"მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №17/1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№13/1
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.159.016007
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , სსმ, 47, 05/11/2010
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13/1

2010 წლის 29 ოქტომბერი

ქ. მარნეული

 „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №17/1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმაში შეტანილ იქნ ე ს შემდეგი ცვლილებები:

1. შემცირებულ იქნ ე ს ქვემოთ ჩამოთვლილი ხარჯები სახეების შესაბამისად:

ა) შემცირდეს „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლი 0,80 ათასი ლარის ოდენობით და განისაზღვროს 4,40 ათასი ლარით, ნაცვლად 5,20 ათასი ლარისა;

  ბ) შემცირდეს „გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ „ოფისის ხარჯების“ მუხლი 20,00 ათასი ლარის ოდენობით და განისაზღვროს 180,00 ათასი ლარით, ნაცვლად 200,00 ათასი ლარისა;

  გ) შემცირდეს „დასუფთავების ღონისძიებების“ „ოფისის ხარჯების“ მუხლი 51,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 458,60 ათასი ლარი, ნაცვლად 509,60 ათასი ლარისა;

დ) შემცირდეს „ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების და მილსადენების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯების“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლი 18,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 27,00 ათასი ლარი, ნაცვლად 45,00 ათასი ლარისა.

2. ზემოაღნიშნული შემცირებული და გამოთავისუფლებული 89,80 ათასი ლარი გადანაწილდეს შემდეგი სახით:

  ა) „მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლს დაემატოს 20,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 176,86 ათასი ლარით, ნაცვლად 156,86 ათასი ლარისა;

ბ) „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლს დაემატოს 6,50 ათასი ლარი და განისაზღვროს 63,50 ათასი ლარით, ნაცვლად 57,00 ათასი ლარისა;

  გ) „სკოლამდელი განათლების დაფინანსების“ „ოფისის ხარჯების“ მუხლი განისაზღვროს 2,00 ათასი ლარით;

   დ) „კულტურული ღონისძიებების დაფინანსების“ სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურების“ მუხლს დაემატოს 11,00 ათასი ლარი, ხოლო „სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯების“ მუხლს 35,00 ათასი ლარი და შესაბამისად „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლი განისაზღვროს 81,00 ათასი ლარით, ნაცვლად 70,00 ათასი ლარისა, ხოლო „სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯების“ მუხლი – 35,00 ათასი ლარით;

ე) „ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ორგანიზაციულ კლასიფიკაციაში დამატებული 05 14 კოდით „საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა, მოწყობა და მოვლა-პატრონობის“ „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი განისაზღვროს 14,30 ათასი ლარით. ასევე ამავე კლასიფიკაციაში დამატებული იქნეს 07 09 კოდი, „მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლაში შემავალი კალათბურთის ჯგუფის დაფინანსების“ „სუბსიდიების“ მუხლი, რომელიც განისაზღვრა 1,00 ათასი ლარით.

   3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 21 ივნისის №7/1 დადგენილებით „წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლში  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებული 10,00 ათასი ლარი მიმართული იქნ ე ს სოფ. კაჩაგანში არსებული სასმელი წყლის ტუმბოს ძრავის (თანმდევი მომსახურებით) და სოფ. შაუმიანში სასმელი წყლის რეაბილიტირებული სისტემის ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფის შესყიდვის მიზნით.

    მუხლი 1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარებში

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

1

შემოსავლები

11296.21

11013.09

10979.15

7712.80

7761.80

7803.10

გადასახადები

1652.14

2075.65

1502.00

1629.50

1657.50

1689.00

გრანტები

9110.83

7986.032

8910.15

5487.30

5487.30

5487.30

სხვა შემოსავლები

533.24

951.40

567.00

596.00

617.00

626.80

2

ხარჯები

3764.85

5235.92

5653.64

4738.94

4743.94

4765.94

შრომის ანაზღაურება

842.20

1028.80

1173.40

1133.10

1133.10

1133.10

საქონელი და

მომსახურება

1386.60

2173.96

2288.37

2079.74

2064.74

2081.74

სუბსიდიები

1355.61

1578.97

1727.90

1169.10

1169.10

1169.10

გრანტები

0.00

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

180.44

321.12

374.97

351.00

371.00

376.00

სხვა ხარჯები

0.00

116.28

89.00

6.00

6.00

6.00

3

საოპერაციო სალდო

7531.36

5777.17

5325.51

2973.86

3017.86

3037.16

4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7439.65

5366.32

5950.70

2744.76

2788.76

2808.06

4.1

ზრდა

8740.19

5698.89

6360.70

3194.76

3188.76

3173.06

4.2

კლება

1300.54

332.57

410.00

450.00

400.00

365.00

5

მთლიანი სალდო

91.71

410.85

-625.19

229.10

229.10

229.10

6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

91.71

410.85

-716.02

0.00

0.00

0.00

6.1

ზრდა

91.71

410.85

0.00

0.00

0.00

0.00

6.1.1

ვალუტა და

დეპოზიტები

91.71

410.85

 

 

 

 

6.2

კლება

0.00

0.00

716.02

0.00

0.00

0.00

621

ვალუტა და

დეპოზიტები

 

 

716.02

 

 

 

7

ვალდებულებების ცვლილება

0.00

0.00

-90.83

-229.10

-229.10

-229.10

7.2

კლება

0.00

0.00

90.83

229.10

229.10

229.10

საშინაო

 

 

90.83

229.10

229.10

229.10

8

ბალანსი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 2. განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1502,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

                                                                                                                                                                                             ათას ლარებში

კლასიფიკაციის კოდი

შემოსავლების დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

 

2010

წლის გეგმა

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგ-ნოზი

11

გადასახადები,          მათ შორის

1652.14

2075.65

1502.00

1629.50

1657.50

1689.00

11111

საშემოსავლო გადასახადი1)

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11311

ქონების გადასახადი

1616.93

2072.90

1502.00

1629.50

1657.50

1689.00

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

426.32

458.27

400.00

361.00

381.00

401.00

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

67.24

57.32

61.00

63.50

66.50

68.00

11311031

– ეკონომიკური

საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

64.87

57.08

59.00

61.50

63.50

64.00

11311032

– არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1.94

0.00

2.00

2.00

3.00

4.00

11311034

–საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

 

0.24

 

 

 

 

11311036

–საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

0.43

 

 

 

 

 

1131104

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე            

მათ შორის:

740.00

866.95

685.00

830.00

830.00

830.00

1131105

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე             მათ შორის:

383.36

678.55

356.00

375.00

380.00

390.00

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

11.79

 

 

 

 

116

სხვა გადასახადები                       მათ შორის:

26.87

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

1161

–მეწარმე

სუბიექტებიდან

 

0.20

 

 

 

 

