„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№02
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.131.016114
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 14/02/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება № 02

2014 წლის 11 თებერვალი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
        „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და     „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის  №11 დადგენილებაში (სსმ  01.01.2014 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27,189,480

25,312,334

1,877,146

18,498,525

16,830,134

1,668,391

25,808,520

25,808,520

0

გადასახადები

1,575,001

1,575,001

                 -   

930,910

930,910

 

1,099,500

1,099,500

                -   

გრანტები

23,646,810

21,769,664

1,877,146

16,388,260

14,719,869

1,668,391

23,508,520

23,508,520

                -   

სხვა შემოსავლები

1,967,669

1,967,669

                 -   

1,179,355

1,179,355

 

1,200,500

1,200,500

                -   

ხარჯები

10,021,558

9,858,598

162,960

12,964,199

12,729,099

235,100

17,349,613

17,349,613

0

შრომის ანაზღაურება

2,123,641

2123641

                 -   

2560295

2,560,295

                -   

2,613,500

2,613,500

                -   

საქონელი და მომსახურება

2,890,486

2887526

2,960

2916356

2,916,356

                -   

2,760,640

2,760,640

                -   

პროცენტი

503,398

503398

                 -   

447410

447,410

                -   

456,910

456,910

                -   

სუბსიდიები

3,014,596

3014596

                 -   

4403635

4,296,535

107100

4,838,633

4,838,633

                -   

გრანტები

                  -   

                 -   

                 -   

         392,231 

        392,231 

                -   

                -   

                -   

                -   

სოციალური უზრუნველყოფა

705,798

545798

160,000

1776152

1,648,152

128000

6,533,610

6,533,610

                -   

სხვა ხარჯები

783,639

783639

                 -   

468120

468,120

                -   

146320

146320

                -   

საოპერაციო სალდო

17,167,922

15,453,736

1,714,186

5,534,326

4,101,035

1,433,291

8,458,907

8,458,907

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,614,475

18,028,289

1,586,186

8,656,538

7,095,247

1,561,291

16,867,671

16,867,671

0

ზრდა

19,932,826

18,346,640

1,586,186

8,911,270

7,349,979

1,561,291

16,867,671

16,867,671

                -   

კლება

        318,351 

318,351

 

254,732

        254,732 

 

                -   

 

 

მთლიანი სალდო

-2,446,838

-2,574,838

128,000

-3,122,212

-2,994,212

-128,000

-8,408,764

-8,408,764

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2,564,196

-2,692,196

128,000

-3,396,456

-3,268,456

-128,000

-9,001,934

-9,001,934

0

ზრდა

     1,140,500 

     1,012,500 

        128,000 

                   -   

                 -   

                -   

                -   

                -   

                -   

ვალუტა, დეპოზიტები

     1,140,500 

     1,012,500 

        128,000 

                   -   

 

 

                -   

 

 

კლება

     3,704,696 

3,704,696

                 -   

3,396,456

     3,268,456 

128,000

   9,001,934 

   9,001,934 

                -   

ვალუტა, დეპოზიტები

     3,704,696 

3,704,696

 

3,396,456

     3,268,456 

128,000

   9,001,934 

   9,001,934 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-117,358

-117,358

0

-274,244

-274,244

0

-593,170

-593,170

0

ზრდა

                  -   

 

 

0

 

 

                -   

 

 

