"საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№3831
სარეგისტრაციო კოდი
190020010.05.001.016070
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , სსმ, 65, 26/11/2010
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

საქართველოს კანონი

„საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ’’ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №40, 07.12.2009, მუხ. 289) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. I–V თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

    მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

 

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

5,517,689.6

4,916,960.0

5,363,552.6

გადასახადები

4,541,553.2

4,161,738.6

4,552,000.0

გრანტები

617,153.2

387,677.6

464,552.6

სხვა შემოსავლები

358,983.2

367,543.9

347,000.0

 

 

 

 

ხარჯები

5,554,684.8

5,367,210.0

5,607,501.8

შრომის ანაზღაურება

913,142.6

941,632.4

1,014,825.7

საქონელი და მომსახურება

1,508,750.8

879,897.5

847,866.5

პროცენტი

119,282.1

167,177.3

204,115.0

სუბსიდიები

362,527.3

447,328.0

208,012.2

გრანტები

858,867.2

861,218.7

1,130,643.9

სოციალური უზრუნველყოფა

1,286,057.1

1,419,901.8

1,496,431.9

სხვა ხარჯები

506,057.7

650,054.2

705,606.6

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

-36,995.2

-450,250.0

-243,949.2

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

324,637.5

746,716.1

815,494.8

ზრდა

893,400.5

907,058.5

965,494.8

კლება

568,763.0

160,342.3

150,000.0

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-361,632.7

-1,196,966.1

-1,059,444.0

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

600,570.9

-499,557.3

279,853.0

ზრდა

615,975.7

130,842.8

341,853.0

ვალუტა და დეპოზიტები

416,262.6

 

3,000.0

სესხები

142,620.2

110,642.8

312,047.9

აქციები და სხვა კაპიტალი

57,092.9

20,200.0

26,805.1

კლება

15,404.9

630,400.2

62,000.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

402,789.0

 

სესხები

15,188.5

45,877.6

62,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

216.4

181,733.5

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

962,203.6

697,408.8

1,339,297.0

ზრდა

1,073,237.0

1,046,404.2

1,512,673.9

საგარეო

1,073,237.0

786,896.8

1,312,673.9

სესხები

349,447.0

786,896.8

1,312,673.9

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

723,790.0

 

 

საშინაო

0.0

259,507.4

200,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

 

259,507.4

200,000.0

კლება

111,033.3

348,995.5

173,376.9

საგარეო

58,633.3

115,880.2

125,342.9

სესხები

54,406.9

115,880.2

125,342.9

სხვა კრედიტორული დავალიანება

4,226.4

 

 

საშინაო

52,400.0

233,115.3

48,034.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

30,000.0

35,000.0

35,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანება

22,400.0

198,115.3

13,034.0

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

    მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

7,175,094.4

6,362,461.1

7,088,226.5

შემოსავლები

5,517,689.6

4,916,960.0

5,363,552.6

არაფინანსური აქტივების კლება

568,763.0

160,342.3

150,000.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

15,404.9

238,754.6

62,000.0

ვალდებულებების ზრდა

1,073,237.0

1,046,404.2

1,512,673.9

 

 

 

 

გადასახდელები

6,758,831.8

6,754,106.8

7,085,226.5

ხარჯები

5,554,684.8

5,367,210.0

5,607,501.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

893,400.5

907,058.5

965,494.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

199,713.1

130,842.8

338,853.0

ვალდებულებების კლება

111,033.3

348,995.5

173,376.9

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

416,262.6

-391,645.6

3,000.0

 

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

    მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 5 363 552.6 ათასი ლარის ოდენობით.

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

                                                                                                    ათას ლარებში

    მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 4 552 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

    

                                                                                               ათას ლარებში

    მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 464 552.6 ათასი ლარის ოდენობით.

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

 

                                                                                                ათას ლარებში

 

 

 

    მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 347 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 

                                                                                                                            ათას ლარებში

 

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 5 607 501.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                      ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

მ. შ., საბიუჯეტო სახსრები

მ. შ., კრედიტები და გრანტები

ხარჯები

5,554,684.8

5,367,210.0

5,607,501.8

5,444,643.2

162,858.6

შრომის ანაზღაურება

913,142.6

941,632.4

1,014,825.7

1,014,714.4

111.3

საქონელი და მომსახურება

1,508,750.8

879,897.5

847,866.5

835,677.1

12,189.4

პროცენტი

119,282.1

167,177.3

204,115.0

204,115.0

0.0

სუბსიდიები

362,527.3

447,328.0

208,012.2

147,666.7

60,345.5

გრანტები

858,867.2

861,218.7

1,130,643.9

1,127,457.3

3,186.6

სოციალური უზრუნველყოფა

1,286,057.1

1,419,901.8

1,496,431.9

1,496,404.8

27.1

სხვა ხარჯები

506,057.7

650,054.2

705,606.6

618,607.9

86,998.7

    მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 815 494.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 965 494.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                                     ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი

მხარჯავი ორგანიზაცია

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

მ. შ., საბიუჯეტო სახსრები

მ. შ., კრედიტები და გრანტები

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

3,595.2

3,785.3

3,898.2

3,898.2

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

3,549.3

436.6

775.0

775.0

0.0

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

104.0

124.3

0.0

0.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის კანცელარია

768.9

295.3

400.0

400.0

0.0

05 00

საქართველოს კონტროლის პალატა

2,257.8

4,721.5

4,679.0

4,679.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

1,696.9

1.1

1,263.0

1,263.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

209.9

235.0

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

431.1

257.9

14.0

14.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

6,945.5

6,758.3

691.2

691.2

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

192.7

152.3

50.0

50.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში

66.2

88.6

310.0

310.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

27.8

100.1

330.0

330.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში

34.5

28.6

340.0

340.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

34.9

15.7

322.0

322.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

21.3

5.6

372.0

372.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

93.6

9.8

320.0

320.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

82.9

94.6

325.0

325.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში

28.9

35.2

340.0

340.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

33.6

7.7

320.0

320.0

0.0

20 00

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

48.9

14.6

104.0

104.0

0.0

21 00

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

200.0

43.5

45.0

45.0

0.0

22 00

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

160.2

1.8

5.0

5.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

25,328.5

27,540.2

78,579.8

67,531.3

11,048.5

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

4,565.4

6,184.6

2,902.3

2,902.3

0.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

208,740.9

415,549.7

555,572.5

166,033.8

389,538.7

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

5,725.6

18,103.0

14,257.0

13,893.7

363.3

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

26,330.6

35,276.1

33,856.2

33,801.3

54.9

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2,329.8

1,634.5

466.5

466.5

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

210,610.5

144,391.3

77,800.9

77,732.1

68.8

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

283,053.0

121,867.8

66,594.2

66,445.0

149.2

31 00

საქართველოს დაზვერვის სამსახური

417.0

315.7

0.0

0.0

0.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

48,719.3

27,868.2

46,978.1

38,995.8

7,982.3

33 00

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

2,649.2

4,379.7

5,027.5

4,866.2

161.3

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

783.9

18,199.2

353.3

339.7

13.6

35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

21,404.3

23,572.3

36,334.1

21,614.6

14,719.5

36 00

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

2,775.0

1,148.6

1,763.7

20.0

1,743.7

37 00

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

3,835.6

3,193.8

5,846.3

1,221.6

4,624.7

38 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

5,646.4

11,540.1

5,824.6

2,174.4

3,650.2

39 00

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2,814.3

2,800.2

2,631.0

2,465.6

165.4

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

6,100.5

5,957.1

1,981.9

1,981.9

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

23.6

9.3

73.8

15.0

58.8

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

3,318.0

6,882.6

4,000.0

4,000.0

0.0

43 00

სსიპ – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

141.4

29.4

60.0

60.0

0.0

44 00

სამხრეთი ოსეთის ადმინისტრაცია

2,940.0

1,180.0

240.0

240.0

0.0

45 00

 საქართველოს საპატრიარქო

3,540.1

11,686.6

8,433.7

8,433.7

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

191.9

507.4

800.0

800.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

256.2

27.6

114.0

0.0

114.0

48 00

სსიპ – თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

49 00

რეგიონული მართვის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

574.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სულ

893,400.5

907,058.5

965,494.8

531,037.9

434,456.9

 

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150 000.0 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                                     ათას ლარებში

შემოსულობების კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

568,763.0

160,342.3

150,000.0

311

ძირითადი აქტივები

511,354.9

76,198.8

144,500.0

312

შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

178.3

47.8

215.0

314

არაწარმოებული აქტივები

 

57,229.8

84,095.7

5,285.0

მიწა

10,205.9

6,032.6

4,940.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

47,023.8

78,063.1

345.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

47,023.8

78,063.1

345.0

    მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                     ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

მ. შ., საბიუჯეტო სახსრები

მ. შ., კრედიტები და გრანტები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,363,377.8

1,492,230.7

1,895,596.2

1,818,197.0

77,399.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

279,565.7

291,941.2

444,340.6

442,960.8

1,379.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

95,778.1

85,483.0

86,138.4

85,585.9

552.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

126,111.4

139,963.4

288,507.6

287,680.3

827.3

70113

საგარეო ურთიერთობები

57,676.3

66,494.8

69,694.6

69,694.6

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

26,902.4

36,716.3

22,342.9

18,419.6

3,923.3

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

1,241.3

732.3

953.6

953.6

0.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

3,269.4

3,891.6

4,263.0

2,625.6

1,637.4

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

22,391.7

32,092.3

17,126.3

14,840.4

2,285.9

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

24,320.9

32,110.6

35,988.0

35,903.2

84.8

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

99.1

99.1

99.1

99.1

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

122,147.1

181,919.4

204,465.0

204,465.0

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

855,652.5

903,078.1

1,151,166.9

1,082,256.9

68,910.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

54,690.1

46,365.9

37,193.7

34,092.4

3,101.3

702

თავდაცვა

1,548,412.2

867,667.4

670,097.5

667,051.0

3,046.5

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

983,461.3

853,143.3

796,179.5

793,090.1

3,089.4

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

775,599.8

611,493.8

584,614.2

582,531.3

2,082.9

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

70,616.8

70,663.9

65,461.1

64,981.1

480.0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

93,731.8

113,016.6

114,248.3

114,230.0

18.3

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

113.2

113.4

113.5

113.5

0.0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

43,399.7

57,855.6

31,742.4

31,234.2

508.2

704

ეკონომიკური საქმიანობა

571,555.1

765,451.9

799,560.6

340,678.2

458,882.4

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

81,588.3

39,208.4

30,119.7

11,103.7

19,016.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

36,605.8

38,878.1

29,769.7

10,753.7

19,016.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

44,982.5

330.4

350.0

350.0

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

44,907.4

66,025.1

73,591.3

62,537.3

11,054.0

70421

სოფლის მეურნეობა

38,449.0

58,966.6

62,987.8

55,174.2

7,813.6

70422

სატყეო მეურნეობა

6,458.3

7,058.5

10,603.5

7,363.1

3,240.4

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

98,119.5

27,603.9

32,626.5

6,373.0

26,253.5

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

65,799.3

4,331.9

5,831.4

5,831.4

0.0

70435

ელექტროენერგეტიკა

32,301.1

23,272.0

22,795.1

541.6

22,253.5

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

19.1

0.0

4,000.0

0.0

4,000.0

7045

ტრანსპორტი

272,913.6

505,715.6

510,192.8

207,923.9

302,268.9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

267,137.1

502,136.6

505,173.8

202,904.9

302,268.9

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

3,573.4

0.0

0.0

0.0

0.0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0

491.0

2,017.0

2,017.0

0.0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

2,203.1

3,088.0

3,002.0

3,002.0

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

8,808.0

92,132.1

101,507.2

14,967.0

86,540.2

70473

ტურიზმი

6,062.0

2,854.7

6,217.2

6,217.2

0.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

2,746.0

89,277.4

95,290.0

8,749.8

86,540.2

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

11,574.3

7,382.7

6,742.3

6,703.5

38.8

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

190.9

190.9

190.9

190.9

0.0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

4,695.9

3,678.0

3,407.2

3,388.4

18.8

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

2,345.2

428.9

416.2

396.2

20.0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

639.0

707.4

636.0

636.0

0.0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

3,703.3

2,377.5

2,092.0

2,092.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

53,644.1

27,384.1

44,780.8

31,069.8

13,711.0

705

გარემოს დაცვა

21,661.5

28,693.9

18,977.7

16,783.3

2,194.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

112.6

0.0

0.0

0.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

5,023.5

4,249.6

3,835.5

3,830.8

4.7

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

5,918.9

5,188.0

5,526.3

3,636.4

1,889.9

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

1,168.8

1,179.2

1,014.0

1,014.0

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

9,550.3

17,964.5

8,601.9

8,302.1

299.8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4,821.8

2,286.1

22,523.2

18,775.0

3,748.2

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

783.7

988.5

3,000.0

0.0

3,000.0

7063

წყალმომარაგება

4,038.1

1,297.5

19,523.2

18,775.0

748.2

707

ჯანმრთელობის დაცვა

285,992.6

339,817.4

427,064.7

395,443.1

31,621.6

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

778.8

732.7

814.6

814.6

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

778.8

732.7

814.6

814.6

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

49,337.5

38,348.5

44,032.0

44,032.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

49,337.5

38,348.5

44,032.0

44,032.0

0.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

99,185.6

102,659.0

120,580.5

119,099.8

1,480.7

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

95,999.9

98,627.5

116,039.4

114,558.7

1,480.7

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

3,185.7

4,031.6

4,541.1

4,541.1

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42,298.9

50,655.4

78,751.7

48,993.9

29,757.8

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

428.1

427.2

528.1

528.1

0.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

93,963.7

146,994.5

182,357.8

181,974.7

383.1

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

103,667.9

145,156.5

148,469.3

147,772.5

696.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

24,496.8

34,249.8

29,636.3

29,636.3

0.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

33,534.8

41,545.9

39,716.1

39,465.4

250.7

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

20,676.0

26,438.7

38,600.0

38,600.0

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

9,971.2

32,409.6

31,909.6

31,907.7

1.9

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

14,989.1

10,512.5

8,607.3

8,163.1

444.2

709

განათლება

419,547.5

460,038.7

520,462.2

507,761.7

12,700.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

0.0

16.5

97.0

97.0

0.0

7092

ზოგადი განათლება

315,298.8

331,065.8

374,006.2

374,006.2

0.0

7093

პროფესიული განათლება

12,693.7

11,250.4

13,103.3

13,103.3

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

53,280.9

65,792.8

67,518.0

67,463.4

54.6

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

53,280.9

65,792.8

67,518.0

67,463.4

54.6

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

145.8

61.1

350.0

350.0

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

17,883.5

29,504.7

42,011.6

30,514.0

11,497.6

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

20,244.8

22,347.4

23,376.1

22,227.8

1,148.3

710

სოციალური დაცვა

1,145,587.5

1,319,782.6

1,274,065.7

1,270,129.2

3,936.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

8,146.9

11,017.0

18,726.6

18,697.6

29.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

3,328.9

4,689.6

4,197.6

4,197.6

0.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

4,818.0

6,327.4

14,529.0

14,500.0

29.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

773,795.9

866,070.2

896,298.3

896,298.3

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

177,284.5

198,430.1

193,075.7

193,075.7

0.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

36,937.1

19,982.1

8,090.3

8,090.3

0.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

123,026.9

189,406.1

129,225.7

126,630.4

2,595.3

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

26,396.2

34,877.2

28,649.1

27,336.9

1,312.2

 

სულ

6,448,085.3

6,274,268.5

6,572,996.6

5,975,681.1

597,315.5

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

    მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-1 059 444.0) ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 279 853.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 341 853.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                                      ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

615,975.7

130,842.8

341,853.0

ვალუტა და დეპოზიტები

416,262.6

0.0

3,000.0

სესხები

142,620.2

110,642.8

312,047.9

აქციები და სხვა კაპიტალი

57,092.9

20,200.0

26,805.1

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 62 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

 

                                                     ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

15,404.9

630,400.2

62,000.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

402,789.0

0.0

სესხები

15,188.5

45,877.6

62,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

216.4

181,733.5

0.0

 

 

    მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1 339 297.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1 512 673.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები – 520 921.5ათასი ლარის ოდენობით, მსოფლიო ბანკის გრძელვადიანი, ბიუჯეტის მხარდამჭერი შეღავათიანი კრედიტი – 92 006.1 ათასი ლარის ოდენობით, აზიის განვითარების ბანკის გრძელვადიანი, ბიუჯეტის მხარდამჭერი შეღავათიანი კრედიტი – 176 720.0 ათასი ლარის ოდენობით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ,,Stand-By Arrangment’’ (SBA) პროგრამის ფარგლებში მისაღები ბიუჯეტის მხარდამჭერი ფინანსური რესურსი – 523 026.3 ათასი ლარის ოდენობით, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული სახსრები – 200 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

                                                     ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

1,073,237.0

1,046,404.2

1,512,673.9

საგარეო

1,073,237.0

786,896.8

1,312,673.9

სესხები

349,447.0

786,896.8

1,312,673.9

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

723,790.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

259,507.4

200,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

259,507.4

200,000.0

 

 

საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები

 

                                                     ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის II პროექტი (WB)

1,005.7

0.0

0.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB)

0.0

40,364.1

16,090.0

სოციალური ინვესტიციების I პროექტი (WB)

0.0

0.0

0.0

სოციალური ინვესტიციების II პროექტი (WB, KFW)

987.1

0.0

0.0

ირიგაციისა და დრენაჟის მომხმარებელთა ორგანიზაციების განვითარების პროექტი (WB)

11,447.9

4,022.7

0.0

ფოთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (EBRD)

3,311.9

0.0

0.0

ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (EBRD)

43.1

3,365.8

652.9

ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

500.0

ბორჯომის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (EBRD)

0.0

0.0

600.0

ბათუმის ურბანული ტრანსპორტის პროექტი (EBRD)

0.0

1,293.9

4,618.0

მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (ADB)

0.0

42,820.9

12,280.0

მუნიციპალური მომსახურების განვითარების მეორე პროექტი (ADB)

0.0

1,649.1

30,389.2

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა I (ADB)

0.0

0.0

100.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)

0.0

0.0

40,184.4

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – I ფაზა (KFW)

0.0

17,608.4

8,238.7

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KFW)

0.0

9,827.5

23,000.0

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KFW)

0.0

0.0

2,760.0

თბილისის გზების რეაბილიტაციის პროექტი (Kuwait fund for  Arab Economic Development)

79.6

11,669.5

14,518.6

რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

360.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

1,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი I (WB)

12,654.0

751.6

19,920.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი II (WB)

24,031.6

49,173.7

5,243.6

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი-რიკოთი, რიკოთის გვირაბის რეაბილიტაცია) (WB)

0.0

42,535.7

46,032.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი (WB)

4,484.5

41,771.8

39,871.4

ვაზიანი-გომბორი-თელავის გზის პროექტი (WB)

0.0

3,782.5

25,549.5

ჩოლოქი-სარფის გზის ახალი მიმართულება (ქ. ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)

0.0

0.0

23,200.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

0.0

0.0

67.4

თბილისის აეროპორტის რადარით აღჭურვის პროექტი (საფრანგეთი)

0.0

10,494.8

0.0

ფოთის საზღვაო ნავსადგურის დამცავი მოლოს რეაბილიტაცია (ნიდერლანდი)

9,023.1

0.0

0.0

მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სისტემის ჩამოყალიბება – I პროექტი (მათ შორის, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა) (KFW)

419.8

259.0

0.0

მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სისტემის ჩამოყალიბება – II პროექტი (მათ შორის, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა) (KFW)

539.1

302.7

0.0

საქართველოს განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი ,,ილია ჭავჭავაძე’’ (WB)

1,473.0

0.0

0.0

საქართველოს განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი – APL2 (WB)

5,879.4

12,658.7

8,450.0

ჯანდაცვის სექტორის განვითარების პროექტი (WB)

2,825.7

1,863.9

8,000.0

ფრინველის გრიპის კონტროლისა და ადამიანებში პანდემიისათვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპონენტი) (WB)

101.0

294.5

1,383.6

ენერგეტიკული ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი (WB)

19,411.0

8,035.8

4,535.9

ლაჯანურჰესისა და ხრამჰესის რეაბილიტაცია YICA)

2,225.4

0.0

0.0

ენერგომატარებლების ტრანზიტის ინსტიტუციური აღმშენებლობის პროექტი (WB)

2,261.0

0.0

0.0

რეგიონალური ელექტროქსელის რეაბილიტაცია – I პროექტი (ალავერდი) (KFW)

4,797.9

8,792.3

8,339.4

ელექტრომომარაგების სექტორული პროგრამა (KFW)

1,946.0

10,610.0

4,463.1

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)

9,596.0

861.1

14,187.2

შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (EBRD, EIB, KFW)

 

 

140,597.6

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

 

 

690.0

სოფლის განვითარების პროექტი (WB, IFAD)

6,552.8

4,565.4

10,773.9

სასოფლო-სამეურნეო კვლევის, დანერგვა-კონსულტირებისა და სწავლების პროექტი (WB)

794.1

0.0

0.0

მთიანი და მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების პროგრამა (IFAD)

417.5

4,821.5

3,586.6

ფრინველის გრიპის კონტროლისა და ადამიანებში პანდემიისათვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი (საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპონენტი) (WB)

29.1

197.6

708.4

სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი პროექტი (IFAD)

0.0

0.0

30.0

ჩინეთის მთავრობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დახმარება

6,231.0

0.0

0.0

სულ

140,597.6

334,394.2

520,921.5

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 173 376.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                                                               ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

111,033.3

348,995.5

173,376.9

საგარეო

58,633.3

115,880.2

125,342.9

სესხები

54,406.9

115,880.2

125,342.9

სხვა კრედიტორული დავალიანება

4,226.4

0.0

0.0

საშინაო

52,400.0

233,115.3

48,034.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

30,000.0

35,000.0

35,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანება

22,400.0

198,115.3

13,034.0

 

 

    მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

 

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2010 წლის ბოლოსთვის არა უმეტეს 9 473.0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალის – 7 625.0 მლნ ლარის, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალის – 1 848.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                                                          მლნ ლარებში

კრედიტორი

სახელმწიფო ვალის
ზღვრული მოცულობა
2010 წლის
ბოლოსთვის

საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა

7,625.0

 

მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან:

5,627.6

1

მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია

2,183.3

2

მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი

410.1

3

ევროგაერთიანება

33.9

4

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

44.2

5

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

2,204.1

6

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი

27.8

7

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი

67.8

8

აზიის განვითარების ბანკი

408.2

9

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

179.3

10

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

68.9

 

ორმხრივი კრედიტორებისაგან:

1,094.5

1

ავსტრია

0.9

2

აზერბაიჯანი

25.4

3

თურქმენეთი

0.4

4

თურქეთი

53.7

5

ირანი

19.9

6

რუსეთი

209.2

7

სომხეთი

30.2

8

უზბეკეთი

0.6

9

უკრაინა

0.6

10

ყაზახეთი

49.8

11

ჩინეთი

8.1

12

გერმანია

432.9

13

იაპონია

128.1

14

ქუვეითი

44.8

15

ნიდერლანდი

15.0

16

ამერიკის შეერთებული შტატები

63.2

17

საფრანგეთი

11.8

 

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები

896.5

 

ევრობონდები

896.5

 

სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები

6.4

 

გერმანია

6.4

საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა

1,848.0

1

საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია

600.9

2

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის

112.0

3

ე. წ. ისტორიული ვალები**

675.1

4

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული სახსრები

460.0

სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა

9,473.0

 

 

შენიშვნა: * საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა გაანგარიშებულია გაცვლით ი კურს ით: 1აშშ დოლარი–1.85 ლარი

 

 ** – საორიენტაციო მოცულობა

თავი V

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

                                                                                                                                                                  ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

მ. შ., საბიუჯეტო სახსრები

მ. შ., კრედიტები და გრანტები

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

34,904.0

36,788.9

37,448.2

37,333.7

114.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,486.0

1,414.0

1,414.0

1,414.0

0.0

ხარჯები

31,308.2

33,003.6

33,550.0

33,435.5

114.5

შრომის ანაზღაურება

22,595.0

22,915.8

22,175.4

22,175.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

8,262.8

9,724.5

10,563.4

10,563.4

0.0

გრანტები

2.7

2.8

4.0

4.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

126.7

178.5

178.0

178.0

0.0

სხვა ხარჯები

321.0

182.1

629.2

514.7

114.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,595.2

3,785.3

3,898.2

3,898.2

0.0

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

საქართველოს პარლამენტი

28,935.3

30,797.3

30,900.7

30,900.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

972.0

900.0

900.0

900.0

 

ხარჯები

25,716.3

27,216.7

27,162.5

27,162.5

0.0

შრომის ანაზღაურება

17,996.0

18,161.3

17,327.1

17,327.1

 

საქონელი და მომსახურება

7,390.7

8,778.4

9,396.4

9,396.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

108.5

118.5

150.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

221.0

158.6

289.0

289.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,219.0

3,580.5

3,738.2

3,738.2

 

01 02

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო

300.2

264.7

324.0

324.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

23.0

23.0

23.0

 

ხარჯები

264.2

264.1

319.0

319.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

223.5

226.2

254.0

254.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.6

37.9

55.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

7.0

7.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

3.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.0

0.6

5.0

5.0

 

01 03

საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა

5,322.4

5,330.5

5,509.0

5,509.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

476.0

476.0

476.0

476.0

 

ხარჯები

5,026.5

5,166.3

5,359.0

5,359.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

4,227.6

4,268.3

4,308.3

4,308.3

 

საქონელი და მომსახურება

778.0

816.3

1,010.0

1,010.0

 

გრანტები

2.7

2.8

4.0

4.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.2

60.0

20.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

18.9

16.7

16.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

295.3

164.2

150.0

150.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

 

 

01 04

საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო

246.2

396.5

400.0

400.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

15.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

201.2

356.5

395.0

395.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

147.9

260.0

286.0

286.0

 

საქონელი და მომსახურება

53.4

91.9

102.0

102.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.6

6.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.0

40.0

5.0

5.0

 

01 05

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

100.0

0.0

314.5

200.0

114.5

ხარჯები

100.0

0.0

314.5

200.0

114.5

სხვა ხარჯები

100.0

0.0

314.5

200.0

114.5

01 05 01

საქართველოს პარლამენტის ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის გაძლიერება (UNDP)

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

100.0

0.0

0.0

 

 

01 05 02

ძლიერი პარლამენტი კონსოლიდირებულ დემოკრატიაში (UNDP)

0.0

0.0

314.5

200.0

114.5

ხარჯები

0.0

0.0

314.5

200.0

114.5

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

314.5

200.0

114.5

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

21,622.7

20,220.7

17,095.7

17,095.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.0

162.0

184.0

184.0

0.0

ხარჯები

18,073.4

19,311.2

16,320.7

16,320.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,986.7

3,501.6

3,848.0

3,848.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

12,580.8

10,050.5

12,412.7

12,412.7

0.0

სუბსიდიები

228.5

354.4

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

131.1

854.1

60.0

60.0

0.0

სხვა ხარჯები

2,146.4

4,550.5

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,549.3

436.6

775.0

775.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

472.9

0.0

0.0

0.0

02 01

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

21,374.2

19,793.5

16,495.7

16,495.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.0

162.0

162.0

162.0

 

ხარჯები

17,845.0

18,956.8

15,795.7

15,795.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,986.7

3,501.6

3,462.9

3,462.9

 

საქონელი და მომსახურება

12,580.8

10,050.5

12,272.8

12,272.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

131.1

854.1

60.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

2,146.4

4,550.5

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,529.2

363.8

700.0

700.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

472.9

0.0

 

 

02 02

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო

248.5

427.2

600.0

600.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

22.0

22.0

 

ხარჯები

228.5

354.4

525.0

525.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

385.1

385.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

139.9

139.9

 

სუბსიდიები

228.5

354.4

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.1

72.9

75.0

75.0

 

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

19,902.1

17,280.7

1,285.2

1,285.2

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

42.0

42.0

42.0

 

ხარჯები

19,798.1

17,136.3

1,285.2

1,285.2

0.0

შრომის ანაზღაურება

322.4

795.6

786.8

786.8

 

საქონელი და მომსახურება

19,474.4

16,338.5

494.9

494.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

2.3

3.5

3.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.0

124.3

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

20.1

0.0

 

 

04 00

საქართველოს მთავრობის კანცელარია

8,978.1

8,768.8

8,790.7

8,790.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

250.0

250.0

250.0

250.0

 

ხარჯები

8,209.2

8,473.4

8,390.7

8,390.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

3,830.9

4,092.8

3,683.5

3,683.5

 

საქონელი და მომსახურება

4,301.3

4,244.5

4,567.2

4,567.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.5

41.7

40.0

40.0

 

სხვა ხარჯები

4.6

94.5

100.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

768.9

295.3

400.0

400.0

 

05 00

საქართველოს კონტროლის პალატა

9,120.4

11,994.8

12,629.1

12,326.1

303.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

350.0

400.0

400.0

400.0

0.0

ხარჯები

6,862.7

7,273.3

7,950.1

7,647.1

303.0

შრომის ანაზღაურება

5,452.2

5,057.8

5,321.7

5,321.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,273.4

1,673.7

2,156.0

2,156.0

0.0

გრანტები

2.8

2.9

5.0

5.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

80.1

325.2

80.0

80.0

0.0

სხვა ხარჯები

54.2

213.6

387.4

84.4

303.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,257.8

4,721.5

4,679.0

4,679.0

0.0

05 01

საქართველოს კონტროლის პალატა

9,081.5

11,546.1

12,306.7

12,306.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

350.0

400.0

400.0

400.0

 

ხარჯები

6,823.8

7,099.6

7,627.7

7,627.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

5,452.2

5,057.8

5,321.7

5,321.7

 

საქონელი და მომსახურება

1,273.4

1,673.7

2,156.0

2,156.0

 

გრანტები

2.8

2.9

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

80.1

325.2

80.0

80.0

 

სხვა ხარჯები

15.3

39.9

65.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,257.8

4,446.5

4,679.0

4,679.0

 

05 02

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

38.9

448.7

322.4

19.4

303.0

ხარჯები

38.9

173.7

322.4

19.4

303.0

სხვა ხარჯები

38.9

173.7

322.4

19.4

303.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

275.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის მხარდაჭერის პროექტი (კონტროლის პალატის კომპონენტი) (WB, SIDA, ნიდერლანდი, DFID)

38.9

448.7

322.4

19.4

303.0

ხარჯები

38.9

173.7

322.4

19.4

303.0

სხვა ხარჯები

38.9

173.7

322.4

19.4

303.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

275.0

0.0

 

 

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

50,027.4

12,644.0

40,345.0

38,028.0

2,317.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

492.0

492.0

504.0

504.0

0.0

ხარჯები

48,330.5

12,636.1

39,082.0

36,765.0

2,317.0

შრომის ანაზღაურება

30,124.1

3,875.4

19,396.8

19,396.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

8,779.1

991.7

8,858.3

8,858.3

0.0

სუბსიდიები

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

11.9

20.8

15.0

15.0

0.0

სხვა ხარჯები

9,391.0

7,748.2

10,811.9

8,494.9

2,317.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,696.9

1.1

1,263.0

1,263.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

06 01

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპარატი

5,403.3

4,911.0

5,804.0

5,804.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

492.0

492.0

492.0

492.0

 

ხარჯები

5,042.8

4,903.1

5,794.0

5,794.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

3,846.1

3,875.4

3,817.0

3,817.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,174.2

991.7

1,945.0

1,945.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.9

20.8

15.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

10.6

15.3

17.0

17.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360.5

1.1

10.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

6.8

0.0

 

 

