„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილება-დამატებების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№17
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.136.016056
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 110401058, 06/04/2011
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება№17

2011 წლის 25 მარტი

დაბა ხულო

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილება-დამატებების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20მუხლის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

1. „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (სსმ №69, 28 დეკემბერი 2010 წელი, გვ.338-362) შეტანილ იქნეს ცვლილება-დამატებები და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე               ნ. თავართქილაძე

დანართი

თავი I

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

    მუხლი 1

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

 

 

(ლარი)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,744,099

5,069,835

5,498,993

გადასახადები

67,634

65,392

62,000

გრანტები

3,486,687

4,854,898

5,308,993

სხვა შემოსავლები

189,778

149,545

128,000

ხარჯები

2,884,848

3,094,156

3,738,577

შრომის ანაზღაურება

1,041,121

1,047,300

1,272,407

საქონელი და მომსახურება

660,055

621,500

778,990

პროცენტი

 

 

 

სუბსიდიები

946,205

1,238,800

1,416,880

გრანტები (გაცემული)

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

237,467

186,556

230,300

სხვა ხარჯები

 

0

40,000

საოპერაციო სალდო

859,251

1,975,679

1,760,416

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

888,039

1,920,421

1,875,793

ზრდა (შეძენა)

907,605

1,954,083

1,875,793

კლება (გაყიდვა)

19,566

33,662

0

მთლიანი სალდო

-28,788

55,258

-115,377

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-33,485

55,258

-115,377

ზრდა

81,749

137,007

0

ვალუტა, დეპოზიტები

81,749

137,007

 

სესხები

0

0

0

კლება

115,234

81,749

115,377

ვალუტა, დეპოზიტები

115,234

81,749

115,377

სესხები

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-4,697

0

0

ზრდა

0

0

 

სესხები

 

 

 

კლება

4,697

0

0

სესხები

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

 

 

ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,763,665

5,103,497

5,498,993

შემოსავლები

3,744,099

5,069,835

5,498,993

არაფინანსური აქტივების კლება

19,566

33,662

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

გადასახდელები

3,797,150

5,048,239

5,614,370

ხარჯები

2,884,848

3,094,156

3,738,577

არაფინანსური აქტივების ზრდა

907,605

1,954,083

1,875,793

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

0

0

ვალდებულებების კლება

4,697

0

0

ნაშთის ცვლილება

-33,485

55,258

-115,377

 

      თავი II                        

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

       მუხლი 2

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 5 498 993 ლარით

 

 

 

 

(ლარი)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,744,099

5,069,835

5,498,993

გადასახადები

67,634

65,392

62,000

გრანტები

3,486,687

4,854,898

5,308,993

სხვა შემოსავლები

189,778

149,545

128,000

 

 

     მუხლი 3

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 62 000 ლარის ოდენობით.

 

 

(ლარი)

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

11

გადასახადები

67,634

65,392

62,000

11311

ქონების გადასახადი

67,723

65,392

62,000

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

40,451

39,695

40,000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,933

724

2,000

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

 

1,117

 

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

25,339

21,100

20,000

116

სხვა გადასახადები

-89

2756

 

 

     მუხლი 4                               

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები  5 308 993 ლარის ოდენობით.

 

 

(ლარი)

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

13

გრანტები

3,486,687

4,854,898

5,308,993

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,486,687

4,854,898

5,308,993

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3,486,687

4,854,898

5,308,993

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,963,300

3,583,200

3,935,000

აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

875,875

465,000

573,700

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

16,000

 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

628025

 

 

სხვა ტრანსფერი

3487

806698

800293

 

    მუხლი 5                               

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 128 000 ლარის ოდენობით.