კლება

        117,358 

117,358

                 -   

274,244

        274,244 

0

      593,170 

593,170

                -   

ბალანსი

             -  

             -  

             -  

              -  

             -  

            -  

           -  

            -  

            -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
 

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

დასახელება

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

27507831

25630685

1877146

18753257

17084866

1668391

25808520

25808520

0

შემოსავლები

            27,189,480 

            25,312,334 

               1,877,146 

              18,498,525 

             16,830,134 

              1,668,391 

        25,808,520 

         25,808,520 

                           -   

არაფინანსური აქტივების კლება

                   318,351 

                   318,351 

                             -   

                   254,732 

                 254,732 

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

                              -   

                             -   

                             -   

                               -   

                             -   

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

 ვალდებულებების ზრდა

                              -   

                             -   

                             -   

                               -   

                             -   

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

გადასახდელები

    30,071,742 

   28,322,596 

      1,749,146 

     22,149,713 

   20,353,322 

     1,796,391 

34,810,454

34,810,454

                -   

   ხარჯები

             10,021,558 

             9,858,598 

                  162,960 

               12,964,199 

            12,729,099 

                235,100 

          17,349613 

          17,349613 

                           -   

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

            19,932,826 

            18,346,640 

               1,586,186 

                 8,911,270 

             7,349,979 

               1,561,291 

          16,867,6717 

          16,867,6717 

                           -   

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                              -   

 

 

                               -   

 

 

                           -   

                           -   

 

      ვალდებულებების კლება

                   117,358 

                   117,358 

                             -   

                   274,244 

                 274,244 

                            -   

               593,170 

               593,170 

                           -   

ნაშთის ცვლილება

-     2,563,911 

-     2,691,911 

        128,000 

-     3,396,456 

-   3,268,456 

-      128,000 

9,001,934

9,001,934

                -   

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  25808520  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27189480

25312334

1877146

18498525

16830134

1668391

25808520

25808520

          -  

გადასახადები

       1,575,001

        1,575,001

 

      930,910

       930,910

                   -  

      1,099,500

       1,099,500

               -  

გრანტები

     23,646,810

      21,769,664

      1,877,146

 16,388,260

  14,719,869

      1,668,391

    23,508,520

     23,508,520

               -  

სხვა შემოსავლები

       1,967,669

        1,967,669

 

   1,179,355

    1,179,355

                   -  

      1,200,500

       1,200,500

               -  

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები     

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   1099500     ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                   1,575,001

                      930,910

                      1,099,500

ქონების გადასახადი

                   1,575,001

                      930,910

                      1,099,500

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე     (გარდა მიწისა)

                            1,034,320

                                445,500

                                   700,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                 83,416

                                  40,500

                                     40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                               120,050

                                  44,910

                                     44,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                               335,144

                                400,000

                                   314,500

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

                                   2,071

 

 

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  23508520  ლარის

ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

23646810

21769664

1877146

16388260

14719869

1668391

23508520

23508520

          -  

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

23646810

21769664

1877146

16388260

14719869

1668391

23508520

23508520

          -  

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

       6,224,500

        6,224,500

 

   5,784,900

    5,784,900

 

      7,184,600

       7,184,600

 

სპეციალური ტრანსფერი

17422310

15545164

1877146

10603360

8934969

1668391

16323920

16323920

0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

          194,260

                     -  

         194,260

 

 

 

             -  

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

          290,960

                     -  

         290,960

 

 

 

             -  

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

       1,391,926

 

      1,391,926

   1,668,391

 

      1,668,391

                   -  

 

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

     15,545,164

      15,545,164

 

   8,934,969

    8,934,969

 

    16,323,920

     16,323,920

 

მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1200500. 

ლარის  ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

                 1,967,669

                 1,179,355

                    1,200,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

                 1,111,192

                    430,500

                       450,500

პროცენტები

                    925,976

                    250,500

                       270,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

                             925,976

                              250,500

                                 270,500

რენტა

                    185,216

                    180,000

                       180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

                                56,068

                                50,000

                                    50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

                             129,148

                              130,000

                                 130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                    259,226

                    278,000

                       280,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                    226,841

                    250,000

                       250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

                                36,844

                                30,000

                                    30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

                                36,844

                                30,000

                                    30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                             35

                              -  

                                -  

სატენდერო მოსაკრებელი

                                         -  

                                         -  

                                             -  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                               2

                              -  

                                -  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                    189,917

                    220,000

                       220,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

                             43

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                      32,385

                      28,000

                         30,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                                32,385

                                28,000

                                    30,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                    374,773

                    300,000

                       350,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

                    222,478

                    170,855

                       120,000

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

                             222,478

                              120,000

                                 120,000

წინა წლის გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

 