06 02

არჩევნების ღონისძიებების დაფინანსება

42,279.5

0.1

24,450.0

24,450.0

0.0

ხარჯები

40,943.1

0.0

23,281.0

23,281.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

26,278.0

0.0

15,350.5

15,350.5

 

საქონელი და მომსახურება

7,604.9

0.0

6,584.5

6,584.5

 

სხვა ხარჯები

7,060.2

0.0

1,346.0

1,346.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,336.4

0.0

1,169.0

1,169.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.1

0.0

 

 

06 03

პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება

0.0

6,295.4

6,453.4

6,453.4

0.0

ხარჯები

0.0

6,295.4

6,453.4

6,453.4

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

6,295.4

6,453.4

6,453.4

 

06 04

სსიპ – საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

0.0

0.0

645.6

645.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

12.0

12.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

561.6

561.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

229.3

229.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

328.8

328.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

3.5

3.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

84.0

84.0

 

06 05

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

2,344.6

1,437.5

2,992.0

675.0

2,317.0

ხარჯები

2,344.6

1,437.5

2,992.0

675.0

2,317.0

სუბსიდიები

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

2,320.2

1,437.5

2,992.0

675.0

2,317.0

06 05 01

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება სამართლიანი საარჩევნო პროცესებისა და აქტიური სამოქალაქო მონაწილეობისათვის (UNDP)

2,344.6

1,437.5

2,992.0

675.0

2,317.0

ხარჯები

2,344.6

1,437.5

2,992.0

675.0

2,317.0

სუბსიდიები

24.4

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

2,320.2

1,437.5

2,992.0

675.0

2,317.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

2,368.7

2,561.0

2,667.7

2,550.0

117.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99.0

99.0

99.0

99.0

 

ხარჯები

2,158.8

2,323.5

2,567.7

2,450.0

117.7

შრომის ანაზღაურება

1,618.6

1,788.3

1,796.2

1,796.2

 

საქონელი და მომსახურება

512.1

473.5

711.5

593.8

117.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

7.5

5.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

27.0

54.2

55.0

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209.9

235.0

100.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.4

0.0

 

 

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

5,439.2

5,987.3

5,955.0

5,704.0

251.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

189.0

189.0

189.0

0.0

ხარჯები

5,008.1

5,729.3

5,941.0

5,690.0

251.0

შრომის ანაზღაურება

3,304.8

3,747.8

3,824.0

3,824.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,213.8

1,295.7

1,372.0

1,372.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

40.2

33.0

45.0

45.0

0.0

სხვა ხარჯები

449.3

652.9

700.0

449.0

251.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

431.1

257.9

14.0

14.0

0.0

08 01

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

5,002.5

5,364.3

5,285.0

5,285.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

189.0

189.0

189.0

 

ხარჯები

4,571.5

5,106.4

5,271.0

5,271.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

3,304.8

3,747.8

3,824.0

3,824.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,213.8

1,295.7

1,372.0

1,372.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.2

33.0

45.0

45.0

 

სხვა ხარჯები

12.7

29.9

30.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

431.1

257.9

14.0

14.0

 

08 02

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

436.6

623.0

670.0

419.0

251.0

ხარჯები

436.6

623.0

670.0

419.0

251.0

სხვა ხარჯები

436.6

623.0

670.0

419.0

251.0

08 02 01

სასამართლო ხელისუფლების მხარდაჭერა (UNDP)

436.6

623.0

670.0

419.0

251.0

ხარჯები

436.6

623.0

670.0

419.0

251.0

სხვა ხარჯები

436.6

623.0

670.0

419.0

251.0

09 00

საერთო სასამართლოები

34,441.1

36,919.9

33,000.0

33,000.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,403.0

2,327.0

2,348.0

2,348.0

0.0

ხარჯები

27,484.9

30,158.9

32,308.8

32,308.8

0.0

შრომის ანაზღაურება

20,774.8

21,722.1

23,906.3

23,906.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

5,805.7

7,425.4

7,805.5

7,805.5

0.0

სუბსიდიები

659.7

602.4

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

153.7

168.1

252.0

252.0

0.0

სხვა ხარჯები

91.0

241.0

345.0

345.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,945.5

6,758.3

691.2

691.2

0.0

ვალდებულებების კლება

10.7

2.6

0.0

0.0

0.0

09 01

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის აპარატი

913.6

977.6

871.1

871.1

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50.0

50.0

54.0

54.0

 

ხარჯები

832.5

977.6

861.1

861.1

0.0

შრომის ანაზღაურება

713.0

791.9

713.1

713.1

 

საქონელი და მომსახურება

117.8

182.5

141.0

141.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.7

3.2

7.0

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.1

0.0

10.0

10.0

 

09 02

საერთო სასამართლოები

32,689.9

35,195.8

31,114.5

31,114.5

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,353.0

2,277.0

2,273.0

2,273.0

 

ხარჯები

25,957.6

28,452.7

30,468.3

30,468.3

0.0

შრომის ანაზღაურება

20,061.8

20,930.1

22,856.2

22,856.2

 

საქონელი და მომსახურება

5,687.9

7,242.9

7,237.1

7,237.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

151.9

164.9

240.0

240.0

 

სხვა ხარჯები

55.9

114.8

135.0

135.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,721.6

6,740.5

646.2

646.2

 

ვალდებულებების კლება

10.7

2.6

0.0

 

 

09 03

სსიპ – იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

837.6

746.5

1,014.4

1,014.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

21.0

21.0

 

ხარჯები

694.8

728.6

979.4

979.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

337.0

337.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

427.4

427.4

 

სუბსიდიები

659.7

602.4

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

5.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

35.1

126.2

210.0

210.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142.9

17.9

35.0

35.0

 

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

1,058.6

1,082.8

1,000.0

1,000.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51.0

51.0

51.0

51.0

 

ხარჯები

862.6

930.5

950.0

950.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

685.7

746.0

735.0

735.0

 

საქონელი და მომსახურება

172.4

174.3

200.0

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.5

5.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

4.5

6.7

10.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192.7

152.3

50.0

50.0

 

ვალდებულებების კლება

3.3

0.0

0.0

 

 

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში

639.2

1,729.9

1,479.6

1,479.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

28.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

573.0

1,641.3

1,169.6

1,169.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

349.7

456.7

575.2

575.2

 

საქონელი და მომსახურება

186.9

1,183.8

594.4

594.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.4

0.8

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.2

88.6

310.0

310.0

 

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

450.3

592.0

996.4

996.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

21.0

43.0

43.0

 

ხარჯები

422.5

492.0

666.4

666.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

286.4

381.6

512.3

512.3

 

საქონელი და მომსახურება

134.6

105.1

154.1

154.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

5.3

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.8

100.1

330.0

330.0

 

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში

586.8

713.5

1,296.7

1,296.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

28.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

552.3

684.9

956.7

956.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

362.6

452.9

575.2

575.2

 

საქონელი და მომსახურება

187.4

228.1

381.5

381.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.3

4.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.5

28.6

340.0

340.0

 

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

673.1

708.7

1,252.6

1,252.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

28.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

638.2

693.0

930.6

930.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

344.5

468.7

575.2

575.2

 

საქონელი და მომსახურება

193.8

221.8

352.4

352.4

 

სხვა ხარჯები

100.0

2.6

3.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.9

15.7

322.0

322.0

 

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

504.5

569.6

1,056.8

1,056.8

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

21.0

43.0

43.0

 

ხარჯები

483.1

563.8

684.8

684.8

0.0

შრომის ანაზღაურება

283.2

386.8

491.0

491.0

 

საქონელი და მომსახურება

190.5

177.0

193.3

193.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.5

0.0

0.5

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

5.6

372.0

372.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2

0.0

 

 

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

513.4

507.0

1,038.8

1,038.8

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

21.0

43.0

43.0

 

ხარჯები

397.6

486.0

718.8

718.8

0.0

შრომის ანაზღაურება

277.8

376.9

512.3

512.3

 

საქონელი და მომსახურება

116.9

101.2

198.5

198.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.2

5.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

2.9

2.6

3.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93.6

9.8

320.0

320.0

 

ვალდებულებების კლება

22.1

11.2

0.0

 

 

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

501.3

643.2

1,073.2

1,073.2

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

21.0

43.0

43.0

 

ხარჯები

418.4

548.6

748.2

748.2

0.0

შრომის ანაზღაურება

286.0

380.9

512.3

512.3

 

საქონელი და მომსახურება

130.0

165.1

235.3

235.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

2.6

0.6

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82.9

94.6

325.0

325.0

 

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში

533.5

656.2

1,198.3

1,198.3

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

28.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

504.6

621.0

858.3

858.3

0.0

შრომის ანაზღაურება

370.8

456.9

575.2

575.2

 

საქონელი და მომსახურება

133.8

164.1

281.1

281.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

2.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.9

35.2

340.0

340.0

 

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

495.9

555.7

1,057.1

1,057.1

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

21.0

43.0

43.0

 

ხარჯები

462.3

548.0

737.1

737.1

0.0

შრომის ანაზღაურება

287.9

386.7

512.2

512.2

 

საქონელი და მომსახურება

169.9

157.4

221.9

221.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.9

1.1

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.6

2.8

3.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.6

7.7

320.0

320.0

 

20 00

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

1,903.2

1,841.6

2,201.0

2,201.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

33.0

53.0

53.0

0.0

ხარჯები

1,854.3

1,827.0

2,097.0

2,097.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

610.4

627.9

1,178.0

1,178.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

788.4

754.7

910.0

910.0

0.0

სუბსიდიები

455.4

444.4

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

9.0

9.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.9

14.6

104.0

104.0

0.0

20 01

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

1,443.9

1,391.6

1,751.0

1,751.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

33.0

38.0

38.0

 

ხარჯები

1,398.9

1,382.6

1,652.0

1,652.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

610.4

627.9

910.8

910.8

 

საქონელი და მომსახურება

788.4

754.7

741.2

741.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.0

9.0

99.0

99.0

 

20 02

სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ

459.3

450.0

450.0

450.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

455.4

444.4

445.0

445.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

267.2

267.2

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

168.8

168.8

 

სუბსიდიები

455.4

444.4

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

9.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

5.6

5.0

5.0

 

21 00

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

848.4

906.0

950.0

950.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

31.0

31.0

31.0

 

ხარჯები

648.4

862.5

905.0

905.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

367.7

481.2

451.2

451.2

 

საქონელი და მომსახურება

280.7

381.3

453.8

453.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.0

43.5

45.0

45.0

 

22 00

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

1,520.2

1,404.7

1,031.4

1,031.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57.0

57.0

55.0

55.0

 

ხარჯები

1,359.9

1,403.0

1,026.4

1,026.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

761.5

850.9

823.5

823.5

 

საქონელი და მომსახურება

598.4

552.1

202.9

202.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.2

1.8

5.0

5.0

 

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

188,846.6

272,090.1

317,714.2

172,275.6

145,438.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,218.0

4,468.0

4,582.0

4,582.0

0.0

ხარჯები

155,389.7

204,017.0

184,461.1

104,566.3

79,894.8

შრომის ანაზღაურება

58,051.0

67,101.2

64,012.9

64,012.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

34,976.6

44,123.9

33,348.7

33,348.7

0.0

სუბსიდიები

55,915.2

83,538.5

13,300.4

302.1

12,998.3

სოციალური უზრუნველყოფა

713.0

787.5

675.0

675.0

0.0

სხვა ხარჯები

5,733.9

8,465.9

73,124.1

6,227.6

66,896.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,328.5

27,540.2

78,579.8

67,531.3

11,048.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

8,108.9

40,342.2

54,495.3

0.0

54,495.3

ვალდებულებების კლება

19.5

190.7

178.0

178.0

0.0

23 01

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

107,917.4

142,157.5

165,801.4

165,801.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,218.0

4,468.0

4,582.0

4,582.0

0.0

ხარჯები

94,368.1

114,613.9

98,639.6

98,639.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

58,051.0

67,101.2

64,012.9

64,012.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

34,934.3

44,123.9

33,348.7

33,348.7

0.0

სუბსიდიები

444.4

1,484.3

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

713.0

787.5

675.0

675.0

0.0

სხვა ხარჯები

225.4

1,117.1

603.0

603.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,529.8

27,523.3

67,161.8

67,161.8

0.0

ვალდებულებების კლება

19.5

20.3

0.0

0.0

0.0

23 01 01

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

48,929.8

58,073.1

89,504.7

89,504.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

360.0

360.0

325.0

325.0

 

ხარჯები

35,423.2

30,827.6

26,865.0

26,865.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

6,868.3

6,837.6

5,214.2

5,214.2

 

საქონელი და მომსახურება

28,284.9

23,663.2

21,147.1

21,147.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44.9

146.5

103.7

103.7

 

სხვა ხარჯები

225.1

180.3

400.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,493.1

27,239.1

62,639.7

62,639.7

 

ვალდებულებების კლება

13.6

6.4

0.0

 

 

23 01 02

სსიპ – შემოსავლების სამსახური

51,544.7

60,921.8

52,156.4

52,156.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,617.0

3,249.0

3,329.0

3,329.0

 

ხარჯები

51,502.6

60,765.7

51,420.0

51,420.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

47,267.9

54,588.0

40,837.4

40,837.4

 

საქონელი და მომსახურება

3,621.2

5,538.7

9,906.6

9,906.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

613.4

577.5

476.0

476.0

 

სხვა ხარჯები

0.1

61.5

200.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.7

142.1

736.4

736.4

 

ვალდებულებების კლება

5.4

13.9

0.0

 

 

23 01 03

საგამოძიებო სამსახური

0.0

1,449.5

14,033.2

14,033.2

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

610.0

610.0

610.0

 

ხარჯები

0.0

1,449.5

14,030.6

14,030.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

1,426.5

12,534.2

12,534.2

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

22.0

1,472.4

1,472.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.0

24.0

24.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

2.6

2.6

 

23 01 04

სახაზინო სამსახური

3,430.5

3,671.3

2,870.1

2,870.1

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

195.0

203.0

119.0

119.0

 

ხარჯები

3,430.0

3,670.2

2,870.1

2,870.1

0.0

შრომის ანაზღაურება

3,228.1

3,462.8

2,631.3

2,631.3

 

საქონელი და მომსახურება

149.4

148.7

165.8

165.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52.4

58.5

70.0

70.0

 

სხვა ხარჯები

0.2

0.3

3.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.1

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

 

 

23 01 05

გენერალური ინსპექცია

702.9

799.5

93.9

93.9

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.0

46.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

702.9

799.5

93.9

93.9

0.0

შრომის ანაზღაურება

686.7

786.3

88.6

88.6

 

საქონელი და მომსახურება

13.9

9.2

4.0

4.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.3

3.9

1.3

1.3

 

23 01 06

სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

444.4

1,491.3

460.0

460.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

76.0

76.0

 

ხარჯები

444.4

1,352.8

460.0

460.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

460.0

460.0

 

სუბსიდიები

444.4

1,352.8

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

138.5

0.0

 

 

23 01 07

სსიპ – საინვესტიციო რისკების მართვის სააგენტო

0.0

133.9

127.4

127.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

8.0

8.0

 

ხარჯები

0.0

131.4

122.5

122.5

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

103.4

103.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

19.1

19.1

 

სუბსიდიები

0.0

131.4

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.5

4.9

4.9

 

23 01 08

ქვეყნის სუვერენულ რეიტინგთან დაკავშირებული ხარჯები

2,865.0

14,742.1

350.0

350.0

0.0

ხარჯები

2,865.0

14,742.1

350.0

350.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

2,865.0

14,742.1

350.0

350.0

 

23 01 09

საკონტროლო-სალარო აპარატების შესყიდვა

0.0

875.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

875.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

875.0

0.0

 

 

23 01 10

სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

0.0

0.0

5,356.7

5,356.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

65.0

65.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

1,686.7

1,686.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

1,646.7

1,646.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

40.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3,670.0

3,670.0

 

23 01 11

სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემია

0.0

0.0

600.0

600.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

27.0

27.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

511.0

511.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

308.0

308.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

203.0

203.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

89.0

89.0

 

23 01 12

სსიპ – სახელმწიფო შიდა კონტროლის ეროვნული ცენტრი

0.0

0.0

249.0

249.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

23.0

23.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

229.8

229.8

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

189.1

189.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

40.7

40.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

19.2

19.2

 

23 02

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

80,929.3

129,591.2

151,912.8

6,474.2

145,438.6

ხარჯები

61,021.6

89,061.7

85,821.5

5,926.7

79,894.8

საქონელი და მომსახურება

42.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

55,470.8

82,054.2

13,300.4

302.1

12,998.3

სხვა ხარჯები

5,508.6

7,007.4

72,521.1

5,624.6

66,896.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,798.8

16.9

11,418.0

369.5

11,048.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

8,108.9

40,342.2

54,495.3

0.0

54,495.3

ვალდებულებების კლება

0.0

170.4

178.0

178.0

0.0

23 02 01

ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GTZ) (მათ შორის, წინა წლებში GTZ-ის მიერ საქართველო-გერმანიის სამთავრობო შეთანხმებით განსაზღვრული პროექტების მიზნებისათვის და GTZ-ის ბიუროს საჭიროებისათვის გადახდილი თანხების ანაზღაურება)

0.0

2,366.9

3,427.0

627.0

2,800.0

ხარჯები

0.0

2,196.5

3,250.0

450.0

2,800.0

სხვა ხარჯები

0.0

2,196.5

3,250.0

450.0

2,800.0

ვალდებულებების კლება

0.0

170.4

177.0

177.0

 

23 02 02

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის მხარდაჭერის პროექტი (WB, SIDA, ნიდერლანდი, DFID)

699.2

2,064.4

1,020.5

58.2

962.3

ხარჯები

699.2

2,049.9

921.1

46.8

874.3

სუბსიდიები

128.2

126.7

252.6

15.3

237.3

სხვა ხარჯები

571.0

1,923.2

668.5

31.5

637.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14.4

99.4

11.4

88.0

23 02 02 01

ხაზინის კომპონენტი

22.6

887.2

205.7

15.7

190.0

ხარჯები

22.6

887.2

106.3

4.3

102.0

სხვა ხარჯები

22.6

887.2

106.3

4.3

102.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

99.4

11.4

88.0

23 02 02 02

საბიუჯეტო კომპონენტი

534.9

1,014.9

418.6

18.6

400.0

ხარჯები

534.9

1,002.7

418.6

18.6

400.0

სხვა ხარჯები

534.9

1,002.7

418.6

18.6

400.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.2

0.0

 

 

23 02 02 03

საოპერაციო ხარჯი

128.2

129.0

252.6

15.3

237.3

ხარჯები

128.2

126.7

252.6

15.3

237.3

სუბსიდიები

128.2

126.7

252.6

15.3

237.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.2

0.0

 

0.0

23 02 02 04

ადამიანური რესურსების მართვის კომპონენტი

13.5

33.3

143.6

8.6

135.0

ხარჯები

13.5

33.3

143.6

8.6

135.0

სხვა ხარჯები

13.5

33.3

143.6

8.6

135.0

23 02 03

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – I ფაზა (KFW)

8,813.0

18,596.9

9,238.7

0.0

9,238.7

ხარჯები

783.7

988.5

1,000.0

0.0

1,000.0

სუბსიდიები

783.7

988.5

1,000.0

 

1,000.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

8,029.3

17,608.4

8,238.7

 

8,238.7

23 02 04

KFW-ს ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება

8.1

18.3

15.5

15.5

0.0

ხარჯები

8.1

18.3

14.5

14.5

0.0

სხვა ხარჯები

8.1

18.3

14.5

14.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

1.0

1.0

 

23 02 05

თბილისის გზების რეაბილიტაციის პროექტი (Kuwait Fund for Arab Economic Decelopment)

79.6

11,669.5

14,518.6

0.0

14,518.6

ფინანსური აქტივების ზრდა

79.6

11,669.5

14,518.6

 

14,518.6

23 02 06

სიღარიბის დაძლევის ხელშემწყობი მეოთხე კრედიტის (PRSO-IV) მოსამზადებელი გრანტი

452.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

452.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

451.3

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

1.6

0.0

0.0

 

 

23 02 07

ჩინეთის მთავრობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დახმარება

11,311.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

42.3

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

42.3

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,269.0

0.0

0.0

 

 

23 02 08

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KFW)

0.0

9,827.5

25,000.0

0.0

25,000.0

ხარჯები

0.0

0.0

2,000.0

0.0

2,000.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

2,000.0

 

2,000.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9,827.5

23,000.0

 

23,000.0

23 02 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KFW)

0.0

0.0

2,760.0

0.0

2,760.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

2,760.0

 

2,760.0

23 02 10

ბათუმის ურბანული ტრანსპორტის პროექტი (EBRD)

0.0

1,293.9

4,618.0

0.0

4,618.0

ხარჯები

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

57.0

0.0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,236.9

4,618.0

 

4,618.0

23 02 11

რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

360.0

0.0

360.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

360.0

 

360.0

23 02 12

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

1,000.0

0.0

1,000.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1,000.0

 

1,000.0

23 02 13

,,ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს’’ (MCC)

59,565.2

83,753.9

89,954.5

5,773.5

84,181.0

ხარჯები

59,035.4

83,751.4

78,635.9

5,415.4

73,220.5

სუბსიდიები

54,107.5

80,882.0

10,047.8

286.8

9,761.0

სხვა ხარჯები

4,927.9

2,869.4

68,588.1

5,128.6

63,459.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

529.7

2.5

11,318.6

358.1

10,960.5

23 02 13 01

რეგიონალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი

8,975.0

23,887.9

54,572.9

4,552.9

50,020.0

ხარჯები

8,975.0

23,887.9

54,572.9

4,552.9

50,020.0

სუბსიდიები

8,975.0

23,887.9

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

54,572.9

4,552.9

50,020.0

23 02 13 02

ენერგეტიკის რეაბილიტაციის პროექტი

19,860.8

20,916.0

5,075.1

75.1

5,000.0

ხარჯები

19,860.8

20,916.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

19,860.8

20,916.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

5,075.1

75.1

5,000.0

23 02 13 03

საწარმოთა განვითარების პროექტი

23,993.7

30,193.8

19,854.0

854.0

19,000.0

ხარჯები

23,993.7

30,193.8

14,015.2

575.7

13,439.5

სუბსიდიები

19,065.8

27,324.4

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

4,927.9

2,869.4

14,015.2

575.7

13,439.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

5,838.8

278.3

5,560.5

23 02 13 04

მონიტორინგი და შეფასება

891.0

2,950.5

4,059.0

98.0

3,961.0

ხარჯები

891.0

2,950.5

4,059.0

98.0

3,961.0

სუბსიდიები

891.0

2,950.5

4,059.0

98.0

3,961.0

23 02 13 05

პროგრამის ადმინისტრირება და კონტროლი

5,844.6

5,805.7

6,393.5

193.5

6,200.0

ხარჯები

5,314.9

5,803.2

5,988.8

188.8

5,800.0

სუბსიდიები

5,314.9

5,803.2

5,988.8

188.8

5,800.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

529.7

2.5

404.7

4.7

400.0

23 03

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

341.4

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

341.4

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

341.4

0.0

 

 

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

111,889.3

61,872.8

71,263.6

71,263.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

767.0

883.0

976.0

976.0

0.0

ხარჯები

34,186.0

22,498.9

41,556.2

41,556.2

0.0

შრომის ანაზღაურება

8,918.4

10,578.8

11,784.6

11,784.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

12,281.5

9,974.2

27,473.6

27,473.6

0.0

სუბსიდიები

4,465.2

1,379.3

0.0

0.0

0.0

გრანტები

0.0

0.0

233.0

233.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

164.4

146.2

205.0

205.0

0.0

სხვა ხარჯები

8,356.5

420.3

1,860.0

1,860.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,565.4

6,184.6

2,902.3

2,902.3

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

73,132.3

33,189.3

26,805.1

26,805.1

0.0

ვალდებულებების კლება

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

24 01

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აპარატი

9,912.6

8,902.8

22,746.7

22,746.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

215.0

240.0

240.0

240.0

 

ხარჯები

9,835.2

8,536.0

22,296.7

22,296.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

3,405.6

4,088.4

3,914.0

3,914.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,182.0

3,835.9

18,242.7

18,242.7

 

სუბსიდიები

0.0

500.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47.0

96.8

100.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

3,200.7

14.9

40.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.4

366.9

450.0

450.0

 

24 02

სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

1,120.8

1,112.7

795.5

795.5

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

15.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

1,116.0

1,065.7

775.5

775.5

0.0

შრომის ანაზღაურება

320.8

338.6

345.5

345.5

 

საქონელი და მომსახურება

766.7

714.4

420.0

420.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.5

10.8

10.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

2.0

1.9

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

47.1

20.0

20.0

 

24 03

სსიპ – საწარმოთა მართვის სააგენტო

1,397.1

20,967.1

27,800.3

27,800.3

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47.0

47.0

47.0

47.0

 

ხარჯები

692.1

762.5

925.2

925.2

0.0

შრომის ანაზღაურება

556.6

612.9

745.2

745.2

 

საქონელი და მომსახურება

132.1

146.7

160.0

160.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

2.9

20.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

4.6

70.0

70.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

700.0

20,200.0

26,805.1

26,805.1

 

24 04

 სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო

6,062.0

2,854.7

6,217.2

6,217.2

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

27.0

32.0

32.0

0.0

ხარჯები

5,981.3

2,318.7

5,389.9

5,389.9

0.0

შრომის ანაზღაურება

308.9

369.6

364.4

364.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

5,649.1

1,947.2

5,015.5

5,015.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

23.3

2.0

10.0

10.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.7

535.9

827.3

827.3

0.0

24 04 01

 სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს აპარატი

3,641.2

1,072.9

600.4

600.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

27.0

32.0

32.0

 

ხარჯები

3,611.6

636.9

580.4

580.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

308.9

369.6

364.4

364.4

 

საქონელი და მომსახურება

3,279.4

265.4

206.0

206.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.3

2.0

10.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.7

435.9

20.0

20.0

 

24 04 02

 სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს პროგრამები

2,420.8

1,781.8

5,616.8

5,616.8

0.0

ხარჯები

2,369.7

1,681.8

4,809.5

4,809.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

2,369.7

1,681.8

4,809.5

4,809.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.1

100.0

807.3

807.3

 

24 05

სსიპ – საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო

232.0

351.6

317.0

317.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

101.0

101.0

 

ხარჯები

232.0

232.0

317.0

317.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

232.0

232.0

 

სუბსიდიები

232.0

232.0

0.0

 

 

გრანტები

0.0

0.0

85.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

119.6

0.0

 

 

24 06

სსიპ – აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი

150.0

150.0

142.0

142.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

14.0

14.0

 

ხარჯები

150.0

150.0

142.0

142.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

142.0

142.0

 

სუბსიდიები

150.0

150.0

0.0

 

 

24 07

საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა)

5,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

5,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

5,000.0

0.0

0.0

 

 

24 08

ტერიტორიული ორგანოები

1,477.4

1,201.3

2,010.0

2,010.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157.0

128.0

128.0

128.0

 

ხარჯები

1,416.0

1,196.0

1,985.0

1,985.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

956.3

906.0

1,416.8

1,416.8

 

საქონელი და მომსახურება

415.0

281.1

533.2

533.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44.8

8.8

35.0

35.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.1

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.3

5.3

25.0

25.0

 

ვალდებულებების კლება

3.1

0.0

0.0

 

 

24 09

სსიპ – საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო

7,588.6

8,994.8

5,498.3

5,498.3

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

214.0

214.0

214.0

 

ხარჯები

3,320.5

4,138.4

3,998.3

3,998.3

0.0

შრომის ანაზღაურება

1,435.7

1,822.8

1,818.3

1,818.3

 

საქონელი და მომსახურება

1,716.9

2,190.7

2,040.0

2,040.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.8

25.0

30.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

152.0

100.0

110.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,268.1

4,856.4

1,500.0

1,500.0

 

24 10

სახელმწიფო პროგრამა ,,იაფი კრედიტი’’

62,439.0

2,494.5

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

29.8

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

29.8

0.0

0.0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

62,409.2

2,494.5

0.0

 

 

24 11

სახელმწიფოს 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული სამელიორაციო შპს-ების საწესდებო კაპიტალის გაზრდის ღონისძიებები

1,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,000.0

0.0

0.0

 

 

24 12

ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია

0.0

491.0

2,017.0

2,017.0

0.0

ხარჯები

0.0

491.0

2,017.0

2,017.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

190.0

307.0

307.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

301.0

1,710.0

1,710.0

 

24 13

ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექცია

707.8

769.4

717.6

717.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

84.0

84.0

57.0

57.0

0.0

ხარჯები

686.5

719.4

717.6

717.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

186.4

204.6

587.0

587.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

16.5

16.2

130.6

130.6

0.0

სუბსიდიები

480.0

497.3

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.2

50.0

0.0

0.0

0.0

24 14

ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია

2,205.6

3,088.0

3,002.0

3,002.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112.0

128.0

128.0

128.0

 

ხარჯები

2,153.2

2,889.1

2,992.0

2,992.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

1,748.2

2,236.0

2,219.4

2,219.4

 

საქონელი და მომსახურება

403.2

652.0

624.6

624.6

 

გრანტები

0.0

0.0

148.0

148.0

 

სხვა ხარჯები

1.8

1.1

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.9

198.9

10.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

2.6

0.0

0.0

 

 

24 15

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

12,596.5

10,494.8

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

3,573.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

3,573.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

9,023.1

10,494.8

0.0

0.0

0.0

24 15 02

ფოთის საზღვაო ნავსადგურის დამცავი მოლოს რეაბილიტაცია

12,596.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

3,573.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

3,573.4

0.0

0.0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

9,023.1

0.0

0.0

 

 

24 15 03

თბილისის აეროპორტის რადარით აღჭურვის კომპონენტი (საფრანგეთი)

0.0

10,494.8

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10,494.8

0.0

 

 

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

298,099.0

717,785.1

689,472.9

277,324.5

412,148.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

304.0

334.0

334.0

0.0

ხარჯები

80,803.0

291,757.1

125,227.5

104,370.7

20,856.8

შრომის ანაზღაურება

2,001.7

4,918.9

5,514.4

5,514.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

34,834.4

36,172.9

32,692.8

32,639.0

53.8

სუბსიდიები

41,616.5

131,571.0

43,297.8

22,894.8

20,403.0

გრანტები

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

16.2

48.4

55.0

55.0

0.0

სხვა ხარჯები

2,334.3

119,045.9

43,517.5

43,117.5

400.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208,740.9

415,549.7

555,572.5

166,033.8

389,538.7

ფინანსური აქტივების ზრდა

3,355.0

3,365.8

1,752.9

0.0

1,752.9

ვალდებულებების კლება

5,200.0

7,112.5

6,920.0

6,920.0

0.0

25 01

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი

0.0

5,207.2

3,743.0

3,743.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

112.0

126.0

126.0

 

ხარჯები

0.0

2,685.4

3,663.0

3,663.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

1,887.6

2,044.0

2,044.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

770.5

1,440.0

1,440.0

 

გრანტები

0.0

0.0

150.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

8.5

5.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

18.8

24.0

24.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2,521.8

80.0

80.0

 

25 02

რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები

0.0

0.0

18,582.5

18,582.5

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

18,582.5

18,582.5

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

18,582.5

18,582.5

 

25 03

სსიპ – წყლით უზრუნველყოფის რეგიონული განვითარების სააგენტო

0.0

485.4

250.7

192.5

58.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

16.0

16.0

 

