ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 25.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
ძალის დაკარგვა 27.12.2013
გამომცემი ორგანო ქედის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №27
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 03/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7021 | სამოქალაქო თავდაცვა |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ქედის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 25.12.2013
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 21.12.2011
დოკუმენტის ტექსტი
ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2012 წლის 25 დეკემბერი
დაბა ქედა
ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №44 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის პირველი იანვრიდან.ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებადრი დიასამიძე
დანართი
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
4 405 273
6 267 192
5 629 860
637 332
5 091 580
5 091 580
0
გადასახადები
194 903
263 600
263 600
0
230 000
230 000
0
გრანტები
3 975 267
5 647 102
5 009 770
637 332
4 653 400
4 653 400
0
სხვა შემოსავლები
235 103
356 490
356 490
0
208 180
208 180
0
ხარჯები
3 326 660
4 690 430
4 674 430
16 000
5 045 480
5 045 480
0
შრომის ანაზღაურება
1 083 879
1 667 265
1 667 265
0
1 870 720
1 870 720
0
საქონელი და მომსახურება
701 607
842 185
826 185
16 000
815 550
815 550
0
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
1 192 052
1 572 770
1 572 770
0
1 681 930
1 681 930
0
სოციალური უზრუნველყოფა
175 461
135 430
135 430
0
127 780
127 780
0
სხვა ხარჯები
173 661
472 780
472 780
0
549 500
549 500
0
საოპერაციო სალდო
1 078 613
1 576 762
955 430
621 332
46 100
46 100
0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 004 998
1 837 062
1 215 730
621 332
146 100
146 100
0
ზრდა
1 038 481
1 849 062
1 227 730
621 332
156 100
156 100
0
კლება
33 483
12 000
12 000
0
10 000
10 000
0
მთლიანი სალდო
73 615
-260 300
-260 300
0
-100 000
-100 000
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
71 615
-275 638
-275 638
0
-100 000
-100 000
0
ზრდა
275 665
0
0
0
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
275 665
0
0
კლება
204 050
275 638
275638
0
100 000
100 000
0
ვალუტა და დეპოზიტები
204 050
275 638
275 638
0
100 000
100 000
0
ვალდებულებების ცვლილება
-2 000
-15 338
-15 338
0
0
0
0
ზრდა
0
0
კლება
2 000
15 338
15 338
0
0
0
0
საშინაო
2 000
15 338
15 338
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
4 438 756
6 279 192
5 641 860
637 332
5 101 580
5 101 580
0
შემოსავლები
4 405 273
6 267 192
5 629 860
637 332
5 091 580
5 091 580
0
არაფინანსური აქტივების კლება
33 483
12 000
12 000
0
10 000
10 000
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
გადასახდელები
4 367 141
6 554 830
5 917 498
637 332
5 201 580
5 201 580
0
ხარჯები
3 326 660
4 690 430
4 674 430
16 000
5 045 480
5 045 480
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 038 481
1 849 062
1 227 730
621 332
156 100
156 100
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
2 000
15 338
15 338
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
71 615
-275 638
-275 638
0
-100 000
-100 000
0
მუხლი 3🔗.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 091 580 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
4 405 273
6 267 192
5 629 860
637 332
5 091 580
5 091 580
0
გადასახადები
194 903
263 600
263 600
0
230 000
230 000
0
გრანტები
3 975 267
5 647 102
5 009 770
637 332
4 653 400
4 653 400
0
სხვა შემოსავლები
235 103
356 490
356 490
0
208 180
208 180
0
ა)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 230 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
გეგმა
2012 წლის
გეგმა
გადასახადები
194 903
263 600
230 000
ქონების გადასახადი
194 903
263 600
230 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
175 481
250 000
220 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5 452
300
3 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
725
1 000
0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
13 245
12 300
7 000
ბ)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 653 400 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები
3 975 267
5 647 102
5 009 770
637 332
4 653 400
4 653 400
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
829 400
2 181 970
2 181 970
0
1 830 000
1 830 000
0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3 145 867
3 465 132
2 827 800
637 332
2 823 400
2 823 400
0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 667 600
2 827 800
2 827 800
0
2 823 400
2 823 400
0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 667 600
2 827 800
2 827 800
0
2 823 400
2 823 400
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
478 267
637 332
0
637 332
0
0
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
478 267
571 332
0
571332
0
მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0
50 000
0
50 000
0
0
0
მ.შ.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0
16 000
0
16 000
0
0
0
გ)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 208 180 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
გეგმა
სხვა შემოსავლები
235 103
356 490
208 180
შემოსავლები საკუთრებიდან
124 579
260 500
132 500
პროცენტები
45 250
160 000
50 000
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
45 250
160 000
50 000
რენტა
79 329
100 500
82 500
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
77 229
98 000
80 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
2 100
2 500
2 500
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
