დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა შემოსულობები 1 778,6 1 888,1 2 025,1 შემოსავლები 1 778,6 1 888,1 2 025,1 გადასახადები 1,3 0,0 0,0 ქონების გადასახადი 1,3 0,0 0,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,2 0,0 0,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1,1 0,0 0,0 გრანტები 1 755,7 1 847,1 1 995,1 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 755,7 1 847,1 1 995,1 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1 755,7 1 847,1 1 995,1 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 674,7 1 767,1 1 915,1 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 81,0 80,0 80,0 სხვა შემოსავლები 21,6 41,0 30,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 20,0 41,0 30,0 პროცენტები 20,0 41,0 30,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,6 0,0 0,0
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (4)
დოკუმენტის ტექსტი
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №20
2013 წლის 23 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:თავი I
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013
წლის
გეგმა
2014
წლის
გეგმა
შემოსავლები
1,778.6
1,888.1
2025.1
გადასახადები
1.3
0.0
0.0
გრანტები
1,755.7
1,847.1
1995.1
სხვა შემოსავლები
21.6
41.0
30.0
ხარჯები
1,838.8
2,266.9
2022,1
შრომის ანაზღაურება
707.4
1014.5
1038.0
საქონელი და მომსახურება
140.2
215.8
225.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
363.4
462.4
354.0
სოციალური უზრუნველყოფა
277.9
390.0
330.0
სხვა ხარჯები
349.9
184.2
74.8
საოპერაციო სალდო
-60.2
-378.8
3.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
0.0
2.2
3.0
მთლიანი სალდო
-60.2
-381.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-60.2
-381.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
კლება
60.2
381.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
60.2
381.0
0.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსულობები
1 778,6
1 888,1
2 025,1
შემოსავლები
1 778,6
1 888,1
2 025,1
გადასახადები
1,3
0,0
0,0
ქონების გადასახადი
1,3
0,0
0,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,2
0,0
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,1
0,0
0,0
გრანტები
1 755,7
1 847,1
1 995,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1 755,7
1 847,1
1 995,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 755,7
1 847,1
1 995,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 674,7
1 767,1
1 915,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
81,0
80,0
80,0
სხვა შემოსავლები
21,6
41,0
30,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
20,0
41,0
30,0
პროცენტები
20,0
41,0
30,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1,6
0,0
0,0
მუხლი 3. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2025.1 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსავლები
1 778,6
1 888,1
2 025,1
გადასახადები
1,3
0,0
0,0
გრანტები
1 755,7
1 847,1
1 995,1
სხვა შემოსავლები
21,6
41,0
30,0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1995.1 ათასი ლარის ოდენობით :
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
გრანტები
1 755,7
1 847,1
1 995,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1 755,7
1 847,1
1 995,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 755,7
1 847,1
1 995,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 674,7
1 767,1
1 915,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
81,0
80,0
80,0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 30.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
21,6
41,0
30,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
20,0
41,0
30,0
პროცენტები
20,0
41,0
30,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1,6
0,0
0,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2025.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
ქურთის მუნიციპალიტეტი
1 838,8
2 269,1
2 025,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
79,0
81,0
81,0
ხარჯები
1 838,8
2 266,9
2 022,1
შრომის ანაზღაურება
707,4
1 014,5
1 038,0
ხელფასი
707,4
1 014,5
1 038,0
საქონელი და მომსახურება
140,2
215,8
225,3
სუბსიდიები
363,4
462,4
354.0
სოციალური უზრუნველყოფა
277,9
390,0
330,0
სხვა ხარჯები
349,9
184,2
74.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,2
3,0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგან.კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
10.5
2.2
3.0
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
841,1
1218,5
1259.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
831,0
1218.5
1259,3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
831,0
1212.5
1256.3
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
10,1
6,0
3,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
76,3
178.2
74.8
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
76,3
178.2
74.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
0,0
0,0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0,0
0,0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
220,5
191.9
208.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
128,2
105.3
119.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
82,5
66,6
79.8
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
9,8
20,0
10.0
709
განათლება
423,0
290,5
155.2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
423,0
290,5
155.2
710
სოციალური დაცვა
277.9
390.0
330.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
29,6
41,0
40.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
10,9
11,0
10.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
18,7
30,0
30,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
18,5
19,0
20.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.
