„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№34
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.112.016132
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 02/07/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №34

2013 წლის 27 ივნისი

ქ. ლანჩხუთი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის №34 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 14/12/2012) შეტანილ იქნას  შემდეგი ცვლილება:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
გ)
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად.
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე–14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი
დანართი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011
წლის
ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6178611

9945488

3995512

5949976

7056988

1351488

5705500

გადასახადები

773231

965894

965894

840000

840000

გრანტები

4968766

8557112

3995512

4561600

5935988

1351488

4584500

სხვა
შემოსავლები

436614

422482

422482

281000

281000

ხარჯები

4791494

6168522

61685

6106837

5979416

69100

5910316

შრომის
ანაზღაურება

1042921

1221475

1221475

1312037

1312037

საქონელი და
მომსახურება

887026

1084263

61685

1022578

1393760

69100

1324660

პროცენტი

სუბსიდიები

2425101

3231719

3231719

2749380

2749380

გრანტები

სოციალური
უზრუნვ ელყოფა

434368

624920

624920

501300

501300

სხვა ხარჯები

2078

6145

6145

22939

22939

საოპერაციო
სალდო

1387117

3776966

3933827

-156861

1077572

1282388

-204816

არაფინანსური აქტივების
ცვლილება

1450850

3879982

3828439

51543

1234838

1282388

-47550

ზრდა

1568965

4007248

3828439

178809

1360038

1282388

77650

კლება

118115

127266

127266

125200

125200

მთლიანი
სალდო

-63733

-103016

105388

-208404

-157266

0

-157266

ფინანსური აქტივების
ცვლილება

-63733

-103016

105388

-208404

-157266

0

-157266

ზრდა

22868

105388

105388

კლება

86601

208404

208404

157266

157266

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011
წლის
ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6296726

10072754

3995512

6077242

7182188

1351488

5830700

შემოსავლები

6178611

9945488

3995512

5949976

7056988

1351488

5705500

არაფინანსური
აქტივების
კლება

118115

127266

127266

125200

125200

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

ვალდებუ
ლებების
ზრდა

0

0

გადასახდელები

6360459

10175770

3890124

6285646

7339454

1351488

5987966

ხარჯები

4791494

6168522

61685

6106837

5979416

69100

5910316

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

1568965

4007248

3828439

178809

1360038

1282388

77650

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულ
ებების კლება

ნაშთის
ცვლილება

-63733

-103016

105388

-208404

-157266

0

-157266

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7056988  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011
წლის
ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6178611

9945488

3995512

5949976

7056988

1351488

5705500

გადასახადები

773231

965894

965894

840000

0

840000

გრანტები

4968766

8557112

3995512

4561600

5935988

1351488

4584500

სხვა
შემოსავლები

436614

422482

422482

281000

281000

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011
წლის
ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

773231

965894

965894

840000

0

840000

ქონების
გადასახადი

773231

965894

965894

840000

0

840000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

203586

294481

294481

190000

190000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

12368

15485

15485

10000

10000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

92514

98687

98687

60000

60000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

464763

557241

557241

580000

580000

სხვა
გადასახადები ქონებაზე

0

0

0

სხვა
გადასახადები

0

0

0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5935988 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

გრანტები

4968766

8557112

5935988

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4968766

8557112

5935988

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3783300

4561600

4584500

გათანაბრებითი
ტრანსფერი

3583300

4341600

4364500

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

200000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები

1185466

3995512

1351488

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

500000

2825216

513080

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა

685466

838296

838408

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

300000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

32000,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 281 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

436614

422482

281000

შემოსავლები საკუთრებიდან

105773

177779

71000

პროცენტები

36076

104932

20000

რენტა

69697

72847

51000

მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლო
ბისათვის

55998

56424

45000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4105

4784

3000

მოსაკრებელი მშენებლობის
ნებართვისათვის

9594

11639

3000

საქონლისა და მომსახურების
რეალიზაცია

92316

42209

40000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები

92316

42209

40000

სატენდერო მოსაკრებელი

სათამაშო ბიზნესის
მოსაკრებელი

69016

33000

30000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

23300

9209

10000

ჯარიმები, სანქციები
და საურავები

237061

201735

170000

შერეული და სხვა არაკლასი
ფიცირებული შემოსავლები

1464

759

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5979416 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011
წლის
ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4791494