 

 

(ლარი)

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

189,778

149,545

128,000

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

173,220

105,952

110,500

1411

პროცენტები

34,930

24,054

20,000

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

34,930

24,054

20,000

1415

რენტა

138,290

81,898

90,500

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

138,290

77,698

90,500

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

 

4,200

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

8,232

9,000

7,500

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

4,238

6,059

3,500

14223

სანებართო მოსაკრებელი

430

 

1,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე

0

 

 

14227

სახელმწიფო ბაჟი

53

51

 

14229

ასლის გადაღება

 

6

 

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

600

2,150

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

600

 

 

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2,555

3,852

2,500

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,994

2,941

4,000

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,994

2,941

4,000

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

236

2,941

4,000

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

8,326

34,535

10,000

145

სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები

 

58

 

 

თავი III                              

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

      მუხლი 6                                 

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 738577 ლარის ოდენობით       

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

ხარჯები

2,884,848

3,094,156

3,738,577

21

მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება

1,041,121

1,047,300

1,272,407

22

საქონელი და მომსახურება

660,055

621,500

778,990

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

27505

20150

29700

222

მივლინებები

17,912

15,366

27,300

223

ოფისის ხარჯები

245,422

249,313

240,100

კომუნალური მომსახურება

 

 

 

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5958

9673

19000

225

მ. შ. კვების ხარჯები

1,270

1,500

1,500

227

რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

0

0

14,790

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

93,914

127,025

145,000

28

სხვა დანარჩენი საქონელი

268,074

198,473

301,600

24

პროცენტი

 

 

 

25

სუბსიდიები

946,205

1,238,800

1,416,880

27

სოციალური უზრუნველყოფა

237,467

186,556

230,300

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

282

სხვა ხარჯები

 

0

40000

 

      მუხლი 7                            

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 875 793 ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

 

ა)  ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 875 793 ლარის ოდენობით;            

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0

7,479

5,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

4,460

62,849

14,500

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

247,634

312,989

405,000

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა

0

14937

75000

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

118,021

3,000

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

25,438

217,522

300,000

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

222,512

100,000

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

2048

10600

23000

11 00

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები

218,545

180,476

150,000

10 00

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

409,480

806,698

800,293

 

სულ ჯამი

498,125

1,954,083

1,875,793

 

ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

19,566

33,662

0

311

ძირითადი აქტივები

 

14,174

 

314

არაწარმოებული აქტივები

19,566

19,488

0

 

     მუხლი 8                             

განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 5 614 370 ლარით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1,296,923

1,401,680

1,640,467

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                

1,057,651

1,193,303

1,454,467

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

998,163

1,121,698

1,323,927

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

16

282,970

282,970

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

59,488

71,605

130,540

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

13,727

15,901

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში

225,545

192,476

186,000

მაჟორიტარი დეპუტატის შენახვის ხარჯები

7,000

7,000

7,000

702

თავდაცვა

82,844

84,642

107,070

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

0

86,680

86,680

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

184,697

191,215

230,000

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

10,000

10,000

7032

სახანძრო დაცვა

174,697

181,215

220,000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

99,674

122,356

108,320

7042

სოფლის მეურნეობა

16,480

0

0

70421

ოჯახების მინერალური სასუქით უზრუნველყოფა

16,480

0

0

7045

ტრანსპორტი

31,600

62,161

33,000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

1,600

31,161

0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

30,000

31,000

33,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

51,594

60,195

75,320

705

გარემოს დაცვა

46,191

63,400

212,000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება თ ა განადგურება

38,191

53,429

52,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

8,000

9,971

160,000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

782,474

1,281,542

1,280,453

7062

   კომუნალური მეურნეობის განვითარება

20,737

131,496

214,000

7063

წყალმომარაგება

278,997

285,996

160,000

აიპ ხულოს წყალკანალი

3

45,000

45,000

7064

განათება

42,968

23,676

65,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

439,772

840,374

841,453

707

ჯანმრთელობის დაცვა

123,088

148,503

233,560

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

123,088

148,503

233,560

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

561,419

975,577

1,040,000

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

23,472

247,596

150,000

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

516,768

706,347

844,000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმ ი ანობა

2,220

0

11,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

18,959

21,634

35,000

709

განათლება

303,935

603,748

549,200

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

146,222

312,685

342,000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

157,713

291,063

207,200

710

სოციალური დაცვა

311,208

175,576

213,300

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

34,123

33,658

35,400

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

277,085

141,918

177,900

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

3,792,453

5,048,239

5,614,370

 