25 997
33 990
25 680
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
15 077
23 990
16 780
სანებართვო მოსაკრებელი
306
300
1 000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
306
300
1 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
14 771
23 690
15 780
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
10 920
10 000
8 900
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
10 920
10 000
8 900
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
48 873
18 000
20 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
35 654
44 000
30 000
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 045 480 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
3 326 660
4 690 430
4 674 430
16 000
5 045 480
5 045 480
0
შრომის ანაზღაურება
1 083 879
1 667 265
1 667 265
0
1 870 720
1 870 720
0
საქონელი და მომსახურება
701 607
842 185
826 185
16 000
815 550
815 550
0
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
1 192 052
1 572 770
1 572 770
0
1 681 930
1 681 930
0
სოციალური უზრუნველყოფა
175 461
135 430
135 430
0
127 780
127 780
0
სხვა ხარჯები
173 661
472 780
472 780
0
549 500
549 500
0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 146 100 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 156 100 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
136 177
104 030
104 030
0
62 000
62 000
0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
19 800
3 350
3 350
0
2 100
2 100
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
646 366
1 163 292
541 960
621 332
45 000
45 000
0
განათლება
60 778
231 950
231 950
0
34 000
34 000
0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
175 360
346 440
346 440
0
13 000
13 000
0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
0
0
0
სულ ჯამი
1 038 481
1 849 062
1 227 730
621 332
156 100
156 100
0
ბ)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
33 483
12 000
10 000
ძირითადი აქტივები
20 580
6 370
7 000
არაწარმოებული აქტივები
12 903
5 630
3 000
მიწა
12 903
5 630
3 000
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 201 580 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 387 810
1 863 420
1 847 420
16 000
1 848 140
1 848 140
0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 348 348
1 806 940
1 790 940
16 000
1 848 140
1 848 140
0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 250 372
1 610 735
1 594 735
16 000
1 663 640
1 663 640
0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
97 976
196 205
196 205
0
184 500
184 500
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
39 462
56 480
56 480
0
0
0
0
702
თავდაცვა
94 322
105 310
105 310
0
113 490
113 490
0
7021
სამოქალაქო თავდაცვა
94 322
105 310
105 310
0
113 490
113 490
0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
133 308
257 595
257 595
0
257 960
257 960
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
10 545
10 500
10 500
0
0
0
0
7032
სახანძრო სამსახური
122 763
247 095
247 095
0
257 960
257 960
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
85 839
183 735
183 735
0
115 030
115 030
0
7045
ტრანსპორტი
7 873
75 950
75 950
0
0
0
0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
7 873
75 950
75 950
0
0
0
0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
77 966
107 785
107 785
0
115 030
115 030
0
705
გარემოს დაცვა
85 779
148 250
148 250
0
85 000
85 000
0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
47 192
65 800
65 800
0
69 000
69 000
0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
3 988
43 200
43 200
0
0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
34 599
39 250
39 250
0
16 000
16 000
0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
890 279
1 384 077
762 745
621 332
713 190
713 190
0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
140 686
468 750
418 750
50 000
160 000
160 000
0
7063
წყალმომარაგება
165 734
163 750
163 750
0
375 000
375 000
0
7064
გარე განათება
54 714
62 650
62 650
0
64 000
64 000
0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
529 145
688 927
117 595
571 332
114 190
114 190
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
62 378
71 755
71 755
0
74 800
74 800
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
62 378
71 755
71 755
74 800
74 800
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
683 823
1 151 510
1 151 510
0
948 650
948 650
0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
190 717
413 500
413 500
265 000
265 000
0
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
438 875
507 680
507 680
504 490
504 490
0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა
1 200
12 000
12 000
15 000
15 000
0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
53 031
218 330
218 330
164 160
164 160
0
709
განათლება
780 021
1 253 640
1 253 640
0
927 140
927 140
0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
487 238
498 350
498 350
590 940
590 940
0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
292 783
755 290
755 290
336 200
336 200
0
710
სოციალური დაცვა
161 582
120 200
120 200
0
118 180
118 180
0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
23 382
25 100
25 100
92 550
92 550
0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
138 200
95 100
95 100
25 630
25 630
0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
4 365 141
6 539 492
5 902 160
637 332
5 201 580
5 201 580
0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 100 000 ლარის ოდენობით
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 100 000 ლარის ოდენობით.
