ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№32
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.158.016144
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 24/12/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №32

2013 წლის 20 დეკემბერი

ქ. ბოლნისი

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის  25 დეკემბრის  №46  დადგენილებაში  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1

დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.“.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

14478.219

19,454.511

18,045.749

1,408.76

16,725.273

13,415.517

3,309.76

გადასახადები

1562.305

5,135.179

5,135.179

0.000

2,008.100

2,008.100

0.000

გრანტები

1181.629

1,686.581

277.819

1,408.762

3,614.756

305.000

3,309.756

სხვა შემოსავლები

11734.285

12,632.750

12,632.750

0.000

11,102.417

11,102.417

0.00

ხარჯები

7223.636

9,856.588

9,537.994

318.59

13,742.724

13,152.318

590.41

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1,493.409

1,493.409

0.0

2,359.9

2,359.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

2975.464

2,950.487

2,631.894

318.594

3,083.7

2,569.3

514.4

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.0

223.0

223.0

0.0

სუბსიდიები

1640.997

3,197.742

3,197.742

0.0

5,802.8

5,726.8

76.0

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1,520.846

1,520.846

0.0

1,819.2

1,819.2

0.0

სხვა ხარჯები

260.884

448.975

448.975

0.0

454.1

454.1

0.0

საოპერაციო სალდო

7254.583

9,597.9

8,507.755

1,090.168

2,982.5

263.2

2,719.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3456.743

9,644.3

8,567.787

1,076.5

7,093.917

4,374.567

2,719.4

ზრდა

4218.716

10,423.560

9,347.068

1,076.492

7,165.917

4,446.567

2,719.350

კლება

761.973

779.281

779.281

0.000

72.000

72.000

0.000

მთლიანი სალდო

3797.840

-46.356

-60.033

13.676

-4,111.3685

-4,111.3685

0.000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3652.718

-213.632

-227.308

13.676

-4,302.728

-4,302.7275

0.000

ზრდა

4529.881

4,316.404

4,302.7

13.676

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

4529.881

4,316.404

4302.7275

13.676

0.0

სესხები

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

კლება

877.163

4,530.035

4,530.035

0.000

4,302.728

4,302.728

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

877.163

4530.035

4530.035

4302.7

4302.7275

სესხები

0.00

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-145.122

-167.275

-167.275

0.000

-191.359

-191.359

0.000

ზრდა

0.000

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.00

0.0

საშინაო

0.00

0.0

კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

191.359

191.359

0.000

საგარეო

0.00

0.0

საშინაო

145.122

167.275

167.275

0.000

191.359

191.359

0.000

ბალანსი

0.000

0.000

0.0000

0.000

0.000

0.0000

0.000

მუხლი 2🔗

დადგენილების  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.”.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

15240.192

20233.792

18825.030

1408.762

16797.273

13487.517

3309.756

შემოსავლები

14478.219

19454.511

18045.749

1408.762

16725.273

13415.517

3309.756

არაფინანსური აქტივების კლება

761.973

779.281

779.281

0.000

72.000

72.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

11587.474

20447.423

19052.337

1395.086

21100.000

17790.244

3309.756

ხარჯები

7223.636

9856.588

9537.994

318.594

13742.724

13152.318

590.406

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4218.716

10423.560

9347.068

1076.492

7165.917

4446.567

2719.350

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

191.359

191.359

0.000

ნაშთის ცვლილება

3652.718

-213.631

-227.308

13.676

-4302.7275

-4302.7275

0.000

მუხლი 3🔗

დადგენილების  მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16725,273 ათ. ლარის ოდენობით .“.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

14478.219

19,454.511

18,045.749

1,408.76

16,725.273

13,415.517

3,309.76

გადასახადები

1562.305

5,135.179

5,135.179

0.000

2,008.100

2,008.100

0.000

გრანტები

1181.629

1,686.581

277.819

1,408.762

3,614.756

305.000

3,309.756

სხვა შემოსავლები

11734.285

12,632.750

12,632.750

0.000

11,102.417

11,102.417

0.00

მუხლი 4🔗

დადგენილების  მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები.”.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