24,1
50,0
50,0
7105
სარიტუალო ღონისძიებები
39,5
50,0
50,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
164,8
230,0
170,0
სულ
1838,8
2269.1
2025.1
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალიწინებელი გადასახდელების დაფინასების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 3,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მუხლი 10. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 80,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ” სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და ”სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 55,3 ათასი ლარი;
ბ) ”სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის და დევნილთა სარიტუალო მომსახურებისათვის 24,7 ათასი ლარი;
მუხლი 11. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამირებისათვის გამოიყოს 330,0 ათასი ლარი. თანხის განკარგვა განხორციელდეს მინუციპლაიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ქურთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 12
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია დამოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა. (პროგრამული კოდი 03 00 და 06 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო და სოცოალური პირობების გაუმჯობესება წარმოადგენს.
1.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დევნილთა დასახლებებში სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია და სხვა კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.
1.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06.02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დევნილტა დასახლებებში ზამთრის სეზონისათვის შეშით უზრუნველყოფა და სხვა სოციალური პროგრამების დაფინანსება.
2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია სკოლამდელი აღზრდის მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საბავშვო ბაღების სრულ დაფინანსებას რაც საფუზველია სამომავლოდ ბავშვთა უკეთესი განვითარება.
2.1 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
კოდის საბავშო ბაღების დაფინასება. სკოლამდელი აღზრდის მრავალმხრივი განვითრების ხელშეწყობა, რაც წინაპირობაა ადამიანის სწორი აღზრდისა და განვითარების. ამ მიმართულებით საბავშვო ბაღები აღიჭურვებიან ყველა საჭირო ინვენტარითა და ავეჯით, ასევე მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯებს.
3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის დევნილი მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ინფრასტრუქტურული პროგრამების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ქურთის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორი სპორტული სკოლის და 65-მდე სპორტსმენის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა სპორტსმენებს ჰქონდეთ ვარჯიშისათვის შესაბამისი პირობები და სტიმული თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის. 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში განსაზღულია მათი , როგორც ქურთის მუნიციპალიტეტის ააიპ-ების სუბსიდირება.
3.1.1 კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა (05 01 01)- დასაქმებულთა რაოდენობა შადგენს შვიდ კაცს, სკოლა ემსახურება 25 მოსწავლეს, სკოლა მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა მაღალი დონის შეჯიბრებებში.
3.1.2 საფეხბურთო სკოლა ”აჩაბეთი” (05 01 02)- დასაქმებულთა რაოდენობაა რვა კაცი, სკოლაში ფუნქციონირებს ორი ჯგუფი, სკოლა ემსახურება 40 მოსწავლეს. სკოლა გაწევრიანებულია ელიტ ჯგუფში, აქვს წარმატებები.
3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
3.2.1 საგამომცემლო სახლი ”ხეობის მაცნე”(05 02 04) - გაზეთი ”ხეობის მაცნე”, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ინფორამციებს, 1800 ტირაჟირით, გამოდის ყოველთვიურად და უფასოდ ვრცელდება დევნილთა დასახლებებში.
3.2.2 მუსიკალური სკოლა ”ჰარმონია”(05 02 01). სკოლაში დასაქმებულია რვა კაცი, რომელიც 25 (ოცდა ხუთი) მოსწავლის მუსიკალური განთლების აღზრდას ემსახურება. სწავლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეებზე გაიცემა სწავლის დამადასტურებელი ატესტატი.