ა)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 100 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.
მუხლი 11🔗.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12🔗.
სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13🔗.
პრემიები
2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14🔗.
პასუხისმგებლობა
2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
(პროგრამული კოდი 02 00)
მოსალოდნელი მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.
1.1. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
(პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთადა რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2. სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
(პროგრამული კოდი 02 02)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება
2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
(პროგრამული კოდი 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები., რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას
2.1.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 427 წერტის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, შიდა ეზოებში ახალი 71 წერტილის მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.
2.1.2. დასუფთავების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 12 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.
2.1.3. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
(პირობითი კოდი 03 02 03)
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქედის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2013 წელში დაგეგმილია ზენდიდის, ღარათისა და ორცვის წყასადენის 2 კილომეტრიანი მონაკვეთის და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს დაბის წყალმომარაგების გაუმჯობესებას
2.1.4. მინიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
(პროგრამული კოდი 03 02 04 )
პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები, მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა-დარგვა.
2.1.5. მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზა
(პროგრამული კოდი 03 02 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.1.6. ამხანაგობების განვითარებისა და ხელშეწყობაის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 03 04)
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებისა და საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების მოვლა პატრონობის დანერგვისა და ქუჩების, დასახლებების იერსახის გაუმჯობესობის მიზნით მუნიციპალიტეტში 3 წელია მიმდინარეობს საბინაო ამხანაგობის განვითარებისა და ხელშეწყობის პროგრამა რომლის ფარგლებში 2013 წელს დაგეგმილია ამხანაგობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძვლეწე მრავალბინიანი კრპუსების გადახურვა სადარბაზოების კეთილმოწობა , ფასადების შებათქაშება და შეღებვა;
3.
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც დაწყებითი და ზოგადი განათლება ასევე სკოლამდელ განათლება. რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 04 01)
სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა
3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
(პროგრამული კოდი 04 01 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 300-ზე მეტი ბავშვი. ხოლო 2013 წლიდან ექსპლუატაციაში შევა პირველ მაისის ბაღი რომელიც 40 აღსაზრდელზეა გათვლილი საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის საფასური შეადგენს 10 ლარს ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები განთავისუფლებულები არიან გადასახადებისაგან. აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
(პროგრამული კოდი 04 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს დაგეგმილია პირველი მაისის ბაგა ბაღის რემონტის დასრულება და გათბობით უზრუნველყოფა.
3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 04 02)
2009 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას რაც ხელს შეუწყობს დაწყებით სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს
3.2.1 დაწყებითი სკოლების რემონტი
(პროგრამული კოდი 04 02 02)
2009 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 17 დაწყებითი სკოლა. 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კანტაურის, სიხალიძეების და გუნდაურის დაწყებითი სკოლების რემონტი, რაც ხელს შეუწყობს დაწყებით სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.
3.2.2 გობრონეთისა და ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი
(პროგრამული კოდი 04 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გობრონეთისა და ზესოფლის სოფლებში 60 ამდე მოსწავლის ტრანსპორტირება. რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.
4.