                                50,855

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 17,349,613.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 10,021,558

 9,858,598

162,960

 12,964,199

 12,729,099

235,100

17,349,613

17,349,613

0

შრომის ანაზღაურება

        2,123,641

     2,123,641

                -  

       2,560,295

       2,560,295

                     -  

2,613,500

2,613,500

                 -  

საქონელი და მომსახურება

        2,890,486

     2,887,526

2,960.0

       2,916,356

       2,916,356

                     -  

2,760,640

2,760,640

                 -  

პროცენტი

           503,398

        503,398

                -  

          447,410

          447,410

                     -  

456,910

456,910

                 -  

სუბსიდიები

        3,014,596

     3,014,596

                -  

       4,403,635

       4,296,535

           107,100

4,838,633

4,838,633

                 -  

გრანტები

 

 

 

          392,231

          392,231

                     -  

                -   

                -   

                 -  

სოციალური უზრუნველყოფა

           705,798

        545,798

160,000

       1,776,152

       1,648,152

           128,000

6,533,610

6,533,610

                 -  

სხვა ხარჯი

           783,639

        783,639

                -  

          468,120

          468,120

                     -  

146320

146320

                 -  

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16867671.

  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16867671

ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით;.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

           227,964

        227,964

               -   

39,990

            39,990

                     -  

2,400

               2,400

                 -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

               7,156

            7,156

               -   

20,820

            20,820

                     -  

200,000

           200,000

                 -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

      18,621,238

   17,035,052

   1,586,186

5,061,779

       3,500,488

        1,561,291

10,710,830

      10,710,830

                 -  

განათლება

           699,298

        699,298

               -   

1,054,397

       1,054,397

                     -   

1,109,285

        1,109,285

                 -  

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

           352,449

        352,449

               -   

2,733,393

       2,733,393

                     -  

4,837,652

        4,837,652

                 -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             24,721

          24,721

               -   

           891.00 

           891.00 

                    -   

                    7,504

7,504   

                -   

ჯამი

      19,932,826

   18,346,640

   1,586,186

       8,911,270

       7,349,979

        1,561,291

      16,867,671

      16,860,167

                 -  

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის

ოდენობით;.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

 

 

 

    254,732 

      254,732

              -  

             -   

              -  

           -  

ძირითადი აქტივები

      318,351

    318,351

           -  

    254,732 

      254,732

              -  

             -   

              -  

           -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 

34217284   ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით.

ფუნქციონალური                    კოდი

დასახელება

 2012 წლის ფაქტი   

 2013წლის გეგმა     

 2014 წლის გეგმა 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3,189,861 

3,186,901 

2,960 

3,630,784 

3,630,784 

2,852,210 

2,852,210 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

2,208,666 

2,205,706 

2,960 

2,428,923 

2,428,923 

2,379,300 

2,379,300 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,072,571 

2,069,611 

2,960 

2,191,297 

2,191,297 

2,148,500 

2,148,500 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136,095 

136,095 

237,626 

237,626 

230,800 

230,800 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

503,398 

503,398 

809,630 

809,630 

472,910 

472,910 

 

7017

საერთო დანისნულების ფულადი ნაკადები მტავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

392,231 

392,231 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

477,797 

477,797 

 

702

თავდაცვა

115,149 

115,149 

128,870 

128,870 

132,000 

132,000 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

115,149 

115,149 

128,870 

128,870 

132,000 

132,000 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

553,575 

553,575 

585,350 

585,350 

762,100 

762,100 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

49,965 

49,965 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

503,610 

503,610 

585,350 

585,350 

762,100 

762,100 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,083,406 

5,923,406 

160,000 

3,033,316 

2,751,600 

281,716 

9,832,030 

9,832,030 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,348,269 

1,220,269 

128,000 

6,095,750 

6,095,750 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,348,269 

1,220,269 

128,000 

6,095,750 

6,095,750 

 

