"მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №17/1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№15/1
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.159.016010
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , სსმ, 56, 29/11/2010
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15/1

2010 წლი ს19 ნოემბერი

ქ. მარნეული

  „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის                       28 დეკემბრის №17/1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

   „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტში შეტანილ იქნ ე ს შემდეგი ცვლილებები:

 1. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №40 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, ნაცვლად 1 900 000 ლარისა, განისაზღვროს 1 898 138,21 ლარის ოდენობით. სხვაობა 1 861,79 ლარი, როგორც აუთვისებელი თანხა, დაბრუნებული იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 1 861,79 ლარით შემცირდეს „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი და ნაცვლად 3223,08 ათასი ლარისა განისაზღვროს 3221,22 ათასი ლარის ოდენობით.

2. გაიზარდოს „სხვა შემოსავლები“, კერძოდ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი აპარატებიდან 175, 00 ათასი ლარით და ნაცვლად 90, 00 ათასი ლარისა განისაზღვროს 265, 00 ათასი ლარით, ხოლო „სხვა შემოსავლები“, შესაბამისად, ნაცვლად 567,00 ათასი ლარისა, განისაზღვროს 742,00 ათასი ლარის ოდენობით.

   3. შემოსავლების 175,00 ათასი ლარით გაზრდასთან დაკავშირებით, „გადასახდელებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის“ გეგმაში შეტანილ იქნ ე ს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

  ა) „მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლს დაემატოს 29,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 39,00 ათასი ლარით, ნაცვლად 10,00 ათასი ლარისა;

  ბ) „მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების" მუხლს დაემატოს 20,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 196,86 ათასი ლარით, ნაცვლად 176,86 ათასი ლარისა;

      გ) „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლს დაემატოს 50,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 113,50 ათასი ლარით, ნაცვლად 63,50 ათასი ლარისა;

     დ) „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლს დაემატოს    30, 00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 34, 40 ათასი ლარით, ნაცვლად 4, 40 ათასი ლარისა;

     ე) „კულტურული ღონისძიებების დაფინანსების“ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლს დაემატოს 45, 00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 126, 00 ათასი ლარით, ნაცვლად 81, 00 ათასი ლარისა;

 ვ) „სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების“ „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლს დაემატოს 1,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 119,58 ათასი ლარით, ნა ც ვლად 118,58 ათასი ლარისა.

 4. „სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის“ „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლიდან 3,50 ათასი ლარი გადატანილ იქნ ე ს ორგანიზაციული კლასიფიკაციის ამავე მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცი ი სა და მოვლა-შენახვის ხარჯებში“. შესაბამისად,„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი განისაზღვროს 19,50 ათასი ლარით, ნაცვლად 23,00 ათასი ლარისა, ხოლო „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ მუხლი, ნაცვლად 16,00 ათასი ლარისა, განისაზღვროს 19,50 ათასი ლარის ოდენობით.

  5. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №40 და №41 განკარგულებებით მიღებული თანხების განაწილება მოხდეს დანართი №1-ისა და №2-ის შესაბამისად.

 6. ზემოთ აღნიშნული ცვლილებების თანახმად, ბიუჯეტის 2010 წლის შემოსავლების, არაფინანსური აქტივების კლებისა და ვალუტა და დეპოზიტების საერთო გეგმა განისაზღვროს    12 278,31 ათასი ლარით, ნაცვლად 12 105,17 ათასი ლარისა,  გადასახდელებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა – 12 278,31 ათასი ლარით, ნაცვლად 12 105,17 ათასი ლარისა. 

     მუხლი 1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით

                                                                                                            ათას ლარებში

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

1

შემოსავლები

11296.21

11013.09

11152.29

7712.80

7761.80

7803.10

გადასახადები

1652.14

2075.65

1502.00

1629.50

1657.50

1689.00

გრანტები

9110.83

7986.032

8908.29

5487.30

5487.30

5487.30

სხვა შემოსავლები

533.24

951.40

742.00

596.00

617.00

626.80

2

ხარჯები

3764.85

5235.92

5831.14

4738.94

4743.94

4765.94

შრომის ანაზღაურება

842.20

1028.80

1173.40

1133.10

1133.10

1133.10

საქონელი და მომსახურება

1386.60

2173.96

2465.87

2079.74

2064.74

2081.74

სუბსიდიები

1355.61

1578.97

1727.90

1169.10

1169.10

1169.10

გრანტები

0.00

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

180.44

321.12

374.97

351.00

371.00

376.00

სხვა ხარჯები

0.00

116.28

89.00

6.00

6.00

6.00

3

საოპერაციო სალდო

7531.36

5777.17

5321.15

2973.86

3017.86

3037.16

4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7439.65

5366.32

5946.34

2744.76

2788.76

2808.06

4.1

ზრდა

8740.19

5698.89

6356.34

3194.76

3188.76

3173.06

4.2

კლება

1300.54

332.57

410.00

450.00

400.00

365.00

5

მთლიანი სალდო

91.71

410.85

-625.19

229.10

229.10

229.10

6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

91.71

410.85

-716.02

0.00

0.00

0.00

6.1

ზრდა

91.71

410.85

0.00

0.00

0.00

0.00

6.1.1

ვალუტა და დეპოზიტები

91.71

410.85

 

 

 

 

6.2

კლება

0.00

0.00

716.02

0.00

0.00

0.00

621

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

716.02

 

 

 

7

ვალდებულებე-ბის ცვლილება

0.00

0.00

-90.83

-229.10

-229.10

-229.10

7.2

კლება

0.00

0.00

90.83

229.10

229.10

229.10

საშინაო

 

 

90.83

229.10

229.10

229.10

8

ბალანსი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

     მუხლი 2

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1502,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

                                                                                                                                                                                                                   ათას ლარებში

კლასიფიკაციის კოდი

შემოსავლების დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

 

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

11

გადასახადები,          მათ შორის

1652.14

2075.65

1502.00

1629.50

1657.50

1689.00

11111

საშემოსავლო გადასახადი1)

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11311

ქონების გადასახადი

1616.93

2072.90

1502.00

1629.50

1657.50

1689.00

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე( გარდა მიწისა)

426.32

458.27

400.00

361.00

381.00

401.00

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

67.24

57.32

61.00

63.50

66.50

68.00

11311031

– ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

64.87

57.08

59.00

61.50

63.50

64.00

11311032

– არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1.94

0.00

2.00

2.00

3.00

4.00

11311034

–საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

 

0.24

 

 

 

 

11311036

–საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

0.43

 

 

 

 

 

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე           

740.00

866.95

685.00

830.00

830.00

830.00

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე             მათ შორის:

383.36

678.55

356.00

375.00

380.00

390.00

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

11.79

 

 

 

 

116

სხვა გადასახადები                       მათ შორის:

26.87

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

1161

–მეწარმე სუბიექტებიდან

 

0.20

 

 

 

 

1162

–არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

26.87

2.55

 

 

 

 

 

 მუხლი 3

  განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8908,29 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

                                                                                                                                                                                                    ათას ლარებში

კლასიფი-კაციის კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

13

გრანტები

 

9110.83

7986.03

8908.29

5487.30

5487.30

5487.30

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

140.91

0.00

0.00

0.00

0.00

1311

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

 