1162

–არამეწარმე

სუბიექტებიდან ან

რომელთა

კლასიფიცირება

შეუძლებელია

26.87

2.55

 

 

 

 

მუხლი 3. განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები         8910,15 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

                                                                                                                                                                                                   ათას ლარებში

კლა-სიფიკა-ციის კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

13

გრანტები

 

9110.83

7986.03

8910.15

5487.30

5487.30

5487.30

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

140.91

0.00

0.00

0.00

0.00

1311

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

 

48.38

 

 

 

 

1312

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

 

92.53

 

 

 

 

133

სხვა დონის

სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები                       მათ შორის:

9110.83

7845.13

8910.15

5487.30

5487.30

5487.30

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1523.00

4073.30

5291.30

5291.30

5291.30

5291.30

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებ-ლად

225.00

225.00

196.00

196.00

196.00

196.00

სპეციალური ტრანსფერი,                             მათ შორის:

7362.83

3546.83

3422.85

0.00

0.00

0.00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

461.43

 

 

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

20.00

0.28

 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

20.00

 

 

 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელე-ბელი

პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

6901.40

3506.83

1900.00

 

 

 

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

 

 

1522.57

 

 

 

 

 

 

მუხლი 4. განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 567,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                              ათას ლარებში

კლასიფიკაციის კოდი

შემოსავლების დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

 

2010 წლის

გეგმა

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

 

 

 

 

2013 წლის პროგნოზი

14

სხვა შემოსავლები,                                    მათ შორის:

533.24

951.40

567.00

596.00

617.00

626.80

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

158.45

220.38

218.00

229.20

240.00

244.00

1411

პროცენტები                                          მათ შორის:

52.06

70.24

16.00

17.00

18.00

20.00

14115

დეპოზიტსა და

ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

52.06

70.24

16.00

17.00

18.00

20.00

1415

რენტა                                                მათ შორის:

106.39

150.14

202.00

212.20

222.00

224.00

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა-თვის                                     მათ შორის:

106.39

147.14

199.00

209.00

218.50

220.00

1415101

–მოსაკრებელი

წიაღით სარგებლობისა-თვის

63.56

96.70

120.00

130.00

135.00

135.00

1415102

–მოსაკრებელი

სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისა-თვის

31.60

33.02

60.00

60.00

60.00

60.00

1415104

–მოსაკრებელი

წყლის რესურსებით სარგებლობისა-თვის

3.94

3.66

6.00

6.00

7.50

7.50

1415106

–მოსაკრებელი

გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

0.86

1.56

2.00

2.00

4.00

4.00

1415109

სხვა არაკლასიფიცი-რებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა-თვის მოსაკრებელი

6.44

12.20

11.00

11.00

12.00

13.50

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში

 (უზუფრუ ქ ტი, ქირავნობა და

სხვა) გადაცემიდან

 

3.00

3.00

3.20

3.50

4.00

142

საქონელი და

მომსახურება

193.88

236.93

162.00

178.80

188.50

193.80

1422312

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშნებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან

ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

15.42

15.01

15.00

15.00

18.00

20.00

14227

სახელმწიფო ბაჟი

0.27

0.20

2.00

2.20

2.50

2.80

142210

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

4.60

16.00

4.00

4.00

4.00

4.00

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                     აქედან:

155.08

181.15

120.00

130.00

130.00

130.00

14221302

–სათამაშო

აპარატებიდან

119.08

154.39

90.00

100.00

100.00

100.00

14221303

_ ტოტალიზა-

ტორის, ბინგოს,

ლოტოს

სალაროებიდან

36.00

25.50

30.00

30.00

30.00

30.00

14221304

–წამახალისე-

ბელი

გათამაშებიდან

 

1.25

 

 

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისა-თვის

8.41

11.38

11.00

14.00

17.00

19.00

142299

სხვა არაკლასიფიცი-რებული მოსაკრებელი

1.68

0.00

 

 

 

 

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

8.42

13.20

10.00

13.60

17.00

18.00

1423201

–შემოსავალი

შენობებისა და

 ნაგებობების იჯარაში ან

  მართვაში (უზუფრუ ქ ტი, ქირავნობა და

 სხვა) გადაცემიდან

8.37

8.93

5.00

2.60

3.00

4.00

1423203

–შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცი-რებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში

 (უზუფრუ ქ ტი, ქირავნობა და

 სხვა) გადაცემიდან

0.05

4.28

5.00

11.00

14.00

14.00

143

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და

საურავები)        მათ შორის:

180.91

486.40

187.00

188.00

188.50

189.00

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და

საურავები) ადმინისტრაციუ-ლი სამართალდარღვე-ვების გამო              

აქედან:

166.37

480.99

178.00

179.00

179.00

179.00

143171

–შემოსავალი

სანქციებიდან (ჯარიმები და

საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

85.14

399.50

100.00

101.00

100.00

100.00

143199

–შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცი-რებული სანქციებიდან (ჯარიმები და

საურავები) ადმინისტრაცი-ული სამართალდარღვე-ვების გამო

81.23

81.49

78.00

78.00

79.00

79.00

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და

საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო

10.00

4.20

7.00

7.00

7.50

8.00

1439

შემოსავალი სხვა

არაკლასიფიცირე-ბული სანქციებიდან (ჯარიმები და

 საურავები)

4.53

1.22

2.00

2.00

2.00

2.00

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირე-ბული შემოსავლები

0.00

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

1459

–სხვა

არაკლასიფიცირე-ბული შემოსავალი

 

7.69

 

 

 

 

მუხლი 5.განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება შემდეგი სახით:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 360,70 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:             

                                                                                                                                                                                                  ათას ლარებში 

კლასიფიკა-ციის კოდი

არაფინანსური აქტივების დასახელება

2008 წლის ფაქტი

 

2009 წლის ფაქტი

 

 

2010  წლის გეგმა

 

 

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

 

 

2013 წლის პროგნოზი

31

არაფინანსური აქტივები

8740.19

5698.89

6360,70

 

3194.76

3188.76

3173.06

 

 

 

 

  ბ) არაფინანსური აქტივების კლება 410,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:                                   

Text Box:                                                                                                             ათას ლარებში 

კლასიფიკ-აციის კოდი

არაფინანსური აქტივების დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

 

2010 წლის გეგმა

 

 

 

 

 

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

31

არაფინანსური აქტივები

1300.54

332.57

410.00

450.00

400.00

365.00

311

ძირითადი აქტივები

35.59

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

314

არაწარმოებული აქტივები

1264.95

331.63

410.00

450.00

400.00

365.00

3141

მიწა

1264.95

331.63

410.00

450.00

400.00

365.00

314102

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომლებიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველო-ბის

(გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველო-ბებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3388)

10.64

0.22

 

 

 

 

314104

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)