7045

ტრანსპორტი

5,760,380 

5,760,380 

1,536,466 

1,382,750 

153,716 

3,594,180 

3,594,180 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,760,380 

5,760,380 

1,536,466 

1,382,750 

153,716 

3,594,180 

3,594,180 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

134,850 

134,850 

148,581 

148,581 

142,100 

142,100 

 

705

 გარემოს დაცვა

2,424,176 

2,424,176 

1,444,034 

1,444,034 

3,400,340 

3,400,340 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,340,538 

1,340,538 

1,310,000 

1,310,000 

1,310,000 

1,310,000 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,083,638 

1,083,638 

134,034 

134,034 

2,090,340 

2,090,340 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

13,328,574 

11,742,388 

1,586,186 

4,998,939 

3,591,364 

1,407,575 

6,749,110 

6,749,110 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7,258,561 

7,064,301 

194,260 

1,071,739 

1,071,739 

524,464 

524,464 

 

7063

წყალმომარაგება

1,785,752 

1,785,752 

1,389,136 

1,389,136 

5,035,641 

5,035,641 

 

7064

 გარე განათება

575,769 

575,769 

571,758 

571,758 

655,900 

655,900 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,708,492 

2,316,566 

1,391,926 

1,966,306 

558,731 

1,407,575 

533,105 

533,105 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

108,413 

108,413 

182,299 

182,299 

209,684 

209,684 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

108,413 

108,413 

182,299 

182,299 

209,684 

209,684 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,479,520 

1,479,520 

4,552,462 

4,552,462 

6,480,485 

6,480,485 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

609,163 

609,163 

3,609,876 

3,609,876 

2,994,002 

2,994,002 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

789,286 

789,286 

837,580 

837,580 

3,389,883 

3,389,883 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

780 

780 

22,000 

22,000 

15,000 

15,000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80,291 

80,291 

83,006 

83,006 

81,600 

81,600 

 

709

განათლება

2,106,619 

2,106,619 

2,899,092 

2,791,992 

107,100 

3,363,645 

3,363,645 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

793,725 

793,725 

1,171,235 

1,064,135 

107,100 

1,583,300 

1,583,300 

 

7092

ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

7,000 

7,000 

4,200 

4,200 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

7,000 

7,000 

4,200 

4,200 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,287,602 

1,287,602 

1,720,857 

1,720,857 

1,776,145 

1,776,145 

 

710

სოციალური დაცვა

565,091 

565,091 

420,323 

420,323 

435,680 

435,680 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

127,297 

127,297 

142,834 

142,834 

174,150 

174,150 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

437,794 

437,794 

277,489 

277,489 

261,530 

261,530 

 

 

მთლიანი ხარჯები

29,954,384 

28,205,238 

1,749,146 

21,875,469 

20,079,078 

1,796,391 

34,217,284 

34,217,284 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -8,408.764 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების ცვლილება                 -   9,001.934 ლარის  ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 593,170 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
      მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13.  პრემიები
2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 03 00)

    ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

(პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

 

 1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის  რეაბილიტაციას და ამავე დროს  სახანძრო დანიშნულების ერთი ერთეული ახალი ავტომობილის  შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

 

 

 

 

 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                                                         (პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს  წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

         2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ  რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

 

 2.1.1 ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)   კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას  იმ უბნებში სადაც უკვე მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები კერძოდ ე.წ. საავადმყოფოს უბნის  ქუჩების: თბილისის  და თბილისის ქუჩის ჩიხის,  სოხუმის, ჯაფარიძის, ჯაფარიძის I- II -III შესახვევის,  ჩეხოვის, ძნელაძის და კოსტავას ქუჩები, დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში  შ. რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (თავისუფლების ქუჩის კვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარის მარცხენა მხარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ქალაქ ქობულეთში ტურისტული ზონის მოპირდაპირედ დავით აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის (ქვეითთა) კეთილმოწყობითი სამუშაოები, ხოლო დაბა ჩაქვში დაგეგმილია თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთის ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

2.1.2  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 1000 მეტრიანი მონაკვეთის სავალი ნაწილის კეთილმოწყობითი სამუშაოებს რეაბილიტაციას. აღნიშნულ მონაკვეთზე 2012 წელში მოეწყო  ნაპირდამცავი ჯებირი.

