„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№05
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.131.016106
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 27/08/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენილება №05

2013 წლის 23 აგვისტო

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონისმე-20 მუხლის  შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის  №31 დადგენილებაში  (სსმ,  04.01.2013 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით:

                                                                                                                                           (ლარი)   

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

20,020,686

27,189,480

25,312,334

1,877,146

18,498,525

16,830,134

1,668,391

გადასახადები

1,003,402

1,575,001

1,575,001

                  -   

930,910

930,910

 

გრანტები

17,896,962

23,646,810

21,769,664

     1,877,146 

16,388,260

14,719,869

1,668,391

სხვა შემოსავლები

1,120,322

1,967,669

1,967,669

                  -   

1,179,355

1,179,355

 

ხარჯები

7,952,254

10,021,843

9,858,883

162,960

12,074,346

11,839,246

235,100

შრომის ანაზღაურება

1,489,505

2,123,641

2,123,641

                  -   

2,550,190

2550190

                 -   

საქონელი და მომსახურება

2,801,168

2,890,486

2,887,526

2,960

2,915,168

2915168

                 -   

პროცენტი

156,229

503,398

503,398

                  -   

504,410

504410

                 -   

სუბსიდიები

2,640,944

3,014,881

3,014,881

                  -   

4,417,135

4310035

       107,100 

გრანტები

                 -   

                   -   

                  -   

                  -   

        392,231 

      392,231 

                 -   

სოციალური უზრუნველყოფა

524,033

705,798

545,798

160,000

1,174,512

1046512

       128,000 

სხვა ხარჯები

340,375

783,639

783,639

                  -   

120,700

120700

                 -   

საოპერაციო სალდო

12,068,432

17,167,637

15,453,451

1,714,186

6,424,179

4,990,888

1,433,291

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,260,498

19,614,475

18,028,289

1,586,186

9,286,205

7,724,914

1,561,291

ზრდა

8,943,476

19,932,826

18,346,640

1,586,186

9,540,937

7,979,646

    1,561,291 

კლება

1,682,978

318,351

318,351

 

        254,732 

254,732

 

მთლიანი სალდო

4,807,934

-2,446,838

-2,574,838

128,000

-2,862,026

-2,734,026

-128,000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,762,191

-2,564,196

-2,692,196

128,000

-3,396,456

-3,268,456

-128,000

ზრდა

4,762,191

       1,140,500 

1,012,500

128,000

                 -   

                -   

                 -   

ვალუტა, დეპოზიტები

4,762,191

       1,140,500 

1,012,500

128,000

                 -   

 

 

კლება

                 -   

3,704,696

3,704,696

                  -   

3,396,456

3,268,456

128,000

ვალუტა, დეპოზიტები

 

3,704,696

3,704,696

 

3,396,456

3,268,456

128,000

ვალდებულებების ცვლილება

-45,743

-117,358

-117,358

0

-534,430

-534,430

0

ზრდა

 

                   -   

 

 

                 -   

 

 

კლება

45,743

117,358

117,358

                  -   

534,430

534,430

                 -   

ბალანსი

            -  

              -  

             -  

             -  

             -  

            -  

            -  

                 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება   თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

   21,703,664 

     27,507,831 

   25,630,685 

      1,877,146 

   18,753,257 

  17,084,866 

     1,668,391 

შემოსავლები

          20,020,686 

              27,189,480 

            25,312,334 

               1,877,146 

           18,498,525 

          16,830,134 

              1,668,391 

არაფინანსური აქტივების კლება

             1,682,978 

                     318,351 

                   318,351 

                             -   

                254,732 

              254,732 

                            -   

 ვალდებულებების ზრდა

                            -   

                                -   

                              -    

                             -   

                             -   

                           -   

                            -   

გადასახდელები

   16,941,473 

    30,072,027 

    28,322,881 

      1,749,146 

    22,149,713 

 20,353,322 

     1,796,391 

   ხარჯები

            7,952,254 

               10,021,843 

              9,858,883 

                  162,960 

           12,074,346 

          11,839,246 

                235,100 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

            8,943,476 

              19,932,826 

            18,346,640 

               1,586,186 

             9,540,937 

           7,979,646 

               1,561,291 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

                                -   

 

 

                             -   

 

 

      ვალდებულებების კლება

                  45,743 

                     117,358 

                   117,358 

                             -   

                534,430 

              534,430 

                            -   

ნაშთის ცვლილება

     4,762,191 

-      2,564,196 

-    2,692,196 

        128,000 

-   3,396,456 

-  3,268,456 

-      128,000 

 

.


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  18498525  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

        20,020,686

 27,189,480

 25,312,334

      1,877,146

 18,498,525

 16,830,134

    1,668,391

გადასახადები

                1,003,402

       1,575,001

       1,575,001

 

           930,910

          930,910

                     -  

გრანტები

              17,896,962

     23,646,810

     21,769,664

           1,877,146

      16,388,260

     14,719,869

        1,668,391

სხვა შემოსავლები

                1,120,322

       1,967,669

       1,967,669

 

        1,179,355

       1,179,355

                     -  

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები    

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   930910     ლარის ოდენობით. 

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                      1,003,402

                          1,575,001

                          930,910

ქონების გადასახადი

                      1,003,402

                          1,575,001

                          930,910

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                 (გარდა მიწისა)

                                    439,432

                                      1,034,320

                                     445,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                      66,136

                                           83,416

                                       40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                      66,546

                                         120,050

                                       44,910

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                    431,157

                                         335,144

                                     400,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

                                           131

                                             2,071

                                               -  

               

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  16388260  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

        17,896,962

 23,646,810

 21,769,664

      1,877,146

 16,388,260

 14,719,869

    1,668,391

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი

                     87,803

                    -  

 

 

              -  

 

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

        17,809,159

 23,646,810

 21,769,664

      1,877,146

 16,388,260

 14,719,869

    1,668,391

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

                5,649,300

       6,224,500

       6,224,500

 

        5,784,900

       5,784,900

 

სპეციალური ტრანსფერი

        12,159,859

 17,422,310

 15,545,164

      1,877,146

 10,603,360

  8,934,969

    1,668,391

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

          194,260

                    -  

              194,260

 

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

          290,960

                    -  

              290,960

 

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

                1,069,559

       1,391,926

 

           1,391,926

        1,668,391

 

        1,668,391

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

              11,090,300

     15,545,164

     15,545,164

 

        8,934,969

       8,934,969

 

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1179355.  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

სხვა შემოსავლები

                      1,120,322

                          1,967,669

                       1,179,355

შემოსავლები საკუთრებიდან

                         391,888

                          1,111,192

                          430,500

პროცენტები

                         204,350

                             925,976

                          250,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

                                    204,350

                                         925,976

                                     250,500

რენტა

                         187,538

                             185,216

                          180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

                                      58,916

                                           56,068

                                       50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

                                    128,622

                                         129,148

                                     130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                         323,147

                             259,226

                          278,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                         288,475

                             226,841

                          250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

                                      15,096

                                           36,844

                                       30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

                                      15,096

                                           36,844

                                       30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                                 98

                                     35

                                  -  

სატენდერო მოსაკრებელი

 

                                                   -  

                                               -  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                         113,986

                                      2

                                  -  

სათამაშო აპარატებიდან

                                      90,034

                                                   -  

                                               -  

ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან

                                      23,906

                                                   -  

                                               -  

წამახალისებელი გათამაშებიდან

                                             17

                                                   -  

                                               -  

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                                             29

                                                   -  

                                               -  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                         159,295

                             189,917

                          220,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

                                     43

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                           34,672

                              32,385

                           28,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                                      34,672

                                           32,385

                                       28,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                         362,845

                             374,773

                          300,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

                           42,442

                             222,478

                          170,855

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

 

                                         222,478

                                     120,000

წინა წლის გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

 

 

                                       50,855

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                                      42,442

                                                   -  

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 12074346.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  გეგმა

 

                                                                          სულ

 

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

7,952,254

  10,021,843

    9,858,883

162,960

 12,074,346

   11,839,246

235,100

შრომის ანაზღაურება

    1,489,505

      2,123,641

         2,123,641

                 -  

     2,550,190

        2,550,190

                    -  

საქონელი და მომსახურება

    2,801,168

      2,890,486

         2,887,526

2,960.0

     2,915,168

        2,915,168

                    -  

პროცენტი

        156,229

          503,398

            503,398

                 -  

         504,410

           504,410

                    -  

სუბსიდიები

    2,640,944

      3,014,881

         3,014,881

                 -  

     4,417,135

        4,310,035

         107,100

გრანტები

 

 

 

 