1562.305

5,135.179

5,135.179

0.000

2,008.000

2,008.000

0.000

გადასახადები ქონებაზე

1562.239

5,132.550

5,132.55

0.000

2,007.00

2,007.00

0.00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

387.518

3,987.409

3987.409

955.0

955.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

3.114

5.40949

5.40949

3

3

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი

25.982

7.62

7.615

0.000

38.00

38.00

0.00

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი

21.548

4.5

4.472

30.0

30.0

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი

4.434

3.1

3.144

8.0

8.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0

0.0

0

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

0

0.0

0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

980.545

869.708

869.708

0.0

890.0

890.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

880.638

720.359

720.359

750.0

750.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

99.907

149.349

149.349

140.0

140.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

165.08

262.409

262.409

0.0

121.0

121.0

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

36.479

3.451

3.451

4.0

4.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

128.601

258.958

258.958

117.0

117.0

სხვა გადასახადები

0.066

2.629

2.629

1.0

1.0

მუხლი 5🔗

დადგენილების  მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 11102,317 ათ. ლარის ოდენობით.”.

დასახელება

2011 წლის

ფაქტი

2012 წლის

ფაქტი

2013 წლის

გეგმა

სხვა შემოსავლები

11734.285

12632.743

11102.317

შემოსავლები საკუთრებიდან

11363.598

12346.622

10700.917

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე  დარიცხული პროცენტები

387.644

443.316

300.000

დივიდენდები

5.000

0.000

0.000

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების  მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

5.000

0.000

0.000

რენტა

10970.954

11903.306

10400.917

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

10923.450

11854.168

10352.317

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

10247.297

10608.572

8908.117

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

74.652

54.231

43.000

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

1.450

1.160

1.200

სხვა არაკლასიფიცირებული  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

600.051

1190.205

1400.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

6.848

0.000

0.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

40.656

49.138

48.600

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

24.423

28.632

20.600

სანებართვო მოსაკრებელები

1.936

18.124

11.000

სახელმწიფო ბაჟი

0.050

0.000

0.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.205

3.600

0.600

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

11.287

0.000

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის

9.945

6.909

9.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

16.233

20.506

28.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16.233

20.506

28.000

ჯარიმები,სანქციები და საურავები

369.877

285.923

401.400

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.810

0.198

0.000

მუხლი 6🔗

დადგენილების  მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13742,724 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

7223.636

9,856.588

9,537.994

318.59

13,742.724

13,152.318

590.41

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1,493.409

1,493.409

0.0

2,359.880

2,359.880

0.000

საქონელი და მომსახურება

2975.464

2,950.487

2,631.894

318.594

3,083.689

2,569.283

514.406

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.0

223.045

223.045

0.000

სუბსიდიები

1640.997

3,197.742

3,197.742

0.0

5,802.845

5,726.845

76.000

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1,520.846

1,520.846

0.0

1,819.207

1,819.207

0.000

სხვა ხარჯები

260.884

448.975

448.975

0.0

454.058

454.058

0.000

მუხლი 7🔗

დადგენილების  მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7093,917 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7165,917 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

333.247

297.805

36.010

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

135.235

191.294

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3571.134

9853.601

7120.907

04 00

განათლება

0.000

72.260

0.000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

179.100

8.600

9.000

სულ ჯამი

4218.716

10423.560

7165.917

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 72,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

