კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის N40 დადგენილაბაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15
2013 წლის 22 მაისი
ქ. ოზურგეთი
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1.
შევიდეს ცვლილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 09/01/2013 სარეგისტრაციო კოდი 90020020.35.113.016115) და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
2.
განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები მე-2 და მე–3 მუხლების თანახმად.
გ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მე-4 მუხლის თანახმად;
დ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ე)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ვ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
ზ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
თ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
ი)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
კ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
ლ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
3.
განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის შესაბამისად;
ბ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია მე-14 მუხლის თანახმად;
გ)
განათლება მე-15 მუხლის თანახმად;
დ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის კულტურა, რელიგია და ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები მე-16 მუხლის თანახმად;
ე)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-17 მუხლის თანახმად;
ვ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსის საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-18 მუხლის თანახმად;
ზ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-19 მუხლის თანახმად;
თ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-20 მუხლის თანახმად;
ი)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისა და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის საპროგნოზო მაჩვენებლები 21-ე მუხლის თანახმად;
4.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარეალეკო მამეშვილი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9 729,8
10 834,4
2 205,2
8 629,2
17 086,1
6 533,4
10 552,7
11 145,9
1 245,9
9 900,0
გადასახადები
2 173,7
1 941,5
0,0
1 941,5
2 164,9
0,0
2 164,9
1 828,7
0,0
1 828,7
გრანტები
6 709,2
7 648,1
2 205,2
5 442,9
13 865,8
6 533,4
7 332,4
8 528,4
1 245,9
7 282,5
სხვა შემოსავლები
846,9
1 244,8
0,0
1 244,8
1 055,4
0,0
1 055,4
788,8
0,0
788,8
ხარჯები
7 062,9
8 742,3
190,5
8 551,8
11 285,1
582,4
10 702,7
11 266,8
1 051,5
10 215,3
შრომის ანაზღაურება
1 156,9
1 247,2
0,0
1 247,2
1 431,0
0,0
1 431,0
1 898,3
0,0
1 898,3
საქონელი და მომსახურება
1 203,3
1 480,2
0,0
1 480,2
1 739,6
180,4
1 559,2
2 116,1
226,5
1 889,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
3 792,0
4 615,2
0,0
4 615,2
5 259,3
0,0
5 259,3
5 225,9
0,0
5 225,9
გრანტები
0,0
300,0
0,0
300,0
1 360,0
0,0
1 360,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
684,0
608,8
0,0
608,8
838,8
3,4
835,4
1 252,2
375,0
877,2
სხვა ხარჯები
226,7
490,9
190,5
300,4
656,4
398,6
257,8
774,3
450,0
324,3
საოპერაციო სალდო
2 666,9
2 092,1
2 014,7
77,4
5 801,0
5 951,0
-150,0
-120,9
194,4
-315,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 850,3
2 007,1
1 940,0
67,1
5 749,0
5 643,6
105,4
291,4
194,4
97,0
ზრდა
4 281,2
2 162,3
1 940,0
222,3
5 960,0
5 643,6
316,4
391,4
194,4
197,0
კლება
430,9
155,2
0,0
155,2
211,0
0,0
211,0
100,0
0,0
100,0
მთლიანი სალდო
-1 183,4
85,0
74,7
10,3
52,0
307,4
-255,4
-412,3
0,0
-412,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 183,4
85,0
74,7
10,3
52,0
307,4
-255,4
-412,3
0,0
-412,3
ზრდა
0,0
85,0
74,7
10,3
307,4
307,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
85,0
74,7
10,3
307,4
307,4
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1 183,4
0,0
0,0
0,0
255,4
0,0
255,4
412,3
0,0
412,3
ვალუტა და დეპოზიტები
1 183,4
0,0
255,4
255,4
412,3
0,0
412,3
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9 729,8
10 834,4
2 205,2
8 629,2
17 086,1
6 533,4
10 552,7
11 145,9
1 245,9
9 900,0
გადასახადები
2 173,7
1 941,5
0,0
1 941,5
2 164,9
0,0
2 164,9
1 828,7
0,0
1 828,7
გრანტები
6 709,2
7 648,1
2 205,2
5 442,9
13 865,8
6 533,4
7 332,4
8 528,4
1 245,9
7 282,5
სხვა შემოსავლები
846,9
1 244,8
0,0
1 244,8
1 055,4
0,0
1 055,4
788,8
0,0
788,8
ხარჯები
7 062,9
8 742,3
190,5
8 551,8
11 285,1
582,4
10 702,7
11 266,8
1 051,5
10 215,3
შრომის ანაზღაურება
1 156,9
1 247,2
0,0
1 247,2
1 431,0
0,0
1 431,0
1 898,3
0,0
1 898,3
საქონელი და მომსახურება
1 203,3
1 480,2
0,0
1 480,2
1 739,6
180,4
1 559,2
2 116,1
226,5
1 889,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
3 792,0
4 615,2
0,0
4 615,2
5 259,3
0,0
5 259,3
5 225,9
0,0
5 225,9
გრანტები
0,0
300,0
0,0
300,0
1 360,0
0,0
1 360,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
684,0
608,8
0,0
608,8
838,8
3,4
835,4
1 252,2
375,0
877,2
სხვა ხარჯები
226,7
490,9
190,5
300,4
656,4
398,6
257,8
774,3
450,0
324,3
საოპერაციო სალდო
2 666,9
2 092,1
2 014,7
77,4
5 801,0
5 951,0
-150,0
-120,9
194,4
-315,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 850,3
2 007,1
1 940,0
67,1
5 749,0
5 643,6
105,4
291,4
194,4
97,0
ზრდა
4 281,2
2 162,3
1 940,0
222,3
5 960,0
5 643,6
316,4
391,4
194,4
197,0
კლება
430,9
155,2
0,0
155,2
211,0
0,0
211,0
100,0
0,0
100,0
მთლიანი სალდო
-1 183,4
85,0
74,7
10,3
52,0
307,4
-255,4
-412,3
0,0
-412,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 183,4
85,0
74,7
10,3
52,0
307,4
-255,4
-412,3
0,0
-412,3
ზრდა
0,0
85,0
74,7
10,3
307,4
307,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
85,0
74,7
10,3
307,4
307,4
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1 183,4
0,0
0,0
0,0
255,4
0,0
255,4
412,3
0,0
412,3
ვალუტა და დეპოზიტები
1 183,4
0,0
255,4
255,4
412,3
0,0
412,3
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება
0,000
0,000
0,000
ნაშთი წლის დასაწყისისათვის
0,000
85,000
74,700
10,300
85,000
74,700
10,300
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის
85,000
74,700
10,300
137,000
382,100
-245,100
-327,300
74,700
-402,000
ნაშთის ცვლილება
-1183,4
85,0
74,7
10,3
52,0
307,4
-255,4
-412,3
0,0
-412,3
მუხლი 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11145.9 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9 729,8
10 834,4
2 205,2
8 629,2
17 086,1
6 533,4
10 552,7
11 145,9
1 245,9
9 900,0
გადასახადები
2 173,7
1 941,5
0,0
1 941,5
2 164,9
0,0
2 164,9
1 828,7
0,0
1 828,7
გრანტები
6 709,2
7 648,1
2 205,2
5 442,9
13 865,8
6 533,4
7 332,4
8 528,4
1 245,9
7 282,5
სხვა შემოსავლები
846,9
1 244,8
0,0
1 244,8
1 055,4
0,0
1 055,4
788,8
0,0
788,8
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
გადასახადები
2 173,7
1 941,5
0,0
1 941,5
2 164,9
0,0
2 164,9
1 828,7
0,0
1 828,7
საშემოსავლო გადასახადი
0,0
0,0
0,0
ქონების გადასახადი
2 173,7
1 941,5
0,0
1 941,5
2 164,9
0,0
2 164,9
1 828,7
0,0
1 828,7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1 348,7
913,3
913,3
1 120,9
1 120,9
919,0
919,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,1
1,1
0,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
97,6
0,0
97,6
88,0
0,0
88,0
81,0
0,0
81,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
10,0
10,0
13,0
13,0
81,0
81,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
87,6
87,6
75,0
75,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
0,0
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
150,8
135,8
0,0
135,8
172,9
0,0
172,9
114,0
0,0
114,0
ფიზიკური პირებიდან
61,4
102,5
102,5
95,9
95,9
70,0
70,0
იურიდიული პირებიდან
89,4
33,3
33,3
77,0
77,0
44,0
44,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
674,2
793,7
0,0
793,7
783,1
0,0
783,1
714,7
0,0
714,7
ფიზიკური პირებიდან
126,6
258,7
258,7
288,5
288,5
149,7
149,7
იურიდიული პირებიდან
547,6
535,0
535,0
494,6
494,6
565,0
565,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები
0,0
0,0
0,0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8528.4 ათასი ლარის ოდენობით
გრანტები
13
6 709,2
7 648,1
2 205,2
5 442,9
13 865,8
6 533,4
7 332,4
8 528,4
1 245,9
7 282,5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
133
0,0
0,0
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0,0
0,0
375,0
375,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
6 709,2
7 648,1
2 205,2
5 442,9
13 865,8
6 533,4
7 332,4
8 153,4
870,9
7 282,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
3 645,8
6 442,9
1 000,0
5 442,9
9 092,4
1 760,0
7 332,4
7 703,4
420,9
7 282,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3 360,2
5 242,9
5 242,9
7 110,4
7 110,4
7 057,5
7 057,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
285,6
200,0
200,0
222,0
222,0
225,0
225,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1 000,0
1 000,0
1 760,0
1 760,0
420,9
420,9
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
3 063,4
1 205,2
1 205,2
0,0