         392,231

           392,231

                    -  

სოციალური უზრუნველყოფა

        524,033

          705,798

            545,798

160,000

     1,174,512

        1,046,512

         128,000

სხვა ხარჯი

        340,375

          783,639

            783,639

                 -  

         120,700

           120,700

                    -  

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9286205.  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9540937 ლარისოდენობით,თანადართული რედაქციით;.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

          69,168

          227,964

            227,964

                -   

24,350

              24,350

                    -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

        259,249

              7,156

                 7,156

                -   

61,060

              61,060

                    -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

    8,569,988

    18,621,238

      17,035,052

   1,586,186

5,131,046

        3,569,755

      1,561,291

განათლება

          13,416

          699,298

            699,298

                -   

1,241,397

        1,241,397

                    -  

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

          31,655

          352,449

            352,449

                -   

3,082,193

        3,082,193

                    -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                  -   

            24,721

              24,721

                -   

          891.00 

             891.00 

                   -   

ჯამი

    8,943,476

    19,932,826

      18,346,640

   1,586,186

     9,540,937

        7,979,646

      1,561,291

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 254732 ლარის ოდენობით,მათ შორის;.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

 

 

 

 

   254,732 

      254,732

              -  

ძირითადი აქტივები

 1,682,978

     318,351

       318,351

            -  

   254,732 

      254,732

              -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  21615283   ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით:

  (ლარი)  

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

 2012 წლის ფაქტი   

 2013 წლის გეგმა     

 

სულ

 

სულ

 

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

1,909,199 

3,189,861 

3,186,901 

2,960 

3,338,886 

3,338,886 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

1,682,151 

2,208,666 

2,205,706 

2,960 

2,442,245 

2,442,245 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,547,337 

2,072,571 

2,069,611 

2,960 

2,198,265 

2,198,265 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

134,814 

136,095 

136,095 

243,980 

243,980 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

156,229 

503,398 

503,398 

504,410 

504,410 

 

7017

საერთო დანისნულების ფულადი ნაკადები მტავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

392,231 

392,231 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

70,819 

477,797 

477,797 

 

702

თავდაცვა

106,634 

115,149 

115,149 

135,090 

135,090 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

106,634 

115,149 

115,149 

135,090 

135,090 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

576,853 

553,575 

553,575 

619,840 

619,840 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

61,253 

49,965 

49,965 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

515,600 

503,610 

503,610 

619,840 

619,840 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,887,072 

6,083,406 

5,923,406 

160,000 

2,435,347 

2,153,631 

281,716  

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

9,998 

188,176 

28,176 

160,000 

748,269 

620,269 

128,000 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

9,998 

188,176 

28,176 

160,000 

748,269 

620,269 

128,000 

 

7045

ტრანსპორტი

3,757,516  

5,760,380 

5,760,380 

1,538,158 

1,384,442 

153,716 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,757,516 

5,760,380 

5,760,380 

1,538,158 

1,384,442 

153,716 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

119,558 

134,850  

134,850 

148,920 

148,920 

 

705

 გარემოს დაცვა

2,460,309 

2,424,176 

2,424,176 

1,457,957 

1,457,957 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,198,529 

1,340,538 

1,340,538 

1,310,000 

1,310,000 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,261,780 

1,083,638 

1,083,638 

147,957 

147,957 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5,249,023 

13,328,574 

11,742,388 

1,586,186 

5,083,641 

3,676,066 

1,407,575 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

631,055 

7,258,561 

7,064,301 

194,260 

1,094,459 

1,094,459 

 

7063

წყალმომარაგება

2,472,663 

1,785,752 

1,785,752 

1,405,476 

1,405,476 

 

7064

 გარე განათება

652,921 

575,769 

575,769 

571,758 

571,758 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,492,384 

3,708,492 

2,316,566 

1,391,926 

2,011,948 

604,373 

1,407,575 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

137,908 

108,413 

108,413 

181,971 

181,971 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

137,908 

108,413 

108,413 

181,971 

181,971 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

786,457 

1,479,805 

1,479,805 

4,814,636 

4,814,636 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

93,818 

609,163 

609,163 

3,957,956 

3,957,956 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

651,821 

789,571 

789,571 

750,300 

750,300 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

350 

780 

780 

22,000 

22,000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

40,468 

80,291 

80,291 

84,380 

84,380 

 

709

განათლება

1,259,242 

2,106,619 

2,106,619 

3,127,592 

3,020,492 

107,100 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

802,275 

793,725 

793,725 

1,212,735 

1,105,635 

107,100 

 

7092

ზოგადი განათლება

20,950 

25,292 

25,292 

7,000 

7,000 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

20,950 

25,292 

25,292 

7,000 

7,000 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

436,017 

1,287,602 

1,287,602 

1,907,857 

1,907,857 

 

710

სოციალური დაცვა

523,033 

565,091 

565,091 

420,323 

420,323 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

125,275 

127,297 

127,297 

142,834 

142,834 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

397,758 

437,794 

437,794 

277,489 

277,489 

 

 

მთლიანი ხარჯები

16,895,730 

29,954,669 

28,205,523 

1,749,146 

21,615,283 

19,818,892 

1,796,391 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2 862 026ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3 396 456 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 534430 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
      მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების  მიზნით,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
         მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ,ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
    2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 03 00)

ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად  აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება,აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის სრულ რეაბილიტაციას,რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

       2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა,წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა,უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა.გათვალისწინებულია სანაპირო ზოლზე ნაპირდამცავი ჯებირის მშენებლობა და ქალაქის შემოსასვლელში მანიშნებლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები,რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

               2.1.1.ქ.ქობულეთში ქუჩებს შორის გადასასვლელების მოწყობა( პროგრამული კოდი 03 01 01)

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსქ. ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს კერძოდ  სავალი ნაწილისა და  ტროტუარების  მოწყობას და  არსებული საკანალიზაციო ქსელის შეცვლას.

 

2.1.2 ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა ( პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსქალაქ ქობულეთშითამარ მეფის სანაპიროს N124-ის მიმდებარედ დაზიანებული ნაპირსამაგრი საყრდენი კედლისა,სავალი ნაწილის დასავალი ნაწილის  მოსაზღვრე კედლის რეაბილიტაცია და პარაპეტის მოწყობას.(მათ შორის საქართველოს მთავრობის 2013წლის 22აგვისტოს N1111განკარგულება.)

 

2.1.3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი,ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია  ( პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის შემოსასვლელში (ჩოლოქი,კარიერი) არსებული ქალაქის მანიშნებლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.1.4.  სიჩქარისშემზღუდავიბარიერისშეძენა-მონტაჟი   ( პროგრამული კოდი 03 01 08)

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების იმ ადგილებში, სადაც ხშირია ავტო-საგზაო  შემთხვევები სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის განთავსებას.სულშეიძინება და დამონტაჟდება 144გრძ/მეტრამდე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი.

 

2.1.5.  მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები ( პროგრამული კოდი 03 01 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ხალაში მდინარე ჩაქვისწყალზე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები.

 

2.1.6.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურეობის პროგრამა   ( პროგრამული კოდი 03 01 10)

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე(თემებში,სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით,კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს“ქობულეთის ტრანსრეგულირების“მიერ.

 

  2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების           ეზოებისკეთილმოწყობა, გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,გარე განათების ახალი წერტების მოწყობა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტისტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქალაქის  იერ-სახის შენარჩუნებისა და მისი გაუმჯობესების მიზნით  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშაოები კერძოდ, ქ.ქობულეთშიჩეხოვის ქN19-ში,რუსთაველის ქუჩა N100,აღმაშენებლის ქუჩის N99-101ეზოს,აღმაშენებლის ქ. N106-ში და N112-114-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის მიზნით დაფინანსდებააღნიშნული ეზოების ფილებით მოწყობა, მასთან დაკავშირებული სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები დაასევე დაფინანსდება ეზოს სკვერის  მოწყობის სამუშაოები.პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისრეაბილიტაცია, სულ გადაიხურება სოფლებში:ბობოყვათი, ციხისძირი,კვირიკე,სოფელ ქობულეთი,ხუცუბანი აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის და დაბა ჩაქვში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები,ქ.ქობულეთში თამარ მეფის ქუჩა N68 ში,პუშკინის ქუჩა N8ში,მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. შეკეთებითი სამუშაოები ჩაუტარდება  ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის ქ.N1და მემედ აბაშიძის ქN4-6,კომახიძის ქუჩა N100-ში,თავისუფლების ქუჩა N15-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავს.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის,გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის , ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა,აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-3605 წერტის ექსპლოატაცია,მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების.პროგრამა დააფინანსებს ახალი გარე განათების წერტების მოწყობის სამუშაოებს კერძოდ ქაქუთის თემის სოფელ აჭსა და ქალაქ ქობულეთში მტს-ის დასახლებაში.

