org. kodi დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თვითმმართველი ქალაქი ფოთის საკრებულოს
დადგენილება
№15/20
2013 წლის 26 აგვისტო
ქ. ფოთი
„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის, მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 9 აგვისტოს №1039 განკარგულების „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 აგვისტოს №1099 განკარგულების „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 04/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016148). კერძოდ:
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
19 905,7
7 795,8
12 109,9
27 463,9
15 991,0
11 472,9
23 448,2
12 034,7
11 413,5
გადასახადები
3 655,1
0,0
3 655,1
6 716,1
0,0
6 716,1
6 000,0
0,0
6 000,0
გრანტები
13 712,3
7 795,8
5 916,5
18 606,6
15 991,0
2 615,6
13 884,7
12 034,7
1 850,0
სხვა შემოსავლები
2 538,3
0,0
2 538,3
2 141,2
0,0
2 141,2
3 563,5
0,0
3 563,5
ხარჯები
10 256,3
244,9
10 011,4
17 661,7
5 712,5
11 949,2
13 230,6
156,0
13 074,6
შრომის ანაზღაურება
2 218,6
0,0
2 218,6
2 933,5
0,0
2 933,5
2 920,7
0,0
2 920,7
საქონელი და მომსახურება
1 258,1
20,0
1 238,1
1 504,3
5,1
1 499,2
2 132,6
0,0
2 132,6
პროცენტი
121,4
0,0
121,4
221,7
0,0
221,7
155,0
0,0
155,0
სუბსიდიები
5 130,1
224,9
4 905,2
11 714,0
5 674,8
6 039,2
6 508,3
156,0
6 352,3
გრანტები
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 008,4
0,0
1 008,4
1 275,5
32,6
1 242,9
1 465,2
0,0
1 465,2
სხვა ხარჯები
19,7
0,0
19,7
12,7
0,0
12,7
48,8
0,0
48,8
საოპერაციო სალდო
9 649,4
7 550,9
2 098,5
9 802,2
10 278,5
-476,3
10 217,6
11 878,7
-1 661,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 250,6
5 581,2
1 669,4
10 141,0
11 736,0
-1 595,0
11 903,4
12 249,3
-345,9
ზრდა
8 087,6
5 581,2
2 506,4
12 937,5
11 736,0
1 201,5
13 463,4
12 249,3
1 214,1
კლება
837,0
0,0
837,0
2 796,5
0,0
2 796,5
1 560,0
0,0
1 560,0
მთლიანი სალდო
2 398,8
1 969,7
429,1
-338,8
-1 457,5
1 118,7
-1 685,8
-370,6
-1 315,2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2 279,6
1 969,7
309,9
-516,4
-1 457,5
941,1
-1 890,0
-370,6
-1 519,4
ზრდა
2 279,6
1 969,7
309,9
941,1
0,0
941,1
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
2 279,6
1 969,7
309,9
941,1
0,0
941,1
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
1 457,5
1 457,5
0,0
1 890,0
370,6
1 519,4
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
1 457,5
1 457,5
1 890,0
370,6
1 519,4
ვალდებულებების ცვლილება
-119,2
0,0
-119,2
-177,6
0,0
-177,6
-204,2
0,0
-204,2
კლება
119,2
0,0
119,2
177,6
0,0
177,6
204,2
0,0
204,2
საშინაო
119,2
0,0
119,2
177,6
0,0
177,6
204,2
0,0
204,2
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
20 742,7
7 795,8
12 946,9
30 260,4
15 991,0
14 269,4
25 008,2
12 034,7
12 973,5
შემოსავლები
19 905,7
7 795,8
12 109,9
27 463,9
15 991,0
11 472,9
23 448,2
12 034,7
11 413,5
არაფინანსური აქტივების კლება
837,0
837,0
2 796,5
2 796,5
1 560,0
1 560,0
გადასახდელები
18 463,1
5 826,1
12 637,0
30 776,8
17 448,5
13 328,3
26 898,2
12 405,3
14 492,9
ხარჯები
10 256,3
244,9
10 011,4
17 658,8
5 712,5
11 946,3
13 230,6
156,0
13 074,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 087,6
5 581,2
2 506,4
12 940,4
11 736,0
1 204,4
13 463,4
12 249,3
1 214,1
ვალდებულებების კლება
119,2
119,2
177,6
177,6
204,2
204,2
ნაშთის ცვლილება
2 279,6
1 969,7
309,9
-516,4
-1 457,5
941,1
-1 890,0
-370,6
-1 519,4
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები 23448,2 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
19 905,7
7 795,8
12 109,9
27 463,9
15 991,0
11 472,9
23 448,2
12 034,7
11 413,5
გადასახადები
3 655,1
0,0
3 655,1
6 716,1
0,0
6 716,1
6 000,0
0,0
6 000,0
გრანტები
13 712,3
7 795,8
5 916,5
18 606,6
15 991,0
2 615,6
13 884,7
12 034,7
1 850,0
სხვა შემოსავლები
2 538,3
0,0
2 538,3
2 141,2
0,0
2 141,2
3 563,5
0,0
3 563,5
4.