ხარჯები

0.0

446.2

236.3

182.5

53.8

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

133.5

133.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

102.8

49.0

53.8

სუბსიდიები

0.0

257.2

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

189.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

39.2

14.4

10.0

4.4

25 04

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

272,337.1

509,192.1

511,993.8

209,824.9

302,168.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

192.0

192.0

192.0

0.0

ხარჯები

75,190.2

167,390.5

50,559.0

37,661.1

12,897.9

შრომის ანაზღაურება

2,001.7

3,031.3

3,336.9

3,336.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

34,834.4

35,402.4

31,150.0

31,150.0

0.0

სუბსიდიები

37,207.1

128,915.3

16,017.1

3,119.2

12,897.9

სოციალური უზრუნველყოფა

16.2

39.9

50.0

50.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,130.8

1.6

5.0

5.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191,946.9

334,689.1

454,514.8

165,243.8

289,271.0

ვალდებულებების კლება

5,200.0

7,112.5

6,920.0

6,920.0

0.0

25 04 01

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

170,425.9

173,795.6

166,629.8

166,629.8

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

192.0

192.0

192.0

0.0

ხარჯები

36,855.3

38,475.2

34,541.9

34,541.9

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,001.7

3,031.3

3,336.9

3,336.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

34,834.4

35,402.4

31,150.0

31,150.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

16.2

39.9

50.0

50.0

0.0

სხვა ხარჯები

3.0

1.6

5.0

5.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,370.6

128,207.9

125,167.9

125,167.9

0.0

ვალდებულებების კლება

5,200.0

7,112.5

6,920.0

6,920.0

0.0

25 04 01 01

 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი

3,034.1

5,779.0

5,966.9

5,966.9

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

192.0

192.0

192.0

 

ხარჯები

2,755.0

4,630.3

4,986.9

4,986.9

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,001.7

3,031.3

3,336.9

3,336.9

 

საქონელი და მომსახურება

734.2

1,557.5

1,595.0

1,595.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.2

39.9

50.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

1.6

5.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279.1

1,148.8

980.0

980.0

 

25 04 01 02

გზების მოვლა-შენახვის ხარჯები (მიმდინარე, პერიოდული შეკეთება, რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, მშენებლობა და შენახვა ზამთრის პერიოდში)

167,391.7

168,016.5

160,662.9

160,662.9

0.0

ხარჯები

34,100.2

33,844.9

29,555.0

29,555.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

34,100.2

33,844.9

29,555.0

29,555.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,091.5

127,059.1

124,187.9

124,187.9

0.0

ვალდებულებების კლება

5,200.0

7,112.5

6,920.0

6,920.0

0.0

25 04 01 02 01

გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია

114,624.0

117,080.8

122,077.9

122,077.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,624.0

117,080.8

122,077.9

122,077.9

 

25 04 01 02 02

გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში

25,494.1

25,819.3

22,055.0

22,055.0

0.0

ხარჯები

25,494.1

25,819.3

22,055.0

22,055.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

25,494.1

25,819.3

22,055.0

22,055.0

 

25 04 01 02 03

სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთის მეორე რიგის მშენებლობა

4,509.7

1,570.9

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,509.7

1,570.9

0.0

 

 

25 04 01 02 04

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ნატახტარი-აღაიანის 27–43 კმ მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია

6,007.0

1,255.5

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,007.0

1,255.5

0.0

 

 

25 04 01 02 05

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის სვენეთი-რიკოთის 80–143 კმ მონაკვეთის წინასაპროექტო კვლევის (ფიზიბილიტი) სამუშაოები

330.4

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330.4

0.0

0.0

 

 

25 04 01 02 06

ჭუბერი-საკენის ახალი მიმართულების საავტომობილო გზის მშენებლობა

240.4

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240.4

0.0

0.0

 

 

25 04 01 02 07

სხვა ხარჯები

500.0

916.3

800.0

800.0

0.0

ხარჯები

500.0

916.3

800.0

800.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

500.0

916.3

800.0

800.0

 

25 04 01 02 08

წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა

5,200.0

7,112.5

6,920.0

6,920.0

0.0

ვალდებულებების კლება

5,200.0

7,112.5

6,920.0

6,920.0

 

25 04 01 02 09

სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები

8,058.8

6,999.5

6,500.0

6,500.0

0.0

ხარჯები

8,039.2

6,999.5

6,500.0

6,500.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

8,039.2

6,999.5

6,500.0

6,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.6

0.0

0.0

 

 

25 04 01 02 10

კრედიტებისა და გრანტების მომსახურების ხარჯები

67.0

109.8

200.0

200.0

0.0

ხარჯები

67.0

109.8

200.0

200.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

67.0

109.8

200.0

200.0

 

25 04 01 02 12

საავტომობილო გზების მშენებლობა-განვითარების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და დეტალური პროექტირება

0.0

4,000.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4,000.0

0.0

 

 

25 04 01 02 13

თბილისის შემოსავლელი საავტომობილო გზის 15–21 კმ მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია

160.5

0.0

2,000.0

2,000.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.5

0.0

2,000.0

2,000.0

 

25 04 01 02 14

სოფელ ნარაზენსა და სოფელ საჯიჯაოს შორის მდინარე ჭანისწყალზე, აგრეთვე სოფელ ახუთსა და სოფელ ნოღას შორის მდინარე ცივზე ხიდების მშენებლობა

2,200.0

2,100.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,200.0

2,100.0

0.0

 

 

25 04 01 02 15

სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის მე-100           კმ-ზე მდინარე კუბისწყალზე ახალი ხიდის მშენებლობა

0.0

1,051.9

110.0

110.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,051.9

110.0

110.0

 

25 04 02

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

101,911.2

335,396.6

345,364.0

43,195.1

302,168.9

ხარჯები

38,334.9

128,915.3

16,017.1

3,119.2

12,897.9

სუბსიდიები

37,207.1

128,915.3

16,017.1

3,119.2

12,897.9

სხვა ხარჯები

1,127.8

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,576.3

206,481.2

329,346.9

40,075.9

289,271.0

25 04 02 01

,,ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს’’ (MCC)

34,461.8

121,082.7

147,773.3

5,488.3

142,285.0

ხარჯები

34,461.8

121,082.7

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

34,461.8

121,082.7

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

147,773.3

5,488.3

142,285.0

25 04 02 01 01

გზების რეაბილიტაციის პროექტი

34,461.8

121,082.7

147,773.3

5,488.3

142,285.0

ხარჯები

34,461.8

121,082.7

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

34,461.8

121,082.7

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

147,773.3

5,488.3

142,285.0

25 04 02 02

ინფრასტრუქტურის ინვესტიციების მოსამზადებელი პროექტი (აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის კომპონენტი) (WB)

538.3

240.4

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

538.3

240.4

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

240.4

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

538.3

0.0

0.0

 

 

25 04 02 03

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი I (WB)

18,177.7

2,138.9

25,089.0

5,169.0

19,920.0

ხარჯები

1,397.7

505.5

1,481.0

339.0

1,142.0

სუბსიდიები

1,397.7

505.5

1,481.0

339.0

1,142.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,779.9

1,633.3

23,608.0

4,830.0

18,778.0

25 04 02 04

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი II (WB)

34,939.0

90,858.9

7,921.5

2,677.9

5,243.6

ხარჯები

753.0

4,055.5

1,179.4

635.4

544.0

სუბსიდიები

753.0

4,055.5

1,179.4

635.4

544.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,186.0

86,803.4

6,742.1

2,042.5

4,699.6

25 04 02 05

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (WB)

0.0

53,256.7

53,285.1

7,253.1

46,032.0

ხარჯები

0.0

617.2

5,263.9

843.9

4,420.0

სუბსიდიები

0.0

617.2

5,263.9

843.9

4,420.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

52,639.6

48,021.2

6,409.2

41,612.0

25 04 02 06

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი (WB)

5,312.8

59,585.7

52,779.1

12,907.7

39,871.4

ხარჯები

594.6

2,288.7

3,575.9

1,140.9

2,435.0

სუბსიდიები

594.6

2,288.7

3,575.9

1,140.9

2,435.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,718.3

57,297.0

49,203.2

11,766.8

37,436.4

25 04 02 07

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტი – ფაზა II

589.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

589.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

589.5

0.0

0.0

 

 

25 04 02 08

ზოგიერთი სახელმწიფო გზის რეაბილიტაცია (BTC CO, SCP CO)

7,892.1

3,536.6

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,892.1

3,536.6

0.0

 

 

25 04 02 09

ვაზიანი-გომბორი-თელავის გზის პროექტი (WB)

0.0

4,696.8

27,989.4

2,439.9

25,549.5

ხარჯები

0.0

125.4

1,769.5

160.0

1,609.5

სუბსიდიები

0.0

125.4

1,769.5

160.0

1,609.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4,571.4

26,219.9

2,279.9

23,940.0

25 04 02 10

ჩოლოქი-სარფის გზის ახალი მიმართულება
(ქ. ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)

0.0

0.0

30,459.2

7,259.2

23,200.0

ხარჯები

0.0

0.0

2,680.0

0.0

2,680.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

2,680.0

0.0

2,680.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

27,779.2

7,259.2

20,520.0

25 04 02 11

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

0.0

0.0

67.4

0.0

67.4

ხარჯები

0.0

0.0

67.4

0.0

67.4

სუბსიდიები

0.0

0.0

67.4

0.0

67.4

25 05

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

25,761.9

201,649.8

154,366.3

44,749.8

109,616.5

ხარჯები

5,612.8

119,984.4

51,650.1

44,049.8

7,600.3

სუბსიდიები

4,409.4

2,077.9

8,161.6

961.3

7,200.3

სხვა ხარჯები

1,203.5

117,906.5

43,488.5

43,088.5

400.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,794.1

78,299.6

100,963.3

700.0

100,263.3

ფინანსური აქტივების ზრდა

3,355.0

3,365.8

1,752.9

0.0

1,752.9

25 05 01

ალგეთისა და სიონის წყალსაცავების რეაბილიტაციის ღონისძიება

4,038.1

812.1

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,038.1

812.1

0.0

 

 

25 05 02

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური სერვისების განვითარების პროექტების ფარგლებში განსახორციელებელი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებებისა და საინჟინრო პროექტების მომზადება

1,203.5

4,606.9

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,203.5

4,606.9

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,203.5

4,606.9

0.0

 

 

25 05 03

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები

0.0

34,326.7

7,400.0

7,400.0

0.0

ხარჯები

0.0

34,326.7

7,400.0

7,400.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

34,326.7

7,400.0

7,400.0

 

25 05 04

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

20,520.3

161,904.1

146,966.3

37,349.8

109,616.5

ხარჯები

4,409.4

81,050.8

44,250.1

36,649.8

7,600.3

სუბსიდიები

4,409.4

2,077.9

8,161.6

961.3

7,200.3

სხვა ხარჯები

0.0

78,972.9

36,088.5

35,688.5

400.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,756.0

77,487.5

100,963.3

700.0

100,263.3

ფინანსური აქტივების ზრდა

3,355.0

3,365.8

1,752.9

0.0

1,752.9

25 05 04 01

მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის II პროექტი

1,027.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,027.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,027.0

0.0

0.0

 

 

25 05 04 02

სოციალური ინვესტიციების II პროექტი

1,046.1

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

992.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

992.3

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

0.0

0.0

 

 

25 05 04 03

ირიგაციისა და დრენაჟის მომხმარებელთა ორგანიზაციების განვითარების პროექტი (WB)

14,913.1

5,023.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

2,210.9

693.3

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,210.9

693.3

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,702.2

4,329.6

0.0

 

 

25 05 04 04

ფოთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (EBRD)

3,311.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

3,311.9

0.0

0.0

 

 

25 05 04 05

ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (EBRD)

43.1

3,365.8

652.9

0.0

652.9

ფინანსური აქტივების ზრდა

43.1

3,365.8

652.9

 

652.9

25 05 04 06

განახლებადი ენერგიის განვითარების პროგრამა (KFW)

19.1

0.0

4,000.0

0.0

4,000.0

ხარჯები

19.1

0.0

4,000.0

0.0

4,000.0

სუბსიდიები

19.1

0.0

4,000.0

 

4,000.0

25 05 04 07

ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

500.0

0.0

500.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

500.0

 

500.0

25 05 04 08

ბორჯომის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (EBRD)

0.0

0.0

600.0

0.0

600.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

600.0

 

600.0

25 05 04 09

მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (ADB)

0.0

43,011.5

12,572.4

292.4

12,280.0

ხარჯები

0.0

1,114.5

1,882.4

282.4

1,600.0

სუბსიდიები

0.0

1,114.5

1,882.4

282.4

1,600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

41,896.9

10,690.0

10.0

10,680.0

25 05 04 10

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB)

160.1

29,829.9

16,410.0

320.0

16,090.0

ხარჯები

160.1

218.1

430.3

310.0

120.3

სუბსიდიები

160.1

218.1

430.3

310.0

120.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

29,611.8

15,979.7

10.0

15,969.7

25 05 04 11

დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი)

0.0

78,928.9

35,500.0

35,500.0

0.0

ხარჯები

0.0

78,928.9

35,500.0

35,500.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

78,928.9

35,500.0

35,500.0

 

25 05 04 12

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KFW)

0.0

96.0

780.3

300.3

480.0

ხარჯები

0.0

96.0

780.3

300.3

480.0

სუბსიდიები

0.0

52.0

191.8

111.8

80.0

სხვა ხარჯები

0.0

44.0

588.5

188.5

400.0

25 05 04 13

მუნიციპალური მომსახურების განვითარების მეორე პროექტი (ADB)

0.0

1,649.1

30,666.3

277.1

30,389.2

ხარჯები

0.0

0.0

1,647.1

247.1

1,400.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

1,647.1

247.1

1,400.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,649.1

29,019.2

30.0

28,989.2

25 05 04 15

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)

0.0

0.0

40,294.4

110.0

40,184.4

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

10.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

40,284.4

100.0

40,184.4

25 05 04 16

გადაუდებელი რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროექტი

0.0

0.0

4,100.0

550.0

3,550.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

4,100.0

550.0

3,550.0

25 05 04 17

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

0.0

0.0

690.0

0.0

690.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

690.0

 

690.0

25 05 04 18

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა I (ADB)

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

100.0

 

100.0

25 05 04 19

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID)

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

100.0

 

100.0

25 06

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

0.0

1,250.6

536.6

231.8

304.8

ხარჯები

0.0

1,250.6

536.6

231.8

304.8

სუბსიდიები

0.0

320.6

536.6

231.8

304.8

სხვა ხარჯები

0.0

930.0

0.0

0.0

0.0

25 06 01

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში (EC, პოლონეთი, GTZ)

0.0

320.6

111.8

111.8

0.0

ხარჯები

0.0

320.6

111.8

111.8

0.0

სუბსიდიები

0.0

320.6

111.8

111.8

0.0

25 06 02

ადგილობრივი მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა (UNDP)

0.0

930.0

424.8

120.0

304.8

ხარჯები

0.0

930.0

424.8

120.0

304.8

სუბსიდიები

0.0

0.0

424.8

120.0

304.8

სხვა ხარჯები

0.0

930.0

0.0

 

 

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

51,541.0

71,259.4

47,594.3

45,300.0

2,294.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,431.0

1,146.0

2,057.0

2,057.0

0.0

ხარჯები

45,649.4

52,250.5

33,337.3

31,406.3

1,931.0

შრომის ანაზღაურება

21,642.8

18,303.2

24,067.9

24,051.5

16.4

საქონელი და მომსახურება

13,690.2

18,902.6

8,478.1

6,568.2

1,909.9

სუბსიდიები

9,793.6

14,526.6

4.7

0.0

4.7

სოციალური უზრუნველყოფა

170.1

109.5

114.6

114.6

0.0

სხვა ხარჯები

352.8

408.5

672.0

672.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,725.6

18,103.0

14,257.0

13,893.7

363.3

ვალდებულებების კლება

166.0

905.9

0.0

0.0

0.0

26 01

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი

15,762.2

32,491.7

20,478.0

20,478.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

294.0

316.0

316.0

316.0

 

ხარჯები

14,211.3

22,148.9

8,654.5

8,654.5

0.0

შრომის ანაზღაურება

4,121.7

3,864.9

4,233.0

4,233.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,916.7

18,033.8

4,309.5

4,309.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

132.9

58.0

60.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

39.9

192.2

52.0

52.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,384.9

9,486.7

11,823.5

11,823.5

 

ვალდებულებების კლება

166.0

856.1

0.0

 

 

26 02

სსიპ – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

70.0

70.0

310.0

310.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

42.0

42.0

 

ხარჯები

70.0

70.0

233.2

233.2

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

187.9

187.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

45.3

45.3

 

სუბსიდიები

70.0

70.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

76.8

76.8

 

26 03

სახელმწიფო რეესტრის მწარმოებელი ტერიტორიული ორგანოების სახელმწიფო რეგისტრაციის სამსახური

146.2

0.0

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

146.2

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

146.2

0.0

0.0

 

 

26 04

სსიპ – აღსრულების ეროვნული ბიურო

3,447.4

3,656.3

2,458.8

2,458.8

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

285.0

0.0

271.0

271.0

 

ხარჯები

3,199.2

3,162.6

2,458.8

2,458.8

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,366.1

0.0

2,393.8

2,393.8

 

საქონელი და მომსახურება

773.1

0.0

50.0

50.0

 

სუბსიდიები

0.0

3,162.6

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.4

0.0

15.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

52.5

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

248.2

493.7

0.0

0.0

 

26 05

საქართველოს პროკურატურა

20,304.4

15,585.0

16,081.2

16,081.2

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

830.0

830.0

830.0

830.0

 

ხარჯები

18,299.3

15,575.0

16,071.2

16,071.2

0.0

შრომის ანაზღაურება

15,008.8

14,438.3

14,141.2

14,141.2

 

საქონელი და მომსახურება

3,000.4

868.8

1,300.0

1,300.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29.7

51.6

30.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

260.4

216.3

600.0

600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,005.2

10.0

10.0

10.0

 

26 06

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივი

1,501.0

1,522.3

3,740.0

3,740.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

573.0

573.0

 

ხარჯები

1,183.4

1,251.0

3,059.6

3,059.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

2,500.0

2,500.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

530.0

530.0

 

სუბსიდიები

1,183.4

1,251.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

9.6

9.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

20.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

317.6

271.3

680.4

680.4

 

26 07

სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

0.0

168.0

1.0

1.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

1.0

1.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

168.0

0.0

 

 

26 08

სსიპ – თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიურო

358.7

191.3

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

348.7

191.3

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

348.7

191.3

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

0.0

0.0

 

 

26 09

სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო

8,706.9

16,478.6

3,150.4

1,001.0

2,149.4

ხარჯები

6,947.3

8,843.4

1,840.6

1.0

1,839.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

16.4

 

16.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1,819.5

1.0

1,818.5

სუბსიდიები

6,947.3

8,843.4

4.7

 

4.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,759.6

7,635.2

1,309.8

1,000.0

309.8

26 10

სსიპ – საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

49.9

100.0

684.9

540.0

144.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

8.0

8.0

 

ხარჯები

49.9

61.9

378.4

287.0

91.4

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

122.6

122.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

255.8

164.4

91.4

სუბსიდიები

49.9

61.9

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

38.1

306.5

253.0

53.5

26 11

ყოფილი მიწის მართვის დეპარტამენტის დავალიანება

0.0

49.9

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

49.9

0.0

 

 

26 12

სსიპ – მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

0.0

0.0

690.0

690.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

17.0

17.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

640.0

640.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

473.0

473.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

167.0

167.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

50.0

50.0

 

26 13

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

1,194.2

946.3

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,194.2

946.3

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,194.2

946.3

0.0

0.0

0.0

26 13 01

მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სისტემის ჩამოყალიბება – I პროექტი (მათ შორის, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა) (KFW)

419.8

259.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

419.8

259.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

419.8

259.0

0.0

 

 

26 13 02

მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სისტემის ჩამოყალიბება – II პროექტი (მათ შორის, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა) (KFW)

774.4

687.4

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

774.4

687.4

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

774.4

687.4

0.0

 

 

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

98,475.5

118,906.5

125,359.1

124,681.6

677.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,677.0

4,777.0

4,598.0

4,598.0

0.0

ხარჯები

72,144.9

83,520.9

91,502.9

90,880.3

622.6

შრომის ანაზღაურება

26,973.4

32,798.3

34,229.6

34,161.8

67.8

საქონელი და მომსახურება

39,379.6

45,029.4

54,430.2

54,011.9

418.3

სუბსიდიები

2,710.4

3,128.2

363.4

251.6

111.8

სოციალური უზრუნველყოფა

214.9

195.6

180.0

180.0

0.0

სხვა ხარჯები

2,866.6

2,369.4

2,299.7

2,275.0

24.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,330.6

35,276.1

33,856.2

33,801.3

54.9

ვალდებულებების კლება

0.0

109.5

0.0

0.0

0.0

27 01

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს აპარატი

0.0

4,402.7

4,600.0

4,600.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

126.0

121.0

121.0

 

ხარჯები

0.0

3,904.8

4,278.7

4,278.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

1,794.1

1,830.3

1,830.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1,083.7

1,403.4

1,403.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

16.9

25.0

25.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

1,010.2

1,020.0

1,020.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

497.9

321.3

321.3

 

27 02

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

93,731.8

108,723.4

109,648.3

109,630.0

18.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,537.0

4,511.0

4,110.0

4,110.0

 

ხარჯები

68,134.1

74,713.7

76,260.8

76,245.0

15.8

შრომის ანაზღაურება

25,878.4

29,779.4

29,000.0

29,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

39,180.4

43,401.0

45,860.8

45,845.0

15.8

სოციალური უზრუნველყოფა

209.2

174.5

150.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

2,866.1

1,358.8

1,250.0

1,250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,597.7

33,900.1

33,387.5

33,385.0

2.5

ვალდებულებების კლება

0.0

109.5

0.0

 

 

27 03

სსიპ – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

1,353.4

2,360.7

1,812.8

1,701.5

111.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

140.0

175.0

175.0

 

ხარჯები

1,300.4

1,774.2

1,771.1

1,661.5

109.6

შრომის ანაზღაურება

1,095.0

1,224.9

1,290.2

1,222.4

67.8

საქონელი და მომსახურება

199.3

544.7

470.9

429.1

41.8

სოციალური უზრუნველყოფა

5.7

4.2

5.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

0.4

0.4

5.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.0

586.6

41.7

40.0

1.7

27 04

სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

555.8

524.9

808.6

447.9

360.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

11.0

11.0

 

ხარჯები

411.0

486.5

808.6

447.9

360.7

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

150.8

150.8

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

657.8

297.1

360.7

სუბსიდიები

411.0

486.5

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144.8

38.4

0.0

 

 

27 05

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური

2,834.6

2,894.7

2,560.9

2,560.9

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

181.0

181.0

 

ხარჯები

2,299.4

2,641.7

2,545.9

2,545.9

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

1,958.3

1,958.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

587.6

587.6

 

სუბსიდიები

2,299.4

2,641.7

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

535.1

253.1

15.0

15.0

 

27 06

ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში

0.0

0.0

5,540.4

5,489.7

50.7

ხარჯები

0.0

0.0

5,449.7

5,449.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

5,449.7

5,449.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

90.7

40.0

50.7

27 07

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

0.0

0.0

388.1

251.6

136.5

ხარჯები

0.0

0.0

388.1

251.6

136.5

სუბსიდიები

0.0

0.0

363.4

251.6

111.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

24.7

0.0

24.7

27 07 01

იურიდიული დახმარების სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერების პროექტი (UNDP)

0.0

0.0

388.1

251.6

136.5

ხარჯები

0.0

0.0

388.1

251.6

136.5

სუბსიდიები

0.0

0.0

363.4

251.6

111.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

24.7

0.0

24.7

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

57,177.5

66,104.7

69,244.6

69,244.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

559.0

608.0

612.0

612.0

0.0

ხარჯები

54,847.7

64,410.3

68,778.1

68,778.1

0.0

შრომის ანაზღაურება

4,731.9

4,970.9

4,558.8

4,558.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

45,548.9

54,287.0

59,119.4

59,119.4

0.0

სუბსიდიები

106.5

73.3

0.0

0.0

0.0

გრანტები

4,376.1

5,014.6

5,014.9

5,014.9

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

24.4

36.7

40.0

40.0

0.0

სხვა ხარჯები

59.9

27.8

45.0

45.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,329.8

1,634.5

466.5

466.5

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

59.9

0.0

0.0

0.0

28 01

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი

11,464.7

11,091.5

9,097.1

9,097.1

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

269.0

272.0

274.0

274.0

 

ხარჯები

9,134.9

9,397.0

8,630.6

8,630.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

4,731.9

4,970.9

4,522.8

4,522.8

 

საქონელი და მომსახურება

4,318.7

4,361.6

4,022.8

4,022.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.4

36.7

40.0

40.0

 

სხვა ხარჯები

59.9

27.8

45.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,329.8

1,634.5

466.5

466.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

59.9

0.0

 

 

28 02

საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები)

41,230.2

49,925.3

55,056.8

55,056.8

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

290.0

336.0

336.0

336.0

 

ხარჯები

41,230.2

49,925.3

55,056.8

55,056.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

41,230.2

49,925.3

55,056.8

55,056.8

 

28 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანების ხარჯები

4,376.1

5,014.6

5,014.9

5,014.9

0.0

ხარჯები

4,376.1

5,014.6

5,014.9

5,014.9

0.0

გრანტები

4,376.1

5,014.6

5,014.9

5,014.9

 

28 04

სსიპ – საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო

70.5

73.3

75.8

75.8

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

2.0

2.0

 

ხარჯები

70.5

73.3

75.8

75.8

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

36.0

36.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

39.8

39.8

 

სუბსიდიები

70.5

73.3

0.0

 

 

28 05

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28 05 01

ჩინეთის მთავრობის გრანტი ჩინეთში საქართველოს საელჩოსათვის

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

36.0

0.0

0.0

 

 

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

1,547,847.1

869,689.2

748,721.9

745,673.5

3,048.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,800.0

37,800.0

38,281.0

38,281.0

0.0

ხარჯები

1,337,161.6

725,295.3

594,671.0

591,691.4

2,979.6

შრომის ანაზღაურება

343,047.7

342,839.4

338,721.4

338,721.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

979,191.3

358,467.0

247,494.7

244,629.6

2,865.1

სუბსიდიები

7,724.1

8,869.9

1,222.1

1,109.6

112.5

გრანტები

4.5

3.0

3.2

3.2

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,168.9

2,903.2

2,569.5

2,569.5

0.0

სხვა ხარჯები

4,025.2

12,212.8

4,660.1

4,658.1

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210,610.5

144,391.3

77,800.9

77,732.1

68.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

76,250.0

76,250.0

0.0

ვალდებულებების კლება

75.0

2.6

0.0

0.0

0.0

29 01

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბი

1,519,407.1

860,144.4

738,730.5

736,676.9

2,053.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,800.0

37,800.0

37,800.0

37,800.0

 

ხარჯები

1,326,522.5

716,425.4

585,010.5

582,956.9

2,053.6

შრომის ანაზღაურება

343,047.7

342,839.4

334,591.6

334,591.6

 

საქონელი და მომსახურება

976,191.3

358,467.0

243,249.7

241,196.1

2,053.6

სუბსიდიები

85.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები

4.5

3.0

3.2

3.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,168.9

2,903.2

2,516.0

2,516.0

 

სხვა ხარჯები

4,025.2

12,212.8

4,650.0

4,650.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192,809.5

143,716.4

77,470.0

77,470.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

76,250.0

76,250.0

 

ვალდებულებების კლება

75.0

2.6

0.0

 

 

29 02

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

10,576.9

9,544.7

9,991.4

8,996.6

994.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

481.0

481.0

0.0

ხარჯები

7,639.1

8,869.9

9,660.5

8,734.5

926.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

4,129.8

4,129.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

4,245.0

3,433.5

811.5

სუბსიდიები

7,639.1

8,869.9

1,222.1

1,109.6

112.5

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

53.5

53.5

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

10.1

8.1

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,937.8

674.8

330.9

262.1

68.8

29 02 01

სსიპ – საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

8,979.2

7,395.6

6,249.0

6,249.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

427.0

427.0

 

ხარჯები

6,102.4

6,834.8

6,079.0

6,079.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

3,729.0

3,729.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

2,310.0

2,310.0

 

სუბსიდიები

6,102.4

6,834.8

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

40.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,876.8

560.8

170.0

170.0

 

29 02 02

სსიპ – სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა’’

474.4

917.6

2,617.0

1,624.1

992.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

54.0

54.0

 

ხარჯები

446.4

828.1

2,470.0

1,545.9

924.1

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

400.8

400.8

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1,933.1

1,123.5

809.6

სუბსიდიები

446.4

828.1

112.5

 

112.5

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

13.5

13.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

10.1

8.1

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.0

89.5

147.0

78.2

68.8

29 02 03

სსიპ – საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

0.0

108.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

97.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

97.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.0

0.0

 

 

29 02 04

სსიპ – გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

290.2

290.4

292.3

290.4

1.9

ხარჯები

273.4

280.4

282.3

280.4

1.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.9

 

1.9

სუბსიდიები

273.4

280.4

280.4

280.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.8

10.0

10.0

10.0

 

29 02 05

სსიპ – რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი

163.9

163.9

163.9

163.9

0.0

ხარჯები

159.2

161.9

161.5

161.5

0.0

სუბსიდიები

159.2

161.9

161.5

161.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

2.0

2.4

2.4

 

29 02 06

სსიპ – ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

430.2

430.2

430.2

430.2

0.0

ხარჯები

420.2

430.2

430.2

430.2

0.0

სუბსიდიები

420.2

430.2

430.2

430.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

0.0

0.0

 

 

29 02 07

სსიპ – სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

187.3

187.3

187.3

187.3

0.0

ხარჯები

185.8

185.8

185.8

185.8

0.0

სუბსიდიები

185.8

185.8

185.8

185.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

1.5

1.5

1.5

 

29 02 08

სსიპ – ინსტიტუტი ,,ოპტიკა’’

51.7

51.7

51.7

51.7

0.0

ხარჯები

51.7

51.7

51.7

51.7

0.0

სუბსიდიები

51.7

51.7

51.7

51.7

 

29 03

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა

17,863.1

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

3,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

3,000.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,863.1

0.0

0.0

 

 

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

739,264.8

573,373.2

550,085.6

548,000.0

2,085.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,227.0

27,000.0

28,532.0

28,532.0

0.0

ხარჯები

456,197.9

451,464.5

483,491.3

481,555.0

1,936.3

შრომის ანაზღაურება

259,110.1

290,454.6

322,703.8

322,703.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

179,148.6

137,644.6

150,233.5

148,300.2

1,933.3

სუბსიდიები

11,435.9

14,976.2

0.0

0.0

0.0

გრანტები

86.3

93.3

100.0

100.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,760.7

1,567.0

1,428.0

1,428.0

0.0

სხვა ხარჯები

4,656.3

6,728.8

9,026.0

9,023.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283,053.0

121,867.8

66,594.2

66,445.0

149.2

ვალდებულებების კლება

13.9

40.9

0.1

0.0

0.1

30 01

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია

725,288.7

557,745.5

532,658.6

530,575.6

2,083.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,227.0

27,000.0

27,000.0

27,000.0

 

ხარჯები

444,740.7

436,461.9

466,568.2

464,634.5

1,933.7

შრომის ანაზღაურება

259,110.1

290,454.6

311,342.4

311,342.4

 

საქონელი და მომსახურება

179,127.3

137,618.3

144,707.8

142,777.1

1,930.7

გრანტები

86.3

93.3

100.0

100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,760.7

1,567.0

1,400.0

1,400.0

 