თავი IV                                                         

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

 

     მუხლი 9                                      

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 115 377 ლარი

 

     მუხლი 10                                 

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 115 377 ლარის ოდენობით

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-115,234

-81,749

-115,377

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

 

 

სესხები

 

 

 

კლება

115,234

81,749

115,377

ვალუტა, დეპოზიტები

115,234

81,749

115,377

სესხები

 

 

 

 

  მუხლი 11                                     

   განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

4,697

0

0

კლება

4,697

0

0

სესხები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 12                                                                              

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები                                

ორგანიზ.
კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009
წლის
ფაქტი

2010
წლის
ფაქტი

2011
წლის
გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

271,874

296,997

371,270

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

ხარჯები

271,874

289,518

366,270

შრომის ანაზღაურება

201,118

149,100

181,970

საქონელი და მომსახურება

70,756

78,318

87,820

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,105

5,150

10,200

  მივლინებები

3,820

3,206

7,000

  ოფისის ხარჯები

34,491

38,119

41,520

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,700

2,190

2,000

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

2,000

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20,640

25,153

25,100

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

4,500

 

სუბსიდიები

 

62,100

96,480

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7,479

5,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა   

903,728

1,031,186

1,246,037

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

134

139

ხარჯები

899,268

968,337

1,231,537

შრომის ანაზღაურება

632,803

687,835

869,227

საქონელი და მომსახურება

266,465

280,502

362,310

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15,000

15,000

17,250

  მივლინებები

12,151

9,664

17,500

  ოფისის ხარჯები

179,434

173,885

161,560

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,258

7,483

5,000

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

2,000

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

55,622

73,970

93,800

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

500

65,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,460

62,849

14,500

02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

328,392

383,117

404,477

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

15

16

ხარჯები

323,932

333,943

401,477

შრომის ანაზღაურება

126,693

132,024

169,407

საქონელი და მომსახურება

197,239

201,919

232,070

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15,000

15,000

17,250

  მივლინებები

6,167

4,957

7,000

  ოფისის ხარჯები

119,778

118,916

73,740

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,258

7,483

5,000

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

2,000

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

52,036

55,563

65,880

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

61,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,460

49,174

3,000

02 02

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

51,594

60,195

75,320

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

ხარჯები

51,594

57,695

73,320

შრომის ანაზღაურება

45,490

50,115

60,860

საქონელი და მომსახურება

6,104

7,580

12,460

  მივლინებები

1,160

970

1,500

  ოფისის ხარჯები

4,944

5,610

6,980

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

1,000

2,980

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

1,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,500

2,000

02 03

საფინანსო სამსახური

59,488

71,605

90,540

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

8

8

ხარჯები

59,488

69,085

89,040

შრომის ანაზღაურება

45,000

54,265

65,960

საქონელი და მომსახურება

14,488

14,820

23,080

  მივლინებები

1,975

1,484

2,500

  ოფისის ხარჯები

10,627

11,836

14,600

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,886

1,000

2,980

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

500

3,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,520

1,500

02 04

ზედამხედველობის სამსახური

23,192

27,013

34,160

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

23,192

26,463

32,160

შრომის ანაზღაურება

18,972

21,058

25,840

საქონელი და მომსახურება

4,220

5,405

6,320

  მივლინებები

320

416

500

  ოფისის ხარჯები

3,900

3,558

4,000

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

1,431

1,820

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

550

2,000

02 05

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

18,959

21,634

35,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

3

ხარჯები

18,959

20,209

33,500

შრომის ანაზღაურება

14,289

15,660

24,500

საქონელი და მომსახურება

4,670

4,549

9,000

  მივლინებები

988

850

1,000

  ოფისის ხარჯები

3,682

3,699

5,020

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

2,980

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,425

1,500

02 06

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

24,206

26,038

34,360

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

24,206

24,958

32,860

შრომის ანაზღაურება

19,500

21,010

25,840

საქონელი და მომსახურება

4,706

3,948

7,020

  მივლინებები

1,406

897

1,500

  ოფისის ხარჯები

3,300

3,051

5,520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,080

1,500

02 07

შიდა აუდიტის სამსახური

0

0

24,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

2

ხარჯები

0

0

21,000

შრომის ანაზღაურება

 

