განისაზღვროს ქ.თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
სულ ბიუჯეტის ასიგნებები
|
640 000,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2 952,0
|
|
|
ხარჯები
|
471 373,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
36 062,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
101 821,2
|
|
|
პროცენტი
|
1 682,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
65 265,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
156 064,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
110 478,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
155 500,0
|
|
|
ფინანსური აქტივები
|
2 000,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
11 126,6
|
|
1
|
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- აღდგენა
|
97 385,0
|
|
|
ხარჯები
|
39 132,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26 132,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13 000,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
58 253,0
|
|
1.1
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება
|
67 985,0
|
|
|
ხარჯები
|
20 600,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20 500,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
100,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
47 385,0
|
|
1.1.1
|
გზების მშენებლობა და აღდგენა
|
58 285,0
|
|
|
ხარჯები
|
10 900,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 800,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
100,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
47 385,0
|
|
1.1.2
|
გზების მოვლა-შეკეთება გლდანი-ნაძალადევის რაიონში
|
2 100,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 100,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 100,0
|
|
1.1.3
|
გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში
|
1 200,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 200,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 200,0
|
|
1.1.4
|
გზების მოვლა-შეკეთება ვაკე-საბურთალოს რაიონში
|
1 500,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 500,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 500,0
|
|
1.1.5
|
გზების მოვლა შეკეთება ისანი-სამგორის რაიონში
|
1 900,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 900,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 900,0
|
|
1.1.6
|
გზების მოვლა-შეკეთება ძველი თბილისის რაიონში
|
2 500,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 500,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 500,0
|
|
1.1.7
|
გზების მოვლა-შეკეთება დიდგორის რაიონში
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
500,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
500,0
|
|
1.2
|
ტრანსპორტის განვითარება
|
29 400,0
|
|
|
ხარჯები
|
18 532,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 632,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12 900,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
10 868,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
1.2.1
|
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები
|
14 100,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 232,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 232,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
10 868,0
|
|
1.2.2
|
საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია
|
8 900,0
|
|
|
ხარჯები
|
8 900,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8 900,0
|
|
1.2.3
|
მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა
|
4 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 000,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4 000,0
|
|
1.2.4
|
ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება
|
2 400,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 400,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 400,0
|
|
2
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
|
151 370,0
|
|
|
ხარჯები
|
62 785,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
34 176,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
28 609,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
88 585,0
|
|
2.1
|
საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა- რეკონსტრუქცია
|
74 500,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
74 500,0
|
|
2.2
|
ავარიული შენობების გამაგრება
|
20 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
20 000,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
20 000,0
|
|
2.3
|
საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები
|
2 500,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
ხარჯები
|
2 000,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 500,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
500,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
500,0
|
|
2.4
|
ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე
|
8 000,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
8 000,0
|
|
2.5
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
|
16 700,0
|
|
|
ხარჯები
|
15 800,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15 800,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
900,0
|
|
2.6
|
სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა
|
2 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 000,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 000,0
|
|
2.7
|
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
|
6 925,0
|
|
|
ხარჯები
|
6 925,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 925,0
|
|
2.8
|
მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
2 000,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2 000,0
|
|
2.9
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
18 745,0
|
|
|
ხარჯები
|
16 060,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 951,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8 109,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2 685,0
|
|
2.9.1
|
კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები
|
3 575,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 525,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 525,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 000,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
50,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
2.9.2
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანი-ნაძალადევის რაიონში
|
3 050,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 850,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
500,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 350,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
200,0
|
|
2.9.3
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში
|
2 200,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 550,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
463,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 086,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
650,0
|
|
2.9.4
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკე-საბურთალოს რაიონში
|
3 400,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 100,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 047,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 052,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
300,0
|
|
2.9.5
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისანი-სამგორის რაიონში
|
2 700,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 760,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
264,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 495,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