2.2.3  დასუფთავების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისადა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში ან საჭიროების შემთხვევაში განადგურება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

     2.2.4 გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030204)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება,პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს.

2.2.5 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით.გათვალისწინებულია სოფელ ხუცუბნის,სოფელ ქვედა კვირიკის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, ზედა ლეღვას მაგისტრალური წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია და სამარაგო რეზერვუარის მშენებლობა,სოფელ ციხისძირის წყალსადენისათვის სასმელი წყლის მილების შეძენა. ქალაქ ქობულეთში თავისუფლების ქუჩისა(ახალსოფლის დასახლება) და მემედ აბაშიძის პირველი და მე-2 შესახვევის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია,ქიაჩელისა და გაგარინის ქუჩებისსასმელ -სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დაფინანსებას,რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,ამორტიზირებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0302 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა,აგრეთვექ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა.გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია(მოვლა-პატრონობა).პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში   აღმაშენებლის ქუჩა N94-ა მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არსებულ  სანიაღვრე არხის დაზიანებული რკინა-ბეტონის სახურავის აღდგენას და დაბა ჩაქვში ბათუმის ქუჩა N18-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სანიაღვრე არხის რემონტს,ქალაქ ქობულეთში გოგებაშვილის ქუჩის კვეთისა და პუშკინისა და წერეთლის ქუჩის კვეთაში სანიაღბრე სისტემის მოწესრიგებას, აგრეთვე პროგრამა დააფინანსებს ქალაქ ქობულეთშივერულიძის ქუჩის N9-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას,ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის ქუჩა N6-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას და დ. აღმაშენებლის ქ. N276 სახლის საკანალიზაციო სისტემისა დაწვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობას, გათვალისწინებული ხუცუბნის თემში ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ანტისეპტიკური სალექარების მოწყობა,აგრეთვე პროგრამით განხორციელდება დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო  და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

2.2.7  უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტისიერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების(ავტოფარეხი,რკინის კონსტრუქცია,უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები,სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია,მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

   2.3.1  სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაქ.ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირის N141-ის მოპირდაპირედ მოედნის კეთილმოწყობითი სამუშაოები,ქალაქ ქობულეთის ცენტრალურ პარკში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება პარკში არსებულ წყლის აუზს ე.წ.“გედების ტბის“აუზს,ქობულეთისა და დაბა ჩაქვის პარკისათვის შეიძინება და  განთავსდება სადარაჯო ჯიხურები,ცენტრალურ პარკში განთავსებულ ამფითეატრში მოეწყობა მოძრავი ხის სცენა.

   2.3.2   მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში არსებულ ადმინისტრაციულ შენობა-ნაგებობებს კერძოდ:ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩა N 100-ში მდებარე,ლესელიძის ქუჩა N1-ში და აღმაშენებლის ქუჩა N141-ში მდებარე  შენობებს და სოფელ კოხის ამბულატორიისა და ბიბლიოთეკის შენობებისდაზიანებულ  სახურავს ჩაუტარდება  სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

   2.3.3   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაციის სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 03 06)

მუნიციპალიტეტის  ტურისტული სეზონის მზადებასთან დაკავშირებითქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე განლაგებული,ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედტერიტორიაზედა ლესელიძის ქუჩაზე არსებულ სკვერში, მუზეუმის მიმდებარე სკვერში, ჩეხოვის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ პარკში და მემედ აბაშიძის N2-4 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში განლაგებული დაზიანებული სკამების  რებილიტაცია. 

 

   2.3.4 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი, ნაპირდამცავი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედნაპირდამცავი სამუშაოები,არსებული დეკორატიული ფილების მონტაჟი და დემონტაჟი.

2.4საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 05)

მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აგრეთვე რიგ შემთხვევებში აუცილებლობიდან გამომდინარე საჭირო ხდება დაზიანებული შენობა-ნაგებობებზე მიყენებული ზარალის განსაზღვრის მიზნით ტექნიკური დოკუმენტაციების მომზადება.

2.5ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 06)

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N25 დადგენილებისა“სოფლის მხარდაწერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ და 2013 წლის 17 მაისის N466 განკარგულების  “ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად პროგრამა ითვალისწინებს  სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა (ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების,კეთილმოწყობის და სხვა) დაფინანსებას.

2.6საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 07)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.სულ სამუშაოები ჩატარდება 137160კვ/მეტრ ფართობზე.

2.7აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 08)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.7სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 09)

ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების ,კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

2.8 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება(პროგრამული კოდი 03 10)

პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

3.1  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1 ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში   იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს  1200 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით  უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

 ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს  N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციასდა ინვენტარით უზრუნველყოფას, ხოლო  N5 საბავშვო ბაღის მშენებლობას და ინვენტარით უზრუნველყოფას და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობას,  ასევე  გათვალისწინებულია საბავშვო ბაღებისათვის (ხალა, აჭყვისთავი, ლეღვას, დაბა ჩაქვის და ქალაქის N1) სამზარეულო ინვეტარით უზრუნველყოფა.

3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით  გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით .

4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0500)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ააიპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
  • 4.1.1 ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

          სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი,  ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.  

     4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე ) სახელობის ტურნების მოწყობას, ფეხბურთის სახეში ცნობილი სპორცმენის (ამირან ანანიძის) სახელობის ტურნირის მოწყობას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდა ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები, სპორტის სახეობებში როგორიცაა: ჭადრაკი, ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი, რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას; პროგრამა დააფინანსებს აჭარის პირველ მოსწავლეთა თამაშებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელების მონაწილეობის ხელშეწყობას,  გათვალისწინებულია ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას, წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება .

      4.1.3. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის“შუქურას“ მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას და  გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს,მათ შორის არაფინანსური აქტივების შეძენასა და კაპიტალურ კეთილმოწყობას.

    4.1.4. სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

       პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ხელს შეუწყობს  სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას, ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების  ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან : მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები, დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი, სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).        

    4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.   

    4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2013 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ.ქობულეთის   სკოლები სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.     

    4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე ახალგაზრდობასთან  მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია 120 ახალგაზრდა,  კულტურის ცენტრში იღებს განათლებას ქობულეთის 300 მდე მოზარდი. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    4.2.3 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

    მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

     4.2.4  ა(ა) იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'(პროგრამული კოდი 05 02 04)

       მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს  ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ  ხარჯს.

      4.2.5 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები. კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, „ზურაბობა“ სახალხო დღესასწაული, ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება, საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა, მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების  მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, საბავშვო გასართობი პროგრამების მოწყობა, ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა, ქობულეთის მოქმედი ანსამბლის “ქობულეთის „საიუბილო დღის აღნიშვნა, მუნიციპალიტეტის  სიმბოლიკის დროშა და გერბის დამდგენი გამარჯვებული კონკურსანტის ჰონორარი. გათვალისწინებულია საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის.

        4.2.6  ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

      პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას, გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),   დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული, ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი," გაიმართება ახალგაზრდა ხელოვანთა ნაშრომების პრეზენტაციები, მოეწყობა შეხვედრა ხანდაზმულ ადამიანებთან, განხორციელდება ახალგაზრდობის მიერ ინიცირებული მცირე პროექტების დაფინანსება.

    4.2.7 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 07)

    მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის  მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  • 1.ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)
  •  პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის,  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

    5.1 .1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 0101)

       პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან, მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

     5.1.2 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების შენობის რემონტი (პროგრამული კოდი  06 0103)  

    პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   კერძოდ ციხისძირის თემში არსებული საფერშლო-საბებიო პუნქტის შენობის შეკეთიბითი სახის სამუშაოებს.

    5.1.2 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

         პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

    5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი  06 02)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

    5.2.1.  სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

         პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0 დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედმამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი. პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7 დღის (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში.  

        5.2.2 ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109 ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20 ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე (10 ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით.

    5.2.3  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 03)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

    5.2.4  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარარებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.  ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა -  9 მაისი,  26 მაისი,  7 აგვისტო, 8-9აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „ სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ “ და საქართველოს კანონი“ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“.

    5.2.5  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)

      პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე)   დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით.