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის გრანტები 13884,7 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
გრანტები
13 712,3
18 606,6
13 884,7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
80,0
59,4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
13 712,3
18 526,6
13 825,3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5 916,5
2 535,6
1 790,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5 662,5
1 380,6
1 530,6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
254,0
255,0
260,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
900,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7 795,8
15 991,0
12 034,7
5.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები 13230,6 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
10 256,3
244,9
10 011,4
17 661,7
5 712,5
11 949,2
13 230,6
156,0
13 074,6
შრომის ანაზღაურება
2 218,6
0,0
2 218,6
2 933,5
0,0
2 933,5
2 920,7
0,0
2 920,7
საქონელი და მომსახურება
1 258,1
20,0
1 238,1
1 504,3
5,1
1 499,2
2 132,6
0,0
2 132,6
პროცენტი
121,4
0,0
121,4
221,7
0,0
221,7
155,0
0,0
155,0
სუბსიდიები
5 130,1
224,9
4 905,2
11 714,0
5 674,8
6 039,2
6 508,3
156,0
6 352,3
გრანტები
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 008,4
0,0
1 008,4
1 275,5
32,6
1 242,9
1 465,2
0,0
1 465,2
სხვა ხარჯები
19,7
0,0
19,7
12,7
0,0
12,7
48,8
0,0
48,8
6.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11903,4 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13463,4 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 087,6
12 937,5
13 463.4
ძირითადი აქტივები
8 087,6
12 937,5
13 463.4
ბ)
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1560,0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
837,0
2 796,5
1 560,0
ძირითადი აქტივები
0,0
297,6
400,0
არაწარმოებული აქტივები
837,0
2 498,9
1 160,0
მიწა
837,0
2 498,9
1 160,0
7.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3 230,2
3 549,5
3 945,5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 578,8
3 299,3
3 784,7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 578,8
3 299,3
3 684,7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
100,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
121,4
221,7
160,8
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
500,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
30,0
28,5
0,0
702
თავდაცვა
91,3
114,3
113,6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
585,2
928,5
704,5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
186,3
305,6
56,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
398,9
622,9
648,5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,8
2 560,1
3 092,2
7045
ტრანსპორტი
1,8
2 560,1
3 052,8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,8
2 560,1
3 052,8
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
39,4
705
გარემოს დაცვა
1 705,1
1 864,8
2 619,1
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
781,0
789,6
814,9
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
924,1
1 075,2
1 804,2
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
7 759,4
7 899,9
3 827,2
7061
ბინათმშენებლობა
2 854,4
4 256,3
2 740,5
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 409,1
1 728,0
313,5
7064
გარე განათება
627,9
1 797,6
700,1
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
2 868,0
118,0
73,1
707
ჯანმრთელობის დაცვა
308,3
498,6
642,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
114,8
129,9
130,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
193,5
368,7
512,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 994,7
11 182,5
9 297,9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1 012,8
1 626,9
4 172,9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 881,9
4 005,6
5 110,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
99,7
5 550,0
15,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,3
0,0
0,0
709
განათლება
978,5
1 157,6
1 566,9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
978,5
1 049,3
1 469,2
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0,0
108,3
97,7
710
სოციალური დაცვა
689,4
843,4
885,1
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
412,8
519,8
524,7
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
149,7
143,0
163,7
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
126,9
180,6
196,7
სულ
18 343,9
30 599,2
26 694,0
8.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1685,8 ათ. ლარის ოდენობით.
9.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 12. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1.განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -204.2 ათ. ლარის ოდენობით.
2.მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის „ჭანტურიას ქუჩის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება“ (2005 წ.), „ბარათაშვილის ქუჩის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება“ (2005 წ.), „თავდადებულის ქუჩის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება“ (2005 წ.), „ექსკავატორ-მტვირთავის შეძენა“ (2008 წ.), „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების შეძენა“ (2008 წ.), „საკანალიზაციო სატუმბი სადგურებისა და ქსელგამოცვლილი ქუჩების რეაბილიტაცია“ (2009 წ.), „ქალაქ ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის (ინდუსტრიულ ზონასთან დამაკავშირებელი გზა), ჭავჭავაძის ჩიხისა და მდინარე რიონის გასწვრივ (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია“ (2011 წ.) თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრედიტო ვალდებულებები (კრედიტების ძირითადი თანხა) მუნიციპალური განვითარების ფონდისადმი 2013 წელს სავარაუდოდ შეადგენს 204.2 ათ. ლარს.
