ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
2013 წლის 20 დეკემბერი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.“.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
14478.219
19,454.511
18,045.749
1,408.76
16,725.273
13,415.517
3,309.76
გადასახადები
1562.305
5,135.179
5,135.179
0.000
2,008.100
2,008.100
0.000
გრანტები
1181.629
1,686.581
277.819
1,408.762
3,614.756
305.000
3,309.756
სხვა შემოსავლები
11734.285
12,632.750
12,632.750
0.000
11,102.417
11,102.417
0.00
ხარჯები
7223.636
9,856.588
9,537.994
318.59
13,742.724
13,152.318
590.41
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1,493.409
1,493.409
0.0
2,359.9
2,359.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2975.464
2,950.487
2,631.894
318.594
3,083.7
2,569.3
514.4
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.0
223.0
223.0
0.0
სუბსიდიები
1640.997
3,197.742
3,197.742
0.0
5,802.8
5,726.8
76.0
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1,520.846
1,520.846
0.0
1,819.2
1,819.2
0.0
სხვა ხარჯები
260.884
448.975
448.975
0.0
454.1
454.1
0.0
საოპერაციო სალდო
7254.583
9,597.9
8,507.755
1,090.168
2,982.5
263.2
2,719.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3456.743
9,644.3
8,567.787
1,076.5
7,093.917
4,374.567
2,719.4
ზრდა
4218.716
10,423.560
9,347.068
1,076.492
7,165.917
4,446.567
2,719.350
კლება
761.973
779.281
779.281
0.000
72.000
72.000
0.000
მთლიანი სალდო
3797.840
-46.356
-60.033
13.676
-4,111.3685
-4,111.3685
0.000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3652.718
-213.632
-227.308
13.676
-4,302.728
-4,302.7275
0.000
ზრდა
4529.881
4,316.404
4,302.7
13.676
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
4529.881
4,316.404
4302.7275
13.676
0.0
სესხები
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
კლება
877.163
4,530.035
4,530.035
0.000
4,302.728
4,302.728
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
877.163
4530.035
4530.035
4302.7
4302.7275
სესხები
0.00
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-145.122
-167.275
-167.275
0.000
-191.359
-191.359
0.000
ზრდა
0.000
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.00
0.0
საშინაო
0.00
0.0
კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
191.359
191.359
0.000
საგარეო
0.00
0.0
საშინაო
145.122
167.275
167.275
0.000
191.359
191.359
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.0000
0.000
0.000
0.0000
0.000
მუხლი 2🔗
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.”.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
15240.192
20233.792
18825.030
1408.762
16797.273
13487.517
3309.756
შემოსავლები
14478.219
19454.511
18045.749
1408.762
16725.273
13415.517
3309.756
არაფინანსური აქტივების კლება
761.973
779.281
779.281
0.000
72.000
72.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
11587.474
20447.423
19052.337
1395.086
21100.000
17790.244
3309.756
ხარჯები
7223.636
9856.588
9537.994
318.594
13742.724
13152.318
590.406
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4218.716
10423.560
9347.068
1076.492
7165.917
4446.567
2719.350
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
191.359
191.359
0.000
ნაშთის ცვლილება
3652.718
-213.631
-227.308
13.676
-4302.7275
-4302.7275
0.000
მუხლი 3🔗
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16725,273 ათ. ლარის ოდენობით .“.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
14478.219
19,454.511
18,045.749
1,408.76
16,725.273
13,415.517
3,309.76
გადასახადები
1562.305
5,135.179
5,135.179
0.000
2,008.100
2,008.100
0.000
გრანტები
1181.629
1,686.581
277.819
1,408.762
3,614.756
305.000
3,309.756
სხვა შემოსავლები
11734.285
12,632.750
12,632.750
0.000
11,102.417
11,102.417
0.00
მუხლი 4🔗
დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები.”.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
1562.305
5,135.179
5,135.179
0.000
2,008.000
2,008.000
0.000
გადასახადები ქონებაზე
1562.239
5,132.550
5,132.55
0.000
2,007.00
2,007.00
0.00
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
387.518
3,987.409
3987.409
955.0
955.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
3.114
5.40949
5.40949
3
3
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი
25.982
7.62
7.615
0.000
38.00
38.00
0.00
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი
21.548
4.5
4.472
30.0
30.0
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი
4.434
3.1
3.144
8.0
8.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0
0.0
0
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
0
0.0
0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
980.545
869.708
869.708
0.0
890.0
890.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
880.638
720.359
720.359
750.0
750.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
99.907
149.349
149.349
140.0
140.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
165.08
262.409
262.409
0.0
121.0
121.0
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
36.479
3.451
3.451
4.0
4.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
128.601
258.958
258.958
117.0
117.0
სხვა გადასახადები
0.066
2.629
2.629
1.0
1.0
მუხლი 5🔗
დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 11102,317 ათ. ლარის ოდენობით.”.
