„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №55
2013 წლის 27 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს
მუხლი 1🔗
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 14/12/2012) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
გ)
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად.
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე–14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლ
ები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლ
ები
შემოსავლები
6178611
9945488
3995512
5949976
13891288
7944388
5946900
გადასახადები
773231
965894
965894
840000
840000
გრანტები
4968766
8557112
3995512
4561600
12528888
7944388
4584500
სხვა შემოსავლები
436614
422482
422482
522400
522400
ხარჯები
4791494
6168522
61685
6106837
6165516
34800
6130716
შრომის
ანაზღაურება
1042921
1221475
1221475
1276237
1276237
საქონელი და
მომსახურება
887026
1084263
61685
1022578
1371940
0
1371940
პროცენტი
სუბსიდიები
2425101
3231719
3231719
2990638
34800
2955838
გრანტები
სოციალური
უზრუნველყოფა
434368
624920
624920
510262
510262
სხვა ხარჯები
2078
6145
6145
16439
16439
საოპერაციო სალდო
1387117
3776966
3933827
-156861
7725772
7909588
-183816
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
1450850
3879982
3828439
51543
7883038
7909588
-26550
ზრდა
1568965
4007248
3828439
178809
7987238
7909588
77650
კლება
118115
127266
127266
104200
104200
მთლიანი სალდო
-63733
-103016
105388
-208404
-157266
0
-157266
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
-63733
-103016
105388
-208404
-157266
0
-157266
ზრდა
22868
105388
105388
კლება
86601
208404
208404
157266
157266
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
შემოსულობები
6296726
10072754
3995512
6077242
13995488
7944388
6051100
შემოსავლები
6178611
9945488
3995512
5949976
13891288
7944388
5946900
არაფინანსური
აქტივების კლება
118115
127266
127266
104200
104200
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების
ზრდა
0
0
გადასახდელები
6360459
10175770
3890124
6285646
14152754
7944388
6208366
ხარჯები
4791494
6168522
61685
6106837
6165516
34800
6130716
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1568965
4007248
3828439
178809
7987238
7909588
77650
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების
კლება
ნაშთის ცვლილება
-63733
-103016
105388
-208404
-157266
0
-157266
მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13891288 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
შემოსავლები
6178611
9945488
3995512
5949976
13891288
7944388
5946900
გადასახადები
773231
965894
965894
840000
0
840000
გრანტები
4968766
8557112
3995512
4561600
12528888
7944388
4584500
სხვა შემოსავლები
436614
422482
422482
522400
522400
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
773231
965894
965894
840000
0
840000
ქონების
გადასახადი
773231
965894
965894
840000
0
840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
203586
294481
294481
190000
190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
12368
15485
15485
10000
10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
92514
98687
98687
60000
60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
464763
557241
557241
580000
580000
სხვა
გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
სხვა
გადასახადები
0
0
0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12528888 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
გრანტები
4968766
8557112
12528888
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4968766
8557112
12528888
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3783300
4561600
4584500
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3583300
4341600
4364500
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
200000
220000
220000
ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერები
1185466
3995512
7944388
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
500000
2825216
2893480
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
685466
838296
838408
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
300000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
32000,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
4212500
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 522400 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
436614
422482
522400
შემოსავლები საკუთრებიდან
105773
177779
145000
პროცენტები
36076
104932
49000
რენტა
69697
72847
96000
მოსაკრებელი
ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის
55998
56424
75000
შემოსავალი იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4105
4784
14000
მოსაკრებელი მშენებლობის
ნებართვისათვის
9594
11639
7000
საქონლისა და
მომსახურების რეალიზაცია
92316
42209
10000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები
92316
42209
10000
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
69016
33000
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
23300
9209
10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
237061
201735
367400
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1464
759
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6165516 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4791494
6168522
61685
6106837
6165516
34800
6130716
შრომის ანაზღაურება
1042921
1221475
1221475
1276237
0
1276237
საქონელი და
მომსახურება
887026
1084263
61685
1022578
1371940
0
1371940
სუბსიდიები
2425101
3231719
3231719
2990638
34800
2955838
სოციალური
უზრუნველყოფა
434368
624920
624920
510262
0
510262
სხვა ხარჯები
2078
6145
6145
16439
0
16439
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7987238 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
73041
169234
4700
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
91974
83053
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1403950
2665190
7982538