761.973

779.281

72.000

ძირითადი აქტივები

39.307

226.514

37.000

არაწარმოებული აქტივები

722.666

552.767

35.000

მიწა

722.666

552.767

35.000

მუხლი 8🔗

დადგენილების  მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,256.766

2,554.744

3,301.831

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,972.489

2,303.266

3,073.574

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,972.489

2,303.266

3,028.07

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.000

0.000

45.500

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.81

6.35

5.21

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.813

6.349

5.21

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

279.464

245.129

223.045

702

თავდაცვა

115.032

121.027

186.90

7021

შეიარაღებული ძალები

115.03

121.03

186.90

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

550.025

717.921

388.646

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

296.239

401.446

6.31

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

253.786

316.475

382.34

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,631.993

6,176.059

3,901.076

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

25.395

7.054

1,407.48

70421

სოფლის მეურნეობა

25.395

7.054

1,407.5

7045

ტრანსპორტი

2,606.598

6,169.004

2,493.60

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,606.598

6,169.004

2,493.6

705

გარემოს დაცვა

619.447

696.119

1,940.84

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

551.025

575.245

627.6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

68.422

120.874

1,313.2

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,886.526

4,030.305

3,244.186

7061

ბინათმშენებლობა

207.270

357.561

439.058

7063

წყალმომარაგება

339.811

465.103

168.750

7064

გარე განათება

702.219

598.603

452.400

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

637.226

2,609.038

2,183.978

707

ჯანმრთელობის დაცვა

125.586

367.351

371.2

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.00

60.494

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

60.494

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

171.96

206.8

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

171.96

206.8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125.586

134.90

164.4

708

დასვენება,კულტურა და რელიგია

1,811.995

3,541.519

4,496.75

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

582.485

2,343.943

2,895.53

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

980.829

902.252

1,222.261

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126.50

140.395

62.95

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

122.18

154.929

316.0

709

განათლება

466.033

675.634

1,362.41

7091

სკოლამდელი აღზრდა

466.03

603.374

1,362.41

7092

ზოგადი განათლება

0.00

72.26

0.00

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.00

72.26

0.00

710

სოციალური დაცვა

978.949

1,399.471

1,714.77

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

72.79

78.710

130.50

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

72.79

78.71

130.5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

109.77

117.31

113.4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

159.22

401.276

290.0

7107

სოციალური გაუცხოების  საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

186.45

176.891

253.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

450.72

625.289

927.4

სულ

11,442.352

20,280.148

20,908.641

მუხლი 9🔗

დადგენილების  მე-14 მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული

მიზნობრივი ტრანსფერი, 305,00 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 159,94 ათასი ლარის ოდენობით ;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების

განხორციელებისათვის 144,06 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის

უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა

შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,00

ათასი ლარისა ოდენობით.“.

მუხლი 10🔗

დადგენილების  მე-17  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“.