სხვა ხარჯები

4,656.3

6,728.8

9,018.0

9,015.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280,548.0

121,264.5

66,090.3

65,941.1

149.2

ვალდებულებების კლება

0.0

19.1

0.1

0.0

0.1

30 02

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

13,976.0

15,627.7

17,427.0

17,424.4

2.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

1,532.0

1,532.0

0.0

ხარჯები

11,457.2

15,002.6

16,923.1

16,920.5

2.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

11,361.4

11,361.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

21.3

26.3

5,525.7

5,523.1

2.6

სუბსიდიები

11,435.9

14,976.2

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

28.0

28.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,504.9

603.3

503.9

503.9

0.0

ვალდებულებების კლება

13.9

21.8

0.0

0.0

0.0

30 02 01

სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

307.7

273.3

308.3

308.3

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

8.0

8.0

 

ხარჯები

307.7

263.3

278.3

278.3

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

135.4

135.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

139.9

139.9

 

სუბსიდიები

307.7

263.3

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

3.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.0

30.0

30.0

 

30 02 02

სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

2,872.6

4,157.9

4,063.0

4,060.4

2.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

62.0

62.0

 

ხარჯები

2,459.2

3,731.1

3,738.0

3,735.4

2.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

1,216.8

1,216.8

 

საქონელი და მომსახურება

21.3

26.3

2,521.2

2,518.6

2.6

სუბსიდიები

2,438.0

3,704.8

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399.5

405.0

325.0

325.0

 

ვალდებულებების კლება

13.9

21.8

0.0

 

 

30 02 03

სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

8,705.5

9,100.7

10,955.7

10,955.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

1,426.0

1,426.0

 

ხარჯები

6,812.5

8,950.8

10,866.6

10,866.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

9,544.3

9,544.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1,289.3

1,289.3

 

სუბსიდიები

6,812.5

8,950.8

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

28.0

28.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

5.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,893.0

149.9

89.1

89.1

 

30 02 04

სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

2,070.0

2,095.7

2,100.0

2,100.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

36.0

36.0

 

ხარჯები

1,857.5

2,057.3

2,040.2

2,040.2

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

464.9

464.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1,575.3

1,575.3

 

სუბსიდიები

1,857.5

2,057.3

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212.4

38.4

59.8

59.8

 

30 02 05

სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საფელდიეგერო სამსახური

20.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

20.2

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

20.2

0.0

0.0

 

 

31 00

საქართველოს დაზვერვის სამსახური

5,742.7

6,500.0

5,000.0

5,000.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130.0

160.0

160.0

160.0

 

ხარჯები

5,325.7

6,184.3

5,000.0

5,000.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,630.4

3,501.9

3,140.4

3,140.4

 

საქონელი და მომსახურება

2,624.9

2,577.8

1,700.5

1,700.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

15.9

24.0

24.0

 

სხვა ხარჯები

55.4

88.7

135.1

135.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417.0

315.7

0.0

 

 

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

457,213.8

488,658.8

552,913.4

540,143.9

12,769.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

543.0

535.0

786.0

786.0

0.0

ხარჯები

404,033.1

460,766.0

505,935.3

501,148.1

4,787.2

შრომის ანაზღაურება

5,373.1

5,398.3

9,886.6

9,859.5

27.1

საქონელი და მომსახურება

12,096.2

12,340.7

42,470.1

41,455.6

1,014.5

სუბსიდიები

56,777.8

54,866.2

41,594.6

37,849.0

3,745.6

გრანტები

59.2

87.7

100.0

100.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,867.3

4,667.3

2,257.0

2,257.0

0.0

სხვა ხარჯები

323,859.5

383,405.8

409,627.0

409,627.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,719.3

27,868.2

46,978.1

38,995.8

7,982.3

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,222.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

3,238.6

24.6

0.0

0.0

0.0

32 01

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი

9,293.1

4,806.1

7,592.6

6,444.3

1,148.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

210.0

198.0

198.0

198.0

 

ხარჯები

9,000.5

4,664.6

5,123.0

4,449.3

673.7

შრომის ანაზღაურება

2,877.7

2,898.9

2,834.8

2,834.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,619.7

1,648.2

2,186.2

1,535.5

650.7

სუბსიდიები

0.0

14.6

23.0

 

23.0

სოციალური უზრუნველყოფა

42.8

60.1

50.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

4,460.3

42.8

29.0

29.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

292.0

138.6

2,469.6

1,995.0

474.6

ვალდებულებების კლება

0.6

3.0

0.0

 

 

32 02

განათლების რესურსცენტრები

3,558.8

3,787.2

4,225.4

4,225.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

333.0

337.0

337.0

337.0

 

ხარჯები

3,538.9

3,785.6

4,225.4

4,225.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,495.4

2,499.4

2,318.4

2,318.4

 

საქონელი და მომსახურება

767.8

1,249.8

1,900.0

1,900.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.3

9.1

7.0

7.0

 

სხვა ხარჯები

267.4

27.2

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.2

1.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

6.6

0.6

0.0

 

 

32 03

სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

432.7

578.8

850.0

850.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

42.0

42.0

 

ხარჯები

413.9

564.2

800.0

800.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

582.0

582.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

212.3

212.3

 

სუბსიდიები

413.9

564.2

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

5.7

5.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.8

14.7

50.0

50.0

 

32 04

სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრი

6,443.3

7,387.4

8,480.0

8,480.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

48.0

48.0

0.0

ხარჯები

5,964.9

6,637.4

7,480.0

7,480.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

1,347.6

1,347.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

4,300.1

1,387.9

6,117.4

6,117.4

0.0

სუბსიდიები

1,664.8

5,249.6

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

15.0

15.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

478.4

750.0

1,000.0

1,000.0

0.0

32 04 01

სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი

1,916.5

1,731.3

2,127.6

2,127.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

48.0

48.0

 

ხარჯები

1,664.8

1,731.3

2,127.6

2,127.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

1,347.6

1,347.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

765.0

765.0

 

სუბსიდიები

1,664.8

1,731.3

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

15.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251.7

0.0

0.0

 

 

32 04 02

სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროგრამები

4,526.8

5,656.2

6,352.4

6,352.4

0.0

ხარჯები

4,300.1

4,906.2

5,352.4

5,352.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

4,300.1

1,387.9

5,352.4

5,352.4

 

სუბსიდიები

0.0

3,518.3

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226.7

750.0

1,000.0

1,000.0

 

32 05

სსიპ – ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

1,763.7

1,299.5

2,312.1

2,000.0

312.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

19.0

19.0

0.0

ხარჯები

1,732.0

1,280.9

2,236.1

1,930.0

306.1

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

434.4

434.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

297.1

1,798.7

1,492.6

306.1

სუბსიდიები

1,462.4

983.3

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

269.6

0.6

3.0

3.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.7

18.6

76.0

70.0

6.0

32 05 01

სსიპ – ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის აპარატი

258.6

356.5

929.1

617.0

312.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

19.0

19.0

 

ხარჯები

258.6

337.9

853.1

547.0

306.1

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

434.4

434.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

415.7

109.6

306.1

სუბსიდიები

258.6

337.9

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

3.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

18.6

76.0

70.0

6.0

32 05 02

სსიპ – ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის პროგრამები

1,505.0

943.0

1,303.0

1,303.0

0.0

ხარჯები

1,473.4

943.0

1,303.0

1,303.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

297.1

1,303.0

1,303.0

 

სუბსიდიები

1,203.7

645.4

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

269.6

0.6

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.7

0.0

0.0

 

 

32 05 03

მულტილინგვური სწავლების პროგრამა

0.0

0.0

80.0

80.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

80.0

80.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

80.0

80.0

 

32 06

სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

800.3

2,425.9

10,468.0

10,468.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

ხარჯები

739.4

2,372.5

10,418.0

10,418.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

500.3

500.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

313.2

1,559.4

9,916.2

9,916.2

0.0

სუბსიდიები

426.2

813.1

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

1.5

1.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.0

53.4

50.0

50.0

0.0

32 06 01

სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი

426.2

580.4

650.0

650.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

25.0

25.0

 

ხარჯები

426.2

546.1

650.0

650.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

500.3

500.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

148.2

148.2

 

სუბსიდიები

426.2

546.1

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

1.5

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

34.3

0.0

 

 

32 06 02

სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები

374.2

1,845.5

9,000.0

9,000.0

0.0

ხარჯები

313.2

1,826.5

8,950.0

8,950.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

313.2

1,559.4

8,950.0

8,950.0

 

სუბსიდიები

0.0

267.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.0

19.1

50.0

50.0

 

32 06 03

პროგრამა ,,კვალიფიციური ქართული ენის სპეციალისტები ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლებში’’

0.0

0.0

818.0

818.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

818.0

818.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

818.0

818.0

 

32 07

სსიპ – ეროვნული პროფესიული სააგენტო

535.1

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

517.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

407.5

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

109.9

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.6

0.0

0.0

 

 

32 08

სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

457.7

305.1

353.6

353.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

19.0

19.0

 

ხარჯები

354.3

255.6

303.6

303.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

153.6

153.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

100.0

100.0

 

სუბსიდიები

308.7

254.6

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

45.6

1.0

50.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103.4

49.5

50.0

50.0

 

32 09

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები

280,729.1

318,757.2

338,741.7

338,741.7

0.0

ხარჯები

280,729.1

318,757.2

338,741.7

338,741.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

13.1

15.0

15.0

0.0

სხვა ხარჯები

280,729.1

318,744.1

338,726.7

338,726.7

0.0

32 09 01

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება

268,615.3

300,257.5

320,051.7

320,051.7

0.0

ხარჯები

268,615.3

300,257.5

320,051.7

320,051.7

0.0

სხვა ხარჯები

268,615.3

300,257.5

320,051.7

320,051.7

 

32 09 02

საჯარო სკოლების და ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის დაზღვევა

12,113.8

18,499.7

18,690.0

18,690.0

0.0

ხარჯები

12,113.8

18,499.7

18,690.0

18,690.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

13.1

15.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

12,113.8

18,486.6

18,675.0

18,675.0

 

32 10

 პროგრამა ,,ბავშვზე ზრუნვა’’

11,257.1

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

11,175.5

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,686.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

7,209.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,096.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

183.6

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.7

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

32 10 01

ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიული ფორმების პროგრამა

4,113.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

4,112.5

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,686.9

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

146.0

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,096.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

183.6

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

0.0

 

 

32 10 02

ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სააღმზრდელო და სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა

7,143.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

7,063.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

7,063.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.9

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

4.9

0.0

0.0

 

 

32 11

პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

8,412.6

8,473.6

9,295.9

9,295.9

0.0

ხარჯები

8,303.7

8,295.4

8,970.4

8,970.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

2.0

142.7

721.1

721.1

 

სუბსიდიები

8,301.7

8,152.7

8,151.3

8,151.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

98.0

98.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.2

171.6

325.5

325.5

 

ვალდებულებების კლება

55.6

6.6

0.0

 

 

32 12

უმაღლესი საგანმანათლებლო/კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა

48,050.4

53,356.9

56,538.1

56,538.1

0.0

ხარჯები

37,593.9

47,221.7

51,019.7

51,019.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

301.3

347.1

4,404.9

4,404.9

0.0

სუბსიდიები

15,395.0

18,031.4

11,711.3

11,711.3

0.0

სხვა ხარჯები

21,897.5

28,843.1

34,903.5

34,903.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,442.9

6,135.2

5,518.4

5,518.4

0.0

ვალდებულებების კლება

13.7

0.0

0.0

0.0

0.0

32 12 01

უმაღლესი საგანმანათლებლო/კვლევითი პროგრამა

16,514.6

18,874.0

17,338.1

17,338.1

0.0

ხარჯები

16,434.0

18,653.6

16,169.7

16,169.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

4,154.9

4,154.9

 

სუბსიდიები

15,395.0

18,031.4

11,711.3

11,711.3

 

სხვა ხარჯები

1,039.0

622.2

303.5

303.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.9

220.3

1,168.4

1,168.4

 

ვალდებულებების კლება

13.7

0.0

0.0

 

 

32 12 02

სახელმწიფო სასწავლო გრანტი

20,858.6

27,720.2

32,100.0

32,100.0

0.0

ხარჯები

20,858.6

27,720.2

32,100.0

32,100.0

0.0

სხვა ხარჯები

20,858.6

27,720.2

32,100.0

32,100.0

 

32 12 03

საუნივერსიტეტო კურიკულუმის განვითარების პროგრამა

98.4

93.1

100.0

100.0

0.0

ხარჯები

95.2

93.1

100.0

100.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

95.2

93.1

100.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

0.0

0.0

 

 

32 12 04

საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა

10,578.9

6,168.9

4,500.0

4,500.0

0.0

ხარჯები

206.1

254.0

150.0

150.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

206.1

254.0

150.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,372.8

5,914.9

4,350.0

4,350.0

 

32 12 05

სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი

0.0

500.8

2,500.0

2,500.0

0.0

ხარჯები

0.0

500.8

2,500.0

2,500.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

500.8

2,500.0

2,500.0

 

32 13

სამეცნიერო კვლევების პროგრამა

29,385.9

37,630.3

41,224.7

41,101.1

123.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

40.0

40.0

0.0

ხარჯები

28,428.7

37,316.3

40,382.6

40,260.7

121.9

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

890.5

863.4

27.1

საქონელი და მომსახურება

212.4

420.4

1,532.2

1,474.5

57.7

სუბსიდიები

16,530.5

16,895.7

15,758.3

15,721.2

37.1

გრანტები

59.2

81.4

100.0

100.0

0.0

სხვა ხარჯები

11,626.6

19,918.8

22,101.6

22,101.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

952.9

300.1

842.1

840.4

1.7

ვალდებულებების კლება

4.3

13.9

0.0

0.0

0.0

32 13 01

სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

12,665.8

21,415.8

25,390.2

25,305.4

84.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

40.0

40.0

0.0

ხარჯები

12,630.2

21,398.4

24,845.2

24,760.4

84.8

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

890.5

863.4

27.1

საქონელი და მომსახურება

140.1

367.9

1,431.1

1,373.4

57.7

სუბსიდიები

807.3

1,535.8

372.0

372.0

0.0

გრანტები

56.2

75.6

100.0

100.0

0.0

სხვა ხარჯები

11,626.6

19,419.1

22,051.6

22,051.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.6

17.4

545.0

545.0

0.0

32 13 01 01

სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი

822.9

1,176.5

1,885.9

1,885.9

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

807.3

1,159.1

1,340.9

1,340.9

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

863.4

863.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

475.9

475.9

 

სუბსიდიები

807.3

1,159.1

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

1.6

1.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.6

17.4

545.0

545.0

 

32 13 01 02

სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები

11,842.9

20,239.3

23,304.3

23,219.5

84.8

ხარჯები

11,822.9

20,239.3

23,304.3

23,219.5

84.8

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

27.1

 

27.1

საქონელი და მომსახურება

140.1

367.9

955.2

897.5

57.7

სუბსიდიები

0.0

376.7

372.0

372.0

 

გრანტები

56.2

75.6

100.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

11,626.6

19,419.1

21,850.0

21,850.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

0.0

 

 

32 13 01 03

ახალგაზრდა მეცნიერთა გაცვლითი პროგრამები

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

150.0

150.0

 

32 13 01 04

ელექტრონული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

50.0

50.0

 

32 13 02

სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები

12,490.6

11,784.4

11,703.2

11,664.4

38.8

ხარჯები

12,302.8

11,678.6

11,601.3

11,564.2

37.1

სუბსიდიები

12,302.8

11,678.6

11,601.3

11,564.2

37.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183.5

92.0

101.9

100.2

1.7

ვალდებულებების კლება

4.3

13.9

0.0

0.0

0.0

32 13 02 01

სსიპ – თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი

113.2

113.4

113.5

113.5

0.0

ხარჯები

111.8

113.4

113.5

113.5

0.0

სუბსიდიები

111.8

113.4

113.5

113.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

0.0

 

 

32 13 02 02

სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

217.3

217.3

317.3

317.3

0.0

ხარჯები

209.4

217.3

317.3

317.3

0.0

სუბსიდიები

209.4

217.3

317.3

317.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

0.0

0.0

 

 

32 13 02 03

სსიპ – ფიტოპათოლოგიის ინსტიტუტი

57.8

57.8

57.8

57.8

0.0

ხარჯები

56.6

56.6

56.6

56.6

0.0

სუბსიდიები

56.6

56.6

56.6

56.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

1.2

1.2

1.2

 

32 13 02 04

სსიპ – მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი

20.6

20.6

20.6

20.6

0.0

ხარჯები

20.6

20.6

20.6

20.6

0.0

სუბსიდიები

20.6

20.6

20.6

20.6

 

32 13 02 05

სსიპ – ინსტიტუტი ,,ტალღა’’

43.7

43.7

43.7

43.7

0.0

ხარჯები

43.7

43.7

43.7

43.7

0.0

სუბსიდიები

43.7

43.7

43.7

43.7

 

32 13 02 06

სსიპ – ბიოტექნოლოგიის ცენტრი

55.4

55.4

55.4

55.4

0.0

ხარჯები

55.4

55.4

55.4

55.4

0.0

სუბსიდიები

55.4

55.4

55.4

55.4

 

32 13 02 07

სსიპ – ინსტიტუტი ,,ტექინფორმი’’

99.1

99.1

99.1

99.1

0.0

ხარჯები

99.1

99.1

99.1

99.1

0.0

სუბსიდიები

99.1

99.1

99.1

99.1

 

32 13 02 08

სსიპ – სოფლის მეურნეობის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი

80.2

80.4

80.4

80.4

0.0

ხარჯები

80.2

80.4

80.4

80.4

0.0

სუბსიდიები

80.2

80.4

80.4

80.4

 

32 13 02 09

სსიპ – კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი

295.6

295.6

295.6

295.6

0.0

ხარჯები

295.6

292.6

292.6

292.6

0.0

სუბსიდიები

295.6

292.6

292.6

292.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.0

3.0

3.0

 

32 13 02 10

სსიპ – ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი

256.2

254.0

256.2

256.2

0.0

ხარჯები

256.2

254.0

256.2

256.2

0.0

სუბსიდიები

256.2

254.0

256.2

256.2

 

32 13 02 11

სსიპ – ნიკო მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი

181.3

181.3

181.3

181.3

0.0

ხარჯები

181.3

179.3

179.3

179.3

0.0

სუბსიდიები

181.3

179.3

179.3

179.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

2.0

2.0

 

32 13 02 12

სსიპ – ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი

608.5

608.5

608.5

608.5

0.0

ხარჯები

608.5

608.5

608.5

608.5

0.0

სუბსიდიები

608.5

608.5

608.5

608.5

 

32 13 02 13

სსიპ – ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

438.7

438.7

438.7

438.7

0.0

ხარჯები

430.7

438.7

438.7

438.7

0.0

სუბსიდიები

430.7

438.7

438.7

438.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

0.0

0.0

 

 

32 13 02 14

სსიპ – საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია

397.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

393.6

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

393.6

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

0.0

0.0

 

 

32 13 02 15

სსიპ – მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი

0.0

397.6

397.6

397.6

0.0

ხარჯები

0.0

395.6

395.6

395.6

0.0

სუბსიდიები

0.0

395.6

395.6

395.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

2.0

2.0

 

32 13 02 16

სსიპ – ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი

260.3

245.0

260.3

260.3

0.0

ხარჯები

260.3

245.0

252.3

252.3

0.0

სუბსიდიები

260.3

245.0

252.3

252.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.0

8.0

 

32 13 02 17

სსიპ – ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი

231.1

231.1

231.1

231.1

0.0

ხარჯები

224.1

224.1

226.1

226.1

0.0

სუბსიდიები

224.1

224.1

226.1

226.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

7.0

5.0

5.0

 

32 13 02 18

სსიპ – ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი

82.4

82.6

82.6

82.6

0.0

ხარჯები

82.4

82.6

82.6

82.6

0.0

სუბსიდიები

82.4

82.6

82.6

82.6

 

32 13 02 19

სსიპ – ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

242.9

239.4

239.4

239.4

0.0

ხარჯები

242.9

239.4

239.4

239.4

0.0

სუბსიდიები

242.9

239.4

239.4

239.4

 

32 13 02 20

სსიპ – სეისმური მონიტორინგის ცენტრი

477.7

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

439.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

439.9

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.8

0.0

0.0

 

 

32 13 02 21

სსიპ – არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

277.0

277.1

277.2

277.2

0.0

ხარჯები

272.3

272.2

272.2

272.2

0.0

სუბსიდიები

272.3

272.2

272.2

272.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

4.9

5.0

5.0

 

32 13 02 22

სსიპ – კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი

160.9

229.4

157.9

157.9

0.0

ხარჯები

160.9

229.4

157.9

157.9

0.0

სუბსიდიები

160.9

229.4

157.9

157.9

 

32 13 02 23

სსიპ – პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

434.9

434.9

434.9

434.9

0.0

ხარჯები

430.4

431.9

431.9

431.9

0.0

სუბსიდიები

430.4

431.9

431.9

431.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

3.0

3.0

3.0

 

32 13 02 24

სსიპ – რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

397.8

396.2

416.2

396.2

20.0

ხარჯები

386.2

391.2

411.2

391.2

20.0

სუბსიდიები

386.2

391.2

411.2

391.2

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.6

5.0

5.0

5.0

 

32 13 02 25

სსიპ – იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

215.8

215.6

215.8

215.8

0.0

ხარჯები

213.9

215.6

215.8

215.8

0.0

სუბსიდიები

213.9

215.6

215.8

215.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0.0

0.0

 

 

32 13 02 26

სსიპ – თბილისის ბოტანიკური ბაღი და ბოტანიკის ინსტიტუტი

500.4

500.4

500.4

500.4

0.0

ხარჯები

500.4

495.4

495.4

495.4

0.0

სუბსიდიები

500.4

495.4

495.4

495.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

5.0

5.0

 

32 13 02 27

სსიპ – ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

175.2

166.2

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

175.2

166.2

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

175.2

166.2

0.0

0.0

 

32 13 02 28

სსიპ – წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი

148.7

168.7

168.7

168.7

0.0

ხარჯები

148.7

168.7

168.7

168.7

0.0

სუბსიდიები

148.7

168.7

168.7

168.7

 

32 13 02 29

სსიპ – ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი

248.5

248.5

267.3

248.5

18.8

ხარჯები

245.9

248.5

265.6

248.5

17.1

სუბსიდიები

245.9

248.5

265.6

248.5

17.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

0.0

1.7

 

1.7

32 13 02 30

სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი

415.7

415.9

415.9

415.9

0.0

ხარჯები

411.4

410.9

410.9

410.9

0.0

სუბსიდიები

411.4

410.9

410.9

410.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

5.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

4.3

0.0

0.0

 

 

32 13 02 31

სსიპ – ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი

241.0

241.0

241.0

241.0

0.0

ხარჯები

241.0

241.0

241.0

241.0

0.0

სუბსიდიები

241.0

241.0

241.0

241.0

 

32 13 02 32

სსიპ – სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

189.4

188.5

189.4

189.4

0.0

ხარჯები

184.4

185.5

186.4

186.4

0.0

სუბსიდიები

184.4

185.5

186.4

186.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

3.0

3.0

3.0

 

32 13 02 33

სსიპ – რადიობიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის ცენტრი

135.4

135.4

135.4

135.4

0.0

ხარჯები

131.4

133.4

133.4

133.4

0.0

სუბსიდიები

131.4

133.4

133.4

133.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

2.0

2.0

2.0

 

32 13 02 34

სსიპ – ზოოლოგიის ინსტიტუტი

185.2

49.6

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

182.4

49.6

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

182.4

49.6

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

0.0

 

 

32 13 02 35

სსიპ – სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

289.2

289.2

289.2

289.2

0.0

ხარჯები

282.5

282.5

289.2

289.2

0.0

სუბსიდიები

282.5

282.5

289.2

289.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

6.7

0.0

 

 

32 13 02 36

სსიპ – მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოლოგიური ფიზიკის ინსტიტუტი

138.6

148.5

138.6

138.6

0.0

ხარჯები

126.7

141.3

133.6

133.6

0.0

სუბსიდიები

126.7

141.3

133.6

133.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.8

0.0

5.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

7.2

0.0

 

 

32 13 02 37

სსიპ – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

339.0

318.2

319.0

319.0

0.0

ხარჯები

334.3

303.3

304.0

304.0

0.0

სუბსიდიები

334.3

303.3

304.0

304.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

14.9

15.0

15.0

 

32 13 02 38

სსიპ – შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

383.9

383.9

383.9

383.9

0.0

ხარჯები

360.9

368.9

368.9

368.9

0.0

სუბსიდიები

360.9

368.9

368.9

368.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.0

15.0

15.0

15.0

 

32 13 02 39

სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

398.5

448.5

550.0

550.0

0.0

ხარჯები

398.5

442.5

544.0

544.0

0.0

სუბსიდიები

398.5

442.5

544.0

544.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.0

6.0

6.0

 

32 13 02 40

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

324.2

324.4

324.4

324.4

0.0

ხარჯები

324.2

324.4

324.4

324.4

0.0

სუბსიდიები

324.2

324.4

324.4

324.4

 

32 13 02 41

სსიპ – პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი

190.9

190.9

190.9

190.9

0.0

ხარჯები

187.1

185.9

186.9

186.9

0.0

სუბსიდიები

187.1

185.9

186.9

186.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

5.0

4.0

4.0

 

32 13 02 42

სსიპ – ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

41.0

41.0

41.0

41.0

0.0

ხარჯები

36.9

37.0

37.0

37.0

0.0

სუბსიდიები

36.9

37.0

37.0

37.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

4.0

4.0

4.0

 

32 13 02 43

სსიპ – მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი

333.9

334.0

334.0

334.0

0.0

ხარჯები

333.9

334.0

334.0

334.0

0.0

სუბსიდიები

333.9

334.0

334.0

334.0

 

32 13 02 44

სსიპ – კონსტანტინე ამირაჯიბის სოფლის მეურნეობის მექანიზაციისა და ელექტრიფიკაციის ინსტიტუტი

161.0

161.1

161.2

161.2

0.0

ხარჯები

161.0

161.1

161.2

161.2

0.0

სუბსიდიები

161.0

161.1

161.2

161.2

 

32 13 02 45

სსიპ – ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი

237.8

164.2

152.3

152.3

0.0

ხარჯები

237.8

164.2

152.3

152.3

0.0

სუბსიდიები

237.8

164.2

152.3

152.3

 

32 13 02 46

სსიპ – მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ინსტიტუტი

96.9

94.6

97.1

97.1

0.0

ხარჯები

96.9

94.6

97.1

97.1

0.0

სუბსიდიები

96.9

94.6

97.1

97.1

 

32 13 02 47

სსიპ – მეფუტკრეობის ინსტიტუტი

73.2

71.7

73.2

73.2

0.0

ხარჯები

73.2

71.7

73.2

73.2

0.0

სუბსიდიები

73.2

71.7

73.2

73.2

 

32 13 02 48

სსიპ – აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი

153.8

153.2

154.1

154.1

0.0

ხარჯები

153.8

153.2

154.1

154.1

0.0

სუბსიდიები

153.8

153.2

154.1

154.1

 

32 13 02 49

სსიპ – იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი

258.0

258.0

258.0

258.0

0.0

ხარჯები

258.0

258.0

258.0

258.0

0.0

სუბსიდიები

258.0

258.0

258.0

258.0

 

32 13 02 50

სსიპ – მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების ინსტიტუტი

95.9

95.9

95.9

95.9

0.0

ხარჯები

95.9

95.9

95.9

95.9

0.0

სუბსიდიები

95.9

95.9

95.9

95.9

 

32 13 02 51

სსიპ – ჩაის, სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი

236.0

236.0

236.0

236.0

0.0

ხარჯები

236.0

236.0

236.0

236.0

0.0

სუბსიდიები

236.0

236.0

236.0

236.0

 

32 13 02 52

სსიპ – კვების მრეწველობის ინსტიტუტი

96.2

96.2

96.2

96.2

0.0

ხარჯები

96.2

96.2

96.2

96.2

0.0

სუბსიდიები

96.2

96.2

96.2

96.2

 

32 13 02 53

სსიპ – მიხეილ რჩეულიშვილის მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების ინსტიტუტი

47.0

47.0

47.0

47.0

0.0

ხარჯები

45.6

46.0

46.0

46.0

0.0

სუბსიდიები

45.6

46.0

46.0

46.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

1.0

1.0

1.0

 

32 13 02 54

სსიპ – აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი

96.7

96.7

96.7

96.7

0.0

ხარჯები

93.9

94.7

96.7

96.7

0.0

სუბსიდიები

93.9

94.7

96.7

96.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

2.0

0.0

 

 

32 13 02 55

სსიპ – საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

86.3

86.3

86.3

86.3

0.0

ხარჯები

85.7

85.3

85.3

85.3

0.0

სუბსიდიები

85.7

85.3

85.3

85.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

1.0

1.0

1.0

 

32 13 02 56

სსიპ – ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი

148.2

37.1

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

148.2

37.1

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

148.2

37.1

0.0

 

 

32 13 02 57

სსიპ – ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

357.6

357.6

357.6

357.6

0.0

ხარჯები

337.6

357.6

357.6

357.6

0.0

სუბსიდიები

337.6

357.6

357.6

357.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

0.0

 

 

32 13 02 58

სსიპ – ექსპერიმენტული ნევროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

21.4

21.4

21.4

21.4

0.0

ხარჯები

21.4

21.4

21.4

21.4

0.0

სუბსიდიები

21.4

21.4

21.4

21.4

 

32 13 03

სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

3,006.4

3,442.6

3,508.2

3,508.2

0.0

ხარჯები

2,894.4

3,384.6

3,488.2

3,488.2

0.0

სუბსიდიები

2,894.4

3,384.6

3,488.2

3,488.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.0

58.0

20.0

20.0

 

32 13 04

სსიპ – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

533.0

301.8

301.8

301.8

0.0

ხარჯები

526.0

296.8

296.8

296.8

0.0

სუბსიდიები

526.0

296.8

296.8

296.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

5.0

5.0

5.0

 

32 13 05

,,ცოდნის ქალაქი’’

450.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

450.0

0.0

0.0

 

 

32 13 06

ეროვნული სამეცნიერო აუდიტი

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

50.0

50.0

 

32 13 07

ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროგრამები

240.2

685.7

271.3

271.3

0.0

ხარჯები

75.3

557.9

101.1

101.1

0.0

საქონელი და მომსახურება

72.3

52.5

101.1

101.1

 

გრანტები

3.0

5.8

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

499.7

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164.8

127.7

170.2

170.2

 

32 14

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამები

46,413.9

31,514.4

48,796.4

48,796.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

33.0

33.0

0.0

ხარჯები

10,549.4

27,050.1

23,659.9

23,659.9

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

692.4

692.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

2,625.7

5,248.9

11,105.3

11,105.3

0.0

სუბსიდიები

464.1

1,368.7

1,525.2

1,525.2

0.0

გრანტები

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,720.1

4,598.1

2,200.0

2,200.0

0.0

სხვა ხარჯები

3,739.5

15,828.2

8,137.0

8,137.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,488.9

4,463.7

25,136.5

25,136.5

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,222.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

3,152.8

0.6

0.0

0.0

0.0

32 14 01

პრეზიდენტის ნაციონალური პროგრამა ,,საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაცია’’

38,316.6

12,129.8

30,221.5

30,221.5

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

33.0

33.0

0.0

ხარჯები

3,697.8

7,666.1

5,085.0

5,085.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

692.4

692.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

2,005.7

486.2

4,382.6

4,382.6

0.0

სუბსიდიები

464.1

1,133.6

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,228.0

6,046.4

10.0

10.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,466.0

4,463.7

25,136.5

25,136.5

0.0

ვალდებულებების კლება

3,152.8

0.0

0.0

0.0

0.0

32 14 01 01

პრეზიდენტის ნაციონალური პროგრამა ,,გიორგი ნიკოლაძე – სპორტული მოედნების მოწყობა’’

41.2

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.2

0.0

0.0

 

 