6168522

61685

6106837

5979416

69100

5910316

შრომის ანაზღაურება

1042921

1221475

1221475

1312037

0

1312037

საქონელი
და მომსახურება

887026

1084263

61685

1022578

1393760

69100

1324660

სუბსიდიები

2425101

3231719

3231719

2749380

0

2749380

სოციალური
უზრუნველყოფა

434368

624920

624920

501300

0

501300

სხვა ხარჯები

2078

6145

6145

22939

0

22939

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1360038 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

73041

169234

4700

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

91974

83053

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1403950

2665190

1355338

04 00

განათლება

0

172558

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

917213

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

სულ ჯამი

1568965

4007248

1360038

ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 125200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

118115

127266

125200

ძირითადი აქტივები

17916

არაწარმოებული აქტივები

118115

109350

125200

მიწა

118115

109350

125200

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
კოდი

დასახელება

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1524619

1855944

1703941

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1518936

1850031

1703941

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1411536

1801032

1673941

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

107400

48999

30000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5683

5913

0

702

თავდაცვა

123581

119412

128765

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

123581

119412

128765

703

საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება

267795

347608

251210

7031

პოლიციის სამსახური
და სახელმწიფო დაცვა

111622

108895

0

7032

ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა

156173

238713

251210

704

ეკონომიკური საქმიანობა

631354

1575121

605130

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა

78020

104674

88200

70421

სოფლის მეურნეობა

78020

104674

88200

7045

ტრანსპორტი

553334

1470447

516930

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

553334

1470447

516930

705

გარემოს დაცვა

365535

531452

327000

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება
და განადგურება

365535

531452

327000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1077210

1475359

1248808

7061

ბინათმშენებლობა

15916

79436

0

7063

წყალმომარაგება

54489

44909

2000

7064

გარე განათება

163536

111252

223000

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

685440

838296

838408

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

157829

401466

185400

707

ჯანმრთელობის დაცვა

133100

119635

113000

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება

115900

119635

113000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

17200

0

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1320761

2715012

1754380

7081

მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში

520535

1668986

864000

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

776226

1000576

850380

7084

რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა

24000

45450

40000

709

განათლება

561472

893614

800000

7091

სკოლამდელი აღზრდა

555372

874534

800000

7092

ზოგადი განათლება

6100

19080

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

6100

19080

0

710

სოციალური დაცვა

355032

542613

407220

7104

ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა

57550

80492

75000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

27050

113576

90500

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

2000

9163

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

268432

339382

231720

სულ

6360459

10175770

7339454

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.
მუხლი 11.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:
ა)
,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.
ბ)
,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  112000  ლარი.
გ)
,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  8000 ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე ხიდის რეაბილიტაცია

2.1.1გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შუხუთი-აცანა–მამათის გზის მონაკვეთის   რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

2.1.2ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.მამათში მდ.სუფსაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა

2.2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება.

2.2.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.2.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა.

2.2.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.3.1  კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.4  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის #466 განკარგულების   დანართი №6 გათვალისწინებული პროექტები

2.5 აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

2.5 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვებისთვის გამოყოფილი თანხა ( პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  ინფრასტრუქტურის სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

3.    განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

3.1     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 885–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს  15 ლარს, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4 .  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

4.1.1 შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას

4.1.2.საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის I ლიგაში.

4.1.3. სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

4.1.4. ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი,რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების,სტუდიების,ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

4.2.2. ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით.