      5.2.6  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური  საპროთეზო-ორთოპედიული  დახმარება (პროგრამული კოდი 060206)                                                             

    მუნიციპალიტეტის პროგრამის „ სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოსბენეფიციარები  სოციალური შემწეობისა და პენსიის თანხებზე არიან დამოკიდებული, არ გააჩნიათ  ფინანსური საშუალება ჩაიტარონ როგორც საპროთეზო-ორთოპედოიული ისე სხვადასხვა სტომატოლოგიური მკურნალობა.  პროგრამა  ითვალისწინებს მუნიციპალური უფასო სასადილოს 120 ბენეფიციარებისთვის სტომატოლოგიურ და საპროთეზო-ორთოპედიულ მომსახურეობას რომლის საშუალო ღირებულება თითოეულზე შეადგენს 250 ლარს.

       5.2.7  უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)  

     პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000  ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

    5.2.8 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11      

    პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

     

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


    მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

    პროგრამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

     2011 წლის  ფაქტი

    2012 წლის ფაქტი

    2013წლის  გეგმა

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

     

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

    16941473

    30072027

    28322881

    1749146

    22149713

    20353322

    1796391

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    217

    232

    232

    0

    246

    246

    0

     

    ხარჯები

    7952254

    10021843

    9858883

    162960

    12074346

    11839246

    235100

     

    შრომის ანაზღაურება

    1489505

    2123641

    2123641

    0

    2550190

    2550190

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    2801168

    2890486

    2887526

    2960

    2915168

    2915168

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    10100

    13937

    13937

    0

    11745

    11745

    0

     

    მივლინება

    10331

    16729

    16729

    0

    22400

    22400

                     -  

     

    ოფისის ხარჯები

    594184

    576088

    576088

    0

    661488

    661488

    0

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    20594

    19910

    16950

    2960

    14000

    14000

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    10010

    35705

    35705

    0

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    223833

    267397

    267397

    0

    232267

    232267

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1932116

    1960720

    1960720

    0

    1973268

    1973268

    0

     

    პროცენტი

    156229

    503398

    503398

    0

    504410

    504410

    0

     

    სუბსიდიები

    2640944

    3014881

    3014881

    0

    4417135

    4310035

    107100

     

    გრანტები

    0

    0

    0

    0

    392231

    392231

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    524033

    705798

    545798

    160000

    1174512

    1046512

    128000

     

    სხვა ხარჯები

    340375

    783639

    783639

    0

    120700

    120700

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8943476

    19932826

    18346640

    1586186

    9540937

    7979646

    1561291

     

    ვალდებულებების კლება

    45743

    117358

    117358

    0

    534430

    534430

    0

    01. 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    2273096

    3700454

    3697494

    2960

    4310691

    4310691

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    167

    179

    179

    0

    185

    185

    0

     

    ხარჯები

    2158185

    3355132

    3352172

    2960

    3751911

    3751911

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1263726

    1677541

    1677541

    0

    2004650

    2004650

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    594019

    558548

    555588

    2960

    584120

    584120

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    5600

    7937

    7937

    0

    11745

    11745

    0

     

    მივლინება

    8241

    13734

    13734

    0

    19100

    19100

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    215828

    198045

    198045

    0

    272408

    272408

    0

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    20594

    19910

    16950

    2960

    14000

    14000

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    6010

    1670

    1670

    0

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    163845

    208571

    208571

    0

    169267

    169267

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    173901

    108681

    108681

    0

    97600

    97600

    0

     

    პროცენტი

    156229

    503398

    503398

    0

    504410

    504410

    0

     

    სუბსიდიები

    141740

    150890

    150890

    0

    154080

    154080

    0

     

    გრანტები

    0

    0

    0

    0

    392231

    392231

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1000

    2000

    2000

    0

    5920

    5920

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1471

    462755

    462755

    0

    106500

    106500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    69168

    227964

    227964

    0

    24350

    24350

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    45743

    117358

    117358

    0

    534430

    534430

    0

    01. 01.

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    550635

    626441

    626441

    0

    714955

    714955

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    25

    25

    25

     

    28

    28

    0

     

    ხარჯები

    525111

    571041

    571041

    0

    706455

    706455

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    266123

    299953

    299953

     

    390630

    390630

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    117248

    116798

    116798

    0

    154545

    154545

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     

    0

     

     

           11,745

           11,745

                     -  

     

    მივლინება

    1043

    3246

    3246

     

    7000

    7000

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    59745

    46866

    46866

     

    69200

    69200

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    1843

    0

     

     

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    42712

    54731

    54731

     

    51400

    51400

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    11905

    11955

    11955

     

    15200

    15200

    0

     

    სუბსიდიები

    141740

    150890

    150890

     

    154080

    154080

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    1000

    1000

     

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    2400

    2400

     

    7200

    7200

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    25524

    55400

    55400

     

    8500

    8500

    0

    01. 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1425670

    1971308

    1968348

    2960

    2076665

    2076665

     

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    142

    154

    154

    0

    157

    157

    0

     

    ხარჯები

    1383901

    1798744

    1795784

    2960

    2060815

    2060815

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    997603

    1377588

    1377588

    0

    1614020

    1614020

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    385298

    417056

    414096

    2960

    421575

    421575

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    5600

    7937

    7937

    0

    0

    0

    0

     

    მივლინება

    7198

    10488

    10488

    0

    12100

    12100

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    156083

    151179

    151179

    0

    203208

    203208

    0

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    10499

    8490

    5530

    2960

    14000

    14000

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    4167

    1670

    1670

    0

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    121133

    153840

    153840

    0

    117867

    117867

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    80618

    83452

    83452

    0

    74400

    74400

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1000

    1000

    1000

    0

    5920

    5920

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    3100

    3100

    0

    19300

    19300

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    41769

    172564

    172564

    0

    15850

    15850

    0

    01.02.01

    ადმინისტრაციული სამსახური

    415744

    654398

    651438

    2960

    570060

    570060

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    18

    23

    23

     

    25

    25

    0

     

    ხარჯები

    406154

    505034

    502074

    2960

    566910

    566910

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    183539

    246592

    246592

     

    297540

    297540

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    222615

    255342

    252382

    2960

    263570

    263570

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    4400

    5837

    5837

     

    0

    0

    0

     

    მივლინება

    6304

    9567

    9567

     

    7000

    7000

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    68213

    88888

    88888

     

    95810

    95810

    0

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    10499

    8490

    5530

    2960

    14000

    14000

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    3952

    1000

    1000

     

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    58887

    71180

    71180

     

    76160

    76160

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    70360

    70380

    70380

     

    70600

    70600

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    3100

    3100

     

    5800

    5800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9590

    149364

    149364

     

    3150

    3150

    0

    01.02.02

    იურიდიული სამსახური

    63027

    76348

    76348

    0

    87870

    87870

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    5

    6

    6

     

    6

    6

    0

     

    ხარჯები

    58883

    72038

    72038

    0

    85670

    85670

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    41967

    51582

    51582

     

    60200

    60200

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    15916

    20456

    20456

    0

    8810

    8810

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     

    2100

    2100

     

    0

    0

    0

     

    მივლინება

    120

    120

    120

     

    500

    500

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    6814

    3476

    3476

     

    6810

    6810

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     

    450

    450

     

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    1982

    2835

    2835

     

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    7000

    11475

    11475

     

    1500

    1500

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1000

    0

     

     

    3160

    3160

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    0

     

     

    13500

    13500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4144

    4310

    4310

     

    2200

    2200

    0

    01.02.03

    საფინანსო სამსახური

    90200

    92401

    92401

    0

    111010

    111010

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

    8

     

    8

    8

    0

     

    ხარჯები

    87183

    90471

    90471

    0

    109410

    109410

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    71415

    80725

    80725

     

    90720

    90720

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    15768

    9746

    9746

    0

    18690

    18690

    0

     

    მივლინება

    110

    0

     

     

    800

    800

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    12109

    6011

    6011

     

    13390

    13390

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    3159

    3315

    3315

     

    3700

    3700

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    390

    420

    420

     

    800

    800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3017

    1930

    1930

     

    1600

    1600

    0

    01.02.04

    ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

    58814

    59227

    59227

    0

    66300

    66300

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    5

    5

    5

     

    5

    5

    0

     

    ხარჯები

    56271

    58227

    58227

    0

    65500

    65500

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    40400

    50040

    50040

     

    55360

    55360

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    15871

    8187

    8187

    0

    10140

    10140

    0

     

    მივლინება

     

    0

     

     

    500

    500

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    12970

    4592

    4592

     

    5240

    5240

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    215

    0

     

     

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    2386

    3235

    3235

     

    4400

    4400

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    300

    360

    360

     

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2543

    1000

    1000

     

    800

    800

    0

    01.02.05

    ზედამხედველობის სამსახური

    97671

    108677

    108677

    0

    121315

    121315

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    11

    11

    11

     

    11

    11

    0

     

    ხარჯები

    92910

    107677

    107677

    0

    118515

    118515

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    76879

    93358

    93358

     

    100800

    100800

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    16031

    14319

    14319

    0

    17715

    17715

    0

     