32 14 01 03

 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

38,275.4

12,129.8

30,221.5

30,221.5

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

33.0

33.0

0.0

ხარჯები

3,697.8

7,666.1

5,085.0

5,085.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

692.4

692.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

2,005.7

486.2

4,382.6

4,382.6

0.0

სუბსიდიები

464.1

1,133.6

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,228.0

6,046.4

10.0

10.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,424.8

4,463.7

25,136.5

25,136.5

0.0

ვალდებულებების კლება

3,152.8

0.0

0.0

0.0

0.0

32 14 01 03 01

 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს აპარატი

464.1

1,222.9

1,300.0

1,300.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

33.0

33.0

 

ხარჯები

464.1

1,133.6

1,085.0

1,085.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

692.4

692.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

382.6

382.6

 

სუბსიდიები

464.1

1,133.6

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

10.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

89.4

215.0

215.0

 

32 14 01 03 02

 პრეზიდენტის ნაციონალური პროგრამა ,,ირმის ნახტომი’’

7,815.4

268.9

3,400.0

3,400.0

0.0

ხარჯები

1,843.9

265.2

3,400.0

3,400.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,843.9

265.2

3,400.0

3,400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,971.5

3.7

0.0

 

 

32 14 01 03 03

პროგრამა ,,ჩემი პირველი კომპიუტერი’’

3,974.5

2,354.5

2,854.0

2,854.0

0.0

ხარჯები

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

2.3

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,972.2

2,354.5

2,854.0

2,854.0

 

32 14 01 03 04

პრეზიდენტის ნაციონალური პროგრამა ,,იაკობ გოგებაშვილი – საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია’’

25,333.1

8,283.5

21,597.5

21,597.5

0.0

ხარჯები

1,360.0

6,267.3

600.0

600.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

131.9

220.9

600.0

600.0

 

სხვა ხარჯები

1,228.0

6,046.4

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,820.3

2,016.2

20,997.5

20,997.5

 

ვალდებულებების კლება

3,152.8

0.0

0.0

 

 

32 14 01 03 05

პრეზიდენტის ნაციონალური პროგრამა ,,პროფესიული სასწავლებლების რეაბილიტაცია’’

688.4

0.0

1,070.0

1,070.0

0.0

ხარჯები

27.6

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

27.6

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

660.8

0.0

1,070.0

1,070.0

 

32 14 02

სამოქალაქო ინტეგრაციის პროგრამა

4,086.1

5,559.2

3,861.8

3,861.8

0.0

ხარჯები

4,079.9

5,559.2

3,861.8

3,861.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

324.1

557.9

848.1

848.1

0.0

სუბსიდიები

0.0

235.1

313.7

313.7

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,720.1

4,006.4

2,200.0

2,200.0

0.0

სხვა ხარჯები

35.7

759.8

500.0

500.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

32 14 02 01

ქართული ენის პროგრამა

366.0

1,132.4

981.2

981.2

0.0

ხარჯები

359.7

1,132.4

981.2

981.2

0.0

საქონელი და მომსახურება

324.1

372.6

481.2

481.2

 

სხვა ხარჯები

35.7

759.8

500.0

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

0.0

0.0

 

 

32 14 02 02

მულტილინგვური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

34.4

100.0

100.0

0.0

ხარჯები

0.0

34.4

100.0

100.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

34.4

100.0

100.0

 

32 14 02 03

ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

386.1

580.6

580.6

0.0

ხარჯები

0.0

386.1

580.6

580.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

151.0

266.9

266.9

 

სუბსიდიები

0.0

235.1

313.7

313.7

 

32 14 02 04

ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის დახმარების პროგრამა

3,720.1

4,006.4

2,200.0

2,200.0

0.0

ხარჯები

3,720.1

4,006.4

2,200.0

2,200.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,720.1

4,006.4

2,200.0

2,200.0

 

32 14 03

საზღვარგარეთ ქართული სკოლებისათვის დახმარების პროგრამა

41.3

0.0

100.0

100.0

0.0

ხარჯები

41.3

0.0

100.0

100.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1.6

0.0

100.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

39.7

0.0

0.0

 

 

32 14 04

განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის სტიპენდიებისა და გრანტების მინიჭება

2,276.3

3,996.5

4,005.0

4,005.0

0.0

ხარჯები

2,259.7

3,995.9

4,005.0

4,005.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

87.0

1,567.6

1,900.0

1,900.0

0.0

გრანტები

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

2,172.7

2,422.0

2,105.0

2,105.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

32 14 04 01

პრეზიდენტის სტიპენდიები ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტებს

1,943.3

2,106.1

1,805.0

1,805.0

0.0

ხარჯები

1,943.3

2,106.1

1,805.0

1,805.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

87.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

1,856.3

2,106.1

1,805.0

1,805.0

 

32 14 04 02

განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვებისა და ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა – ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადები

333.0

1,890.4

2,200.0

2,200.0

0.0

ხარჯები

316.4

1,889.8

2,200.0

2,200.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

1,567.6

1,900.0

1,900.0

 

გრანტები

0.0

6.3

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

316.4

315.9

300.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.6

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

 

 

32 14 05

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სასწავლო პროგრამები

1,447.2

6,000.0

4,000.0

4,000.0

0.0

ხარჯები

224.4

6,000.0

4,000.0

4,000.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

221.4

6,000.0

4,000.0

4,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,222.9

0.0

0.0

0.0

0.0

32 14 05 01

ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსები

221.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

221.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

221.4

0.0

0.0

 

 

32 14 05 02

პროგრამა ,,ცოდნის კარი’’

1,225.9

6,000.0

4,000.0

4,000.0

0.0

ხარჯები

3.0

6,000.0

4,000.0

4,000.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

3.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

6,000.0

4,000.0

4,000.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,222.9

0.0

0.0

 

 

32 14 06

არაქართულენოვან სკოლებში სახელმწიფო ენის შესწავლის პროგრამა

63.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

63.8

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

21.8

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

42.0

0.0

0.0

 

 

32 14 07

სარეფორმო ღონისძიებების კვლევები

135.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

135.4

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

135.4

0.0

0.0

 

 

32 14 08

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

30.4

47.0

250.0

250.0

0.0

ხარჯები

30.4

47.0

250.0

250.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

30.4

47.0

250.0

250.0

 

32 14 09

პროგრამა ,,უსაფრთხო სკოლა’’

16.7

0.0

1,609.6

1,609.6

0.0

ხარჯები

16.7

0.0

1,609.6

1,609.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

16.7

0.0

109.6

109.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

1,500.0

1,500.0

 

32 14 10

სასკოლო კონფერენციები

0.0

22.1

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

22.1

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

22.1

0.0

 

 

32 14 11

საჯარო სკოლების მართვის გაძლიერების პროგრამა (დეცენტრალიზაცია)

0.0

84.6

150.0

150.0

0.0

ხარჯები

0.0

84.6

150.0

150.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

84.6

150.0

150.0

 

32 14 12

სკოლამდელი განათლების პროგრამა

0.0

16.5

97.0

97.0

0.0

ხარჯები

0.0

16.5

97.0

97.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

16.5

75.0

75.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

22.0

22.0

 

32 14 13

ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერების პროგრამა

0.0

2,236.1

3,000.0

3,000.0

0.0

ხარჯები

0.0

2,236.1

3,000.0

3,000.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

2,236.1

3,000.0

3,000.0

 

32 14 14

სამოქალაქო აქტიურობის ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

130.6

100.0

100.0

0.0

ხარჯები

0.0

130.6

100.0

100.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

130.6

100.0

100.0

 

32 14 15

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კვლევების პროგრამა

0.0

26.8

100.0

100.0

0.0

ხარჯები

0.0

26.8

100.0

100.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

26.8

100.0

100.0

 

32 14 16

პრეზიდენტის სტიპენდიები წარმატებულ მასწავლებლებს

0.0

600.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

600.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

600.0

0.0

0.0

 

32 14 17

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრაციის პროგრამა

0.0

25.2

90.0

90.0

0.0

ხარჯები

0.0

25.2

90.0

90.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

25.2

90.0

90.0

 

32 14 18

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების პირველკლასელი მოსწავლეების დახმარების პროგრამა

0.0

640.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

640.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

48.3

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

591.7

0.0

0.0

 

32 14 19

განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

0.0

1,211.5

1,211.5

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

1,211.5

1,211.5

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

1,211.5

1,211.5

 

32 15

ეროვნული და საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადები

797.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

797.5

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

267.2

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

530.3

0.0

0.0

 

 

32 16

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა

0.0

523.3

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

26.2

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

26.2

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

497.1

0.0

 

 

32 17

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებებში განთავსებულ დევნილთა კომუნალური ხარჯების დაფინანსება

812.7

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

812.7

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

812.7

0.0

0.0

 

 

32 18

სსიპ – კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი

0.0

0.0

140.0

140.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

140.0

140.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

140.0

140.0

 

32 19

სსიპ – სკოლის მანდატურის სამსახური

0.0

0.0

3,186.4

3,186.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

25.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

2,626.4

2,626.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

132.6

132.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

2,410.8

2,410.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

83.0

83.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

560.0

560.0

 

32 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.0

0.0

5,523.0

5,523.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

5,523.0

5,523.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

50.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

5,473.0

5,473.0

 

32 21

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

8,070.0

17,813.0

15,185.5

4,000.0

11,185.5

ხარჯები

3,381.4

2,538.3

4,285.5

600.0

3,685.5

სუბსიდიები

3,381.4

2,538.3

4,285.5

600.0

3,685.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,688.6

15,274.7

10,900.0

3,400.0

7,500.0

32 21 01

საქართველოს განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი ,,ილია ჭავჭავაძე’’ (WB)

1,743.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,597.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,597.9

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145.6

0.0

0.0

 

 

32 21 02

საქართველოს განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი – APL2 (WB)

6,326.4

17,813.0

15,185.5

4,000.0

11,185.5

ხარჯები

1,783.5

2,538.3

4,285.5

600.0

3,685.5

სუბსიდიები

1,783.5

2,538.3

4,285.5

600.0

3,685.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,543.0

15,274.7

10,900.0

3,400.0

7,500.0

33 00

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

48,765.2

64,028.8

57,008.3

56,702.7

305.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137.0

137.0

412.0

412.0

0.0

ხარჯები

46,082.3

59,586.5

51,980.1

51,836.1

144.0

შრომის ანაზღაურება

1,890.8

2,130.6

3,506.0

3,506.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

7,911.2

15,461.6

9,177.9

9,118.0

59.9

სუბსიდიები

34,997.6

38,203.3

34,444.1

34,360.0

84.1

სოციალური უზრუნველყოფა

65.5

88.5

124.2

124.2

0.0

სხვა ხარჯები

1,217.2

3,702.5

4,727.9

4,727.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,649.2

4,379.7

5,027.5

4,866.2

161.3

ვალდებულებების კლება

33.6

62.5

0.7

0.4

0.3

33 01

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს აპარატი

2,731.5

3,316.7

3,561.5

3,561.5

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137.0

137.0

137.0

137.0

 

ხარჯები

2,542.6

3,255.4

3,240.7

3,240.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

1,890.8

2,130.6

1,998.8

1,998.8

 

საქონელი და მომსახურება

604.0

958.2

1,167.5

1,167.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.3

37.5

58.4

58.4

 

სხვა ხარჯები

38.5

129.2

16.0

16.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.9

61.2

320.8

320.8

 

33 02

ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები

19,678.5

25,595.2

23,465.1

23,465.1

0.0

ხარჯები

19,142.3

25,243.8

23,312.5

23,312.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,753.4

5,165.5

3,204.1

3,204.1

 

სუბსიდიები

17,332.7

20,022.8

18,554.6

18,554.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.3

51.0

65.8

65.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.5

1,488.0

1,488.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

534.2

351.3

152.6

152.6

 

ვალდებულებების კლება

2.0

0.0

0.0

 

 

33 03

საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების მხარდაჭერის ღონისძიებები

165.8

197.7

162.8

162.8

0.0

ხარჯები

165.8

197.7

162.8

162.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

165.8

197.7

162.8

162.8

 

33 04

 სახელოვნებო განათლების ღონისძიებები

8,889.6

9,204.4

9,717.3

9,662.7

54.6

ხარჯები

8,574.4

8,622.8

9,200.8

9,182.7

18.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

18.1

0.0

18.1

სუბსიდიები

8,292.9

8,420.0

9,014.7

9,014.7

0.0

სხვა ხარჯები

281.5

202.8

168.0

168.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315.2

519.1

516.5

480.0

36.5

ვალდებულებების კლება

0.0

62.5

0.0

0.0

0.0

33 04 01

 სახელოვნებო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა სახელმწიფო ხელშეწყობა

5,241.2

6,407.5

6,979.9

6,925.3

54.6

ხარჯები

5,028.9

5,889.6

6,498.4

6,480.3

18.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

18.1

 

18.1

სუბსიდიები

4,747.3

5,686.8

6,312.3

6,312.3

 

სხვა ხარჯები

281.5

202.8

168.0

168.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212.3

468.9

481.5

445.0

36.5

ვალდებულებების კლება

0.0

49.0

0.0

 

 

33 04 02

 სახელოვნებო პროფესიული განათლების დაწესებულებათა სახელმწიფო ხელშეწყობა

3,648.4

2,796.9

2,737.4

2,737.4

0.0

ხარჯები

3,545.5

2,733.2

2,702.4

2,702.4

0.0

სუბსიდიები

3,545.5

2,733.2

2,702.4

2,702.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.9

50.2

35.0

35.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

13.5

0.0

 

 

33 05

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებები

13,343.1

8,387.4

8,571.0

8,430.3

140.7

ხარჯები

12,229.2

6,848.0

6,380.0

6,295.9

84.1

საქონელი და მომსახურება

4,049.2

84.9

14.0

14.0

 

სუბსიდიები

8,180.0

6,763.1

6,366.0

6,281.9

84.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,105.6

1,539.4

2,190.6

2,134.0

56.6

ვალდებულებების კლება

8.2

0.0

0.4

0.4

 

33 06

სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები

919.8

874.7

868.8

868.8

0.0

ხარჯები

896.3

874.7

868.8

868.8

0.0

სხვა ხარჯები

896.3

874.7

868.8

868.8

 

ვალდებულებების კლება

23.4

0.0

0.0

 

 

33 07

საპრეზიდენტო ნაციონალური პროგრამები

3,036.9

9,444.7

3,551.5

3,551.5

0.0

ხარჯები

2,531.7

8,723.8

3,400.6

3,400.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,338.8

7,804.7

2,878.2

2,878.2

 

სუბსიდიები

1,192.0

919.1

508.8

508.8

 

სხვა ხარჯები

0.9

0.0

13.6

13.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

505.3

720.9

150.9

150.9

 

33 08

სსიპ – საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

0.0

7,008.1

7,110.3

7,000.0

110.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

275.0

275.0

0.0

ხარჯები

0.0

5,820.2

5,413.9

5,372.1

41.8

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

1,507.2

1,507.2

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

1,250.6

1,733.2

1,691.4

41.8

სუბსიდიები

0.0

2,078.2

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

2,491.3

2,173.5

2,173.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,187.8

1,696.1

1,627.9

68.2

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

33 08 01

სსიპ – საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

0.0

2,369.5

2,379.3

2,269.0

110.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

275.0

275.0

 

ხარჯები

0.0

2,174.5

2,130.6

2,088.8

41.8

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

1,507.2

1,507.2

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

20.0

611.7

569.9

41.8

სუბსიდიები

0.0

2,078.2

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

76.2

11.7

11.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

195.0

248.4

180.2

68.2

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.3

 

0.3

33 08 02

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა

0.0

4,638.6

4,731.0

4,731.0

0.0

ხარჯები

0.0

3,645.7

3,283.3

3,283.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

1,230.6

1,121.5

1,121.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

2,415.1

2,161.8

2,161.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

992.9

1,447.7

1,447.7

 

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

121,783.1

66,697.6

39,632.7

37,421.1

2,211.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.0

172.0

172.0

172.0

0.0

ხარჯები

120,999.2

48,218.3

38,779.4

36,581.4

2,198.0

შრომის ანაზღაურება

1,884.4

2,564.9

2,146.9

2,146.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

22,423.0

24,015.9

25,400.7

24,246.9

1,153.8

სუბსიდიები

0.0

26.5

848.5

0.0

848.5

სოციალური უზრუნველყოფა

72,004.6

12,528.6

5,761.0

5,733.9

27.1

სხვა ხარჯები

24,687.2

9,082.4

4,622.3

4,453.7

168.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

783.9

18,199.2

353.3

339.7

13.6

ვალდებულებების კლება

0.0

280.1

500.0

500.0

0.0

34 01

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

3,301.8

5,538.2

4,675.0

3,420.6

1,254.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0

144.0

144.0

144.0

 

ხარჯები

3,023.3

5,465.5

4,341.7

3,100.9

1,240.8

შრომის ანაზღაურება

1,645.8

2,324.5

1,932.1

1,932.1

 

საქონელი და მომსახურება

1,368.7

3,088.3

2,282.6

1,128.8

1,153.8

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

38.2

47.1

20.0

27.1

სხვა ხარჯები

3.5

14.5

79.9

20.0

59.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278.6

68.8

333.3

319.7

13.6

ვალდებულებების კლება

0.0

3.9

0.0

 

 

34 02

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები

375.9

405.8

394.7

394.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

28.0

28.0

28.0

 

ხარჯები

348.2

398.4

374.7

374.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

207.9

240.4

214.8

214.8

 

საქონელი და მომსახურება

139.9

158.0

159.9

159.9

 

სხვა ხარჯები

0.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.6

4.8

20.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.6

0.0

 

 

34 03

ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობები

54,060.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

54,060.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

54,060.0

0.0

0.0

 

 

34 04

ლტოლვილთა და დევნილთა შენახვის ხარჯები ორგანიზებულად ჩასახლების ადგილებზე

24,522.1

22,215.0

24,055.9

24,055.9

0.0

ხარჯები

24,522.1

22,178.6

24,055.9

24,055.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

17,558.7

20,066.6

21,722.3

21,722.3

 

სხვა ხარჯები

6,963.5

2,111.9

2,333.6

2,333.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

36.4

0.0

 

 

34 05

ლტოლვილთა და დევნილთა შენახვასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები

1,890.7

1,054.4

340.8

340.8

0.0

ხარჯები

1,850.7

1,054.4

340.8

340.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,352.4

255.0

106.1

106.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

498.3

799.4

234.7

234.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

34 05 01

საბანკო და საფოსტო მომსახურების ხარჯები

1,352.4

237.3

106.1

106.1

0.0

ხარჯები

1,352.4

237.3

106.1

106.1

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,352.4

237.3

106.1

106.1

 

34 05 02

 დევნილთა დახმარების ფონდი

498.3

817.1

234.7

234.7

0.0

ხარჯები

498.3

817.1

234.7

234.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

17.6

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

498.3

799.4

234.7

234.7

 

34 05 03

ლტოლვილთა და დევნილთა სტატუსის მაძიებელთა მომსახურებისა და რეპატრიაციის რეგულირების ხარჯები

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

0.0

0.0

 

 

34 06

მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებული ხარჯები

36,937.1

20,219.2

8,090.3

8,090.3

0.0

ხარჯები

36,615.7

18,577.2

8,090.3

8,090.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,462.8

91.9

511.0

511.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,433.1

11,691.0

5,479.2

5,479.2

 

სხვა ხარჯები

17,719.8

6,794.3

2,100.1

2,100.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

321.4

1,404.9

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

237.2

0.0

 

 

34 07

პროგრამა ,,ჩემი სახლი’’

386.2

198.2

380.0

380.0

0.0

ხარჯები

270.0

184.5

380.0

380.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

270.0

184.5

380.0

380.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.3

13.7

0.0

 

 

34 08

სსიპ – საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობათა საქართველოს ცენტრი

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

30.6

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.9

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.9

0.0

0.0

 

 

34 09

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძებნისა და მათი ოჯახის წევრთა უფლებების დაცვის პროგრამა

91.9

171.6

171.0

171.0

0.0

ხარჯები

91.9

171.6

171.0

171.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

91.9

171.6

171.0

171.0

 

34 10

იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა 2007–2008 წლების რეგისტრაციისა (ახალი ნიმუშის მოწმობის გაცემა) და კომპაქტურად განსახლების ობიექტების აღრიცხვის პროგრამა

177.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

177.9

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

177.9

0.0

0.0

 

 

34 12

პროგრამა ,,ხიდი’’

0.0

0.0

40.0

40.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

40.0

40.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

40.0

40.0

 

34 13

პროგრამა ,,რეპატრიაცია’’

0.0

0.0

27.8

27.8

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

27.8

27.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

27.8

27.8

 

34 14

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

0.0

16,895.2

1,457.2

500.0

957.2

ხარჯები

0.0

188.2

957.2

0.0

957.2

სუბსიდიები

0.0

26.5

848.5

0.0

848.5

სხვა ხარჯები

0.0

161.7

108.7

0.0

108.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16,707.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

500.0

500.0

0.0

34 14 01

იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის სახლების მშენებლობა გორში (GTZ)

0.0

16,868.7

500.0

500.0

0.0

ხარჯები

0.0

161.7

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

161.7

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16,707.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

500.0

500.0

 

34 14 02

იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემის განვითარების პროექტი (WB)

0.0

26.5

957.2

0.0

957.2

ხარჯები

0.0

26.5

957.2

0.0

957.2

სუბსიდიები

0.0

26.5

848.5

 

848.5

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

108.7

 

108.7

35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

1,293,368.1

1,503,345.6

1,610,715.7

1,577,899.9

32,815.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,861.0

2,883.0

3,560.0

3,560.0

0.0

ხარჯები

1,268,236.1

1,479,647.3

1,574,155.5

1,556,059.2

18,096.3

შრომის ანაზღაურება

23,851.4

27,805.7

26,746.3

26,746.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

27,762.6

35,083.7

46,043.5

45,468.8

574.7

სუბსიდიები

15,409.6

18,038.7

17,284.9

507.9

16,777.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,199,867.7

1,394,080.9

1,481,533.1

1,481,533.1

0.0

სხვა ხარჯები

1,344.9

4,638.3

2,547.7

1,803.1

744.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,404.3

23,572.3

36,334.1

21,614.6

14,719.5

ვალდებულებების კლება

3,727.7

126.0

226.1

226.1

0.0

35 01

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

7,993.1

9,539.3

7,995.7

7,995.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206.0

218.0

218.0

218.0

 

ხარჯები

7,691.3

7,731.1

7,358.5

7,358.5

0.0

შრომის ანაზღაურება

3,867.4

3,809.5

3,199.0

3,199.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,707.2

3,811.6

4,031.5

4,031.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49.4

75.1

90.0

90.0

 

სხვა ხარჯები

67.3

34.9

38.0

38.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301.8

1,806.9

637.2

637.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.3

0.0

 

 

35 02

 ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი

1,104.3

1,013.5

836.2

836.2

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60.0

60.0

60.0

60.0

 

ხარჯები

1,104.3

1,013.5

836.2

836.2

0.0

შრომის ანაზღაურება

770.0

790.0

632.1

632.1

 

საქონელი და მომსახურება

272.6

222.9

182.1

182.1

 

სხვა ხარჯები

61.8

0.6

22.0

22.0

 

35 03

სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო

2,626.6

2,361.9

2,363.6

2,363.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

120.0

120.0

120.0

0.0

ხარჯები

2,626.6

2,361.9

2,363.6

2,363.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

1,360.0

1,630.2

1,356.0

1,356.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,261.2

721.8

992.6

992.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.2

6.0

6.0

0.0

სხვა ხარჯები

5.4

6.6

9.0

9.0

0.0

35 03 01

სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს აპარატი

1,862.1

2,055.3

1,863.6

1,863.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

120.0

120.0

120.0

 

ხარჯები

1,862.1

2,055.3

1,863.6

1,863.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

1,360.0

1,630.2

1,356.0

1,356.0

 

საქონელი და მომსახურება

496.8

420.2

499.6

499.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.2

6.0

6.0

 

სხვა ხარჯები

5.4

1.6

2.0

2.0

 

35 03 02

სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლის სახელმწიფო პროგრამა

724.6

280.2

400.0

400.0

0.0

ხარჯები

724.6

280.2

400.0

400.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

724.6

280.2

400.0

400.0

 

35 03 03

სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის უზრუნველყოფის პროგრამა

39.9

26.4

100.0

100.0

0.0

ხარჯები

39.9

26.4

100.0

100.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

39.9

21.4

93.0

93.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

5.0

7.0

7.0

 

35 04

წამლის სააგენტო

205.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

205.3

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

62.9

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1.8

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140.5

0.0

0.0

 

 

35 05

ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო

6,256.1

2,831.2

2,260.3

2,260.3

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192.0

192.0

192.0

192.0

 

ხარჯები

2,694.7

2,761.2

2,260.3

2,260.3

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,211.6

2,127.8

1,794.0

1,794.0

 

საქონელი და მომსახურება

462.7

613.0

449.4

449.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.6

20.2

14.0

14.0

 

სხვა ხარჯები

2.9

0.2

2.9

2.9

 

ვალდებულებების კლება

3,561.4

70.0

0.0

 

 

35 06

სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

4,134.8

4,663.0

5,631.0

5,247.9

383.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

341.0

341.0

420.0

420.0

0.0

ხარჯები

4,065.0

4,586.4

5,624.7

5,247.9

376.8

შრომის ანაზღაურება

3,161.1

3,330.6

3,780.0

3,780.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

861.0

1,239.7

1,828.5

1,451.7

376.8

სოციალური უზრუნველყოფა

36.8

10.0

10.0

10.0

0.0

სხვა ხარჯები

6.2

6.2

6.2

6.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.8

76.6

6.3

0.0

6.3

35 06 01

სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აპარატი

3,790.0

4,013.6

4,997.0

4,613.9

383.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

341.0

341.0

420.0

420.0

 

ხარჯები

3,720.2

3,937.0

4,990.7

4,613.9

376.8

შრომის ანაზღაურება

3,161.1

3,330.6

3,780.0

3,780.0

 

საქონელი და მომსახურება

549.2

590.2

1,194.5

817.7

376.8

სოციალური უზრუნველყოფა

3.8

10.0

10.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

6.2

6.2

6.2

6.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.8

76.6

6.3

 

6.3

35 06 02

ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა

344.8

649.5

634.0

634.0

0.0

ხარჯები

344.8

649.5

634.0

634.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

311.8

649.5

634.0

634.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33.0

0.0

0.0

 

 

35 07

სსიპ – სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო

1,277.5

2,253.8

10,029.0

10,000.0

29.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129.0

129.0

1,122.0

1,122.0

 

ხარჯები

1,240.6

1,668.2

9,518.2

9,500.0

18.2

შრომის ანაზღაურება

554.6

844.7

3,663.6

3,663.6

 

საქონელი და მომსახურება

682.1

820.2

5,840.6

5,822.4

18.2

სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

3.1

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.3

0.1

14.0

14.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.9

585.5

510.8

500.0

10.8

ვალდებულებების კლება

0.0

0.1

0.0

 

 

35 08

სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

408.4

506.0

1,046.8

588.7

458.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

23.0

23.0

23.0

 

ხარჯები

394.9

503.2

705.6

583.7

121.9

შრომის ანაზღაურება

190.3

271.8

238.0

238.0

 

საქონელი და მომსახურება

197.1

230.8

451.6

329.7

121.9

სოციალური უზრუნველყოფა

7.3

0.0

13.0

13.0

 

სხვა ხარჯები

0.2

0.6

3.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

2.8

341.2

5.0

336.2

35 09

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო

15,534.3

21,138.4

16,873.7

16,815.9

57.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,785.0

1,785.0

1,390.0

1,390.0

 

ხარჯები

13,881.3

17,361.1

15,308.7

15,250.9

57.8

შრომის ანაზღაურება

11,278.4

14,573.4

11,682.6

11,682.6

 

საქონელი და მომსახურება

2,554.2

2,677.5

3,501.1

3,443.3

57.8

სოციალური უზრუნველყოფა

29.2

96.5

70.0

70.0

 

სხვა ხარჯები

19.4

13.7

55.0

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,653.0

3,741.1

1,565.0

1,565.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

36.2

0.0

 

 

35 10

სოციალური პროგრამები

990,001.4

1,137,029.7

1,160,573.2

1,160,573.2

0.0

ხარჯები

989,826.9

1,136,799.4

1,160,490.8

1,160,490.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

14,425.9

20,216.6

21,615.5

21,615.5

0.0

სუბსიდიები

0.0

8,605.9

171.4

171.4

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

974,219.8

1,107,002.5

1,137,693.9

1,137,693.9

0.0

სხვა ხარჯები

1,181.2

974.3

1,010.0

1,010.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

230.4

82.4

82.4

0.0

ვალდებულებების კლება

166.3

0.0

0.0

0.0

0.0

35 10 01

სახელმწიფო პენსიები, სახელმწიფო კომპენსაციები და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიები

773,795.9

866,070.2

896,298.3

896,298.3

0.0

ხარჯები

773,795.9

866,070.2

896,298.3

896,298.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

12,923.2

13,989.5

10,189.4

10,189.4

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

760,872.7

852,080.7

886,108.9

886,108.9

0.0

35 10 01 01

სახელმწიფო კომპენსაციები და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიები

47,103.6

44,424.5

42,924.0

42,924.0

0.0

ხარჯები

47,103.6

44,424.5

42,924.0

42,924.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

785.0

750.6

468.0

468.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46,318.6

43,673.9

42,456.0

42,456.0

 

35 10 01 02

სახელმწიფო პენსიები

726,692.4

821,645.7

853,374.3

853,374.3

0.0

ხარჯები

726,692.4

821,645.7

853,374.3

853,374.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

12,138.2

13,238.8

9,721.4

9,721.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

714,554.1

808,406.8

843,652.9

843,652.9

 

35 10 02

დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის (ე. წ. რეგრესული პენსიები), მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

166.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

166.3

0.0

0.0

 

 

35 10 03

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება

3,328.9

4,689.6

4,197.6

4,197.6

0.0

ხარჯები

3,328.9

4,689.6

4,197.6

4,197.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,328.9

4,689.6

4,197.6

4,197.6

 

35 10 04

სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის პროგრამა

38,997.9

21,974.1

20,549.0

20,549.0

0.0

ხარჯები

38,997.9

21,974.1

20,549.0

20,549.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

395.0

347.6

225.0

225.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,602.9

21,626.4

20,324.0

20,324.0

 

35 10 05

სოციალური დახმარებების პროგრამა

125,541.0

159,918.9

161,787.1

161,787.1

0.0

ხარჯები

125,532.9

159,918.9

161,787.1

161,787.1

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,107.7

2,002.8

5,745.4

5,745.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

124,425.2

157,916.1

156,041.7

156,041.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

0.0

0.0

 

 

35 10 06

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა

3,540.5

4,073.7

4,500.0

4,500.0

0.0

ხარჯები

3,540.5

4,073.7

4,500.0

4,500.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

11.3

40.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,359.4

3,088.8

3,450.0

3,450.0

 

სხვა ხარჯები

1,181.2

973.6

1,010.0

1,010.0

 

35 10 07

სამუშაო ადგილებზე პროფესიული მომზადების (გადამზადების) მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა

44,630.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

44,630.8

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

44,630.8

0.0

0.0

 

 

35 10 08

ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობები

0.0

65,920.6

65,213.1

65,213.1

0.0

ხარჯები

0.0

65,920.6

65,213.1

65,213.1

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

955.8

900.4

900.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

64,964.8

64,312.7

64,312.7

 

35 10 09

პროგრამა ,,ბავშვზე ზრუნვა’’

0.0

14,382.8

8,028.1

8,028.1

0.0

ხარჯები

0.0

14,152.4

7,945.7

7,945.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

2,909.7

4,515.3

4,515.3

 