 

14,560

საქონელი და მომსახურება

0

0

6,440

  მივლინებები

 

 

1,500

  ოფისის ხარჯები

 

 

4,940

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3,000

02 08

ტერიტორიული ორგანოები

397,897

441,584

548,180

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

95

96

ხარჯები

397,897

435,984

548,180

შრომის ანაზღაურება

362,859

393,703

482,260

საქონელი და მომსახურება

35,038

42,281

65,920

  მივლინებები

135

90

2,000

  ოფისის ხარჯები

33,203

27,215

46,760

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,700

14,976

17,160

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,600

0

 03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

414,073

542,392

658,000

ხარჯები

166,439

229,403

253,000

საქონელი და მომსახურება

84,439

114,403

113,000

  ოფისის ხარჯები

3,783

6,736

14,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80,656

107,667

99,000

სუბსიდიები

82,000

115,000

140,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247,634

312,989

405,000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1,600

31,161

0

ხარჯები

1,600

11,599

0

საქონელი და მომსახურება

1,600

11,599

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,600

11,599

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19,562

0

03 01 01

მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი

0

1,600

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,600

0

03 01 02

მარილოვანი ქვიშის შეძენა

1,600

1,899

0

ხარჯები

1,600

1,899

0

საქონელი და მომსახურება

1,600

1,899

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,600

1,899

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

03 01 03

დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა

0

17,962

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

17,962

0

03 01 04

დაავადება „თურგულის“ ლიკვიდაციისათვის პრე პ ოარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)

0

7,500

0

ხარჯები

0

7,500

0

საქონელი და მომსახურება

0

7,500

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

7,500

0

03 01 08 05

ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი)

0

200

0

ხარჯები

0

200

0

საქონელი და მომსახურება

0

200

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

03 01 08 06

ს.ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი)

0

2,000

0

ხარჯები

0

2,000

0

საქონელი და მომსახურება

0

2,000

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

2,000

 