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

11587.474

20447.423

19052.337

1395.086

21100.000

17790.244

3309.756

ხარჯები

7223.636

9856.588

9537.994

318.594

13742.724

13152.318

590.41

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1493.409

1493.409

0.000

2359.880

2359.880

0.00

საქონელი და მომსახურება

2975.464

2950.487

2631.894

318.594

3083.689

2569.283

514.41

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.000

223.045

223.045

0.00

სუბსიდიები

1640.997

3197.742

3197.742

0.000

5802.845

5726.845

76.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1520.846

1520.846

0.000

1819.207

1819.207

0.00

სხვა ხარჯები

260.884

448.975

448.975

0.000

454.058

454.058

0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4218.716

10423.560

9347.068

1076.492

7165.917

4446.567

2719.350

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

191.359

191.359

0.00

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2401.888

2722.019

2719.695

2.324

3493.190

3436.190

57.000

ხარჯები

1923.519

2256.93828

2254.61428

2.324

3265.821

3208.821

57

შრომის ანაზღაურება

979.412

1177.79735

1177.79735

0

1895.88

1895.88

0

საქონელი და მომსახურება

664.643

828.39881

826.07

2.324

1136.896

1079.896

57

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0

223.045

223.045

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

5.61

5.61

0.00

10.00

10.00

0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.247

297.81

297.81

0.00

36.01

36.01

0.00

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0

191.359

191.359

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

277.421

317.378

317.378

0.000

559.356

559.356

0.000

ხარჯები

274.774

316.090

316.090

0.000

559.356

559.356

0.000

შრომის ანაზღაურება

176.190

209.768

209.768

0.000

387.880

387.880

0.000

საქონელი და მომსახურება

98.584

102.949

102.949

0.000

166.476

166.476

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

3.373

3.373

5.000

5.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.647

1.288

1.288

0.000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1695.068

1985.888

1983.564

2.324

2468.718

2411.718

57.000

ხარჯები

1364.468

1689.370

1687.046

2.324

2432.708

2375.708

57.000

შრომის ანაზღაურება

803.222

968.029

968.029

0.000

1508.000

1508.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

561.246

719.101

716.777

2.324

919.708

862.708

57.000

სოციალური უზრუნველყოფა

2.240

2.240

5.000

5.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330.600

296.517

296.517

36.010

36.010

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

0.000

45.500

45.500

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

45.500

45.500

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

45.500

45.500

0.000

01 04

საარქივო  მომსახურება

4.813

6.349

6.349

0.000

5.212

5.212

0.000

ხარჯები

4.813

6.349

6.349

0.000

5.212

5.212

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.813

6.349

6.349

0.000

5.212

5.212

0.000

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება

424.586

412.404

412.404

0.000

414.404

414.404

0.000

ხარჯები

279.464

245.129

245.129

0.000

223.045

223.045

0.000

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.000

223.045

223.045

0.000

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

191.359

191.359

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

665.057

838.948

838.948

0.000

575.546

575.546

0.000

ხარჯები

529.822

647.654

647.654

0.000

575.546

575.546

0.000

შრომის ანაზღაურება

263.223

315.612

315.612

0.000

464.000

464.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

237.646

240.629

240.629

0.000

96.546

96.546

0.000

სხვა ხარჯები

28.953

91.413

91.413

0.000

15.000

15.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.235

191.294

191.294

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

253.786

316.475

316.475

0.000

382.340

382.340

0.000

ხარჯები

226.451

264.675

264.675

0.000

382.340

382.340

0.000

შრომის ანაზღაურება

173.658

220.105

220.105

0.000

315.000

315.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

40.193

44.570

44.570

0.000

52.340

52.340

0.000

სხვა ხარჯები

12.600

0.000

15.000

15.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.335

51.800

51.800

0.000

0.000

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

296.239

401.446

401.446

0.000

6.306

6.306

0.000

ხარჯები

188.339

261.952

261.952

0.000

6.306

6.306

0.000

საქონელი და მომსახურება

171.986

170.539

170.539

0.000

6.306

6.306

0.000

სხვა ხარჯები

16.353

91.413

91.413

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.900

139.494

139.494

0.000

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

115.032

121.027

121.027

0.000

186.900

186.900

0.000

ხარჯები

115.032

121.027

121.027

0.000

186.900