სუბსიდიები

0.0

8,605.9

171.4

171.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2,636.0

3,259.0

3,259.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.8

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

230.4

82.4

82.4

 

35 11

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები

226,484.8

291,189.3

350,412.8

350,412.8

0.0

ხარჯები

226,484.8

291,189.3

350,412.8

350,412.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

2,713.4

4,319.1

6,776.6

6,776.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

223,771.4

286,870.2

343,636.2

343,636.2

0.0

35 11 01

მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამები

80,453.1

132,772.5

168,116.7

168,116.7

0.0

ხარჯები

80,453.1

132,772.5

168,116.7

168,116.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

623.8

427.0

650.0

650.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

79,829.3

132,345.5

167,466.7

167,466.7

0.0

35 11 01 01

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა

80,434.0

127,110.3

159,445.6

159,445.6

0.0

ხარჯები

80,434.0

127,110.3

159,445.6

159,445.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

623.8

427.0

650.0

650.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

79,810.2

126,683.3

158,795.6

158,795.6

 

35 11 01 02

სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატების ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა

19.1

32.4

50.0

50.0

0.0

ხარჯები

19.1

32.4

50.0

50.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

19.1

32.4

50.0

50.0

 

35 11 01 03

ჯანმრთელობის ნებაყოფლობითი დაზღვევით მოსახლეობის დაფარვის ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა

0.0

5,629.8

5,800.0

5,800.0

0.0

ხარჯები

0.0

5,629.8

5,800.0

5,800.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5,629.8

5,800.0

5,800.0

 

35 11 01 04

კომპაქტურ დასახლებებში მყოფ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა

0.0

0.0

2,351.9

2,351.9

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

2,351.9

2,351.9

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

2,351.9

2,351.9

 

35 11 01 05

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა

0.0

0.0

469.2

469.2

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

469.2

469.2

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

469.2

469.2

 

35 11 02

სამედიცინო მომსახურების სხვა სახელმწიფო პროგრამები

132,243.1

139,228.8

154,471.1

154,471.1

0.0

ხარჯები

132,243.1

139,228.8

154,471.1

154,471.1

0.0

საქონელი და მომსახურება

10.0

120.0

150.0

150.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

132,233.1

139,108.7

154,321.1

154,321.1

0.0

35 11 02 01

ფსიქიატრიული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა

7,116.1

9,614.1

10,257.9

10,257.9

0.0

ხარჯები

7,116.1

9,614.1

10,257.9

10,257.9

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

7,116.1

9,614.1

10,257.9

10,257.9

 

35 11 02 02

ფთიზიატრიული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა

4,742.6

6,482.6

8,000.0

8,000.0

0.0

ხარჯები

4,742.6

6,482.6

8,000.0

8,000.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4,742.6

6,482.6

8,000.0

8,000.0

 

35 11 02 03

ბავშვთა სამედიცინო მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა

14,264.7

14,379.9

15,262.5

15,262.5

0.0

ხარჯები

14,264.7

14,379.9

15,262.5

15,262.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

14,264.7

14,379.9

15,262.5

15,262.5

 

35 11 02 04

ინფექციურ დაავადებათა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა

2,048.7

1,878.4

2,121.0

2,121.0

0.0

ხარჯები

2,048.7

1,878.4

2,121.0

2,121.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,048.7

1,878.4

2,121.0

2,121.0

 

35 11 02 05

სამეანო მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა

3,185.7

4,031.6

4,541.1

4,541.1

0.0

ხარჯები

3,185.7

4,031.6

4,541.1

4,541.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,185.7

4,031.6

4,541.1

4,541.1

 

35 11 02 06

ორგანოთა და ქსოვილთა ტრანსპლანტაციისა და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის სახელმწიფო პროგრამა

10,675.9

15,758.1

20,146.0

20,146.0

0.0

ხარჯები

10,675.9

15,758.1

20,146.0

20,146.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10,675.9

15,758.1

20,146.0

20,146.0

 

35 11 02 07

ონკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა

5,804.2

3,027.9

4,033.4

4,033.4

0.0

ხარჯები

5,804.2

3,027.9

4,033.4

4,033.4

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,804.2

3,027.9

4,033.4

4,033.4

 

35 11 02 08

რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა

24,703.8

22,966.6

18,000.0

18,000.0

0.0

ხარჯები

24,703.8

22,966.6

18,000.0

18,000.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

24,703.8

22,966.6

18,000.0

18,000.0

 

35 11 02 09

მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა

12,595.4

10,161.7

11,544.3

11,544.3

0.0

ხარჯები

12,595.4

10,161.7

11,544.3

11,544.3

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

12,595.4

10,161.7

11,544.3

11,544.3

 

35 11 02 10

გულის ქირურგიის სახელმწიფო პროგრამა

7,656.2

6,801.3

8,659.5

8,659.5

0.0

ხარჯები

7,656.2

6,801.3

8,659.5

8,659.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

7,656.2

6,801.3

8,659.5

8,659.5

 

35 11 02 11

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებულთა სტაციონარული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა

268.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

268.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

268.4

0.0

0.0

 

 

35 11 02 12

ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა

99.5

130.0

198.0

198.0

0.0

ხარჯები

99.5

130.0

198.0

198.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

99.5

130.0

198.0

198.0

 

35 11 02 13

პირველადი ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა

23,277.0

23,968.7

28,769.5

28,769.5

0.0

ხარჯები

23,277.0

23,968.7

28,769.5

28,769.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

23,277.0

23,968.7

28,769.5

28,769.5

0.0

35 11 02 13 01

ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტი სოფლად

22,755.4

13,937.2

16,643.5

16,643.5

0.0

ხარჯები

22,755.4

13,937.2

16,643.5

16,643.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

22,755.4

13,937.2

16,643.5

16,643.5

 

35 11 02 13 02

დიაბეტიან ბავშვთა და მოზარდთა მკურნალობისა და რეაბილიტაციის კომპონენტი

450.0

649.8

650.0

650.0

0.0

ხარჯები

450.0

649.8

650.0

650.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

450.0

649.8

650.0

650.0

 

35 11 02 13 03

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის კომპონენტი

71.6

79.3

140.0

140.0

0.0

ხარჯები

71.6

79.3

140.0

140.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

71.6

79.3

140.0

140.0

 

35 11 02 13 04

სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტი

0.0

141.7

380.0

380.0

0.0

ხარჯები

0.0

141.7

380.0

380.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

141.7

380.0

380.0

 

35 11 02 13 05

ზოგადი ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტი

0.0

9,160.6

10,956.0

10,956.0

0.0

ხარჯები

0.0

9,160.6

10,956.0

10,956.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9,160.6

10,956.0

10,956.0

 

35 11 02 14

აივ ინფექციის/შიდსის ადრეული გამოვლენისა და მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა

1,000.0

1,919.1

2,500.0

2,500.0

0.0

ხარჯები

1,000.0

1,919.1

2,500.0

2,500.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,000.0

1,919.1

2,500.0

2,500.0

 

35 11 02 15

სასწრაფო დახმარების სახელმწიფო პროგრამა

14,804.8

18,108.8

20,437.9

20,437.9

0.0

ხარჯები

14,804.8

18,108.8

20,437.9

20,437.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

10.0

120.0

150.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,794.8

17,988.8

20,287.9

20,287.9

 

35 11 03

მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა

9,566.8

11,712.1

15,594.5

15,594.5

0.0

ხარჯები

9,566.8

11,712.1

15,594.5

15,594.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

553.4

718.4

726.6

726.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

9,013.4

10,993.8

14,867.9

14,867.9

0.0

35 11 03 01

დიაბეტით დაავადებულ მოზრდილ ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი

3,599.3

4,678.2

5,892.0

5,892.0

0.0

ხარჯები

3,599.3

4,678.2

5,892.0

5,892.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,599.3

4,678.2

5,892.0

5,892.0

 

35 11 03 02

დიაბეტიან ბავშვთა და მოზარდთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი

392.4

549.3

626.0

626.0

0.0

ხარჯები

392.4

549.3

626.0

626.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

392.4

549.3

626.0

626.0

 

35 11 03 03

ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი

1,213.9

1,699.5

2,765.2

2,765.2

0.0

ხარჯები

1,213.9

1,699.5

2,765.2

2,765.2

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,213.9

1,699.5

2,765.2

2,765.2

 

35 11 03 04

ონკოინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი

562.8

844.7

833.7

833.7

0.0

ხარჯები

562.8

844.7

833.7

833.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

19.8

12.0

12.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

543.1

832.7

821.7

821.7

 

35 11 03 05

ორგანოგადანერგილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი

875.2

1,005.9

1,531.4

1,531.4

0.0

ხარჯები

875.2

1,005.9

1,531.4

1,531.4

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

875.2

1,005.9

1,531.4

1,531.4

 

35 11 03 06

უშაქრო დიაბეტით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი

56.1

210.0

270.0

270.0

0.0

ხარჯები

56.1

210.0

270.0

270.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

56.1

210.0

270.0

270.0

 

35 11 03 07

ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის კომპონენტი

1,646.2

980.9

1,406.0

1,406.0

0.0

ხარჯები

1,646.2

980.9

1,406.0

1,406.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,646.2

980.9

1,406.0

1,406.0

 

35 11 03 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფის კომპონენტი

432.6

537.3

590.6

590.6

0.0

ხარჯები

432.6

537.3

590.6

590.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

432.6

537.3

590.6

590.6

 

35 11 03 09

მუკოვისციდოზით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი

98.2

149.9

165.0

165.0

0.0

ხარჯები

98.2

149.9

165.0

165.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

98.2

149.9

165.0

165.0

 

35 11 03 10

ნარკომანიით დაავადებულთა ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფის კომპონენტი

156.3

350.0

800.0

800.0

0.0

ხარჯები

156.3

350.0

800.0

800.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

156.3

350.0

800.0

800.0

 

35 11 03 11

სპეციალურ სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირების, შენახვისა და გაცემის ხარჯები

533.7

706.4

714.6

714.6

0.0

ხარჯები

533.7

706.4

714.6

714.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

533.7

706.4

714.6

714.6

 

35 11 04

დაავადებათა პრევენციის სახელმწიფო პროგრამა

2,676.5

5,624.8

10,230.5

10,230.5

0.0

ხარჯები

2,676.5

5,624.8

10,230.5

10,230.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

780.0

2,002.6

4,050.0

4,050.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,896.4

3,622.2

6,180.5

6,180.5

0.0

35 11 04 01

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის კომპონენტი

274.0

1,303.4

1,355.9

1,355.9

0.0

ხარჯები

274.0

1,303.4

1,355.9

1,355.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

30.0

30.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

274.0

1,273.4

1,325.9

1,325.9

 

35 11 04 02

პროფესიულ დაავადებათა პრევენციის კომპონენტი

237.0

260.0

270.0

270.0

0.0

ხარჯები

237.0

260.0

270.0

270.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

237.0

260.0

270.0

270.0

 

35 11 04 03

გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის კომპონენტი

43.8

185.1

200.0

200.0

0.0

ხარჯები

43.8

185.1

200.0

200.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

43.8

185.1

200.0

200.0

 

35 11 04 04

დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობის კომპონენტი

157.4

455.4

2,424.6

2,424.6

0.0

ხარჯები

157.4

455.4

2,424.6

2,424.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

157.4

455.4

2,424.6

2,424.6

 

35 11 04 05

იმუნიზაციის კომპონენტი

1,190.2

2,362.0

4,520.0

4,520.0

0.0

ხარჯები

1,190.2

2,362.0

4,520.0

4,520.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

780.0

1,972.6

4,020.0

4,020.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

410.2

389.4

500.0

500.0

 

35 11 04 06

უსაფრთხო სისხლის კომპონენტი

600.0

844.5

1,200.0

1,200.0

0.0

ხარჯები

600.0

844.5

1,200.0

1,200.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

600.0

844.5

1,200.0

1,200.0

 

35 11 04 07

ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკისა და პრევენციის კომპონენტი

174.0

214.4

260.0

260.0

0.0

ხარჯები

174.0

214.4

260.0

260.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

174.0

214.4

260.0

260.0

 

35 11 05

ვეტერანთა სამედიცინო მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა

799.2

800.0

800.0

800.0

0.0

ხარჯები

799.2

800.0

800.0

800.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

799.2

800.0

800.0

800.0

 

35 11 06

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო გამოკვლევის სახელმწიფო პროგრამა

746.1

1,051.1

1,200.0

1,200.0

0.0

ხარჯები

746.1

1,051.1

1,200.0

1,200.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

746.1

1,051.1

1,200.0

1,200.0

 

35 12

სსიპ – საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი

19,538.0

3,877.4

19,275.2

19,275.2

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

15.0

15.0

15.0

0.0

ხარჯები

2,610.8

642.8

775.2

775.2

0.0

შრომის ანაზღაურება

395.2

427.7

401.0

401.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

623.4

210.7

374.0

374.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,592.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.2

4.5

0.2

0.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,927.2

3,216.2

18,500.0

18,500.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

18.4

0.0

0.0

0.0

35 12 01

სსიპ – საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრის ადმინისტრაცია

449.7

522.7

575.2

575.2

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

15.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

449.7

504.3

575.2

575.2

0.0

შრომის ანაზღაურება

395.2

427.7

401.0

401.0

 

საქონელი და მომსახურება

54.3

72.1

174.0

174.0

 

სხვა ხარჯები

0.2

4.5

0.2

0.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

18.4

0.0

 

 

35 12 02

სამედიცინო და სამინისტროს სისტემის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის სახელმწიფო პროგრამა

7,146.7

3,216.2

18,500.0

18,500.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,146.7

3,216.2

18,500.0

18,500.0

 

35 12 03

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა

145.8

138.5

200.0

200.0

0.0

ხარჯები

145.8

138.5

200.0

200.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

145.8

138.5

200.0

200.0

0.0

35 12 03 01

2007 წლამდე სახელმწიფო დაკვეთით მიღებული რეზიდენტების მომზადების კომპონენტი

145.8

61.1

22.6

22.6

0.0

ხარჯები

145.8

61.1

22.6

22.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

145.8

61.1

22.6

22.6

 

35 12 03 02

საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად დაზარალებულ საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა სწავლების დაფინანსების კომპონენტი

0.0

77.4

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

77.4

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

77.4

0.0

 

 

35 12 03 03

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების რეფორმის მხარდაჭერის კომპონენტი

0.0

0.0

177.4

177.4

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

177.4

177.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

177.4

177.4

 

35 12 04

სოფლის ექიმის კერძო პრაქტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა

4,428.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,592.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,592.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,836.0

0.0

0.0

 

 

35 12 05

ბუნებრივი მოვლენების, სტიქიური უბედურებების, კატასტროფებისა და საგანგებო მდგომარეობების დროს სამედიცინო მომსახურების მიწოდების, ორგანიზებისა და დროული რეაგირებისათვის სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა

7,367.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

423.3

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

423.3

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,944.4

0.0

0.0

 

 

35 13

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

17,803.6

26,942.1

33,418.2

1,530.4

31,887.8

ხარჯები

15,409.6

13,029.3

18,500.9

979.3

17,521.6

სუბსიდიები

15,409.6

9,432.8

17,113.5

336.5

16,777.0

სხვა ხარჯები

0.0

3,596.5

1,387.4

642.8

744.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,394.0

13,912.8

14,691.2

325.0

14,366.2

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

226.1

226.1

0.0

35 13 01

აივ/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის პრევენციისა და კონტროლის ეფექტიანი განხორციელების მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების გაძლიერება საქართველოში (გლობალ ფონდი)

9,878.5

18,975.9

16,047.6

0.0

16,047.6

ხარჯები

8,144.2

6,531.6

7,346.2

0.0

7,346.2

სუბსიდიები

8,144.2

6,531.6

7,346.2

0.0

7,346.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,734.3

12,444.3

8,701.4

0.0

8,701.4

35 13 01 01

აივ/შიდსის პრევენციისა და კონტროლის ეფექტიანი განხორციელების მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების გაძლიერება საქართველოში (გლობალ ფონდი)

4,690.5

3,775.5

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

4,642.6

2,536.3

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

4,642.6

2,536.3

0.0

 

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.9

1,239.2

0.0

 

0.0

35 13 01 02

DOTS სტრატეგიის სრულყოფა საქართველოში

2,466.9

2,169.4

2,586.4

0.0

2,586.4

ხარჯები

2,456.0

658.8

1,180.5

0.0

1,180.5

სუბსიდიები

2,456.0

658.8

1,180.5

 

1,180.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.8

1,510.5

1,405.9

 

1,405.9

35 13 01 03

აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობის, ზრუნვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების გაფართოების პროგრამა

162.2

5,592.9

4,188.4

0.0

4,188.4

ხარჯები

128.8

2,237.2

1,201.7

0.0

1,201.7

სუბსიდიები

128.8

2,237.2

1,201.7

 

1,201.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.3

3,355.7

2,986.7

 

2,986.7

35 13 01 04

მალარიის ეპიდემიის თავიდან აცილების მიზნით მიღწეული შედეგების კონსოლიდაციის პროგრამა

1,011.4

1.6

1,138.6

0.0

1,138.6

ხარჯები

695.4

0.0

613.5

0.0

613.5

სუბსიდიები

695.4

0.0

613.5

 

613.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316.0

1.6

525.1

 

525.1

35 13 01 05

რეზისტენტული ტუბერკულოზის მართვის სრულყოფის ღონისძიებების გატარება საქართველოში

1,547.6

7,436.5

1,855.0

0.0

1,855.0

ხარჯები

221.3

1,099.2

1,271.2

0.0

1,271.2

სუბსიდიები

221.3

1,099.2

1,271.2

 

1,271.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,326.3

6,337.3

583.8

 

583.8

35 13 01 06

საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების გზით (გლობალ ფონდი)

0.0

0.0

6,279.2

0.0

6,279.2

ხარჯები

0.0

0.0

3,079.3

0.0

3,079.3

სუბსიდიები

0.0

0.0

3,079.3

 

3,079.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3,199.9

 

3,199.9

35 13 02

ჯანდაცვის სექტორის განვითარების პროექტი (WB)

3,171.0

1,814.4

8,126.5

126.5

8,000.0

ხარჯები

3,092.0

1,483.8

5,417.5

126.5

5,291.0

სუბსიდიები

3,092.0

1,483.8

5,396.9

126.5

5,270.4

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

20.6

 

20.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.1

330.6

2,709.0

 

2,709.0

35 13 03

ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (KFW)

19.8

49.4

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

19.8

49.4

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

19.8

49.4

0.0

 

 

35 13 04

ტუბერკულოზისა და ლეიკემიის კონტროლის პროგრამა (KFW)

131.4

81.8

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

131.4

81.8

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

131.4

81.8

0.0

 

 

35 13 05

ფრინველის გრიპის კონტროლისა და ადამიანებში პანდემიისათვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი (WB)

720.1

2,123.1

2,393.0

545.0

1,848.0

ხარჯები

294.1

985.3

954.0

220.0

734.0

სუბსიდიები

294.1

985.3

920.0

210.0

710.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

34.0

10.0

24.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.0

1,137.8

1,439.0

325.0

1,114.0

35 13 06

პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი (ევროკავშირი)

3,121.5

0.0

3,862.2

0.0

3,862.2

ხარჯები

2,966.9

0.0

2,900.4

0.0

2,900.4

სუბსიდიები

2,966.9

0.0

2,900.4

 

2,900.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154.6

0.0

961.8

 

961.8

35 13 07

ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა – ფაზა II (KFW)

761.2

697.7

1,630.0

200.0

1,430.0

ხარჯები

761.2

697.7

750.0

200.0

550.0

სუბსიდიები

761.2

300.9

550.0

 

550.0

სხვა ხარჯები

0.0

396.8

200.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

880.0

 

880.0

35 13 08

სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში II (SDC)

0.0

3,199.7

1,358.9

658.9

700.0

ხარჯები

0.0

3,199.7

1,132.8

432.8

700.0

სხვა ხარჯები

0.0

3,199.7

1,132.8

432.8

700.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

226.1

226.1

 

36 00

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

120,729.5

53,132.2

199,397.8

10,021.1

189,376.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

121.0

118.0

118.0

0.0

ხარჯები

81,042.9

7,877.1

23,807.4

8,297.6

15,509.8

შრომის ანაზღაურება

1,977.3

1,983.1

1,726.1

1,726.1

0.0

საქონელი და მომსახურება

2,894.1

881.4

767.0

767.0

0.0

სუბსიდიები

59,721.8

3,432.0

5,300.0

5,300.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

8.2

21.5

10.0

10.0

0.0

სხვა ხარჯები

16,441.5

1,559.2

16,004.3

494.5

15,509.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,775.0

1,148.6

1,763.7

20.0

1,743.7

ფინანსური აქტივების ზრდა

36,670.0

44,099.2

173,619.7

1,496.5

172,123.2

ვალდებულებების კლება

241.6

7.3

207.0

207.0

0.0

36 01

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

3,631.0

2,305.2

2,019.7

2,019.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

98.0

98.0

95.0

95.0

 

ხარჯები

3,259.2

2,275.3

2,009.7

2,009.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

1,662.4

1,640.8

1,429.7

1,429.7

 

საქონელი და მომსახურება

724.2

595.2

550.0

550.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.2

21.5

10.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

864.3

17.7

20.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371.8

29.9

10.0

10.0

 

36 02

ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო

624.2

607.4

531.4

531.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

23.0

23.0

23.0

 

ხარჯები

541.0

595.8

521.4

521.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

314.9

342.3

296.4

296.4

 

საქონელი და მომსახურება

222.5

253.5

217.0

217.0

 

სხვა ხარჯები

3.6

0.0

8.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.2

11.6

10.0

10.0

 

36 03

საქართველოს ენერგოსისტემის სუბსიდირების ღონისძიებები

70,495.7

19,629.9

7,003.5

7,003.5

0.0

ხარჯები

69,874.1

3,829.9

5,300.0

5,300.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,947.4

32.7

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

58,851.6

3,432.0

5,300.0

5,300.0

0.0

სხვა ხარჯები

9,075.1

365.3

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

377.6

15,800.0

1,496.5

1,496.5

0.0

ვალდებულებების კლება

241.6

0.0

207.0

207.0

0.0

36 03 01

ბუნებრივი გაზის სექტორში სამშენებლო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები

3,559.6

15,000.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

3,182.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

3,182.0

0.0

0.0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

377.6

15,000.0

0.0

 

 

36 03 02

ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი გაზით მომარაგების უზრუნველყოფის, მოქმედი ტარიფების მოსალოდნელი ზრდის კომპენსაციისა და მაზუთის შეძენის ღონისძიებები

56,682.2

934.4

1,496.5

1,496.5

0.0

ხარჯები

56,682.2

934.4

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

55,869.6

569.2

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

812.6

365.3

0.0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1,496.5

1,496.5

 

36 03 03

ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის შესწავლის ღონისძიება

1,939.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,939.8

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,939.8

0.0

0.0

 

 

36 03 04

ჰიდრორესურსების შესწავლის, საპროექტო და ექსპერტიზის სამუშაოების დაფინანსების ღონისძიება

7.6

32.7

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

7.6

32.7

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

7.6

32.7

0.0

 

 

36 03 05

 მაღალი და დაბალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, ელექტროგამანაწილებელი მოწყობილობების მშენებლობისა და მათი იმედიანობის გაზრდის მიზნით სარეაბილიტაციო ღონისძიებები

5,080.5

0.0

207.0

207.0

0.0

ხარჯები

5,080.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

5,080.5

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

207.0

207.0

 

36 03 06

ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება

2,717.9

2,790.1

5,300.0

5,300.0

0.0

ხარჯები

2,717.9

2,790.1

5,300.0

5,300.0

0.0

სუბსიდიები

2,717.9

2,790.1

5,300.0

5,300.0

 

36 03 07

სსიპ – ენერგოგენერაცია

266.5

72.7

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

264.2

72.7

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

264.2

72.7

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

0.0

 

 

36 03 08

ელექტროენერგიის ღირებულების კომპენსაციის დავალიანების დაფარვის ღონისძიება

241.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

241.6

0.0

0.0

 

 

36 03 09

ჰიდრო- და თბოელექტროსადგურების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები

0.0

800.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

800.0

0.0

 

 

36 04

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

45,978.6

30,589.7

189,843.2

466.5

189,376.7

ხარჯები

7,368.6

1,176.2

15,976.3

466.5

15,509.8

სუბსიდიები

870.2

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

6,498.5

1,176.2

15,976.3

466.5

15,509.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,317.6

1,107.0

1,743.7

0.0

1,743.7

ფინანსური აქტივების ზრდა

36,292.4

28,299.2

172,123.2

0.0

172,123.2

ვალდებულებების კლება

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

36 04 01

ენერგეტიკული ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი (WB)

19,411.0

8,035.8

4,535.9

0.0

4,535.9

ფინანსური აქტივების ზრდა

19,411.0

8,035.8

4,535.9

 

4,535.9

36 04 02

ლაჯანურჰესისა და ხრამჰესის რეაბილიტაცია (JBIC)

2,225.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

2,225.4

0.0

0.0

 

 

36 04 03

ენერგომატარებლების ტრანზიტის ინსტიტუციური აღმშენებლობის პროექტი (WB)

2,593.1

7.3

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

2,590.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

870.2

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

1,720.2

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

7.3

0.0

 

 

36 04 04

რეგიონალური ელექტროქსელის რეაბილიტაცია – I პროექტი (ალავერდი) (KFW)

4,797.9

8,792.3

8,339.4

0.0

8,339.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

4,797.9

8,792.3

8,339.4

 

8,339.4

36 04 05

ელექტრომომარაგების სექტორული პროგრამა (KFW)

1,946.0

10,610.0

4,463.1

0.0

4,463.1

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,946.0

10,610.0

4,463.1

 

4,463.1

36 04 06

ინფრასტრუქტურის ინვესტიციების მოსამზადებელი პროექტი (ხუდონის კომპონენტი) (WB)

3,094.3

1,055.6

2,110.0

316.5

1,793.5

ხარჯები

3,094.3

1,055.6

366.3

316.5

49.8

სხვა ხარჯები

3,094.3

1,055.6

366.3

316.5

49.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1,743.7

 

1,743.7

36 04 07

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)

11,910.9

1,968.2

14,187.2

0.0

14,187.2

ხარჯები

1,684.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,684.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,315.0

1,107.0

0.0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

7,912.0

861.1

14,187.2

 

14,187.2

36 04 08

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის (500 კვ) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესწავლა

0.0

120.6

150.0

150.0

0.0

ხარჯები

0.0

120.6

150.0

150.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

120.6

150.0

150.0

 

36 04 09

შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (EBRD, EIB, KFW)

0.0

0.0

156,057.6

0.0

156,057.6

ხარჯები

0.0

0.0

15,460.0

0.0

15,460.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

15,460.0

 

15,460.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

140,597.6

 

140,597.6

37 00

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

70,870.6

75,160.0

38,349.1

21,068.9

17,280.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

484.0

484.0

593.0

593.0

0.0

ხარჯები

59,827.7

63,119.9

26,572.8

19,797.3

6,775.5

შრომის ანაზღაურება

4,864.0

5,367.1

5,990.5

5,990.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

3,895.3

5,339.6

5,226.2

5,226.2

0.0

სუბსიდიები

5,991.8

4,687.4

6,578.1

2,989.2

3,588.9

გრანტები

161.0

5,296.1

3,792.4

605.8

3,186.6

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

25.0

54.8

54.8

0.0

სხვა ხარჯები

44,915.7

42,404.8

4,930.8

4,930.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,835.6

3,193.8

5,846.3

1,221.6

4,624.7

ფინანსური აქტივების ზრდა

7,206.2

8,846.3

5,930.0

50.0

5,880.0

ვალდებულებების კლება

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

37 01

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადმინისტრაცია

45,655.3

43,748.3

4,069.8

4,069.8

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.0

162.0

162.0

162.0

0.0

ხარჯები

42,609.3

42,096.4

3,985.4

3,985.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,117.6

2,439.4

2,045.6

2,045.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,991.3

2,718.0

1,775.0

1,775.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

25.0

34.8

34.8

0.0

სხვა ხარჯები

38,500.4

36,914.0

130.0

130.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,045.9

86.9

34.4

34.4

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,000.0

1,565.0

50.0

50.0

0.0

37 01 01

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

3,621.3

4,215.1

3,449.0

3,449.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132.0

132.0

132.0

132.0

 

ხარჯები

3,429.9

4,128.3

3,414.6

3,414.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

1,963.8

2,210.9

1,841.6

1,841.6

 

საქონელი და მომსახურება

1,463.7

1,892.4

1,543.0

1,543.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

25.0

30.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

2.4

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191.4

86.9

34.4

34.4

 

37 01 02

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები

162.3

302.7

289.6

289.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

30.0

30.0

 

ხარჯები

156.7

302.7

289.6

289.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

153.8

228.5

204.0

204.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

74.2

80.8

80.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

4.8

4.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

0.0

0.0

0.0

 

37 01 03

პროგრამა ,,ფერმერთა და აგრომეწარმეთა საინფორმაციო და საკონსულტაციო უზრუნველყოფა’’

11.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

11.8

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

11.8

0.0

0.0

 

 

37 01 04

პროგრამა ,,სოფლის მეურნეობის დარგის გამოფენების მოწყობის ღონისძიებები’’

286.4

556.7

150.0

150.0

0.0

ხარჯები

286.4

556.7

150.0

150.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

286.4

556.7

150.0

150.0

 

37 01 05

პროგრამა ,,სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია’’

5,512.3

12,840.3

31.2

31.2

0.0

ხარჯები

5,512.3

12,840.3

31.2

31.2

0.0

საქონელი და მომსახურება

165.4

189.5

1.2

1.2

 

სხვა ხარჯები

5,347.0

12,650.8

30.0

30.0

 

37 01 06

სამელიორაციო სისტემების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები

1,000.0

1,565.0

50.0

50.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,000.0

1,565.0

50.0

50.0

 

37 01 07

2007 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში 2008 წელს შესასრულებელი ვალდებულებების ანაზღაურება

749.9

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

749.9

0.0

0.0

 

 

37 01 08

პროგრამა ,,სოფლის მექანიზაცია 2008’’

1,099.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,099.0

0.0

0.0

 

 

37 01 09

პროგრამა ,,მუნიციპალიტეტების დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების დიზელის საწვავით უზრუნველყოფის ღონისძიებები’’

33,212.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

33,212.2

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

61.2

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

33,151.1

0.0

0.0

 

 

37 01 10

პროგრამა ,,სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება’’

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.2

0.0

 

 

37 01 11

პროგრამა ,,მუნიციპალიტეტების დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების მინერალური სასუქით (ამონიუმის გვარჯილა) უზრუნველყოფის ღონისძიებები’’

0.0

23,808.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

23,808.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

23,808.0

0.0

 

 

37 01 12

პროგრამა ,,რუსეთის აგრესიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა სათესლე მასალით უზრუნველყოფის ღონისძიებები’’

0.0

455.2

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

455.2

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

455.2

0.0

 

 

37 01 13

პროგრამა ,,სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია’’

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

100.0

100.0

 

37 02

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახური

5,753.2

7,359.0

4,522.7

4,522.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

322.0

322.0

288.0

288.0

0.0

ხარჯები

4,653.8

5,565.2

4,512.7

4,512.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,746.4

2,927.7

2,432.7

2,432.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,903.9

2,621.6

2,060.0

2,060.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

სხვა ხარჯები

3.4

16.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,099.4

1,793.8

10.0

10.0

0.0

37 02 01

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის აპარატი

4,330.5

4,715.5

3,307.7

3,307.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

322.0

322.0

288.0

288.0

 