03 02

გარე განათების ღონისძიებები

42,968

23,676

65,000

ხარჯები

13,068

23,676

40,000

საქონელი და მომსახურება

13,068

23,676

40,000

  ოფისის ხარჯები

3,783

6,736

14,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,285

16,940

26,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,900

0

25,000

03 03

გამწვანების ღონისძიებები

4,000

4,000

4,000

ხარჯები

4,000

4,000

4,000

საქონელი და მომსახურება

4,000

4,000

4,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,000

4,000

4,000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

20,737

131,496

214,000

ხარჯები

0

15,995

4,000

საქონელი და მომსახურება

0

15,995

4,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

15,995

4,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,737

115,501

210,000

03 04 01

დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

0

0

135,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

135,000

03 04 02

ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

16,400

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

16,400

0

03 04 03

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

10,737

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,737

0

0

03 04 04

ხულო-თაგოს ბაგირგზის თაგოს მხარის კეთილმოწყობა

10,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,000

0

0

03 04 05

ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა

0

4,225

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,225

0

03 04 06

საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

4,660

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,660

0

03 04 07

ამხანაგებობის ხელშეწყობა

0

90,216

45,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

90,216

45,000

03 04 08

საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

0

13,995

4,000

ხარჯები

0

13,995

4,000

საქონელი და მომსახურება

0

13,995

4,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

13,995

4,000

03 04 09

უსახური ჯიხურების დემონტაჟი

0

2,000

0

ხარჯები

0

2,000

0

საქონელი და მომსახურება

0

2,000

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

2,000

0

03 04 10

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები

0

0

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

30,000

03 05

სანიტარული დასუფთავება

38,191

53,429

52,000

ხარჯები

38,191

46,499

52,000

საქონელი და მომსახურება

38,191

46,499

52,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,191

46,499

52,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,930

0

03 05 01

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

38,191

46,499

52,000

ხარჯები

38,191

46,499

52,000

საქონელი და მომსახურება

38,191

46,499

52,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,191

46,499

52,000

03 05 02

სანაგვე ურნების შეძენა

0

6,930

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,930

0

03 06

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

278,997

285,996

160,000

ხარჯები

82,000

115,000

140,000

სუბსიდიები

82,000

115,000

140,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196,997

170,996

20,000

ხარჯები

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

03 06 01

ააიპ ხულოს წყალკანალი

82,000

174,226

160,000

ხარჯები

82,000

115,000

140,000

სუბსიდიები

82,000

115,000

140,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

59,226

20,000

03 06 02

ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავ ი ს მოწყობა

0

111,770

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

111,770

0

03 06 03

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე წყალსადენის შიდა ქსელის შეცვლა

196,997

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196,997

0

0

03 07

 სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები

8,000

9,971

160,000

ხარჯები

8,000

9,971

10,000

საქონელი და მომსახურება

8,000

9,971

10,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,000

9,971

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

150,000

03 07 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები

8,000

9,971

10,000

ხარჯები

8,000

9,971

10,000

საქონელი და მომსახურება

8,000

9,971

10,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,000

9,971

10,000

03 07 02

დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა

0

0

150,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

150,000

03 08

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება

3,100

2,663

3,000

ხარჯები

3,100

2,663

3,000

საქონელი და მომსახურება

3,100

2,663

3,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,100

2,663

3,000

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

311,208

175,576

213,300

ხარჯები

311,208

175,576

213,300

საქონელი და მომსახურება

91,375

4,800

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

91,375

4,800

0

სოციალური უზრუნველყოფა

219,833

170,776

213,300

04 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

34,123

33,658

35,400

ხარჯები

34,123

33,658

35,400

სოციალური უზრუნველყოფა

34,123

33,658

35,400

04 02

ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა

5,210

6,856

3,200

ხარჯები

5,210

6,856

3,200

სოციალური უზრუნველყოფა

5,210

6,856

3,200

04 02 01

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

5,210

6,856

3,200

ხარჯები

5,210

6,856

3,200

სოციალური უზრუნველყოფა

5,210

6,856

3,200

04 03

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

20,200

23,800

35,000

ხარჯები

20,200

23,800

35,000

სოციალური უზრუნველყოფა

20,200

23,800

35,000

04 04

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა

44,500

36,000

44,500

ხარჯები

44,500

36,000

44,500

სოციალური უზრუნველყოფა

44,500

36,000

44,500

04 05

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა

0

15,000

25,000

ხარჯები

0

15,000

25,000

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

15,000

25,000

04 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

24,960

25,000

ხარჯები

0

24,960

25,000

სოციალური უზრუნველყოფა

 

24,960

25,000

04 07

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

0

16,200

ხარჯები

0

0

16,200

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

16,200

04 08

მოსახლეობის ჩასახლებაზე ხელშეწყობა

186,375

0

0

ხარჯები

186,375

0

0

საქონელი და მომსახურება

91,375

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

91,375

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

95,000

 

 

04 09

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება (სარეზერვო)

20,800

30,502

0

ხარჯები

20,800

30,502

0

სოციალური უზრუნველყოფა

20,800

30,502

 

04 10

მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება

0

4,800

0

ხარჯები

0

4,800

0

საქონელი და მომსახურება

0

4,800

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

4,800

 

04 11

მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

29,000

ხარჯები

0

0

29,000

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

29,000

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები

98,882

122,465

199,200

ხარჯები

98,882

107,528

124,200

სუბსიდიები

81,248

91,748

107,200

სოციალური უზრუნველყოფა

17,634

15,780

17,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,937

75,000

05 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

17,634

15,780

17,000

ხარჯები

17,634

15,780

17,000

სოციალური უზრუნველყოფა

17,634

15,780

17,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

05 02

ამბულატორიების რემონტი

0

0

75,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

75,000

05 03

შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური

81,248

91,748

107,200

ხარჯები

81,248

91,748

107,200

სუბსიდიები

81,248

91,748

107,200

05 04

ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა

0

14,937

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

14,937

 

