„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2014 წლის 28 იანვარი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 30/12/2013) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად;
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე–14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
შემოსავლები
9945488
12632840
6553681
6079159
7191602
64782
7126820
გადასახადები
965894
880154
880154
840000
840000
გრანტები
8557112
11138151
6553681
4584470
5972182
64782
5907400
სხვა
შემოსავლები
422482
614535
614535
379420
379420
ხარჯები
6168522
6014201
34800
5979401
7504500
0
7504500
შრომის
ანაზღაურება
1221475
1234509
1234509
1983210
1983210
საქონელი
და მომსახურება
1084263
1296688
0
1296688
979960
0
979960
პროცენტი
სუბსიდიები
3231719
2982162
34800
2947362
4042600
0
4042600
გრანტები
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920
484403
484403
478900
478900
სხვა ხარჯები
6145
16439
16439
19830
19830
საოპერაციო
სალდო
3776966
6618639
6518881
99758
-312898
64782
-377680
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
3879982
6510560
6476380
34180
-185918
64782
-250700
ზრდა
4007248
6551840
6476380
75460
76282
64782
11500
კლება
127266
41280
41280
262200
262200
მთლიანი
სალდო
-103016
108079
42501
65578
-126980
0
-126980
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
-103016
-158446
0
-158446
-126980
0
-126980
ზრდა
105388
0
კლება
208404
158446
158446
126980
126980
ბალანსი
0
266525
42501
224024
0
0
0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
შემოსულობები
10072754
12674120
6553681
6120439
7453802
64782
7389020
შემოსავლები
9945488
12632840
6553681
6079159
7191602
64782
7126820
არაფინანსური აქტივების კლება
127266
41280
41280
262200
262200
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
გადასახდელები
10175770
12566041
6511180
6054861
7580782
64782
7516000
ხარჯები
6168522
6014201
34800
5979401
7504500
0
7504500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4007248
6551840
6476380
75460
76282
64782
11500
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
-103016
108079
42501
65578
-126980
0
-126980
მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7191602 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
შემოსავლები
9945488
12632840
6553681
6079159
7191602
64782
7126820
გადასახადები
965894
880154
880154
840000
0
840000
გრანტები
8557112
11138151
6553681
4584470
5972182
64782
5907400
სხვა შემოსავლები
422482
614535
614535
379420
379420
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
გადასახადები
965894
880154
0
880154
840000
0
840000
ქონების გადასახადი
965894
880154
0
880154
840000
0
840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
294481
172727
172727
190000
190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
15485
10714
10714
10000
10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
98687
108543
108543
60000
60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
557241
588170
588170
580000
580000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5972182 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
გრანტები
8557112
11138151
5972182
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8557112
11138151
5972182
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4561600
4584470
5907400
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4341600
4364470
5687400
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
3995512
6553681
64782
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2825216
1480663
64782
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
838296
838408
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
300000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
32000,0
37500,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
4197110
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 379420 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
422482
614535
379420
შემოსავლები საკუთრებიდან
177779
148492
116000
პროცენტები
104932
49595
30000
რენტა
72847
98897
86000
მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობისათვის
56424
75784
55000
შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4784
15525
28000
მოსაკრებელი მშენებლობის
ნებართვისათვის
11639
7588
3000
საქონლისა და მომსახურების
რეალიზაცია
42209
2702
10000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები
42209
2702
10000
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
33000
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
9209
2702
10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
201735
380738
253420
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
759
82603
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7504500 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
ხარჯები
6168522
6014201
34800
5979401
7504500
0
7504500
შრომის ანაზღაურება
1221475
1234509
0
1234509
1983210
0
1983210
საქონელი და
მომსახურება
1084263
1296688
0
1296688
979960
0
979960
სუბსიდიები
3231719
2982162
34800
2947362
4042600
0
4042600
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920
484403
0
484403
478900
0
478900
სხვა ხარჯები
6145
16439
0
16439
19830
0
19830
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
169234
2510
11500
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
83053
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2665190
6549330
64782
04 00
განათლება
172558
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
917213
0
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
სულ ჯამი