10.
დაემატოს მე-121 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 121. სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა🔗
1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის სასამართლო გადაწყვეტილებების ფინანსური უზრუნველყოფა 5.8 ათ. ლარის ოდენობით.
11.
მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 13. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
1. ქალაქის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათ. ლარის ოდენობით.
2. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის მერის ბრძანების საფუძველზე.
3. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ, შესაბამისი დასაბუთების საფუძველზე ბრძანების პროექტი საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურთან შეთანხმებით წარედგინება თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის მერს.
12.
მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები), სხვადასხვა ქუჩების რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, სახურავების კაპ.შეკეთებას და მიმდინარე რემონტს, ფასადების შეფუთვისა და მანსარდების მოწყობის სამუშაოებს, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელის და სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, დასუფთავების ღონისძიებებს, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენას და მოვლა-პატრონობას, სანიაღვრე არხების და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს, არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობას, გადატანას, აღმართვას, გამწვანების სამუშაოებს, ინფრასტრუქტურის მოვლა–პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა–პროექტირებას, ეკონომიკურ საქმიანობას (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა და განვითარება) და სხვა.
13.
მე-17 მუხლის 2.3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალისა და ძუკუ ლოლუას სახელობის ცენტრალური პარკების მოვლა-პატრონობა, საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობა, გადატანა, აღმართვა და სხვა ღონისძიებები.
14.
მე-17 მუხლის 2.3.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
2.3.1 კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)
პროგრამის შესაბამისად 2013 წელს განხორციელდება საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარისა და სახელმწიფო დროშების შეძენა, საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნებისა და რადიო–საათის მოვლა–პატრონობა, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ძ. ლოლუას სახელობისა და ცენტრალური პარკების მოვლა–პატრონობა, საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობა, გადატანა, აღმართვა და სხვა.
15.
მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) აღნიშნული წარმოადგენს პრიორიტეტს საქართველოს სახელმწიფოს არსებობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე, ვინაიდან სახელმწიფოს განვითარება კულტურული, რელიგიური და ახალგაზრდული სულისკვეთებისა და სპორტული მიღწევების გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა. აქედან გამომდინარე აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. მათ შორის რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა (კომუნალური დანახარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება), ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია.
16.
მე-17 მუხლის 4.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
მოსახლეობის სპორტული მიმართულებით გააქტიურებისათვის საჭიროა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდეს სხვადასხვა ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ასევე ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია.
17.
მე-17 მუხლს დაემატოს 4.1.5 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4.1.5 ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია გათვლილია 6 ათას ადამიანზე. პირველ ეტაპზე განსახორციელებელი სამუშაოების მოცულობა შესრულდება 2 ათას მაყურებელზე. გარდა ამისა იგეგმება არსებული ტრიბუნებისა და ინფრასტრუქტურის ნაწილის დემონტაჟი, დასავლეთი ტრიბუნის მოწყობა სრული ინფასტრუქტურით, პრეს–ლოჟების, გარე განათების სისტემების და ტაბლოს მოწყობა.
18.
მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 18. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
org. kodi
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თითმმართველი ქალაქი ფოთი
18 463,1
5 826,1
12 637,0
30 776,8
17 448,5
13 328,3
26 898,2
12 405,3
