„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№1
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.112.016157
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 04/02/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2014 წლის 28 იანვარი

ქ. ლანჩხუთი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 30/12/2013) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად;
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე–14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი

თავი Iლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

9945488

12632840

6553681

6079159

7191602

64782

7126820

გადასახადები

965894

880154

880154

840000

840000

გრანტები

8557112

11138151

6553681

4584470

5972182

64782

5907400

სხვა
შემოსავლები

422482

614535

614535

379420

379420

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7504500

0

7504500

შრომის
ანაზღაურება

1221475

1234509

1234509

1983210

1983210

საქონელი
და მომსახურება

1084263

1296688

0

1296688

979960

0

979960

პროცენტი

სუბსიდიები

3231719

2982162

34800

2947362

4042600

0

4042600

გრანტები

სოციალური
უზრუნველყოფა

624920

484403

484403

478900

478900

სხვა ხარჯები

6145

16439

16439

19830

19830

საოპერაციო
სალდო

3776966

6618639

6518881

99758

-312898

64782

-377680

არაფინანსური აქტივების
ცვლილება

3879982

6510560

6476380

34180

-185918

64782

-250700

ზრდა

4007248

6551840

6476380

75460

76282

64782

11500

კლება

127266

41280

41280

262200

262200

მთლიანი
სალდო

-103016

108079

42501

65578

-126980

0

-126980

ფინანსური აქტივების
ცვლილება

-103016

-158446

0

-158446

-126980

0

-126980

ზრდა

105388

0

კლება

208404

158446

158446

126980

126980

ბალანსი

0

266525

42501

224024

0

0

0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსულობები

10072754

12674120

6553681

6120439

7453802

64782

7389020

შემოსავლები

9945488

12632840

6553681

6079159

7191602

64782

7126820

არაფინანსური აქტივების კლება

127266

41280

41280

262200

262200

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

გადასახდელები

10175770

12566041

6511180

6054861

7580782

64782

7516000

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7504500

0

7504500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4007248

6551840

6476380

75460

76282

64782

11500

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

ნაშთის ცვლილება

-103016

108079

42501

65578

-126980

0

-126980

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7191602  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

9945488

12632840

6553681

6079159

7191602

64782

7126820

გადასახადები

965894

880154

880154

840000

0

840000

გრანტები

8557112

11138151

6553681

4584470

5972182

64782

5907400

სხვა შემოსავლები

422482

614535

614535

379420

379420

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

გადასახადები

965894

880154

0

880154

840000

0

840000

ქონების გადასახადი

965894

880154

0

880154

840000

0

840000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

294481

172727

172727

190000

190000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

15485

10714

10714

10000

10000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

98687

108543

108543

60000

60000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

557241

588170

588170

580000

580000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0

0

0

სხვა გადასახადები

0

0

0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5972182 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის გეგმა

გრანტები

8557112

11138151

5972182

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8557112

11138151

5972182

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4561600

4584470

5907400

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4341600

4364470

5687400

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები

3995512

6553681

64782

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2825216

1480663

64782

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

838296

838408

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

300000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

32000,0

37500,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

4197110

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 379420 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

422482

614535

379420

შემოსავლები საკუთრებიდან

177779

148492

116000

პროცენტები

104932

49595

30000

რენტა

72847

98897

86000

მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობისათვის

56424

75784

55000

შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4784

15525

28000

მოსაკრებელი მშენებლობის
ნებართვისათვის

11639

7588

3000

საქონლისა და მომსახურების
რეალიზაცია

42209

2702

10000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები

42209

2702

10000

სატენდერო მოსაკრებელი

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

33000

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

9209

2702

10000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

201735

380738

253420

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები

759

82603

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7504500  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7504500

0

7504500

შრომის ანაზღაურება

1221475

1234509

0

1234509

1983210

0

1983210

საქონელი და
მომსახურება

1084263

1296688

0

1296688

979960

0

979960

სუბსიდიები

3231719

2982162

34800

2947362

4042600

0

4042600

სოციალური
უზრუნველყოფა

624920

484403

0

484403

478900

0

478900

სხვა ხარჯები

6145

16439

0

16439

19830

0

19830

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის
გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

169234

2510

11500

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

83053

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2665190

6549330

64782

04 00

განათლება

172558

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

917213

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

სულ ჯამი

4007248

6551840

76282

ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 262200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის
გეგმა