    მივლინება

     

    0

     

     

    1000

    1000

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    7250

    3811

    3811

     

    7515

    7515

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    6781

    10267

    10267

     

    9200

    9200

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    2000

    241

    241

     

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4761

    1000

    1000

     

    2800

    2800

    0

    01.02.06

    არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

    35837

    42565

    42565

    0

    44000

    44000

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    3

     

    3

    3

    0

     

    ხარჯები

    32337

    39365

    39365

    0

    44000

    44000

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    25032

    28330

    28330

     

    31440

    31440

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    7305

    10035

    10035

    0

    11040

    11040

    0

     

    მივლინება

    664

    0

     

     

    500

    500

                     -  

     

    ოფისის ხარჯები

    4151

    3520

    3520

     

    2540

    2540

                     -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    2390

    6367

    6367

     

    8000

    8000

                     -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    100

    148

    148

     

                   -  

                  -  

                     -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    1000

    1000

     

    1520

    1520

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3500

    3200

    3200

     

                   -  

                  -  

                     -  

    01.02.07

    ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

    60744

    75623

    75623

    0

    82620

    82620

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

    6

     

    6

    6

    0

     

    ხარჯები

    56944

    72693

    72693

    0

    79520

    79520

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    43794

    57606

    57606

     

    64800

    64800

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    13150

    15087

    15087

    0

    14720

    14720

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    5653

    5429

    5429

     

    4313

    4313

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    7329

    9478

    9478

     

    10407

    10407

                     -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    168

    180

    180

     

    0

                  -  

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3800

    2930

    2930

     

    3100

    3100

                     -  

    01.02.08

    კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    40468

    80291

    80291

    0

    84380

    84380

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    4

    7

    7

     

    7

    7

    0

     

    ხარჯები

    37894

    73691

    73691

    0

    84380

    84380

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    31590

    65800

    65800

     

    76800

    76800

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    6304

    7891

    7891

    0

    7580

    7580

    0

     

    მივლინება

     

    0

     

     

    500

    500

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    6104

    6572

    6572

     

    5580

    5580

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     

    220

    220

     

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     

    899

    899

     

    1500

    1500

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    200

    200

    200

     

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2574

    6600

    6600

     

    0

    0

    0

    01.02.09

    ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    24620

    26852

    26852

    0

    38760

    38760

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    2

    2

    2

     

    3

    3

    0

     

    ხარჯები

    24620

    24622

    24622

    0

    37760

    37760

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    20317

    22740

    22740

     

    33440

    33440

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    4303

    1882

    1882

    0

    4320

    4320

    0

     

    მივლინება

     

    0

     

     

    300

    300

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    4203

    1882

    1882

     

    4020

    4020

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    100

    0

     

     

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    2230

    2230

     

    1000

    1000

    0

    01.02.10

    ტერიტორიული ორგანოები

    517931

    715384

    715384

    0

    825380

    825380

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    77

    80

    80

     

    80

    80

    0

     

    ხარჯები

    514181

    715384

    715384

    0

    824180

    824180

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    452952

    649045

    649045

     

    769000

    769000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    61229

    66339

    66339

    0

    53940

    53940

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    1200

    0

     

     

    0

    0

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    23143

    25250

    25250

     

    53940

    53940

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    36886

    41089

    41089

     

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    0

     

     

    1240

    1240

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3750

    0

     

     

    1200

    1200

    0

    01.02.11

    შიდა აუდიტის სამსახური

    20614

    39542

    39542

    0

    44970

    44970

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    3

     

    3

    3

    0

     

    ხარჯები

    16524

    39542

    39542

    0

    44970

    44970

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    9718

    31770

    31770

     

    33920

    33920

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    6806

    7772

    7772

    0

    11050

    11050

    0

     

    მივლინება

     

    801

    801

     

    1000

    1000

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    5473

    1748

    1748

     

    4050

    4050

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    1333

    5175

    5175

     

    4500

    4500

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     

    48

    48

     

    1500

    1500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4090

    0

     

     

    0

    0

    0

    01. 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    0

    0

    80000

    80000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    80000

    80000

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    0

     

     

    80000

    80000

    0

    01.04.

    მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

    201972

    620756

    620756

    0

    1038840

    1038840

    0

     

    ხარჯები

    156229

    503398

    503398

    0

    504410

    504410

    0

     

    პროცენტი

    156229

    503398

    503398

    0

    504410

    504410

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    45743

    117358

    117358

    0

    534430

    534430

    0

    01.04.01

    ქობულეთის წყალარინების პროექტი

    56576

    19236

    19236

    0

    336990

    336990

    0

     

    ხარჯები

    55182

    16601

    16601

    0

    73830

    73830

    0

     

    პროცენტი

    55182

    16601

    16601

     

    73830

    73830

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    1394

    2635

    2635

     

    263160

    263160

    0

    01.04.02

    დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

    96576

    96576

    96576

    0

    96580

    96580

    0

     

    ხარჯები

    61728

    57309

    57309

    0

    52330

    52330

    0

     

    პროცენტი

    61728

    57309

    57309

     

    52330

    52330

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    34848

    39267

    39267

     

    44250

    44250

    0

    01.04.03

    მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

    48820

    83052

    83052

    0

    83060

    83060

    0

     

    ხარჯები

    39319

    52169

    52169

    0

    48260

    48260

    0

     

    პროცენტი

    39319

    52169

    52169

     

    48260

    48260

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    9501

    30883

    30883

     

    34800

    34800

    0

    01.04.04

    მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

    0

    421892

    421892

    0

    522210

    522210

    0

     

    ხარჯები

    0

    377319

    377319

    0

    329990

    329990

    0

     

    პროცენტი

     

    377319

    377319

     

    329990

    329990

    0

     

    ვალდებულებების კლება

     

    44573

    44573

     

    192220

    192220

    0

    01.05.

    მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

    11970

    11420

    11420

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    10095

    11420

    11420

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    10095

    11420

    11420

    0

    0

    0

    0

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    10095

    11420

    11420

     

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1875

    0

     

     

    0

    0

    0

    01.06.

    სახელმწიფო ბაჟი

    0

    6512

    6512

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    6512

    6512

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    6512

    6512

     

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     

    6512

    6512

     

    0

    0

    0

    01.07.

    პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

    81378

    6762

    6762

    0

    8000

    8000

    0

     

    ხარჯები

    81378

    6762

    6762

    0

    8000

    8000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    81378

    6762

    6762

    0

    8000

    8000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    81378

    6762

    6762

    0

    8000

    8000

    0

    01.07.01

    დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

    24000

    4152

    4152

    0

    8000

    8000

    0

     

    ხარჯები

    24000

    4152

    4152

    0

    8000

    8000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    24000

    4152

    4152

    0

    8000

    8000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    24000

    4152

    4152

     

    8000

    8000

    0

    01.07.02

    პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

    56880

    2360

    2360

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    56880

    2360

    2360

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    56880

    2360

    2360

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    56880

    2360

    2360

     

    0

    0

    0

    01.07.03

    პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

    498

    250

    250

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    498

    250

    250

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    498

    250

    250

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    498

    250

    250

     

    0

    0

    0

    01. 08

    პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

    1471

    120108

    120108

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    1471

    120108

    120108

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1471

    120108

    120108

     

    0

    0

    0

    01. 09

    საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

    0

    337147

    337147

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    337147

    337147

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    337147

    337147

     

    0

    0

    0

    01. 10

    ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

    0

    0

    0

    0

    392231

    392231

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    392231

    392231

    0

     

    გრანტები

     

    0

     

     

    392231

    392231

    0

    01 10 01

    ქალაქ ბათუმის მერია

    0

    0

    0

    0

    17231

    17231

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    17231

    17231

    0

     

    გრანტები

     

    0

     

     

    17231

    17231

    0

    01 10 02

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    0

    0

    0

    0

    375000

    375000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    375000

    375000

    0

     

    გრანტები

     

    0

     

     

    375000

    375000

    0

    02. 00

    თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    683487

    668724

    668724

    0

    754930

    754930

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    50

    53

    53

     

    61

    61

    0

     

    ხარჯები

    424238

    661568

    661568

    0

    693870

    693870

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    225779

    446100

    446100

    0

    545540

    545540

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    198459

    215468

    215468

    0

    135730

    135730

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    4500

    6000

    6000

    0

    0

    0

    0

     

    მივლინება

    2090

    2995

    2995

    0

    3300

    3300

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    87694

    75730

    75730

    0

    39080

    39080

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    4000

    34035

    34035

    0

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    59988

    58826

    58826

    0

    63000

    63000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    40187

    37882

    37882

    0

    30350

    30350

    0

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

                 -  

                     -  

                  -  

           12,600

           12,600

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    259249

    7156

    7156

    0

    61060

    61060

    0

    02. 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

    106634

    115149

    115149

    0

    135090

    135090

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

    8

     