04 00
განათლება
0
172558
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0
917213
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
სულ ჯამი
1568965
4007248
7987238
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 104200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
118115
127266
104200
ძირითადი აქტივები
17916
30000
არაწარმოებული აქტივები
118115
109350
74200
მიწა
118115
109350
74200
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
1524619
1855944
1707911
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1518936
1850031
1707911
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1411536
1801032
1677911
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
107400
48999
30000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
5683
5913
0
702
თავდაცვა
123581
119412
122275
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
123581
119412
122275
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება
267795
347608
242320
7031
პოლიციის სამსახური და
სახელმწიფო დაცვა
111622
108895
0
7032
ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა
156173
238713
242320
704
ეკონომიკური საქმიანობა
631354
1575121
4860978
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
78020
104674
88200
70421
სოფლის მეურნეობა
78020
104674
88200
7045
ტრანსპორტი
553334
1470447
4772778
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
553334
1470447
4772778
705
გარემოს დაცვა
365535
531452
338100
7051
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და
განადგურება
365535
531452
338100
7053
გარემოს დაბინძურების
წინაარმდეგ ბრძოლა
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
1077210
1475359
3557470
7061
ბინათმშენებლობა
15916
79436
0
7063
წყალმომარაგება
54489
44909
707805
7064
გარე განათება
163536
111252
223000
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
685440
838296
838408
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
157829
401466
1788257
707
ჯანმრთელობის დაცვა
133100
119635
113000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება
115900
119635
113000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
17200
0
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1320761
2715012
1954680
7081
მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში
520535
1668986
1057000
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
776226
1000576
857680
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმიანობა
24000
45450
40000
709
განათლება
561472
893614
845800
7091
სკოლამდელი აღზრდა
555372
874534
845800
7092
ზოგადი განათლება
6100
19080
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
6100
19080
0
710
სოციალური დაცვა
355032
542613
410220
7104
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
57550
80492
74075
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
27050
113576
111661
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
2000
9163
10000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
268432
339382
214484
სულ
6360459
10175770
14152754
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.
მუხლი 11.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
ა)
,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.
ბ)
,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 112000 ლარი.
გ)
,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შსახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8000 ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების და ხიდის რეაბილიტაცია.
გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შუხუთი-აცანა–მამათის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება, საქ.მთავრობის 4.04.2013 წლის №311 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თამარ მეფის, ჩხაიძის, ბარათაშვილის, ნინოშვილის,კვირკველიას, საფო მგელაძის ქუჩების რეაბილიტაცია და სუფსის ცენტრის გზის რეაბილიტაცია. საქ.მთავრობის 2.08.13 წლის №1016 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სოფ წყალწმინდაში და სოფ ომფარეთში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები. საქ.მთავრობის 6.09.13 წლის №1234 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 30.10.13 წლის №1499 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით მუნიციპალიტეტის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.მამათში მდ.სუფსაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა, საქ.მთავრობის 4.04.2013 წლის №311 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სოფ ბაღლეფში ხიდის მოწყობა და საქ.მთავრობის 2.08.13 წლის №1016 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სოფ ორმეთში, წყალწმინდაში და ნინოშვილში ხიდების რეაბილიტაცია. საქ.მთავრობის 6.09.13 წლის №1234 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 30.10.13 წლის №1499 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით მუნიციპალიტეტის ხიდეების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება.
2.2.1.სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 4.04.2013 წლის №311 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სოფ ჩიბათში მდ.გომახურზე სამ ადგილზე ყორე ქვის ნაპირსამაგრის მოწყობა. საქ.მთავრობის 2.08.13 წლის №1016 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სოფ ორმეთში , წყალწმინდაში , ნინოშვილში, ნიგოითში ნაპირსამაგრი სამუშაოების რეაბილიტაცია. სოფ ომფარეთში , წყალწმინდაში , ღრმარელეში, ჯაპანაში სანიაღვრე არხების გაწმენდის სამუშაოები. საქ.მთავრობის 6.09.13 წლის №1234 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 30.10.13 წლის №1499 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი სამუშაოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. საქ.მთავრობის 4.04.2013 წლის №311 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სოფ ეწერში, ლესაში, გვიმბალაურში, შუხუთში, ნიგოითში, მამათში, აცანაში, ნინოშვილში, ჩოჩხათში, მაჩხვარეთში წყალმომარაგების შიდა ქსელის მოწყობა.