940,0
|
|
2.9.6
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ძველი თბილისის რაიონში
|
1 500,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 400,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
745,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
655,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
100,0
|
|
2.9.7
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდგორის რაიონში
|
1 250,0
|
|
|
ხარჯები
|
805,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
335,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
470,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
445,0
|
|
2.9.8
|
მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა
|
570,0
|
|
|
ხარჯები
|
570,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
570,0
|
|
2.9.9
|
უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
500,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
500,0
|
|
3
|
ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
|
28 575,2
|
|
|
ხარჯები
|
26 913,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13 310,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13 603,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1 661,7
|
|
3.1
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
15 010,0
|
|
|
ხარჯები
|
13 348,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13 310,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1 661,7
|
|
3.2
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
10 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
10 000,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10 000,0
|
|
3.3
|
თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა
|
3 565,2
|
|
|
ხარჯები
|
3 565,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 565,2
|
|
4
|
ეკონომიკის განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობა
|
7 697,5
|
|
|
ხარჯები
|
5 397,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 976,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
420,7
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
300,0
|
|
|
ფინანსური აქტივები
|
2 000,0
|
|
4.1
|
ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა
|
2 000,0
|
|
|
ფინანსური აქტივები
|
2 000,0
|
|
4.2
|
თბილისი – შეხვედრების და შესაძლებლობების ქალაქი
|
1 180,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 180,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 180,0
|
|
4.3
|
თბილისის განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგი და კაპიტალური ინვესტიციების დაგეგმარება
|
531,0
|
|
|
ხარჯები
|
531,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
531,0
|
|
4.4
|
თბილისი - ქალაქთა ქსელებსა და ევროპულ პროექტებში
|
576,5
|
|
|
ხარჯები
|
576,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
565,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,7
|
|
4.5
|
მოქალაქეთა გადამზადების კურსები
|
2 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 000,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 000,0
|
|
4.6
|
თბილისელების ადვოკატი
|
410,0
|
|
|
ხარჯები
|
410,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
410,0
|
|
4.7
|
მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა
|
1 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
700,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
700,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
300,0
|
|
4.7.1
|
თბილისის ბიუჯეტის და მერიის ერთიანი სააღრიცხვო მოდელის შექმნა
|
300,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
300,0
|
|
4.7.2
|
შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა
|
300,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
ხარჯები
|
300,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
300,0
|
|
4.7.3
|
სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება
|
400,0
|
|
|
ხარჯები
|
400,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
400,0
|
|
5
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
44 784,0
|
|
|
ხარჯები
|
44 784,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
500,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
44 284,0
|
|
5.1
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
|
35 784,0
|
|
|
ხარჯები
|
35 784,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
500,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
35 284,0
|
|
5.1.1
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
500,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
500,0
|
|
5.1.2
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანი-ნაძალადევის რაიონში
|
9 373,0
|
|
|
ხარჯები
|
9 373,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9 373,0
|
|
5.1.3
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში
|
2 600,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 600,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 600,0
|
|
5.1.4
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკე-საბურთალოს რაიონში
|
8 800,0
|
|
|
ხარჯები
|
8 800,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8 800,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
5.1.5
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისანი-სამგორის რაიონში
|
9 515,0
|
|
|
ხარჯები
|
9 515,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9 515,0
|
|
5.1.6
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ძველი თბილისის რაიონში
|
4 566,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 566,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4 566,0
|
|
5.1.7
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდგორის რაიონში
|
430,0
|
|
|
ხარჯები
|
430,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
430,0
|
|
5.2
|
მოქალაქეთა ინიციატივების მხარდაჭერა
|
9 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
9 000,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9 000,0
|
|
5.2.1
|
მოქალაქეთა ინიციატივების მხარდაჭერა გლდანი-ნაძალადევის რაიონში
|
2 400,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 400,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 400,0
|
|
5.2.2
|
მოქალაქეთა ინიციატივების მხარდაჭერა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში
|
900,0
|
|
|
ხარჯები
|
900,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
900,0
|
|
5.2.3
|
მოქალაქეთა ინიციატივების მხარდაჭერა ვაკე-საბურთალოს რაიონში
|
1 800,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 800,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 800,0
|
|
5.2.4
|
მოქალაქეთა ინიციატივების მხარდაჭერა ისანი-სამგორის რაიონში
|
2 700,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 700,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 700,0
|
|
5.2.5
|
მოქალაქეთა ინიციატივების მხარდაჭერა ძველი თბილისის რაიონში
|
900,0
|
|
|
ხარჯები
|
900,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
900,0
|
|
5.2.6
|
მოქალაქეთა ინიციატივების მხარდაჭერა დიდგორის რაიონში
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
300,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
300,0
|
|
6
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
154 719,7
|
|
|
ხარჯები
|
154 719,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
371,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
153 994,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
354,0
|
|
6.1
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
23 800,0
|
|
|
ხარჯები
|
23 800,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23 800,0
|
|
6.1.1
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება
|