3.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
ექსკურსიები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში;
მოეწყობა დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში მხიარული სტარტები;
საახალწლო ღონისძიებისადმი მიძღვნილი კონცერტი;
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის გეგმა
ქურთის მუნიციპალიტეტი
1 838,8
2269.1
2025.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
79,0
81.0
81.0
ხარჯები
1 838,8
2266.9
2022.1
შრომის ანაზღაურება
707,4
1014.5
1038.0
საქონელი და მომსახურება
140,2
215,8
225,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2.2
3.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
841,1
1218.5
1259.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
79,0
81.0
81.0
ხარჯები
841,1
1216.3
1256.3
შრომის ანაზღაურება
707,4
1014.5
1038.0
საქონელი და მომსახურება
130,4
195,8
215,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,2
3.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
228,9
351.0
382.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17,0
17,0
17.0
ხარჯები
228,9
351.0
380.6
შრომის ანაზღაურება
191,7
295.5
300.8
საქონელი და მომსახურება
37,2
55,5
79.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
1.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
602,1
861.5
874.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
62,0
64.0
64.0
ხარჯები
602,1
859.3
872.7
შრომის ანაზღაურება
515,7
719.0
737.2
საქონელი და მომსახურება
86,4
140,3
135,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,2
1.5
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
6,0
3.0
ხარჯები
0,0
6,0
3.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
10,1
0,0
0,0
ხარჯები
10,1
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
76,3
178.2
71.8
ხარჯები
76,3
178.2
71.8
03 02
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
76,3
178.2
71.8
ხარჯები
76,3
178.2
71.8
04 00
განათლება
423,0
290,5
155.2
ხარჯები
423,0
290,5
155.2
04 01
ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება
423,0
290,5
155.2
ხარჯები
423,0
290,5
155.2
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
220,5
191.9
208.8
ხარჯები
220,5
191.9
208.8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
128,2
105.3
119.0
ხარჯები
128,2
105.3
119.0
05 01 01
ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა
29,2
39.3
50.0
ხარჯები
29,2
39.3
50.0
05 01 02
ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“
89,9
66,0
69.0
ხარჯები
89,9
66,0
69.0
05 01 03
ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა
9,1
0,0
0.0
ხარჯები
9,1
0,0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
82,5
66,6
79.8
ხარჯები
82,5
66,6
79.8
05 02 01
მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“
19,0
21,6
30.4
ხარჯები
19,0
21,6
30.4
05 02 02
სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება
18,1
0,0
0.0
ხარჯები
18,1
0,0
0.0
05 02 03
საბავშვო-გასართობი ცენტრი შ.პ.ს. „მერიგოურანგი“
13,4
0,0
0.0
ხარჯები
13,4
0,0
0.0
05 02 04
საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“
32,0
45,0
49.4
ხარჯები
32,0
45,0
49.4
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
9,8
20,0
10.0
ხარჯები
9,8
20,0
10.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
277,9
390.0
330.0
ხარჯები
277,9
390.0
330.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
277,9
390.0
330.0
ხარჯები
277,9
390.0
330.0
06 03 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
10,9
11,0
10.0
ხარჯები
10,9
11,0
10.0
06 03 02
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
18,7
30,0
30.0
ხარჯები
18,7
30,0
30.0
06 03 03
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
18,5
19,0
20.0
ხარჯები
18,5
19,0
20.0
06 03 04
სარიტუალო ღონისძიებები
39,5
50,0
50.0
ხარჯები
39,5
50,0
50.0
06 03 05
ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა
25,5
50,0
50.0
ხარჯები
25,5
50,0
50.0
06 03 06
უმუშევართა სოციალური დაცვა
164,8
230.0
170.0
ხარჯები
164,8
230.0
170.0
ეს დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ნებიერიძე
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №20
2013 წლის 23 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:თავი I
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013
წლის
გეგმა
2014
წლის
გეგმა
შემოსავლები
1,778.6
1,888.1
2025.1
გადასახადები
1.3
0.0
0.0
გრანტები
1,755.7
1,847.1
1995.1
სხვა შემოსავლები
21.6
41.0
30.0
ხარჯები
1,838.8
2,266.9
2022,1
შრომის ანაზღაურება
707.4
1014.5
1038.0
საქონელი და მომსახურება
140.2
215.8
225.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
363.4
462.4
354.0
სოციალური უზრუნველყოფა
277.9
390.0
330.0
სხვა ხარჯები
349.9
184.2
74.8
საოპერაციო სალდო
-60.2
-378.8
3.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
0.0
2.2
3.0
მთლიანი სალდო
-60.2
-381.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-60.2
-381.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
კლება
60.2
381.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
60.2
381.0
0.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსულობები
1 778,6
1 888,1
2 025,1
შემოსავლები
1 778,6
1 888,1
2 025,1
გადასახადები
1,3
0,0
0,0
ქონების გადასახადი
1,3
0,0
0,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,2
0,0
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,1
0,0
0,0
გრანტები
1 755,7
1 847,1
1 995,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1 755,7
1 847,1
1 995,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 755,7
1 847,1
1 995,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 674,7
1 767,1
1 915,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
81,0
80,0
80,0
სხვა შემოსავლები
21,6
41,0
30,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
20,0
41,0
30,0
პროცენტები
20,0
41,0
30,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1,6
0,0
0,0
მუხლი 3.🔗
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2025.1 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსავლები
1 778,6
1 888,1
2 025,1
გადასახადები
1,3
0,0
0,0
გრანტები
1 755,7
1 847,1
1 995,1
სხვა შემოსავლები
21,6
41,0
30,0
მუხლი 4.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1995.1 ათასი ლარის ოდენობით :