421.10

24.75

50.00

50.00

50.00

50.00

314106

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომლებიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველო

ბის

(გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველო-ბებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392)

 

189.06

310.00

350.00

300.00

300.00

314108

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი

 3394)

460.85

 

 

 

 

 

1459

სხვა არაკლასიფიცირე-ბული შემოსავლები

372.36

117.60

50.00

50.00

50.00

15.00

 

შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან

372.36

117.60

50.00

50.00

50.00

15.00

                 

 

 

 

 

 

  მუხლი 6.   განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12105,17 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით

                                                                                                             ათას ლარებში

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

701

I.საერთო

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1211.99

1655.73

2209.14

2035.24

2025.24

2030.24

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლო-

ბითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                          აქედან

1109.25

1477.01484

1779.44

1624.14

1619.14

1624.14

70111

წარმომადგენლო-ბითი ორგანო

259.05

270.94

377.28

335.74

335.74

335.74

70111

აღმასრულებელი ორგანო                  

850.21

1206.08

1402.16

1288.40

1283.40

1288.40

70112

ფინანსური და

ფისკალური საქმიანობა                     აქედან

67.54

125.33

300.90

379.10

374.10

374.10

70112

პროცენტი ბანკის

მიერ გაწეული მომსახურებისა-თვის

0.00

0.08

3.00

5.00

5.00

5.00

70112

სარეზერვო ფონდი

59.72

100.70

150.00

100.00

100.00

100.00

70112

ვალდებულებების ოპერაციების მართვის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და

აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

7.82

24.54

147.90

274.10

269.10

269.10

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება              აქედან

27.70

24.59

23.00

20.00

20.00

20.00

70133

–არქივი

27.70

22.00

13.00

10.00

10.00

10.00

70133

–შესყიდვებთან

(ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

0.00

2.59

10.00

10.00

10.00

10.00

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.00

0.00

93.80

0.00

0.00

0.00

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

0.00

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

7017

–გრანტები

0.00

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

7018

სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7.50

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

7018

–საქართველოს

პარლამენტის დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

7.50

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

702

II. თავდაცვა

75.06

87.10

131.00

105.60

105.60

105.60

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და

მობილიზაციის სამსახური

75.06

87.10

131.00

105.60

105.60

105.60

703

III. საზოგადოებ-

რივი წესრიგი და უსაფრთხოება

292.25

385.11

745.08

267.10

268.10

267.10

7031

პოლიციის სამსახური და

სახელმწიფო დაცვა

164.49

255.54

520.60

120.00

120.00

120.00

7032

ხანძარსაწინააღმ-დეგო დაცვა

127.75

129.57

224.48

147.10

148.10

147.10

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

2393.45

2003.68

3637.84

939.00

991.50

1046.50

70421

სოფლის მეურნეობა

65.66

179.95

154.26

23.00

28.00

28.00

7045

ტრანსპორტი

2327.79

1823.73

3483.58

916.00

963.50

1018.50

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2327.79

1823.73

3483.58

916.00

963.50

1018.50

705

V. გარემოს დაცვა

773.73

705.52

589.60

805.00

810.00

827.00

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და

განადგურება

514.04

576.76

506.60

630.00

640.00

660.00

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

249.75

111.76

73.00

165.00

160.00

157.00

7056

სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა

გარემოს დაცვის

სფეროში

9.95

17.00

10.00

10.00

10.00

10.00

706

VI. საბინაო

კომუნალური მეურნეობა

5965.41

3415.70

2524.28

1766.56

1651.26

1576.56

7061

ბინათმშენებლობა

3436.42

532.45

437.00

320.00

0.00

0.00

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

137.08

162.13

52.00

145.00

130.00

130.00

7063

წყალმომარაგება

2151.36

2048.13

1510.28

830.56

1050.26

975.56

7064

გარე განათება

240.56

357.28

361.19

471.00

471.00

471.00

7066

სხვა არაკლასიფიცირე-ბული ხარჯები

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.00

315.71

163.80

0.00

0.00

0.00

707

VII. ჯანმრთელო-ბის დაცვა

94.03

105.40

122.00

120.00

120.00

120.00

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

94.03

105.40

122.00

120.00

120.00

120.00

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

716.34

979.72

1288.34

1259.10

1179.10

1129.10

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

411.38

393.90

576.58

510.00

460.00

410.00

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

256.85

523.81

451.75

689.10

659.10

659.10

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმიანობა

8.11

22.01

220.00

20.00

20.00

20.00

709

IX. განათლება

758.91

1349.11

602.42

614.20

740.00

795.00

7091

სკოლამდელი აღზრდა

275.66

658.35

535.16

584.20

710.00

760.00

7092

ზოგადი განათლება

483.25

690.76

67.27

30.00

30.00

35.00

710

X. სოციალური

დაცვა

223.89

247.74

255.46

251.00

271.00

271.00

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

134.42

156.65

150.00

150.00

160.00

160.00

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.45

43.84

45.00

45.00

45.00

45.00

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

39.07

40.15

54.46

50.00

60.00

60.00

7109

სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

6.95

7.10

6.00

6.00

6.00

6.00

 

სულ

12505.04

10934.81

12105.17

8162.80

8161.80

8168.10

     მუხლი 7. განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ ჭრილში 12105,17 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