4 773,4
4 773,4
0,0
450,0
450,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)
1 700,0
0,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 125,6
1 085,0
1 085,0
1 381,4
1 381,4
0,0
მგფ-ს თანადაფინანსება
232,6
0,0
0,0
0,0
სკოლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
5,2
120,2
120,2
0,0
3 392,0
3 392,0
0,0
450,0
450,0
0,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0,0
500,0
500,0
0,0
სტქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფის შესახებ
0,0
0,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
5,2
120,2
120,2
2 892,0
2 892,0
0,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 788,8 ათასი ლარის ოდენობით:
სხვა შემოსავლები
14
846,9
1 244,8
0,0
1 244,8
1 055,4
0,0
1 055,4
788,8
0,0
788,8
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
228,5
549,5
0,0
549,5
337,1
0,0
337,1
268,8
0,0
268,8
პროცენტები
1411
69,0
69,0
126,2
126,2
78,8
78,8
დივიდენდები
14115
0,0
0,0
0,0
რენტა
1415
228,5
480,5
0,0
480,5
210,9
0,0
210,9
190,0
0,0
190,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
179,5
192,3
192,3
164,8
164,8
130,0
130,0
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
141511
148,8
120,0
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
141512
11,1
10,0
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
141516
4,9
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
1411519
შემოსავალი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა, იჯარა და სხვა) გადაცემიდან
14154
49,0
288,2
288,2
46,1
46,1
60,0
60,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
141516
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
372,7
416,7
0,0
416,7
363,8
0,0
363,8
305,0
0,0
305,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
279,7
380,5
0,0
380,5
341,7
0,0
341,7
305,0
0,0
305,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
142
0,0
0,0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
5,1
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბაჟი
14222
0,0
0,0
0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14223
0,0
0,0
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
14227
0,0
0,0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
248,7
198,2
198,2
198,5
198,5
200,0
200,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
1422132
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
1422133
0,0
0,0
0,0
სათამაშო აპარეტებიდან
1422132
198,5
ტოტალიზატორის,ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან
1422133
23,5
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
5,4
107,7
107,7
114,7
114,7
90,0
90,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
20,5
74,6
74,6
28,5
28,5
15,0
15,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
93,0
36,2
0,0
36,2
22,1
0,0
22,1
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
36,2
36,2
20,9
20,9
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
93,0
0,0
1,2
1,2
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
195,5
210,6
210,6
291,6
291,6
200,0
200,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
1431
0,0
0,0
0,0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო
14311
291,6
200,0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო შრმის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში
14311
81,4
32,0
შემოსავალი სახელმწიფო ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო გარემოს დაცვის ბუნებათსარგებლობის სფეროებში
14313
5,5
5,0
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
14317
145,0
100,0
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო
143171
145,0
100,0
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
14319
2,5
3,0
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
143110
25,0
30,0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო
1434
32,0
30,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
50,2
68,0
68,0
62,9
62,9
15,0
15,0
1451
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო სამეურნეო მიზნით
გამოყოფისას საბაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული
ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი
1451
57,5
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1459
5,0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 307.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7062,9
8742,3
190,5
8551,8
11285,1
582,4
10702,7
11266,8
1051,5
10215,3
შრომის ანაზღაურება
1 156,9
1 247,2
0,0
1 247,2
1 431,0
0,0
1 431,0
1 898,3
0,0
1 898,3
საქონელი და მომსახურება
1 203,3
1 480,2
0,0
1 480,2
1 739,6
180,4
1 559,2
2 116,1
226,5
1 889,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
3 792,0
4 615,2
0,0
4 615,2
5 259,3
0,0
5 259,3
5 225,9
0,0
5 225,9
გრანტები
0,0
300,0
0,0
300,0
1 360,0
0,0
1 360,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
684,0
608,8
0,0
608,8
838,8
3,4
835,4
1 252,2
375,0
877,2
სხვა ხარჯები
226,7
490,9
190,5
300,4
656,4
398,6
257,8
774,3
450,0
324,3
მუხლი 8. . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 58,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2162,3
5960,0
42,0
სულ ჯამი
2162,3
5960,1
42,0
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
155.2
211,0
100.0
ძირითადი აქტივები
9.5
48,8
10.0
არაწარმოებული აქტივები
145.7
162,2
90.0
მიწა
145.7
162,2
90.0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 908,9
4 216,1
3 478,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 389,2
3 718,7
2 993,5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 026,1
2 287,2
2 800,9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
363,1
1 431,5
192,6
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
69,3
80,4
70,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
69,3
80,4
80,4
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
445,4
406,1
414,9
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
5,0
10,9
0,0
702
თავდაცვა
110,1
130,6
145,5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
294,5
289,9
314,6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
112,0
70,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
182,5
219,9
314,6
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 185,9
5 090,9
944,2
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
48,9
64,1
58,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
48,9
64,1
58,0
7045
ტრანსპორტი
851,7
35,6
47,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
851,7
35,6
47,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1 285,3
4 991,2
839,2
705
გარემოს დაცვა
745,0
815,7
710,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
745,0
815,7
710,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
456,9
1 842,1
692,2
7061
ბინათმშენებლობა
41,5
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
337,3
360,6
380,0
7063
წყალმომარაგება
0,0
0,9
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
78,1
1 480,6
312,2
707
ჯანმრთელობის დაცვა
88,9
86,3
93,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
72,9
86,3
93,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
16,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 166,6
2 349,9
2 422,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
691,0
857,9
882,3
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 404,9
1 422,5
1 468,7
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
70,7
69,5
71,0
709
განათლება
1 263,3
1 509,8
1 526,1
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 140,0
1 369,4
1 408,4
7092
ზოგადი განათლება
25,1
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
25,1
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
98,2
140,4
140,4
710
სოციალური დაცვა
684,5
913,8
1 332,2
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
1,9
1,5
11,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
200,5
169,3
141,2
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
369,8
595,2
429,2
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
112,3
147,8
750,8
სულ
10 904,6
17 245,1
11 658,2
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 192.6 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 225.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79,5 ათასი ლარი;
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130.4 ათასი ლარი;
გ)
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 15,1 ათასი ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 სახანძრო. სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მეხანძრეების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
დაბა ურეკის წყალმაშველთა ჯგუფი ემსახურება ურეკი შეკვეთილის ზღვის დამსვენებლების უსაფრთხო დასვენების პირობები. მაშველები თეორიულად და პრაქტიკულად მომზადებულები ხვდებიან ზღვის სეზონს, წყალმაშველთა მოთხოვნების გათვალისწინებით აუცილებელია სპეც.ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა.