4007248
6551840
76282
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 262200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების
კლება
127266
41280
262200
ძირითადი აქტივები
17916
16488
61600
არაწარმოებული აქტივები
109350
24792
200600
მიწა
109350
24792
200600
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
1855944
1633218
2341280
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1850031
1633218
2341280
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1801032
1603238
2311280
70112
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა
48999
29980
30000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
5913
0
0
702
თავდაცვა
119412
107282
147950
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
119412
107282
147950
703
საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
347608
221949
336570
7031
პოლიციის სამსახური და
სახელმწიფო დაცვა
108895
0
0
7032
ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა
238713
221949
336570
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1575121
3503305
73200
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
104674
88050
73200
70421
სოფლის მეურნეობა
104674
88050
73200
7045
ტრანსპორტი
1470447
3415255
0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
და გზები
1470447
3415255
0
705
გარემოს დაცვა
531452
336649
352000
7051
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება
და განადგურება
531452
336649
352000
706
საბინაო კომუნალური
მეურნეობა
1475359
2712627
444882
7061
ბინათმშენებლობა
79436
0
0
7063
წყალმომარაგება
44909
680869
5000
7064
გარე განათება
111252
217814
250100
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
838296
838391
0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
401466
975553
189782
707
ჯანმრთელობის დაცვა
119635
111390
127300
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება
119635
111390
127300
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
0
0
0
708
დასვენება, კულტურა და
რელიგია
2715012
1944274
2150500
7081
მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში
1668986
1049765
1210000
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1000576
854509
915500
7084
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა
45450
40000
25000
709
განათლება
893614
845496
1247500
7091
სკოლამდელი აღზრდა
874534
845496
1247500
7092
ზოგადი განათლება
19080
0
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
19080
0
0
710
სოციალური დაცვა
542613
381810
359600
7104
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
80492
71303
45000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
113576
111620
100000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
9163
9630
10000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
339382
189257
204600
სულ
10175770
11798000
7580782
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.
მუხლი 11.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
ა)
,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 115000 ლარი.
გ)
,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შსახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5000 ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.1.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.
2.1.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.2. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
2.2.1 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
2.3 აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
4 . კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.
პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.
4.1.1 შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.
4.1.2 საფეხბურთო კლუბი გურია (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში.
4.1.3 სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
4.1.4 ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.
მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.
4.2.2 ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით.
4.2.3 მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.
4.2.4. სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.
აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას
4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.
4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.1.1 . საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.
5.2.2 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში
5.2.3ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას
5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა
ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა
5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)
5.2.6 ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.
5.2.7 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)
5 .2.8. დევნილთა ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა
5.2.9 ბავშვთა დღის ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება
5.2.10 მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
5.2.11 ციტრუსის ხელშეწყობა (06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ 1 კგ სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის და 1 კგ არასტანდარტულ ციტრუსზე 0,10 ლარის გაცემა.
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზა
ციული
კოდი
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდ
ებიდან გამოყ
ოფილი ტრანს
ფერები
საკუთ
არი შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდებ
იდან გამოყო
ფილი ტრანსფ
ერები
საკუთ
არი შემოსავ
ლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