48.38

 

 

 

 

1312

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

 

92.53

 

 

 

 

133

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები                       მათ შორის:

9110.83

7845.13

8908.29

5487.30

5487.30

5487.30

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1523.00

4073.30

5291.30

5291.30

5291.30

5291.30

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

225.00

225.00

196.00

196.00

196.00

196.00

სპეციალური ტრანსფერი,                             მათ შორის:

7362.83

3546.83

3420.99

0.00

0.00

0.00

 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

461.43

 

 

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

20.00

0.28

 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

20.00

 

 

 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

6901.40

3506.83

1898.14

 

 

 

სხვა სპეციალური

ტრანსფერი

 

 

1522.57

 

 

 

 

   მუხლი 4

   განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 742,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

                                                                                                                                                                                            ათას ლარებში

კლასიფიკაციის კოდი

შემოსავლების დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

 

 

 

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნო-ზი

2013 წლის პროგ-ნოზი

14

სხვა შემოსავლები,                                   

მათ შორის:

533.24

951.40

742.00

596.00

617.00

626.80

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

158.45

220.38

218.00

229.20

240.00

244.00

1411

პროცენტები                                          მათ შორის:

52.06

70.24

16.00

17.00

18.00

20.00

14115

დეპოზიტსა

და ანგარიშზე

დარიცხული პროცენტები

52.06

70.24

16.00

17.00

18.00

20.00

1415

რენტა                                                მათ შორის:

106.39

150.14

202.00

212.20

222.00

224.00

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                                     მათ შორის:

106.39

147.14

199.00

209.00

218.50

220.00

1415101

–მოსაკრებელი

წიაღით სარგებლობისათვის

63.56

96.70

120.00

130.00

135.00

135.00

1415102

–მოსაკრებელი

სახელმწიფო ტყის

ფონდის მერქნული

რესურსებით სარგებლობისათვის

31.60

33.02

60.00

60.00

60.00

60.00

1415104

–მოსაკრებელი

წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

3.94

3.66

6.00

6.00

7.50

7.50

1415106

–მოსაკრებელი

გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

0.86

1.56

2.00

2.00

4.00

4.00

1415109

სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი ბუნებრივი

რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

6.44

12.20

11.00

11.00

12.00

13.50

14154

შემოსავალი მიწის

იჯარიდან და

მართვაში (უზუ ფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

გადაცემიდან

 

3.00

3.00

3.20

3.50

4.00

142

საქონელი და

მომსახურება

193.88

236.93

337.00

178.80

188.50

193.80

1422312

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშნებლობის ნებართვაზე

(გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული

ან ბირთვული

ობიექტების მშენებლობისა)

15.42

15.01

15.00

15.00

18.00

20.00

14227

სახელმწიფო ბაჟი

0.27

0.20

2.00

2.20

2.50

2.80

142210

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

4.60

16.00

4.00

4.00

4.00

4.00

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                     აქედან:

155.08

181.15

295.00

130.00

130.00

130.00

14221302

–სათამაშო

აპარატებიდან

119.08

154.39

265.00

100.00

100.00

100.00

14221303

–ტოტალიზატორის,

ბინგოს, ლოტოს

სალაროებიდან

36.00

25.50

30.00

30.00

30.00

30.00

14221304

–წამახალისებელი

გათამაშებიდან

 

1.25

 

 

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

8.41

11.38

11.00

14.00

17.00

19.00

142299

სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი მოსაკრებელი

1.68

0.00

 

 

 

 

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

8.42

13.20

10.00

13.60

17.00

18.00

1423201

–შემოსავალი

შენობებისა და

ნაგებობების იჯარაში

ან მართვაში

(უზუფრუ ქ ტი,

ქირავნობა და სხვა)

გადაცემიდან

8.37

8.93

5.00

2.60

3.00

4.00

1423203

–შემოსავალი სხვა

არაკლასიფიცირებუ-ლი სახელმწიფო

ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუ ქ ტი, ქირავნობა და სხვა)

გადაცემიდან

0.05

4.28

5.00

11.00

14.00

14.00

143

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და

საურავები)    

 მათ შორის:

180.91

486.40

187.00

188.00

188.50

189.00

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და

საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევე-ბის გამო               

აქედან:

166.37

480.99

178.00

179.00

179.00

179.00

143171

–შემოსავალი

სანქციებიდან (ჯარიმები და

საურავები) საგზაო

მოძრაობის წესების

დარღვევისათვის

85.14

399.50

100.00

101.00

100.00

100.00

143199

–შემოსავალი სხვა

არაკლასიფიცირებუ-ლი სანქციებიდან

(ჯარიმები და

საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევე-ბის გამო

81.23

81.49

78.00

78.00

79.00

79.00

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და

საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო

10.00

4.20

7.00

7.00

7.50

8.00

1439

შემოსავალი სხვა

არაკლასიფიცირებუ-ლი სანქციებიდან (ჯარიმები და

საურავები)

4.53

1.22

2.00

2.00

2.00

2.00

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი შემოსავლები

0.00

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

1459

–სხვა

არაკლასიფიცირებუ-ლი შემოსავალი

 

7.69

 

 

 

 

     მუხლი 5

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება შემდეგი სახით:

 

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა  6 356,34  ათასი ლარის ოდენობით,  თანდართული რედაქციით:                 

                                                                                                                                                                                                  ათას ლარებში  

კლასიფიკაციის კოდი

არაფინანსური აქტივების დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

 

 

2010 წლის გეგმა

 

 

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგ-ნოზი

2013 წლის პროგნოზი

31

არაფინანსური აქტივები

8740.19

5698.89

6356, 34

 

3194.76

3188.76

3173.06

 

                                                                                                                                                                                                                              

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება 410,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული  რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                ათას ლარებში  

კლასიფიკაციის კოდი

არაფინანსური აქტივების დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის  ფაქტი

 

 

2010  წლის  

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

31

არაფინანსური აქტივები

1300.54

332.57

410, 00

 

450.00

400.00

365.00

311

ძირითადი აქტივები

35.59

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

314

არაწარმოებული აქტივები

1264.95

331.63

410.00

450.00

400.00

365.00

3141

მიწა

1264.95

331.63

410.00

450.00

400.00

365.00

314102

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომლებიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3388)

10.64

0.22

 

 

 

 

314104

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)

421.10

24.75

50.00

50.00

50.00

50.00

314106

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომლებიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392)

 

189.06

310.00

350.00

300.00

300.00

314108

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3394)

460.85

 

 

 

 

 

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

372.36

117.60

50.00

50.00

50.00

15.00

 

შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან

372.36

117.60

50.00

50.00

50.00

15.00

      მუხლი6

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12278,31 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით

                                                                                                                                                                                                ათას ლარებში

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის  ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1211.99

1655.73

2258.14

2035.24

2025.24

2030.24

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                   აქედან

1109.25

1477.01484

1828.44

1624.14

1619.14

1624.14

70111

წარმომადგენლობითი ორგანო

259.05

270.94

406.28

335.74

335.74

335.74

70111

აღმასრულებელი ორგანო                                     

850.21

1206.08

1422.16

1288.40

1283.40

1288.40

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                         აქედან

