ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2013 წლის 15 იანვარი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.“.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
14478.219
17,478.119
16,043.046
1,435.07
14,559.324
14,559.324
0.00
გადასახადები
1562.305
3,866.219
3,866.219
0.000
2,095.324
2,095.324
0.000
გრანტები
1181.629
1,740.073
305.000
1,435.073
305.000
305.000
0.000
სხვა შემოსავლები
11734.285
11,871.827
11,871.827
0.000
12,159.000
12,159.000
0.00
ხარჯები
7223.636
10,492.605
10,150.795
341.81
10,678.862
10,678.862
0.00
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1,489.566
1,489.566
0.0
2,200.9
2,200.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2975.464
3,460.743
3,118.933
341.810
2,556.0
2,556.0
0.0
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.0
223.9
223.9
0.0
სუბსიდიები
1640.997
3,060.230
3,060.230
0.0
3,595.7
3,595.7
0.0
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1,634.780
1,634.780
0.0
1,414.8
1,414.8
0.0
სხვა ხარჯები
260.884
602.157
602.157
0.0
687.6
687.6
0.0
საოპერაციო სალდო
7254.583
6,985.5
5,892.251
1,093.263
3,880.5
3,880.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3456.743
11,348.1
10,254.857
1,093.3
8,002.649
8,002.649
0.0
ზრდა
4218.716
12,110.120
11,016.857
1,093.263
8,132.649
8,132.649
0.000
კლება
761.973
762.000
762.000
0.000
130.000
130.000
0.000
მთლიანი სალდო
3797.840
-4,362.606
-4,362.606
0.000
-4,122.187
-4,122.187
0.000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3652.718
-4,529.881
-4,529.881
0.000
-4,310.676
-4,310.676
0.000
ზრდა
4529.881
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
4529.881
0.000
0.0
სესხები
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
კლება
877.163
4,529.881
4,529.881
0.000
4,310.676
4,310.676
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
877.163
4529.881
4529.881
4310.7
4310.7
სესხები
0.00
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-145.122
-167.275
-167.275
0.000
-188.489
-188.489
0.000
ზრდა
0.000
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.00
0.0
საშინაო
0.00
0.0
კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
საგარეო
0.00
0.0
საშინაო
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.“.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
15240.192
18240.119
16805.046
1435.073
14689.324
14689.324
0.000
შემოსავლები
14478.219
17478.119
16043.046
1435.073
14559.324
14559.324
0.000
არაფინანსური აქტივების კლება
761.973
762.000
762.000
0.000
130.000
130.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
11587.474
22770.000
21334.927
1435.073
19000.000
19000.000
0.000
ხარჯები
7223.636
10492.605
10150.795
341.810
10661.728
10661.728
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4218.716
12110.120
11016.857
1093.263
8149.783
8149.783
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
ნაშთის ცვლილება
3652.718
-4529.881
-4529.881
0.000
-4310.676
-4310.676
0.000
მუხლი 3🔗
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14559,324 ათ. ლარის ოდენობით .“.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
14478.219
17,478.119
16,043.046
1,435.07
14,559.324
14,559.324
0.00
გადასახადები
1562.305
3,866.219
3,866.219
0.000
2,095.324
2,095.324
0.000
გრანტები
1181.629
1,740.073
305.000
1,435.073
305.000
305.000
0.000
სხვა შემოსავლები
11734.285
11,871.827
11,871.827
0.000
12,159.000
12,159.000
0.00
მუხლი 4🔗
დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2095.324ათ. ლარით.“.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
1562.305
3,866.219
3,866.219
0.000
2,095.324
2,095.324
0.000
გადასახადები ქონებაზე
1562.239
3,863.219
3,863.22
0.000
2,095.32
2,095.32
0.00
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
387.518
3,000.000
3000.000
1000.0
1000.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3.114
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი
25.982
11.22
11.219
0.000
6.00
6.00
0.00
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი
21.548
10.2
10.219
4.0
4.0
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი
4.434
1.0
1.000
2.0
2.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0
0.0
0
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
0
0.0
0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
980.545
600.000
600.000
0.0
840.0
840.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
880.638
500.000
500.000
700.0
700.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
99.907
100.000
100.000
140.0
140.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
165.08
252.000
252.000
0.0
249.3
249.3
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
36.479
12.000
12.000
9.3
9.3
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
128.601
240.000
240.000
240.0
240.0
სხვა გადასახადები
0.066
3.000
3.000
0.0
მუხლი 5🔗
დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 12159,00 ათ. ლარის ოდენობით .“.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
11734.285
11871.827
12159.000
შემოსავლები საკუთრებიდან
11363.598
11618.027
12007.000
პროცენტები
387.644
0.000
500.000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
387.644
0.000
500.000
დივიდენდები
5.000
0.000
0.000
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
5.000
0.000
0.000
რენტა
10970.954
11618.027
11507.000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
10923.450
11574.227
11471.200
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
10247.297
10343.027
11350.000
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
74.652
50.000
50.000
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
1.450
1.200
1.200
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
600.051