                                                                                                            ათას ლარებში

ორგანი-ზაციული კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

 12,505.04 

 10,934.81 

 12,105.17 

 8,162.80 

 8,161.80 

 8,168.10 

ხარჯები

 3,764.85 

  5,235.92 

 5,652.64 

 4,738.94 

 4,743.94 

 4,765.94 

შრომის ანაზღაურება

   842.20 

  1,028.80  

 1,173.40 

 1,133.10 

 1,133.10 

 1,133.10 

ხელფასები

   842.20 

  1,028.80 

 1,173.40 

 1,133.10 

 1,133.10 

 1,133.10 

საქონელი და

მომსახურება

 1,386.60 

  2,173.96 

 2,288.37 

 2,079.74 

 2,064.74 

 2,081.74 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

      -  

    81.79 

    95.36 

   94.74 

   94.74 

    94.74 

მივლინებები

16.61 

  7.48 

20.78 

   29.00 

   29.00 

    29.00 

ოფისის ხარჯები

   816.82 

   881.41 

   856.40 

 1,092.00 

 1,102.00 

 1,122.00 

წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები

      -  

    24.05 

    37.00 

   37.00 

   37.00 

    37.00 

სამედიცინო ხარჯები

    15.00 

    15.00 

    15.00 

   20.00 

   20.00 

    20.00 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

   3.82 

    10.62 

 9.00 

   14.00 

   14.00 

    14.00 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

   124.53 

   125.55 

   161.00 

  147.00 

  147.00 

   147.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

   409.82 

  1,028.06 

 1,093.84 

  646.00 

  621.00 

   618.00 

სუბსიდიები

 1,355.61 

  1,578.97 

 1,727.90 

 1,169.10 

 1,169.10 

 1,169.10 

გრანტები

      -  

    16.80 

      -  

      -  

      -  

      -  

სხვა დონის

სახელმწიფო ერთეულებს

         -  

      16.80 

         -  

        -  

        -  

         -  

კაპიტალური

         -  

      16.80 

         -  

        -  

        -  

         -  

სოციალური უზრუნველყოფა

   180.44 

   321.12 

   374.97 

  351.00 

  371.00 

   376.00 

დამქირავებლის მიერ გაწეული

სოციალური დახმარება

   180.44 

   321.12 

   374.97 

  351.00 

  371.00 

   376.00 

სხვა ხარჯები

      -  

   116.28 

    89.00 

    6.00 

    6.00 

     6.00 

სხვადასხვა ხარჯები

      -  

     5.60 

     6.00 

    6.00 

    6.00 

     6.00 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

      -  

   110.68 

    83.00 

      -  

      -  

      -  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 8,740.19 

  5,698.89 

 6,360.70 

 3,194.76 

 3,188.76 

 3,173.06 

ვალდებულებების კლება

      -  

       -  

    90.83 

  229.10 

  229.10 

   229.10 

0100

მუნიციპალიტე-ტის წარმომადგენლო-ბითი და

აღმასრულებელი ორგანოები

 1,211.99 

  1,655.73 

 2,209.14 

 2,035.24 

 2,025.24 

 2,030.24 

ხარჯები

 1,133.12 

  1,556.25 

 1,948.59 

 1,741.14 

 1,736.14 

 1,736.14 

შრომის ანაზღაურება

   699.25 

   869.39 

   989.72 

  972.40 

  972.40 

   972.40 

საქონელი და

მომსახურება

   398.68 

   646.24 

   943.87 

  753.74 

  748.74 

   748.74 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

      -  

    81.79 

    95.36 

   94.74 

   94.74 

    94.74 

მივლინებები

    16.61 

     7.48 

    19.78 

   28.00 

   28.00 

    28.00 

ოფისის ხარჯები

   100.82 

   143.41 

   158.00 

  155.00 

  155.00 

   155.00 

წარმომადგენლო

ბითი ხარჯები

      -  

    24.05 

    37.00 

   37.00 

   37.00 

    37.00 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

      -  

     4.47 

     2.00 

    7.00 

    7.00 

     7.00 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    90.34 

   100.91 

   118.00 

  110.00 

  110.00 

   110.00 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

   190.90 

   284.13 

   513.74 

  322.00  

  317.00 

   317.00 

სუბსიდიები

    35.20 

    22.00 

      -  

      -  

      -  

      -  

გრანტები

      -  

    16.80 

      -  

      -  

      -  

      -  

სხვა დონის

სახელმწიფო ერთეულებს

      -  

    16.80 

      -  

      -  

      -  

      -  

კაპიტალური

      -  

    16.80 

      -  

      -  

      -  

      -  

სოციალური უზრუნველყოფა

      -  

     1.82 

    15.00 

   15.00 

   15.00 

    15.00 

დამქირავებლის მიერ გაწეული

სოციალური დახმარება

      -  

     1.82 

    15.00 

   15.00 

   15.00 

    15.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    78.86 

    99.48 

   169.73 

   65.00 

   60.00 

    65.00 

ვალდებულებების კლება

      -  

       -  

    90.83 

  229.10 

  229.10 

   229.10 

01 01

მარნეულის მუნიციპალიტე-ტის საკრებულო

   259.05 

   270.94 

   377.28 

  335.74 

  335.74 

   335.74 

ხარჯები

   249.32 

   270.94 

   353.06 

  315.74 

  315.74 

   315.74 

შრომის ანაზღაურება

   153.12 

   194.23 

   230.84 

  195.30 

  195.30 

   195.30 

ხელფასები

     153.12 

     194.23 

     230.84 

    195.30 

    195.30 

     195.30 

საქონელი და

მომსახურება

    96.20 

    76.71 

   117.22 

  115.44 

  115.44 

   115.44 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

      14.02 

      13.44 

     13.44 

     13.44 

      13.44 

მივლინებები

       5.21 

       0.35 

       0.78 

      8.00 

      8.00 

       8.00 

ოფისის ხარჯები

      20.82 

      24.67 

      28.00 

     25.00 

     25.00 

      25.00 

წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები

 

       2.27 

      10.00 

     10.00 

     10.00 

      10.00 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და

პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის

ხარჯები

 

 

       2.00 

      2.00 

      2.00 

       2.00 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

      39.40 

      29.85 

      53.00 

     45.00 

     45.00 

      45.00 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

      30.77 

       5.54 

      10.00 

     12.00 

     12.00 

      12.00 

სოციალური უზრუნველყოფა

      -  

       -  

     5.00 

    5.00 

    5.00 

     5.00 

დამქირავებლის მიერ გაწეული

სოციალური დახმარება

 

 

       5.00 

      5.00 

      5.00 

       5.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     9.73 

       -  

    24.23 

   20.00 

   20.00 

    20.00 

01 02

მარნეულის მუნიციპალიტე-ტის გამგეობა

   850.21 

  1,206.08 

 1,402.16 

 1,288.40 

 1,283.40 

 1,288.40 

ხარჯები

   781.08 

  1,106.59 

 1,256.66 

 1,243.40 

 1,243.40 

 1,243.40 

შრომის ანაზღაურება

   546.13 

   675.16 

   758.88 

  777.10 

  777.10 

   777.10 

საქონელი და

მომსახურება

   234.94 

   429.61 

   487.78 

  456.30 

  456.30 

   456.30 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

      67.77 

      81.92 

     81.30 

     81.30 

      81.30 

მივლინებები

      11.40 

       7.13 

      19.00 

     20.00 

     20.00 

      20.00 

ოფისის ხარჯები

      80.00 

     118.74 

     130.00 

    130.00 

    130.00 

     130.00 

წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები

 

       9.78 

      15.00 

     15.00 

     15.00 

      15.00 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და

პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

       4.47 

 

      5.00 

      5.00 

       5.00 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

      50.94 

      71.05 

      65.00 

     65.00 

     65.00 

      65.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

      92.60 

     150.67 

     176.86 

    140.00 

    140.00 

     140.00 

სოციალური უზრუნველყოფა

      -  

     1.82 

    10.00 

   10.00 

   10.00 

    10.00 

დამქირავებლის

მიერ გაწეული

სოციალური დახმარება

 

       1.82 

    10.00 

   10.00 

   10.00 

    10.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    69.13 

    99.48 

   145.50 

   45.00 

   40.00 

    45.00 

010201

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

      -  

    16.80 

      -  

      -  

      -  

      -  

ხარჯები

      -  

    16.80 

      -  

      -  

      -  

      -  

გრანტები

      -  

    16.80 

      -  

      -  

      -  

      -  

სხვა დონის

სახელმწიფო ერთეულებს

 