4.2.3  მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

4.2.4.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის:

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება;გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1 .   ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება

ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.1.1 .  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება

ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.2.  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1   სასწრაფო და გადაუდებელი კონსერვატული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

შეჭირვებულ ოჯახთა  6 წლიდან 18  წლამდე  ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსება

70000  სარეიტინგო ქულის ზემოთ 18–დან 60 წლამდე  ასაკის მქონე მოსახლეობის, რომელსაც არ აქვს გააქტიურებული სამედიცინო პოლისი ოპერაციების თანადაფინანსება (50%)

ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 15 ბენეფიციარი.

5.2.2. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

5.2.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის (35 ოჯახი) ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით.

5.2.4. სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით

ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა 9 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით

5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მშობიარობის 50 % –ით თანადაფინანსება

5.2.6  ჰუმანიტარული პროგრამების ხელშეწყობის პროგრამა (06  02 06)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

მუნიციპალიტეტში მოვლინებული ექიმების ბინის ქირით უზრუნველყოფა და მათ მიერ გამოკვლევების დროს გახარჯული ელექტროენერგიის თანხის დაფინანსება, ასევე ბენეფიციარების ტრანსპორტირება საჭირო გამოკვლევებისათვის.

5.2.7  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

5 .2.8.  დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

5.2.9  ვეტერანთა წარმომადგენლობის დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06 02 09 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  სამამულო ომის ვეტერანთა  წარმომადგენლობის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების  კორდინირება

5.2.10     ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

5.2.11 მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

5.2.12 ციტრუსის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 12 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ციტრუსის გადამამუშავებელ საწარმოში ჩაბარებულ ყოველ 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ციტრუსზე აღნიშნული საწარმოს მიერ გადახდილი თანხის დამატებით ციტრუსის ჩამბარებელ პირებზე 0.08 ლარის გაცემა.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით
:

ორგანი

ზაციული
კოდი

დასახელება

2011
წლის
ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდებ

იდან

გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოს

ავლები

სულ

ლანჩხუთის
მუნიციპალ

იტეტი

6360459

10175770

3890124

6285646

7339454

1351488

5987966

მომუშავეთა
რიცხოვნება

186

210

0

210

233

0

233

ხარჯები

4791494

6168522

61685

6106837

5979416

69100

5910316

შრომის
ანაზღაურება

1042921

1221475

0

1221475

1312037

0

1312037

არაფინა

ნსური
აქტივების

ზრდა

1568965

4007248

3828439

178809

1360038

1282388

77650

01 00

მუნიციპა

ლიტეტის

წარმომად

გენლობითი

და
აღმასრუ

ლებელი

ორგანოები

1524619

1855944

99932

1756012

1703941

0

1703941

მომუშავეთა
რიცხოვნება

141

150

0

150

173

0

173

ხარჯები

1451578

1686710

6089

1680621

1699241

0

1699241

შრომის
ანაზღაურება

824461

962404

0

962404

1024057

0

1024057

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

73041

169234

93843

75391

4700

0

4700

01 01

მუნიციპა

ლიტეტის
საკრებულო

331698

390782

2892

387890

459780

0

459780

მომუშავეთა
რიცხოვნება

18

20

20

26

26

ხარჯები

311908

378170

2892

375278

455780

0

455780

შრომის
ანაზღაურება

173073

192995

192995

200790

200790

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

19790

12612

12612

4000

4000

01 02

მუნიციპალი

ტეტის
გამგეობა

1079838

1410250

97040

1313210

1214161

0

1214161

მომუშავეთა
რიცხოვნება

123

130

0

130

147

0

147

ხარჯები

1027107

1253758

3197

1250561

1213461

0

1213461

შრომის
ანაზღაურება

651388

769409

0

769409

823267

0

823267

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

52731

156492

93843

62649

700

0

700

01 03

სარეზერვო
ფონდი

107400

48999

0

48999

30000

0

30000

ხარჯები

107400

48999

0

48999

30000

0

30000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომად

გენლობის

ხარჯი

5683

5913

0

5913

0

0

0

ხარჯები

5163

5783

0

5783

0

0

0

02 00

თავდაცვა,საზოგადოე

ბრივი წესრიგი

და
უსაფრთხოება

391376

467020

0

467020

379975

0

379975

მომუშავეთა
რიცხოვნება

45

60

0

60

60

0

60

ხარჯები

299402

383967

0

383967

379975

0

379975

შრომის
ანაზღაურება

218460

259071

0

259071

287980

0

287980

არაფინან

სური

აქტივების

ზრდა

91974

83053

0

83053

0

0

0

02 01

საგანგებო

სიტუაციების

მართვის

საქალაქო

სამსახური

156173

238713

0

238713

251210

0

251210

მომუშავეთა
რიცხოვნება

31

46

46

46

46

ხარჯები

153439

212660

0

212660

251210

0

251210

შრომის
ანაზღაურება

131177

177302

177302

199500

199500

არაფინან

სური

აქტივების

ზრდა

2734

26053

26053

0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების
დაფინანსება

111622

108895

0

108895

0

0

0

ხარჯები

22622

52895

0

52895

0

0

0

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

89000

56000

56000

0

02 03

ქვეყნის

თავდაცვის

უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

123581

119412

0

119412

128765

0

128765

მომუშავეთა
რიცხოვნება

14

14

14

14

14

ხარჯები

123341

118412

0

118412

128765

0

128765

შრომის
ანაზღაურება

87283

81769

81769

88480

88480

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

240

1000

1000

0

03 00

ინფრასტ

რუქტურის მშენებლობა,რეაბი

ლიტაცია
და ექსპლო

ატაცია

2074099

3581932

2700421

881511

2180938

1351488

829450

ხარჯები

670149

916742

55596

861146

825600

69100

756500

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

1403950

2665190

2644825

20365

1355338

1282388

72950

03 01

საგზაო

ინფრასტ

რუქტურის მშენებლობა

რეაბილ

იტაცია და

მოვლა შენახვა

553334

1470447

1450082

20365

516930

443980

72950

ხარჯები

36444

0

0

0

0

0

0

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

516890

1470447

1450082

20365

516930

443980

72950

03 01 01

გზების
რეაბილი

ტაცია

481669

1251075

1230710

20365

443980

443980

0

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

481669

1251075

1230710

20365

443980

443980

03 01 02

ხიდების
რეაბილი

ტაცია

35221

219372

219372

0

72950

0

72950

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