21 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
21 000,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21 000,0
|
|
6.1.2
|
სარძევე ჯირკვლის, საშვილოსნოს ყელის და წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების სკრინინგი (გაეროს ფონდის თანადაფინანსება)
|
1 100,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 100,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 100,0
|
|
6.1.3
|
გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი
|
400,0
|
|
|
ხარჯები
|
400,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
400,0
|
|
6.1.4
|
ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების ქირურგიული მკურნალობა
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
100,0
|
|
6.1.5
|
ნუშურა ჯირკვლების და ადენოიდების ქირურგიული მკურნალობა
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
200,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
200,0
|
|
6.1.6
|
გრიპის ეპიდემიასთან ბრძოლა
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
500,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
500,0
|
|
6.1.7
|
ნაღვლის ბუშტის დაავადებების ქირურგიული მკურნალობა
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
150,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
150,0
|
|
6.1.8
|
საშვილოსნოს დაავადებების, კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობა
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
200,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
200,0
|
|
6.1.9
|
ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
150,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
150,0
|
|
6.2
|
სოციალური დაცვა
|
130 919,7
|
|
|
ხარჯები
|
130 919,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
371,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
130 194,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
354,0
|
|
6.2.1
|
კომუნალური ვაუჩერი
|
47 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
47 000,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
47 000,0
|
|
6.2.2
|
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარების პროგრამა
|
3 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 000,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 000,0
|
|
6.2.3
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის „ახალშობილთა“ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
190,0
|
|
|
ხარჯები
|
190,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
190,0
|
|
6.2.4
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
500,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
500,0
|
|
6.2.5
|
100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30,0
|
|
6.2.6
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება
|
3 191,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 191,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
300,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 891,0
|
|
6.2.7
|
სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება
|
336,0
|
|
|
ხარჯები
|
336,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
336,0
|
|
6.2.8
|
ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
18,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18,0
|
|
6.2.9
|
სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები
|
5 100,0
|
|
|
ხარჯები
|
5 100,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5 100,0
|
|
6.2.10
|
ომის ვეტერანების დახმარება
|
233,2
|
|
|
ხარჯები
|
233,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
233,2
|
|
6.2.11
|
მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) M3 კატეგორიის ავტობუსით და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება
|
53 500,0
|
|
|
ხარჯები
|
53 500,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
53 500,0
|
|
6.2.12
|
„სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“
|
71,0
|
|
|
ხარჯები
|
71,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
71,0
|
|
6.2.13
|
მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,0
|
|
6.2.14
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება
|
7 527,4
|
|
|
ხარჯები
|
7 527,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 527,4
|
|
6.2.14.1
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანი- ნაძალადევის რაიონში
|
2 508,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 508,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 508,0
|
|
6.2.14.2
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში
|
860,5
|
|
|
ხარჯები
|
860,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
860,5
|
|
6.2.14.3
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკე-საბურთალოს რაიონში
|
1 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 000,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 000,0
|
|
6.2.14.4
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება ისანი-სამგორის რაიონში
|
1 788,2
|
|
|
ხარჯები
|
1 788,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 788,2
|
|
6.2.14.5
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება ძველი თბილისის რაიონში
|
1 370,7
|
|
|
ხარჯები
|
1 370,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 370,7
|
|
6.2.15
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
|
212,0
|
|
|
ხარჯები
|
212,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
212,0
|
|
6.2.15.1
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანი-ნაძალადევის რაიონში
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,0
|
|
6.2.15.2
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში
|
24,5
|
|
|
ხარჯები
|
24,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24,5
|
|
6.2.15.3
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკე-საბურთალოს რაიონში
|
54,0
|
|
|
ხარჯები
|
54,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,0
|
|
6.2.15.4
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისანი-სამგორის რაიონში
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,0
|
|
6.2.15.5
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ძველი თბილისის რაიონში
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,0
|
|
6.2.15.6
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდგორის რაიონში
|
13,5
|
|
|
ხარჯები
|
13,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13,5
|
|
6.2.16
|
დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია
|
2 566,8
|
|
|
ხარჯები
|
2 566,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 566,8
|
|
6.2.16.1
|
დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია გლდანი-ნაძალადევის რაიონში
|
250,0
|
|
|
ხარჯები
|
250,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
250,0
|
|
6.2.16.2
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში
|
380,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
ხარჯები
|
380,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
380,0
|
|
6.2.16.3
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ვაკე-საბურთალოს რაიონში
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
70,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
70,0
|
|
6.2.16.4
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ისანი-სამგორის რაიონში
|
696,8
|
|
|
ხარჯები
|
696,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
696,8
|
|
6.2.16.5
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ძველი თბილისის რაიონში
|
1 100,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 100,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 100,0
|
|
6.2.16.6
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდგორის რაიონში
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