1.2 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი 2013 წლის ბიუჯეტით აღარ უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ფინანსურ ხელშეწყობას.
1.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მუხლი 14. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
14.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
14.1.1. მუნიციპალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.
14.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.
14.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატრებასთან დაკავშირებით წარმოქმნლი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
გაგრძელდება ოზურგეთში და დაბა ურეკის ტერიტორიაზე დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმა, ქალაქის ქუჩების მორწყვა და მორეცხვა.
14.4 კომუნალური მომსახურების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა, მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახდის შეუფერხებელი დაფარვა; მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ქალაქის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა–ფორმირება, ზეხმელი და ავრიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა–დამუშავება და გატანა. მცენარეთა შესყდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით.
14.5 ა.ი.პ. სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის მიზანია სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ზრდა, არსებული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების ეფექტური გამოყენება; სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის სერვის–ცენტრებში ადგილობრივი და მოწვეული სპეციალისტების მიერ ფერმერებისათვის სწავლების ჩატარება და საკონსულტაციო მომსახურეობა მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე; სასათბურე მეურნეობების განვითარება სანერგე მეურნეობების შექმნა, მაღალ ხარისხიანი, ჯიშიანი ნერგების გამოყვანა არსებული ამორტიზირებული და არარენტაბელური ბაღების ჩასანაცვლებლად, ხილსაცავების მოწყობა მოსალოდნელი ეკონომიკური ზიანის მინიმიზირების უზრუნველყოფის მიზნით საკარანტინო მავნებლების გავრცელების წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება; ნიადაგის ნაყოფიერებების ამაღლების ღონისძიებები;
14.6 რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რეგიონის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება, გურიის შესახებ ცნობადობის მიღწევა ტურიზმის სფეროში საერთაშორისო დონეზე, დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა, კულტურული ტრადიციების აღდგენა, ახალგაზრდობის ჩართვა სხვადასხვა საქმიანობებში გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება და რეგიონალური განვითარების სააგენტოების ქსელში გაწევრიანება, ერთობლივ და ქსელურ პროექტებში მონაწილეობის მიზნით.
14.7 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 09)
ქვე პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.
მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)🔗
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
15.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 37 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1600 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს ქალაქის ბაღებში 15 ლარს ხოლო სოფლის ბაღებში 10 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
15.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.
15.2.1 ა.ი.პ. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 02 02)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.
ორგანიზაციის მიზანია მოსწავლე ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი, პატრიოტული ცნობიერების, შრომითი უნარჩვევების ჩამოყალიბება, განსხვავებული უნარის მქონე ბავშვების ინტეგრირება საზოგადოებაში სადაც სრული თავისუფლება მიენიჭება მათ შესაძლებლობებს.
15.2.2 განათლების სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02 03)
ქვეპროგრამში გათვალისწინებულის საჯარო სკოლების ხელშეწყობა.
მუხლი 16. კულტურა, რელიგია და ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
16.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში სპორცმენთა მომზადების ორგანიზაციური და მეთოდური ხელშეწყობა,სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „მერცხალი“;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჩოგბურთო სკოლა;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რაგბის განვითარების ცენტრი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების, საინფორმაციო, ანალიტიკური და მეთოდური დახმარების ცენტრი;
შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო კლუბი „მარულა“;
16.1.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;
ს.ს.ი.პ ქ.ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო თეატრი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი–გალერეა;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკის კულტურის სახლი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქორეოგრაფიული ანსაბლი „გურია“;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუსიკალური სკოლა;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი;
16.1.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
გაგრძელდება თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან:
ბავშვთა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა მხარდაჭერა და წახალისება;
თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ორგანიზება.
პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.
16.1.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
16.1.5 ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 13)
მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარება; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზება; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ურეკში, შეკვეთილში ზღვის სეზონთან დაკავშირებული ღონისძიებების ჩატარება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი მოსახლეობა და დამსვენებლები, სეზონის გახსნა და დახურვა, სხვადასხვა სახის ფესტივალების მოწყობა. კურორტ გომისმთაზე სამთო ექსტრემალური სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა პროექტების ორგანიზება და ხელშეწყობა.
მუხლი 17. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
17.1. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა 140.000 ლარი
პროგრამის განმახორციელებელი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.
პროგრამის მიზანი
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
პროგრამის სუბიექტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 57.001 დან 150.000მდე. ერთერთი ბავშვის სრულწლოვანების ასაკის შემთხვევაში ოჯახი კარგავს დახმარებას.
მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია 86 მრავალშვილიანი ოჯახი 4 და მეტი 18 წლამდე ბავშვით. მონაცემები წლის განმავლობაში ცვალებადია.
პროგრამა განხორციელდება ყოველთვიურად ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.
ერთ მრავალშვილიან ოჯახზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით.
მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57.000-ს (84 ოჯახი) წლის განმავლობაში სამჯერ გაეწევათ დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დაფინანსება
პროგრამით გათვალიწინებული თანხაა 140.000 პროგრამით გათვალიწინებული კატეგორიის მიხედვით დგება რეესტრი. დაფინანსება მოხდება ყოველთვიურად ბანკის მეშვეობით ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.
17.2. უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთა 80.000 ლარი
პროგრამის განმახორციელებელი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დახმარების, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.
პროგრამის მიზანი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის ყოველდღიური მატერიალური და მორალური დახმარება, მათი ყოველდღიური ერთჯერადი კვება.
პროგრამის სუბიექტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული 125 მოქალაქე.
პროგრამა განხორციელდება ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.
პროგრამის დაფინანსება
პროგრამით გათვალიწინებული თანხაა 80.000 ლარი. თანხის გაცემა ხდება ყოველთვიური ლიმიტის ფარგლებში.
17.3. სტიქიური მოვლენების შედეგად და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა 150,0 ათ.ლარი,მიზანი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ოჯახების ერთდროული მატერიალური დახმარება.
პროგრამის სუბიექტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ოჯახები.
მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს განცხადება, აქტი ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულიდან ოჯახის სოციალურ-ეკონომიური მდგომერეობის შესახებ,ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან.
განცხადების დაკმაყოფილება მოხდება სოციალური სამსახურის და ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახურის მიერ გაცემული შემოწმების აქტის საფუძველზე.O
17.4. ვეტერანთა დახმარების პროგრამა 19000 ლარი
პროგრამის განმახორციელებელი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების (სამამულო ომის ვეტერანი-75; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 1992-1993წლებში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახები-39, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახები-3 ოჯახი) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
9 მაისს, ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს 75 სასამულო ომის ვეტერანზე გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 50 ლარის ოდენობით .
2008 წლის აგვისტოს დაღუპულ მეომართა ხსოვნის დღე- 2400 ლარი (სამი ოჯახი)
საქართელოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნის დღე 27 სექტემბერი- 3900 ლარი. (39 ოჯახი); ვეტერანთა კავშირი 8940 ლარი.
პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 19000 ლარს.
17.5. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრებისა და II მსოფლიო ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.
გათვალისწინებულია 10 000 ლარი (250ლარი თითოეულზე).
გარდაცვლილის მემკვიდრემ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახურში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
1. ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათი.
2. ომის მონაწილის გარდაცვალების ცნობა.
3. თანხის ამღების პირადობის მოწმობის ასლი.
თანხის გაცემა მოხდება ბანკში ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.
17.6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა - 40100 ლარი.
1. გურიის რეგიონის ინვალიდთა ასოციაციასთან არსებული დღის ცენტრში 18 წელს გადაცილებული 15 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება.
მთლიანი ბიუჯეტი 2013 წლის 1იანვრიდან 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 40100 ლარი.
ერთ ბენეფიციარზე გათვალისწინებულია დღიური ხარჯი 8 ლარი.
პროექტით გათვალისწინებულია მომსახურების შემდეგი სერვისი:
1. ბენეფიციართა ყოველდღიური მომსახურება(შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების გარდა) 2-ჯერადი კვებით სადილი და სამხარი.
2. ბენეფიციართა სატრანსპორტო უზრუნველყოფა (ცენტრში მათი მიყვანა და შინ დაბრუნებ)
3. საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება.
4. საგანმანათლებლო, კულტურულ და სპორტული გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები.
5. ბენეფიციართა სან-ჰიგიენური დაფსიქოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.
პროგრამა ხორციელდება ერთჯერადად. ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში პროგრამის განხორციელებისთვის საჭიროა 40100 ლარი.
17,7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა ( აფხაზეთი –სამაჩაბლო) -16.300 ლარი
პროგრამის განმახორციელებელი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.
პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 220 ადამიანი 69 ოჯახი იძულებით გადაადგილებულ პირთა (აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან) ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებით უზრუნველყოფა.
1. ზამთრისათვის საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თითოეული ოჯახისთვის საშეშე მერქნის თანხის უზრუნველყოფით.
პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 13000 ლარს. თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით.
2. დევნილთა სარიტუალო ხარჯები
პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 1000 ლარს (თითოეულ ოჯახზე 200 ლარი).
3. ექსტრემალურ სიტუაციაში-ოპერაცია და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება.
პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 2300 ლარს. მაქსიმალური თანხა 300 ლარი.
ყველა სახის დახმარებების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.
17.8. ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა 1500 ლარი
პროგრამის განმახორციელებელი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.
პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს ზემოთ მყოფი მოქალაქეების დახმარება (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით).
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 6 ას წელს გადაცილებული მოქალქეა.
მონაცემები ცვალებადია.
17.9. ეკონომიურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის (შეშის)შეძენის ხარჯები. 20.000 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.
პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა და უკიდურესად შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების სარეიტინგო ქულით 100.000-მდე ერთდროული მატერიალური დახმარება.
პროგრამის დაფინანსების წესი
დახმარების მიღების მსურველებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:
მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს განცხადება, აქტი ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულიდან ოჯახის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის შესახებ.
ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, პირადობის მოწმობის ასლი.
დახმარების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით, ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.
17,10. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა -34.000 ლარი პროგრამის განმახორციელებელი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.
პროგრამის მიზანი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხვრები თირკმლის უკმარისობით დაავადებული 22-მდე მოქალაქე დიალიზის მკურნალობის კურსს გადის ქ. ბათუმსა და სხვა ქალაქებში. მათთვის მგზავრობის თანხით დაფინანსება. თითოეულს ყოველთვიურად 120ლარის ოდენობთ.
დახმარების მიღების მსურველებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:
განცხადება
პირადობის მოწმობის ასლი
ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. დახმარების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით, ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე. თითოეულ ბენეფიციარს გამოეყოფა ყოველთვიურად მგზავრობის თანხა 120 ლარის ოდენობით.
17.11. სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება-30.000 ლარი
დღის ცენტრი 25 უკიდურესად შეჭირვებულ ბავშვს მოემსახურება:
მომსახურება განხორციელდება შაბათ-კვირისა და სადღესასწაულო დღეების გარდა ყოველ დღე 14:00 სთ. დან 18:00 სთ. მდე. ბავშვები უზრუნველყოფილი იქნებიან ორჯერადი კვებით (სადილი და სამხარი.)
- ცენტრის მიერ განხორცილდება ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიებები: მშობელთა კონსულტაციები, ვიზიტი ოჯახებში და შეფასება, ოფიციალური დოკუმენტაციის მოწესრიგებაში დახმარება.
- სამედიცინო მომსახურეობა
- ფსიქოლოგის მომსახურეობა
- იფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები (კულინარია, ხელგარჯილობა. მუსიკა-ქორეოგრაფია, უცხო ენები).
17.12. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, მრავალშვილიანი და ლტოლვილის სტატუსის მქონე აღსაზრდელთა გადასახადისაგან განთავისუფლება -- 30.000 ლარი
პროგრამის სუბიექტი
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილი, რომლებთაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთ ერთიან ბაზაში აქვთ სარეიტინგო ქულა 5700-მდე სრულად თავისუფლდებიან გადასახადისაგან.
2. ლტოლვილის სტატუსიის მქონე აღსაზრდელები, შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში სრულად თავისუფლდებიან გადასახადისაგან.
3. მრავალშვილიანი ოჯახის შვილები (4 და მეტი შვილი), 50% თავისუფლდება გადასახადისაგან.
4. მრავალშვილიანი ოჯახის შვილები (4 და მეტი შვილი),რომელთაც ცენტრის ფილიალებში ჰყავთ 3 აღსაზრდელი ან მეტი, გადაიხდის მხოლოდ 1 აღსაზრდელზე დაწესებულ გადასახადს.
ამგვარი შეღავათებით ისარგებლებს 310-მდე აღსაზრდელი
პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 30.000 ლარს.
17.13. ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა-9510ლარი
პროგრამის მიზანი
ხანდაზმულთა თავშესაფარში განთავსებული ბენეფიციარები ძირითადად სოციალურად დაუცველი ადამიანები არიან. მათი მოვლა და პატრონობა , მათზე მზრუნველობა სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. , პროგრამის მიზანია 26 ხანდაზმულის დაკმაყოფილება საბაზისო პირობებით.
პროგრამის მონაწილეები:
ოზურგეთის მუიციპალიტეტის დაბა ანასეულში მდებარე ხანდაზმულთა სახლში მცხოვრეი 26 ბენეფიციარი.
პროგრამის ამოცანები:
პროგრამა მიზნად ისახავს ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფას.
პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 9510 ლარს.
17.14. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა – 178590
პროგრამა ივალისწინებს სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების პროგრემაბს:
1. შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა-103.590
მიზანი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უფლებების რეალიზაცია ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში და საზოგადოების უკიდურესად ხელმოკლე ნაწილის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა ინდივიდუალური მიმართვის საფუძველზე.
პროგრამის სუბიექტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეები, რომლებიც საჭიროებენ სამედიცინო მომსახურებას და რეგისტრორებულები არიან სოციალურად დაუცველთ ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150.00-ს.
დახმარების მიღების მსურველებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა უნდა წარმოადგინოს სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა 100, მკურნალობის ან ქირურგიული ოპერაციის ღირებულების ამსახველი ანგარიშ-ფაქტურა, ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, პირადობის მოწმობის ასლი, აქტი ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულიდან ოჯახის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის შესახებ.
განმცხადებელი დაფინანსებას იღებს ინდივიდუალურად, დახმარებების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე ან გადარიცხვა მოხდება სამედიცინო დაწესებულებაში.