1180.000
70.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
6.848
0.000
0.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
40.656
43.800
35.800
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
24.423
26.800
13.800
სანებართვო მოსაკრებელები
1.936
14.000
2.800
სახემწიფო ბაჟი
0.050
0.000
0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1.205
2.800
1.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
11.287
0.000
0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის
9.945
10.000
10.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
16.233
17.000
22.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
16.233
17.000
22.000
ჯარიმები,სანქციები და საურავები
369.877
253.600
152.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.810
0.200
0.000
მუხლი 6🔗
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10661,728 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
7223.636
10,492.605
10,150.795
341.81
10,678.862
10,678.862
0.00
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1,489.566
1,489.566
0.0
2,200.880
2,200.880
0.0
საქონელი და მომსახურება
2975.464
3,460.743
3,118.933
341.810
2,555.967
2,555.967
0.0
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.0
223.915
223.915
0.0
სუბსიდიები
1640.997
3,060.230
3,060.230
0.0
3,595.700
3,595.700
0.0
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.00
0.000
0.000
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1,634.780
1,634.780
0.0
1,414.768
1,414.768
0.0
სხვა ხარჯები
260.884
602.157
602.157
0.0
687.632
687.632
0.0
მუხლი 7🔗
დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8019,783 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8149,783 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
333.247
314.100
0.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
135.235
94.850
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3571.134
11620.310
8132.649
04 00
განათლება
0.000
72.260
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
179.100
8.600
0.000
სულ ჯამი
4218.716
12110.120
8132.649
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 130,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“.
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
761.973
762.000
130.000
ძირითადი აქტივები
39.307
227.000
30.000
არაწარმოებული აქტივები
722.666
535.000
100.000
მიწა
722.666
535.000
100.000
მუხლი 8🔗
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“.
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,256.766
2,852.290
3,128.665
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,972.489
2,593.941
2,893.538
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,972.489
2,513.741
2,593.54
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
80.200
300.000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
4.81
7.22
5.21
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
4.813
7.220
5.21
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
279.464
245.129
223.915
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
6.0
6.0
702
თავდაცვა
115.032
143.750
176.90
7021
შეიარაღებული ძალები
115.03
143.75
176.90
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
550.025
693.212
354.35
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
296.239
358.192
6.31
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
253.786
335.020
348.04
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,631.993
7,006.032
3,402.37
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
25.395
8.205
0.00
70421
სოფლის მეურნეობა
25.395
8.205
0.0
7045
ტრანსპორტი
2,606.598
6,997.827
3,402.37
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,606.598
6,997.827
3,402.4
705
გარემოს დაცვა
619.447
762.580
695.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
551.025
596.658
615.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
68.422
165.922
80.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,886.526
4,633.831
4,041.92
7061
ბინათმშენებლობა
207.270
436.615
1,072.6
7063
წყალმომარაგება
339.811
528.708
377.3
7064
გარე განათება
702.219
673.211
450.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
637.226
2,995.297
2,142.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
125.586
340.770
162.4
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
201.97
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
201.97
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
125.586
138.80
162.4
708
დასვენება,კულტურა და რელიგია
1,811.995
3,960.890
4,565.55
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
582.485
2,707.550
3,432.60
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
980.829
965.340
887.951
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
126.50
143.500
45.00
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
122.18
144.500
200.0
709
განათლება
466.033
668.720
972.00
7091
სკოლამდელი აღზრდა
466.03
596.460
972.00
7092
ზოგადი განათლება
0.00
72.26
0.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.00
72.26
0.00
710
სოციალური დაცვა
978.949
1,540.650
1,312.33
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
72.79
91.030
116.50
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირტა სოციალური დაცვა
72.79
91.03
116.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
109.77
122.60
82.4
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
159.22
372.780
150.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
186.45
177.840
228.4
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
450.72
776.400
735.0
სულ
11,442.352
22,602.725
18,811.511
მუხლი 9🔗
დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-4122,187)ათ. ლარის ოდენობით.“.