    10

    10

    0

     

    ხარჯები

    102830

    112993

    112993

     

    133690

    133690

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    61356

    72720

    72720

     

    91040

    91040

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    41474

    40273

    40273

     

    42650

    42650

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    4500

    6000

    6000

     

    0

    0

    0

     

    მივლინება

    2090

    2995

    2995

     

    2500

    2500

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    11824

    7502

    7502

     

    11000

    11000

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    4588

    5695

    5695

     

    6800

    6800

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    18472

    18081

    18081

     

    22350

    22350

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3804

    2156

    2156

     

    1400

    1400

    0

    02. 02

    სახანძრო -სამაშველო სამსახური

    515600

    503610

    503610

    0

    619840

    619840

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    42

    45

    45

     

    51

    51

    0

     

    ხარჯები

    261655

    498610

    498610

    0

    560180

    560180

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    164423

    373380

    373380

     

    454500

    454500

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    97232

    125230

    125230

    0

    93080

    93080

    0

     

    მივლინება

     

    0

     

     

    800

    800

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    16117

    18263

    18263

     

    28080

    28080

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    4000

    34035

    34035

     

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    55400

    53131

    53131

     

    56200

    56200

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    21715

    19801

    19801

     

    8000

    8000

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

                 -  

     

     

           12,600

           12,600

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    253945

    5000

    5000

     

    59660

    59660

    0

    02. 03

    შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

    61253

    49965

    49965

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    59753

    49965

    49965

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    59753

    49965

    49965

    0

    0

    0

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    59753

    49965

    49965

     

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1500

     

     

     

    0

    0

    0

    03. 00

    ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    11343338

    21550064

    19803878

    1746186

    8662710

    6973419

    1689291

     

    ხარჯები

    2773350

    2928826

    2768826

    160000

    3531664

    3403664

    128000

     

    საქონელი და მომსახურება

    1833811

    1894954

    1894954

    0

    2043855

    2043855

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    290662

    302313

    302313

    0

    350000

    350000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1543149

    1592641

    1592641

    0

    1693855

    1693855

    0

     

    სუბსიდიები

    600635

    552988

    552988

    0

    737940

    737940

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    160000

    0

    160000

    748269

    620269

    128000

     

    სხვა ხარჯები

    338904

    320884

    320884

    0

    1600

    1600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8569988

    18621238

    17035052

    1586186

    5131046

    3569755

    1561291

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

    3704716

    5760380

    5760380

    0

    1538158

    1384442

    153716

     

    ხარჯები

    0

    235042

    235042

    0

    50000

    50000

    0

     

    სუბსიდიები

    0

    0

    0

    0

    50000

    50000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    235042

    235042

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3704716

    5525338

    5525338

    0

    1488158

    1334442

    153716

    03 01 01

    ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების კეთილმოწყობა

    1847657

    3391945

    3391945

    0

    703850

    703850

    0

     

    ხარჯები

    0

    200902

    200902

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    200902

    200902

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1847657

    3191043

    3191043

    0

    703850

    703850

    0

    03 01 01 01

    ქ.ქობულეთში ქუჩებს შორის გადასასვლელების მოწყობა

    112613

    609857

    609857

    0

    703850

    703850

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    112613

    609857

    609857

     

    703850

    703850

    0

    03 01 01 02

    მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა

    466858

    164905

    164905

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    466858

    164905

    164905

     

    0

    0

    0

    03 01 01 03

    დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა

    43206

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    43206

    0

     

     

    0

    0

    0

    03 01 01 04

    ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) რეაბილიტაცია

    1159773

    1504820

    1504820

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1159773

    1504820

    1504820

     

    0

    0

    0

    03 01 01 05

    ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

    4980

    176127

    176127

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4980

    176127

    176127

     

    0

    0

    0

    03 01 01 06

    ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია

    60227

    147928

    147928

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    60227

    147928

    147928

     

    0

    0

    0

    03 01 01 07

    ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან  ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

    0

    587406

    587406

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    587406

    587406

     

    0

    0

    0

    03 01 01 08

    ქ.ქობულეთში  ქუჩების მოშანდაგება

    0

    200902

    200902

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    200902

    200902

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    200902

    200902

     

    0

    0

    0

    03 01 02

    ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

    1838000

    2164502

    2164502

    0

    762774

    609058

    153716

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1838000

    2164502

    2164502

     

    762774

    609058

    153716

    03 01 03

    ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

    0

    34925

    34925

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    34925

    34925

     

    0

    0

    0

    03 01 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი,ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია

    0

    3347

    3347

    0

    1692

    1692

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    3347

    3347

     

    1692

    1692

    0

    03 01 05

    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

    15184

    94445

    94445

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15184

    94445

    94445

     

    0

    0

    0

    03 01 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

    3875

    20326

    20326

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3875

    20326

    20326

     

    0

    0

    0

    03 01 07

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

    0

    34140

    34140

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    34140

    34140

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    34140

    34140

     

    0

    0

    0

    03 01 08

    სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

    0

    16750

    16750

    0

    18600

    18600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    16750

    16750

     

    18600

    18600

    0

    03 01 09

    მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები

    0

    0

    0

    0

    1242

    1242

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    1242

    1242

    0

    03 0110

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურეობის პროგრამა

    0

    0

    0

    0

    50000

    50000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    50000

    50000

    0

     

    სუბსიდიები

     

    0

     

     

    50000

    50000

    0

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    6240180

    8068768

    7874508

    194260

    4198485

    4198485

    0

     

    ხარჯები

    2638939

    2395881

    2395881

    0

    2693895

    2693895

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    1776604

    1828793

    1828793

    0

    2004355

    2004355

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    290662

    302313

    302313

    0

    350000

    350000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1485942

    1526480

    1526480

    0

    1654355

    1654355

    0

     

    სუბსიდიები

    600635

    552988

    552988

    0

    687940

    687940

    0

     

    სხვა ხარჯები

    261700

    14100

    14100

    0

    1600

    1600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3601241

    5672887

    5478627

    194260

    1504590

    1504590

    0

    03 02 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

    510705

    3012060

    2817800

    194260

    535014

    535014

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    510705

    3012060

    2817800

    194260

    535014

    535014

    0

    03 02 01 01

    ფასადების სამუშაოები

    4078

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4078

    0

     

     

    0

    0

    0

    03 02 01 02

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

    114359

    762351

    762351

    0

    141000

    141000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    114359

    762351

    762351

     

    141000

    141000

    0

    03 02 01 03

     მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

    0

    1056528

    1056528

    0

    7950

    7950

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1056528

    1056528

     

    7950

    7950

    0

    03 02 01 04

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

    190950

    1128361

    934101

    194260

    386064

    386064

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    190950

    1128361

    934101

    194260

    386064

    386064

    0

    03 02 01 05

    მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

    201318

    45684

    45684

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    201318

    45684

    45684

     

    0

    0

    0

    03 02 01 06

    სადარბაზოების სანათების მოწყობა

    0

    19136

    19136

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    19136

    19136

     

    0

    0

    0

    03 02 02

    გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    652921

    575769

    575769

    0

    571758

    571758

    0

     

    ხარჯები

    480874

    500404

    500404

    0

    562300

    562300

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    480874

    500404

    500404

    0

    562300

    562300

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    290662

    302313

    302313

     

    350000

    350000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    190212

    198091

    198091

     

    212300

    212300

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    172047

    75365

    75365

     

    9458

    9458

    0

    03 02 03

    დასუფთავების ღონისძიებები

    1198529

    1340538

    1340538

    0

    1310000

    1310000

    0

     

    ხარჯები

    1198529

    1225548

    1225548

    0

    1310000

    1310000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    1198529

    1225548

    1225548

    0

    1310000

    1310000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1198529

    1225548

    1225548

     

    1310000

    1310000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    114990

    114990

     

    0

    0

    0

    03 02 04

    გამწვანების ღონისძიებები

    151783

    223514

    223514

    0

    188280

    188280

    0

     

    ხარჯები

    146383

    162354

    162354

    0

    165910

    165910

    0

     

    სუბსიდიები

    146383

    162354

    162354

    0

    165910

    165910

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5400

    61160

    61160

    0

    22370

    22370

    0

    03 02 04 01

    ა (ა) იპ      გ ა მ წ ვ ა ნ ე ბ ა

    151783

    166654

    166654

    0

    188280

    188280

    0

     

    ხარჯები

    146383

    162354

    162354

    0

    165910

    165910

    0

     

    სუბსიდიები

    146383

    162354

    162354

     

    165910

    165910

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5400

    4300

    4300

     