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
სხვა შემოსავლები
11734.285
12632.743
11102.317
შემოსავლები საკუთრებიდან
11363.598
12346.622
10700.917
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
387.644
443.316
300.000
დივიდენდები
5.000
0.000
0.000
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
5.000
0.000
0.000
რენტა
10970.954
11903.306
10400.917
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
10923.450
11854.168
10352.317
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
10247.297
10608.572
8908.117
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
74.652
54.231
43.000
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
1.450
1.160
1.200
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
600.051
1190.205
1400.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
6.848
0.000
0.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
40.656
49.138
48.600
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
24.423
28.632
20.600
სანებართვო მოსაკრებელები
1.936
18.124
11.000
სახელმწიფო ბაჟი
0.050
0.000
0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1.205
3.600
0.600
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
11.287
0.000
0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის
9.945
6.909
9.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
16.233
20.506
28.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
16.233
20.506
28.000
ჯარიმები,სანქციები და საურავები
369.877
285.923
401.400
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.810
0.198
0.000
მუხლი 6🔗
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13742,724 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
7223.636
9,856.588
9,537.994
318.59
13,742.724
13,152.318
590.41
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1,493.409
1,493.409
0.0
2,359.880
2,359.880
0.000
საქონელი და მომსახურება
2975.464
2,950.487
2,631.894
318.594
3,083.689
2,569.283
514.406
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.0
223.045
223.045
0.000
სუბსიდიები
1640.997
3,197.742
3,197.742
0.0
5,802.845
5,726.845
76.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.00
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1,520.846
1,520.846
0.0
1,819.207
1,819.207
0.000
სხვა ხარჯები
260.884
448.975
448.975
0.0
454.058
454.058
0.000
მუხლი 7🔗
დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7093,917 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7165,917 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
333.247
297.805
36.010
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
135.235
191.294
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3571.134
9853.601
7120.907
04 00
განათლება
0.000
72.260
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
179.100
8.600
9.000
სულ ჯამი
4218.716
10423.560
7165.917
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 72,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“.
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
761.973
779.281
72.000
ძირითადი აქტივები
39.307
226.514
37.000
არაწარმოებული აქტივები
722.666
552.767
35.000
მიწა
722.666
552.767
35.000
მუხლი 8🔗
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“.
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,256.766
2,554.744
3,301.831
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,972.489
2,303.266
3,073.574
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,972.489
2,303.266
3,028.07
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
0.000
45.500
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
4.81
6.35
5.21
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
4.813
6.349
5.21
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
279.464
245.129
223.045
702
თავდაცვა
115.032
121.027
186.90
7021
შეიარაღებული ძალები
115.03
121.03
186.90
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
550.025
717.921
388.646
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
296.239
401.446
6.31
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
253.786
316.475
382.34
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,631.993
6,176.059
3,901.076
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
25.395
7.054
1,407.48
70421
სოფლის მეურნეობა
25.395
7.054
1,407.5
7045
ტრანსპორტი
2,606.598
6,169.004
2,493.60
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,606.598
6,169.004
2,493.6
705
გარემოს დაცვა
619.447
696.119
1,940.84
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
551.025
575.245
627.6
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
68.422
120.874
1,313.2
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,886.526
4,030.305
3,244.186
7061
ბინათმშენებლობა
207.270
357.561
439.058
7063
წყალმომარაგება
339.811
465.103
168.750
7064
გარე განათება
702.219
598.603
452.400
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
637.226
2,609.038
2,183.978
707
ჯანმრთელობის დაცვა
125.586
367.351
371.2
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.00
60.494
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
60.494
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
171.96
206.8
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
171.96
206.8
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
125.586
134.90
164.4
708
დასვენება,კულტურა და რელიგია
1,811.995
3,541.519
4,496.75
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
582.485
2,343.943
2,895.53
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
980.829
902.252
1,222.261
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
126.50
140.395
62.95
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
122.18
154.929
316.0
709
განათლება
466.033
675.634
1,362.41
7091
სკოლამდელი აღზრდა
466.03
603.374
1,362.41
7092
ზოგადი განათლება
0.00
72.26
0.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.00
72.26
0.00
710
სოციალური დაცვა
978.949
1,399.471
1,714.77
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
72.79
78.710
130.50
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
72.79
78.71
130.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
109.77
117.31
113.4
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
159.22
401.276
290.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
186.45
176.891
253.4
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
450.72
625.289
927.4
სულ
11,442.352
20,280.148
20,908.641
მუხლი 9🔗
დადგენილების მე-14 მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული
მიზნობრივი ტრანსფერი, 305,00 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 159,94 ათასი ლარის ოდენობით ;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის 144,06 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის
უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა
შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,00
ათასი ლარისა ოდენობით.“.