    16.80 

 

 

 

 

კაპიტალური

 

    16.80 

 

 

 

 

0103

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები

      -  

     2.59 

    10.00 

   10.00 

   10.00 

    10.00 

ხარჯები

      -  

     2.59 

    10.00 

   10.00 

   10.00 

    10.00 

საქონელი და

მომსახურება

      -  

     2.59 

    10.00 

   10.00 

   10.00 

    10.00 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

 

       2.59 

      10.00 

     10.00 

     10.00 

      10.00 

0104

სარეზერვო ფონდი

    59.72 

   100.70 

   150.00 

  100.00 

  100.00 

   100.00 

ხარჯები

    59.72 

   100.70 

   150.00 

  100.00 

  100.00 

   100.00 

საქონელი და

მომსახურება

    59.72 

   100.70 

   150.00 

  100.00 

  100.00 

   100.00 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

      59.72 

     100.70 

     150.00 

    100.00 

    100.00 

     100.00 

01 05

სსიპ –

საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

    27.70 

    22.00 

    13.00 

   10.00 

   10.00 

    10.00 

ხარჯები

    27.70 

    22.00 

    13.00 

   10.00 

   10.00 

    10.00 

საქონელი და

მომსახურება

      -  

       -  

    13.00 

   10.00 

   10.00 

    10.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი დამომსახურება

 

 

      13.00 

     10.00 

     10.00 

      10.00 

სუბსიდიები

    27.70 

    22.00 

 

 

 

 

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

7.50 

    12.00 

    12.00 

   12.00 

   12.00 

    12.00 

ხარჯები

7.50 

12.00 

12.00 

   12.00 

   12.00 

    12.00 

საქონელი და

მომსახურება

-  

    12.00 

    12.00 

   12.00 

   12.00 

    12.00 

წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები

 

      12.00 

      12.00 

     12.00 

     12.00 

      12.00 

სუბსიდიები

     7.50 

       -  

      -  

      -  

      -  

      -  

01 07

საბანკო მომსახურების ხარჯები

      -  

     0.08 

     3.00 

    5.00 

    5.00 

     5.00 

ხარჯები

      -  

     0.08 

     3.00 

    5.00 

    5.00 

     5.00 

საქონელი და

მომსახურება

      -  

     0.08 

     3.00 

    5.00 

    5.00 

     5.00 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

 

       0.08 

       3.00 

      5.00 

      5.00 

       5.00 

01 08

წინა პერიოდში

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და

სასამართლოს გადაწყვეტილებე-ბის აღსრულების

ფინანსური უზრუნველყოფა

     7.82 

    10.04 

   116.70 

  254.10 

  249.10 

   249.10 

ხარჯები

 7.82 

10.04 

  25.88 

   25.00 

   20.00 

    20.00 

საქონელი და

მომსახურება

 7.82 

    10.04 

    25.88 

   25.00 

   20.00 

    20.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

       7.82 

      10.04 

      25.88 

     25.00 

     20.00 

      20.00 

ვალდებულებების კლება

 

 

      90.83 

    229.10 

    229.10 

     229.10 

01 09

ბიუჯეტის აუდიტორული მომსახურება

      -  

    14.50 

    31.20 

   20.00 

   20.00 

    20.00 

ხარჯები

      -  

    14.50 

    31.20 

   20.00 

   20.00 

    20.00 

საქონელი და

მომსახურება

      -  

    14.50 

    31.20 

   20.00 

   20.00 

    20.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

 

      14.50 

      31.20 

     20.00 

     20.00 

      20.00 

01 10

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

      -  

       -  

    93.80 

      -  

      -  

      -  

ხარჯები

      -  

       -  

    93.80 

      -  

      -  

      -  

საქონელი და

მომსახურება

      -  

       -  

    93.80 

      -  

      -  

      -  

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

 

 

      93.80 

 

 

 

02 00

ხანძარსაწინააღმ-დეგო სამსახური

   127.75 

   129.57 

   224.48 

  147.10 

  148.10 

   147.10 

ხარჯები

   127.25 

   129.57 

   160.48 

  145.10 

  145.10 

   145.10 

შრომის ანაზღაურება

    87.00 

    92.77 

   107.48 

   94.10 

   94.10 

    94.10 

ხელფასები

      87.00 

      92.77 

     107.48 

     94.10 

     94.10 

      94.10 

საქონელი და

მომსახურება

    40.25 

    31.21 

    47.00 

   45.00 

   45.00 

    45.00 

ოფისის ხარჯები

       8.27 

      11.69 

      14.00 

     14.00 

     14.00 

      14.00 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და

პირადი ჰიგიენის

საგნების შეძენის

ხარჯები

       3.82 

       6.16 

       6.00 

      6.00 

      6.00 

       6.00 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

      22.75 

      13.36 

      27.00 

     23.00 

     23.00 

      23.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

       5.40 

         -  

         -  

      2.00 

      2.00 

       2.00 

სხვა ხარჯები

      -  

     5.60 

     6.00 

    6.00 

    6.00 

     6.00 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

     5.60 

     6.00 

    6.00 

    6.00 

     6.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     0.50 

       -  

    64.00 

    2.00 

    3.00 

     2.00 

03 00

შინაგან საქმეთა

სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

   164.49 

   255.54 

   520.60 

  120.00 

  120.00 

   120.00 

ხარჯები

   160.63 

   111.57 

   204.00 

  120.00 

  120.00 

   120.00 

საქონელი და

მომსახურება

    35.10 

     4.50 

     4.00 

      -  

      -  

      -  

ოფისის ხარჯები

      35.10 

 

 

 

 

 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

 

     4.50 

     4.00 

 

 

 

სუბსიდიები

   125.53 

   107.07 

   200.00 

  120.00 

  120.00 

   120.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     3.86 

   143.97 

   316.60 

      -  

      -  

      -  

0400

თავდაცვის ღონისძიებები

    75.06 

    87.10 

   131.00 

  105.60 

  105.60 

   105.60 

0401

სამხედრო აღრიცხვისა და

გაწვევის სამსახური

    75.06 

    87.10 

   131.00 

  105.60 

  105.60 

   105.60 

ხარჯები

    73.56 

    87.10 

   108.00 

  102.60 

  102.60 

   102.60 

შრომის ანაზღაურება

    55.95 

    66.64 

    76.20 

   66.60 

   66.60 

    66.60 

ხელფასები

      55.95 

      66.64 

      76.20 

     66.60 

     66.60 

      66.60 

საქონელი და

მომსახურება

    17.61 

    20.46 

    31.80 

   36.00 

   36.00 

    36.00 

მივლინებები

 