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
გრანტები
1 755,7
1 847,1
1 995,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1 755,7
1 847,1
1 995,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 755,7
1 847,1
1 995,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 674,7
1 767,1
1 915,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
81,0
80,0
80,0
მუხლი 5.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 30.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
21,6
41,0
30,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
20,0
41,0
30,0
პროცენტები
20,0
41,0
30,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1,6
0,0
0,0
მუხლი 6.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2025.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
ქურთის მუნიციპალიტეტი
1 838,8
2 269,1
2 025,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
79,0
81,0
81,0
ხარჯები
1 838,8
2 266,9
2 022,1
შრომის ანაზღაურება
707,4
1 014,5
1 038,0
ხელფასი
707,4
1 014,5
1 038,0
საქონელი და მომსახურება
140,2
215,8
225,3
სუბსიდიები
363,4
462,4
354.0
სოციალური უზრუნველყოფა
277,9
390,0
330,0
სხვა ხარჯები
349,9
184,2
74.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,2
3,0
მუხლი 7.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგან.კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
10.5
2.2
3.0
მუხლი 8.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
841,1
1218,5
1259.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
831,0
1218.5
1259,3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
831,0
1212.5
1256.3
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
10,1
6,0
3,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
76,3
178.2
74.8
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
76,3
178.2
74.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
0,0
0,0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0,0
0,0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
220,5
191.9
208.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
128,2
105.3
119.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
82,5
66,6
79.8
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
9,8
20,0
10.0
709
განათლება
423,0
290,5
155.2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
423,0
290,5
155.2
710
სოციალური დაცვა
277.9
390.0
330.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
29,6
41,0
40.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
10,9
11,0
10.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
18,7
30,0
30,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
18,5
19,0
20.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.
24,1
50,0
50,0
7105
სარიტუალო ღონისძიებები
39,5
50,0
50,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
164,8
230,0
170,0
სულ
1838,8
2269.1
2025.1
მუხლი 9.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალიწინებელი გადასახდელების დაფინასების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 3,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მუხლი 10.🔗
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 80,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ” სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და ”სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 55,3 ათასი ლარი;
ბ) ”სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის და დევნილთა სარიტუალო მომსახურებისათვის 24,7 ათასი ლარი;
მუხლი 11.🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამირებისათვის გამოიყოს 330,0 ათასი ლარი. თანხის განკარგვა განხორციელდეს მინუციპლაიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ქურთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 12🔗
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია დამოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა. (პროგრამული კოდი 03 00 და 06 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო და სოცოალური პირობების გაუმჯობესება წარმოადგენს.
1.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დევნილთა დასახლებებში სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია და სხვა კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.
1.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06.02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დევნილტა დასახლებებში ზამთრის სეზონისათვის შეშით უზრუნველყოფა და სხვა სოციალური პროგრამების დაფინანსება.
2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია სკოლამდელი აღზრდის მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საბავშვო ბაღების სრულ დაფინანსებას რაც საფუზველია სამომავლოდ ბავშვთა უკეთესი განვითარება.
2.1 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
კოდის საბავშო ბაღების დაფინასება. სკოლამდელი აღზრდის მრავალმხრივი განვითრების ხელშეწყობა, რაც წინაპირობაა ადამიანის სწორი აღზრდისა და განვითარების. ამ მიმართულებით საბავშვო ბაღები აღიჭურვებიან ყველა საჭირო ინვენტარითა და ავეჯით, ასევე მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯებს.
3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის დევნილი მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ინფრასტრუქტურული პროგრამების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ქურთის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორი სპორტული სკოლის და 65-მდე სპორტსმენის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა სპორტსმენებს ჰქონდეთ ვარჯიშისათვის შესაბამისი პირობები და სტიმული თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის. 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში განსაზღულია მათი , როგორც ქურთის მუნიციპალიტეტის ააიპ-ების სუბსიდირება.
3.1.1 კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა (05 01 01)- დასაქმებულთა რაოდენობა შადგენს შვიდ კაცს, სკოლა ემსახურება 25 მოსწავლეს, სკოლა მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა მაღალი დონის შეჯიბრებებში.
3.1.2 საფეხბურთო სკოლა ”აჩაბეთი” (05 01 02)- დასაქმებულთა რაოდენობაა რვა კაცი, სკოლაში ფუნქციონირებს ორი ჯგუფი, სკოლა ემსახურება 40 მოსწავლეს. სკოლა გაწევრიანებულია ელიტ ჯგუფში, აქვს წარმატებები.