186.900

0.000

შრომის ანაზღაურება

89.565

95.507

95.507

0.000

149.000

149.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

25.467

25.519

25.519

0.000

37.900

37.900

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5529.804

11938.574

10564.977

1373.598

9569.762

6393.006

3176.756

ხარჯები

1958.670

2084.973

1768.703

316.270

2448.855

1991.449

457.406

საქონელი და მომსახურება

1693.959

1674.896

1358.626

316.270

1775.797

1318.391

457.406

სუბსიდიები

58.78

52.516

52.516

0

234

234

0

სხვა ხარჯები

205.931

357.561

357.561

0.000

439.058

439.058

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3571.134

9853.601

8796.273

1057.328

7120.907

4401.557

2719.350

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2512.578

6169.004

5699.514

469.491

2338.600

998.705

1339.895

ხარჯები

186.839

195.853

131.889

63.964

29.000

29.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

186.839

195.853

131.889

63.964

29.000

29.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2325.739

5973.151

5567.624

405.526

2309.600

969.705

1339.895

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2439.334

2677.655

1935.623

742.032

3028.543

2768.638

259.905

ხარჯები

1539.601

1633.860

1381.555

252.306

1574.098

1574.098

0.000

საქონელი და მომსახურება

1364.410

1276.299

1023.993

252.306

1135.040

1135.040

0.000

სუბსიდიები

3.28

0

0

სხვა ხარჯები

171.911

357.561

357.561

0.000

439.058

439.058

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

899.733

1043.795

554.069

489.727

1454.445

1194.540

259.905

03 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

25.395

7.054

0.000

7.054

27.500

27.500

0.000

ხარჯები

8.151

7.054

0.000

7.054

27.500

27.500

0.000

საქონელი და მომსახურება

8.151

7.054

0.000

7.054

27.500

27.500

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.244

0.000

0.000

0.000

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

339.811

465.103

170.300

294.803

168.750

84.040

84.710

ხარჯები

33.898

93.253

14.053

79.200

27.500

27.500

0.000

საქონელი და მომსახურება

33.898

93.253

14.053

79.200

27.500

27.500

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305.913

371.850

156.247

215.603

141.250

56.540

84.710

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

702.219

598.603

532.102

66.501

452.400

452.400

0.000

ხარჯები

574.035

450.281

450.281

0.000

452.400

452.400

0.000

საქონელი და მომსახურება

574.035

450.281

450.281

0.000

452.400

452.400

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.184

148.322

81.821

66.501

0.000

0.000

0.000

03 02 04

ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

68.422

120.874

120.874

0.000

1313.195

1138.000

175.195

ხარჯები

53.440

2.422

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

53.440

2.422

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.982

118.452

118.452

1313.195

1138.000

175.195

03 02 05

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

551.025

575.245

538.495

36.750

627.640

627.640

0.000

ხარჯები

522.741

538.495

538.495

0.000

627.640

627.640

0.000

საქონელი და მომსახურება

519.461

538.495

538.495

0.000

627.640

627.640

0.000

სუბსიდიები

3.28

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.284

36.750

0.000

36.750

0.000

03 02 06

ბინათმშენებლობა

207.270

357.561

357.561

0.000

439.058

439.058

0.000

ხარჯები

171.911

357.561

357.561

0.000

439.058

439.058

0.000

სხვა ხარჯები

171.911

357.561

357.561

439.058

439.058

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.359

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 07

სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა

545.192

553.215

216.291

336.924

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

175.425

184.794

18.742

166.051

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

175.425

184.794

18.742

166.051

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.767

368.421

197.549

170.873

0.000

0.000

0.000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

483.872

3091.915

2929.840

162.075

2667.643

2439.663

227.980

ხარჯები

198.210

255.260

255.260

0.000

207.351

207.351

0.000

საქონელი და მომსახურება

142.710

202.744

202.744

0.000

128.351

128.351

0.000

სუბსიდიები

55.5

52.516

52.516

0

79

79

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.662

2836.655

2674.580

162.075

2460.292

2232.312

227.980

03 03 01

შადრევნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები

69.479

0.786

0.786

0.000

5.000

5.000

0.000

ხარჯები

5.789

0.786

0.786

0.000

5.000

5.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

5.789

0.786

0.786

0.000

5.000

5.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.690

0.000

0.000

03 03 02

ქალაქის შემოსასვლელის, ფასადების, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა

22.555

2055.036

2055.036

0.000

2178.978

2178.978

0.000

ხარჯები

11.786

0.000

0.000

0.000

21.000

21.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

11.786

0.000

0.000

0.000

21.000

21.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.769

2055.036

2055.036

2157.978

2157.978

0.000

03 03 03

სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

78.776

159.573

159.573

0.000

110.834

110.834

0.000

ხარჯები

4.951

41.909

41.909

0.000

38.500

38.500

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.951

41.909

41.909

0.000

38.500

38.500

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.825

117.664

117.664

72.334

72.334

03 03 04

დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა

154.709

555.020

392.945

162.075

79.000

79.000

0.000

ხარჯები

55.500

52.516

52.516

0.000

79.000

79.000

0.000

სუბსიდიები

55.50

52.52

52.52

79.00

79.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.209

502.504

340.429

162.075

0.000

03 03 05

კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

85.088

73.724

73.724

0.000

63.851

63.851

0.000

ხარჯები

71.919

73.724

73.724

0.000

63.851

63.851

0.000

საქონელი და მომსახურება

71.919

73.724

73.724

0.000

63.851

63.851

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.169

0.000

0.000

03 03 06

საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია

0.000

137.451

137.451

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137.451

137.451

0.000

03 03 07

ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია

73.265

110.324

110.324

0.000

229.980

2.000

227.980

ხარჯები

48.265

86.324

86.324

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

48.265

86.324

86.324

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.000

24.000

24.000

229.980

2.000

227.980

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

94.020

0.000

0.000

0.000

155.000

155.000

0.000

ხარჯები

34.020

0.000

0.000

0.000

155.000

155.000

0.000

სუბსიდიები

0

155.0

155.0

სხვა ხარჯები

34.020

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.000

0.000

0.000

0.000

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

0.000

1379.976

31.000

1348.976

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

483.406

26.000

457.406

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

483.406

26.000

457.406

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

896.570

5.000

891.570

04 00

განათლება

392.768

565.310

546.146

19.164

1132.430

1056.430

76.000

ხარჯები

392.768

493.050

493.050

0.000

1132.430

1056.430

76.000

სუბსიდიები

392.768

493.04997

493.050

0

1132.43

1056.43

76

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

72.260

53.096

19.164

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლება

392.768

493.050

493.050

0.000

1132.430

1056.430

76.000

ხარჯები

392.768

493.050

493.050

0.000

1132.430

1056.430

76.000

სუბსიდიები

392.768

493.04997

493.050

1132.43

1056.430

76

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.000

72.260

53.096

19.164

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.260

53.096

19.164

0.000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1493.422

2753.202

2753.202

0.000

4243.060

4243.060

0.000

ხარჯები

1314.322

2744.602

2744.602

0.000

4234.060

4234.060

0.000

საქონელი და მომსახურება

98.873

126.936

126.936

0.000

4.450

4.450

0.000

სუბსიდიები

1189.449

2617.66589

2617.66589

0

4229.6

4229.6

0

სხვა ხარჯები

26.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

0.000

9.000

9.000

0.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

349.000

1629.350

1629.350

0.000

2705.700

2705.700

0.000

ხარჯები

349.000

1629.350

1629.350

0.000

2705.700

2705.700

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

325

1618.09027

1618.09027

0

2705.7

2705.7

0

სხვა ხარჯები

24.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

7.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

7.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

7.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული სკოლები

325.000

322.590

322.590

0.000

432.700

432.700

0.000

ხარჯები

325.000

322.590

322.590

0.000

432.700

432.700

0.000

სუბსიდიები

325

322.590

322.590

432.7

432.70

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება

17.000

1244.000

1244.000

0.000

2050.000

2050.000

0.000

ხარჯები

17.000

1244.000

1244.000

0.000

2050.000

2050.000

0.000

სუბსიდიები

1244.0

1244.0

2050.00

2050.00

სხვა ხარჯები

17.000

0.000

0.000

05 01 04

სპორტული კლუბების დაფინანსება

0.000

51.500

51.500

0.000

223.000

223.000

0.000

ხარჯები

0.000

51.500

51.500

0.000

223.000

223.000

0.000

სუბსიდიები

51.5

51.5

223

223.00

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

895.741

828.528

828.528

0.000

1158.410

1158.410

0.000

ხარჯები

716.641

819.928

819.928

0.000

1149.410

1149.410

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.077

2.000

2.000

0.000

4.450

4.450

0.000

სუბსიდიები

710.564

817.92762

817.92762

0

1144.96

1144.96

0

სხვა ხარჯები

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

0.000

9.000

9.000

0.000

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

185.177

10.600

10.600

0.000

13.450

13.450

0.000

ხარჯები

6.077

2.000

2.000

0.000

4.450

4.450

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.077

2.000

2.000

0.000

4.450

4.450

0.000

სხვა ხარჯები

2.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

9.000

9.000

05 02 02

საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება

511.000

592.150

592.150

0.000

884.560

884.560

0.000

ხარჯები

511.000

592.150

592.150

0.000

884.560

884.560

0.000

სუბსიდიები

511

592.150

592.150

884.56

884.56

05 02 03

მუსიკალური სკოლა

102.564

117.589

117.589

0.000

124.100

124.100

0.000

ხარჯები

102.564

117.589

117.589

0.000

124.100

124.100

0.000

სუბსიდიები

102.564

117.589

117.589

124.1

124.1

05 02 04

თეატრის დაფინასება

97.000

108.189

108.189

0.000

136.300

136.300

0.000

ხარჯები

97.000

108.189

108.189

0.000

136.300

136.300

0.000

სუბსიდიები

97

108.189

108.189

136.3

136.3

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2.183

14.929

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