    22370

    22370

    0

    03 02 04 02

    მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

    0

    56860

    56860

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    56860

    56860

     

    0

    0

    0

    03 02 05

    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

    1758053

    1434799

    1434799

    0

    1363072

    1363072

    0

     

    ხარჯები

    715952

    404734

    404734

    0

    523630

    523630

    0

     

    სუბსიდიები

    454252

    390634

    390634

    0

    522030

    522030

    0

     

    სხვა ხარჯები

    261700

    14100

    14100

    0

    1600

    1600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1042101

    1030065

    1030065

    0

    839442

    839442

    0

    03 02 05  01

    წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    1010985

    1011703

    1011703

    0

    812542

    812542

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1010985

    1011703

    1011703

     

    812542

    812542

    0

    03 02 05 02

    შპს"ქობულეთის   წყალკანალი"

    311160

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    311160

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    311160

    0

     

     

    0

    0

    0

    03 02 05 03

    შპს"ქობულეთის   წყალი"

    258400

    249115

    249115

    0

    250000

    250000

    0

     

    ხარჯები

    258400

    249115

    249115

    0

    250000

    250000

    0

     

    სუბსიდიები

     

    249115

    249115

     

    250000

    250000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    258400

    0

     

     

    0

    0

    0

    03 02 05  04

    შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

    3300

    14100

    14100

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    3300

    14100

    14100

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3300

    14100

    14100

     

    0

    0

    0

    03 02 05 05

    ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

    143092

    141519

    141519

    0

    272030

    272030

    0

     

    ხარჯები

    143092

    141519

    141519

    0

    272030

    272030

    0

     

    სუბსიდიები

    143092

    141519

    141519

     

    272030

    272030

    0

    03 02 05 06

    სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

    26900

    18362

    18362

    0

    26900

    26900

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    26900

    18362

    18362

     

    26900

    26900

    0

    03 02 05 07

    დაბა ოჩხამურში წყლის ჭაბურღილის"გამანაწილებელ ქსელზე ახალ მომხმარებლად მიერთების"  საფასური

    0

    0

    0

    0

    1600

    1600

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    1600

    1600

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    0

     

     

    1600

    1600

    0

    03 02 05 08

    მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები

    4216

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4216

    0

     

     

    0

    0

    0

    03 02 06

    სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    1928950

    1434591

    1434591

    0

    190361

    190361

    0

     

    ხარჯები

    57962

    55344

    55344

    0

    92055

    92055

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    57962

    55344

    55344

    0

    92055

    92055

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    57962

    55344

    55344

    0

    92055

    92055

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1870988

    1379247

    1379247

    0

    98306

    98306

    0

    03 02 06 01

    ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

    57962

    55344

    55344

    0

    92055

    92055

    0

     

    ხარჯები

    57962

    55344

    55344

    0

    92055

    92055

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    57962

    55344

    55344

    0

    92055

    92055

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    57962

    55344

    55344

     

    92055

    92055

    0

    03 02 06 02

    მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

    1096752

    1028294

    1028294

    0

    5185

    5185

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1096752

    1028294

    1028294

     

    5185

    5185

    0

    03 02 06 03

    საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება ,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა

    774236

    350953

    350953

    0

    42404

    42404

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    774236

    350953

    350953

     

    42404

    42404

    0

    03 02 06 04

    ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    6030

    6030

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    6030

    6030

    0

    03 02 06 05

    დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    44687

    44687

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    44687

    44687

    0

    03 02 07

    უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

    39239

    47497

    47497

    0

    40000

    40000

    0

     

    ხარჯები

    39239

    47497

    47497

    0

    40000

    40000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    39239

    47497

    47497

    0

    40000

    40000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    39239

    47497

    47497

     

    40000

    40000

    0

    03 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    78602

    4584528

    4584528

    0

    540223

    540223

    0

     

    ხარჯები

    0

    71742

    71742

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    71742

    71742

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    78602

    4512786

    4512786

    0

    540223

    540223

    0

    03 03 01

    სკვერებისა , პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    53815

    3621906

    3621906

    0

    494060

    494060

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    53815

    3621906

    3621906

     

    494060

    494060

    0

    03 03 02

    საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

    0

    129198

    129198

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    129198

    129198

     

    0

    0

    0

    03 03 03

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    23296

    322276

    322276

    0

    18205

    18205

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    23296

    322276

    322276

     

    18205

    18205

    0

    03 03 04

    ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

    0

    65412

    65412

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    65412

    65412

     

    0

    0

    0

    03 03 05

    დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები

    1491

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1491

    0

     

     

    0

    0

    0

    03 03 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

    0

    46232

    46232

    0

    7180

    7180

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    46232

    46232

     

    7180

    7180

    0

    03 03 07

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

    0

    268873

    268873

    0

    20778

    20778

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    268873

    268873

     

    20778

    20778

    0

    03 03 08

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    0

    58889

    58889

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    58889

    58889

     

    0

    0

    0

    03 03 09

    ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

    0

    57762

    57762

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    57762

    57762

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    57762

    57762

     

    0

    0

    0

    03 03 10

    ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

    0

    13980

    13980

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    13980

    13980

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    13980

    13980

     

    0

    0

    0

    03 04

    ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები

    77204

    1175160

    1175160

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    77204

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    77204

    0

     

     

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1175160

    1175160

     

    0

    0

    0

    03 05

      საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

    115870

    343141

    343141

    0

    190500

    190500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    115870

    343141

    343141

     

    190500

    190500

    0

    03 06

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    1069559

    1391926

    0

    1391926

    1407575

    0

    1407575

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1069559

    1391926

     

    1391926

    1407575

    0

    1407575

    03  07

    საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

    25000

    29880

    29880

    0

    30000

    30000

    0

     

    ხარჯები

    25000

    29880

    29880

    0

    30000

    30000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    25000

    29880

    29880

    0

    30000

    30000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    25000

    29880

    29880

     

    30000

    30000

    0

    03 08

    აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

    21026

    3480

    3480

    0

    5000

    5000

    0

     

    ხარჯები

    21026

    3480

    3480

    0

    5000

    5000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    21026

    3480

    3480

    0

    5000

    5000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    21026

    3480

    3480

     

    5000

    5000

    0

    03 09

    სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

    1183

    4625

    4625

    0

    4500

    4500

    0

     

    ხარჯები

    1183

    4625

    4625

    0

    4500

    4500

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    1183

    4625

    4625

    0

    4500

    4500

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1183

    4625

    4625

     

    4500

    4500

    0

    03 10

     ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

    9998

    188176

    28176

    160000

    748269

    620269

    128000

     

    ხარჯები

    9998

    188176

    28176

    160000

    748269

    620269

    128000

     

    საქონელი და მომსახურება

    9998

    28176

    28176

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    9998

    28176

    28176

     

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    160000

     

    160000

    748269

    620269

    128000

    04. 00

    განათლება

    825141

    1506921

    1506921

    0

    2457632

    2350532

    107100

     

    ხარჯები

    811725

    807623

    807623

    0

    1216235

    1109135

    107100

     

    სუბსიდიები

    811725

    807623

    807623

    0

    1216235

    1109135

    107100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13416

    699298

    699298

    0

    1241397

    1241397

    0

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    804191

    1481629

    1481629

    0

    2450632

    2343532

    107100

     

    ხარჯები

    797775

    786776

    786776

    0

    1209235

    1102135

    107100

     

    სუბსიდიები

    797775

    786776

    786776

    0

    1209235

    1102135

    107100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6416

    694853

    694853

    0

    1241397

    1241397

    0

    04 01 01

    ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    802275

    793725

    793725

    0

    1212735

    1105635

    107100

     

    ხარჯები

    797775

    786776

    786776

    0

    1209235

    1102135

    107100

     

    სუბსიდიები

    797775

    786776

    786776

     

    1209235

    1102135

    107100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4500

    6949

    6949

     

    3500

    3500

    0

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა

    1916

    687904

    687904

    0

    1237897

    1237897

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1916

    687904

    687904

     

    1237897

    1237897

    0

    04 02

     სკოლების ხელშეწყობა

    20950

    25292

    25292

    0

    7000

    7000

    0

     

    ხარჯები

    13950

    20847

    20847

    0

    7000

    7000

    0

     

    სუბსიდიები

    13950

    20847

    20847

     

    7000

    7000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7000

    4445

    4445

     

    0

    0

    0

    05. 00

    კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1180090

    1999212

    1999212

    0

    5400216

    5400216

    0

     

    ხარჯები

    1148435

    1646763

    1646763

    0

    2318023

    2318023

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    174879

    221516

    221516

    0

    151463

    151463

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    174879

    221516

    221516

    0

    151463

    151463

    0

     