2.2.4. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
2.3.1 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. საქ.მთავრობის 6.09.13 წლის №1234 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სემოღობვის სამუშაოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულების დანართი №6 გათვალისწინებული პროექტები
2.5 აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.
2.6 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვებისთვის გამოყოფილი თანხა ( პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურის სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა .
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 885–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 15 ლარს, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. საქართველოს ორგანულ კანონში შეტანილი ცვლილებების გამო კერძოდ გადასახადის გაუქმების გამო , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლამდელ დაწესებულებებში გაუქმდა გადასახადი და წარმოქმნილი დეფიციტის შევსება განხორციელდა საქ. მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით
4 . კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.
პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.
შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას
საფეხბურთო კლუბი გურია (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში.
სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი,რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.
მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების,სტუდიების,ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.
ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით.
4.2.3 მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.
4.2.4. სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.
აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას
4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება;გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.
4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1 . ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.1.1 . საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სასწრაფო და გადაუდებელი კონსერვატული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
შეჭირვებულ ოჯახთა 6 წლიდან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსება
70000 სარეიტინგო ქულის ზემოთ 18–დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის, რომელსაც არ აქვს გააქტიურებული სამედიცინო პოლისი ოპერაციების თანადაფინანსება (50%)
ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 15 ბენეფიციარი.
5.2.2. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში
.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის (35 ოჯახი) ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით და ღირსეშანიშნავ დღეებზე ერთჯერადი დახმარება.
5.2.4. სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა 9 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით
5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მშობიარობის 50 % –ით თანადაფინანსება
5.2.6 ჰუმანიტარული პროგრამების ხელშეწყობის პროგრამა (06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
მუნიციპალიტეტში მოვლინებული ექიმების ბინის ქირით უზრუნველყოფა და მათ მიერ გამოკვლევების დროს გახარჯული ელექტროენერგიის თანხის დაფინანსება, ასევე ბენეფიციარების ტრანსპორტირება საჭირო გამოკვლევებისათვის.
5.2.7 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)
5 .2.8. დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა
5.2.9 ვეტერანთა წარმომადგენლობის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 09 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სამამულო ომის ვეტერანთა წარმომადგენლობის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების კორდინირება
5.2.10 ბავშვთა დღის ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
ციტრუსის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 12 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ციტრუსის გადამამუშავებელ საწარმოში ჩაბარებულ ყოველ 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ციტრუსზე აღნიშნული საწარმოს მიერ გადახდილი თანხის დამატებით ციტრუსის ჩამბარებელ პირებზე 0.08 ლარის გაცემა.