მუხლი 10
დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-4310,676) ათ. ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 4310,676 ათ. ლარის ოდენობით.“.დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-4310,676) ათ. ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 4310,676 ათ. ლარის ოდენობით.“.
მუხლი 11🔗
დადგენილების მე-12 მუხლის შემდეგ დაემატოს „მუხლი 121 “ და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12¹. 2012 წლის ვალდებულებები
1. ბინათმშენებლობა 14.632 ათ. ლარი (ხელსეკრულება №285);
2. წყალმომარაგება 3.305ათ. ლარი (ხელსეკრულება №291);
3. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1.138ათ. ლარი (ხელსეკრულება № 281);
4. მომსახურება კულტურის სფეროში 36.851ათ. ლარი (ხელსეკრულება №271);
5. ს.შ.ს.ს. ბოლნისის რაიონული სამართველოს 2012 წლის დეკემბრის თვის კომუნალური ხარჯები (ელ.ენერგია, ბუნებრივი აირი და სასმელი წყალი) 6,306ათ. ლარი.”.
მუხლი 12
დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300,00 ათ. ლარის ოდენობით.“.
მუხლი 13
დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული
მიზნობრივი ტრანსფერი, 305,00 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 159,94 ათასი ლარის ოდენობით ;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 142,06 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,00 ათასი ლარისა ოდენობით;
2 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“.
მუხლი 14🔗
დადგენილების მე-16 მუხლის 1-ლ პუნქტს დაემატოს „გ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ს.შ.ს.ს. ბოლნისის რაიონული სამართველოს 2012 წლის კომუნალური ხარჯების დაფარვა.“.
მუხლი 15
დადგენილების მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.გ) საკალათბურთო კლუბი „ენერჯი ინვესტის“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შპს საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“–ს უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობა.“.
მუხლი 16
დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ.ა“ და „ბ.თ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდების 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების (ვინც ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად გადაადგილებას და არ გააჩნიათ იურიდიული მარჩენალი) 250 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას;
ბ.თ) მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარებები მოსახლეობის იმ ნაწილზე ვისაც არ აქვს სოციალურად დაუცველის სტატუსი, არ არის ერთიან ბაზაში და ესაჭიროება სასწრაფო სამედიცინო ან/და სხვა სახის მატერიალური დახმარება. ასევე ოჯახებში რეინტეგრირებული თითოეული ბავშვისათვის ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით.“.
მუხლი 17
დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“.
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სულ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
11587.474
22770.000
21334.927
1435.073
19000.000
19000.000
0.000
ხარჯები
7223.636
10492.605
10150.795
341.810
10678.862
10678.862
0.00
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1489.566
1489.566
0.000
2200.880
2200.880
0.00
საქონელი და მომსახურება
2975.464
3460.743
3118.933
341.810
2555.967
2555.967
0.00
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.000
223.915
223.915
0.00
სუბსიდიები
1640.997
3060.230
3060.230
0.000
3595.700
3595.700
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1634.780
1634.780
0.000
1414.768
1414.768
0.00
სხვა ხარჯები
260.884
602.157
602.157
0.000
687.632
687.632
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4218.716
12110.120
11016.857
1093.263
8132.649
8132.649
0.00
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.00
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2401.888
3019.565
3003.565
16.000
3317.154
3317.154
0.000
ხარჯები
1923.519
2538.19
2522.19
16
3128.665
3128.665
0
შრომის ანაზღაურება
979.412
1178.506
1178.506
0
1770.88
1770.88
0
საქონელი და მომსახურება
664.643
1075.055
1059.06
16
1123.87
1123.87
0
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0
223.915
223.915
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
9.50
9.50
0.00
10.00
10.00
0.00
სხვა ხარჯები
0.000
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333.247
314.10
314.10
0.00
0.00
0.00
0.00
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0
188.489
188.489
0
01 01
მუნიცპალიტეტის საკრებულო
277.421
342.940
336.940
6.000
528.000
528.000
0.000
ხარჯები
274.774
341.340
335.340
6.000
528.000
528.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
176.190
210.380
210.380
0.000
362.880
362.880
0.000
საქონელი და მომსახურება
98.584
126.460
120.460
6.000
160.120
160.120
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
4.500
4.500
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.647