         -  

       1.00 

      1.00 

      1.00 

       1.00 

ოფისის

ხარჯები

       6.17 

       9.18 

      13.80 

     18.00 

     18.00 

      18.00 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და

პირადი ჰიგიენის

საგნების შეძენის

ხარჯები

 

         -  

       1.00 

      1.00 

      1.00 

       1.00 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

      11.44 

      11.28 

      16.00 

     14.00 

     14.00 

      14.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

 

 

 

      2.00 

      2.00 

       2.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1.50 

       -  

    23.00 

    3.00 

    3.00 

     3.00 

05 00

ინფრასტრუქტუ-

რის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 9,132.59 

  6,124.90 

 6,751.72 

 3,510.56 

 3,452.76 

 3,450.06 

ხარჯები

 1,219.85 

  1,985.94 

 1,278.00 

 1,200.00 

 1,180.00 

 1,197.00 

საქონელი და

მომსახურება

   734.89 

  1,226.53 

 1,033.00 

 1,040.00 

 1,020.00 

 1,037.00 

ოფისის ხარჯები

   666.44 

   717.13 

   668.60 

  905.00 

  915.00 

   935.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

    68.45 

   509.40 

   364.40 

  135.00 

  105.00 

   102.00 

სუბსიდიები

   484.96 

   648.73 

   197.00 

  160.00 

  160.00 

   160.00 

სხვა ხარჯები

      -  

   110.68 

    48.00 

      -  

      -  

      -  

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

      -  

   110.68 

    48.00 

      -  

      -  

      -  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,912.74 

  4,138.96 

 5,473.72 

 2,310.56 

 2,272.76 

 2,253.06 

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები

 2,034.38 

  1,520.27 

 3,286.58 

  606.00 

  803.50 

   858.50 

ხარჯები

     5.00 

    69.63 

    63.50 

    6.00 

    6.00 

     6.00 

საქონელი და

მომსახურება

     5.00 

    69.63 

    63.50 

    6.00 

    6.00 

     6.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

       5.00 

      69.63 

      63.50 

      6.00 

      6.00 

       6.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,029.38 

  1,450.64 

 3,223.08 

  600.00 

  797.50 

   852.50 

05 02

სარწყავი არხების

და ნაპირსამაგრი

ნაგებობების

მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    65.66 

   179.95 

   141.26 

   23.00 

   28.00 

    28.00 

ხარჯები

    17.70 

    19.93 

    24.40 

    3.00 

    3.00 

     3.00 

საქონელი და

მომსახურება

    17.70 

    19.93 

    24.40 

    3.00 

    3.00 

     3.00 

ოფისის ხარჯები

      17.70 

 

      20.00 

 

 

 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

 

      19.93 

       4.40 

      3.00 

      3.00 

       3.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    47.96 

   160.03 

   116.86 

   20.00 

   25.00 

    25.00 

05 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 2,151.36 

  2,048.13 

 1,510.28 

  830.56 

 1,050.26 

   975.56 

ხარჯები

   444.10 

   607.75 

    67.00 

   50.00 

   50.00 

    50.00 

საქონელი და

მომსახურება

    19.83 

    20.83 

    67.00 

   50.00 

   50.00 

    50.00 

ოფისის ხარჯები

       8.60 

       8.60 

      10.00 

     15.00 

     15.00 

      15.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

      11.23 

      12.23 

      57.00 

     35.00 

     35.00 

      35.00 

სუბსიდიები

   424.26 

   476.24 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

      -  

   110.68 

      -  

      -  

      -  

      -  

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

     110.68 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,707.26 

  1,440.38 

 1,443.28 

  780.56 

 1,000.26 

   925.56 

0504

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

   249.75 

   111.76 

    73.00 

  165.00 

  160.00 

   157.00 

ხარჯები

      -  

       -  

     5.00 

   15.00 

   10.00 

     7.00 

საქონელი და

მომსახურება

      -  

       -  

     5.00 

   15.00 

   10.00 

     7.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

 

 

       5.00 

     15.00 

     10.00 

       7.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   249.75 

   111.76 

    68.00 

  150.00 

  150.00 

   150.00 

0505

ბინათმშენებლობა

 3,436.42 

   532.45 

   437.00 

  320.00 

      -  

      -  

ხარჯები

      -  

    18.89 

    20.00 

   20.00 

      -  

      -  

საქონელი და

მომსახურება

      -  

    18.89 

    20.00 

   20.00 

      -  

      -  

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

 

      18.89 

      20.00 

     20.00 

        -  

         -  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3,436.42 

   513.56 

   417.00 

  300.00 

      -  

      -  

05 06

გარე განათების

რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია

   240.56 

   357.28 

   361.19 

  471.00 

  471.00 

   471.00 

ხარჯები

   143.97 

   166.60 

   185.00 

  271.00 

  271.00 

   271.00 

საქონელი და

მომსახურება

   143.97 

   166.60 

   185.00 

  271.00 

  271.00 

   271.00 

ოფისის ხარჯები

     141.11 

     158.57 

     180.00 

    260.00 

    260.00 

     260.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

       2.86 

       8.03 

       5.00 

     11.00 

     11.00 

      11.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    96.59 

   190.68 

   176.19 

  200.00 

  200.00 

   200.00 

05 07

დასუფთავების ღონისძიებები

   514.04 

   576.76 

   506.60 

  630.00 

  640.00 

   660.00 

ხარჯები

   499.04 

   549.96 

   506.60 

  630.00 

  640.00 

   660.00 

საქონელი და

მომსახურება

   499.04 

   549.96 

   458.60 

  630.00 

  640.00 

   660.00 

ოფისის ხარჯები

     499.04 

     549.96 

     458.60 

    630.00 

    640.00 

     660.00 

სხვა ხარჯები

      -  

       -  

    48.00 

      -  

      -  

      -  

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

 

      48.00 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15.00 

    26.80 

      -  

      -  

      -  

      -  

05 08

ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწების და

მილსადენების საკადასტრო რუ კ ებისა და

ნახაზების მომზადების ხარჯი

    39.40 

    47.99 

    27.00 

   35.00 

   30.00 

    30.00 

ხარჯები

39.40 

47.99 

   27.00 

   35.00 

   30.00 

    30.00 

საქონელი და

მომსახურება

    39.40 

    47.99 

    27.00 

   35.00 

   30.00 

    30.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

      39.40 

      47.99 

      27.00 

     35.00 

     30.00 

      30.00 

05 09

მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია

 9.95 

    17.00 

    10.00 

   10.00 

   10.00 

    10.00 

ხარჯები

 9.95 

    17.00 

    10.00 

   10.00 

   10.00 

    10.00 

საქონელი და

მომსახურება

9.95 

    17.00 

    10.00 

   10.00 

   10.00 

    10.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

9.95 

17.00 

10.00 

     10.00 

     10.00 

      10.00 

05 10

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

   293.41 

   303.46 

   197.00 

  310.00 

  160.00 

   160.00 

ხარჯები

60.70 

172.49 

197.00 

  160.00 

  160.00 

   160.00 

სუბსიდიები

60.70 

172.49 

197.00 

  160.00 

  160.00 

   160.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232.71 

130.97 

      -  

  150.00 

      -  

      -  

05 11

სკვერებისა და

პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის

გამწვანების და

მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

    97.68 

   114.13 

    25.00 

  110.00 

  100.00 

   100.00 

ხარჯები

      -  

       -  

    10.00 

      -  

      -  

      -  

საქონელი და

მომსახურება

      -  

       -  

    10.00 

      -  

      -  

      -  

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

 