მუხლი 10🔗
დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“.
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სულ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
11587.474
20447.423
19052.337
1395.086
21100.000
17790.244
3309.756
ხარჯები
7223.636
9856.588
9537.994
318.594
13742.724
13152.318
590.41
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1493.409
1493.409
0.000
2359.880
2359.880
0.00
საქონელი და მომსახურება
2975.464
2950.487
2631.894
318.594
3083.689
2569.283
514.41
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.000
223.045
223.045
0.00
სუბსიდიები
1640.997
3197.742
3197.742
0.000
5802.845
5726.845
76.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1520.846
1520.846
0.000
1819.207
1819.207
0.00
სხვა ხარჯები
260.884
448.975
448.975
0.000
454.058
454.058
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4218.716
10423.560
9347.068
1076.492
7165.917
4446.567
2719.350
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
191.359
191.359
0.00
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2401.888
2722.019
2719.695
2.324
3493.190
3436.190
57.000
ხარჯები
1923.519
2256.93828
2254.61428
2.324
3265.821
3208.821
57
შრომის ანაზღაურება
979.412
1177.79735
1177.79735
0
1895.88
1895.88
0
საქონელი და მომსახურება
664.643
828.39881
826.07
2.324
1136.896
1079.896
57
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0
223.045
223.045
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
5.61
5.61
0.00
10.00
10.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333.247
297.81
297.81
0.00
36.01
36.01
0.00
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0
191.359
191.359
0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
277.421
317.378
317.378
0.000
559.356
559.356
0.000
ხარჯები
274.774
316.090
316.090
0.000
559.356
559.356
0.000
შრომის ანაზღაურება
176.190
209.768
209.768
0.000
387.880
387.880
0.000
საქონელი და მომსახურება
98.584
102.949
102.949
0.000
166.476
166.476
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
3.373
3.373
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.647
1.288
1.288
0.000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1695.068
1985.888
1983.564
2.324
2468.718
2411.718
57.000
ხარჯები
1364.468
1689.370
1687.046
2.324
2432.708
2375.708
57.000
შრომის ანაზღაურება
803.222
968.029
968.029
0.000
1508.000
1508.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
561.246
719.101
716.777
2.324
919.708
862.708
57.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.240
2.240
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330.600
296.517
296.517
36.010
36.010
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
0.000
0.000
45.500
45.500
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
45.500
45.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
45.500
45.500
0.000
01 04
საარქივო მომსახურება
4.813
6.349
6.349
0.000
5.212
5.212
0.000
ხარჯები
4.813
6.349
6.349
0.000
5.212
5.212
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.813
6.349
6.349
0.000
5.212
5.212
0.000
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
424.586
412.404
412.404
0.000
414.404
414.404
0.000
ხარჯები
279.464
245.129
245.129
0.000
223.045
223.045
0.000
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.000
223.045
223.045
0.000
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
191.359
191.359
0.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
665.057
838.948
838.948
0.000
575.546
575.546
0.000
ხარჯები
529.822
647.654
647.654
0.000
575.546
575.546
0.000
შრომის ანაზღაურება
263.223
315.612
315.612
0.000
464.000
464.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
237.646
240.629
240.629
0.000
96.546
96.546
0.000
სხვა ხარჯები
28.953
91.413
91.413
0.000
15.000
15.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.235
191.294
191.294
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
253.786
316.475
316.475
0.000
382.340
382.340
0.000
ხარჯები
226.451
264.675
264.675
0.000
382.340
382.340
0.000
შრომის ანაზღაურება
173.658
220.105
220.105
0.000
315.000
315.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
40.193
44.570
44.570
0.000
52.340
52.340
0.000
სხვა ხარჯები
12.600
0.000
15.000
15.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.335
51.800
51.800
0.000
0.000