1.600
1.600
0.000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1695.068
2170.801
2160.801
10.000
2065.538
2065.538
0.000
ხარჯები
1364.468
1858.301
1848.301
10.000
2065.538
2065.538
0.000
შრომის ანაზღაურება
803.222
968.126
968.126
0.000
1408.000
1408.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
561.246
855.175
845.175
10.000
652.538
652.538
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
5.000
5.000
5.000
5.000
სხვა ხარჯები
30.000
30.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330.600
312.500
312.500
0.000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
80.200
80.200
0.000
300.000
300.000
0.000
ხარჯები
0.000
80.200
80.200
0.000
300.000
300.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
80.200
80.200
0.000
300.000
300.000
0.000
01 04
საარქივო მომსახურება
4.813
7.220
7.220
0.000
5.212
5.212
0.000
ხარჯები
4.813
7.220
7.220
0.000
5.212
5.212
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.813
7.220
7.220
0.000
5.212
5.212
0.000
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
424.586
412.404
412.404
0.000
412.404
412.404
0.000
ხარჯები
279.464
245.129
245.129
0.000
223.915
223.915
0.000
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.000
223.915
223.915
0.000
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
ხარჯები
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
665.057
836.962
836.962
0.000
531.246
531.246
0.000
ხარჯები
529.822
742.112
742.112
0.000
531.246
531.246
0.000
შრომის ანაზღაურება
263.223
311.060
311.060
0.000
430.000
430.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
237.646
295.510
295.510
0.000
86.246
86.246
0.000
სხვა ხარჯები
28.953
135.542
135.542
0.000
15.000
15.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.235
94.850
94.850
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
253.786
335.020
335.020
0.000
348.040
348.040
0.000
ხარჯები
226.451
281.520
281.520
0.000
348.040
348.040
0.000
შრომის ანაზღაურება
173.658
213.160
213.160
0.000
291.000
291.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
40.193
53.360
53.360
0.000
42.040
42.040
0.000
სხვა ხარჯები
12.600
15.000
15.000
15.000
15.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.335
53.500
53.500
0.000
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
296.239
358.192
358.192
0.000
6.306
6.306
0.000
ხარჯები
188.339
316.842
316.842
0.000
6.306
6.306
0.000
საქონელი და მომსახურება
171.986
201.300
201.300
0.000
6.306
6.306
0.000
სხვა ხარჯები
16.353
115.542
115.542
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.900
41.350
41.350
0.000
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
115.032
143.750
143.750
0.000
176.900
176.900
0.000
ხარჯები
115.032
143.750
143.750
0.000
176.900
176.900
0.000
შრომის ანაზღაურება
89.565
97.900
97.900
0.000
139.000
139.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
25.467
40.850
40.850
0.000
37.900
37.900
0.000
სხვა ხარჯები
5.000
5.000
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
5529.804
13969.903
12569.994
1399.909
10151.232
10151.232
0.000
ხარჯები
1958.670
2349.593
2023.783
325.810
2018.583
2018.583
0.000
საქონელი და მომსახურება
1693.959
1858.978
1533.168
325.810
1275.851
1275.851
0.000
სუბსიდიები
58.78
54
54
0
70.1
70.1
0
სხვა ხარჯები
205.931
436.615
436.615
0.000
672.632
672.632
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3571.134
11620.310
10546.211
1074.099
8132.649
8132.649
0.000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2512.578
6864.827
6389.152
475.675
3402.366
3402.366
0.000
ხარჯები
186.839
201.511
135.732
65.779
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
186.839
201.511
135.732
65.779
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2325.739
6663.316
6253.420
409.896
3402.366
3402.366
0.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2439.334
3030.878
2268.931
761.947
2594.937
2594.937
0.000
ხარჯები
1539.601
1822.422
1562.391
260.031
1811.632
1811.632
0.000
საქონელი და მომსახურება
1364.410
1385.807
1125.776
260.031
1139.000
1139.000
0.000
სუბსიდიები
3.28
0
0
სხვა ხარჯები
171.911
436.615
436.615
0.000
672.632
672.632
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
899.733
1208.456
706.540
501.916
783.305
783.305
0.000
03 02 01
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
25.395
8.205
0.000
8.205
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
8.151
8.205
0.000
8.205
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
8.151
8.205
0.000
8.205
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.244
0.000
0.000
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
339.811