 

      10.00 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    97.68 

   114.13 

    15.00 

  110.00 

  100.00 

   100.00 

05 12

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

      -  

   315.71 

   149.50 

      -  

      -  

      -  

ხარჯები

      -  

   315.71 

   149.50 

      -  

      -  

      -  

საქონელი და

მომსახურება

      -  

   315.71 

   149.50 

      -  

      -  

      -  

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

 

     315.71 

     149.50 

 

 

 

05 13

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საპრივატიზებო გეგმებისა და

რუ კ ების მომზადების ხარჯები

      -  

       -  

    13.00 

      -  

      -  

      -  

ხარჯები

      -   

       -  

    13.00 

      -  

      -  

      -  

საქონელი და

მომსახურება

      -  

       -  

    13.00 

      -  

      -  

      -  

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

 

 

      13.00 

 

 

 

05 14

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა, მოწყობა და

მოვლა–პატრონობა

 

 

    14.30 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

    14.30 

 

 

 

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

   758.91 

  1,349.11 

   602.42 

  614.20 

  740.00 

   795.00 

ხარჯები

   241.96 

   408.37 

   514.00 

  440.00 

  440.00 

   445.00 

საქონელი და

მომსახურება

      -  

    39.51 

    25.70 

      -  

      -  

      -  

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

         -  

      39.51 

      23.70 

        -  

        -  

         -  

სუბსიდიები

   241.96 

   343.85 

   445.80 

  410.00 

  410.00 

   410.00 

სოციალური უზრუნველყოფა

      -  

    25.00 

    42.50 

   30.00 

   30.00 

    35.00 

დამქირავებლის მიერ გაწეული

სოციალური დახმარება

      -  

    25.00 

    42.50 

   30.00 

   30.00 

    35.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   516.95 

   940.75 

    88.42 

  174.20 

  300.00 

   350.00 

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

   275.66 

   658.35 

   535.16 

  584.20 

  710.00 

   760.00 

ხარჯები

   239.56 

   370.97 

   453.50 

  410.00 

  410.00 

   410.00 

საქონელი და

მომსახურება

      -  

    27.12 

     7.70 

      -  

      -  

      -  

ოფისის ხარჯები

 

 

     2.00 

 

 

 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

 

      27.12 

     5.70 

 

 

 

სუბსიდიები

   239.56 

   343.85 

   445.80 

  410.00 

  410.00 

   410.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    36.10 

   287.38 

    81.66 

  174.20 

  300.00 

   350.00 

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

   483.25 

   690.76 

    67.27 

   30.00 

   30.00 

    35.00 

ხარჯები

 2.40 

37.40 

60.50 

   30.00 

   30.00 

    35.00 

საქონელი და

მომსახურება

      -  

    12.40 

    18.00 

      -  

      -  

      -  

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

 

    12.40 

    18.00 

 

 

 

სუბსიდიები

     2.40 

       -  

      -  

      -  

      -  

      -  

სოციალური უზრუნველყოფა

      -  

25.00 

42.50 

   30.00 

   30.00 

    35.00 

 სოციალური დახმარება

 

25.00 

42.50 

   30.00 

   30.00 

    35.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   480.85 

   653.36 

     6.77 

      -  

      -  

      -  

07 00

სპორტული და

კულტურული ღონისძიებები

   716.34 

   979.72 

 1,288.34 

 

 1,259.10 

 

1,179.10 

 

 1,129.10 

ხარჯები

   491.36 

   604.00 

 1,062.10 

  619.10 

  629.10 

   629.10 

საქონელი და

მომსახურება

   101.62 

   146.67 

   143.00 

  140.00 

  150.00 

   150.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

   101.62 

   146.67 

   143.00 

  140.00 

  150.00 

   150.00 

სუბსიდიები

   389.74 

   457.32 

   885.10 

  479.10 

  479.10 

   479.10 

სხვა ხარჯები

      -  

       -  

    35.00 

      -  

      -  

      -  

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

      -  

       -  

    35.00 

      -  

      -  

      -  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.98 

375.72 

225.24 

  640.00 

550.00 

  500.00 

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

228.37 

163.40 

140.58 

  280.00 

  230.00 

   180.00 

ხარჯები

    11.40 

    6.37 

    22.00 

   30.00 

   30.00 

    30.00 

საქონელი და

მომსახურება

    11.40 

  6.37 

    22.00 

   30.00 

   30.00 

    30.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

      11.40 

       6.37  

      22.00 

     30.00 

     30.00 

      30.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   216.98 

   157.03 

   118.58 

  250.00 

  200.00 

   150.00 

07 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

    58.23 

   305.40 

   222.65 

  460.00 

  430.00  

   430.00 

ხარჯები

    50.23 

   100.30 

   116.00 

   70.00 

   80.00 

    80.00 

საქონელი და

მომსახურება

    50.23 

   100.30 

    81.00 

   70.00 

   80.00 

    80.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

      50.23 

     100.30 

      81.00 

     70.00 

     80.00 

      80.00 

სხვა ხარჯები

      -  

       -  

    35.00 

      -  

      -  

      -  

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

 

    35.00 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     8.00 

   205.09 

   106.65 

  390.00 

  350.00 

   350.00 

0703

რელიგიური და

სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმიანობა

 8.11 

    22.01 

   220.00 

   20.00 

   20.00 

    20.00 

ხარჯები

     8.11 

     8.41 

   220.00 

   20.00 

   20.00 

    20.00 

სუბსიდიები

     8.11 

     8.41 

   220.00 

   20.00 

   20.00 

    20.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      -  

    13.60 

      -  

      -  

      -  

      -  

07 04

სპორტული სკოლები

   183.00 

   230.50 

   225.00 

  230.00 

  230.00 

   230.00 

ხარჯები

   183.00 

   230.50 

   225.00 

  230.00 

  230.00 

   230.00 

სუბსიდიები

   183.00 

   230.50 

   225.00 

  230.00 

  230.00 

   230.00 

07 05

საფეხბურთო კლუბი ,,ალგეთის" დაფინანსება

      -  

       -  

    10.00 

      -  

      -  

      -  

ხარჯები

      -  

       -  

    10.00 

      -  

      -  

      -  

სუბსიდიები

 