3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
3.2.1 საგამომცემლო სახლი ”ხეობის მაცნე”(05 02 04) - გაზეთი ”ხეობის მაცნე”, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ინფორამციებს, 1800 ტირაჟირით, გამოდის ყოველთვიურად და უფასოდ ვრცელდება დევნილთა დასახლებებში.
3.2.2 მუსიკალური სკოლა ”ჰარმონია”(05 02 01). სკოლაში დასაქმებულია რვა კაცი, რომელიც 25 (ოცდა ხუთი) მოსწავლის მუსიკალური განთლების აღზრდას ემსახურება. სწავლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეებზე გაიცემა სწავლის დამადასტურებელი ატესტატი.
3.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
ექსკურსიები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში;
მოეწყობა დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში მხიარული სტარტები;
საახალწლო ღონისძიებისადმი მიძღვნილი კონცერტი;
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 13.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის გეგმა
ქურთის მუნიციპალიტეტი
1 838,8
2269.1
2025.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
79,0
81.0
81.0
ხარჯები
1 838,8
2266.9
2022.1
შრომის ანაზღაურება
707,4
1014.5
1038.0
საქონელი და მომსახურება
140,2
215,8
225,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2.2
3.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
841,1
1218.5
1259.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
79,0
81.0
81.0
ხარჯები
841,1
1216.3
1256.3
შრომის ანაზღაურება
707,4
1014.5
1038.0
საქონელი და მომსახურება
130,4
195,8
215,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,2
3.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
228,9
351.0
382.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17,0
17,0
17.0
ხარჯები
228,9
351.0
380.6
შრომის ანაზღაურება
191,7
295.5
300.8
საქონელი და მომსახურება
37,2
55,5
79.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
1.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
602,1
861.5
874.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
62,0
64.0
64.0
ხარჯები
602,1
859.3
872.7
შრომის ანაზღაურება
515,7
719.0
737.2
საქონელი და მომსახურება
86,4
140,3
135,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,2
1.5
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
6,0
3.0
ხარჯები
0,0
6,0
3.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
10,1
0,0
0,0
ხარჯები
10,1
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
76,3
178.2
71.8
ხარჯები
76,3
178.2
71.8
03 02
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
76,3
178.2
71.8
ხარჯები
76,3
178.2
71.8
04 00
განათლება
423,0
290,5
155.2
ხარჯები
423,0
290,5
155.2
04 01
ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება
423,0
290,5
155.2
ხარჯები
423,0
290,5
155.2
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
220,5
191.9
208.8
ხარჯები
220,5
191.9
208.8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
128,2
105.3
119.0
ხარჯები
128,2
105.3
119.0
05 01 01
ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა
29,2
39.3
50.0
ხარჯები
29,2
39.3
50.0
05 01 02
ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“
89,9
66,0
69.0
ხარჯები
89,9
66,0
69.0
05 01 03
ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა
9,1
0,0
0.0
ხარჯები
9,1
0,0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
82,5
66,6
79.8
ხარჯები
82,5
66,6
79.8
05 02 01
მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“
19,0
21,6
30.4
ხარჯები
19,0
21,6
30.4
05 02 02
სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება
18,1
0,0
0.0
ხარჯები
18,1
0,0
0.0
05 02 03
საბავშვო-გასართობი ცენტრი შ.პ.ს. „მერიგოურანგი“
13,4
0,0
0.0
ხარჯები
13,4
0,0
0.0
05 02 04
საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“
32,0
45,0
49.4
ხარჯები
32,0
45,0
49.4
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
9,8
20,0
10.0
ხარჯები
9,8
20,0
10.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
277,9
390.0
330.0
ხარჯები
277,9
390.0
330.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
277,9
390.0
330.0
ხარჯები
277,9
390.0
330.0
06 03 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
10,9
11,0
10.0
ხარჯები
10,9
11,0
10.0
06 03 02
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
18,7
30,0
30.0
ხარჯები
18,7
30,0
30.0
06 03 03
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
18,5
19,0
20.0
ხარჯები
18,5
19,0
20.0
06 03 04
სარიტუალო ღონისძიებები
39,5
50,0
50.0
ხარჯები
39,5
50,0
50.0
06 03 05
ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა
25,5
50,0
50.0
ხარჯები
25,5
50,0
50.0
06 03 06
უმუშევართა სოციალური დაცვა
164,8
230.0
170.0
ხარჯები
164,8
230.0
170.0
გარდამავალი დებულებანი
მუხლი 14🔗
ეს დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ნებიერიძე