70,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
70,0
|
|
6.2.17
|
ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში
|
85,0
|
|
|
ხარჯები
|
85,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
85,0
|
|
6.2.17.1
|
ომის ვეტერანების დახმარება გლდანი-ნაძალადევის რაიონში
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,0
|
|
6.2.17.2
|
ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,0
|
|
6.2.17.3
|
ომის ვეტერანების დახმარება ვაკე-საბურთალოს რაიონში
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,0
|
|
6.2.17.4
|
ომის ვეტერანების დახმარება ისანი-სამგორის რაიონში
|
15,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,0
|
|
6.2.17.5
|
ომის ვეტერანების დახმარება ძველი თბილისის რაიონში
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,0
|
|
6.2.17.6
|
ომის ვეტერანების დახმარება დიდგორის რაიონში
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,0
|
|
6.2.18
|
სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში
|
7 354,3
|
|
|
ხარჯები
|
7 354,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 354,3
|
|
6.2.18.1
|
სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანი-ნაძალადევის რაიონში
|
1 500,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 500,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 500,0
|
|
6.2.18.2
|
სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში
|
1 300,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 300,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 300,0
|
|
6.2.18.3
|
სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკე-საბურთალოს რაიონში
|
1 300,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 300,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 300,0
|
|
6.2.18.4
|
სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისანი-სამგორის რაიონში
|
1 500,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 500,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 500,0
|
|
6.2.18.5
|
სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ძველი თბილისის რაიონში
|
1 254,3
|
|
|
ხარჯები
|
1 254,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 254,3
|
|
6.2.18.6
|
სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდგორის რაიონში
|
500,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
ხარჯები
|
500,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
500,0
|
|
7
|
განათლება
|
48 670,0
|
|
|
ხარჯები
|
48 670,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 240,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
38 884,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
546,0
|
|
7.1
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
37 500,0
|
|
|
ხარჯები
|
37 500,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
36 984,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
516,0
|
|
7.2
|
განათლების ხელშეწყობა
|
9 270,0
|
|
|
ხარჯები
|
9 270,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 240,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30,0
|
|
7.2.1
|
აღზრდისა და დამატებითი განათლების ღონისძიებები
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
130,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
100,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30,0
|
|
7.2.2
|
სკოლისგარეშე სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებისა და საჯარო სკოლების რეფორმის ხელშეწყობა
|
890,0
|
|
|
ხარჯები
|
890,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
890,0
|
|
7.2.3
|
საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა
|
8 250,0
|
|
|
ხარჯები
|
8 250,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 250,0
|
|
7.3
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა
|
1 900,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
ხარჯები
|
1 900,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 900,0
|
|
8
|
კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
|
16 042,5
|
|
|
ხარჯები
|
15 242,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
292,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
6 553,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 926,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6 470,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
800,0
|
|
8.1
|
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა
|
1 560,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 560,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 530,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30,0
|
|
8.2
|
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
|
991,0
|
|
|
ხარჯები
|
991,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
102,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
208,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
680,0
|
|
8.3
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია
|
917,0
|
|
|
ხარჯები
|
917,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
887,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29,5
|
|
8.4
|
ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება
|
1 058,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 058,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
727,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
331,0
|
|
8.5
|
კულტურის ღონისძიებები
|
2 600,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 600,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 600,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
8.6
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
7 416,0
|
|
|
ხარჯები
|
6 616,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 200,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 926,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 490,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
800,0
|
|
8.6.1
|
სპორტული ღონისძიებები
|
3 200,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 200,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 200,0
|
|
8.6.2
|
მწრთვნელთა დახმარება
|
1 926,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 926,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 926,0
|
|
8.6.3
|
სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია
|
1 100,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 100,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 100,0
|
|
8.6.4
|
სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება
|
800,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
800,0
|
|
8.6.5
|
წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება
|
390,0
|
|
|
ხარჯები
|
390,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
390,0
|
|
8.7
|
,,თბილისი - 2015" ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები
|
1 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 000,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 000,0
|
|
8.8
|
ახალგაზრდული ღონისძიებები
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
500,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
190,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
310,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
9
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
17 955,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
955,0
|
|
|
ხარჯები
|
15 875,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
15 875,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2 080,0
|
|
9.1
|
საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა
|
17 955,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
955,0
|
|
|