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
296.239
401.446
401.446
0.000
6.306
6.306
0.000
ხარჯები
188.339
261.952
261.952
0.000
6.306
6.306
0.000
საქონელი და მომსახურება
171.986
170.539
170.539
0.000
6.306
6.306
0.000
სხვა ხარჯები
16.353
91.413
91.413
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.900
139.494
139.494
0.000
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
115.032
121.027
121.027
0.000
186.900
186.900
0.000
ხარჯები
115.032
121.027
121.027
0.000
186.900
186.900
0.000
შრომის ანაზღაურება
89.565
95.507
95.507
0.000
149.000
149.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
25.467
25.519
25.519
0.000
37.900
37.900
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
5529.804
11938.574
10564.977
1373.598
9569.762
6393.006
3176.756
ხარჯები
1958.670
2084.973
1768.703
316.270
2448.855
1991.449
457.406
საქონელი და მომსახურება
1693.959
1674.896
1358.626
316.270
1775.797
1318.391
457.406
სუბსიდიები
58.78
52.516
52.516
0
234
234
0
სხვა ხარჯები
205.931
357.561
357.561
0.000
439.058
439.058
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3571.134
9853.601
8796.273
1057.328
7120.907
4401.557
2719.350
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2512.578
6169.004
5699.514
469.491
2338.600
998.705
1339.895
ხარჯები
186.839
195.853
131.889
63.964
29.000
29.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
186.839
195.853
131.889
63.964
29.000
29.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2325.739
5973.151
5567.624
405.526
2309.600
969.705
1339.895
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2439.334
2677.655
1935.623
742.032
3028.543
2768.638
259.905
ხარჯები
1539.601
1633.860
1381.555
252.306
1574.098
1574.098
0.000
საქონელი და მომსახურება
1364.410
1276.299
1023.993
252.306
1135.040
1135.040
0.000
სუბსიდიები
3.28
0
0
სხვა ხარჯები
171.911
357.561
357.561
0.000
439.058
439.058
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
899.733
1043.795
554.069
489.727
1454.445
1194.540
259.905
03 02 01
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
25.395
7.054
0.000
7.054
27.500
27.500
0.000
ხარჯები
8.151
7.054
0.000
7.054
27.500
27.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
8.151
7.054
0.000
7.054
27.500
27.500
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.244
0.000
0.000
0.000
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
339.811
465.103
170.300
294.803
168.750
84.040
84.710
ხარჯები
33.898
93.253
14.053
79.200
27.500
27.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
33.898
93.253
14.053
79.200
27.500
27.500
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305.913
371.850
156.247
215.603
141.250
56.540
84.710
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
702.219
598.603
532.102
66.501
452.400
452.400
0.000
ხარჯები
574.035
450.281
450.281
0.000
452.400
452.400
0.000
საქონელი და მომსახურება
574.035
450.281
450.281
0.000
452.400
452.400
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.184
148.322
81.821
66.501
0.000
0.000
0.000
03 02 04
ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები
68.422
120.874
120.874
0.000
1313.195
1138.000
175.195
ხარჯები
53.440
2.422
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
53.440
2.422
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.982
118.452
118.452
1313.195
1138.000
175.195
03 02 05
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
551.025
575.245
538.495
36.750
627.640
627.640
0.000
ხარჯები
522.741
538.495
538.495
0.000
627.640
627.640
0.000
საქონელი და მომსახურება
519.461
538.495
538.495
0.000
627.640
627.640
0.000
სუბსიდიები
3.28
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.284
36.750
0.000
36.750
0.000
03 02 06
ბინათმშენებლობა
207.270
357.561
357.561
0.000
439.058
439.058
0.000
ხარჯები
171.911
357.561
357.561
0.000
439.058
439.058
0.000
სხვა ხარჯები
171.911
357.561
357.561
439.058
439.058
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.359
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 07
სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა
545.192
553.215
216.291
336.924
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
175.425
184.794
18.742
166.051
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
175.425
184.794
18.742
166.051