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული
კოდი
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ
შორის
სახელმწი
ფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყოფი
ლი ტრანსფერ
ები
საკუთა
რი შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპა
ლიტეტი
6360459
10175770
3890124
6285646
14152754
7944388
6208366
მომუშავეთა
რიცხოვნება
186
210
0
210
233
0
233
ხარჯები
4791494
6168522
61685
6106837
6165516
34800
6130716
შრომის
ანაზღაურება
1042921
1221475
0
1221475
1276237
0
1276237
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
1568965
4007248
3828439
178809
7987238
7909588
77650
01 00
მუნიციპალი
ტეტის
წარმომადგენ
ლობითი და
აღმასრულ
ებელი
ორგანოები
1524619
1855944
99932
1756012
1707911
0
1707911
მომუშავეთა
რიცხოვნება
141
150
0
150
173
0
173
ხარჯები
1451578
1686710
6089
1680621
1703211
0
1703211
შრომის
ანაზღაურება
824461
962404
0
962404
988257
0
988257
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
73041
169234
93843
75391
4700
0
4700
01 01
მუნიციპალი
ტეტის
საკრებულო
331698
390782
2892
387890
482230
0
482230
მომუშავეთა
რიცხოვნება
18
20
20
26
26
ხარჯები
311908
378170
2892
375278
478230
0
478230
შრომის
ანაზღაურება
173073
192995
192995
208790
208790
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
19790
12612
12612
4000
4000
01 02
მუნიციპალი
ტეტის
გამგეობა
1079838
1410250
97040
1313210
1195681
0
1195681
მომუშავეთა
რიცხოვნება
123
130
0
130
147
0
147
ხარჯები
1027107
1253758
3197
1250561
1194981
0
1194981
შრომის
ანაზღაურება
651388
769409
0
769409
779467
0
779467
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
52731
156492
93843
62649
700
0
700
01 03
სარეზერვო
ფონდი
107400
48999
0
48999
30000
0
30000
ხარჯები
107400
48999
0
48999
30000
0
30000
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგე
ნლობის
ხარჯი
5683
5913
0
5913
0
0
0
მომუშავეთა
რიცხოვნება
0
0
ხარჯები
5163
5783
0
5783
0
0
0
02 00
თავდაცვა,საზოგადოე
ბრივი წესრიგი
და
უსაფრთხოება
391376
467020
0
467020
364595
0
364595
მომუშავეთა
რიცხოვნება
45
60
0
60
60
0
60
ხარჯები
299402
383967
0
383967
364595
0
364595
შრომის
ანაზღაურება
218460
259071
0
259071
287980
0
287980
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
91974
83053
0
83053
0
0
0
02 01
საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
საქალაქო
სამსახური
156173
238713
0
238713
242320
0
242320
მომუშავეთა
რიცხოვნება
31
46
46
46
46
ხარჯები
153439
212660
0
212660
242320
0
242320
შრომის
ანაზღაურება
131177
177302
177302
199500
199500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2734
26053
26053
0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების
დაფინანსება
111622
108895
0
108895
0
0
0
ხარჯები
22622
52895
0
52895
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
89000
56000
56000
0
02 03
ქვეყნის
თავდაცვის
უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
123581
119412
0
119412
122275
0
122275
მომუშავეთა
რიცხოვნება
14
14
14
14
14
ხარჯები
123341
118412
0
118412
122275
0
122275
შრომის
ანაზღაურება
87283
81769
81769
88480
88480
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
240
1000
1000
0
03 00
ინფრასტრ
უქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
2074099
3581932
2700421
881511
8756548
7909588
846960
ხარჯები
670149
916742
55596
861146
774010
0
774010
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
1403950
2665190
2644825
20365
7982538
7909588
72950
03 01
საგზაო
ინფრასტრუ
ქტურის
მშენებლობა რეაბილიტაცია
და მოვლა შენახვა
553334
1470447
1450082
20365
4772778
4699828
72950
ხარჯები
36444
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
516890
1470447
1450082
20365
4772778
4699828
72950
03 01 01
გზების რეაბილიტაცია
481669
1251075
1230710
20365
3316639
3316639
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
481669
1251075
1230710
20365
3316639
3316639
03 01 02
ხიდების
რეაბილიტაცია
35221
219372
219372
0
1456139
1383189
72950
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
35221
219372
219372
1456139
1383189
72950
03 01 03
შპს ლანჩხუთი
გზა
36444
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
36444
0
0
0
0
0