14 492,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
263,0
0,0
263,0
278,0
0,0
278,0
283,0
0,0
283,0
ხარჯები
10 256,3
244,9
10 011,4
17 661,7
5 712,5
11 949,2
13 230,6
156,0
13 074,6
შრომის ანაზღაურება
2 218,6
0,0
2 218,6
2 933,5
0,0
2 933,5
2 920,7
0,0
2 920,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 087,6
5 581,2
2 506,4
12 937,5
11 736,0
1 201,5
13 463,4
12 249,3
1 214,1
ვალდებულებების კლება
119,2
0,0
119,2
177,6
0,0
177,6
204,2
0,0
204,2
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3 349,4
0,0
3 349,4
3 727,1
5,1
3 722,0
4 149,7
0,0
4 149,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
200,0
0,0
200,0
206,0
0,0
206,0
211,0
0,0
211,0
ხარჯები
3 120,7
0,0
3 120,7
3 471,6
5,1
3 466,5
3 854,5
0,0
3 854,5
შრომის ანაზღაურება
1 808,3
0,0
1 808,3
2 369,8
0,0
2 369,8
2 351,5
0,0
2 351,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109,5
0,0
109,5
77,9
0,0
77,9
91,0
0,0
91,0
ვალდებულებების კლება
119,2
0,0
119,2
177,6
0,0
177,6
204,2
0,0
204,2
01 01
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულო
579,7
0,0
579,7
754,7
0,0
754,7
947,4
0,0
947,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
31,0
32,0
32,0
37,0
37,0
ხარჯები
533,1
0,0
533,1
736,5
0,0
736,5
929,0
0,0
929,0
შრომის ანაზღაურება
361,0
0,0
361,0
481,7
0,0
481,7
568,2
0,0
568,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,6
0,0
46,6
18,2
0,0
18,2
18,4
0,0
18,4
01 02
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია
1 999,1
0,0
1 999,1
2 544,6
5,1
2 539,5
2 737,3
0,0
2 737,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
169,0
169,0
174,0
174,0
174,0
174,0
ხარჯები
1 936,2
0,0
1 936,2
2 484,9
5,1
2 479,8
2 664,7
0,0
2 664,7
შრომის ანაზღაურება
1 447,3
0,0
1 447,3
1 888,1
0,0
1 888,1
1 783,3
0,0
1 783,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,9
0,0
62,9
59,7
0,0
59,7
72,6
0,0
72,6
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
119,2
0,0
119,2
177,6
0,0
177,6
210,0
0,0
210,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
0,0
5,8
ვალდებულებების კლება
119,2
0,0
119,2
177,6
0,0
177,6
204,2
0,0
204,2
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი
30,0
0,0
30,0
28,5
0,0
28,5
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
30,0
0,0
30,0
28,5
0,0
28,5
0,0
0,0
0,0
01 06
რეგიონის ფონდის შევსება
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 07
კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი
121,4
0,0
121,4
221,7
0,0
221,7
155,0
0,0
155,0
ხარჯები
121,4
0,0
121,4
221,7
0,0
221,7
155,0
0,0
155,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
676,5
0,0
676,5
1 042,8
0,0
1 042,8
818,1
0,0
818,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
63,0
0,0
63,0
72,0
0,0
72,0
72,0
0,0
72,0
ხარჯები
675,2
0,0
675,2
984,7
0,0
984,7
808,4
0,0
808,4
შრომის ანაზღაურება
410,3
0,0
410,3
563,7
0,0
563,7
569,2
0,0
569,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,3
0,0
1,3
58,1
0,0
58,1
9,7
0,0
9,7
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახური)
398,9
0,0
398,9
622,9
0,0
622,9
648,5
0,0
648,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55,0
55,0
64,0
64,0
64,0
64,0
ხარჯები
398,9
0,0
398,9
564,8
0,0
564,8
640,7
0,0
640,7
შრომის ანაზღაურება
336,3
0,0
336,3
473,1
0,0
473,1
489,4
0,0
489,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
58,1
0,0
58,1
7,8
0,0
7,8
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
186,3
0,0
186,3
305,6
0,0
305,6
56,0
0,0
56,0
ხარჯები
186,3
0,0
186,3
305,6
0,0
305,6
56,0
0,0
56,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)
91,3
0,0
91,3
114,3
0,0
114,3
113,6
0,0
113,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
ხარჯები
90,0
0,0
90,0
114,3
0,0
114,3
111,7
0,0
111,7
შრომის ანაზღაურება
74,0
0,0
74,0
90,6
0,0
90,6
79,8
0,0
79,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,3
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0
1,9
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
9 466,3
5 146,8
4 319,5
12 324,8
9 052,8
3 272,0
9 538,5
5 875,0
3 663,5
ხარჯები
2 429,5
244,9
2 184,6
2 583,8
224,8
2 359,0
2 640,1
0,0
2 640,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 036,8
4 901,9
2 134,9
9 741,0
8 828,0
913,0
6 898,4
5 875,0
1 023,4