10175770
12566041
6511180
6054861
7580782
64782
7516000
მომუშავეთა
რიცხოვნება
210
233
0
233
233
0
233
ხარჯები
6168522
6014201
34800
5979401
7504500
0
7504500
შრომის
ანაზღაურება
1221475
1234509
0
1234509
1983210
0
1983210
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4007248
6551840
6476380
75460
76282
64782
11500
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1855944
1633218
0
1633218
2341280
0
2341280
მომუშავეთა
რიცხოვნება
150
173
0
173
173
0
173
ხარჯები
1686710
1630708
0
1630708
2329780
0
2329780
შრომის ანაზღაურება
962404
965899
0
965899
1604000
0
1604000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
169234
2510
0
2510
11500
0
11500
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
390782
465788
0
465788
657510
0
657510
მომუშავეთა
რიცხოვნება
20
26
26
26
26
ხარჯები
378170
463948
0
463948
657010
0
657010
შრომის ანაზღაურება
192995
208795
208795
370090
370090
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
12612
1840
1840
500
500
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1410250
1137450
0
1137450
1653770
0
1653770
მომუშავეთა
რიცხოვნება
130
147
0
147
147
0
147
ხარჯები
1253758
1136780
0
1136780
1642770
0
1642770
შრომის ანაზღაურება
769409
757104
0
757104
1233910
0
1233910
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
156492
670
0
670
11000
0
11000
01 03
სარეზერვო ფონდი
48999
29980
0
29980
30000
0
30000
ხარჯები
48999
29980
0
29980
30000
0
30000
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგენლობის ხარჯი
5913
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
5783
0
0
0
0
0
0
02 00
თავდაცვა,საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
467020
329231
0
329231
484520
0
484520
მომუშავეთა
რიცხოვნება
60
60
0
60
60
0
60
ხარჯები
383967
329231
0
329231
484520
0
484520
შრომის ანაზღაურება
259071
268610
0
268610
379210
0
379210
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
83053
0
0
0
0
0
0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
238713
221949
0
221949
336570
0
336570
მომუშავეთა
რიცხოვნება
46
46
46
46
46
ხარჯები
212660
221949
0
221949
336570
0
336570
შრომის ანაზღაურება
177302
188129
188129
265070
265070
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
26053
0
0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი
ორგანოების
დაფინანსება
108895
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
52895
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
56000
0
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვის
უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
119412
107282
0
107282
147950
0
147950
მომუშავეთა
რიცხოვნება
14
14
14
14
14
ხარჯები
118412
107282
0
107282
147950
0
147950
შრომის ანაზღაურება
81769
80481
80481
114140
114140
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1000
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
3581932
7316452
6476380
840072
870082
64782
805300
ხარჯები
916742
767122
0
767122
805300
0
805300
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2665190
6549330
6476380
72950
64782
64782
0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა რეაბილიტაცია
და მოვლა-შენახვა
1470447
3415255
3342305
72950
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1470447
3415255
3342305
72950
0
0
0
03 01 01
გზების
რეაბილიტაცია
1251075
1964940
1964940
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1251075
1964940
1964940
0
03 01 02
ხიდების
რეაბილიტაცია
219372
1450315
1377365
72950
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
219372
1450315
1377365
72950
0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
798215
2756348
2196576
559772
607100
0
607100
ხარჯები
640131
559772
0
559772
607100
0
607100
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
158084
2196576
2196576
0
0
0
0
03 02 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
22836
1521016
1521016
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
22836
853539
1521016
0
0
0
0
03 02 02
დასუფთავების
ღონისძიებები
531452
336649
0
336649
352000
0
352000
ხარჯები
531452
336649
0
336649
352000
0
352000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
03 02 03
მრავალსართულიანი
ბინების ფასადებისა
და სახურავის რემონტი
79436
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
79436
0
0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
44909
680869
675560
5309
5000
0
5000
ხარჯები
1952
5309
0
5309
5000
0
5000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
42957
675560
675560
0
03 02 05
გარე განათება
111252
217814
0
217814
250100
0
250100
ხარჯები
98397
217814
0
217814
250100
0
250100
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
12855
0
0
03 02 06
მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და
საინვესტიციო
პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა
8330
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
8330
0
0
0
0
0
0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
370300
122014
2714
119300
125000
0
125000
ხარჯები
171937
119300
0
119300
125000
0
125000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
198363
2714
2714
0
0
0
0
03 03 01
სკვერების
რეაბილიტაცია
73708
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
73708
0
0
0
0
03 03 02
კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
296592
122014
2714
119300
125000
0
125000
ხარჯები
171937
119300
0
119300
125000
0
125000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
124655
2714
2714
0
03 04
სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი პროექტები
838296
838391