0
03 02
კომუნალური ინფრასტრ
უქტურის მშენებლობა–
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
612386
798215
213680
584535
2824178
2257668
566510
ხარჯები
469555
640131
55596
584535
566510
0
566510
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
142831
158084
158084
0
2257668
2257668
0
03 02 01
სარწყავი
არხების
და
ნაპირსამაგრი ნაგებობის
მოწყობა, რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
0
22836
22836
0
1555273
1555273
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
22836
22836
0
1555273
1555273
0
03 02 02
დასუფთავების
ღონისძიებები
365535
531452
55596
475856
338100
0
338100
ხარჯები
290935
531452
55596
475856
338100
0
338100
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
74600
0
0
0
0
0
0
03 02 03
მრავალსართ
ულიანი
ბინების
ფასადებისა
და სახურავის რემონტი
15916
79436
79436
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
15916
79436
79436
0
03 02 04
წყლის
სისტემის რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
54489
44909
42957
1952
707805
702395
5410
მომუშავეთა
რიცხოვნება
0
0
ხარჯები
2174
1952
0
1952
5410
0
5410
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
52315
42957
42957
702395
702395
03 02 05
გარე განათება
163536
111252
12855
98397
223000
0
223000
ხარჯები
163536
98397
0
98397
223000
0
223000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
12855
12855
0
03 02 06
მუნიციპა
ლიტეტის და ამხანაგობებისა
და
საინვესტ
იციო პრო
ექტების
თანადაფინა
ნსების
პროგრამა
12910
8330
0
8330
0
0
0
ხარჯები
12910
8330
0
8330
0
0
0
03 03
მუნიციპა
ლიტეტის
კეთილმოწ
ყობის
ღონიძიებები
144919
370300
198363
171937
122503
3203
119300
მომუშავეთა
რიცხოვნება
0
0
0
0
ხარჯები
86130
171937
0
171937
119300
0
119300
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
58789
198363
198363
0
3203
3203
0
03 03 01
სკვერების
რეაბილიტაცია
0
73708
73708
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
73708
73708
0
0
03 03 02
კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
144919
296592
124655
171937
122503
3203
119300
ხარჯები
86130
171937
0
171937
119300
0
119300
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
58789
124655
124655
3203
3203
03 04
სოფლის
მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
განსახორც
იელებელი პროექტები
685440
838296
838296
0
838408
838408
0
არაფინან
სური
აქტივების
ზრდა
685440
838296
838296
838408
838408
03 05
აგრობიზნეს
ცენტრი
78020
104674
0
104674
88200
0
88200
ხარჯები
78020
104674
0
104674
88200
0
88200
03 06
საპროექტო დოკუმენტ
აციისა და
საექსპორტო მომსახურების
შესყიდვისა
თვის
გამოყოფილი
თანხა
78020
0
0
0
110481
110481
0
ხარჯები
78020
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
110481
04 00
განათლება
561472
893614
172558
721056
845800
34800
811000
ხარჯები
561472
721056
0
721056
845800
34800
811000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
172558
172558
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი
განათლება
555372
874534
172558
701976
845800
34800
811000
ხარჯები
555372
701976
0
701976
845800
34800
811000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
172558
172558
0
04 02
ზოგადი განათლების
ხელშეწყობა
6100
19080
0
19080
0
0
0
ხარჯები
6100
19080
0
19080
0
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია
ახალგაზრ
ული
და სპორტული ღონისძიებები
1320761
2715012
917213
1797799
1954680
0
1954680
მომუშავეთა
რიცხოვნება
0
0
0
0
ხარჯები
1320761
1797799
0
1797799
1954680
0
1954680
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
917213
917213
0
0
0
0
05 01
სპორტის
განვითარ
ების ხელშეწყობა
520535
1668986
817371
851615
1057000
0
1057000
ხარჯები
520535
851615
0
851615
1057000
0
1057000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
817371
817371
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული ღონისძი
ებების
დაფინანსება
0
820121
817371
2750
0
0
0
ხარჯები
0
2750
0
2750
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
817371
817371
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
05 01 02
შ.პ.ს. ლანჩხუთის
გურია
0
0
0
0
40000
0
40000
ხარჯები
0
0
0
0
40000
0
40000
05 01 03
ააიპ
საფეხბურთო
კლუბი გურია
260000
478200