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
1,8
0,0
1,8
2 560,1
2 560,1
0,0
3 052,8
2 678,4
374,4
ხარჯები
0,4
0,0
0,4
100,0
100,0
0,0
86,4
0,0
86,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,4
0,0
1,4
2 460,1
2 460,1
0,0
2 966,4
2 678,4
288,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5 217,4
1 898,3
3 319,1
7 972,4
5 022,1
2 950,3
6 107,8
3 182,2
2 925,6
ხარჯები
2 081,6
157,2
1 924,4
2 207,9
0,0
2 207,9
2 345,2
0,0
2 345,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 135,8
1 741,1
1 394,7
5 764,5
5 022,1
742,4
3 762,6
3 182,2
580,4
03 02 01
ბინათმშენებლობა
2 854,4
1 439,3
1 415,1
4 256,3
3 363,1
893,2
2 740,5
2 159,4
581,1
ხარჯები
215,1
14,1
201,0
203,0
0,0
203,0
237,2
0,0
237,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 639,3
1 425,2
1 214,1
4 053,3
3 363,1
690,2
2 503,3
2 159,4
343,9
03 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
627,9
16,0
611,9
1 797,6
1 112,4
685,2
700,1
0,0
700,1
ხარჯები
601,2
16,0
585,2
685,2
0,0
685,2
700,1
0,0
700,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,7
0,0
26,7
1 112,4
1 112,4
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
781,0
54,7
726,3
789,6
0,0
789,6
814,9
0,0
814,9
ხარჯები
727,0
54,7
672,3
789,6
0,0
789,6
754,9
0,0
754,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,0
0,0
54,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
60,0
03 02 04
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
30,0
6,9
23,1
53,7
0,0
53,7
48,1
0,0
48,1
ხარჯები
30,0
6,9
23,1
53,7
0,0
53,7
48,1
0,0
48,1
03 02 05
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
924,1
381,4
542,7
1 075,2
546,6
528,6
1 804,2
1 022,8
781,4
ხარჯები
508,3
65,5
442,8
476,4
0,0
476,4
604,9
0,0
604,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
415,8
315,9
99,9
598,8
546,6
52,2
1 199,3
1 022,8
176,5
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 409,1
652,7
756,4
1 728,0
1 470,6
257,4
313,5
14,4
299,1
ხარჯები
347,5
87,7
259,8
275,9
124,8
151,1
144,1
0,0
144,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 061,6
565,0
496,6
1 452,1
1 345,8
106,3
169,4
14,4
155,0
03 03 01
კეთილმოწყობის სამუშაოები
1 259,2
622,3
636,9
1 572,8
1 345,8
227,0
291,1
14,4
276,7
ხარჯები
197,6
57,3
140,3
120,7
0,0
120,7
121,7
0,0
121,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 061,6
565,0
496,6
1 452,1
1 345,8
106,3
169,4
14,4
155,0
03 03 02
ქალაქის გამწვანება
149,9
30,4
119,5
155,2
124,8
30,4
22,4
0,0
22,4
ხარჯები
149,9
30,4
119,5
155,2
124,8
30,4
22,4
0,0
22,4
03 04
წინა წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები
2 838,0
2 595,8
242,2
64,3
0,0
64,3
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 838,0
2 595,8
242,2
64,3
0,0
64,3
0,0
0,0
0,0
03 05
ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,4
0,0
39,4
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,4
0,0
39,4
03 06
ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ცენტრალური პარკი“
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
04 00
განათლება
978,5
0,0
978,5
1 157,6
0,0
1 157,6
1 566,9
191,7
1 375,2
ხარჯები
977,8
0,0
977,8
1 100,5
0,0
1 100,5
1 486,2
156,0
1 330,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,7
0,0
0,7
57,1
0,0
57,1
80,7
35,7
45,0
04 01
ააიპ "სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"
977,8
0,0
977,8
1 049,3
0,0
1 049,3
1 469,2
191,7
1 277,5
ხარჯები
977,8
0,0
977,8
1 021,4
0,0
1 021,4
1 388,5
156,0
1 232,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
27,9
0,0
27,9
80,7
35,7
45,0
04 02
ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"
0,0
0,0
0,0
108,3
0,0
108,3
97,7
0,0
97,7
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
79,1
0,0
79,1
97,7
0,0
97,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
29,2
0,0
29,2
0,0
0,0
0,0
04 03
გასულ წლებში დაფინანსებული პროექტები
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2 994,7
679,3
2 315,4
11 182,5
8 358,0
2 824,5
9 297,9
6 338,6
2 959,3
ხარჯები
2 055,4
0,0
2 055,4
8 179,1
5 450,0
2 729,1
2 914,3
0,0
2 914,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
939,3
679,3
260,0
3 003,4
2 908,0
95,4
6 383,6
6 338,6
45,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 012,8
19,6
993,2
1 626,9
0,0
1 626,9
4 172,9