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
369.767
368.421
197.549
170.873
0.000
0.000
0.000
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
483.872
3091.915
2929.840
162.075
2667.643
2439.663
227.980
ხარჯები
198.210
255.260
255.260
0.000
207.351
207.351
0.000
საქონელი და მომსახურება
142.710
202.744
202.744
0.000
128.351
128.351
0.000
სუბსიდიები
55.5
52.516
52.516
0
79
79
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.662
2836.655
2674.580
162.075
2460.292
2232.312
227.980
03 03 01
შადრევნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები
69.479
0.786
0.786
0.000
5.000
5.000
0.000
ხარჯები
5.789
0.786
0.786
0.000
5.000
5.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
5.789
0.786
0.786
0.000
5.000
5.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.690
0.000
0.000
03 03 02
ქალაქის შემოსასვლელის, ფასადების, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა
22.555
2055.036
2055.036
0.000
2178.978
2178.978
0.000
ხარჯები
11.786
0.000
0.000
0.000
21.000
21.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
11.786
0.000
0.000
0.000
21.000
21.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.769
2055.036
2055.036
2157.978
2157.978
0.000
03 03 03
სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
78.776
159.573
159.573
0.000
110.834
110.834
0.000
ხარჯები
4.951
41.909
41.909
0.000
38.500
38.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.951
41.909
41.909
0.000
38.500
38.500
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.825
117.664
117.664
72.334
72.334
03 03 04
დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა
154.709
555.020
392.945
162.075
79.000
79.000
0.000
ხარჯები
55.500
52.516
52.516
0.000
79.000
79.000
0.000
სუბსიდიები
55.50
52.52
52.52
79.00
79.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.209
502.504
340.429
162.075
0.000
03 03 05
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
85.088
73.724
73.724
0.000
63.851
63.851
0.000
ხარჯები
71.919
73.724
73.724
0.000
63.851
63.851
0.000
საქონელი და მომსახურება
71.919
73.724
73.724
0.000
63.851
63.851
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.169
0.000
0.000
03 03 06
საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია
0.000
137.451
137.451
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137.451
137.451
0.000
03 03 07
ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია
73.265
110.324
110.324
0.000
229.980
2.000
227.980
ხარჯები
48.265
86.324
86.324
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
48.265
86.324
86.324
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.000
24.000
24.000
229.980
2.000
227.980
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
94.020
0.000
0.000
0.000
155.000
155.000
0.000
ხარჯები
34.020
0.000
0.000
0.000
155.000
155.000
0.000
სუბსიდიები
0
155.0
155.0
სხვა ხარჯები
34.020
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.000
0.000
0.000
0.000
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.000
0.000
0.000
0.000
1379.976
31.000
1348.976
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
483.406
26.000
457.406
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
483.406
26.000
457.406
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
896.570
5.000
891.570
04 00
განათლება
392.768
565.310
546.146
19.164
1132.430
1056.430
76.000
ხარჯები
392.768
493.050
493.050
0.000
1132.430
1056.430
76.000
სუბსიდიები
392.768
493.04997
493.050
0
1132.43
1056.43
76
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
72.260
53.096
19.164
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლება
392.768
493.050
493.050
0.000
1132.430
1056.430
76.000
ხარჯები
392.768
493.050
493.050
0.000
1132.430
1056.430
76.000
სუბსიდიები
392.768
493.04997
493.050
1132.43
1056.430
76
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0.000
72.260
53.096
19.164
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.260
53.096
19.164
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1493.422
2753.202
2753.202
0.000
4243.060
4243.060
0.000
ხარჯები
1314.322
2744.602
2744.602
0.000
4234.060
4234.060
0.000
საქონელი და მომსახურება
98.873
126.936
126.936
0.000
4.450
4.450
0.000
სუბსიდიები
1189.449
2617.66589
2617.66589
0
4229.6
4229.6
0
სხვა ხარჯები
26.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