კულტურის ახალგაზრდობისა და სპორტის ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 01)
სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
4.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა
(პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.სასპორტო სკოლასი მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალადბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და რაგბი) სადაც სწავლება უფასოა და 250 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.
4.1.2 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 05 01 02)
2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებიში 1000 ამდე მონაწილე 45 ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისზიებებსი მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით. აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
4.1.3 საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო კულბ ,,ბეთლემის“ მხარდაჭერა.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება შრომის ანაზღაურება.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.
4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
(პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს რეწვის და თექის წრეები რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.
4.2.2 ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა
(პროგრამული კოდი 05 02 02)
ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით შემოიფარგლება კერძოთ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 152 მოსწავლე ღებულობს.საფორტეპიანო სექციაში სწავლება ფასიანია და სწავლის წლიური ღირებულება ერთ მოსწავლეზე 30 ლარს შეადგენს, რომელიც მთლიანად სახელოვნებო სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაახლებას ხმარდება. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი
(პროგრამული კოდი 05 02 03)
ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები , ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000 დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს.
4.2.4 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები;
4.2.5 კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის სახლში ბიბლიოთეკისა და სახელოვნებო სკოლის ოთახებისა და საცავის კეთილმოწყობა
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში შრომისმოყვარეობის ხარისხის ამაღლებას, პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას, ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებას, ფიზიკურად ძლიერი და სულიერად ჯანსაღი თაობის აღზრდას, ახალგაზრდებისათვის გასართობი და შემეცნებითი პროგრამების შეთავაზებას, ახალგაზრდებში ინტელექტუალური დონის ამაღლებას, ხალისიანი განწყობილების შექმნა ახალგაზრდა თაობაში, მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და სტიმულირებას, ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების გამოვლენას, კლუბური და გუნდური მუშაობის უნარების შეძენა განვითარებას.
5.
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 06 01)
მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება
5.1.1 ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
(პირობითი კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.
ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-3 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას რომლითაც 35 ბენეფიციარი სარგებლობს.
5.1.2 მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა.
(პირობითი კოდი 06 01 02)
მერისის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, პროგრამით მოსარგებლეთა შესაძლო რაოდენობა 1075 სულს შეადგენს.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)
მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 25 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.
მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში 365 დღის) განმავლობაში.
5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02)
ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.
ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, მე-21 მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.
5.2.3 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
(პირობითი კოდი 06 02 03)
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ყოველ მესამე შვილზე 500 ლარით, მეოთხე შვილზე 700 ლარით, მეხუთე და მეტ შვილზე 900 ლარით დახმარებას, საშუალოდ ყოველწლიურად აღნიშნული პროგრამით 50 ბენეფიციარი სარგებლობს.
5.2.4 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
(პირობითი კოდი 06 02 04)
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს;
5.2.5. უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
(პირობითი კოდი 06 02 05)
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 57 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში დამატებით შეიმუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.
5.2.6 ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
(პირობითი კოდი 06 02 06)
ქედის მუნიციპალიტეტში არის შემთხვევები, როცა მოქალაქეებს მოულოდნელად ესაჭიროებათ გადაუდებლად მატერიალური დახმარება ჯანმრთელობის თუ სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით. ასეთი ოჯახების დასახმარებლად ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა რომლითაც ხდება მოსახლეობის ფინანსური დახმარება 200 ლარამდე. აღნიშნული პროგრამით ყოველწლიურად 100-150 ბენეფიციარი ისარგებლებს.
თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16🔗.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
პროგრა მული კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
4367141
6554830
5 917 498
637 332
5201580
5201580
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
159
177
177
0
179
179
0
ხარჯები
3 326 660
4 690 430
4 674 430
16 000
5 045 480
5 045 480
0
შრომის ანაზღაურება
1 083 879
1 667 265
1 667 265
0
1 870 720
1 870 720
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 038 481
1 849 062
1 227 730
621 332
156 100
156 100
0
ვალდებულებების კლება
2 000
15 338
15 338
0
0
0
0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 563 428
2 135 293
2 119 293
16 000
2 125 920
2 125 920
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
129
145
145
0
147
147
0
ხარჯები
1 427 251
2 015 925
1 999 925
16 000
2 063 920
2 063 920
0
შრომის ანაზღაურება
938 213
1 391 680
1 391 680
0
1 567 840
1 567 840
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
136 177
104 030
104 030
0
62 000
62 000
0
ვალდებულებების კლება
0
15 338
15 338
0
0
0
0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
352 353
468 655
460 655
8 000
497 640
497 640
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
20
20
20
20
0
ხარჯები
346 464
435 685
427 685
8 000
486 540
486 540
0
შრომის ანაზღაურება
192 099
259 745
259 745
335 040
335 040
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 889
31 600
31 600
11 100
11 100
0
ვალდებულებების კლება
0
1 370
1 370
0
0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 167 045
1 536 928
1 528 928
8 000
1 588 280
1 588 280
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
113
125
125
0
127
127
0
ხარჯები
1 040 710
1 463 760
1 455 760
8 000
1 537 380
1 537 380
0
შრომის ანაზღაურება
746 114
1 131 935
1 131 935
0
1 232 800
1 232 800
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126 335
72 430
72 430
0
50 900
50 900
0
ვალდებულებების კლება
0
738
738
0
0
0
0
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
499 585
537 408
529 408
8 000
549 120
549 120
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
24
24
24
24
ხარჯები
380 240
481 840
473 840
8 000
522 020
522 020
0
შრომის ანაზღაურება
168 232
252 285
252 285
297 920
297 920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119 345
54 830
54 830
27 100
27 100
ვალდებულებების კლება
738
738
0
01 02 02
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური
77 966
107 785
107 785
0
115 030
115 030
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
9
9
9
ხარჯები
77 966
104 785
104 785
0
110 730
110 730
0
შრომის ანაზღაურება
69 202
90 385
90 385
97 280
97 280
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
3 000
4 300
4 300
01 02 03
ზედამხედველობის სამსახური
29 982
35 895
35 895
0
37 990
37 990
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
3
3
ხარჯები
29 182
35 895
35 895
0
37 990
37 990
0
შრომის ანაზღაურება
26 232
31 925
31 925
32 960
32 960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
800
0
0
01 02 04
საფინანსო სამსახური
89 305
105 110
105 110
0
114 640
114 640
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
8
8
ხარჯები
87 015
104 810
104 810
0
111 840
111 840
0
შრომის ანაზღაურება
67 332
83 800
83 800
89 280
89 280
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 290
300
300
2 800
2 800
01 02 05
განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
31 730
74 230
74 230
0
74 160
74 160
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
6
6
6
6
ხარჯები
29 230
68 430
68 430
0
74 160
74 160
0
შრომის ანაზღაურება
26 732
61 620
61 620
68 320
68 320
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 500
5 800
5 800
0
01 02 06
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
31 372
38 625
38 625
0
50 600
50 600
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
4
4
ხარჯები
31 372
36 925
36 925
0
49 600
49 600
0
შრომის ანაზღაურება
26 700
29 925
29 925
41 920
41 920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 700
1 700
1 000
1 000
01 02 07
შიდა აუდიტის სამსახური
8 671
31 095
31 095
0
29 860
29 860
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
2
2
2
ხარჯები
7 271
29 295
29 295
0
29 160
29 160
0
შრომის ანაზღაურება
6 074
23 655
23 655
24 960
24 960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 400
1 800
1 800
700
700
01 02 08
ტერიტორიული ორგანოები (10)
398 434
606 780
606 780
0
616 880
616 880
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
69
70
70
71
71
ხარჯები
398 434