პროგრამა ხორციელდება ერთი საბიუჯეტო წლის მანძილზე.
2. მშობიარეთა თანადაფინანსების პროგრამა- 45.000 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.
პროგრამის სუბიექტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალშობილთა ოჯახები, რომლებიც არ სარგებლობენ სამედიცინო პოლისით და მათი სარეიტინგო ქულა არის 70.001 დან 150.000მდე.
პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 45.000ლარს.
შენიშვნა: აღნიშნული დახმარება გაიცეს იმ ოჯახებზე, რომელთაც მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა, მაგრამ ვერ სარგებლობენ სამედიცინო პოლისით. (პოლისის დანიშვნას აგვიანდება 4-5 თვე).
3. 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სამედიცინო მომსახურება თანადაფინანსებით-15.000ლარი
პროგრამის მონაწილე არიან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც არ სარგებლობენ სამედიცინო პოლისით.
პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 15000 ლარს.
4. უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა. 15.000 ლარი
პროგრამის განმახორციელებელი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.
პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 110-მდე უსინათლო ინვალიდის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. თითოეულს 150 ლარის ოდენობით.
დახმარების მიღების მსურველებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარმოადგინონ შენდეგი დოკუმენტაცია:
განცხადება, პირადობის მოწმობის ასლი, ინვალიდობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
დახმარების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით, ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.
შენიშვნა: იმ შემთხვავეში თუ ამოქმედდება საყოველთაო დაზღვევა ზემოთაღნიშნული პროგრამებში მოხდება შესაბამისი ცვლილებები.
მუხლი 18. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი:🔗
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9 729,8
10 834,4
2 205,2
8 629,2
17 086,1
6 533,4
10 552,7
11 145,9
1 245,9
9 900,0
გადასახადები
2 173,7
1 941,5
0,0
1 941,5
2 164,9
0,0
2 164,9
1 828,7
0,0
1 828,7
გრანტები
6 709,2
7 648,1
2 205,2
5 442,9
13 865,8
6 533,4
7 332,4
8 528,4
1 245,9
7 282,5
სხვა შემოსავლები
846,9
1 244,8
0,0
1 244,8
1 055,4
0,0
1 055,4
788,8
0,0
788,8
ხარჯები
7 062,9
8 742,3
190,5
8 551,8
11 285,1
582,4
10 702,7
11 266,8
1 051,5
10 215,3
შრომის ანაზღაურება
1 156,9
1 247,2
0,0
1 247,2
1 431,0
0,0
1 431,0
1 898,3
0,0
1 898,3
საქონელი და მომსახურება
1 203,3
1 480,2
0,0
1 480,2
1 739,6
180,4
1 559,2
2 116,1
226,5
1 889,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
3 792,0
4 615,2
0,0
4 615,2
5 259,3
0,0
5 259,3
5 225,9
0,0
5 225,9
გრანტები
0,0
300,0
0,0
300,0
1 360,0
0,0
1 360,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
684,0
608,8
0,0
608,8
838,8
3,4
835,4
1 252,2
375,0
877,2
სხვა ხარჯები
226,7
490,9
190,5
300,4
656,4
398,6
257,8
774,3
450,0
324,3
საოპერაციო სალდო
2 666,9
2 092,1
2 014,7
77,4
5 801,0
5 951,0
-150,0
-120,9
194,4
-315,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 850,3
2 007,1
1 940,0
67,1
5 749,0
5 643,6
105,4
291,4
194,4
97,0
ზრდა
4 281,2
2 162,3
1 940,0
222,3
5 960,0
5 643,6
316,4
391,4
194,4
197,0
კლება
430,9
155,2
0,0
155,2
211,0
0,0
211,0
100,0
0,0
100,0
მთლიანი სალდო
-1 183,4
85,0
74,7
10,3
52,0
307,4
-255,4
-412,3
0,0
-412,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 183,4
85,0
74,7
10,3
52,0
307,4
-255,4
-412,3
0,0
-412,3
ზრდა
0,0
85,0
74,7
10,3
307,4
307,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
85,0
74,7
10,3
307,4
307,4
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1 183,4
0,0
0,0
0,0
255,4
0,0
255,4
412,3
0,0
412,3
ვალუტა და დეპოზიტები
1 183,4
0,0
255,4
255,4
412,3
0,0
412,3
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 19. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები:🔗
დასახელება
კოდი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანსფე
რები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანსფე
რები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
შემოსულობები
10 160,7
10 989,6
2 205,2
8 784,4
17 297,1
6 533,4
10 763,7
11 245,9
1 245,9
10 000,0
შემოსავლები
1
9 729,8
10 834,4
2 205,2
8 629,2
17 086,1
6 533,4
10 552,7
11 145,9
1 245,9
9 900,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
430,9
155,2
0,0
155,2
211,0
0,0
211,0
100,0
0,0
100,0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
33
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები
1
9 729,8
10 834,4
2 205,2
8 629,2
17 086,1
6 533,4
10 552,7
11 145,9
1 245,9
9 900,0
გადასახადები
11
2 173,7
1 941,5
0,0
1 941,5
2 164,9
0,0
2 164,9
1 828,7
0,0
1 828,7
ქონების გადასახადი
113
2 173,7
1 941,5
0,0
1 941,5
2 164,9
0,0
2 164,9
1 828,7
0,0
1 828,7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
1 348,7
913,3
913,3
1 120,9
1 120,9
919,0
919,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
1,1
1,1
0,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
0,0
97,6
0,0
97,6
88,0
0,0
88,0
81,0
0,0
81,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
10,0
10,0
13,0
13,0
81,0
81,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1131132
87,6
87,6
75,0
75,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113114
150,8
135,8
0,0
135,8
172,9
0,0
172,9
114,0
0,0
114,0
ფიზიკური პირებიდან
1131141
61,4
102,5
102,5
95,9
95,9
70,0
70,0
იურიდიული პირებიდან
1131142
89,4
33,3
33,3
77,0
77,0
44,0
44,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113115
674,2
793,7
0,0
793,7
783,1
0,0
783,1
714,7
0,0
714,7
ფიზიკური პირებიდან
1131151
126,6
258,7
258,7
288,5
288,5
149,7
149,7
იურიდიული პირებიდან
1131152
547,6
535,0
535,0
494,6
494,6
565,0
565,0
გრანტები
13
6 709,2
7 648,1
2 205,2
5 442,9
13 865,8
6 533,4
7 332,4
8 528,4
1 245,9
7 282,5
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0,0
0,0
375,0
375,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
6 709,2
7 648,1
2 205,2
5 442,9
13 865,8
6 533,4
7 332,4
8 153,4
870,9
7 282,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
3 645,8
6 442,9
1 000,0
5 442,9
9 092,4
1 760,0
7 332,4
7 703,4
420,9
7 282,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3 360,2
5 242,9
5 242,9
7 110,4
7 110,4
7 057,5
7 057,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
285,6
200,0
200,0
222,0
222,0
225,0
225,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1 000,0
1 000,0
1 760,0
1 760,0
420,9
420,9
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
3 063,4
1 205,2
1 205,2
0,0
4 773,4
4 773,4
0,0
450,0
450,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)
1 700,0
0,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 125,6
1 085,0
1 085,0
1 381,4
1 381,4
0,0
მგფ-ს თანადაფინანსება
232,6
0,0
0,0
0,0
სკოლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
5,2
120,2
120,2
0,0
3 392,0
3 392,0
0,0
450,0
450,0
0,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0,0
500,0
500,0
0,0
სტქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფის შესახებ
0,0
0,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
5,2
120,2
120,2
2 892,0
2 892,0
0,0
სხვა შემოსავლები
14
846,9
1 244,8
0,0
1 244,8
1 055,4
0,0
1 055,4
788,8
0,0
788,8
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
228,5
549,5
0,0
549,5
337,1
0,0
337,1
268,8
0,0
268,8
პროცენტები
1411
69,0
69,0
126,2
126,2
78,8
78,8
დივიდენდები
14115
0,0
0,0
0,0
რენტა
1415
228,5
480,5
0,0
480,5
210,9
0,0
210,9
190,0
0,0
190,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
179,5
192,3
192,3
164,8
164,8
130,0
130,0
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
141511
148,8
120,0
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
141512
11,1
10,0
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
141516
4,9
შემოსავალი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა, იჯარა და სხვა) გადაცემიდან
14154
49,0
288,2
288,2
46,1
46,1
60,0
60,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
141516
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
372,7
416,7
0,0
416,7
363,8
0,0
363,8
305,0
0,0
305,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
279,7
380,5
0,0
380,5
341,7
0,0
341,7
305,0
0,0
305,0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
5,1
0,0
0,0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
248,7
198,2
198,2
198,5
198,5
200,0
200,0
სათამაშო აპარეტებიდან
1422132
198,5
ტოტალიზატორის,ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან
1422133
23,5
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
5,4
107,7
107,7
114,7
114,7
90,0
90,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
20,5
74,6
74,6
28,5