35221

219372

219372

72950

72950

03 01 03

შპს ლანჩხუთი

გზა

36444

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

36444

0

0

0

0

0

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრ

უქტურის მშენებლობა–
რეაბილი

ტაცია

და ექსპლ

ოატაცია

612386

798215

213680

584535

552000

0

552000

ხარჯები

469555

640131

55596

584535

552000

0

552000

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

142831

158084

158084

0

0

0

0

03 02 01

სარწყავი

არხების

და ნაპირ

სამაგრი

ნაგებობის

მოწყობა,რეაბილი

ტაცია და

ექსპლოა

ტაცია

0

22836

22836

0

0

0

0

არაფინა

ნსური
აქტივების

ზრდა

0

22836

22836

0

0

03 02 02

დასუფ

თავების
ღონის

ძიებები

365535

531452

55596

475856

327000

0

327000

ხარჯები

290935

531452

55596

475856

327000

0

327000

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

74600

0

0

0

0

0

0

03 02 03

მრავალსა

რთულიანი

ბინების

ფასადებისა
და სახურავის რემონტი

15916

79436

79436

0

0

0

0

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

15916

79436

79436

0

03 02 04

წყლის

სისტემის

რეაბილი

ტაცია და
ექსპლოა

ტაცია

54489

44909

42957

1952

2000

0

2000

ხარჯები

2174

1952

0

1952

2000

0

2000

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

52315

42957

42957

0

03 02 05

გარე განათება

163536

111252

12855

98397

223000

0

223000

ხარჯები

163536

98397

0

98397

223000

0

223000

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

0

12855

12855

0

03 02 06

მუნიციპა

ლიტეტის და

ამხანაგო

ბებისა და
საინვეს

ტიციო

პროექტების თანადაფი

ნანსების
პროგრამა

12910

8330

0

8330

0

0

0

ხარჯები

12910

8330

0

8330

0

0

0

03 03

მუნიციპა

ლიტეტის

კეთილმო

წყობის
ღონიძიებები

144919

370300

198363

171937

116300

0

116300

ხარჯები

86130

171937

0

171937

116300

0

116300

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

58789

198363

198363

0

0

0

0

03 03 01

სკვერების
რეაბილიტაცია

0

73708

73708

0

0

0

0

არაფინა

ნსური
აქტივების

ზრდა

0

73708

73708

0

0

03 03 02

კეთილ

მოწყობის
ღონიძიებები

144919

296592

124655

171937

116300

0

116300

ხარჯები

86130

171937

0

171937

116300

0

116300

არაფინა

ნსური
აქტივების

ზრდა

58789

124655

124655

0

03 04

სოფლის

მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
განსახორ

ციელებელი პროექტები

685440

838296

838296

0

838408

838408

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

685440

838296

838296

838408

838408

03 05

აგრობიზნეს
ცენტრი

78020

104674

0

104674

88200

0

88200

ხარჯები

78020

104674

0

104674

88200

0

88200

03 06

საპროექტო დოკუმენტ

აციისა და
საექსპორტო მომსახურების
შესყიდ

ვისათვის გამოყოფილი

თანხა

78020

0

0

0

69100

69100

0

ხარჯები

78020

0

0

0

69100

69100

0

04 00

განათლება

561472

893614

172558

721056

800000

0

800000

ხარჯები

561472

721056

0

721056

800000

0

800000

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

0

172558

172558

0

0

0

0

04 01

სკოლამდელი
განათლება

555372

874534

172558

701976

800000

0

800000

ხარჯები

555372

701976

0

701976

800000

0

800000

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

0

172558

172558

0

04 02

ზოგადი განათლების
ხელშეწყობა

6100

19080

0

19080

0

0

0

ხარჯები

6100

19080

0

19080

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია

ახალგაზ

რდული და სპორტული ღონისძიებები

1320761

2715012

917213

1797799

1754380

0

1754380

ხარჯები

1320761

1797799

0

1797799

1754380

0

1754380

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

0

917213

917213

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

520535

1668986

817371

851615

864000

0

864000

ხარჯები

520535

851615

0

851615

864000

0

864000

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

0

817371

817371

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძი

ებების
დაფინანსება

0

820121

817371

2750

0

0

0

ხარჯები

0

2750

0

2750

0

0

0

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

0

817371

817371

0

05 01 02

შ.პ.ს.