528.708
222.692
306.016
377.305
377.305
0.000
ხარჯები
33.898
114.859
35.615
79.244
74.000
74.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
33.898
114.859
35.615
79.244
74.000
74.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305.913
413.849
187.077
226.772
303.305
303.305
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
702.219
673.211
605.800
67.411
450.000
450.000
0.000
ხარჯები
574.035
453.600
453.600
0.000
450.000
450.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
574.035
453.600
453.600
0.000
450.000
450.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.184
219.611
152.200
67.411
0.000
0.000
0.000
03 02 04
ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები
68.422
165.922
165.922
0.000
80.000
80.000
0.000
ხარჯები
53.440
2.422
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
53.440
2.422
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.982
163.500
163.500
80.000
80.000
0.000
03 02 05
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
551.025
596.658
559.800
36.858
615.000
615.000
0.000
ხარჯები
522.741
559.800
559.800
0.000
615.000
615.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
519.461
559.800
559.800
0.000
615.000
615.000
0.000
სუბსიდიები
3.28
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.284
36.858
0.000
36.858
0.000
03 02 06
ბინათმშენებლობა
207.270
436.615
436.615
0.000
1072.632
1072.632
0.000
ხარჯები
171.911
436.615
436.615
0.000
672.632
672.632
0.000
სხვა ხარჯები
171.911
436.615
436.615
672.632
672.632
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.359
0.000
0.000
400.000
400.000
0.000
03 02 07
სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა
545.192
621.559
278.102
343.457
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
175.425
246.921
74.339
172.582
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
175.425
246.921
74.339
172.582
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
369.767
374.638
203.763
170.875
0.000
0.000
0.000
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
483.872
3941.198
3778.911
162.287
4153.929
4153.929
0.000
ხარჯები
198.210
325.660
325.660
0.000
206.951
206.951
0.000
საქონელი და მომსახურება
142.710
271.660
271.660
0.000
136.851
136.851
0.000
სუბსიდიები
55.5
54
54
0
70.1
70.1
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.662
3615.538
3453.251
162.287
3946.978
3946.978
0.000
03 03 01
შადრევნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები
69.479
12.000
12.000
0.000
5.000
5.000
0.000
ხარჯები
5.789
10.000
10.000
0.000
5.000
5.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
5.789
10.000
10.000
0.000
5.000
5.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.690
2.000
2.000
0.000
03 03 02
ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა
22.555
2361.738
2361.738
0.000
2136.978
2136.978
0.000
ხარჯები
11.786
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
11.786
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.769
2361.738
2361.738
2136.978
2136.978
0.000
03 03 03
სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
78.776
563.800
563.800
0.000
1845.000
1845.000
0.000
ხარჯები
4.951
42.000
42.000
0.000
35.000
35.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.951
42.000
42.000
0.000
35.000
35.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.825
521.800
521.800
1810.000
1810.000
03 03 04
დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა
154.709
593.000
430.713
162.287
70.100
70.100
0.000
ხარჯები
55.500
54.000
54.000
0.000
70.100
70.100
0.000
სუბსიდიები
55.50
54.00
54.00
70.10
70.10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.209
539.000
376.713
162.287
0.000
03 03 05
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
85.088
120.000
120.000
0.000
36.851
36.851
0.000
ხარჯები
71.919
120.000
120.000
0.000
36.851
36.851
0.000
საქონელი და მომსახურება
71.919
120.000
120.000
0.000
36.851
36.851
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.169
0.000
0.000
03 03 06
საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია
0.000
167.000
167.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167.000
167.000
0.000
03 03 07
ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია
73.265
123.660
123.660
0.000
60.000
60.000
0.000
ხარჯები
48.265
99.660
99.660
0.000
60.000
60.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
48.265
99.660
99.660
0.000
60.000
60.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.000
24.000
24.000
0.000
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
94.020
133.000
133.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
34.020