ხარჯები

3,600.5

3,894.6

3,297.7

3,297.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,746.4

2,927.7

2,432.7

2,432.7

 

საქონელი და მომსახურება

850.7

950.9

845.0

845.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

20.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

3.4

16.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

730.0

820.9

10.0

10.0

 

37 02 02

პროგრამა ,,სასურსათო პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევა’’

222.8

445.5

200.0

200.0

0.0

ხარჯები

222.8

445.5

200.0

200.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

222.8

445.5

200.0

200.0

 

37 02 03

პროგრამა ,,ეპიზოოტიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები’’

241.4

8.0

250.0

250.0

0.0

ხარჯები

241.4

8.0

250.0

250.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

241.4

8.0

250.0

250.0

 

37 02 04

პროგრამა ,,მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა’’

958.4

2,190.0

765.0

765.0

0.0

ხარჯები

589.0

1,217.1

765.0

765.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

589.0

1,217.1

765.0

765.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.4

972.9

0.0

 

 

37 03

სსიპ – ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტი ,,სამტრესტი’’

8,945.8

10,040.1

8,473.1

8,473.1

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

30.0

30.0

0.0

ხარჯები

8,926.8

7,006.8

8,463.1

8,463.1

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

442.8

442.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1,020.3

1,020.3

0.0

სუბსიდიები

2,785.8

1,532.0

2,200.0

2,200.0

0.0

სხვა ხარჯები

6,140.9

5,474.8

4,800.0

4,800.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.0

33.3

10.0

10.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3,000.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

37 03 01

სსიპ – ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტ ,,სამტრესტის’’ აპარატი

929.9

1,004.4

1,473.1

1,473.1

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

30.0

30.0

 

ხარჯები

911.0

971.1

1,463.1

1,463.1

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

442.8

442.8

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1,020.3

1,020.3

 

სუბსიდიები

911.0

971.1

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.0

33.3

10.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0.0

0.0

 

 

37 03 02

პროგრამა ,,მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები’’

416.4

3,000.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

416.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

416.4

0.0

0.0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3,000.0

0.0

 

 

37 03 03

პროგრამა ,,ვენახების განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები’’

729.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

729.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

729.0

0.0

0.0

 

 

37 03 04

პროგრამა ,,ღვინის ლაბორატორიული კვლევა’’

1.2

0.0

100.0

100.0

0.0

ხარჯები

1.2

0.0

100.0

100.0

0.0

სუბსიდიები

1.2

0.0

100.0

100.0

 

37 03 05

პროგრამა ,,ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები’’

0.0

332.4

500.0

500.0

0.0

ხარჯები

0.0

332.4

500.0

500.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

332.4

500.0

500.0

 

37 03 07

პროგრამა ,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საფერავის ჯიშის ვენახის ჩანაცვლების ღონისძიებები’’

202.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

202.2

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

202.2

0.0

0.0

 

 

37 03 08

პროგრამა ,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რქაწითელის ჯიშის ვენახის ჩანაცვლების ღონისძიებები’’

272.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

272.6

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

272.6

0.0

0.0

 

 

37 03 09

პროგრამა ,,რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები’’

6,394.5

5,609.6

4,800.0

4,800.0

0.0

ხარჯები

6,394.5

5,609.6

4,800.0

4,800.0

0.0

სუბსიდიები

253.5

134.8

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

6,140.9

5,474.8

4,800.0

4,800.0

 

37 03 10

პროგრამა ,,მსოფლიო ღვინის კონგრესი’’

0.0

0.0

1,200.0

1,200.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

1,200.0

1,200.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

1,200.0

1,200.0

 

37 03 13

პროგრამა ,,ჰიბრიდული ჯიშის ნარგაობების ჩანაცვლების ღონისძიებები’’

0.0

93.7

400.0

400.0

0.0

ხარჯები

0.0

93.7

400.0

400.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

93.7

400.0

400.0

 

37 04

სსიპ – საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

1,636.3

1,726.1

1,450.3

1,450.3

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

113.0

113.0

 

ხარჯები

1,614.3

1,694.5

1,440.3

1,440.3

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

1,069.4

1,069.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

370.9

370.9

 

სუბსიდიები

1,614.3

1,694.5

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.0

31.5

10.0

10.0

 

37 05

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

8,880.2

12,286.6

19,833.2

2,553.0

17,280.2

ხარჯები

2,023.6

6,757.0

8,171.3

1,395.8

6,775.5

სუბსიდიები

1,591.7

1,460.8

4,378.1

789.2

3,588.9

გრანტები

161.0

5,296.1

3,792.4

605.8

3,186.6

სხვა ხარჯები

270.8

0.0

0.8

0.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

650.3

1,248.3

5,781.9

1,157.2

4,624.7

ფინანსური აქტივების ზრდა

6,206.2

4,281.3

5,880.0

0.0

5,880.0

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

37 05 01

სოფლის განვითარების პროექტი (WB, IFAD)

7,285.8

5,140.6

13,500.0

1,483.3

12,016.7

ხარჯები

1,039.3

854.4

3,579.4

674.4

2,905.0

სუბსიდიები

1,039.3

854.4

3,578.6

673.6

2,905.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.8

0.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.2

4.9

4,040.6

808.9

3,231.7

ფინანსური აქტივების ზრდა

6,206.2

4,281.3

5,880.0

 

5,880.0

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

 

 

37 05 02

სასოფლო-სამეურნეო კვლევის, დანერგვა-კონსულტირებისა და სწავლების პროექტი (WB)

1,036.7

5.9

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

426.6

3.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

395.8

3.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

30.9

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

610.1

2.9

0.0

 

 

37 05 03

მთიანი და მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების პროგრამა (IFAD)

458.6

5,665.0

4,242.4

655.8

3,586.6

ხარჯები

458.6

5,664.2

4,242.4

655.8

3,586.6

სუბსიდიები

57.6

368.1

470.0

50.0

420.0

გრანტები

161.0

5,296.1

3,772.4

605.8

3,166.6

სხვა ხარჯები

240.0

0.0

0.0

 

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.8

0.0

 

 

37 05 04

ფრინველის გრიპის კონტროლისა და ადამიანებში პანდემიისათვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი (WB)

99.0

1,475.0

2,058.8

411.9

1,646.9

ხარჯები

99.0

235.3

317.5

63.6

253.9

სუბსიდიები

99.0

235.3

317.5

63.6

253.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,239.7

1,741.3

348.3

1,393.0

37 05 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (WB, IFAD)

0.0

0.0

32.0

2.0

30.0

ხარჯები

0.0

0.0

32.0

2.0

30.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

12.0

2.0

10.0

გრანტები

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

38 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

29,010.0

36,255.8

30,067.2

24,632.4

5,434.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,459.0

1,285.0

2,032.0

2,032.0

0.0

ხარჯები

23,147.5

24,698.2

24,242.6

22,458.0

1,784.6

შრომის ანაზღაურება

10,434.8

10,567.6

14,056.9

14,056.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

4,432.5

5,079.1

7,056.5

6,664.2

392.3

სუბსიდიები

6,169.3

7,388.7

1,510.3

118.0

1,392.3

სოციალური უზრუნველყოფა

74.6

89.0

96.3

96.3

0.0

სხვა ხარჯები

2,036.2

1,573.8

1,522.6

1,522.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,646.4

11,540.1

5,824.6

2,174.4

3,650.2

ვალდებულებების კლება

216.1

17.5

0.0

0.0

0.0

38 01

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს აპარატი

3,992.2

3,946.4

4,160.1

3,860.3

299.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157.0

157.0

146.0

146.0

 

ხარჯები

3,799.2

3,662.9

4,000.6

3,760.3

240.3

შრომის ანაზღაურება

2,403.1

2,472.6

2,374.9

2,374.9

 

საქონელი და მომსახურება

969.2

1,128.6

1,565.7

1,325.4

240.3

სოციალური უზრუნველყოფა

32.7

49.3

40.0

40.0

 

სხვა ხარჯები

394.2

12.5

20.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186.3

276.7

159.5

100.0

59.5

ვალდებულებების კლება

6.7

6.7

0.0

 

 

38 02

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები

691.5

680.2

447.5

447.5

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105.0

105.0

54.0

54.0

 

ხარჯები

623.0

669.9

442.5

442.5

0.0

შრომის ანაზღაურება

513.0

538.9

322.5

322.5

 

საქონელი და მომსახურება

108.3

126.8

116.1

116.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

4.0

3.3

3.3

 

სხვა ხარჯები

0.1

0.2

0.6

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

10.4

5.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

62.6

0.0

0.0

 

 

38 03

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს პროგრამები

1,942.6

1,892.7

1,556.0

1,556.0

0.0

ხარჯები

1,924.1

1,892.7

1,556.0

1,556.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

439.5

378.4

56.0

56.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,484.6

1,514.3

1,500.0

1,500.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

0.0

0.0

0.0

0.0

38 03 01

ექსპერტიზის ჩატარების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

99.7

114.9

56.0

56.0

0.0

ხარჯები

99.7

114.9

56.0

56.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

99.7

114.9

56.0

56.0

 

38 03 02

საქართველოში არსებული ვადაგასული და ხმარებისათვის უვარგისი პესტიციდების შეგროვება, ხელმეორედ შეფუთვა და დროებით უსაფრთხო განთავსება

0.0

112.6

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

112.6

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

112.6

0.0

 

 

38 03 03

საქართველოსა და აზერბაიჯანის საზღვრის გეოდეზიურ-კარტოგრაფიული სამუშაოები

349.6

150.9

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

331.1

150.9

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

331.1

150.9

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

0.0

0.0

 

 

38 03 04

მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1,493.3

1,514.3

1,500.0

1,500.0

0.0

ხარჯები

1,493.3

1,514.3

1,500.0

1,500.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

8.7

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

1,484.6

1,514.3

1,500.0

1,500.0

 

38 04

საგამოძიებო დეპარტამენტი

418.7

505.7

558.0

558.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

30.0

30.0

 

ხარჯები

399.7

451.7

505.0

505.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

346.1

377.0

423.0

423.0

 

საქონელი და მომსახურება

52.4

74.7

77.0

77.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

0.0

3.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

2.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.0

54.0

53.0

53.0

 

38 05

დაცული ტერიტორიების დეპარტამენტი

53.4

0.0

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

189.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

53.4

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

52.1

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

38 05 01

 დაცული ტერიტორიების დეპარტამენტის აპარატი

16.5

0.0

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

16.5

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

15.2

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1.3

0.0

0.0

 

 

38 05 02

ტერიტორიული ორგანოები

36.9

0.0

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

171.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

36.9

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

36.9

0.0

0.0

 

 

38 06

სსიპ – სატყეო სააგენტო

6,192.5

6,642.6

6,591.7

6,573.7

18.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

673.0

688.0

688.0

688.0

0.0

ხარჯები

6,095.8

6,582.6

6,521.7

6,503.7

18.0

შრომის ანაზღაურება

4,527.4

4,638.5

4,289.7

4,289.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,393.9

1,881.2

2,212.0

2,194.0

18.0

სოციალური უზრუნველყოფა

17.3

16.0

20.0

20.0

0.0

სხვა ხარჯები

157.1

46.8

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.7

60.0

70.0

70.0

0.0

ვალდებულებების კლება

54.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38 06 01

სსიპ – სატყეო სააგენტოს ცენტრალური აპარატი

5,626.3

5,747.7

5,791.7

5,773.7

18.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

673.0

688.0

688.0

688.0

 

ხარჯები

5,529.6

5,687.7

5,721.7

5,703.7

18.0

შრომის ანაზღაურება

4,527.4

4,638.5

4,289.7

4,289.7

 

საქონელი და მომსახურება

827.7

986.4

1,412.0

1,394.0

18.0

სოციალური უზრუნველყოფა

17.3

16.0

20.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

157.1

46.8

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.7

60.0

70.0

70.0

 

ვალდებულებების კლება

54.0

0.0

0.0

 

 

38 06 02

სატყეო ღონისძიებები

566.2

894.9

800.0

800.0

0.0

ხარჯები

566.2

894.9

800.0

800.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

566.2

894.9

800.0

800.0

 

38 07

გარემოს დაცვის ინსპექცია

5,023.5

4,249.6

3,835.5

3,830.8

4.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

305.0

305.0

301.0

301.0

 

ხარჯები

4,030.8

3,769.8

3,780.8

3,780.8

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,593.1

2,540.6

2,350.8

2,350.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,415.7

1,209.4

1,400.0

1,400.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.9

19.8

30.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

0.2

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

992.7

479.8

54.7

50.0

4.7

38 08

სსიპ – სივრცული ინფორმაციის ცენტრი

120.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

120.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

120.4

0.0

0.0

 

 

38 09

სსიპ – მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრი

2,523.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,056.1

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,056.1

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,467.3

0.0

0.0

0.0

0.0

38 09 01

სსიპ – მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრი

1,339.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,019.7

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,019.7

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320.2

0.0

0.0

 

 

38 09 02

მდინარეთა კალაპოტების ნაპირსამაგრი სამუშაოები

1,183.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

36.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

36.5

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,147.2

0.0

0.0

 

 

38 10

დაცული ტერიტორიების განვითარება

66.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

66.8

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

66.8

0.0

0.0

0.0

0.0

38 10 01

სსიპ – ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის და ბორჯომის სახელმწიფო ნაკრძალის ადმინისტრაცია

17.1

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

17.1

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

17.1

0.0

0.0

 

 

38 10 02

სსიპ – კოლხეთის ეროვნული პარკის და კოლხეთის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის ადმინისტრაცია

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

10.3

0.0

0.0

 

 

38 10 03

სსიპ – ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალის, ქობულეთის აღკვეთილის და ქობულეთის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის ადმინისტრაცია

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

3.7

0.0

0.0

 

 

38 10 04

სსიპ – თუშეთის დაცული ტერიტორიების დირექცია

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

8.9

0.0

0.0

 

 

38 10 05

სსიპ – ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების დირექცია

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

5.3

0.0

0.0

 

 

38 10 06

სსიპ – ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების დირექცია

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

7.5

0.0

0.0

 

 

38 10 07

სსიპ – ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების დირექცია

8.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

8.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

8.4

0.0

0.0

 

 

38 10 08

სსიპ – მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

5.6

0.0

0.0

 

 

38 11

სსიპ – სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა

254.0

415.9

397.5

237.4

160.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

17.0

17.0

 

ხარჯები

202.1

350.2

286.0

237.4

48.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

114.0

114.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

12.0

172.0

123.4

48.6

სუბსიდიები

202.1

338.3

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.9

65.7

111.5

 

111.5

38 12

სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო

3,589.6

3,927.9

7,124.9

4,013.0

3,111.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

458.0

458.0

0.0

ხარჯები

3,217.7

3,695.9

3,496.4

3,411.0

85.4

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

2,355.0

2,355.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

52.2

268.0

1,141.4

1,056.0

85.4

სუბსიდიები

3,165.5

3,427.9

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.1

222.5

3,628.5

602.0

3,026.5

ვალდებულებების კლება

2.8

9.5

0.0

0.0

0.0

38 12 01

სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო

3,537.3

3,659.9

3,200.6

3,151.0

49.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

458.0

458.0

 

ხარჯები

3,165.5

3,427.9

3,143.0

3,101.0

42.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

2,355.0

2,355.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

788.0

746.0

42.0

სუბსიდიები

3,165.5

3,427.9

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.1

222.5

57.6

50.0

7.6

ვალდებულებების კლება

2.8

9.5

0.0

 

 

38 12 02

პროგრამა ,,ეკოტურიზმის განვითარება’’

43.8

239.8

250.0

250.0

0.0

ხარჯები

43.8

239.8

250.0

250.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

43.8

239.8

250.0

250.0

 

38 12 03

პროგრამა ,,დაცული ტერიტორიების ხანძარსაწინააღმდეგო და მავნებლებისაგან დაცვის ღონისძიებები’’

8.4

28.2

60.0

60.0

0.0

ხარჯები

8.4

28.2

60.0

60.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

8.4

28.2

60.0

60.0

 

38 12 04

სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალის ინფრასტრუქტურის განვითარება

0.0

0.0

3,614.3

552.0

3,062.3

ხარჯები

0.0

0.0

43.4

0.0

43.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

43.4

 

43.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3,570.9

552.0

3,018.9

38 13

სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტო

1,770.2

12,562.3

3,380.3

3,380.3

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

338.0

338.0

0.0

ხარჯები

729.5

2,651.9

2,175.3

2,175.3

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

1,827.0

1,827.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

316.3

316.3

0.0

სუბსიდიები

729.5

2,651.9

32.0

32.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,040.7

9,909.2

1,205.0

1,205.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

38 13 01

სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტო

1,175.1

3,611.3

2,193.3

2,193.3

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

338.0

338.0

 

ხარჯები

716.8

2,364.0

2,143.3

2,143.3

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

1,827.0

1,827.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

316.3

316.3

 

სუბსიდიები

716.8

2,364.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458.3

1,246.1

50.0

50.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.2

0.0

 

 

38 13 02

მდინარეთა ნაპირსამაგრი სამუშაოები

595.2

8,951.0

1,187.0

1,187.0

0.0

ხარჯები

12.7

287.9

32.0

32.0

0.0

სუბსიდიები

12.7

287.9

32.0

32.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

582.5

8,663.1

1,155.0

1,155.0

 

38 14

სსიპ – მდგრადი განვითარების პროექტების განმახორციელებელი სააგენტო

0.0

25.8

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

25.8

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

25.8

0.0

 

 

38 15

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

2,371.3

1,406.8

2,015.7

175.4

1,840.3

ხარჯები

829.0

944.9

1,478.3

86.0

1,392.3

სუბსიდიები

829.0

944.9

1,478.3

86.0

1,392.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,452.3

461.9

537.4

89.4

448.0

ვალდებულებების კლება

90.1

0.0

0.0

0.0

0.0

38 15 01

დაცული ტერიტორიების განვითარების პროექტი (მათ შორის, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა) (WB)

1,870.9

453.7

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

361.0

126.9

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

361.0

126.9

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,419.8

326.8

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

90.1

0.0

0.0

 

 

38 15 02

სატყეო სექტორის განვითარების პროექტი (მათ შორის, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა) (WB)

65.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

33.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

33.4

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.4

0.0

0.0

 

 

38 15 04

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების ახლად რეორგანიზებული სამინისტროს ინსტიტუციური უნარის გაძლიერება (WB)

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

3.5

0.0

0.0

 

 

38 15 05

ევროპისა და ცენტრალური აზიის კლიმატის ცვლილების რისკის შესამცირებელ ღონისძიებათა განხორციელება (WB)

0.0

137.1

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

137.1

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

137.1

0.0

 

 

38 15 06

ბუნების დაცვის პროგრამა ,,სამხრეთი კავკასია – საქართველო – ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში’’ (KFW)

0.0

397.7

768.0

28.0

740.0

ხარჯები

0.0

397.7

720.0

20.0

700.0

სუბსიდიები

0.0

397.7

720.0

20.0

700.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

48.0

8.0

40.0

38 15 07

ხარაგაულის სათემო ტყის საცდელი პროექტი (KFW)

431.1

418.2

815.7

75.4

740.3

ხარჯები

431.1

283.2

758.3

66.0

692.3

სუბსიდიები

431.1

283.2

758.3

66.0

692.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

135.1

57.4

9.4

48.0

38 15 08

დაცული ტერიტორიების განვითარება (კავკასიის დაცული ტერიტორიების ფონდი)

0.0

0.0

432.0

72.0

360.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

432.0

72.0

360.0

39 00

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

33,657.1

32,976.8

31,080.6

30,636.4

444.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

56.0

56.0

0.0

ხარჯები

30,842.9

29,168.3

28,449.6

28,170.8

278.8

შრომის ანაზღაურება

349.3

451.1

896.8

896.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

3,836.0

2,607.5

1,378.3

1,378.3

0.0

სუბსიდიები

18,623.4

21,560.5

23,747.0

23,468.2

278.8

სოციალური უზრუნველყოფა

228.4

230.9

244.0

244.0

0.0

სხვა ხარჯები

7,805.8

4,318.3

2,183.5

2,183.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,814.3

2,800.2

2,631.0

2,465.6

165.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,000.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

8.3

0.0

0.0

0.0

39 01

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი

5,833.8

2,682.5

1,740.1

1,740.1

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

56.0

56.0

 

ხარჯები

5,823.8

2,603.5

1,410.1

1,410.1

0.0

შრომის ანაზღაურება

349.3

451.1

896.8

896.8

 

საქონელი და მომსახურება

178.6

250.1

495.4

495.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.4

0.0

2.4

2.4

 

სხვა ხარჯები

5,291.6

1,902.3

15.5

15.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

79.0

330.0

330.0

 

39 02

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები

19,998.7

23,920.8

24,023.2

24,023.2

0.0

ხარჯები

18,650.0

21,395.1

23,198.2

23,198.2

0.0

საქონელი და მომსახურება

478.0

171.9

50.0

50.0

0.0

სუბსიდიები

17,972.0

20,808.2

23,148.2

23,148.2

0.0

სხვა ხარჯები

200.0

415.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,348.7

1,525.7

825.0

825.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,000.0

0.0

0.0

0.0

39 02 01

ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა

5,590.4

5,217.5

6,900.0

6,900.0

0.0

ხარჯები

5,590.4

5,217.5

6,900.0

6,900.0

0.0

სუბსიდიები

5,590.4

5,217.5

6,900.0

6,900.0

 

39 02 02

რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა

2,708.9

4,590.0

4,300.0

4,300.0

0.0

ხარჯები

2,708.9

4,590.0

4,300.0

4,300.0

0.0

სუბსიდიები

2,508.9

4,275.0

4,300.0

4,300.0

 

სხვა ხარჯები

200.0

315.0

0.0

 

 

39 02 03

სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამა

7,895.5

9,815.8

10,026.8

10,026.8

0.0

ხარჯები

7,895.5

9,815.8

10,026.8

10,026.8

0.0

სუბსიდიები

7,895.5

9,715.8

10,026.8

10,026.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

100.0

0.0

 

 

39 02 04

ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის მიზნობრივი პროგრამა

0.0

1,152.3

1,500.0

1,500.0

0.0

ხარჯები

0.0

1,152.3

1,500.0

1,500.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

1,152.3

1,500.0

1,500.0

 

39 02 05

სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი

498.9

392.2

403.4

403.4

0.0

ხარჯები

493.9

392.2

398.4

398.4

0.0

სუბსიდიები

493.9

392.2

398.4

398.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

0.0

5.0

5.0

 

39 02 06

საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამა

219.6

347.3

193.0

193.0

0.0

ხარჯები

65.0

25.3

23.0

23.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

13.9

0.0

 

 

სუბსიდიები

65.0

11.4

23.0

23.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154.7

321.9

170.0

170.0

 

39 02 07

სპორტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა

1,336.5

2,361.8

700.0

700.0

0.0

ხარჯები

147.5

158.0

50.0

50.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

147.5

158.0

50.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,189.1

1,203.8

650.0

650.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,000.0

0.0

 

 

39 02 08

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის სხვა ღონისძიებები

1,748.9

44.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,748.9

44.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

330.5

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

1,418.3

44.0

0.0

 

 

39 03

სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

1,688.8

2,231.9

2,407.6

2,407.6

0.0

ხარჯები

1,688.8

2,231.9

2,407.6

2,407.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

224.0

230.9

241.6

241.6

0.0

სხვა ხარჯები

1,464.8

2,001.0

2,166.0

2,166.0

0.0

39 03 01

ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები

288.0

380.0

396.0

396.0

0.0

ხარჯები

288.0

380.0

396.0

396.0

0.0

სხვა ხარჯები

288.0

380.0

396.0

396.0

 

39 03 02

საქართველოს ეროვნული და ოლიმპიური ნაკრების წევრთა, პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები

1,176.8

1,621.0

1,770.0

1,770.0

0.0

ხარჯები

1,176.8

1,621.0

1,770.0

1,770.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,176.8

1,621.0

1,770.0

1,770.0

 

39 03 03

ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება

224.0

230.9

241.6

241.6

0.0

ხარჯები

224.0

230.9

241.6

241.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

224.0

230.9

241.6

241.6

 

39 04

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა

6,135.8

4,141.6

2,909.7

2,465.5

444.2

ხარჯები

4,680.3

2,937.8

1,433.7

1,154.9

278.8

საქონელი და მომსახურება

3,179.5

2,185.5

832.9

832.9

0.0

სუბსიდიები

651.4

752.3

598.8

320.0

278.8

სხვა ხარჯები

849.4

0.0

2.0

2.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,455.5

1,195.5

1,476.0

1,310.6

165.4

ვალდებულებების კლება

0.0

8.3

0.0

0.0

0.0

39 04 01

პროგრამა ,,პატრიოტი’’

5,474.4

3,186.0

2,145.5

2,145.5

0.0

ხარჯები

4,028.9

2,185.5

834.9

834.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

3,179.5

2,185.5

832.9

832.9

 

სხვა ხარჯები

849.4

0.0

2.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,445.5

994.4

1,310.6

1,310.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

6.1

0.0

 

 

39 04 02

ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებები

661.4

955.6

764.2

320.0

444.2

ხარჯები

651.4

752.3

598.8

320.0

278.8

სუბსიდიები

651.4

752.3

598.8

320.0

278.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

201.1

165.4

 

165.4

ვალდებულებების კლება

0.0

2.2

0.0

 

 

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

41,605.5

44,666.6

41,000.0

41,000.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,550.0

3,550.0

3,550.0

3,550.0

 

ხარჯები

35,505.0

38,709.6

39,018.1

39,018.1

0.0

შრომის ანაზღაურება

28,577.9

31,253.4

30,969.8

30,969.8

 

საქონელი და მომსახურება

6,864.8

7,071.7

7,546.3

7,546.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46.1

27.9

30.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

16.2

356.6

472.0

472.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,100.5

5,957.1

1,981.9

1,981.9

 

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1,888.9

1,938.5

2,275.5

1,796.0

479.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60.0

60.0

71.0

71.0

0.0

ხარჯები

1,865.3

1,929.2

2,201.7

1,781.0

420.7

შრომის ანაზღაურება

679.4

881.9

1,005.0

1,005.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

380.1

557.3

678.7

522.0

156.7

სუბსიდიები

234.2

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.1

8.0

1.5

1.5

0.0

სხვა ხარჯები

565.5

482.0

516.5

252.5

264.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.6

9.3

73.8

15.0

58.8

41 01

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1,085.8

1,458.2

1,761.0

1,545.5

215.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60.0

60.0

71.0

71.0

 

ხარჯები

1,067.7

1,449.0

1,687.2

1,530.5

156.7

შრომის ანაზღაურება

679.4

881.9

1,005.0

1,005.0

 

საქონელი და მომსახურება

380.1

557.3

678.7

522.0

156.7

სოციალური უზრუნველყოფა

6.1

8.0

1.5

1.5

 

სხვა ხარჯები

2.1

1.7

2.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.2

9.3

73.8

15.0

58.8

41 02

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

803.1

480.3

514.5

250.5

264.0

ხარჯები

797.6

480.3

514.5

250.5

264.0

სუბსიდიები

234.2

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

563.5

480.3

514.5

250.5

264.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

0.0

0.0

0.0

0.0

41 02 01

სახალხო დამცველის ოფისის დახმარება (UNDP)

760.7

480.3

514.5

250.5

264.0

ხარჯები

760.7

480.3

514.5

250.5

264.0

სუბსიდიები

234.2

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

526.5

480.3

514.5

250.5

264.0

41 02 02

სახალხო დამცველის ოფისის დახმარება (ლიხტენშტაინის მთავრობა)

42.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

36.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

36.9

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

0.0

0.0

 

 

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

24,902.4

26,499.6

38,300.0

38,300.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

799.0

799.0

 

ხარჯები

17,358.0

19,556.1

34,300.0

34,300.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

9,150.0

9,150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

25,150.0

25,150.0

 

სუბსიდიები

17,358.0

19,555.5

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.6

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,318.0

6,882.6

4,000.0

4,000.0

 

ვალდებულებების კლება

4,226.4

60.8

0.0

 

 

43 00

სსიპ – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

772.0

914.2

818.1

800.0

18.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

37.0

37.0

0.0

ხარჯები

630.7

884.8

756.0

740.0

16.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

622.8

622.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

96.9

133.2

117.2

16.0

სუბსიდიები

630.7

787.8

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.4

29.4

60.0

60.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

43 01

სსიპ – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს აპარატი

772.0

914.2

818.1

800.0

18.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

37.0

37.0

 

ხარჯები

630.7

884.8

756.0

740.0

16.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

622.8

622.8

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

96.9

133.2

117.2

16.0

სუბსიდიები

630.7

787.8

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.4

29.4

60.0

60.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

2.1

 

2.1

44 00

სამხრეთი ოსეთის ადმინისტრაცია

18,993.5

9,999.7

8,845.9

8,845.9

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

911.0

90.0

90.0

90.0

 

ხარჯები

16,053.5

8,819.7

8,605.9

8,605.9

0.0

შრომის ანაზღაურება

7,297.1

2,120.7

1,530.0

1,530.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,240.0

4,539.3

5,065.9

5,065.9

 

სუბსიდიები

1,582.0

1,510.0

1,650.0

1,650.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

854.0

649.8

300.0

300.0

 

სხვა ხარჯები

80.4

0.0

60.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,940.0

1,180.0

240.0

240.0

 

45 00

 საქართველოს საპატრიარქო

9,517.1

25,659.9

25,300.0

25,300.0

0.0

ხარჯები

5,977.0

13,973.3

16,866.3

16,866.3

0.0

სუბსიდიები

5,977.0

13,969.3

16,866.3

16,866.3

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,540.1

11,686.6

8,433.7

8,433.7

0.0

45 01

სასულიერო განათლების და ხელშეწყობის გრანტი

4,317.5

13,615.2

13,561.4

13,561.4

0.0

ხარჯები

3,367.3

8,074.7

9,585.5

9,585.5

0.0

სუბსიდიები

3,367.3

8,070.7

9,585.5

9,585.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

950.2

5,540.5

3,975.9

3,975.9

 

45 02

 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა სიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

603.7

1,103.7

1,103.7

1,103.7

0.0

ხარჯები

503.7

1,067.7

1,067.7

1,067.7

0.0

სუბსიდიები

503.7

1,067.7

1,067.7

1,067.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.0

36.0

36.0

36.0

 

45 03

ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

999.9

2,970.0

2,685.0

2,685.0

0.0

ხარჯები

579.9

1,470.0

1,318.0

1,318.0

0.0

სუბსიდიები

579.9

1,470.0

1,318.0

1,318.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420.0

1,500.0

1,367.0

1,367.0

 

45 04

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი

900.0

1,900.0

1,900.0

1,900.0

0.0

ხარჯები

400.0

568.0

568.0

568.0

0.0

სუბსიდიები

400.0

568.0

568.0

568.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500.0

1,332.0

1,332.0

1,332.0

 

45 05

საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი

0.0

855.0

448.8

448.8

0.0

ხარჯები

0.0

355.0

336.0

336.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

355.0

336.0

336.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

500.0

112.8

112.8

 

45 06

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

896.1

2,200.0

1,200.0

1,200.0

0.0

ხარჯები

496.1

595.9

800.0

800.0

0.0

სუბსიდიები

496.1

595.9

800.0

800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

400.0

1,604.1

400.0

400.0

 

45 07

წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

299.9

500.0

300.0

300.0

0.0

ხარჯები

30.0

126.0

150.0

150.0

0.0

სუბსიდიები

30.0

126.0

150.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.9

374.0

150.0

150.0

 

45 08

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი

1,500.0

2,516.0

2,516.1

2,516.1

0.0

ხარჯები

600.0

1,716.0

1,716.1

1,716.1

0.0

სუბსიდიები

600.0

1,716.0

1,716.1

1,716.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

900.0

800.0

800.0

800.0

 