ხარჯები
|
15 875,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
15 875,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2 080,0
|
|
10
|
ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
72 800,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 997,0
|
|
|
ხარჯები
|
57 853,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
36 062,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 822,7
|
|
|
პროცენტი
|
1 682,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 952,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
143,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 190,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
3 820,3
|
|
|
ვალდებულებები
|
11 126,6
|
|
10.1
|
ქ. თბილისის საკრებულო
|
6 493,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
205,0
|
|
|
ხარჯები
|
6 343,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 922,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 355,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
35,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
150,0
|
|
10.2
|
მერიის ადმინისტრაცია
|
24 416,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
216,0
|
|
|
ხარჯები
|
21 016,8
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
12 266,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 481,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
113,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
155,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
3 400,0
|
|
10.3
|
საფინანსო საქალაქო სამსახური
|
668,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
41,0
|
|
|
ხარჯები
|
668,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
668,2
|
|
10.4
|
ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური
|
389,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24,0
|
|
|
ხარჯები
|
389,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
389,3
|
|
10.5
|
სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახური
|
1 129,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
74,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 129,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 129,9
|
|
10.6
|
მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
|
447,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28,0
|
|
|
ხარჯები
|
447,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
447,7
|
|
10.7
|
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური
|
1 859,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
118,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 859,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 859,7
|
|
10.8
|
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
|
641,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
41,0
|
|
|
ხარჯები
|
641,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
641,9
|
|
10.9
|
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
|
407,4
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
407,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
407,4
|
|
10.10
|
კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
|
1 090,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
69,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 090,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 090,7
|
|
10.11
|
ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური
|
506,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
506,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
506,5
|
|
10.12
|
იურიდიული საქალაქო სამსახური
|
628,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
628,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
628,5
|
|
10.13
|
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
|
4 525,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
446,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 525,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4 525,9
|
|
10.14
|
გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
|
2 124,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
101,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 088,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 633,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
454,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
36,0
|
|
10.15
|
დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
|
1 360,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
66,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 345,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 050,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
295,3
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
15,0
|
|
10.16
|
ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა
|
1 747,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 727,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 387,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
340,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
20,0
|
|
10.17
|
ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა
|
2 192,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
106,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 172,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 722,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
449,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
20,0
|
|
10.18
|
ძველი თბილისის რაიონის გამგეობა
|
1 550,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
74,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 501,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 183,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
318,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
49,3
|
|
10.19
|
დიდგორის რაიონის გამგეობა
|
738,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39,0
|
|
|
ხარჯები
|
728,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
600,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
128,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
10,0
|
|
10.20
|
ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
|
2 690,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
112,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 570,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 570,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
120,0
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის გეგმა
|
|
10.21
|
ქ.თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
|
1 382,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
54,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 382,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 382,4
|
|
10.22
|
მერის სარეზერვო ფონდი
|
3 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 000,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 000,0
|
|
10.23
|
მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება
|
2 279,3
|
|
|
ხარჯები
|
545,8
|
|
|
პროცენტი
|
545,8
|
|
|
ვალდებულებები
|
1 733,5
|
|
10.24
|
იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება
|
3 629,3
|
|
|
ხარჯები
|
236,2
|
|
|
პროცენტი
|
236,2
|
|
|
ვალდებულებები
|
3 393,1
|
|
10.25
|
კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება
|
5 900,0
|
|
|
ხარჯები
|
900,0
|
|
|
პროცენტი
|
900,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
5 000,0
|
|
10.26
|
წინა წლების დავალიანების დაფარვა, (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება)
|
1 000,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
1 000,0
|
|