06 00

განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები

163,550

447,112

360,000

ხარჯები

163,550

329,091

357,000

სუბსიდიები

163,550

329,091

357,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

118,021

3,000

06 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

146,222

312,685

342,000

ხარჯები

146,222

312,685

339,000

სუბსიდიები

146,222

312,685

339,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

3,000

06 01 01

აიპ ხულოს ბაღების გაერთიანება

0

0

342,000

ხარჯები

0

0

339,000

სუბსიდიები

 

 

339,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3,000

06 01 02

ააიპ დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი

95,745

95,235

0

ხარჯები

95,745

95,235

0

სუბსიდიები

95,745

95,235

 

06 01 03

ააიპ ღორჯომის საბავშო ბაღი

12,935

56,447

0

ხარჯები

12,935

56,447

0

სუბსიდიები

12,935

56,447

0

06 01 04

ააიპ დიოკნისი, საბავშვო ბაღი

12,430

54,239

0

ხარჯები

12,430

54,239

0

სუბსიდიები

12,430

54,239

0

06 01 05

ააიპ ოქრუაშვილები, საბავშვო ბაღი

12,682

57,245

0

ხარჯები

12,682

57,245

0

სუბსიდიები

12,682

57,245

0

06 01 06

ააიპ ხიხაძირის საბავშვო ბაღი

12,430

49,519

0

ხარჯები

12,430

49,519

0

სუბსიდიები

12,430

49,519

0

06 02

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

17,328

16,406

18,000

ხარჯები

17,328

16,406

18,000

სუბსიდიები

17,328

16,406

18,000

06 03

დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ელელიძეები, გუდასახო, ოშანახევი, ბარდნარი, ჭახავრი-მერჩხეთი, ზეგარდნი, ვანაძეები, შურმული)

0

118,021

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

118,021

0

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

573,563

764,347

913,000

ხარჯები

548,125

546,825

613,000

საქონელი და მომსახურება

44,528

35,600

61,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,528

35,600

61,000

სუბსიდიები

503,597

511,225

552,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,438

217,522

300,000

07 01

ააიპ ხელოვნების სკოლა

54,575

58,000

58,000

ხარჯები

54,575

58,000

58,000

სუბსიდიები

54,575

58,000

58,000

07 02

სსიპ ხულოს სახელმწიფო თეატრი

170,000

381,179

474,000

ხარჯები

170,000

173,600

174,000

სუბსიდიები

170,000

173,600

174,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

207,579

300,000

07 03

ააიპ კულტურის ცენტრი

303,600

289,568

320,000

ხარჯები

279,022

279,625

320,000

სუბსიდიები

279,022

279,625

320,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,578

9,943

0

07 04

მეკეიძეებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული კულტურის სახლის შენობის აღდგენა

860

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

860

0

0

07 05

კულტურის ღონისძიებები

42,308

35,600

50,000

ხარჯები

42,308

35,600

50,000

საქონელი და მომსახურება

42,308

35,600

50,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,308

35,600

50,000

07 06

პატრიოტთა ტრანსპორტირება

2,220

0

11,000

ხარჯები

2,220

0

11,000

საქონელი და მომსახურება

2,220

0

11,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,220

 

11,000

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

109,282

346,232

281,200

ხარჯები

109,282

123,720

181,200

საქონელი და მომსახურება

23,472

25,084

50,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23,472

25,084

50,000

სუბსიდიები

85,810

98,636

131,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

222,512

100,000

08 01

ააიპ დაბა ხულოს 5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

85,810

98,636

131,200

ხარჯები

85,810

98,636

131,200

სუბსიდიები

85,810

98,636

131,200

08 02

სპორტული ღონისძიებები

23,472

25,084

50,000

ხარჯები

23,472

25,084

50,000

საქონელი და მომსახურება

23,472

25,084

50,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23,472

25,084

50,000

08 03

 სპორტული მინი-მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური)