2 613,0
1 559,9
ხარჯები
933,2
0,0
933,2
1 626,9
0,0
1 626,9
1 549,9
0,0
1 549,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,6
19,6
60,0
0,0
0,0
0,0
2 623,0
2 613,0
10,0
05 01 01
სპორტული სკოლები
789,3
0,0
789,3
841,5
0,0
841,5
1 007,6
0,0
1 007,6
ხარჯები
789,3
0,0
789,3
841,5
0,0
841,5
1 007,6
0,0
1 007,6
05 01 01 01
ააიპ "ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
59,1
0,0
59,1
69,2
0,0
69,2
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
59,1
0,0
59,1
69,2
0,0
69,2
80,0
0,0
80,0
05 01 01 02
ააიპ "წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
55,0
0,0
55,0
59,9
0,0
59,9
63,5
0,0
63,5
ხარჯები
55,0
0,0
55,0
59,9
0,0
59,9
63,5
0,0
63,5
05 01 01 03
ააიპ "ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
95,0
0,0
95,0
105,0
0,0
105,0
146,4
0,0
146,4
ხარჯები
95,0
0,0
95,0
105,0
0,0
105,0
146,4
0,0
146,4
05 01 01 04
ააიპ "კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
132,1
0,0
132,1
135,5
0,0
135,5
189,0
0,0
189,0
ხარჯები
132,1
0,0
132,1
135,5
0,0
135,5
189,0
0,0
189,0
05 01 01 05
ააიპ "ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
74,5
0,0
74,5
79,5
0,0
79,5
95,1
0,0
95,1
ხარჯები
74,5
0,0
74,5
79,5
0,0
79,5
95,1
0,0
95,1
05 01 01 06
ააიპ "კრივის სასპორტო სკოლა"
114,9
0,0
114,9
121,8
0,0
121,8
137,0
0,0
137,0
ხარჯები
114,9
0,0
114,9
121,8
0,0
121,8
137,0
0,0
137,0
05 01 01 07
ააიპ "რაგბის სასპორტო სკოლა"
64,9
0,0
64,9
64,9
0,0
64,9
77,1
0,0
77,1
ხარჯები
64,9
0,0
64,9
64,9
0,0
64,9
77,1
0,0
77,1
05 01 01 08
ააიპ "ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"
97,8
0,0
97,8
100,5
0,0
100,5
108,5
0,0
108,5
ხარჯები
97,8
0,0
97,8
100,5
0,0
100,5
108,5
0,0
108,5
05 01 01 09
ააიპ "ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"
96,0
0,0
96,0
105,2
0,0
105,2
111,0
0,0
111,0
ხარჯები
96,0
0,0
96,0
105,2
0,0
105,2
111,0
0,0
111,0
05 01 02
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
47,9
0,0
47,9
82,5
0,0
82,5
112,3
0,0
112,3
ხარჯები
47,9
0,0
47,9
82,5
0,0
82,5
112,3
0,0
112,3
05 01 02 01
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი სპორტული ღონისძიებები
10,0
0,0
10,0
21,9
0,0
21,9
13,0
0,0
13,0
ხარჯები
10,0
0,0
10,0
21,9
0,0
21,9
13,0
0,0
13,0
05 01 03
შპს "საფეხბურთო კლუბი - კოლხეთი 1913"
96,0
0,0
96,0
702,9
0,0
702,9
430,0
0,0
430,0
ხარჯები
96,0
0,0
96,0
702,9
0,0
702,9
430,0
0,0
430,0
05 01 04
სპორტული დარბაზის მშენებლობა
79,6
19,6
60,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,6
19,6
60,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
05 01 05
სტადიონის რეაბილიტაცია
79,6
19,6
60,0
0,0
0,0
0,0
2 613,0
2 613,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,6
19,6
60,0
0,0
0,0
0,0
2 613,0
2 613,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 022,5
0,0
1 022,5
1 234,2
136,6
1 097,6
1 360,7
11,3
1 349,4
ხარჯები
1 022,5
0,0
1 022,5
1 002,2
0,0
1 002,2
1 349,4
0,0
1 349,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
232,0
136,6
95,4
11,3
11,3
0,0
05 02 01
ააიპ "საგამოფენო დარბაზი"
63,8
0,0
63,8
50,4
0,0
50,4
55,8
0,0
55,8
ხარჯები
63,8
0,0
63,8
50,4
0,0
50,4
55,8
0,0
55,8
05 02 02
ააიპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"
177,9
0,0
177,9
291,7
57,3
234,4
256,3
0,0
256,3
ხარჯები
177,9
0,0
177,9
202,7
0,0
202,7
256,3
0,0
256,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
89,0
57,3
31,7
0,0
0,0
0,0
05 02 03
ააიპ "ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრი სკოლა"
44,7
0,0
44,7
78,7
24,9
53,8
49,0
0,0
49,0
ხარჯები
44,7
0,0
44,7
53,8
0,0
53,8
49,0
0,0
49,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
24,9
24,9
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 04
ააიპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"
90,0
0,0
90,0
92,4
0,0
92,4
109,0
0,0
109,0
ხარჯები
90,0
0,0
90,0
92,4
0,0
92,4
109,0
0,0
109,0
05 02 05
ააიპ "საბიბლიოთეკო გაერთიანება"
84,6
0,0
84,6
90,7
0,0
90,7
121,3
11,3
110,0
ხარჯები
84,6
0,0
84,6
89,7
0,0
89,7
110,0
0,0
110,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
11,3
11,3
0,0
05 02 06
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
146,2
0,0
146,2
200,4
0,0
200,4
275,7
0,0
275,7
ხარჯები
146,2
0,0
146,2
139,4
0,0
139,4
275,7
0,0
275,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