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
34.020
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.000
133.000
133.000
0.000
04 00
განათლება
392.768
545.060
525.896
19.164
912.000
912.000
0.000
ხარჯები
392.768
472.800
472.800
0.000
912.000
912.000
0.000
სუბსიდიები
392.768
472.8
472.8
0
912.00
912.00
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
72.260
53.096
19.164
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლება
392.768
472.800
472.800
0.000
912.000
912.000
0.000
ხარჯები
392.768
472.800
472.800
0.000
912.000
912.000
0.000
სუბსიდიები
392.768
472.8
472.8
912.00
912.00
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0.000
72.260
53.096
19.164
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.260
53.096
19.164
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1493.422
2684.090
2684.090
0.000
2613.600
2613.600
0.000
ხარჯები
1314.322
2675.490
2675.490
0.000
2613.600
2613.600
0.000
საქონელი და მომსახურება
98.873
142.060
142.060
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1189.449
2533.43
2533.43
0
2613.6
2613.6
0
სხვა ხარჯები
26.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
349.000
1550.750
1550.750
0.000
1517.500
1517.500
0.000
ხარჯები
349.000
1550.750
1550.750
0.000
1517.500
1517.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
325
1539.49
1539.49
0
1517.5
1517.5
0
სხვა ხარჯები
24.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
7.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
7.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
7.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული სკოლები
325.000
333.990
333.990
0.000
317.000
317.000
0.000
ხარჯები
325.000
333.990
333.990
0.000
317.000
317.000
0.000
სუბსიდიები
325
333.99
333.99
317
317
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება
17.000
1154.000
1154.000
0.000
1100.000
1100.000
0.000
ხარჯები
17.000
1154.000
1154.000
0.000
1100.000
1100.000
0.000
სუბსიდიები
1154
1154
1100
1100
სხვა ხარჯები
17.000
0.000
0.000
05 01 04
საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“ დაფინანსება
0.000
51.500
51.500
0.000
100.500
100.500
0.000
ხარჯები
0.000
51.500
51.500
0.000
100.500
100.500
0.000
სუბსიდიები
51.5
51.5
100.5
100.5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
895.741
845.340
845.340
0.000
851.100
851.100
0.000
ხარჯები
716.641
836.740
836.740
0.000
851.100
851.100
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.077
17.500
17.500
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
710.564
819.24
819.24
0
851.1
851.1
0
სხვა ხარჯები
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01
კულტურული ღონისძიებები
185.177
26.100
26.100
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
6.077
17.500
17.500
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.077
17.500
17.500
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
2.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
0.000
05 02 02
საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
511.000
592.150
592.150
0.000
616.000
616.000
0.000
ხარჯები
511.000
592.150
592.150
0.000
616.000
616.000
0.000
სუბსიდიები
511
592.15
592.15
616
616
05 02 03
მუსიკალური სკოლა
102.564
117.590
117.590
0.000
117.600
117.600
0.000
ხარჯები
102.564
117.590
117.590
0.000
117.600
117.600
0.000
სუბსიდიები
102.564
117.59
117.59
117.6
117.6
05 02 04
თეატრის დაფინასება
97.000
109.500
109.500
0.000
117.500
117.500
0.000
ხარჯები
97.000
109.500
109.500
0.000
117.500
117.500
0.000
სუბსიდიები
97
109.5
109.5
117.5
117.5
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
2.183
14.500
14.500
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.183
14.500
14.500
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.183
14.500
14.500
0.000
0.000
0.000
0.000
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.000
130.000
130.000
0.000
200.000
200.000
0.000
ხარჯები
120.000
130.000
130.000
0.000
200.000
200.000
0.000
სუბსიდიები
120
130
130
200
200
05 05
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
126.498
143.500
143.500
0.000
45.000
45.000
0.000
ხარჯები
126.498
143.500
143.500
0.000
45.000
45.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
92.613
98.800
98.800
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
33.885
44.7
44.7
45
45
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1104.535
1714.420
1714.420
0.000
1474.768
1474.768
0.000
ხარჯები
1104.535
1714.420
1714.420
0.000
1474.768
1474.768
0.000
საქონელი და მომსახურება
280.343
89.140
89.140
0.000
70.000
70.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1625.280
1625.280
0.000
1404.768
1404.768
0.000
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