არაფინანსური აქტივების
კლება

127266

41280

262200

ძირითადი აქტივები

17916

16488

61600

არაწარმოებული აქტივები

109350

24792

200600

მიწა

109350

24792

200600

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
კოდი

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1855944

1633218

2341280

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1850031

1633218

2341280

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1801032

1603238

2311280

70112

ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა

48999

29980

30000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5913

0

0

702

თავდაცვა

119412

107282

147950

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

119412

107282

147950

703

საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება

347608

221949

336570

7031

პოლიციის სამსახური და
სახელმწიფო დაცვა

108895

0

0

7032

ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა

238713

221949

336570

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1575121

3503305

73200

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა

104674

88050

73200

70421

სოფლის მეურნეობა

104674

88050

73200

7045

ტრანსპორტი

1470447

3415255

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი
და გზები

1470447

3415255

0

705

გარემოს დაცვა

531452

336649

352000

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება
და განადგურება

531452

336649

352000

706

საბინაო კომუნალური
მეურნეობა

1475359

2712627

444882

7061

ბინათმშენებლობა

79436

0

0

7063

წყალმომარაგება

44909

680869

5000

7064

გარე განათება

111252

217814

250100

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

838296

838391

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

401466

975553

189782

707

ჯანმრთელობის დაცვა

119635

111390

127300

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება

119635

111390

127300

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

0

0

0

708

დასვენება, კულტურა და
რელიგია

2715012

1944274

2150500

7081

მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში

1668986

1049765

1210000

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1000576

854509

915500

7084

რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა

45450

40000

25000

709

განათლება

893614

845496

1247500

7091

სკოლამდელი აღზრდა

874534

845496

1247500

7092

ზოგადი განათლება

19080

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

19080

0

0

710

სოციალური დაცვა

542613

381810

359600

7104

ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა

80492

71303

45000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

113576

111620

100000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

9163

9630

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

339382

189257

204600

სულ

10175770

11798000

7580782

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.
მუხლი 11.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:
ა)
,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  115000  ლარი.
გ)
,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შსახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1.1  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.1.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა.

2.1.3.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.2.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.2.1  კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.3 აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

3. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500–ზე მეტი  ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4 . კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

4.1.1 შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

4.1.2 საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში.

4.1.3 სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

4.1.4 ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

4.2.2 ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით.

4.2.3   მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

4.2.4.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის:

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.5.  ტურიზმის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6.  სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1  ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება

ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.1.1 .  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება

ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1   ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.

5.2.2  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

5.2.3ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას

5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით

ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა

ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა

5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

5.2.6  ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06  02 06)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.

5.2.7  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

5 .2.8.  დევნილთა  ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

5.2.9 ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება

5.2.10  მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

5.2.11 ციტრუსის ხელშეწყობა (06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ 1 კგ სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის  და 1 კგ არასტანდარტულ ციტრუსზე 0,10 ლარის გაცემა.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა

ციული
კოდი

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდ

ებიდან გამოყ

ოფილი ტრანს

ფერები

საკუთ

არი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდებ

იდან გამოყო

ფილი ტრანსფ

ერები

საკუთ

არი შემოსავ

ლები

სულ

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

10175770

12566041

6511180

6054861

7580782

64782

7516000

მომუშავეთა
რიცხოვნება

210

233

0

233

233

0

233

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7504500

0

7504500

შრომის
ანაზღაურება

1221475

1234509

0

1234509

1983210

0

1983210

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

4007248

6551840

6476380

75460

76282

64782

11500

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და  აღმასრულებელი ორგანოები

1855944

1633218

0

1633218

2341280

0

2341280

მომუშავეთა
რიცხოვნება

150

173

0

173

173

0

173

ხარჯები

1686710

1630708

0

1630708

2329780

0

2329780

შრომის ანაზღაურება

962404

965899

0

965899

1604000

0

1604000

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

169234

2510

0

2510

11500

0

11500

01 01

მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

390782

465788

0

465788

657510

0

657510

მომუშავეთა
რიცხოვნება

20

26

26

26

26

ხარჯები

378170

463948

0

463948

657010

0

657010

შრომის ანაზღაურება

192995

208795

208795

370090

370090

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

12612

1840

1840

500

500

01 02

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

1410250

1137450

0

1137450

1653770

0

1653770

მომუშავეთა
რიცხოვნება

130

147

0

147

147

0

147

ხარჯები

1253758

1136780

0

1136780

1642770

0

1642770

შრომის ანაზღაურება

769409

757104

0

757104

1233910

0

1233910

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

156492

670

0

670

11000

0

11000

01 03

სარეზერვო ფონდი

48999

29980

0

29980

30000

0

30000

ხარჯები

48999

29980

0

29980

30000

0

30000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგენლობის ხარჯი

5913

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

5783

0

0

0

0

0

0

02 00

თავდაცვა,საზოგადოებრივი

წესრიგი და
უსაფრთხოება

467020

329231

0

329231

484520

0

484520

მომუშავეთა
რიცხოვნება

60

60

0

60

60

0

60

ხარჯები

383967

329231

0

329231

484520

0

484520

შრომის ანაზღაურება

259071

268610

0

268610

379210

0

379210

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

83053

0

0

0

0

0

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის  საქალაქო სამსახური

238713

221949

0

221949

336570

0

336570

მომუშავეთა
რიცხოვნება

46

46

46

46

46

ხარჯები

212660

221949

0

221949

336570

0

336570

შრომის ანაზღაურება

177302

188129

188129

265070

265070

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

26053

0

0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი

ორგანოების
დაფინანსება

108895

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

52895

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

56000

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვის

უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

119412

107282

0

107282

147950

0

147950

მომუშავეთა
რიცხოვნება

14

14

14

14

14

ხარჯები

118412

107282

0

107282

147950

0

147950

შრომის ანაზღაურება

81769

80481

80481

114140

114140

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

1000

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

3581932

7316452

6476380

840072

870082

64782

805300

ხარჯები

916742

767122

0

767122

805300

0

805300

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

2665190

6549330

6476380

72950

64782

64782

0

03 01

საგზაო  ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა რეაბილიტაცია

და მოვლა-შენახვა

1470447

3415255

3342305

72950

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

1470447

3415255

3342305

72950

0

0

0

03 01 01

გზების
რეაბილიტაცია

1251075

1964940

1964940

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

1251075

1964940

1964940

0

03 01 02

ხიდების
რეაბილიტაცია

219372

1450315

1377365

72950

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

219372

1450315

1377365

72950

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

798215

2756348

2196576

559772

607100

0

607100

ხარჯები

640131

559772

0

559772

607100

0

607100

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

158084

2196576

2196576

0

0

0

0

03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

22836

1521016

1521016

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

22836

853539

1521016

0

0

0

0

03 02 02

დასუფთავების
ღონისძიებები

531452

336649

0

336649

352000

0

352000

ხარჯები

531452

336649

0

336649

352000

0

352000

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03

მრავალსართულიანი

ბინების ფასადებისა
და სახურავის რემონტი

79436

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

79436

0

0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

44909

680869

675560

5309

5000

0

5000

ხარჯები

1952

5309

0

5309

5000

0

5000

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

42957

675560

675560

0

03 02 05

გარე განათება

111252

217814

0

217814

250100

0

250100

ხარჯები

98397

217814

0

217814

250100

0

250100

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

12855

0

0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და
საინვესტიციო

პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა

8330

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

8330

0

0

0

0

0

0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონიძიებები

370300

122014

2714

119300

125000

0

125000

ხარჯები

171937

119300

0

119300

125000

0

125000

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

198363

2714

2714

0

0

0

0

03 03 01

სკვერების
რეაბილიტაცია

73708

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

73708

0

0

0

0

03 03 02

კეთილმოწყობის
ღონიძიებები

296592

122014

2714

119300

125000

0

125000

ხარჯები

171937

119300

0

119300

125000

0

125000

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

124655

2714

2714

0

03 04

სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი პროექტები

838296

838391

838391

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

838296

838391

838391

0

03 05

აგრობიზნესცენტრი

104674

88050

0

88050

73200

0

73200

ხარჯები

104674

88050

0

88050

73200

0

73200

03 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
საექსპორტო

მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა

0

96394

96394

0

64782

64782

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

0

96394

96394

64782

04 00

განათლება

893614

845496

34800

810696

1247500

0

1247500

ხარჯები

721056

845496

34800

810696

1247500

0

1247500

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

172558

0

0

0

0

0

0

04 01

სკოლამდელი
განათლება

874534

845496

34800

810696

1247500

0

1247500

ხარჯები

701976

845496

34800

810696

1247500

0

1247500

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

172558

0

0

04 02

ზოგადი განათლების
ხელშეწყობა

19080

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

19080

0

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული

ღონისძიებები

2715012

1944274

0

1944274

2150500

0

2150500

ხარჯები

1797799

1944274

0

1944274

2150500

0

2150500

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

917213

0

0

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

1668986

1049765

0

1049765

1210000

0

1210000

ხარჯები

851615

1049765

0

1049765

1210000

0

1210000

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

817371

0

0

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება

820121

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

2750

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

817371

0

0

05 01 02

შ.პ.ს. ლანჩხუთის
გურია

0

32783

0

32783

105000

0

105000

ხარჯები

0

32783

0

32783

105000

0

105000

05 01 03

ააიპ საფეხბურთო
კლუბი გურია

478200

632482

0

632482

665000

0

665000

ხარჯები

478200

632482

0

632482

665000

0

665000

05 01 04

სპორტული ცენტრი

261541

256500

0

256500

300000

0

300000

ხარჯები

261541

256500

0

256500

300000

0

300000

05 01 05

ფეხბურთის სკოლა

109124

128000

0

128000

140000

0

140000

ხარჯები

109124

128000

0

128000

140000

0

140000

05 02

კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა

1000576

854509

0

854509

915500

0

915500

ხარჯები

900734

854509

0

854509

915500

0

915500

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

99842

0

0

0

0

0

0

05 02 01

კულტურის ცენტრი

291803

278398

0

278398

279000

0

279000

ხარჯები

291304

278398

0

278398

279000

0

279000

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

499

0

0

05 02 02

ბიბლიოთეკა

118920

118660

0

118660

130000

0

130000

ხარჯები

118920

118660

0

118660

130000

0

130000

05 02 03

მუზეუმები

170209

159520

0

159520

180000

0

180000

ხარჯები

170209

159520

0

159520

180000

0

180000

05 02 04

სახელოვნებო
სკოლები

302965

207000

0

207000

212500

0

212500

ხარჯები

203622

207000

0

207000

212500

0

212500

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

99343

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ტურიზმის განვითარების ცენტრი

52938

52815

0

52815

60000

0

60000

ხარჯები

52938

52815

0

52815

60000

0

60000

05 02 06

სოც.კულტურული ღონისძიებები

63741

38116

0

38116

54000

0

54000

ხარჯები

63741

38116

0

38116

54000

0

54000

05 03

რელიგიის
დაფინანსება

45450

40000

0

40000

25000

0

25000

ხარჯები

45450

40000

0

40000

25000

0

25000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის

დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

662248

497370

0

497370

486900

0

486900

ხარჯები

662248

497370

0

497370

486900

0

486900

06 01

ჯანდაცვის
პროგრამები

119635

111390

0

111390

127300

0

127300

ხარჯები

119635

111390

0

111390

127300

0

127300

06 01 01

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა

119635

111390

0

111390

127300

0

127300

ხარჯები

119635

111390

0

111390

127300

0

127300

06 02

სოციალური პროგრამები

542613

385980

0

385980

359600

0

359600

ხარჯები

542613

385980

0

385980

359600

0

359600

06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის

ქრონიკული

უკმარისობით დაავადებულთა

სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

135032

61144

0

61144

28000

0

28000

ხარჯები

135032

61144

0

61144

28000

0

28000

06 02 02

მზრუნველობა

მოკლებულთა

უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

62429

61665

0

61665

65700

0

65700

ხარჯები

62429

61665

0

61665

65700

0

65700

06 02 03

ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა

28000

22950

0

22950

30000

0

30000

ხარჯები

28000

22950

0

22950

30000

0

30000

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას

დაღუპულთა

და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

27900

6920

0

6920

18000

0

18000

ხარჯები

27900

6920

0

6920

18000

0

18000

06 02 05

დედათა და ბავშვთა

დახმარების პროგრამა

80492

71303

0

71303

45000

0

45000

ხარჯები

80492

71303

0

71303

45000

0

45000

06 02 06

ჰუმანიტარული დახმარების
ხელშეწყობის პროგრამა

10270

5100

0

5100

8100

0

8100

ხარჯები

10270

5100

0

5100

8100

0

8100

06 02 07

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

113576

111620

0

111620

100000

0

100000

ხარჯები

113576

111620

0

111620

100000

0

100000

06 02 08

დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

30420

9600

0

9600

12300

0

12300

ხარჯები

30420

9600

0

9600

12300

0

12300

06 02 09

ვეტერანთა წარმომა დგენლობის
დაფინანსება

17647

2220

0

2220

0

0

0

ხარჯები

17647

2220

0

2220

0

0

0

06 02 10

ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება

9163

9630

0

9630

10000

0

10000

ხარჯები

9163

9630

0

9630

10000

0

10000

06 02 11

მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა

ტრანსპო

რტირების მომსახურების პროგრამა

27684

19658

0

19658

5000

0

5000

ხარჯები

27684

19658

0

19658

5000

0

5000

06 02 12

ციტრუსის ხელშეწყობა

0

4170

0

4170

37500

0

37500

ხარჯები

0

4170

0

4170

37500

0

37500