28,5
15,0
15,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
93,0
36,2
0,0
36,2
22,1
0,0
22,1
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
36,2
36,2
20,9
20,9
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
93,0
0,0
1,2
1,2
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
195,5
210,6
210,6
291,6
291,6
200,0
200,0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო
14311
291,6
200,0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო შრმის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში
14311
81,4
32,0
შემოსავალი სახელმწიფო ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო გარემოს დაცვის ბუნებათსარგებლობის სფეროებში
14313
5,5
5,0
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
14317
145,0
100,0
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო
143171
145,0
100,0
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
14319
2,5
3,0
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
143110
25,0
30,0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო
1434
32,0
30,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
50,2
68,0
68,0
62,9
62,9
15,0
15,0
1451
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო სამეურნეო მიზნით
გამოყოფისას საბაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული
ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი
1451
57,5
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1459
5,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
430,9
155,2
0,0
155,2
211,0
0,0
211,0
100,0
0,0
100,0
ძირითადი აქტივები
311
12,0
9,5
9,5
48,8
48,8
10,0
10,0
არაწარმოებული აქტივები
314
418,9
145,7
0,0
145,7
162,2
0,0
162,2
90,0
0,0
90,0
მიწა
3141
418,9
145,7
145,7
162,2
162,2
90,0
90,0
მუხლი 20. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები:🔗
ორგ.. კოდი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
10 904,6
2 130,5
8 774,1
17 245,1
6 226,0
11 019,1
11 658,2
1 245,9
10 412,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
255,0
0,0
255,0
264,0
0,0
264,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
8 742,3
190,5
8 551,8
11 285,1
582,4
10 702,7
11 266,8
1 051,5
10 215,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 162,3
1 940,0
222,3
5 960,0
5 643,6
316,4
391,4
194,4
197,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 908,9
75,2
2 833,7
4 216,1
86,4
4 129,7
3 478,4
0,0
3 478,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
218,0
0,0
218,0
225,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2 787,7
0,0
2 787,7
4 167,4
86,4
4 081,0
3 469,4
0,0
3 469,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121,2
75,2
46,0
48,7
0,0
48,7
9,0
0,0
9,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01
ოზურგეთის საკრებულო
527,0
0,0
527,0
556,8
0,0
556,8
758,0
0,0
758,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
31,0
36,0
36,0
0,0
ხარჯები
485,9
0,0
485,9
553,1
0,0
553,1
753,8
0,0
753,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,1
0,0
41,1
3,7
0,0
3,7
4,2
0,0
4,2
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
ოზურგეთის გამგეობა
1 499,1
75,2
1 423,9
1 730,4
86,4
1 644,0
2 042,9
0,0
2 042,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
187,0
187,0
189,0
189,0
0,0
ხარჯები
1 419,0
0,0
1 419,0
1 685,4
86,4
1 599,0
2 038,1
0,0
2 038,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,1
75,2
4,9
45,0
0,0
45,0
4,8
0,0
4,8
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
63,1
0,0
63,1
71,5
0,0
71,5
192,6
0,0
192,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
63,1
0,0
63,1
71,5
0,0
71,5
192,6
0,0
192,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
445,4
0,0
445,4
406,1
0,0
406,1
414,9
0,0
414,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
445,4
0,0
445,4
406,1
0,0
406,1
414,9
0,0
414,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
5,0
0,0
5,0
10,9
0,0
10,9
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
5,0
0,0
5,0
10,9
0,0
10,9
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 06
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის ,,კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი"
69,3
0,0
69,3
80,4
0,0
80,4
70,0
0,0
70,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
69,3
0,0
69,3
80,4
0,0
80,4
70,0
0,0
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
300,0
0,0
300,0
1 360,0
0,0
1 360,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
300,0
0,0
300,0
1 360,0
0,0
1 360,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
404,6
0,0
404,6
420,5
0,0
420,5
460,1
0,0
460,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37,0
0,0
37,0
39,0
0,0
39,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
343,3
0,0
343,3
419,0
0,0
419,0
460,1
0,0
460,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,3
0,0
61,3
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
182,5
0,0
182,5
219,9
0,0
219,9
314,6
0,0
314,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26,0
26,0
25,0
25,0
0,0
ხარჯები
181,2
0,0
181,2
219,9
0,0
219,9
314,6
0,0
314,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,3
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
112,0
0,0
112,0
70,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
52,0
0,0
52,0
70,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
110,1
0,0
110,1
130,6
0,0
130,6
145,5
0,0
145,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11,0
11,0
14,0
14,0
0,0
ხარჯები
110,1
0,0
110,1
129,1
0,0
129,1
145,5
0,0
145,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 314,6
2 055,3
1 259,3
7 692,7
6 136,2
1 556,5
2 313,0
870,9
1 442,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 359,9
190,5
1 169,4
1 782,9
492,6
1 290,3
1 930,6
676,5
1 254,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 954,7
1 864,8
89,9
5 909,8
5 643,6
266,2
382,4
194,4
188,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
851,7
830,0
21,7
35,6
0,0
35,6
47,0
0,0
47,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
21,7
0,0
21,7
35,6
0,0
35,6
47,0
0,0
47,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
830,0
830,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01 01
გზების რეაბილიტაცია
830,0
830,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
830,0
830,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01 02
შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალური ტრანსპორტი
21,7
0,0
21,7
35,6
0,0
35,6
47,0
0,0
47,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
21,7
0,0
21,7
35,6
0,0
35,6
47,0
0,0
47,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 397,5
1 225,3
1 172,2
6 158,4
4 711,6
1 446,8
1 476,3
194,4
1 281,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 272,8
190,5
1 082,3
1 241,7
61,1
1 180,6
1 093,9
0,0
1 093,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 124,7
1 034,8
89,9
4 916,7
4 650,5
266,2
382,4
194,4
188,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
745,0
0,0
745,0
815,7
0,0
815,7
710,0
0,0
710,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
745,0
0,0
745,0
815,7
0,0
815,7
710,0
0,0
710,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 02
ბინათმშენებლობა
41,5
0,0
41,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,5
0,0
41,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
კომუნალური მომსახურების ღონისძიებები
337,3
0,0
337,3
360,6
0,0
360,6
380,0
0,0
380,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
337,3
0,0
337,3
360,6
0,0
360,6
380,0
0,0
380,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,9
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,9
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 05
ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
1 273,7
1 225,3
48,4
4 981,2
4 710,7
270,5
386,3
194,4
191,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
190,5
190,5
0,0
65,4
61,1
4,3
3,9
0,0
3,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 083,2
1 034,8
48,4
4 915,8
4 649,6
266,2
382,4
194,4
188,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
0,0
0,0
0,0
1 330,6
1 330,6
0,0
52,3
0,0
52,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
337,5
337,5
0,0
52,3
0,0
52,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
993,1
993,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 05
საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა
4,9
0,0
4,9
94,0
94,0
0,0
226,5
226,5
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
4,9
0,0
4,9
94,0
94,0
0,0
226,5
226,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 06