 

2.1.3    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 05)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში  დავით აღმაშენებლის გამზირზე ორი ერთეული მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელის შეძენასა და დამონტაჟებას.

 

2.1.4  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 01 10)

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

 

  2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

        პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების              გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარე განათების ახალი წერტების მოწყობა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

   2.2.1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 02 01)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკესა და მუხაესტატეში, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის და დაბა ჩაქვში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები და  ქ. ქობულეთში:   დ. აღმაშენებლის გამზირის  ქ. N99, N99ა, N99 ბ,  ჩოლოქის დასახლება ხულოს ქ. N3 ში მდებარე  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

           2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

  დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა, აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-4000 -მდე  წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ  გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების. პროგრამა დააფინანსებს არსებული სადენების შეცვლის სამუშაოებს კერძოდ ქალაქ ქობულეთში  დ. აღმაშენებლის გამზირზე  N686 და N818 მდე, N226-336 მდე,  N336-დან  528მდე, და რუსთაველის ქუჩის N160 დან N285 მდე, N26 დან 114მდე, ხოლო ახალი გარე განათების წერტების მოწყობის სამუშაოებს რუსთაველის ქუჩაზე ციტრუსის გადამამუშავებელ ქარხნისა და მტს-დასახლებაში.

2.2.3 . დასუფთავების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03  02  03)

   მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისა და ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება .

     2.2.4 .გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს. შეიძინება მარადმწვანე ნარგავები.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით. გათვალისწინებულია სოფელ ზედა და ქვედა სამებისა და ხუცუბნის დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია,  ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებასა და ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩაზე  შეიცვლება არსებული ამორტიზირებული წყლისა და კანალიზაციის სისტემა რომელიც შეამცირებს სასმელი წყლის დანაკარგს . განხორციელდება დაბა ოჩხამურში სასმელ-სამეურნეო წყლის სისტემის შიგა ქსელის რეაბილიტაცია. აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალი''-ს დაფინანსებას, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,ამორტიზირებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6.  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე                                  ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია (მოვლა-პატრონობა). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქ. ქობულეთში  რუსთაველის ქუჩასა   და  აღმაშენებლის გამზირის  N30 ,  N46 და N47  სანიაღვრე კოლექტორების მოწყობას,  ქალაქ ქობულეთში ე.წ. საავადმოყოს უბნის დარჩენილი ნაწილისა და კომახიძის ქუჩის წყალკანალიზაციის  სისტემის რეაბილიტაციას და სოფელ ხუცუბნის თემში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის  სამუშაოებს.

2.2.7 . უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების (ავტოფარეხი, რკინის კონსტრუქცია, უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3 .მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები,სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია,მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

 

   2.3.1 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №520ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები .

2.4   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა   (პროგრამული კოდი 03 05)

  მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

 

2.5 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 07)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. სულ სამუშაოები ჩატარდება 136879კვ/მეტრ ფართობზე.

 

2.აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 08)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.7  ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 03 10)

პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  1400 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2.  .საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა                       (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს   სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობასა და ინვენტარით უზრუნველყოფას 90 ბავშვზე, აგრეთვე სოფელ კვირიკეში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობას 60 ბავშვზე. პროგრამით დასრულდება 2013 წელში დაწყებული ქალაქ ქობულეთში N5 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით  გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით .

 

4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

 

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“  მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
  • 4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა

    (პროგრამული კოდი 05 01 01)

          სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი,  ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.