838391
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
838296
838391
838391
0
03 05
აგრობიზნესცენტრი
104674
88050
0
88050
73200
0
73200
ხარჯები
104674
88050
0
88050
73200
0
73200
03 06
საპროექტო დოკუმენტაციისა და
საექსპორტო
მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა
0
96394
96394
0
64782
64782
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
96394
96394
64782
04 00
განათლება
893614
845496
34800
810696
1247500
0
1247500
ხარჯები
721056
845496
34800
810696
1247500
0
1247500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
172558
0
0
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი
განათლება
874534
845496
34800
810696
1247500
0
1247500
ხარჯები
701976
845496
34800
810696
1247500
0
1247500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
172558
0
0
04 02
ზოგადი განათლების
ხელშეწყობა
19080
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
19080
0
0
0
0
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული
ღონისძიებები
2715012
1944274
0
1944274
2150500
0
2150500
ხარჯები
1797799
1944274
0
1944274
2150500
0
2150500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
917213
0
0
0
0
0
0
05 01
სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა
1668986
1049765
0
1049765
1210000
0
1210000
ხარჯები
851615
1049765
0
1049765
1210000
0
1210000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
817371
0
0
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
820121
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
2750
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
817371
0
0
05 01 02
შ.პ.ს. ლანჩხუთის
გურია
0
32783
0
32783
105000
0
105000
ხარჯები
0
32783
0
32783
105000
0
105000
05 01 03
ააიპ საფეხბურთო
კლუბი გურია
478200
632482
0
632482
665000
0
665000
ხარჯები
478200
632482
0
632482
665000
0
665000
05 01 04
სპორტული ცენტრი
261541
256500
0
256500
300000
0
300000
ხარჯები
261541
256500
0
256500
300000
0
300000
05 01 05
ფეხბურთის სკოლა
109124
128000
0
128000
140000
0
140000
ხარჯები
109124
128000
0
128000
140000
0
140000
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
1000576
854509
0
854509
915500
0
915500
ხარჯები
900734
854509
0
854509
915500
0
915500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
99842
0
0
0
0
0
0
05 02 01
კულტურის ცენტრი
291803
278398
0
278398
279000
0
279000
ხარჯები
291304
278398
0
278398
279000
0
279000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
499
0
0
05 02 02
ბიბლიოთეკა
118920
118660
0
118660
130000
0
130000
ხარჯები
118920
118660
0
118660
130000
0
130000
05 02 03
მუზეუმები
170209
159520
0
159520
180000
0
180000
ხარჯები
170209
159520
0
159520
180000
0
180000
05 02 04
სახელოვნებო
სკოლები
302965
207000
0
207000
212500
0
212500
ხარჯები
203622
207000
0
207000
212500
0
212500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
99343
0
0
0
0
0
0
05 02 05
ტურიზმის განვითარების ცენტრი
52938
52815
0
52815
60000
0
60000
ხარჯები
52938
52815
0
52815
60000
0
60000
05 02 06
სოც.კულტურული ღონისძიებები
63741
38116
0
38116
54000
0
54000
ხარჯები
63741
38116
0
38116
54000
0
54000
05 03
რელიგიის
დაფინანსება
45450
40000
0
40000
25000
0
25000
ხარჯები
45450
40000
0
40000
25000
0
25000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
662248
497370
0
497370
486900
0
486900
ხარჯები
662248
497370
0
497370
486900
0
486900
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
119635
111390
0
111390
127300
0
127300
ხარჯები
119635
111390
0
111390
127300
0
127300
06 01 01
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა
119635
111390
0
111390
127300
0
127300
ხარჯები
119635
111390
0
111390
127300
0
127300
06 02
სოციალური პროგრამები
542613
385980
0
385980
359600
0
359600
ხარჯები
542613
385980
0
385980
359600
0
359600
06 02 01
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის
ქრონიკული
უკმარისობით დაავადებულთა
სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა
135032
61144
0
61144
28000
0
28000
ხარჯები
135032
61144
0
61144
28000
0
28000
06 02 02
მზრუნველობა
მოკლებულთა
უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
62429
61665
0
61665
65700
0
65700
ხარჯები
62429
61665
0
61665
65700
0
65700
06 02 03
ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა
28000
22950
0
22950
30000
0
30000
ხარჯები
28000
22950
0
22950
30000
0
30000
06 02 04
სამშობლოს დაცვისას
დაღუპულთა
და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
27900
6920
0
6920
18000
0
18000
ხარჯები
27900
6920
0
6920
18000
0
18000
06 02 05
დედათა და ბავშვთა
დახმარების პროგრამა
80492
71303
0
71303
45000
0
45000
ხარჯები
80492
71303
0
71303
45000
0
45000
06 02 06
ჰუმანიტარული დახმარების
ხელშეწყობის პროგრამა
10270
5100
0
5100
8100
0
8100
ხარჯები
10270
5100
0
5100
8100
0
8100
06 02 07
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
113576
111620
0
111620
100000
0
100000
ხარჯები
113576
111620
0
111620
100000
0
100000
06 02 08
დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
30420
9600
0
9600
12300
0
12300
ხარჯები
30420
9600
0
9600
12300
0
12300
06 02 09
ვეტერანთა წარმომა დგენლობის
დაფინანსება
17647
2220
0
2220
0
0
0
ხარჯები
17647
2220
0
2220
0
0
0
06 02 10
ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება
9163
9630
0
9630
10000
0
10000
ხარჯები
9163
9630
0
9630
10000
0
10000
06 02 11
მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა
ტრანსპო
რტირების მომსახურების პროგრამა
27684
19658
0
19658
5000
0
5000
ხარჯები
27684
19658
0
19658
5000
0
5000
06 02 12
ციტრუსის ხელშეწყობა
0
4170
0
4170
37500
0
37500
ხარჯები
0
4170
0
4170
37500
0
37500