67.54

125.33

300.90

379.10

374.10

374.10

70112

პროცენტი ბანკის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის

0.00

0.08

3.00

5.00

5.00

5.00

70112

სარეზერვო ფონდი

59.72

100.70

150.00

100.00

100.00

100.00

70112

ვალდებულებების ოპერაციების მართვის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

7.82

24.54

147.90

274.10

269.10

269.10

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომნსახურება                           აქედან

27.70

24.59

23.00

20.00

20.00

20.00

70133

–არქივი

27.70

22.00

13.00

10.00

10.00

10.00

70133

–შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები

0.00

2.59

10.00

10.00

10.00

10.00

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.00

0.00

93.80

0.00

0.00

0.00

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

0.00

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

7017

–გრანტები

0.00

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7.50

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

7018

–საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

7.50

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

702

II. თავდაცვა

75.06

87.10

131.00

105.60

105.60

105.60

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

75.06

87.10

131.00

105.60

105.60

105.60

703

III. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

292.25

385.11

745.08

267.10

268.10

267.10

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

164.49

255.54

520.60

120.00

120.00

120.00

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

127.75

129.57

224.48

147.10

148.10

147.10

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

2393.45

2003.68

3715.98

939.00

991.50

1046.50

70421

სოფლის მეურნეობა

65.66

179.95

184.26

23.00

28.00

28.00

7045

ტრანსპორტი

2327.79

1823.73

3531.72

916.00

963.50

1018.50

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2327.79

1823.73

3531.72

916.00

963.50

1018.50

705

V. გარემოს დაცვა

773.73

705.52

589.60

805.00

810.00

827.00

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

514.04

576.76

506.60

630.00

640.00

660.00

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

249.75

111.76

73.00

165.00

160.00

157.00

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

9.95

17.00

10.00

10.00

10.00

10.00

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

5965.41

3415.70

2524.28

1766.56

1651.26

1576.56

7061

ბინათმშენებლობა

3436.42

532.45

437.00

320.00

0.00

0.00

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

137.08

162.13

52.00

145.00

130.00

130.00

7063

წყალმომარაგება

2151.36

2048.13

1510.28

830.56

1050.26

975.56

7064

გარე განათება

240.56

357.28

361.19

471.00

471.00

471.00

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.00

315.71

163.80

0.00

0.00

0.00

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

94.03

105.40

122.00

120.00

120.00

120.00

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

94.03

105.40

122.00

120.00

120.00

120.00

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

716.34

979.72

1334.34

1259.10

1179.10

1129.10

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

411.38

393.90

577.58

510.00

460.00

410.00

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

256.85

523.81

496.75

689.10

659.10

659.10

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8.11

22.01

220.00

20.00

20.00

20.00

709

IX. განათლება

758.91

1349.11

602.42

614.20

740.00

795.00

7091

სკოლამდელი აღზრდა

275.66

658.35

535.16

584.20

710.00

760.00

7092

ზოგადი განათლება

483.25

690.76

67.27

30.00

30.00

35.00

710

X. სოციალური დაცვა

223.89

247.74

255.46

251.00

271.00

271.00

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

134.42

156.65

150.00

150.00

160.00

160.00

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.45

43.84

45.00

45.00

45.00

45.00

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

39.07

40.15

54.46

50.00

60.00

60.00

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

6.95

7.10

6.00

6.00

6.00

6.00

 

სულ

12505.04

10934.81

12278.31

8162.80

8161.80

8168.10

   მუხლი 7

   განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ  ჭრილში 12278,31 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       ათას ლარებში

ორგანიზაცი-ული კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის  ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის პროგნოზი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