    4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე) სახელობის ტურნების მოწყობას, ფეხბურთის სახეში ცნობილი სპორცმენის (ამირან ანანიძის) სახელობის ტურნირის მოწყობას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდა ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები, სპორტის სახეობებში როგორიცაა: ჭადრაკი, ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი, რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას; გათვალისწინებულია ველოსპორტი ქობულეთის ნაკრები გუნდის რესპუბლიკურ, რეგიონალურ ტურნირების მონაწილეობის ხელშეწყობა, პროგრამა დააფინანსებს აჭარის პირველ მოსწავლეთა თამაშებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელების მონაწილეობის ხელშეწყობას, გათვალისწინებულია ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას, წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება, მიღწეული წარმატებებისატვის სპოტსმენთა წახალისება და სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა.

    4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

       პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი“შუქურა“-ს და სარაგბო კლუბი“პონტო“-ს მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას ,   სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით,აგრეთვე    გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ადმინისტრაციულ ხარჯებს.

    4.1.4  სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

       პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებარომლის მშენებლობა დაიწყო 2013 წელში, იგი ხელს შეუწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას, ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების  ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან : მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები,დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი, სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

     

    4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

     4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

    4.2.2.ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი,  რომელიც შედგება: საბიბლიოთეკო და მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის,  ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ,,ახალი ხმები'' და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

     

      4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

         მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკი''-ს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

     4.2.4 .ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"  

    (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს  ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობას   და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

    4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები. კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაული „ზურაბობა“, ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება, საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა, მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საბავშვო გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა,  გათვალისწინებულია საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის, სხვადასხვა კულტურული პროექტების მხარდაჭერა.

    4.2.6 .  კულტურის სახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 06) 

            იქედან გამომდინარე, რომ ქალაქს არ გააჩნია ისეთი  ფუნქციისა და დანიშნულების ობიექტი, სადაც შესაძლებელი იქნება კულტურული და აღნიშნული სახის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქობულეთში 400 მაყურებელზე გათვლილი კულტურის სახლის მშენებლობა.

    4.2.7 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას,  გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),  დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული, ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი."

       4.2.8. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

    მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

            

       5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა   (პროგრამული კოდი  06 00)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

    5.1  ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

    პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

     

    5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების  მედიკამენტოზური  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

       პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან,  მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

     

    5.1.2 . ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  06 01 02)

           პროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში კერძოდ ჩოლოქის დასახლებაში ახალი ამბულატორიის  მოწყობის მიზნით ,შენობის დასადგმელი მოედნისა და კომუნიკაციით  უზრუნველყოფის სამუშაოებს.

     

     

     

    5.1.3  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა

    (პროგრამული კოდი  06 01 04)

         პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

    5.1.4 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის

    პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 01 05)

      პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ობიექტის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებით ყოველთვიურად შევსება.

     

    5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

    და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

    5.2.1.სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

    პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი,დედმამით ობოლი ბავშვი,უსახლკარო,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი(18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი.პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში.

         5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109 ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20 ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე (10 ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით.

       5.2.3 .    5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)  ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 03)

     მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

       5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალ დაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნით  გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო, 8-9 აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“ და საქართველოს კანონი“ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“

    5.2.5.  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)

      პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

    5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის  ოჯახებზე  ერთჯერადი  დახმარების  პროგრამა   (პროგრამული კოდი  06 02 07) 

         პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.                               

     5.2.7  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

      პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


    მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    პროგრამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2012 წლის ფაქტი

    2013წლის  გეგმა

    2014 წლის გეგმა

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

     

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

    30071742

    28322596

    1749146

    22149713

    20353322

    1796391

    34810454

    34810454

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 232

                 232

                   -  

                 246

                 246

                    -  

                  246

                  246

                   -  

     