45 09

საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი

0.0

0.0

1,000.0

1,000.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

800.0

800.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

800.0

800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

200.0

200.0

 

45 10

ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

0.0

0.0

285.0

285.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

225.0

225.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

225.0

225.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

60.0

60.0

 

45 11

საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები

0.0

0.0

300.0

300.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

300.0

300.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

300.0

300.0

 

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

4,110.9

4,345.2

4,500.0

4,500.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

291.0

291.0

 

ხარჯები

3,919.0

3,837.8

3,700.0

3,700.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

3,640.0

3,640.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

60.0

60.0

 

სუბსიდიები

3,919.0

3,837.8

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191.9

507.4

800.0

800.0

 

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

4,293.7

4,568.9

4,853.0

3,215.6

1,637.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169.0

169.0

149.0

149.0

0.0

ხარჯები

4,037.5

4,541.3

4,739.0

3,215.6

1,523.4

შრომის ანაზღაურება

1,520.4

1,538.3

1,350.6

1,350.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

2,494.1

2,976.0

3,368.4

1,845.0

1,523.4

სოციალური უზრუნველყოფა

16.9

20.8

15.0

15.0

0.0

სხვა ხარჯები

6.0

6.2

5.0

5.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256.2

27.6

114.0

0.0

114.0

47 01

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის – საქსტატის აპარატი

2,495.2

2,907.3

3,483.0

1,845.6

1,637.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169.0

169.0

149.0

149.0

 

ხარჯები

2,396.2

2,879.6

3,369.0

1,845.6

1,523.4

შრომის ანაზღაურება

1,520.4

1,538.3

1,350.6

1,350.6

 

საქონელი და მომსახურება

852.8

1,314.3

1,998.4

475.0

1,523.4

სოციალური უზრუნველყოფა

16.9

20.8

15.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

6.0

6.2

5.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.0

27.6

114.0

0.0

114.0

47 02

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა

774.2

984.3

780.0

780.0

0.0

ხარჯები

774.2

984.3

780.0

780.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

774.2

984.3

780.0

780.0

 

47 03

მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა

307.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

150.7

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

150.7

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.2

0.0

0.0

 

 

47 04

შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის პროგრამა

364.7

347.0

240.0

240.0

0.0

ხარჯები

364.7

347.0

240.0

240.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

364.7

347.0

240.0

240.0

 

47 05

სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა

351.7

330.4

350.0

350.0

0.0

ხარჯები

351.7

330.4

350.0

350.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

351.7

330.4

350.0

350.0

 

48 00

სსიპ – თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო

144.0

152.0

165.2

165.2

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

9.0

9.0

 

ხარჯები

143.4

152.0

165.2

165.2

0.0

შრომის ანაზღაურება

90.0

88.8

100.3

100.3

 

საქონელი და მომსახურება

53.4

63.2

51.6

51.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

13.3

13.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.0

 

 

49 00

რეგიონული მართვის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2,616.2

82.7

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

38.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

2,041.4

82.7

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

816.2

62.5

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

240.3

20.2

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

984.9

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

574.7

0.0

0.0

0.0

0.0

49 01

რეგიონული მართვის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

1,632.3

82.7

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

38.0

0.0

 

 

ხარჯები

1,057.6

82.7

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

816.2

62.5

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

240.3

20.2

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

1.1

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

574.7

0.0

0.0

 

 

49 02

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები

983.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

983.8

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

983.8

0.0

0.0

0.0

0.0

49 02 02

ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის მხარდამჭერი პროექტი (UNDP)

983.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

983.8

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

983.8

0.0

0.0

 

 

50 00

კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

138.7

0.0

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

138.7

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

68.4

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

29.7

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.5

0.0

0.0

 

 

51 00

სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

59.9

0.0

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

59.9

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

33.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

8.1

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.8

0.0

0.0

 

 

52 00

რეფორმების კოორდინაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

106.5

0.0

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

106.5

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

43.9

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

26.4

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.2

0.0

0.0

 

 

53 00

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები

1,178,369.4

1,392,365.6

1,600,699.3

1,600,699.3

0.0

ხარჯები

1,014,519.9

1,052,895.6

1,435,356.4

1,435,356.4

0.0

პროცენტი

119,282.1

167,177.3

204,115.0

204,115.0

0.0

გრანტები

854,174.6

850,718.3

1,121,241.4

1,121,241.4

0.0

სხვა ხარჯები

41,063.2

35,000.0

110,000.0

110,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

70,017.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

93,831.5

339,470.0

165,342.9

165,342.9

0.0

53 01

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

118,703.3

228,806.8

261,311.9

261,311.9

0.0

ხარჯები

64,296.3

112,926.6

135,969.0

135,969.0

0.0

პროცენტი

64,296.3

112,926.6

135,969.0

135,969.0

 

ვალდებულებების კლება

54,406.9

115,880.2

125,342.9

125,342.9

 

53 02

საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

84,985.8

89,250.8

103,146.0

103,146.0

0.0

ხარჯები

54,985.8

54,250.8

68,146.0

68,146.0

0.0

პროცენტი

54,985.8

54,250.8

68,146.0

68,146.0

 

ვალდებულებების კლება

30,000.0

35,000.0

35,000.0

35,000.0

 

53 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მონაწილეობიდან გამომდინარე არსებული ვალდებულებები

7,657.1

3,554.4

4,307.4

4,307.4

0.0

ხარჯები

7,657.1

3,554.4

4,307.4

4,307.4

0.0

გრანტები

7,657.1

3,554.4

4,307.4

4,307.4

 

53 04

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

859,442.5

847,163.9

836,934.0

836,934.0

0.0

ხარჯები

846,517.5

847,163.9

836,934.0

836,934.0

0.0

გრანტები

846,517.5

847,163.9

836,934.0

836,934.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

12,925.0

0.0

0.0

0.0

0.0

53 04 01

ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

12,684.7

50,318.5

7,500.0

7,500.0

0.0

ხარჯები

11,759.7

50,318.5

7,500.0

7,500.0

0.0

გრანტები

11,759.7

50,318.5

7,500.0

7,500.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

925.0

0.0

0.0

0.0

0.0

53 04 01 01

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი

7,849.8

7,586.5

7,500.0

7,500.0

0.0

ხარჯები

7,849.8

7,586.5

7,500.0

7,500.0

0.0

გრანტები

7,849.8

7,586.5

7,500.0

7,500.0

 

53 04 01 02

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი

4,834.9

42,732.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

3,909.9

42,732.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

3,909.9

42,732.0

0.0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

925.0

0.0

0.0

 

 

53 04 02

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

846,757.8

796,845.4

829,434.0

829,434.0

0.0

ხარჯები

834,757.8

796,845.4

829,434.0

829,434.0

0.0

გრანტები

834,757.8

796,845.4

829,434.0

829,434.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

12,000.0

0.0

0.0

 

 

53 05

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

55,000.0

55,000.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

55,000.0

55,000.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

55,000.0

55,000.0

 

53 06

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

55,000.0

55,000.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

55,000.0

55,000.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

55,000.0

55,000.0

 

53 07

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

9,424.5

5,711.2

5,000.0

5,000.0

0.0

ვალდებულებების კლება

9,424.5

5,711.2

5,000.0

5,000.0

 

53 08

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

0.0

240,000.0

240,000.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

240,000.0

240,000.0

0.0

გრანტები

0.0

0.0

240,000.0

240,000.0

 

53 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

40,000.0

40,000.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

40,000.0

40,000.0

0.0

გრანტები

0.0

0.0

40,000.0

40,000.0

 

53 11

ორგანიზაციების წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანებების დაფარვა

0.0

182,878.5

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

182,878.5

0.0

 

 

53 12

საომარ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯები

401.7

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

401.7

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

401.7

0.0

0.0

 

 

53 13

საომარი მოქმედებების შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის მიზნით საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის განსახორციელებელი ღონისძიებები

40,661.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

40,661.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

40,661.5

0.0

0.0

 

 

53 14

სტაბილური განვითარების ფონდის შევსების ღონისძიებები

56,163.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

56,163.8

0.0

0.0

 

 

53 15

მომავალი თაობების ფონდის შევსების ღონისძიებები

929.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

929.2

0.0

0.0

 

 

53 16

ეკონომიკის სტიმულირების ღონისძიებები

0.0

35,000.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

35,000.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

35,000.0

0.0

 

 

SUL

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

6,758,831.8

6,754,106.8

7,085,226.5

6,253,657.1

831,569.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92,416.0

92,472.0

98,892.0

98,892.0

0.0

ხარჯები

5,554,684.8

5,367,210.0

5,607,501.8

5,444,643.2

162,858.6

შრომის ანაზღაურება

913,142.6

941,632.4

1,014,825.7

1,014,714.4

111.3

საქონელი და მომსახურება

1,508,750.8

879,897.5

847,866.5

835,677.1

12,189.4

პროცენტი

119,282.1

167,177.3

204,115.0

204,115.0

0.0

სუბსიდიები

362,527.3

447,328.0

208,012.2

147,666.7

60,345.5

გრანტები

858,867.2

861,218.7

1,130,643.9

1,127,457.3

3,186.6

სოციალური უზრუნველყოფა

1,286,057.1

1,419,901.8

1,496,431.9

1,496,404.8

27.1

სხვა ხარჯები

506,057.7

650,054.2

705,606.6

618,607.9

86,998.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

893,400.5

907,058.5

965,494.8

531,037.9

434,456.9

ფინანსური აქტივების ზრდა

199,713.1

130,842.8

338,853.0

104,601.6

234,251.4

ვალდებულებების კლება

111,033.3

348,995.5

173,376.9

173,374.4

2.5

                                                                                                                                                       “.

2. VII თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თ ავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

    მუხლი 16. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების განკარგვა

ამ კანონით დამტკიცებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების – ,,53 01 – საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვ ა’’, ,,53 02 – საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, ,,53 03 – საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მონაწილეობიდან გამომდინარე არსებული ვალდებულებები’’, ,,53 04 – ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები’’ – განკარგვა განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ.

    მუხლი 17. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდები, შესაბამისად, 55 000.0 ათასი და 55 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 240 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

3. განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის მოცულობა 5 000.0 ათასი ლარით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში.

4. საბიუჯეტო ორგანიზაციების, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე საქართველოს მთავრობის ან/და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინაშე წარადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

    მუხლი18. საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის დაფინანსება

ამ კანონით საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 484.5 ათასი ლარი, ხოლო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ – 136.5 ათასი ლარი მიმართოს საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად.

    მუხლი 19. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

განისაზღვროს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მოცულობა 40 000.0 ათასი ლარით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

    მუხლი 20. დავალიანებების დაფარვა

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2010 წელს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები, იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის დაწესებულებასა და ორგანიზაციას.

    მუხლი 21. სახელმწიფო ვალი

1. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 261 311.9 ათასი ლარი:

ა) ძირითადი თანხის დაფარვა– 125 342.9ათასი ლარი, მათ შორის:

ორმხრივი კრედიტებისათვის– 34 239.9 ათასი ლარი;

მრავალმხრივი კრედიტებისათვის–91 103.0 ათასი ლარი;

ბ) პროცენტის გადახდა–135 969.0ათასი ლარი, მათ შორის:

- ორმხრივი კრედიტებისათვის–35 577.2ათასი ლარი;

- მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 33 714.9 ათასი ლარი;

- სახელმწიფოს მიერ ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურება – 66 676.9 ათასი ლარი.

2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის.

3. ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში’’ ცვლილებების შეტანის თაობაზე’’ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2009 წლის 15 მარტს გამოშვებული 640 846.0 ათასი ლარიდან სახელმწიფო ობლიგაციის განახლება 600 846.0 ათასი ლარის ოდენობით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის. სახელმწიფო ობლიგაციების მომსახურებისათვის გათვალისწინებულ იქნეს 52 146 ათასი ლარი.

4. ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში’’ ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2007 წლის 15 მარტს გამოშვებული სახელმწიფო ობლიგაციების ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 18 000.0 ათასი ლარის მოცულობით დაფარვა და 2008 წლის 15 მარტს გამოშვებული სახელმწიფო ობლიგაციების ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 17 000.0 ათასი ლარის მოცულობით დაფარვა.

5. სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულების ცვლილება განისაზღვროს 200 000.0 ათასი ლარის წმინდა ზრდით. სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ,,სახელმწიფო ვალის შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირების გზით.

6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოშვებულ სახაზინო ვალდებულებებზე გადასახდელი დისკონტისათვის და სახაზინო ობლიგაციების კუპონისათვის გათვალისწინებულ იქნეს 16 000.0 ათასი ლარი.

    მუხლი22. თანამდებობრივი სარგოები, პრემიები, დანამატები და დახმარებები

1. უფლება მიეცეთ საქართველოს მინისტრებსა და სახელმწიფო მინისტრებს, მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვრონ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. საქართველოს მთავრობის კანცელარიის საშტატო ნუსხას და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.

2. საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას საჭიროებს აგრეთვე ცვლილებები დამტკიცებულ საშტატო ნუსხებსა და თანამდებობრივ სარგოებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც განხორციელებული ცვლილებების შედეგად უცვლელი რჩება საშტატო რიცხოვნობა, თანამდებობათა დასახელებები და თანამდებობრივი სარგოები.

 3. 2010წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარებების გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. ამასთანავე, მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილი არიან გაზარდონ მათთვის ამ კანონის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის ,,შრომის ანაზღაურების’’ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არა უმეტეს ამავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების1/12-ისა.

4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში მხარჯავ დაწესებულებებს უფლება აქვთ, „საჯარო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონის71-ე მუხლის მე-3პუნქტის დებულება გაავრცელონ მხოლოდ იმ მოსამსახურეებზე, რომლებზედაც2006წლის1იანვრამდე ვრცელდებოდა აღნიშნული მუხლის მოქმედება.

5. საქართველოს მთავრობის წევრთა პრემიების გაცემა შესაძლებელია განხორციელდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის კანცელარიისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან.

    მუხლი 23. შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა, მათი შრომის ანაზღაურება და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება

1. საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს. იმ ორგანიზაციებში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დაქირავებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს.

2. შტატგარეშე მომუშავის საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლის საშუალო შრომის ანაზღაურებას.

3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ სარგოს.

4. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში დასაქმებულის საშუალო თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს 1 500 ლარს.

5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს მასში დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოების წლიური ოდენობის 20%-ს.

6. ამ მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომია საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირებმა მიმართონ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების კონტროლის ქვეშ მყოფმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირებმა – შესაბამისი დონის ბიუჯეტებში.

7. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით ითვლებიან რელიგიურ ორგანიზაციებად, სსიპ– საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომელთა საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებიდან მიღებული დაფინანსება არ აღემატება მათი საერთო შემოსულობების25%-ს.

8. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისი შეიძლება დაშვებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით.

    მუხლი 24. სახელმწიფო შესყიდვები

უფლება მიეცეთ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფ საბიუჯეტო ორგანიზაციებს, ამ კანონის ამოქმედებისთანავე დაიწყონ ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შესყიდვების განხორციელების პროცედურები.

    მუხლი 25. შეზღუდვები საქართველოს სამინისტროების მიერ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხარჯის გაწევაზე

1. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეაჩეროს საქართველოს სამინისტროებისათვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში გადახდის განხორციელება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით.

2. საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საბიუჯეტო სახსრებით ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის სხვა მიზნით გამოყენების საკითხი საქართველოს სამინისტროებმა უნდა დააყენონ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინაშე, რომელიც აღნიშნულ ინფორმაციას წარუდგენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას აღნიშნული ეკონომიის ამ კანონით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებში მიმართვის თაობაზე. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებში მიმართული თანხების საერთო მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ კანონით დამტკიცებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების მოცულობის 2%-ს.

    მუხლი 26. საბიუჯეტო ორგანიზაციების 2009 წელს შესრულებული ზოგიერთი სამუშაოს და მომსახურების დაფინანსება

უფლება მიეცეთ სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფ საბიუჯეტო ორგანიზაციებს, ,,ხარჯების’’ და ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის’’ მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოებსა და მომსახურებაზე 2009 წლის დეკემბერში განუხორციელებელი გადახდები განახორციელონ 2010 წლის 1 თებერვლამდე, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის იმავე მუხლებიდან.

    მუხლი 27. წლის განმავლობაში მიღებული ფულადი გრანტები და მიზნობრივი დაფინანსება

სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტებისა და მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვა და ხარჯვა განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებული წესით.

    მუხლი 28. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და საკონსულო დაწესებულებების შემოსულობათა ხარჯვა

„საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი ბიუჯეტის მხარჯავი ერთეულების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების აღრიცხვისა და გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 15 ოქტომბრის №835 ბრძანებულების შესაბამისად, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და საკონსულო დაწესებულებების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების ხარჯვა განხორციელდეს ადგილზე, შესაბამისი დაწესებულებისა და წარმომადგენლობისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 29. ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

საქართველოს მთავრობამ 2010 წლის 1 აპრილამდე განსაზღვროს იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ნუსხა, რომლებიც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგენენ თავიანთი 2010 წლის ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშებს (კვარტალურს, წლიურს) საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ფორმების შესაბამისად.

    მუხლი 291. რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებების დაფინანსება

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ამ კანონით დამტკიცებული ორგანიზაციული კლასიფიკაციის კოდით ,,25 02 – რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები’’ გათვალისწინებული ასიგნებები გადაურიცხოს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას – საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას.

    მუხლი 292. საქართველოს პარლამენტის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება

უფლება მიეცეს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ამ კანონით მისთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დააფინანსოს დაკრძალვასთან და სასაფლაოს მოწყობასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება.

    მუხლი 30. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება

1. უფლება მიეცეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, 2009 წელს ,,საქონელი და მომსახურების’’ და ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის’’ მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებებით შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია შეიარაღებული ძალების აღმშენებლობისა და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის ,,საქონელი და მომსახურების’’ და ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის’’ მუხლებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

2. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში და დაწესებული ლიმიტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფების (ერთეულების) მიერ შესასყიდ საქონელზე, სამუშაოსა და მომსახურებაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ამავე აქტით დადგენილი სტრუქტურული ქვედანაყოფები (ერთეულები) ითვლებიან შემსყიდველ ორგანიზაციებად და ეკისრებათ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი და პასუხისმგებლობა.

    მუხლი 31. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამა ,,ცოდნის კარის’’ განხორციელება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ პროგრამა ,,ცოდნის კარისთვის’’ გათვალისწინებული ასიგნებების ხარჯვა განახორციელოს საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

    მუხლი 32. პანსიონური მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების დაფინანსება

1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროებმა მოამზადონ შესაბამისი ცვლილებები საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მის სისტემაში არსებულ პანსიონური მომსახურების მქონე საჯარო სკოლებში სააღმზრდელო მომსახურების – მოსწავლეთა საცხოვრებელი პირობების, მკურნალობისა და კვების ხარჯების დაფინანსების მიზნით.

2. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ცვლილებების განხორციელებამდე თავის სისტემაში არსებულ პანსიონური მომსახურების მქონე საჯარო სკოლებში სააღმზრდელო მომსახურების – მოსწავლეთა საცხოვრებელი პირობების, მკურნალობისა და კვების ხარჯების დაფინანსება უზრუნველყოს ამ კანონით დამტკიცებული ორგანიზაციული კლასიფიკაციის კოდიდან ,,32 14 19 – განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა’’.

    მუხლი 321. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციისა და მთავარი არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექციის დაფინანსება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – მთავარი არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექციის ,,არქმშენინსპექციის’’ სალიკვიდაციო ღონისძიებების დასრულებამდე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აპარატმა აღნიშნული ორგანიზაციების დაფინანსება განახორციელოს ამ კანონით დამტკიცებული ორგანიზაციული კლასიფიკაციის კოდიდან ,,24 13 – ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექცია’’.

    მუხლი 322. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საწარმოთა მართვის სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი  ღონისძიებები

საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა – საწარმოთა მართვის სააგენტომ ამ კანონით მისთვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან 20 000.0 ათასი ლარი მიმართოს სახელმწიფოს 100-პროცენტიანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი შპს-ისათვის– ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის’’ საწესდებო კაპიტალის გაზრდის მიზნით, შემდგომ მისი შვილობილი კომპანიის – შპს ,,ენერგოტრანსის“ კაპიტალში შესატანად, შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტის განხორციელებისათვის.

    მუხლი 33. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები

1. 2010 წლისათვის ორგანიზებულად განსახლებული ერთი დევნილისა და ლტოლვილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფინანსება თვეში განისაზღვროს ქალაქ თბილისში 13.48 ლარით, ხოლო საქართველოს სხვა რეგიონებში – 12.98 ლარით. აღნიშნული დაფინანსება ცენტრალიზებულად განახორციელოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ.

2. დევნილთა და ლტოლვილთა ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციის, საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების ხარჯები (მათ შორის, ობიექტებში განსახლებულ დევნილთა და ლტოლვილთა მიერ მოხმარებული წყლის, ნარჩენების გატანის, ასენიზაციისა და დეზინფექცია-დერატიზაციის, ჩასახლების ობიექტებში მომსახურებისა და მიმდინარე შეკეთების სხვა ხარჯები) ერთ დევნილსა და ლტოლვილზე განისაზღვროს თვეში არა უმეტეს 5 ლარით. აღნიშნულის დაფინანსება განხორციელდეს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად. ხელშეკრულების პირობებს და მის გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციას ადგენს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო.

    მუხლი 34. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები

1. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელ 2010 წლის სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებულ ცალკეულ ღონისძიებებში გაგრძელდეს და აუცილებლობის შემთხვევაში შემოღებულ იქნეს ღონისძიებათა ნაწილის ანაზღაურება მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის პრინციპით. თანაგადახდის წესს, ფორმასა და მოცულობას განსაზღვრავს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

 2. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელ 2010 წლის სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსების, თანადაფინანსების, ანგარიშსწორების წესებსა და ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

 3. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი განკარგავს და ახორციელებს ,,სამედიცინო და სამინისტროს სისტემის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის სახელმწიფო პროგრამას’’, ,,დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამას’’, აგრეთვე ჯანმრთელობის დაცვის შემდეგ პროგრამებსა და პროექტებს: ,,აივ/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის პრევენციისა და კონტროლის ეფექტიანი განხორციელების მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების გაძლიერება საქართველოში (გლობალ ფონდი)’’, ,,ჯანდაცვის სექტორის განვითარების პროექტი (WB)’’, ,,ფრინველის გრიპის კონტროლისა და ადამიანებში პანდემიისათვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი (WB)’’, ,,პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი (ევროკავშირი)’’.

4. ,,სოციალური დახმარებების პროგრამის’’ ფარგლებში:

ა) უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისა და პირების ქვემოთ მითითებულ კატეგორიებზე (მათ შორის, დევნილთა ოჯახებზე) 2007 წლის 1 იანვრამდე დანიშნული ყოველთვიური დახმარებების გაცემა გაგრძელდეს შემდეგი ოდენობებით:

ა.ა) მარტოხელა არამომუშავე პენსიონერთა ერთსულიან ოჯახზე – 22 ლარი, არამომუშავე პენსიონერთა ორ- და მეტსულიან ოჯახზე – 35 ლარი;

ა.ბ) დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე, მეურვის შრომისუნარიანობის მიუხედავად, ერთ ბავშვზე – 22 ლარი;

ა.გ) არამომუშავე, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოებზე, ერთ პირზე – 22 ლარი;

ა.დ) 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე, ერთ ბავშვზე – 22 ლარი;

ა.ე) მრავალშვილიან ოჯახზე, რომელსაც ჰყავს 7 ან 7-ზე მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, – 35 ლარი;

ბ) გაგრძელდეს ,,სოციალური დახმარების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობის გაცემა საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესითა და პირობებით იდენტიფიცირებულ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე;

გ) ამ პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება შეუწყდეთ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ იმ ოჯახებს, რომლებიც მოხვდებიან მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესითა და პირობებით იდენტიფიცირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და დაენიშნებათ ,,სოციალური დახმარების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობა;

დ) დაფინანსდეს პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ღონისძიება.

 5. განისაზღვროს სახელმწიფო პენსიის შემდეგი ოდენობები:

ა) მინიმალური სახელმწიფო პენსია – 55 ლარი;

ბ) საპენსიო ასაკის საფუძვლით დანიშნული სახელმწიფო პენსია – 80 ლარი;

გ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის დანიშნული სახელმწიფო პენსია – 80 ლარი;

დ) შეზღუდული შესაძლებლობის (გარდა მკვეთრად გამოხატულისა) სტატუსის საფუძვლით დანიშნული სახელმწიფო პენსია – 70 ლარი;

ე) მეორე მსოფლიო ომის:

ე.ა) მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის – 129 ლარი;

ე.ბ) ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის – 80 ლარი;

ე.გ) მონაწილეებისთვის – 80 ლარი;

ვ) ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების:

ვ.ა) მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის – 129 ლარი;

ვ.ბ) ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის – 80 ლარი;

ზ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების:

ზ.ა) მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის – 84 ლარი;

ზ.ბ) ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის – 70 ლარი;

თ) ამ კანონით გათვალისწინებულის გარდა, სხვა სახელმწიფო პენსიის ოდენობები (მათ შორის, დანამატები) განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. სახელმწიფო პენსიებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან განხორციელდეს ყოველთვიური სახელმწიფო დახმარების გაცემა:

ა) სახელმწიფო პენსიის/სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებ მარტოხელა, ,,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით გათვალისწინებულ შრომისუუნარო მშობელზე გასაცემი მინიმალური სახელმწიფო პენსიის ან მარჩენალდაკარგულზე გასაცემი სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობით;

ბ) ,,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ დაღუპულთა იმ მშობელზე, რომელსაც დაეღუპა ორი ან მეტი შვილი, – 55 ლარის ოდენობით (თითოეულ გარდაცვლილ შვილზე).

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით განსაზღვრული სახელმწიფო დახმარების ადმინისტრირება და მის გაცემასთან დაკავშირებული სხვა ურთიერთობები რეგულირდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით.

8. 2010 წლის განმავლობაში დევნილთა და ლტოლვილთა შემწეობების გაცემა განახორციელოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა – სოციალური მომსახურების სააგენტომ.

9. 2010 წლისათვის ორგანიზებულად განსახლებულ ერთ დევნილსა და ლტოლვილზე გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვროს 22 ლარის ოდენობით, ხოლო კერძო სექტორში განსახლებულ ერთ დევნილსა და ლტოლვილზე გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა – 28 ლარის ოდენობით.

10. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარებები გაიცემა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესითა და პირობებით.

11. უფლება მიეცეს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, განსაზღვროს:

ა) 2009 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის იმ სახელმწიფო პროგრამების და მათი ღონისძიებების მოცულობები, რომელთა განხორციელებაც გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2010 წლის სახელმწიფო პროგრამების ასიგნებების ფარგლებში, ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე;

ბ) ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამისა’’ და პროგრამა ,,ბავშვზე ზრუნვის’’ ის ქვეპროგრამები/ღონისძიებები, რომლებიც უნდა განახორციელოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლისადმი დაქვემდებარებულმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა – სოციალური მომსახურების სააგენტომ ან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალმა სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებამ – ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტომ.

12. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2010 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე გაგრძელდეს 2009 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ღონისძიებები, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, და, შესაბამისად, ხელშეკრულებები გაფორმდეს იმავე მომწოდებლებთან. ამასთანავე, აღნიშნულის შესახებ ეცნობოს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს.

13. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2009 წლის დეკემბერში შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ განსაზღვრული პროგრამების ასიგნებებიდან.

14. სოციალურ პროგრამებს, ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის“ ნაწილს, პროგრამა ,,ბავშვზე ზრუნვის’’ ნაწილს და მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებს ახორციელებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სოციალური მომსახურების სააგენტო.

15. ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის“ ნაწილს, პროგრამა ,,ბავშვზე ზრუნვის’’ ნაწილს და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებს, გარდა მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებისა, 2010 წლის 1 დეკემბრამდე ახორციელებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო, ხოლო 2010 წლის 1 დეკემბრის შემდეგ აღნიშნული პროგრამების განმახორციელებელს განსაზღვრავს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

16. ,,სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის პროგრამა’’ განხორციელდეს ,,სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილების შესაბამისად.

17. ,,დაავადებათა პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის’’ ,,იმუნიზაციის კომპონენტით’’ გათვალისწინებული ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა განხორციელდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით, ხოლო აღნიშნული კომპონენტით გათვალისწინებული იმ ვაქცინებისა და შპრიცების, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, შესყიდვა განხორციელდეს ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

 18. ,,გულის ქირურგიის სახელმწიფო პროგრამით’’ გათვალისწინებული ღონისძიებები აჭარის მოზრდილი მოსახლეობისათვის დაფინანსდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან.

19. ,,სამედიცინო მომსახურების სხვა სახელმწიფო პროგრამების’’ ,,სასწრაფო დახმარების სახელმწიფო პროგრამით’’ გათვალისწინებული ღონისძიებები ქალაქ თბილისის მოსახლეობისათვის დაფინანსდეს ქალაქ თბილისის ბიუჯეტიდან.

20. ,,დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა’’ ითვალისწინებს 2007 წლამდე სახელმწიფო დაკვეთით მიღებული რეზიდენტების მომზადებას და დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების რეფორმის მხარდაჭერისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსებას.

21. ,,დიაბეტიან ბავშვთა და მოზარდთა მკურნალობისა და რეაბილიტაციის კომპონენტი’’ დაფინანსდეს 2010 წლის 1 აპრილამდე.

22. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით განხორციელდეს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში არსებული (მათ შორის, ,,ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სახლების/პანსიონატების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად ჩამოყალიბების შესახებ’’ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 12 ივლისის №585 ბრძანებულებით დაფუძნებული) ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის (ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სახლების, პანსიონატების, დაწესებულებებისა და დღის ცენტრების) რეორგანიზაცია და მათი ქონების ბაზაზე ჩამოყალიბდეს სსიპ – სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო. სააგენტოს სახელმწიფო მაკონტროლებელ ორგანოდ განისაზღვროს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის დანიშვნის/განთავისუფლების წესი განისაზღვრება სააგენტოს წესდებით (დებულებით), რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი.

23. ,,რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის’’ ,,სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ სხვა განსაზღვრული შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების კომპონენტის’’ ფარგლებში სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შეთანხმებული უნდა იქნეს საქართველოს მთავრობასთან.

    მუხლი35. ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებთა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების (სეთურნის, ჯაღმიანის, ზაქანის, ხადის და კაიშაურნის) მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება ანაზღაურდეს2009წლის1დეკემბრიდან2010წლის15მაისამდე და2010წლის15ოქტომბრიდან30ნოემბრამდე პერიოდებში–თითოეულ აბონენტზე თვეში არა უმეტეს700მ3-ისა(მაისსა და ოქტომბერში–არა უმეტეს350მ3-ისა).

    მუხლი 36. სამხრეთი ოსეთის ადმინისტრაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები

2010 წლის განმავლობაში სამხრეთი ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია ადმინისტრაციისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებებიდან თავისი გადაწყვეტილების საფუძველზე გასცეს ერთჯერადი დახმარებები.’’.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                                    მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 19 ნოემბერი.

№3831-რს