 12,505.04  

 10,934.81  

 12,278.31  

 8,162.80  

 8,161.80  

 8,168.10  

ხარჯები

  3,764.85  

   5,235.92  

   5,830.14  

 4,738.94  

 4,743.94  

 4,765.94  

შრომის ანაზღაურება

     842.20  

   1,028.80  

   1,173.40  

 1,133.10  

 1,133.10  

 1,133.10  

ხელფასები

     842.20  

   1,028.80  

   1,173.40  

 1,133.10  

 1,133.10  

 1,133.10  

საქონელი და მომსახურება

  1,386.60  

   2,173.96  

   2,465.87  

 2,079.74  

 2,064.74  

 2,081.74  

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

            -    

       81.79  

       95.36  

     94.74  

     94.74  

      94.74  

მივლინებები

       16.61  

         7.48  

       20.78  

     29.00  

     29.00  

      29.00  

ოფისის ხარჯები

     816.82  

      881.41  

     856.40  

 1,092.00  

 1,102.00  

 1,122.00  

წარმომადგენლობითი ხარჯები

            -    

       24.05  

       37.00  

     37.00  

     37.00  

      37.00  

სამედიცინო ხარჯები

       15.00  

       15.00  

       15.00  

     20.00  

     20.00  

      20.00  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

         3.82  

       10.62  

         9.00  

     14.00  

     14.00  

      14.00  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     124.53  

      125.55  

     164.50  

   147.00  

    147.00  

    147.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     409.82  

   1,028.06  

   1,267.84  

   646.00  

    621.00  

    618.00  

სუბსიდიები

  1,355.61  

   1,578.97  

   1,727.90  

 1,169.10  

 1,169.10  

 1,169.10  

გრანტები

        -    

   16.80   

        -    

       -    

         -    

         -    

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

         -    

   16.80  

         -    

           -    

           -    

          -    

კაპიტალური

            -    

      16.80  

                 -    

               -    

            -    

           -    

სოციალური უზრუნველყოფა

     180.44  

      321.12  

     374.97  

   351.00  

    371.00  

    376.00  

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

     180.44  

      321.12  

     374.97  

   351.00  

    371.00  

    376.00  

სხვა ხარჯები

            -    

      116.28  

       89.00  

       6.00  

       6.00  

        6.00  

სხვადასხვა ხარჯები

            -    

         5.60  

         6.00  

       6.00  

       6.00  

        6.00  

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

            -    

      110.68  

       83.00  

          -    

          -    

           -    

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  8,740.19  

   5,698.89  

   6,356.34  

 3,194.76  

 3,188.76  

 3,173.06  

ვალდებულებების კლება

            -    

            -    

       90.83  

   229.10  

    229.10  

    229.10  

0100

მუნიციპალიტე-ტის წარმომადგენლო-ბითი და

აღმასრულებელი ორგანოები

  1,211.99  

   1,655.73  

   2,258.14  

 2,035.24  

 2,025.24  

 2,030.24  

ხარჯები

  1,133.12  

   1,556.25  

   1,997.59  

 1,741.14  

 1,736.14  

 1,736.14  

შრომის ანაზღაურება

     699.25  

      869.39  

     989.72  

   972.40  

    972.40  

    972.40  

საქონელი და

მომსახურება

     398.68  

      646.24  

     992.87  

   753.74  

    748.74  

    748.74  

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

            -    

       81.79  

       95.36  

     94.74  

     94.74  

      94.74  

მივლინებები

       16.61  

         7.48  

       19.78  

     28.00  

     28.00  

      28.00  

ოფისის ხარჯები

     100.82  

      143.41  

     158.00  

   155.00  

    155.00  

    155.00  

წარმომადგენლობითი ხარჯები

            -    

       24.05  

       37.00  

     37.00  

     37.00  

      37.00  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

            -    

         4.47  

         2.00  

       7.00  

       7.00  

        7.00  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

       90.34  

      100.91  

     118.00  

   110.00  

    110.00  

    110.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     190.90  

      284.13  

     562.74  

   322.00  

    317.00   

    317.00  

სუბსიდიები

       35.20  

       22.00  

            -    

          -    

          -    

           -    

გრანტები

            -    

       16.80  

            -    

          -    

          -    

           -    

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

            -    

       16.80  

            -    

          -    

          -    

           -    

კაპიტალური

            -    

       16.80  

            -    

          -    

          -    

           -    

სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

         1.82  

       15.00  

     15.00  

     15.00  

      15.00  

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

            -    

         1.82  

       15.00  

     15.00  

     15.00  

      15.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       78.86  

       99.48  

     169.73  

     65.00  

     60.00  

      65.00  

ვალდებულებების კლება

            -    

            -    

       90.83  

   229.10  

    229.10  

    229.10  

01 01

მარნეულის მუნიციპალიტე-ტის საკრებულო

     259.05  

      270.94  

     406.28  

   335.74  

    335.74  

    335.74  

ხარჯები

     249.32  

      270.94  

     382.06  

   315.74  

    315.74  

    315.74  

შრომის ანაზღაურება

     153.12  

      194.23  

     230.84  

   195.30  

    195.30  

    195.30  

ხელფასები

         153.12  

       

  194.23  

          230.84  

  

   195.30  

 

      195.30  

   

    195.30  

საქონელი და

მომსახურება

       96.20  

       76.71  

     146.22  

   115.44  

    115.44  

    115.44  

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

            14.02  

            13.44  

         13.44  

         13.44  

          13.44  

მივლინებები

             5.21  

              0.35   

              0.78  

           8.00  

           8.00  

            8.00  

ოფისის ხარჯები

           20.82  

            24.67  

            28.00  

         25.00  

         25.00  

          25.00  

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

              2.27  

            10.00  

         10.00  

         10.00  

          10.00  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

              2.00  

           2.00  

           2.00  

            2.00  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

           39.40  

            29.85  

            53.00  

         45.00  

         45.00  

          45.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           30.77  

              5.54  

            39.00  

         12.00  

         12.00  

          12.00  

სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

            -    

5.00  

       5.00  

       5.00  

        5.00  

დამქირავებლის მიერ გაწეული

სოციალური დახმარება

 

 

              5.00  

           5.00  

           5.00  

            5.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         9.73  

            -    

  24.23  

     20.00  

     20.00  

      20.00  

01 02

მარნეულის მუნიციპალიტე-ტის გამგეობა

     850.21   

   1,206.08  

   1,422.16  

 1,288.40  

 1,283.40  

 1,288.40  

ხარჯები

     781.08  

   1,106.59  

   1,276.66  

 1,243.40  

 1,243.40  

 1,243.40  

შრომის ანაზღაურება

     546.13  

      675.16  

     758.88  

   777.10  

    777.10  

    777.10  

საქონელი და

მომსახურება

     234.94  

      429.61  

     507.78  

   456.30  

    456.30  

    456.30  

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

   67.77  

            81.92  

         81.30  

         81.30  

          81.30  

მივლინებები

           11.40  

  7.13  

            19.00  

         20.00  

         20.00  

          20.00  

ოფისის ხარჯები

           80.00  

118.74  

          130.00  

       130.00  

       130.00  

        130.00  

წარმომადგენლობ-ითი ხარჯები

 

    9.78  

            15.00  

         15.00  

         15.00  

          15.00  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

   4.47  

 

           5.00  

           5.00  

            5.00  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

           50.94  

    71.05  

            65.00  

         65.00  

         65.00  

          65.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           92.60  

150.67  

          196.86  

       140.00  

       140.00  

        140.00  

სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

  1.82  

       10.00  

     10.00  

     10.00  

      10.00  

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

 

1.82  

       10.00   

     10.00  

     10.00  

      10.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       69.13  

  99.48  

     145.50  

     45.00  

     40.00  

      45.00  

010201

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

            -     

    16.80  

            -    

          -    

          -    

           -    

ხარჯები

            -    

       16.80  

            -    

          -    

          -    

           -    

გრანტები

            -    

       16.80  

            -    

          -    

          -    

           -    

სხვა დონის

სახელმწიფო ერთეულებს

 

       16.80  

 

 

 

 

კაპიტალური

 

       16.80  

 

 

 

 

0103

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები

            -    

         2.59  

       10.00  

     10.00  

     10.00  

      10.00  

ხარჯები

            -    

         2.59  

       10.00  

     10.00  

     10.00  

      10.00  

საქონელი და

მომსახურება

            -    

         2.59  

       10.00  

     10.00  

     10.00  

      10.00  

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

 

     

2.59  

            10.00  

       

 10.00  

      

  10.00  

    

     10.00  

0104

სარეზერვო ფონდი

       59.72  

      100.70  

     150.00   

   100.00  

    100.00  

    100.00  

ხარჯები

       59.72  

      100.70  

     150.00  

   100.00  

    100.00  

    100.00  

საქონელი და მომსახურება

       59.72  

      100.70  

     150.00  

   100.00  

    100.00  

    100.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

           59.72  

          100.70  

          150.00  

       100.00  

       100.00  

        100.00  

01 05

სსიპ –

საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

 27.70  

       22.00  

       13.00  

     10.00  

     10.00  

      10.00  

ხარჯები

   27.70  

       22.00  

       13.00  

     10.00  

     10.00  

      10.00  

საქონელი და

მომსახურება

            -    

            -    

       13.00  

     10.00   

     10.00  

      10.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

            13.00  

         10.00  

         10.00  

          10.00  

სუბსიდიები

       27.70  

       22.00  

 

 

 

 

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

         7.50  

       12.00  

       12.00  

     12.00  

     12.00  

      12.00  

ხარჯები

         7.50  

       12.00  

       12.00  

     12.00  

     12.00  

      12.00  

საქონელი და

მომსახურება

            -    

       12.00  

       12.00  

     12.00  

     12.00  

      12.00  

წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები

 

            12.00  

            12.00  

 

         12.00  

         12.00  

          12.00  

სუბსიდიები

         7.50  

            -    

            -    

          -    

          -    

           -    

01 07

საბანკო მომსახურების ხარჯები

            -    

         0.08  

         3.00  

       5.00  

       5.00  

        5.00  

ხარჯები

            -    

         0.08  

         3.00  

       5.00  

       5.00  

        5.00  

საქონელი და მომსახურება

            -    

         0.08  

         3.00  

       5.00  

       5.00  

        5.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

              0.08  

              3.00  

 

           5.00  

           5.00  

            5.00  

01 08

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებე-ბის აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

         7.82  

       10.04  

     116.70  

   254.10  

    249.10  

    249.10  

ხარჯები

         7.82  

       10.04  

       25.88  

     25.00  

     20.00  

      20.00  

საქონელი და მომსახურება

         7.82  

       10.04  

       25.88  

     25.00  

     20.00  

      20.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             7.82 

 

            10.04  

            25.88  

 

         25.00  

         20.00  

          20.00  

ვალდებულებების კლება

 