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის ,, სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი"
48,9
0,0
48,9
64,1
0,0
64,1
58,0
0,0
58,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
48,9
0,0
48,9
64,1
0,0
64,1
58,0
0,0
58,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 07
რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
2,9
0,0
2,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
2,9
0,0
2,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 08
გარემოს ეროვნული სააგენტოს მომსახურება
1,6
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1,6
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 09
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450,0
450,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450,0
450,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
1 263,3
0,0
1 263,3
1 509,8
0,0
1 509,8
1 526,1
0,0
1 526,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 238,2
0,0
1 238,2
1 509,8
0,0
1 509,8
1 526,1
0,0
1 526,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,1
0,0
25,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის ,,სკოლამდელი სააღმზრდელო–საგანმანათლებლოცენტრი"
1 140,0
0,0
1 140,0
1 369,4
0,0
1 369,4
1 408,4
0,0
1 408,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 140,0
0,0
1 140,0
1 369,4
0,0
1 369,4
1 408,4
0,0
1 408,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
123,3
0,0
123,3
140,4
0,0
140,4
117,7
0,0
117,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
98,2
0,0
98,2
140,4
0,0
140,4
117,7
0,0
117,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,1
0,0
25,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02 01
საჯარო სკოლების დაფინანსება
25,1
0,0
25,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,1
0,0
25,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02 02
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი"
80,7
0,0
80,7
110,8
0,0
110,8
106,0
0,0
106,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
80,7
0,0
80,7
110,8
0,0
110,8
106,0
0,0
106,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02 03
განათლების სხვა ღონისძიებები
17,5
0,0
17,5
29,6
0,0
29,6
11,7
0,0
11,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
17,5
0,0
17,5
29,6
0,0
29,6
11,7
0,0
11,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2 239,8
0,0
2 239,8
2 405,9
0,0
2 405,9
2 455,4
0,0
2 455,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2 239,8
0,0
2 239,8
2 405,9
0,0
2 405,9
2 455,4
0,0
2 455,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
691,0
0,0
691,0
857,9
0,0
857,9
882,3
0,0
882,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
691,0
0,0
691,0
857,9
0,0
857,9
882,3
0,0
882,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა
161,0
0,0
161,0
197,5
0,0
197,5
224,5
0,0
224,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
161,0
0,0
161,0
197,5
0,0
197,5
224,5
0,0
224,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი
154,0
0,0
154,0
185,5
0,0
185,5
204,9
0,0
204,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
154,0
0,0
154,0
185,5
0,0
185,5
204,9
0,0
204,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 03
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი
188,5
0,0
188,5
223,8
0,0
223,8
245,0
0,0
245,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
188,5
0,0
188,5
223,8
0,0
223,8
245,0
0,0
245,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 04
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჩოგბურთო სკოლა
20,2
0,0
20,2
33,2
0,0
33,2
33,0
0,0
33,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
20,2
0,0
20,2
33,2
0,0
33,2
33,0
0,0
33,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 05
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონი
50,2
0,0
50,2
69,0
0,0
69,0
70,0
0,0
70,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
50,2
0,0
50,2
69,0
0,0
69,0
70,0
0,0
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 06
შ.პ.ს. საცხენოსნო კლუბი მარულა
25,8
0,0
25,8
29,4
0,0
29,4
20,0
0,0
20,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
25,8
0,0
25,8
29,4
0,0
29,4
20,0
0,0
20,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 07
ოლიმპიური კომიტეტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 08
სპორტის განვითარების საინფორმაციო, ანალიტიკური და მეთოდური დახმარების ცენტრი
43,4
0,0
43,4
47,3
0,0
47,3
7,9
0,0
7,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
43,4
0,0
43,4
47,3
0,0
47,3
7,9
0,0
7,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 09
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რაგბის განვითარების ცენტრი
47,9
0,0
47,9
72,2
0,0
72,2
77,0
0,0
77,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
47,9
0,0
47,9
72,2
0,0
72,2
77,0
0,0
77,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 478,1
0,0
1 478,1
1 478,5
0,0
1 478,5
1 502,1
0,0
1 502,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 478,1
0,0
1 478,1
1 478,5
0,0
1 478,5
1 502,1
0,0
1 502,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი
264,5
0,0
264,5
288,7
0,0
288,7
300,0
0,0
300,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
264,5
0,0
264,5
288,7
0,0
288,7
300,0
0,0
300,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
101,9
0,0
101,9
111,2
0,0
111,2
117,4
0,0
117,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
101,9
0,0
101,9
111,2
0,0
111,2
117,4
0,0
117,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი
112,0
0,0
112,0
141,4
0,0
141,4
140,0
0,0
140,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
112,0
0,0
112,0
141,4
0,0
141,4
140,0
0,0
140,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 04
ს.ს.ი.პ ქ.ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახელობის დრამატული თეატრი
216,8
0,0
216,8
189,8
0,0
189,8
200,0
0,0
200,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
216,8
0,0
216,8
189,8
0,0
189,8
200,0
0,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 05
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო თეატრი
56,4
0,0
56,4
53,3
0,0
53,3
59,0
0,0
59,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
56,4
0,0
56,4
53,3
0,0
53,3
59,0
0,0
59,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 06
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი
52,2
0,0
52,2
64,5
0,0
64,5
67,8
0,0
67,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
52,2
0,0
52,2
64,5
0,0
64,5
67,8
0,0
67,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 07
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
218,8
0,0
218,8
145,1
0,0
145,1
154,5
0,0
154,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
218,8
0,0
218,8
145,1
0,0
145,1
154,5
0,0
154,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 08
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი
55,5
0,0
55,5
59,7
0,0
59,7
60,0
0,0
60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
55,5
0,0
55,5
59,7
0,0
59,7
60,0
0,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 09
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკის კულტურის სახლი
64,3
0,0
64,3
107,3
0,0
107,3
110,0
0,0
110,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
64,3
0,0
64,3
107,3
0,0
107,3
110,0
0,0
110,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 10
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ანსამბლი გურია
116,1
0,0
116,1
101,8
0,0
101,8
100,0
0,0
100,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
116,1
0,0
116,1
101,8
0,0
101,8
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 11
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
56,4
0,0
56,4
60,4
0,0
60,4
60,0
0,0
60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
56,4
0,0
56,4
60,4
0,0
60,4
60,0
0,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 12
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა
90,0
0,0
90,0
99,3
0,0
99,3
100,0
0,0
100,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
90,0
0,0
90,0
99,3
0,0
99,3
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 13
ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა
73,2
0,0
73,2
56,0
0,0
56,0
33,4
0,0
33,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
73,2
0,0
73,2
56,0
0,0
56,0
33,4
0,0
33,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
10,7
0,0
10,7
14,5
0,0
14,5
11,0
0,0
11,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
10,7
0,0
10,7
14,5
0,0
14,5
11,0
0,0
11,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
60,0
0,0
60,0
55,0
0,0
55,0
60,0
0,0
60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