601 780
601 780
0
601 880
601 880
0
შრომის ანაზღაურება
355 610
558 340
558 340
580 160
580 160
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 000
5 000
15 000
15 000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
60 000
60 000
0
40 000
40 000
0
ხარჯები
0
60 000
60 000
0
40 000
40 000
0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შენახვის ხარჯები
15 573
12 000
12 000
0
0
0
0
ხარჯები
11 620
12 000
12 000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 953
0
0
01 05
წინაპერიოდის დავალიანების დაფარვა
0
13 230
13 230
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
13 230
13 230
0
01 06
რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის ფონდი
6 080
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
6 080
0
0
0
0
0
0
01 07
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
22 377
44 480
44 480
0
0
0
0
ხარჯები
22 377
44 480
44 480
0
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
227 630
362 905
362 905
0
371 450
371 450
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
32
32
0
32
32
0
ხარჯები
207 830
359 555
359 555
0
369 350
369 350
0
შრომის ანაზღაურება
145 666
275 585
275 585
0
302 880
302 880
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 800
3 350
3 350
0
2 100
2 100
0
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
94 322
105 310
105 310
0
113 490
113 490
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
9
9
9
9
ხარჯები
79 322
104 510
104 510
0
112 090
112 090
0
შრომის ანაზღაურება
55 186
70 140
70 140
83 200
83 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 000
800
800
1 400
1 400
02 02
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
122 763
247 095
247 095
0
257 960
257 960
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23
23
23
23
23
ხარჯები
117 963
244 545
244 545
0
257 260
257 260
0
შრომის ანაზღაურება
90 480
205 445
205 445
219 680
219 680
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 800
2 550
2 550
700
700
02 03
შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება
10 545
10 500
10 500
0
0
0
0
ხარჯები
10 545
10 500
10 500
0
0
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
949 380
1 572 382
951 050
621 332
760 200
760 200
0
ხარჯები
303 015
409 090
409 090
0
715 200
715 200
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
646 366
1 163 292
541 960
621 332
45 000
45 000
0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
28 373
150 450
150 450
0
0
0
0
ხარჯები
7 873
24 700
24 700
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 500
125 750
125 750
0
0
0
0
03 01 01
ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები
3 880
6 000
6 000
0
0
0
0
ხარჯები
3 880
6 000
6 000
0
0
0
0
03 01 02
ტყეკაფთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
3 993
9 000
9 000
0
0
0
0
ხარჯები
3 993
9 000
9 000
0
0
0
0
03 01 03
ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის აღდგენა
0
24 400
24 400
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 400
24 400
0
03 01 04
პირველმაისის თემში ცივასულას ციხესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
0
4 700
4 700
0
0
0
0
ხარჯები
0
4 700
4 700
0
0
0
0
03 01 05
ზენდიდისა და ქილისას ციხეებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
0
5 000
5 000
0
0
0
0
ხარჯები
0
5 000
5 000
0
0
0
0
03 01 06
ჭადრების მიმდებარე ტერითორიაზე მოსაცდელის კეთილმოწყობა
500
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500
0
0
03 01 07
სოფელ კუჭულასი მოსაცდელის აშენება
0
2 500
2 500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 500
2 500
0
03 01 08
სოფელ აგოთაში მოსაცდელის აშენება
0
2 500
2 500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 500
2 500
0
03 01 09
ცენტრალურ გზაზე ბელტურის წყაროსთან მოსაცდელის აშენება
0
3 000
3 000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
3 000
0
03 01 10
დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტეროტორიის კეთილმოწყობა
20 000
93 350
93 350
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 000
93 350
93 350
0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
415 951
674 750
674 750
0
645 200
645 200
0
ხარჯები
291 246
352 540
352 540
0
600 200
600 200
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124 705
322 210
322 210
0
45 000
45 000
0
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54 713
62 650
62 650
0
64 000
64 000
0
ხარჯები
50 041
51 200
51 200
0
64 000
64 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 672
11 450
11 450
0
0
0
0
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისზიებები
83 791
113 250
113 250
0
87 200
87 200
0
ხარჯები
83 791
113 250
113 250
0
87 200
87 200
0
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
165 733
163 750
163 750
0
375 000
375 000
0
ხარჯები
115 670
140 050
140 050
0
375 000
375 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 063
23 700
23 700
0
0
0
0
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
89 917
260 400
260 400
0
59 000
59 000
0
ხარჯები
23 935
16 540
16 540
0
14 000
14 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 982
243 860
243 860
0
45 000
45 000
0
03 02 05
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
17 809
31 500
31 500
0
60 000
60 000
0
ხარჯები
17 809
31 500
31 500
0
60 000
60 000
0
03 02 06
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
3 988
43 200
43 200
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 988
43 200
43 200
0
0
0
0
03 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
478 267
571 332
0
571 332
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
478 267
571 332
571 332
0
03 04
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
22 894
170 850
120 850
50 000
115 000
115 000
0
ხარჯები
0
26 850
26 850
0
115 000
115 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 894
144 000
94 000
50 000
0
0
0
03 04 01
საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები
22 894
144 000
94 000
50 000
115 000
115 000
0
ხარჯები
0
0
0
0
115 000
115 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 894
144 000
94 000
50 000
0
03 04 02
ამხანაგობა ,,ქედასთვის“ საბურავების, დამტვირთავი მოწყობილობისა და დანის შეძენა მონტაჟი
0
26 850
26 850
0
0
0
0
ხარჯები
0
26 850
26 850
0
0
0
0
03 05
საერთო სარგებლობის წისქვილებში ელექტრო მეურნეობის არდგენა
0
5 000
5 000
0
0
0
0
ხარჯები
0
5 000
5 000
0
0
0
0
03 06
საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა
3 896
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
3 896
0
0
0
0
0
0
04 00
განათლება
556 425
925 150
925 150
0
673 440
673 440
0
ხარჯები
493 647
693 200
693 200
0
639 440
639 440
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 778
231 950
231 950
0
34 000
34 000
0
ვალდებულებების კლება
2 000
0
0
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
489 238
845 350
845 350
0
612 440
612 440
0
ხარჯები
433 460
613 400
613 400
0
578 440
578 440
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 778
231 950
231 950
0
34 000
34 000
0
ვალდებულებების კლება
2 000
0
0
0
0
0
0
04 01 01
ააიპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
489 238
498 350
498 350
0
590 940
590 940
0
ხარჯები
433 460
480 400
480 400
0
578 440
578 440
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 778
17 950
17 950
12 500
12 500
ვალდებულებების კლება
2 000
0
0
04 01 02
ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
0
347 000
347 000
0
21 500
21 500
0
ხარჯები
0
133 000
133 000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
214 000
214 000
0
21 500
21 500
0
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
67 187
79 800
79 800
0
61 000
61 000
0
ხარჯები
60 187
79 800
79 800
0
61 000
61 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 000
0
0
0
0
0
0
04 02 01
გობრონეთი ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა
8 038
20 000
20 000
0
21 500
21 500
0
ხარჯები
1 038
20 000
20 000
0
21 500
21 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 000
0
0
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
59 149
59 800
59 800
0
39 500
39 500
0
ხარჯები
59 149
59 800
59 800
0
39 500
39 500
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
877 689
1 405 770
1 405 770
0
1 128 190
1 128 190
0
ხარჯები
702 329
1 059 330
1 059 330
0
1 115 190
1 115 190
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175 360
346 440
346 440
0
13 000
13 000
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
331 131
634 090
634 090
0
391 970
391 970
0
ხარჯები
188 916
379 650
379 650
0
384 970
384 970
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142 215
254 440
254 440
0
7 000
7 000
0
05 01 01
ააიპ ქედის სასპორტო სკოლა
140 414
220 590
220 590
0
126 970
126 970
0
ხარჯები
108 203
136 150
136 150
0
119 970
119 970
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 211
84 440
84 440
7 000
7 000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
45 713
59 000
59 000
0
65 000
65 000
0
ხარჯები
45 713
59 000
59 000
0
65 000
65 000
0
05 01 03
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
35 000
184 500
184 500
0
200 000
200 000
0