 

            90.83  

       229.10  

       229.10  

        229.10  

01 09

ბიუჯეტის აუდიტორული მომსახურება

            -    

       14.50  

       31.20  

     20.00  

     20.00  

      20.00  

ხარჯები

            -    

       14.50  

       31.20  

     20.00  

     20.00  

      20.00  

საქონელი და მომსახურება

            -    

       14.50  

       31.20  

     20.00  

     20.00  

      20.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

            14.50  

            31.20  

 

         20.00  

         20.00  

          20.00  

01 10

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

            -    

            -    

       93.80  

          -    

          -    

           -    

ხარჯები

            -    

            -    

       93.80  

          -    

          -    

           -    

საქონელი და მომსახურება

            -    

            -    

       93.80  

          -    

          -    

           -    

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

            93.80  

 

 

 

02 00

ხანძარსაწინააღმ-დეგო სამსახური

     127.75   

      129.57  

     224.48  

   147.10  

    148.10  

    147.10  

ხარჯები

     127.25  

      129.57  

     160.48  

   145.10  

    145.10  

    145.10  

შრომის ანაზღაურება

     87.00  

       92.77  

     107.48  

     94.10  

     94.10  

      94.10  

ხელფასები

              

     87.00  

            92.77  

          107.48  

         94.10  

         94.10  

          94.10  

საქონელი და მომსახურება

       40.25  

       31.21  

       47.00  

     45.00  

     45.00  

      45.00  

ოფისის ხარჯები

             8.27  

            11.69  

            14.00  

         14.00  

         14.00  

          14.00  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

             3.82   

              6.16  

              6.00  

           6.00  

           6.00  

            6.00  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

           22.75  

            13.36  

            27.00  

         23.00  

         23.00  

          23.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             5.40  

                 -    

                 -    

           2.00  

           2.00  

            2.00  

სხვა ხარჯები

            -    

         5.60  

         6.00  

       6.00  

       6.00  

        6.00  

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

         5.60  

         6.00  

       6.00  

       6.00  

        6.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         0.50  

            -    

       64.00   

       2.00  

       3.00  

        2.00  

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

     164.49  

      255.54  

     520.60  

   120.00  

    120.00  

    120.00  

ხარჯები

     160.63  

      111.57  

     204.00  

   120.00  

    120.00  

    120.00  

საქონელი და მომსახურება

       35.10  

         4.50  

         4.00  

          -    

          -    

           -    

ოფისის ხარჯები

           35.10  

 

 

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

         4.50  

         4.00  

 

 

 

სუბსიდიები

     125.53  

      107.07  

     200.00  

   120.00  

    120.00  

    120.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         3.86  

      143.97  

     316.60  

          -    

          -    

           -    

0400

თავდაცვის ღონისძიებები

       75.06  

       87.10  

     131.00  

   105.60  

    105.60  

    105.60  

0401

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

       75.06  

       87.10  

     131.00  

   105.60  

    105.60  

    105.60  

ხარჯები

       73.56  

       87.10  

     111.50  

   102.60  

    102.60  

    102.60  

შრომის ანაზღაურება

       55.95  

       66.64  

       76.20  

     66.60  

     66.60  

      66.60  

ხელფასები

           55.95  

            66.64  

            76.20  

         66.60  

         66.60  

          66.60  

საქონელი და მომსახურება

       17.61  

       20.46  

       35.30  

     36.00  

     36.00  

      36.00  

მივლინებები

 

                 -    

              1.00  

           1.00  

           1.00  

            1.00  

ოფისის ხარჯები

             6.17  

              9.18  

            13.80  

         18.00  

         18.00  

          18.00  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

                 -    

              1.00  

           1.00  

           1.00  

            1.00  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

           11.44  

            11.28  

            19.50  

         14.00  

         14.00  

          14.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

           2.00  

           2.00  

            2.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         1.50  

            -     

       19.50  

       3.00  

       3.00  

        3.00  

05 00

ინფრასტრუქტუ-რის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

  9,132.59  

   6,124.90  

   6,829.86  

 3,510.56  

 3,452.76  

 3,450.06  

ხარჯები

  1,219.85  

   1,985.94  

   1,358.00  

 1,200.00  

 1,180.00  

 1,197.00  

საქონელი და მომსახურება

     734.89  

   1,226.53  

   1,113.00  

 1,040.00  

 1,020.00  

 1,037.00  

ოფისის ხარჯები

     666.44  

      717.13  

     668.60  

   905.00  

    915.00  

    935.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       68.45  

      509.40  

     444.40  

   135.00  

    105.00  

    102.00  

სუბსიდიები

     484.96  

      648.73  

     197.00  

   160.00  

    160.00  

    160.00  

სხვა ხარჯები

            -    

      110.68  

       48.00  

          -    

          -    

           -    

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

            -    

      110.68  

       48.00  

          -    

          -    

           -    

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  7,912.74  

   4,138.96  

   5,471.86  

 2,310.56  

 2,272.76  

 2,253.06  

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯები

  2,034.38  

   1,520.27  

   3,334.72  

   606.00  

    803.50  

    858.50  

ხარჯები

         5.00  

       69.63  

     113.50  

       6.00  

       6.00  

        6.00  

საქონელი და მომსახურება

         5.00  

       69.63  

     113.50  

       6.00  

       6.00  

        6.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             5.00  

            69.63  

          113.50  

           6.00  

           6.00  

            6.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  2,029.38  

   1,450.64  

   3,221.22  

   600.00  

    797.50  

    852.50  

05 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

       65.66  

      179.95  

     171.26  

     23.00  

     28.00  

      28.00  

ხარჯები

       17.70  

       19.93  

       54.40  

       3.00  

       3.00  

        3.00  

საქონელი და მომსახურება

       17.70  

       19.93  

       54.40  

       3.00  

       3.00  

        3.00  

ოფისის ხარჯები

           17.70  

 

            20.00  

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

            19.93  

            34.40  

           3.00  

           3.00  

            3.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       47.96  

      160.03  

     116.86  

     20.00  

     25.00  

      25.00  

05 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

  2,151.36  

   2,048.13  

   1,510.28  

   830.56  

 1,050.26  

    975.56  

ხარჯები

     444.10  

      607.75  

       67.00  

     50.00  

     50.00  

      50.00  

საქონელი და მომსახურება

       19.83  

       20.83  

       67.00  

     50.00  

     50.00  

      50.00  

ოფისის ხარჯები

             8.60  

              8.60  

            10.00  

         15.00  

         15.00  

          15.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           11.23   

            12.23  

            57.00  

         35.00  

         35.00  

          35.00  

სუბსიდიები

     424.26  

      476.24  

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

            -    

      110.68  

            -    

          -    

          -    

           -    

სხვადასხვა  კაპიტალური  ხარჯები

 