2.183

14.929

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

2.183

14.929

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.000

140.000

140.000

0.000

316.000

316.00

0.000

ხარჯები

120.000

140.000

140.000

0.000

316.000

316.00

0.000

სუბსიდიები

120

140.00

140.00

316

316.00

05 05

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126.498

140.395

140.395

0.000

62.950

62.95

0.000

ხარჯები

126.498

140.395

140.395

0.000

62.950

62.95

0.000

საქონელი და მომსახურება

92.613

98.747

98.747

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

33.885

41.648

41.648

62.95

62.95

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1104.535

1629.371

1629.371

0.000

2086.012

2086.012

0.000

ხარჯები

1104.535

1629.371

1629.371

0.000

2086.012

2086.012

0.000

საქონელი და მომსახურება

280.343

79.628

79.628

0.000

70.000

70.000

0.000

სუბსიდიები

34.51

34.51

0.00

206.81

206.81

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1515.233

1515.233

0.000

1809.207

1809.207

0.000

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

125.586

169.406

169.406

0.000

371.245

371.245

0.000

ხარჯები

125.586

169.406

169.406

0.000

371.245

371.245

0.000

სუბსიდიები

34.51

34.51

0.00

206.805

206.805

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

125.586

134.896

134.896

0.000

164.440

164.440

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125.586

134.896

134.896

0.000

164.440

164.440

0.000

ხარჯები

125.586

134.896

134.896

0.000

164.440

164.440

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

125.586

134.896

134.896

164.440

164.440

06 01 02

საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება

0.000

34.510

34.510

0.000

206.805

206.805

0.000

ხარჯები

0.000

34.510

34.510

0.000

206.805

206.805

0.000

სუბსიდიები

34.51

34.51

206.805

206.805

06 02

სოციალური პროგრამები

978.949

1459.965

1459.965

0.000

1714.767

1714.767

0.000

ხარჯები

978.949

1459.965

1459.965

0.000

1714.767

1714.767

0.000

საქონელი და მომსახურება

280.343

79.628

79.628

0.000

70.000

70.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

698.606

1380.337

1380.337

0.000

1644.767

1644.767

0.000

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21.720

19.890

19.890

0.000

48.000

48.000

0.000

ხარჯები

21.720

19.890

19.890

0.000

48.000

48.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

21.720

19.890

19.890

48.000

48.000

06 02 02

სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება

51.065

58.820

58.820

0.000

82.500

82.500

0.000

ხარჯები

51.065

58.820

58.820

0.000

82.500

82.500

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

51.065

58.820

58.820

82.500

82.500

06 02 03

ხანდაზმულთა სახლის დაფინანსება

109.772

117.305

117.305

0.000

88.380

88.380

0.000

ხარჯები

109.772

117.305

117.305

0.000

88.380

88.380

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

109.772

117.305

117.305

88.380

88.380

06 02 04

უფასო სასადილო

186.453

162.871

162.871

0.000

228.448

228.448

0.000

ხარჯები

186.453

162.871

162.871

0.000

228.448

228.448

0.000

საქონელი და მომსახურება

186.453

15.834

15.834

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

147.037

147.037

228.448

228.448

06 02 05

სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება

20.000

21.350

21.350

0.000

174.20

174.20

0.000

ხარჯები

20.000

21.350

21.350

0.000

174.20

174.20

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

20.000

21.350

21.350

174.20

174.20

06 02 06

სამედიცინო უზრუნველყოფა

159.216

401.276

401.276

0.000

290.000

290.000

0.000

ხარჯები

159.216

401.276

401.276

0.000

290.000

290.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

159.216

401.276

401.276

290.000

290.000

06 02 07

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

90.180

60.494

60.494

0.000

70.000

70.000

0.000

ხარჯები

90.180

60.494

60.494

0.000

70.000

70.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

90.180

60.494

60.494

0.000

70.000

70.000

0.000

06 02 08

მატერიალური დახმარებები

87.415

251.967

251.967

0.000

305.700

305.700

0.000

ხარჯები

87.415

251.967

251.967

0.000

305.700

305.700

0.000

საქონელი და მომსახურება

2.850

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

84.565

251.967

251.967

305.700

305.700

06 02 09

ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0.000

5.200

5.200

0.000

6.000

6.000

0.000

ხარჯები

0.000

5.200

5.200

0.000

6.000

6.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

5.200

5.200

6.000

6.000

06 02 10

მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა

73.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

73.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

73.800

0.000

0.000

06 02 11

პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი

156.000

162.000

162.000

0.000

310.280

310.280

0.000

ხარჯები

156.000

162.000

162.000

0.000

310.280

310.280

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

156.000

162.000

162.000

310.280

310.280

06 02 12

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

6.560

180.272

180.272

0.000

55.199

55.199

0.000

ხარჯები

6.560

180.272

180.272

0.000

55.199

55.199

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

6.560

180.272

180.272

55.199

55.199

06 02 13

სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები

6.250

4.500

4.500

0.000

6.000

6.000

0.000

ხარჯები

6.250

4.500

4.500

0.000

6.000

6.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

6.250

4.500

4.500

6.000

6.000

06 02 14

კომუნალური გადასახადების დაფარვა

10.518

14.020

14.020

0.000

25.000

25.000

0.000

ხარჯები

10.518

14.020

14.020

0.000

25.000

25.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.860

3.300

3.300

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

9.658

10.720

10.720

25.000

25.000

06 02 15

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

0.000

0.000

0.000

0.000

25.060

25.060

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

25.060

25.060

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

25.060

25.060

მუხლი 11🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ბოლნისის საკრებულოს თავმჯდომარეჯონი ხეცურიანი