0
478200
632500
0
632500
ხარჯები
260000
478200
0
478200
632500
0
632500
05 01 04
სპორტული
ცენტრი
185400
261541
0
261541
256500
0
256500
ხარჯები
185400
261541
0
261541
256500
0
256500
05 01 05
ფეხბურთის
სკოლა
75135
109124
0
109124
128000
0
128000
ხარჯები
75135
109124
0
109124
128000
0
128000
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
776226
1000576
99842
900734
857680
0
857680
ხარჯები
776226
900734
0
900734
857680
0
857680
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
99842
99842
0
0
0
0
05 02 01
კულტურის
ცენტრი
242200
291803
499
291304
278500
0
278500
ხარჯები
242200
291304
0
291304
278500
0
278500
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
499
499
0
05 02 02
ბიბლიოთეკა
124505
118920
0
118920
118660
0
118660
ხარჯები
124505
118920
0
118920
118660
0
118660
05 02 03
მუზეუმები
125614
170209
0
170209
159520
0
159520
ხარჯები
125614
170209
0
170209
159520
0
159520
05 02 04
სახელოვნებო
სკოლები
189650
302965
99343
203622
207000
0
207000
ხარჯები
189650
203622
0
203622
207000
0
207000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
99343
99343
0
0
0
0
05 02 05
ტურიზმის განვითარების ცენტრი
31751
52938
0
52938
53500
0
53500
ხარჯები
31751
52938
0
52938
53500
0
53500
05 02 06
სოც.კ
ულტურ
ული
ღონისძიებები
62506
63741
0
63741
40500
0
40500
ხარჯები
62506
63741
0
63741
40500
0
40500
05 03
რელიგიის
დაფინანსება
24000
45450
0
45450
40000
0
40000
ხარჯები
24000
45450
0
45450
40000
0
40000
06 00
მოსახლ
ეობის
ჯანმრთელ
ობის დაცვა
და სოცი
ალური
უზრუნვე
ლყოფა
488132
662248
0
662248
523220
0
523220
მომუშავეთა
რიცხოვნება
0
0
0
0
ხარჯები
488132
662248
0
662248
523220
0
523220
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
133100
119635
0
119635
113000
0
113000
ხარჯები
133100
119635
0
119635
113000
0
113000
06 01 01
საზოგად
ოებრივი
ჯანმრთელ
ობის დაცვა
115900
119635
0
119635
113000
0
113000
ხარჯები
115900
119635
0
119635
113000
0
113000
06 01 02
მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი
17200
0
0
0
0
ხარჯები
17200
0
0
0
0
06 02
სოციალური პროგრამები
355032
542613
0
542613
410220
0
410220
ხარჯები
355032
542613
0
542613
410220
0
410220
06 02 01
სასწრაფო და გადაუდე
ბელი კონსერვა
ტული
მკურნალობ
ისა და
ოპერაციების თანადაფი
ნანსების
პროგრამა
128698
135032
0
135032
62906
0
62906
მომუშავეთა
რიცხოვნება
0
0
ხარჯები
128698
135032
0
135032
62906
0
62906
06 02 02
უფასო
სასადილო
57903
62429
0
62429
65000
0
65000
ხარჯები
57903
62429
0
62429
65000
0
65000
06 02 03
ტერიტო
რიული
მთლიანობ
ისთვის
ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა
0
28000
0
28000
23400
0
23400
მომუშავეთა
რიცხოვნება
0
0
ხარჯები
0
28000
0
28000
23400
0
23400
06 02 04
სარიტუალო ხარჯების
თანადაფი
ნანსებისა
და ომის
ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
0
27900
0
27900
8000
0
8000
მომუშავეთა
რიცხოვნება
0
0
ხარჯები
0
27900
0
27900
8000
0
8000
06 02 05
დედათა
და
ბავშვთა
დახმარების პროგრამა
57550
80492
0
80492
74075
0
74075
ხარჯები
57550
80492
0
80492
74075
0
74075
06 02 06
ჰუმანი
ტარული დახმარების
ხელშეწ
ყობის
პროგრამა
2100
10270
0
10270
6300
0
6300
მომუშავეთა
რიცხოვნება
0
0
ხარჯები
2100
10270
0
10270
6300
0
6300
06 02 07
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში
მყოფი
ოჯახების
დახმარებისა
და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველ
ყოფის
პროგრამა
27050
113576
0
113576
111661
0
111661
ხარჯები
27050
113576
0
113576
111661
0
111661
06 02 08
დევნილთა
და შეჭირვ
ებულ ოჯახთა
საშეშე
მერქნით დახმარების პროგრამა
14910
30420
0
30420
11000
0
11000
ხარჯები
14910
30420
0
30420
11000
0
11000
06 02 09
ვეტერანთა წარმომადგ
ენლობის
დაფინანსება
35409
17647
0
17647
2220
0
2220
ხარჯები
35409
17647
0
17647
2220
0
2220
06 02 10
ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფი
ნანსება
2000
9163
0
9163
10000
0
10000
მომუშავეთა
რიცხოვნება
0
0
ხარჯები
2000
9163
0
9163
10000
0
10000
06 02 11
მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტი
რების მომსახურების პროგრამა
29412
27684
0
27684
19658
0
19658
ხარჯები
29412
27684
0
27684
19658
0
19658
06 02 12
ციტრუსის ხელშეწყობა
0
0
0
0
16000
0
16000
ხარჯები
0
0
0
0
16000
0
16000