          110.68  

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1,707.26  

   1,440.38  

   1,443.28  

   780.56  

 1,000.26  

    925.56  

0504

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

     249.75  

      111.76  

       73.00  

   165.00  

    160.00  

    157.00  

ხარჯები

            -    

            -    

         5.00  

     15.00  

     10.00  

        7.00  

საქონელი და მომსახურება

            -    

            -    

         5.00  

     15.00  

     10.00  

        7.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

              5.00  

         15.00  

         10.00  

            7.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     249.75  

      111.76  

       68.00  

   150.00  

    150.00  

    150.00  

0505

ბინათმშენებლობა

  3,436.42  

      532.45  

     437.00  

   320.00  

          -    

           -    

ხარჯები

            -    

       18.89  

       20.00  

     20.00  

          -    

           -    

საქონელი და მომსახურება

            -    

       18.89  

       20.00  

     20.00  

          -    

           -    

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

            18.89  

            20.00  

         20.00  

               -    

               -    

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  3,436.42  

      513.56  

     417.00  

   300.00  

          -    

           -    

05 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

     240.56  

      357.28   

     361.19  

   471.00  

    471.00  

    471.00  

ხარჯები

     143.97  

      166.60  

     185.00  

   271.00  

    271.00  

    271.00  

საქონელი და მომსახურება

     143.97  

      166.60  

     185.00  

   271.00  

    271.00  

    271.00  

ოფისის ხარჯები

         141.11  

          158.57  

          180.00  

       260.00  

       260.00  

        260.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             2.86  

              8.03  

              5.00  

         11.00  

         11.00  

          11.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       96.59  

      190.68  

     176.19  

   200.00  

    200.00  

    200.00  

05 07

დასუფთავების ღონისძიებები

     514.04  

      576.76  

     506.60  

   630.00  

    640.00  

    660.00  

ხარჯები

     499.04  

      549.96  

     506.60  

   630.00  

    640.00  

    660.00  

საქონელი და მომსახურება

     499.04  

      549.96  

     458.60  

   630.00  

    640.00  

    660.00  

ოფისის ხარჯები

         499.04  

          549.96  

          458.60  

       630.00  

       640.00  

        660.00  

სხვა ხარჯები

            -    

            -    

       48.00  

          -    

          -    

           -    

სხვადასხვა  კაპიტალური  ხარჯები

 

 

            48.00  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       15.00  

       26.80  

            -    

          -    

          -    

           -    

05 08

ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწების და მილსადენების საკადასტრო რუ კ ებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი

       39.40  

       47.99  

       27.00  

     35.00  

     30.00  

      30.00  

ხარჯები

       39.40  

       47.99  

       27.00  

     35.00  

     30.00  

      30.00  

საქონელი და მომსახურება

       39.40  

       47.99  

       27.00  

     35.00  

     30.00  

      30.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           39.40  

            47.99  

            27.00  

         35.00  

         30.00  

          30.00  

05 09

მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია

         9.95  

       17.00  

       10.00  

     10.00  

     10.00  

      10.00  

ხარჯები

         9.95  

       17.00  

       10.00  

     10.00  

     10.00  

      10.00  

საქონელი და მომსახურება

         9.95  

       17.00  

       10.00  

     10.00  

     10.00  

      10.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             9.95  

            17.00  

            10.00  

         10.00  

         10.00  

          10.00  

05 10

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

     293.41  

      303.46  

     197.00  

   310.00  

    160.00  

    160.00  

ხარჯები

       60.70  

      172.49  

     197.00  

   160.00  

    160.00  

    160.00  

სუბსიდიები

       60.70  

      172.49  

     197.00  

   160.00  

    160.00  

    160.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     232.71  

      130.97  

            -    

   150.00  

          -    

           -    

05 11

სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები

       97.68  

      114.13  

       25.00  

   110.00  

    100.00  

    100.00  

ხარჯები

            -    

            -     

       10.00  

          -    

          -    

           -    

საქონელი და მომსახურება

            -    

            -    

       10.00  

          -    

          -    

           -    

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

            10.00  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       97.68  

      114.13  

       15.00  

   110.00  

    100.00  

    100.00  

05 12

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

            -    

      315.71  

     149.50  

          -    

          -    

           -    

ხარჯები

            -    

      315.71  

     149.50  

          -    

          -    

           -    

საქონელი და მომსახურება

            -    

      315.71  

     149.50  

          -     

          -    

           -    

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

          315.71  

          149.50  

 

 

 

05 13

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საპრივატიზებო გეგმებისა და რუ კ ების მომზადების ხარჯები

            -    

            -    

       13.00  

          -    

          -    

           -    

ხარჯები

            -    

            -    

       13.00  

          -    

          -    

           -    

საქონელი და მომსახურება

            -    

            -     

       13.00  

          -    

          -    

           -    

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

            13.00  

 

 

 

05 14

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა, მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

 

       14.30  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

       14.30  

 

 

 

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

     758.91  

   1,349.11  

     602.42  

   614.20  

    740.00  

    795.00  

ხარჯები

     241.96  

      408.37  

     514.00  

   440.00  

    440.00  

    445.00  

საქონელი და მომსახურება

            -    

       39.51  

       25.70  

          -    

          -    

           -    

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 -    

            39.51  

            23.70  

               -    

               -    

               -    

სუბსიდიები

     241.96  

      343.85  

     445.80  

   410.00  

    410.00  

    410.00  

სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

       25.00  

       42.50  

     30.00  

     30.00  

      35.00  

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

            -    

       25.00  

       42.50  

     30.00  

     30.00  

      35.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     516.95  

      940.75  

       88.42  

   174.20  

    300.00  

    350.00  

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

     275.66  

      658.35  

     535.16  

   584.20  

    710.00  

    760.00  

ხარჯები

     239.56  

      370.97  

     453.50  

   410.00  

    410.00  

    410.00  

საქონელი და მომსახურება

            -    

       27.12  

         7.70  

          -    

          -    

           -    

ოფისის ხარჯები

 

 

         2.00  

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

            27.12  

         5.70  

 

 

 

სუბსიდიები

     239.56  

      343.85  

     445.80  

   410.00  

    410.00  

    410.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       36.10  

      287.38  

       81.66  

   174.20  

    300.00  

    350.00  

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

     483.25  

      690.76  

       67.27  

     30.00  

     30.00  

      35.00  

ხარჯები

         2.40  

       37.40  

       60.50  

     30.00  

     30.00  

      35.00  

საქონელი და მომსახურება

            -    

       12.40  

       18.00  

          -    

          -    

           -    

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

       12.40  

       18.00  

 

 

 

სუბსიდიები

         2.40  

            -    

            -    

          -    

          -    

           -    

სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

       25.00  

       42.50  

     30.00  

     30.00  

      35.00  

 სოციალური დახმარება

 