ლანჩ

ხუთის
გურია

0

0

0

0

40000

0

40000

ხარჯები

0

0

0

0

40000

0

40000

05 01 03

ააიპ საფეხ

ბურთო
კლუბი

გურია

260000

478200

0

478200

457500

0

457500

ხარჯები

260000

478200

0

478200

457500

0

457500

05 01 04

სპორტული
ცენტრი

185400

261541

0

261541

256500

0

256500

ხარჯები

185400

261541

0

261541

256500

0

256500

05 01 05

ფეხბურთის
სკოლა

75135

109124

0

109124

110000

0

110000

ხარჯები

75135

109124

0

109124

110000

0

110000

05 02

კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა

776226

1000576

99842

900734

850380

0

850380

ხარჯები

776226

900734

0

900734

850380

0

850380

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

0

99842

99842

0

0

0

0

05 02 01

კულტურის
ცენტრი

242200

291803

499

291304

278500

0

278500

ხარჯები

242200

291304

0

291304

278500

0

278500

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

0

499

499

0

05 02 02

ბიბლიოთეკა

124505

118920

0

118920

118660

0

118660

ხარჯები

124505

118920

0

118920

118660

0

118660

05 02 03

მუზეუმები

125614

170209

0

170209

153720

0

153720

ხარჯები

125614

170209

0

170209

153720

0

153720

05 02 04

სახელოვნებო
სკოლები

189650

302965

99343

203622

207000

0

207000

ხარჯები

189650

203622

0

203622

207000

0

207000

არაფინან

სური
აქტივების

ზრდა

0

99343

99343

0

0

0

0

05 02 05

ტურიზმის განვითარების ცენტრი

31751

52938

0

52938

52000

0

52000

ხარჯები

31751

52938

0

52938

52000

0

52000

05 02 06

სოც.კულ

ტურული

ღონისძი

ებები

62506

63741

0

63741

40500

0

40500

ხარჯები

62506

63741

0

63741

40500

0

40500

05 03

რელიგიის
დაფინანსება

24000

45450

0

45450

40000

0

40000

ხარჯები

24000

45450

0

45450

40000

0

40000

06 00

მოსახლე

ობის

ჯანმრთე

ლობის დაცვა

და სოცია

ლური

უზრუნვე

ლყოფა

488132

662248

0

662248

520220

0

520220

ხარჯები

488132

662248

0

662248

520220

0

520220

06 01

ჯანდაცვის
პროგრამები

133100

119635

0

119635

113000

0

113000

ხარჯები

133100

119635

0

119635

113000

0

113000

06 01 01

საზოგად

ოებრივი
ჯანმრთე

ლობის დაცვა

115900

119635

0

119635

113000

0

113000

ხარჯები

115900

119635

0

119635

113000

0

113000

06 01 02

მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

17200

0

0

0

0

ხარჯები

17200

0

0

0

0

06 02

სოციალური პროგრამები

355032

542613

0

542613

407220

0

407220

ხარჯები

355032

542613

0

542613

407220

0

407220

06 02 01

სასწრაფო

და გადაუდე

ბელი კონსერ

ვატული

მკურნალ

ობისა და

ოპერაცი

ების თანადა

ფინან

სების პროგრამა

128698

135032

0

135032

72600

0

72600

ხარჯები

128698

135032

0

135032

72600

0

72600

06 02 02

უფასო სასადილო

57903

62429

0

62429

65000

0

65000

ხარჯები

57903

62429

0

62429

65000

0

65000

06 02 03

ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა

0

28000

0

28000

20400

0

20400

ხარჯები

0

28000

0

28000

20400

0

20400

06 02 04

სარიტუალო ხარჯების

თანადაფი

ნანსების

პროგრამა

0

27900

0

27900

8000

0

8000

ხარჯები

0

27900

0

27900

8000

0

8000

06 02 05

დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა

57550

80492

0

80492

75000

0

75000

ხარჯები

57550

80492

0

80492

75000

0

75000

06 02 06

ჰუმანიტარული დახმარების
ხელშეწყობის პროგრამა

2100

10270

0

10270

7500

0

7500

ხარჯები

2100

10270

0

10270

7500

0

7500

06 02 07

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში

მყოფი ოჯახების
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

27050

113576

0

113576

90500

0

90500

ხარჯები

27050

113576

0

113576

90500

0

90500

06 02 08

დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

14910

30420

0

30420

11000

0

11000

ხარჯები

14910

30420

0

30420

11000

0

11000

06 02 09

ვეტერანთა წარმომა

დგენლობის
დაფინანსება

35409

17647

0

17647

2220

0

2220

ხარჯები

35409

17647

0

17647

2220

0

2220

06 02 10

ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინა

ნსება

2000

9163

0

9163

10000

0

10000

ხარჯები

2000

9163

0

9163

10000

0

10000

06 02 11

მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპო

რტირების მომსახურების პროგრამა

29412

27684

0

27684

29000

0

29000

ხარჯები

29412

27684

0

27684

29000

0

29000

06 02 12

ციტრუსის

ხელშეწყობა

0

0

0

0

16000

0

16000

ხარჯები

0

0

0

0

16000

0

16000