 

    10.00 

 

 

 

07 06

საფეხბურთო კლუბი ,,ოლიმპის“ დაფინანსება

      -  

       -  

   200.00 

      -  

      -   

      -  

ხარჯები

      -  

       -  

   200.00 

      -  

      -  

      -  

სუბსიდიები

 

 

   200.00 

 

 

 

0707

კულტურის ცენტრის დაფ ი ნანსება

   198.62 

   218.42 

   229.10 

  229.10 

  229.10 

   229.10 

ხარჯები

   198.62 

   218.42 

   229.10 

  229.10 

  229.10 

   229.10 

სუბსიდიები

   198.62 

   218.42 

   229.10 

  229.10 

  229.10 

   229.10 

07 08

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

    40.00 

    40.00 

    40.00 

 

 40.00 

 

   40.00 

   

40.00 

ხარჯები

    40.00 

    40.00 

    40.00 

   40.00 

   40.00 

    40.00 

საქონელი და მომსახურება

    40.00 

    40.00 

    40.00 

   40.00 

   40.00 

    40.00 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

      40.00 

      40.00 

      40.00 

     40.00 

     40.00 

      40.00 

07 09

მარნეულის მუნიციპალიტე-

ტის სპორტსკოლაში შემავალი კალათბურთის ჯგუფის დაფინანსება

 

 

     1.00 

 

 

 

ხარჯები

 

 

     1.00 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

     1.00 

 

 

 

08 00

სოციალური და

ჯანდაცვის პროგრამები

   317.92 

   353.14 

   377.47 

  371.00 

  391.00 

   391.00 

ხარჯები

   317.12 

   353.14 

   377.47 

  371.00 

  391.00 

   391.00 

საქონელი და

მომსახურება

    58.45 

    58.84 

    60.00 

   65.00 

   65.00 

    65.00 

სამედიცინო ხარჯები

    15.00 

    15.00 

    15.00 

   20.00 

   20.00 

    20.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

    43.45 

    43.84 

    45.00 

   45.00 

   45.00 

    45.00 

სუბსიდიები

    78.23 

       -  

      -  

      -  

      -  

      -  

სოციალური უზრუნველყოფა

   180.44 

   294.30 

   317.47 

  306.00 

  326.00 

   326.00 

დამქირავებლის მიერ გაწეული

სოციალური დახმარება

   180.44 

   294.30 

   317.47 

  306.00 

  326.00 

   326.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  0.80 

       -  

      -  

      -  

      -  

      -  

0801

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

    94.03 

   105.40 

   122.00 

  120.00 

  120.00 

   120.00 

ხარჯები

    93.23 

   105.40 

   122.00 

  120.00 

  120.00 

   120.00 

საქონელი და

მომსახურება

    15.00 

    15.00 

    15.00 

 

   20.00 

 

   20.00 

 

    20.00 

სამედიცინო ხარჯები

      15.00 

      15.00 

      15.00 

 

    20.00 

 

     20.00 

 

      20.00 

სუბსიდიები

    78.23 

       -  

      -  

      -  

      -  

      -  

სოციალური უზრუნველყოფა

      -  

    90.40 

   107.00 

 

  100.00 

 

  100.00 

 

   100.00 

დამქირავებლის მიერ გაწეული

სოციალური დახმარება

 

      90.40 

     107.00 

 

  100.00 

 

  100.00 

    

100.00 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     0.80 

       -  

      -  

      -  

      -  

      -  

0802

უფასო სასადილოს დაფინანსება

    43.45 

    43.84 

    45.00 

 

   45.00 

 

   45.00 

 

    45.00 

ხარჯები

    43.45 

    43.84 

    45.00 

 

   45.00 

 

   45.00 

 

    45.00 

საქონელი და

მომსახურება

    43.45 

    43.84 

    45.00 

 

  45.00 

 

   45.00 

 

    45.00 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

      43.45 

      43.84 

      45.00 

    

45.00 

 

     45.00 

 

      45.00 

0803

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

 6.95 

     7.10 

     6.00 

    6.00 

    6.00 

     6.00 

ხარჯები

 6.95 

     7.10 

     6.00 

    6.00 

    6.00 

     6.00 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.95 

     7.10 

     6.00 

    6.00 

    6.00 

     6.00 

სოციალური დახმარება

       6.95 

       7.10 

       6.00 

   

  6.00 

   

  6.00 

 

     6.00 

0804

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

   134.42 

   156.65 

   150.00 

  150.00  

  160.00 

   160.00 

ხარჯები

   134.42 

   156.65 

   150.00 

  150.00 

  160.00 

   160.00 

სოციალური უზრუნველყოფა

   134.42 

   156.65 

   150.00 

  150.00 

  160.00 

   160.00 

 სოციალური დახმარება

     134.42 

     156.65 

     150.00 

    150.00 

    160.00 

     160.00 

0805

ოჯახებისა და

ბავშვების სოციალური დაცვა

    39.07 

    40.15 

    54.46 

   50.00 

   60.00 

    60.00 

ხარჯები

    39.07 

    40.15 

    54.46 

   50.00 

   60.00 

    60.00 

სოციალური უზრუნველყოფა

    39.07 

    40.15 

    54.46 

   50.00 

   60.00 

    60.00 

 სოციალური დახმარება

    39.07 

    40.15 

    54.46 

   50.00 

   60.00 

    60.00 

4.      დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის დროებით

მოვალეობის  შემსრულებელი                          გ. დორეული

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 წლის მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერის შესახებ

დანართი №1

ტრანსფერის სახეები

წლის განმავლობაში გათვალისწინებული გეგმა (ათ.ლარებში

ხარჯების დასახელება

დასახელება

ეკონ ო მიკური კლასიფიკაციის მუხლი

სარეაბილი-ტაციო ობიექტების დასახელება

თანხა (ათ.ლარებში)

1

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №40 განკარგულების საფუძველზე მისაღები თანხა

1900.000

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ქ.მარნეულის ქუჩების მოასფალტება

1900.000

2

სულ №40 განკარგულება

1900.000

 

1900.000

3

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №41 განკარგულების საფუძველზე მისაღები თანხა

1522.567

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლების ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია

410.679

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლების ადგილობრივი მნიშვნელობის სარწყავი არხების გაწმენდა და მოწყობა

116.862

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფ. წერეთელში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

31.455

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და მოწყობა

761.471

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლებში გარე განათების რეაბილიტაცია და მოწყობა

6.962

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

სოფლების სასაფლაოების შემოღობვა და სარიტუალო სახლების მოწყობა

89.903

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლების სპორტული ობიექტების მოწყობა

98.581

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლების კულტურული ობიექტების მოწყობა

6.654

4

სულ №41

 განგარგულება

1522.567

 

1522.567

 

ს უ ლ:

3422.567

 

3422.567