ხარჯები
35 000
184 500
184 500
0
200 000
200 000
0
05 01 04
ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი
23 462
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 462
0
0
05 01 05
ჩოგბურთისა და ფრენბურთის მოედნების მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა
86 542
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86 542
0
0
05 01 06
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
0
170 000
170 000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
170 000
170 000
0
0
0
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
545 358
759 680
759 680
0
721 220
721 220
0
ხარჯები
512 213
667 680
667 680
0
715 220
715 220
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 145
92 000
92 000
0
6 000
6 000
0
05 02 01
ააიპ ქედის კულტურის ცენტრი
339 211
392 290
392 290
0
390 890
390 890
0
ხარჯები
316 591
389 890
389 890
0
389 390
389 390
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 620
2 400
2 400
1 500
1 500
05 02 02
ააიპ ქედის ხელოვნების სკოლა
85 182
107 900
107 900
0
126 730
126 730
0
ხარჯები
78 737
106 400
106 400
0
125 230
125 230
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 445
1 500
1 500
1 500
1 500
05 02 03
ააიპ ქედის მუზეუმი
49 827
53 390
53 390
0
49 600
49 600
0
ხარჯები
45 747
49 390
49 390
0
46 600
46 600
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 080
4 000
4 000
3 000
3 000
05 02 04
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
49 837
62 000
62 000
0
64 000
64 000
0
ხარჯები
49 837
62 000
62 000
0
64 000
64 000
0
05 02 05
კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
21 301
144 100
144 100
0
90 000
90 000
0
ხარჯები
21 301
60 000
60 000
0
90 000
90 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
84 100
84 100
0
0
0
0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
1 200
12 000
12 000
0
15 000
15 000
0
ხარჯები
1 200
12 000
12 000
0
15 000
15 000
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
192 589
153 330
153 330
0
142 380
142 380
0
ხარჯები
192 589
153 330
153 330
0
142 380
142 380
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
31 007
33 130
33 130
0
24 200
24 200
0
ხარჯები
31 007
33 130
33 130
0
24 200
24 200
0
06 01 02
ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
13 879
10 730
10 730
0
8 800
8 800
0
ხარჯები
13 879
10 730
10 730
0
8 800
8 800
0
06 01 03
მერისის თემის სოფლების ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა
9 788
14 700
14 700
0
14 600
14 600
0
ხარჯები
9 788
14 700
14 700
0
14 600
14 600
0
06 01 04
უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური, საპროთეზო -ორთოპედიური დახმარების პროგრამა
0
4 500
4 500
0
800
800
0
ხარჯები
0
4 500
4 500
0
800
800
0
06 01 05
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა
7 340
3 200
3 200
0
0
0
0
ხარჯები
7 340
3 200
3 200
0
0
0
0
06 01 05
თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება
0
3 200
3 200
0
0
0
0
ხარჯები
0
3 200
3 200
0
0
0
0
06 01 05
ცხმორისის ამბულატორიის რემონტი
4 404
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
4 404
0
0
0
0
0
0
06 01 05
ოქტომბრის ამბულატორიის რემონტი
2 935
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
2 935
0
0
0
0
0
0
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
161 582
120 200
120 200
0
118 180
118 180
0
ხარჯები
161 582
120 200
120 200
0
118 180
118 180
0
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
23 382
25 100
25 100
0
25 630
25 630
0
ხარჯები
23 382
25 100
25 100
0
25 630
25 630
0
06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
2 500
2 900
2 900
0
3 600
3 600
0
ხარჯები
2 500
2 900
2 900
0
3 600
3 600
0
06 02 03
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
12 500
13 800
13 800
0
22 100
22 100
0
ხარჯები
12 500
13 800
13 800
0
22 100
22 100
0
06 02 04
ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
23 000
12 000
12 000
0
24 000
24 000
0
ხარჯები
23 000
12 000
12 000
0
24 000
24 000
0
06 02 05
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
13 000
12 500
12 500
0
12 500
12 500
0
ხარჯები
13 000
12 500
12 500
0
12 500
12 500
0
06 02 06
ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
23 000
50 000
50 000
0
25 000
25 000
0
ხარჯები
23 000
50 000
50 000
0
25 000
25 000
0
06 02 07
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა
0
3 900
3 900
0
5 350
5 350
0
ხარჯები
0
3 900
3 900
0
5 350
5 350
0
06 02 07
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
64 200
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
64 200
0
0
0
0
0
0