61,0
0,0
61,0
0,0
0,0
0,0
05 02 06 01
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები
76,9
0,0
76,9
99,4
0,0
99,4
47,1
0,0
47,1
ხარჯები
76,9
0,0
76,9
38,4
0,0
38,4
47,1
0,0
47,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
61,0
0,0
61,0
0,0
0,0
0,0
05 02 07
ს.ს.ი.პ. ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი
251,0
0,0
251,0
306,1
54,4
251,7
336,2
0,0
336,2
ხარჯები
251,0
0,0
251,0
250,0
0,0
250,0
336,2
0,0
336,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
56,1
54,4
1,7
0,0
0,0
0,0
05 02 08
ფოლკლორისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი
164,3
0,0
164,3
27,9
0,0
27,9
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
164,3
0,0
164,3
27,9
0,0
27,9
0,0
0,0
0,0
05 02 09
ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"
0,0
0,0
0,0
95,9
0,0
95,9
157,4
0,0
157,4
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
95,9
0,0
95,9
157,4
0,0
157,4
05 03
თეატრის მშენებლობა
859,4
659,4
200,0
2 771,4
2 771,4
0,0
3 749,3
3 714,3
35,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
859,4
659,4
200,0
2 771,4
2 771,4
0,0
3 749,3
3 714,3
35,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)
99,7
0,0
99,7
5 550,0
5 450,0
100,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
99,7
0,0
99,7
5 550,0
5 450,0
100,0
15,0
0,0
15,0
05 05
წინა წლებში დაფინანსებული პროექტები
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
997,7
0,0
997,7
1 342,0
32,6
1 309,4
1 527,1
0,0
1 527,1
ხარჯები
997,7
0,0
997,7
1 342,0
32,6
1 309,4
1 527,1
0,0
1 527,1
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")
114,8
0,0
114,8
129,9
0,0
129,9
130,0
0,0
130,0
ხარჯები
114,8
0,0
114,8
129,9
0,0
129,9
130,0
0,0
130,0
06 02
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები
193,5
0,0
193,5
368,7
32,6
336,1
512,0
0,0
512,0
ხარჯები
193,5
0,0
193,5
368,7
32,6
336,1
512,0
0,0
512,0
06 02 01
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა
134,0
0,0
134,0
252,6
32,6
220,0
350,0
0,0
350,0
ხარჯები
134,0
0,0
134,0
252,6
32,6
220,0
350,0
0,0
350,0
06 02 02
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
29,2
0,0
29,2
89,7
0,0
89,7
130,0
0,0
130,0
ხარჯები
29,2
0,0
29,2
89,7
0,0
89,7
130,0
0,0
130,0
06 02 03
ურგენტულ ავადმყოფთა ტრანსპორტირების პროგრამა
5,0
0,0
5,0
2,8
0,0
2,8
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
5,0
0,0
5,0
2,8
0,0
2,8
10,0
0,0
10,0
06 02 04
გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა
9,1
0,0
9,1
10,8
0,0
10,8
7,0
0,0
7,0
ხარჯები
9,1
0,0
9,1
10,8
0,0
10,8
7,0
0,0
7,0
06 02 05
სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა
12,0
0,0
12,0
12,0
0,0
12,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
12,0
0,0
12,0
12,0
0,0
12,0
15,0
0,0
15,0
06 02 06
ბავშვთა იმუნიზაცია
4,2
0,0
4,2
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
4,2
0,0
4,2
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
461,9
0,0
461,9
588,4
0,0
588,4
594,8
0,0
594,8
ხარჯები
461,9
0,0
461,9
588,4
0,0
588,4
594,8
0,0
594,8
06 03 01
სარიტუალო მომსახურება
26,0
0,0
26,0
40,7
0,0
40,7
56,4
0,0
56,4
ხარჯები
26,0
0,0
26,0
40,7
0,0
40,7
56,4
0,0
56,4
06 03 02
მარტოხელა დედათა დახმარება
29,1
0,0
29,1
34,2
0,0
34,2
45,0
0,0
45,0
ხარჯები
29,1
0,0
29,1
34,2
0,0
34,2
45,0
0,0
45,0
06 03 03
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
138,3
0,0
138,3
230,9
0,0
230,9
179,7
0,0
179,7
ხარჯები
138,3
0,0
138,3
230,9
0,0
230,9
179,7
0,0
179,7
06 03 03 01
ააიპ "ბავშვთა ცენტრი"
55,0
0,0
55,0
84,3
0,0
84,3
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
55,0
0,0
55,0
84,3
0,0
84,3
70,0
0,0
70,0
06 03 03 02
მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
50,0
0,0
50,0
109,7
0,0
109,7
90,2
0,0
90,2
ხარჯები
50,0
0,0
50,0
109,7
0,0
109,7
90,2
0,0
90,2
06 03 03 03
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
ხარჯები
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
06 03 03 04
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება
6,8
0,0
6,8
6,4
0,0
6,4
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
6,8
0,0
6,8
6,4
0,0
6,4
10,0
0,0
10,0
06 03 03 05
სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები
21,0
0,0
21,0
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
21,0
0,0