       25.00  

       42.50  

     30.00  

     30.00  

      35.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     480.85  

      653.36  

         6.77  

          -    

          -    

           -    

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

     716.34  

      979.72  

   1,334.34  

 1,259.10  

 1,179.10  

 1,129.10  

ხარჯები

     491.36  

      604.00  

   1,107.10  

   619.10  

    629.10  

    629.10  

საქონელი და მომსახურება

     101.62  

      146.67  

     188.00  

   140.00  

    150.00  

    150.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     101.62  

      146.67  

     188.00  

   140.00  

    150.00  

    150.00  

სუბსიდიები

     389.74  

      457.32  

     885.10  

   479.10  

    479.10  

    479.10  

სხვა ხარჯები

            -    

            -    

       35.00  

          -    

          -    

           -    

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

            -    

            -    

       35.00  

          -    

          -    

           -    

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     224.98  

      375.72  

     226.24  

   640.00  

    550.00  

    500.00  

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

     228.37  

      163.40  

     141.58  

   280.00  

    230.00  

    180.00  

ხარჯები

       11.40  

         6.37  

       22.00  

     30.00  

     30.00  

      30.00  

საქონელი და მომსახურება

       11.40  

         6.37  

       22.00  

     30.00  

     30.00  

      30.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           11.40  

              6.37  

            22.00  

         30.00  

         30.00  

          30.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     216.98  

      157.03  

     119.58  

   250.00  

    200.00  

    150.00  

07 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

       58.23  

      305.40  

     267.65  

   460.00  

    430.00  

    430.00  

ხარჯები

       50.23  

      100.30  

     161.00  

     70.00  

     80.00  

      80.00  

საქონელი და მომსახურება

       50.23  

      100.30  

     126.00  

     70.00  

     80.00  

      80.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           50.23  

          100.30  

          126.00  

         70.00  

         80.00  

          80.00  

სხვა ხარჯები

            -    

            -    

       35.00  

          -    

          -     

           -    

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

 

       35.00  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         8.00  

      205.09  

     106.65  

   390.00  

    350.00  

    350.00  

0703

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

         8.11  

       22.01  

     220.00  

     20.00  

     20.00  

      20.00  

ხარჯები

         8.11  

         8.41  

     220.00  

     20.00  

     20.00  

      20.00  

სუბსიდიები

         8.11  

         8.41  

     220.00   

     20.00  

     20.00  

      20.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            -    

       13.60  

            -    

          -    

          -    

           -    

07 04

სპორტული სკოლები

     183.00  

      230.50  

     225.00  

   230.00  

    230.00  

    230.00  

ხარჯები

     183.00  

      230.50  

     225.00  

   230.00  

    230.00  

    230.00  

სუბსიდიები

     183.00  

      230.50  

     225.00  

   230.00  

    230.00  

    230.00  

07 05

საფეხბურთო კლუბი ,,ალგეთის" დაფინანსება

            -    

            -    

       10.00  

          -    

          -    

           -    

ხარჯები

            -    

            -    

       10.00  

          -    

          -    

           -    

სუბსიდიები

 

 

       10.00  

 

 

 

07 06

საფეხბურთო კლუბი

 ,,ოლიმპის“ დაფინანსება

            -    

            -    

     200.00  

          -    

          -    

           -    

ხარჯები

            -    

            -    

     200.00  

          -    

          -    

           -    

სუბსიდიები

 

 

     200.00  

 

 

 

0707

კულტურის ცენტრის დაფნანსება

     198.62  

      218.42  

     229.10  

   229.10  

    229.10  

    229.10  

ხარჯები

     198.62  

      218.42  

     229.10  

   229.10  

    229.10  

    229.10  

სუბსიდიები

     198.62  

      218.42  

     229.10  

   229.10  

    229.10  

    229.10  

07 08

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

       40.00  

       40.00  

       40.00  

     40.00  

     40.00  

      40.00  

ხარჯები

       40.00  

       40.00  

       40.00  

     40.00  

     40.00  

      40.00  

საქონელი და მომსახურება

       40.00  

       40.00  

       40.00  

     40.00  

     40.00  

      40.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           40.00  

            40.00  

            40.00  

         40.00  

         40.00  

          40.00  

07 09

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლაში შემავალი კალათბურთის ჯგუფის დაფინანსება

 

 

         1.00  

 

 

 

ხარჯები

 

 

         1.00  

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

         1.00  

 

 

 

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

     317.92  

      353.14  

     377.47  

   371.00  

    391.00  

    391.00  

ხარჯები

     317.12  

      353.14  

     377.47  

   371.00  

    391.00  

    391.00  

საქონელი და მომსახურება

       58.45  

       58.84  

       60.00  

     65.00  

     65.00  

      65.00  

სამედიცინო ხარჯები

       15.00  

       15.00  

       15.00  

     20.00  

     20.00  

      20.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       43.45  

       43.84  

       45.00  

     45.00  

     45.00  

      45.00  

სუბსიდიები

       78.23  

            -    

            -    

          -    

          -    

           -    

სოციალური უზრუნველყოფა

     180.44  

      294.30  

     317.47  

   306.00  

    326.00  

    326.00  

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

     180.44  

      294.30  

     317.47  

   306.00  

    326.00  

    326.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         0.80  

            -    

            -    

          -    

          -    

           -    

0801

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

       94.03  

      105.40  

     122.00  

   120.00  

    120.00  

    120.00  

ხარჯები

       93.23  

      105.40  

     122.00  

   120.00  

    120.00  

    120.00  

საქონელი და მომსახურება

       15.00  

       15.00  

       15.00  

     20.00  

     20.00  

      20.00  

სამედიცინო ხარჯები

           15.00  

            15.00  

            15.00  

         20.00  

         20.00  

          20.00  

სუბსიდიები

       78.23  

            -    

            -    

          -    

          -    

           -    

სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

       90.40  

     107.00  

   100.00  

    100.00  

    100.00  

დამქირავებლის მიერ გაწეული

სოციალური დახმარება

 

            90.40  

          107.00  

       100.00  

       100.00  

        100.00  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         0.80  

            -    

            -    

          -    

          -    

           -    

0802

უფასო სასადილოს დაფინანსება

       43.45  

       43.84  

       45.00  

     45.00  

     45.00  

      45.00  

ხარჯები

       43.45  

       43.84  

       45.00  

     45.00  

     45.00  

      45.00  

საქონელი და მომსახურება

       43.45  

       43.84  

       45.00  

     45.00  

     45.00  

      45.00  

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

           43.45  

            43.84  

            45.00  

         45.00  

         45.00  

          45.00  

0803

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

         6.95  

         7.10  

         6.00  

       6.00  

       6.00  

        6.00  

ხარჯები

         6.95  

         7.10  

         6.00  

       6.00  

       6.00  

        6.00  

სოციალური უზრუნველყოფა

         6.95  

         7.10  

         6.00  

       6.00  

       6.00  

        6.00  

სოციალური დახმარება

             6.95  

              7.10  

              6.00  

           6.00  

           6.00  

            6.00  

0804

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

     134.42  

      156.65  

     150.00  

   150.00  

    160.00  

    160.00  

ხარჯები

     134.42  

      156.65  

     150.00  

   150.00  

    160.00  

    160.00  

სოციალური უზრუნველყოფა

     134.42  

      156.65  

     150.00  

   150.00  

    160.00  

    160.00  

 სოციალური დახმარება

         134.42  

          156.65  

          150.00  

       150.00  

       160.00  

        160.00  

0805

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

       39.07  

       40.15  

       54.46  

     50.00  

     60.00  

      60.00  

ხარჯები

       39.07  

       40.15  

       54.46  

     50.00  

     60.00  

      60.00  

სოციალური უზრუნველყოფა

       39.07  

       40.15  

       54.46  

     50.00  

     60.00  

      60.00  

 სოციალური დახმარება

       39.07  

       40.15   

       54.46  

     50.00  

     60.00  

      60.00  

7.  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე      ი. ქერიმოვი

 

 

 

 

 

 

 

2010 წლის მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან  მისაღები ტრანსფერის შესახებ

დანართი №1

ტრანსფერის სახეები

წლის განმავლობაში გათვალისწინებუ-ლი გეგმა

(ათ.ლარებში)