0.000
9.000
9.000
0.000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
349.000
1629.350
1629.350
0.000
2705.700
2705.700
0.000
ხარჯები
349.000
1629.350
1629.350
0.000
2705.700
2705.700
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
325
1618.09027
1618.09027
0
2705.7
2705.7
0
სხვა ხარჯები
24.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
7.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
7.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
7.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული სკოლები
325.000
322.590
322.590
0.000
432.700
432.700
0.000
ხარჯები
325.000
322.590
322.590
0.000
432.700
432.700
0.000
სუბსიდიები
325
322.590
322.590
432.7
432.70
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება
17.000
1244.000
1244.000
0.000
2050.000
2050.000
0.000
ხარჯები
17.000
1244.000
1244.000
0.000
2050.000
2050.000
0.000
სუბსიდიები
1244.0
1244.0
2050.00
2050.00
სხვა ხარჯები
17.000
0.000
0.000
05 01 04
სპორტული კლუბების დაფინანსება
0.000
51.500
51.500
0.000
223.000
223.000
0.000
ხარჯები
0.000
51.500
51.500
0.000
223.000
223.000
0.000
სუბსიდიები
51.5
51.5
223
223.00
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
895.741
828.528
828.528
0.000
1158.410
1158.410
0.000
ხარჯები
716.641
819.928
819.928
0.000
1149.410
1149.410
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.077
2.000
2.000
0.000
4.450
4.450
0.000
სუბსიდიები
710.564
817.92762
817.92762
0
1144.96
1144.96
0
სხვა ხარჯები
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
0.000
9.000
9.000
0.000
05 02 01
კულტურული ღონისძიებები
185.177
10.600
10.600
0.000
13.450
13.450
0.000
ხარჯები
6.077
2.000
2.000
0.000
4.450
4.450
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.077
2.000
2.000
0.000
4.450
4.450
0.000
სხვა ხარჯები
2.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
9.000
9.000
05 02 02
საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
511.000
592.150
592.150
0.000
884.560
884.560
0.000
ხარჯები
511.000
592.150
592.150
0.000
884.560
884.560
0.000
სუბსიდიები
511
592.150
592.150
884.56
884.56
05 02 03
მუსიკალური სკოლა
102.564
117.589
117.589
0.000
124.100
124.100
0.000
ხარჯები
102.564
117.589
117.589
0.000
124.100
124.100
0.000
სუბსიდიები
102.564
117.589
117.589
124.1
124.1
05 02 04
თეატრის დაფინასება
97.000
108.189
108.189
0.000
136.300
136.300
0.000
ხარჯები
97.000
108.189
108.189
0.000
136.300
136.300
0.000
სუბსიდიები
97
108.189
108.189
136.3
136.3
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
2.183
14.929
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.183
14.929
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.183
14.929
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.000
140.000
140.000
0.000
316.000
316.00
0.000
ხარჯები
120.000
140.000
140.000
0.000
316.000
316.00
0.000
სუბსიდიები
120
140.00
140.00
316
316.00
05 05
ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
126.498
140.395
140.395
0.000
62.950
62.95
0.000
ხარჯები
126.498
140.395
140.395
0.000
62.950
62.95
0.000
საქონელი და მომსახურება
92.613
98.747
98.747
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
33.885
41.648
41.648
62.95
62.95
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1104.535
1629.371
1629.371
0.000
2086.012
2086.012
0.000
ხარჯები
1104.535
1629.371
1629.371
0.000
2086.012
2086.012
0.000
საქონელი და მომსახურება
280.343
79.628
79.628
0.000
70.000
70.000
0.000
სუბსიდიები
34.51
34.51
0.00
206.81
206.81
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1515.233
1515.233
0.000
1809.207
1809.207
0.000
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
125.586
169.406
169.406
0.000
371.245
371.245
0.000
ხარჯები
125.586
169.406
169.406
0.000
371.245
371.245
0.000
სუბსიდიები
34.51
34.51
0.00
206.805
206.805
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
125.586
134.896
134.896
0.000
164.440
164.440
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
125.586
134.896
134.896
0.000
164.440
164.440
0.000
ხარჯები
125.586
134.896
134.896
0.000
164.440
164.440
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
125.586
134.896
134.896
164.440
164.440
06 01 02
საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება
0.000
34.510
34.510
0.000
206.805
206.805
0.000
ხარჯები
0.000
34.510
34.510
0.000
206.805
206.805