    სუბსიდიები

    973556

    1425247

    1425247

    0

    2166560

    2166560

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    31655

    352449

    352449

    0

    3082193

    3082193

    0

    05 01

    სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

    210096

    699056

    699056

    0

    3895426

    3895426

    0

     

    ხარჯები

    201206

    359407

    359407

    0

    841573

    841573

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    58035

    70542

    70542

    0

    65463

    65463

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    58035

    70542

    70542

    0

    65463

    65463

    0

     

    სუბსიდიები

    143171

    288865

    288865

    0

    776110

    776110

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8890

    339649

    339649

    0

    3053853

    3053853

    0

    05 01 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

    116278

    152097

    152097

    0

    140210

    140210

    0

     

    ხარჯები

    108538

    136097

    136097

    0

    140210

    140210

    0

     

    სუბსიდიები

    108538

    136097

    136097

     

    140210

    140210

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7740

    16000

    16000

     

    0

    0

    0

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

    58035

    70542

    70542

    0

    65463

    65463

    0

     

    ხარჯები

    58035

    70542

    70542

    0

    65463

    65463

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    58035

    70542

    70542

    0

    65463

    65463

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    58035

    70542

    70542

     

    65463

    65463

    0

    05 01 03

    საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა

    34633

    152768

    152768

    0

    947000

    947000

    0

     

    ხარჯები

    34633

    152768

    152768

    0

    635900

    635900

    0

     

    სუბსიდიები

    34633

    152768

    152768

     

    635900

    635900

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    311100

    311100

    0

    05 01 04

    სპორტული მოედნების მოწყობა

    1150

    276291

    276291

    0

    8485

    8485

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1150

    276291

    276291

     

    8485

    8485

    0

    05 01 05

    სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    2719654

    2719654

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    2719654

    2719654

    0

    05 01 06

    სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

    0

    40000

    40000

    0

    14614

    14614

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    40000

    40000

     

    14614

    14614

    0

    05 01 07

    სპორტული დარბაზის მოწყობა

    0

    7358

    7358

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    7358

    7358

     

    0

    0

    0

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    969994

    1300156

    1300156

    0

    1504790

    1504790

    0

     

    ხარჯები

    947229

    1287356

    1287356

    0

    1476450

    1476450

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    116844

    150974

    150974

    0

    86000

    86000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    116844

    150974

    150974

    0

    86000

    86000

    0

     

    სუბსიდიები

    830385

    1136382

    1136382

    0

    1390450

    1390450

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22765

    12800

    12800

    0

    28340

    28340

    0

    05 02 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

    317823

    447601

    447601

    0

    529750

    529750

    0

     

    ხარჯები

    317823

    447601

    447601

    0

    529750

    529750

    0

     

    სუბსიდიები

    317823

    447601

    447601

     

    529750

    529750

    0

    05 02 02

    ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

    535327

    455487

    455487

    0

    421130

    421130

    0

     

    ხარჯები

    512562

    445657

    445657

    0

    419130

    419130

    0

     

    სუბსიდიები

    512562

    445657

    445657

     

    419130

    419130

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22765

    9830

    9830

     

    2000

    2000

    0

    05 02 03

    ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

    0

    62204

    62204

    0

    202740

    202740

    0

     

    ხარჯები

    0

    60774

    60774

    0

    199340

    199340

    0

     

    სუბსიდიები

     

    60774

    60774

     

    199340

    199340

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1430

    1430

     

    3400

    3400

    0

    05 02 04

    ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

    0

    172369

    172369

    0

    194060

    194060

    0

     

    ხარჯები

    0

    170829

    170829

    0

    188220

    188220

    0

     

    სუბსიდიები

     

    170829

    170829

     

    188220

    188220

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1540

    1540

     

    5840

    5840

    0

    05 02 05

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

    79569

    150194

    150194

    0

    64000

    64000

    0

     

    ხარჯები

    79569

    150194

    150194

    0

    64000

    64000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    79569

    150194

    150194

    0

    64000

    64000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    79569

    150194

    150194

     

    64000

    64000

    0

    05 02 06

    ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

    350

    780

    780

    0

    22000

    22000

    0

     

    ხარჯები

    350

    780

    780

    0

    22000

    22000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    350

    780

    780

    0

    22000

    22000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    350

    780

    780

     

    22000

    22000

    0

    05 02 07

    ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

    0

    11521

    11521

    0

    71110

    71110

    0

     

    ხარჯები

    0

    11521

    11521

    0

    54010

    54010

    0

     

    სუბსიდიები

     

    11521

    11521

     

    54010

    54010

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    17100

    17100

    0

    05 02 08

    საახალწლო ღონისძიება

    36925

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    36925

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    36925

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    36925

    0

     

     

    0

    0

    0

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    636321

    646652

    646652

    0

    563534

    563534

    0

     

    ხარჯები

    636321

    621931

    621931

    0

    562643

    562643

    0

     

    სუბსიდიები

    113288

    78133

    78133

    0

    142320

    142320

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    523033

    543798

    543798

    0

    420323

    420323

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    24721

    24721

    0

    891

    891

    0

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    113288

    81561

    81561

    0

    143211

    143211

    0

     

    ხარჯები

    113288

    78133

    78133

    0

    142320

    142320

    0

     

    სუბსიდიები

    113288

    78133

    78133

    0

    142320

    142320

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    3428

    3428

    0

    891

    891

    0

    06 01 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

    22697

    23253

    23253

    0

    60000

    60000

    0

     

    ხარჯები

    22697

    23253

    23253

    0

    60000

    60000

    0

     

    სუბსიდიები

    22697

    23253

    23253

     

    60000

    60000

    0

    06 01 02

    შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 "

    90591

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    90591

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    90591

    0

     

     

    0

    0

    0

    06 01 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების შენობის რემონტი

    0

    1367

    1367

    0

    891

    891

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1367

    1367

     

    891

    891

    0

    06 01 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

    0

    2061

    2061

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    2061

    2061

     

    0

    0

    0

    06 01 05

    სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

    0

    54880

    54880

    0

    82320

    82320

    0

     

    ხარჯები

    0

    54880

    54880

    0

    82320

    82320

    0

     

    სუბსიდიები

     

    54880

    54880

     

    82320

    82320

    0

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    523033

    565091

    565091

    0

    420323

    420323

    0

     

    ხარჯები

    523033

    543798

    543798

    0

    420323

    420323

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    523033

    543798

    543798

    0

    420323

    420323

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    21293

    21293

    0

    0

    0

    0

    06 02 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

    125275

    127297

    127297

    0

    142834

    142834

    0

     

    ხარჯები

    125275

    127297

    127297

    0

    142834

    142834

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    125275

    127297

    127297

     

    142834

    142834

    0

    06 02  02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

    36500

    37200

    37200

    0

    77500

    77500

    0

     

    ხარჯები

    36500

    37200

    37200

    0

    77500

    77500

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    36500

    37200

    37200

     

    77500

    77500

    0

    06 02  03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

    40500

    37500

    37500

    0

    48000

    48000

    0

     

    ხარჯები

    40500

    37500

    37500

    0

    48000

    48000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    40500

    37500

    37500

     

    48000

    48000

    0

    06 02 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

    15490

    8058

    8058

    0

    21700

    21700

    0

     

    ხარჯები

    15490

    8058

    8058

    0

    21700

    21700

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    15490

    8058

    8058

     

    21700

    21700

    0

    06 02 05

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

    10950

    9000

    9000

    0

    20000

    20000

    0

     

    ხარჯები

    10950

    9000

    9000

    0

    20000

    20000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    10950

    9000

    9000

     

    20000

    20000

    0

    06 02 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

    0

    17900

    17900

    0

    13999

    13999

    0

     

    ხარჯები

    0

    17900

    17900

    0

    13999

    13999

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    17900

    17900

     

    13999

    13999

    0

    06 02 07

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

    33000

    24250

    24250

    0

    41500

    41500

    0

     

    ხარჯები

    33000

    24250

    24250

    0

    41500

    41500

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    33000

    24250

    24250

     

    41500

    41500

    0

    06 02 08

     ერთჯერადი სოციალური დახმარება

    0

    50000

    50000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    50000

    50000

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    50000

    50000

     

    0

    0

    0

    06 02 09

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    261318

    155658

    155658

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    261318

    155658

    155658

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    261318

    155658

    155658

     

    0

    0

    0

    06 02 10

    მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

    0

    21293

    21293

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    21293

    21293

     

    0

    0

    0

    06 02 11

    დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

    0

    28687

    28687

    0

    54790

    54790

    0

     

    ხარჯები

    0

    28687

    28687

    0

    54790

    54790

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    28687

    28687

     

    54790

    54790

    0

    06 02 12

    სოციალური დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

    0

    48248

    48248

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    48248

    48248

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    48248

    48248

     

    0

    0

    0