ხარჯების დასახელება

დასახელება

ეკონიმიკური კლასიფიკაციის მუხლი

სარეაბილიტაციო ობიექტების დასახელება

თანხა (ათ.ლარებში)

1

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №40 განკარგულების საფუძველზე მისაღები თანხა

1898.138

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ქ.მარნეულის ქუჩების მოასფალტება

1898.138

2

სულ №40 განკარგულება

1898.138

 

1898.138

3

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №41 განკარგულების საფუძველზე მისაღები თანხა

1522.567

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 სოფლების ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია

410.679

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლების ადგილობრივი მნიშვნელობის სარწყავი არხების გაწმენდა და მოწყობა

116.862

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფ. წერეთელში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

31.455

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და მოწყობა

761.471

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 სოფლებში გარე განათების რეაბილიტაცია და მოწყობა

6.962

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

სოფლების სასაფლაოების შემოღობვა და სარიტუალო სახლების მოწყობა

89.903

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლების სპორტული ობიექტების მოწყობა

98.581

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლების კულტურული ობიექტების მოწყობა

6.654

4

სულ №41 განგარგულება

1522.567

 

1522.567

 

ს უ ლ:

3420.705

 

3420.705

 

 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №41 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად

დანართი №2

#

ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება

რიგითობა

სოფლის დასახელება

გამო ყ ოფილი თანხა

პროექტის დასახელება

1

კაჩაგანი

კაჩაგანი

117.095

 

1

კაჩაგანი

51.049

შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

2

თაქალო

28.099

შიდა გზების რეაბილიტაცია

3

ხანჯიგაზლო

12.134

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

კირაჩ-მუღანლო

25.813

შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

2

კასუმლო

კასუმლო

131.172

 

1

კასუმლო

37.940

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

აღმამედლო

37.859

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

 

3

ულაშლო

20.917

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

4

ბეითარაბჩი

13.269

შიდა გზების რეაბილიტაცია და არსებული ხიდის რემონტი

5

კუშჩუ

14.485

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

6

ბაითალო

6.702

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

ყიზილ–აჯლო

ყიზილ–აჯლო

80.262

 

1

ყიზილ–აჯლო

80.262

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

ალგეთი

ალგეთი

160.005

 

1

ალგეთი

46.858

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

საბირკენტი

42.804

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

თაზაკენტი

29.023

 სპორტული სტადიონის მოწყობა

4

აზიზკენტი

33.077

სპორტული სტადიონის მოწყობა

5

გაჯისაკენტი

8.243

შიდა გზების რეაბილიტაცია

5

ყულარი

ყულარი

118.340

 

1

ზემო ყულარი

4.649

შიდა გზების რეაბილიტაცია

2

ქვემო ყულარი

12.864

შიდა გზების რეაბილიტაცია

3

კირიხლო

22.538

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

ყულარი

25.294

შიდა გზების რეაბილიტაცია

5

დაშტაფა

24.970

შიდა გზების რეაბილიტაცია

6

ბუდიონოვკა

4.892

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

7

წითელი სოფელი

15.296

შიდა გზების რეაბილიტაცია

8

მარადისი

7.837

შიდა გზების რეაბილიტაცია

6

შულავერი

შულავერი

166.376

 

1

არაფლო

22.782

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

ახლომაჰმუ-დლო

13.350

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

ენიკენტი

11.899

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

სეიდიგოჯა-ლო

12.045

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

5

იმირი

6.500

არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

18.187

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

6

ქვემო სარალი

28.091

შიდა გზების რეაბილიტაცია

 

7

ზემო სარალი

21.809

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

8

მარეთი

6.962

გარე განათების მოწყობა

9

შულავერი

24.751

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

7

სადახლო

სადახლო

141.277

 

1

სადახლო

40.000

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

44.958

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

სადახლოს სადგური

5.621

შიდა გზების რეაბილიტაცია

3

თაზაკენტი

5.621

 შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

ბურმა

4.811

შიდა გზების რეაბილიტაცია

5

მოლაოღლი

24.160

სპორტული სტადიონის მოწყობა

6

ხულდარა

16.106

შიდა გზების რეაბილიტაცია

8

შაუმიანი

შაუმიანი

60.144

 

1

აღკულა

5.216

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

ყუდრო

2.405

შიდა გზების რეაბილიტაცია

3

შაუმიანი

41.183

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

4

ხიხანი

11.340

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

9

ქუთლიარი

ქუთლიარი

114.781

 

1

ქუთლიარი

32.428

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

დიდი–მუღანლო

33.887

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია და მრიცხველების მონტაჟი

3

ხუტორლეჟ-ბადინი

5.297

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

ლეჟბადინი

20.487

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია და მრიცხველების მონტაჟი

5

დოლისყანა

2.170

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

6

ბაიდარი

20.512

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

10

თამარისი

თამარისი

41.075

 

1

თამარისი

12.563

სასაფლაოს შემოღობვა

13.161

სარიტაულო სახლის მშენებლობა

2

ალავარი

7.173

სასაფლაოს შემოღობვა

 

3

ახალი დიოკნისი

8.178

სარიტუალო სახლისათვის ინვენტარის შეძენა

11

ახკერპი

ახკერპი

21.139

 

1

ახკერპი

14.485

შიდა გზების რეაბილიტაცია და არსებული ხიდის რემონტი

2

ჩანახჩი

6.654

კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

12

ხოჯორნი

ხოჯორნი

38.402

 

1

ხოჯორნი

4.330

სარიტუალო სახლისათვის ინვენტარის შეძენა

11.047

შიდა გზების რეაბილიტაცია

2

გიულბახი

8.080

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

ცოფი

12.621

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

 

 

 

 

4

ბრდაზორი

2.324

არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

13

დამია–გეურარხი

დამია-გეურარხი

64.616

 

1

კიროვკა

13.837

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

ახლოლალო

14.972

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

დამია

8.243

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

4

დამია–გეურარხი

27.564

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

14

კაპანახჩი

კაპანახჩი

158.738

 

1

კაპანახჩი

24.160

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

ალგეთის ღვინის ქარხანა

14.485

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

ილმაზლო

16.106

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

პირველი ქესალო

24.970

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

5

ამბაროვკა

13.674

შიდა გზების რეაბილიტაცია

6

მეორე ქესალო

25.376

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

7

ქეშალო

39.967

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

15

ოფრეთი

ოფრეთი

9.426

 

1

ოფრეთი

4.932

სასაფლაოს შემოღობვა

2

ხოხმელი

4.494

შიდა გზების რეაბილიტაცია

16

წერეთელი

წერეთელი

83.342

 

1

წერეთელი

31.455

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

2

საიმერლო

24.986

სასაფლაოს შემოღობვა

3

დიდი ბეგლიარი

7.432

სასაფლაოს შემოღობვა

4

პატარა ბეგლიარი

7.148

სასაფლაოს შემოღობვა

5

ნორგიული

12.321

სპორტული სტადიონის მოწყობა

17

წერაქვი

წერაქვი

16.377

 

1

წერაქვი

6.743

შიდა გზების რეაბილიტაცია

2

სიონი

7.537

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

ჯანხოში

2.097

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

ს უ ლ

1522.567