0.000
სუბსიდიები
34.51
34.51
206.805
206.805
06 02
სოციალური პროგრამები
978.949
1459.965
1459.965
0.000
1714.767
1714.767
0.000
ხარჯები
978.949
1459.965
1459.965
0.000
1714.767
1714.767
0.000
საქონელი და მომსახურება
280.343
79.628
79.628
0.000
70.000
70.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
698.606
1380.337
1380.337
0.000
1644.767
1644.767
0.000
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
21.720
19.890
19.890
0.000
48.000
48.000
0.000
ხარჯები
21.720
19.890
19.890
0.000
48.000
48.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
21.720
19.890
19.890
48.000
48.000
06 02 02
სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება
51.065
58.820
58.820
0.000
82.500
82.500
0.000
ხარჯები
51.065
58.820
58.820
0.000
82.500
82.500
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
51.065
58.820
58.820
82.500
82.500
06 02 03
ხანდაზმულთა სახლის დაფინანსება
109.772
117.305
117.305
0.000
88.380
88.380
0.000
ხარჯები
109.772
117.305
117.305
0.000
88.380
88.380
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
109.772
117.305
117.305
88.380
88.380
06 02 04
უფასო სასადილო
186.453
162.871
162.871
0.000
228.448
228.448
0.000
ხარჯები
186.453
162.871
162.871
0.000
228.448
228.448
0.000
საქონელი და მომსახურება
186.453
15.834
15.834
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
147.037
147.037
228.448
228.448
06 02 05
სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება
20.000
21.350
21.350
0.000
174.20
174.20
0.000
ხარჯები
20.000
21.350
21.350
0.000
174.20
174.20
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
20.000
21.350
21.350
174.20
174.20
06 02 06
სამედიცინო უზრუნველყოფა
159.216
401.276
401.276
0.000
290.000
290.000
0.000
ხარჯები
159.216
401.276
401.276
0.000
290.000
290.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
159.216
401.276
401.276
290.000
290.000
06 02 07
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
90.180
60.494
60.494
0.000
70.000
70.000
0.000
ხარჯები
90.180
60.494
60.494
0.000
70.000
70.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
90.180
60.494
60.494
0.000
70.000
70.000
0.000
06 02 08
მატერიალური დახმარებები
87.415
251.967
251.967
0.000
305.700
305.700
0.000
ხარჯები
87.415
251.967
251.967
0.000
305.700
305.700
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.850
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
84.565
251.967
251.967
305.700
305.700
06 02 09
ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0.000
5.200
5.200
0.000
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
0.000
5.200
5.200
0.000
6.000
6.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
5.200
5.200
6.000
6.000
06 02 10
მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა
73.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
73.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
73.800
0.000
0.000
06 02 11
პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
156.000
162.000
162.000
0.000
310.280
310.280
0.000
ხარჯები
156.000
162.000
162.000
0.000
310.280
310.280
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
156.000
162.000
162.000
310.280
310.280
06 02 12
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
6.560
180.272
180.272
0.000
55.199
55.199
0.000
ხარჯები
6.560
180.272
180.272
0.000
55.199
55.199
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.560
180.272
180.272
55.199
55.199
06 02 13
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
6.250
4.500
4.500
0.000
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
6.250
4.500
4.500
0.000
6.000
6.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.250
4.500
4.500
6.000
6.000
06 02 14
კომუნალური გადასახადების დაფარვა
10.518
14.020
14.020
0.000
25.000
25.000
0.000
ხარჯები
10.518
14.020
14.020
0.000
25.000
25.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.860
3.300
3.300
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
9.658
10.720
10.720
25.000
25.000
06 02 15
ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი
0.000
0.000
0.000
0.000
25.060
25.060
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
25.060
25.060
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
25.060
25.060
მუხლი 11🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ბოლნისის საკრებულოს თავმჯდომარეჯონი ხეცურიანი