60,0
0,0
60,0
55,0
0,0
55,0
60,0
0,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
773,4
0,0
773,4
1 000,1
3,4
996,7
1 425,2
375,0
1 050,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
773,4
0,0
773,4
1 000,1
3,4
996,7
1 425,2
375,0
1 050,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
88,9
0,0
88,9
86,3
0,0
86,3
93,0
0,0
93,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
88,9
0,0
88,9
86,3
0,0
86,3
93,0
0,0
93,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
72,9
0,0
72,9
86,3
0,0
86,3
93,0
0,0
93,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
72,9
0,0
72,9
86,3
0,0
86,3
93,0
0,0
93,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01 02
ც/საავადმყოფო
16,0
0,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
16,0
0,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02
სოციალური პროგრამები
684,5
0,0
684,5
913,8
3,4
910,4
1 332,2
375,0
957,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
684,5
0,0
684,5
913,8
3,4
910,4
1 332,2
375,0
957,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 01
ბავშვთა დაბადება, მრავალშვილიანი ოჯახები
200,5
0,0
200,5
169,3
0,0
169,3
141,2
0,0
141,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
200,5
0,0
200,5
169,3
0,0
169,3
141,2
0,0
141,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 02
შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარების პროგრამა
70,1
0,0
70,1
63,4
0,0
63,4
124,4
0,0
124,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
70,1
0,0
70,1
63,4
0,0
63,4
124,4
0,0
124,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 03
უფასო სასადილოს დაფინანსება
75,7
0,0
75,7
75,0
0,0
75,0
80,0
0,0
80,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
75,7
0,0
75,7
75,0
0,0
75,0
80,0
0,0
80,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 04
ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
30,9
0,0
30,9
19,3
0,0
19,3
29,0
0,0
29,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
30,9
0,0
30,9
19,3
0,0
19,3
29,0
0,0
29,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 05
დაკრძალვის ხარჯი
8,4
0,0
8,4
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
8,4
0,0
8,4
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 06
ინვალიდთა დახმარების პროგრამა
31,8
0,0
31,8
40,1
0,0
40,1
40,1
0,0
40,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
31,8
0,0
31,8
40,1
0,0
40,1
40,1
0,0
40,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 07
მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
201,2
0,0
201,2
372,3
0,0
372,3
163,3
0,0
163,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
201,2
0,0
201,2
372,3
0,0
372,3
163,3
0,0
163,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 08
ლტოლვილთა დახმარებები
14,4
0,0
14,4
14,4
0,0
14,4
16,3
0,0
16,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
14,4
0,0
14,4
14,4
0,0
14,4
16,3
0,0
16,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 09
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
49,6
0,0
49,6
85,0
0,0
85,0
150,0
0,0
150,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
49,6
0,0
49,6
85,0
0,0
85,0
150,0
0,0
150,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 10
ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა
1,9
0,0
1,9
1,5
0,0
1,5
11,0
0,0
11,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1,9
0,0
1,9
1,5
0,0
1,5
11,0
0,0
11,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 11
უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
10,1
0,0
10,1
15,2
0,0
15,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,1
0,0
10,1
15,2
0,0
15,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 12
სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
42,0
30,0
0,0
30,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
42,0
30,0
0,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 13
მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სoციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
3,4
3,4
0,0
531,7
375,0
156,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
3,4
3,4
0,0
531,7
375,0
156,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 21. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკასია:🔗
ფუნქც.კოდ
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 099,0
2 908,9
75,2
2 833,7
4 216,1
86,4
4 129,7
3 478,4
0,0
3 478,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 026,1
2 389,2
75,2
2 314,0
3 718,7
86,4
3 632,3
2 993,5
0,0
2 993,5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 959,1
2 026,1
75,2
1 950,9
2 287,2
86,4
2 200,8
2 800,9
0,0
2 800,9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
67,0
363,1
0,0
363,1
1 431,5
0,0
1 431,5
192,6
0,0
192,6
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
65,9
69,3
0,0
69,3
80,4
0,0
80,4
70,0
0,0
70,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
65,9
69,3
0,0
69,3
80,4
0,0
80,4
80,4
0,0
70,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
2,0
445,4
0,0
445,4
406,1
0,0
406,1
414,9
0,0
414,9
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
5,0
5,0
0,0
5,0
10,9
0,0
10,9
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
103,8
110,1
0,0
110,1
130,6
0,0
130,6
145,5
0,0
145,5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
303,8
294,5
0,0
294,5
289,9
0,0
289,9
314,6
0,0
314,6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
122,5
112,0
0,0
112,0
70,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
181,3
182,5
0,0
182,5
219,9
0,0
219,9
314,6
0,0
314,6
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 230,2
2 185,9
2 055,3
130,6
5 090,9
4 710,7
380,2
944,2
644,4
299,8
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
10,2
48,9
0,0
48,9
64,1
0,0
64,1
58,0
0,0
58,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
10,2
48,9
0,0
48,9
64,1
0,0
64,1
58,0
0,0
58,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
389,1
851,7
830,0
21,7
35,6
0,0
35,6
47,0
0,0
47,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
389,1
851,7
830,0
21,7
35,6
0,0
35,6
47,0
0,0
47,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
2 830,9
1 285,3
1 225,3
60,0
4 991,2
4 710,7
280,5
839,2
644,4
194,8
705
გარემოს დაცვა
430,0
745,0
0,0
745,0
815,7
0,0
815,7
710,0
0,0
710,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
405,0
745,0
0,0
745,0
815,7
0,0
815,7
710,0
0,0
710,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1 191,8
456,9
0,0
456,9
1 842,1
1 425,5
416,6
692,2
226,5
465,7
7061
ბინათმშენებლობა
12,8
41,5
0,0
41,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
12,6
337,3
0,0
337,3
360,6
0,0
360,6
380,0
0,0
380,0
7063
წყალმომარაგება
1 034,4
0,0
0,0
0,0
0,9
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
132,0
78,1
0,0
78,1
1 480,6
1 424,6
56,0
312,2
226,5
85,7
707
ჯანმრთელობის დაცვა
67,3
88,9
0,0
88,9
86,3
0,0
86,3
93,0
0,0
93,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
62,3
72,9
0,0
72,9
86,3
0,0
86,3
93,0
0,0
93,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
5,0
16,0
0,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 933,3
2 166,6
0,0
2 166,6
2 349,9
0,0
2 349,9
2 422,0
0,0
2 422,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
568,8
691,0
0,0
691,0
857,9
0,0
857,9
882,3
0,0
882,3
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 248,6
1 404,9
0,0
1 404,9
1 422,5
0,0
1 422,5
1 468,7
0,0
1 468,7
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
115,9
70,7
0,0
70,7
69,5
0,0
69,5
71,0
0,0
71,0
709
განათლება
1 238,4
1 263,3
0,0
1 263,3
1 509,8
0,0
1 509,8
1 526,1
0,0
1 526,1
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 126,1
1 140,0
0,0
1 140,0
1 369,4
0,0
1 369,4
1 408,4
0,0
1 408,4
7092
ზოგადი განათლება
0,0
25,1
0,0
25,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
25,1
0,0
25,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
112,3
98,2
0,0
98,2
140,4
0,0
140,4
140,4
0,0
117,7
710
სოციალური დაცვა
746,5
684,5
0,0
684,5
913,8
3,4
910,4
1 332,2
375,0
957,2
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
1,9
0,0
1,9
1,5
0,0
1,5
11,0
0,0
11,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
373,2
200,5
0,0
200,5
169,3
0,0
169,3
141,2
0,0
141,2
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
266,9
369,8
0,0
369,8
595,2
0,0
595,2
429,2
0,0
429,2
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
106,4
112,3
0,0
112,3
147,8
3,4
144,4
750,8
375,0
375,8
სულ
11 344,1
10 904,6
2 130,5
8 774,1
17 245,1
6 226,0
11 019,1
11 658,2
1 245,9
10 412,3