21,0
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
06 03 03 06
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა შეღავათი კომუნალურ გადასახადებზე
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
06 03 04
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)
149,7
0,0
149,7
143,0
0,0
143,0
163,7
0,0
163,7
ხარჯები
149,7
0,0
149,7
143,0
0,0
143,0
163,7
0,0
163,7
06 03 05
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
38,8
0,0
38,8
40,6
0,0
40,6
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
38,8
0,0
38,8
40,6
0,0
40,6
50,0
0,0
50,0
06 03 06
საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")
80,0
0,0
80,0
99,0
0,0
99,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
80,0
0,0
80,0
99,0
0,0
99,0
100,0
0,0
100,0
06 04
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება
206,6
0,0
206,6
214,1
0,0
214,1
250,0
0,0
250,0
ხარჯები
206,6
0,0
206,6
214,1
0,0
214,1
250,0
0,0
250,0
06 05
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები
20,9
0,0
20,9
40,9
0,0
40,9
40,3
0,0
40,3
ხარჯები
20,9
0,0
20,9
40,9
0,0
40,9
40,3
0,0
40,3
მუხლი 2
1.
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის #27/35 დადგენილების (ვებგვერდი, 04/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016148) მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტი.
2.
თვითმმართველი ქალაქ ფოთი მერის ბრძანებების თანახმად:
ა) თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერის 2013 წლის 8 ივლისის ბრძანების #362 „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის #27/35 დადგენილებაში თანხის ასახვაზე“ შესაბამისად:
1. თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები (შემოსავლები, გრანტები) გაიზარდა 1020,8 ათ. ლარით და განისაზღვრა 18464,4 ათ. ლარით (შესაბამისად შემოსავლები -16904,4 ათ. ლარით, ხოლო გრანტები - 7340,9 ათ. ლარით).
2. თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (არაფინანსური აქტივების ზრდა) გაიზარდა 1020,8 ათ. ლარით და განისაზღვრა 20354,4 ათ. ლარით (შესაბამისად „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 7059,6 ათ. ლარით).
3. თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის „2.2.5 სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)“ გაიზარდა 1020,8 ათ. ლარით და განისაზღვრა 1860,4 ათ. ლარით.
ბ) თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერის 2013 წლის 16 ივლისის ბრძანების #392 „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის #27/35 დადგენილებაში თანხის გადანაწილებაზე“ შესაბამისად:
1. შემცირდა “თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის“ ხარჯები (შემცირდა „შრომის ანაზღაურება“ 10,0 ათ. ლარით, „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 10,0 ათ. ლარით, გაიზარდა „ოფისის ხარჯები“ 3,9 ათ. ლარით) 16,1 ათ. ლარით და განისაზღვრა 2659,7ათ. ლარით.
2. გაიზარდა “თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის“ „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 16,1 ათ. ლარით და განისაზღვრა 60,4 ათ. ლარით.
3. შემცირდა “წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა“ „ვალდებულებების კლება“ 0,8 ათ. ლარით და გაიზარდა „სხვა ხარჯები“ 0,8 ათ. ლარით.
გ) თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერის 2013 წლის 16 ივლისის ბრძანების #395 „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის #27/35 დადგენილებაში თანხის ასახვაზე“ შესაბამისად:
1. თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები (შემოსავლები, გრანტები) გაიზარდა 2511,5 ათ. ლარით და განისაზღვრა 20975,9 ათ. ლარით (შესაბამისად შემოსავლები -19415,9 ათ. ლარით, ხოლო გრანტები - 9852,4 ათ. ლარით).
2. თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (არაფინანსური აქტივების ზრდა) გაიზარდა 2511,5 ათ. ლარით და განისაზღვრა 22865,9 ათ. ლარით (შესაბამისად „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 9587.2 ათ. ლარით).
3. თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის „2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)“ გაიზარდა 2511,5 ათ. ლარით და განისაზღვრა 3045.4 ათ. ლარით.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაშია 2013 წლის 26 აგვისტოდან, ხოლო მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2013 წლის 1 სექტემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
თვითმმართვეელი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ბაბილუა