125.586
173.770
173.770
0.000
162.440
162.440
0.000
ხარჯები
125.586
173.770
173.770
0.000
162.440
162.440
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
125.586
173.770
173.770
0.000
162.440
162.440
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
125.586
138.800
138.800
0.000
162.440
162.440
0.000
ხარჯები
125.586
138.800
138.800
0.000
162.440
162.440
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
125.586
138.800
138.800
162.440
162.440
06 01 02
ამბულატორიების დაფინანსება
0.000
34.970
34.970
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
34.970
34.970
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
34.970
34.970
0.000
06 02
სოციალური პროგრამები
978.949
1540.650
1540.650
0.000
1312.328
1312.328
0.000
ხარჯები
978.949
1540.650
1540.650
0.000
1312.328
1312.328
0.000
საქონელი და მომსახურება
280.343
89.140
89.140
0.000
70.000
70.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
698.606
1451.510
1451.510
0.000
1242.328
1242.328
0.000
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
21.720
22.850
22.850
0.000
34.000
34.000
0.000
ხარჯები
21.720
22.850
22.850
0.000
34.000
34.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
21.720
22.850
22.850
34.000
34.000
06 02 02
სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება
51.065
68.180
68.180
0.000
82.500
82.500
0.000
ხარჯები
51.065
68.180
68.180
0.000
82.500
82.500
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
51.065
68.180
68.180
82.500
82.500
06 02 03
ხანდაზმულთა სახლის დაფინანსება
109.772
122.600
122.600
0.000
82.380
82.380
0.000
ხარჯები
109.772
122.600
122.600
0.000
82.380
82.380
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
109.772
122.600
122.600
82.380
82.380
06 02 04
უფასო სასადილო
186.453
177.840
177.840
0.000
228.448
228.448
0.000
ხარჯები
186.453
177.840
177.840
0.000
228.448
228.448
0.000
საქონელი და მომსახურება
186.453
15.840
15.840
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
162.000
162.000
228.448
228.448
06 02 05
სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება
20.000
25.000
25.000
0.000
285.000
285.000
0.000
ხარჯები
20.000
25.000
25.000
0.000
285.000
285.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
20.000
25.000
25.000
285.000
285.000
06 02 06
სამედიცინო უზრუნველყოფა
159.216
372.780
372.780
0.000
150.000
150.000
0.000
ხარჯები
159.216
372.780
372.780
0.000
150.000
150.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
159.216
372.780
372.780
150.000
150.000
06 02 07
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
90.180
70.000
70.000
0.000
70.000
70.000
0.000
ხარჯები
90.180
70.000
70.000
0.000
70.000
70.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
90.180
70.000
70.000
0.000
70.000
70.000
0.000
06 02 08
მატერიალური დახმარებები
87.415
230.500
230.500
0.000
150.000
150.000
0.000
ხარჯები
87.415
230.500
230.500
0.000
150.000
150.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.850
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
84.565
230.500
230.500
150.000
150.000
05 02 09
ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0.000
15.500
15.500
0.000
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
0.000
15.500
15.500
0.000
6.000
6.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
15.500
15.500
6.000
6.000
06 02 10
მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა
73.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
73.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
73.800
0.000
0.000
06 02 11
პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
156.000
162.000
162.000
0.000
200.000
200.000
0.000
ხარჯები
156.000
162.000
162.000
0.000
200.000
200.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
156.000
162.000
162.000
200.000
200.000
06 02 12
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
6.560
240.000
240.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
6.560
240.000
240.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.560
240.000
240.000
0.000
06 02 13
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
6.250
8.000
8.000
0.000
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
6.250
8.000
8.000
0.000
6.000
6.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.250
8.000
8.000
6.000
6.000
06 02 14
დევნილთა დახმარება
10.518
25.400
25.400
0.000
18.000
18.000
0.000
ხარჯები
10.518
25.400
25.400
0.000
18.000
18.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.860
3.300
3.300
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
9.658
22.100
22.100
18.000
18.000
მუხლი 18🔗
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ერაძე