0

19,828

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

19,828

0

08 04

ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა

0

21,749

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21,749

0

08 05

ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა

0

178,940

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

178,940

0

08 06

დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია

0

0

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

100,000

08 07

დაბაში სპორტული მინი-მოედნის შემოღობვა

0

1,995

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,995

0

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

322,965

334,758

422,070

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53

53

50

ხარჯები

316,220

324,158

399,070

შრომის ანაზღაურება

207,200

210,365

221,210

საქონელი და მომსახურება

79,020

82,793

104,860

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,400

0

2,250

  მივლინებები

1,941

2,496

2,800

  ოფისის ხარჯები

27,714

30,573

23,020

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

0

12,000

  კვების ხარჯები

1,270

1,500

1,500

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

10,790

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17,652

27,902

26,100

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28,043

20,322

26,400

სუბსიდიები

30,000

31,000

33,000

სხვა ხარჯები

0

0

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,048

10,600

23,000

09 01

არქივი

13,727

15,901

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

0

ხარჯები

13,727

15,901

0

შრომის ანაზღაურება

11,460

12,871

0

საქონელი და მომსახურება

2,267

3,030

0

  მივლინებები

 

280

0

  ოფისის ხარჯები

2,267

2,750

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები

7,000

12,000

12,000

ხარჯები

7,000

12,000

12,000

საქონელი და მომსახურება

7,000

12,000

12,000

  ოფისის ხარჯები

 

4,200

0

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

12,000

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

7,800

0

09 03

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

82,844

84,642

107,070

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

ხარჯები

80,796

77,042

89,070

შრომის ანაზღაურება

40,820

42,721

53,380

საქონელი და მომსახურება

39,976

34,321

35,690

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,400

0

2,250

  მივლინებები

1,432

1,025

2,000

  ოფისის ხარჯები

8,621

6,480

6,040

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,480

6,494

11,900

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21,043

20,322

13,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,048

7,600

18,000

09 04

სახანძრო დაცვის სამსახური

174,697

181,215

220,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

43

43

ხარჯები

174,697

178,215

215,000

შრომის ანაზღაურება

154,920

154,773

167,830

საქონელი და მომსახურება

19,777

23,442

47,170

  მივლინებები

509

1,191

800

  ოფისის ხარჯები

6,826

7,143

6,980

  კვების ხარჯები

1,270

1,500

1,500

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

10,790

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,172

13,608

14,200

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

12,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,000

5,000

09 05

შსს ადგილობრივი განყოფილება

10,000

10,000

10,000

ხარჯები

10,000

10,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

10,000

10,000

10,000

  ოფისის ხარჯები

10,000

10,000

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

09 06

აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა

30,000

31,000

33,000

ხარჯები

30,000

31,000

33,000

სუბსიდიები

30,000

31,000

33,000

09 07

სარეზერვო ფონდი

0

0

40,000

ხარჯები

0

0

40,000

სხვა ხარჯები

 

 

40,000

10 00

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა, რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები

409,480

806,698

800,293

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409,480

806,698

800,293

11 00

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები

218,545

180,476

150,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

218,545

180,476

150,000

სულ გადასახდელები

3,797,150

5,048,239

5,614,370

მომუშავეთა რიცხოვნობა

203

203

205

ხარჯები

2,884,848

3,094,156

3,738,577

შრომის ანაზღაურება

1,041,121

1,047,300

1,272,407

საქონელი და მომსახურება

660,055

621,500

778,990

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

27,505

20,150

29,700

  მივლინებები

17,912

15,366

27,300

  ოფისის ხარჯები

245,422

249,313

240,100

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,958

9,673

19,000

  კვების ხარჯები

1,270

1,500

1,500

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

14,790

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

93,914

127,025

145,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

268,074

198,473

301,600

სუბსიდიები

946,205

1,238,800

1,416,880

სოციალური უზრუნველყოფა

237,467

186,556

230,300

სხვა ხარჯები

0

0

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

907,605

1,954,083

1,875,793

ვალდებულებების კლება

4,697

0

0

 

მუხლი 13

2011 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.