    ხარჯები

     10,021,558

       9,858,598

          162,960

     12,964,199

     12,729,099

          235,100

      17,349,613

      17,349,613

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

       2,123,641

       2,123,641

                   -  

       2,560,295

       2,560,295

                    -  

        2,613,500

        2,613,500

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

       2,890,486

       2,887,526

              2,960

       2,916,356

       2,916,356

                    -  

        2,760,640

        2,760,640

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

            13,937

            13,937

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    მივლინება

            16,729

            16,729

                   -  

            19,220

            19,220

                    -  

             19,100

             19,100

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

          576,088

          576,088

                   -  

          644,689

          644,689

                    -  

           615,820

           615,820

                   -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

            19,910

            16,950

              2,960

            13,000

            13,000

                    -  

             11,000

             11,000

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

            35,705

            35,705

                   -  

            26,890

            26,890

                    -  

               5,400

               5,400

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          267,397

          267,397

                   -  

          227,267

          227,267

                    -  

           184,370

           184,370

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       1,960,720

       1,960,720

                   -  

       1,985,290

       1,985,290

                    -  

        1,924,950

        1,924,950

                   -  

     

    პროცენტი

          503,398

          503,398

                   -  

          447,410

          447,410

                    -  

           456,910

           456,910

                   -  

     

    სუბსიდიები

       3,014,596

       3,014,596

                   -  

       4,403,635

       4,296,535

          107,100

        4,838,633

        4,838,633

                   -  

     

    გრანტები

                    -  

                    -  

                   -  

          392,231

          392,231

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          705,798

          545,798

          160,000

       1,776,152

       1,648,152

          128,000

        6,533,610

        6,533,610

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          783,639

          783,639

                   -  

          468,120

          468,120

                    -  

           146,320

           146,320

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     19,932,826

     18,346,640

       1,586,186

       8,911,270

       7,349,979

       1,561,291

      16,867,671

      16,867,671

                   -  

     

    ვალდებულებების კლება

          117,358

          117,358

                   -  

          274,244

          274,244

                    -  

           593,170

           593,170

                   -  

    01. 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    3,700,454

    3,697,494

    2,960

    4,340,646

    4,340,646

    0

    3,866,880

    3,866,880

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 179

                 179

                   -  

                 185

                 185

                    -  

                  185

                  185

                   -  

     

    ხარჯები

       3,355,132

       3,352,172

              2,960

       4,026,412

       4,026,412

                    -  

        3,271,310

        3,271,310

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

       1,677,541

       1,677,541

                   -  

       2,014,755

       2,014,755

                    -  

        2,052,060

        2,052,060

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          558,548

          555,588

              2,960

          549,456

          549,456

                    -  

           483,280

           483,280

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              7,937

              7,937

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    მივლინება

            13,734

            13,734

                   -  

            16,120

            16,120

                    -  

             15,300

             15,300

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

          198,045

          198,045

                   -  

          259,129

          259,129

                    -  

           235,890

           235,890

                   -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

            19,910

            16,950

              2,960

            13,000

            13,000

                    -  

             11,000

             11,000

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

              1,670

              1,670

                   -  

              2,390

              2,390

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          208,571

          208,571

                   -  

          163,267

          163,267

                    -  

           129,490

           129,490

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          108,681

          108,681

                   -  

            95,550

            95,550

                    -  

             91,600

             91,600

                   -  

     

    პროცენტი

          503,398

          503,398

                   -  

          447,410

          447,410

                    -  

           456,910

           456,910

                   -  

     

    სუბსიდიები

          150,890

          150,890

                   -  

          154,080

          154,080

                    -  

           147,860

           147,860

                   -  

     

    გრანტები

                    -  

                    -  

                   -  

          392,231

          392,231

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              2,000

              2,000

                   -  

              7,560

              7,560

                    -  

               2,180

               2,180

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          462,755

          462,755

                   -  

          460,920

          460,920

                    -  

           129,020

           129,020

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          227,964

          227,964

                   -  

            39,990

            39,990

                    -  

               2,400

               2,400

                   -  

     

    ვალდებულებების კლება

          117,358

          117,358

                   -  

          274,244

          274,244

                    -  

           593,170

           593,170

                   -  

    01. 01.

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

      626,441

      626,441

              -  

      714,955

      714,955

               -  

       685,200

       685,200

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   25

                   25

     

                   28

                   28

     

                    28

                    28

                   -  

     

    ხარჯები

          571,041

          571,041

                   -  

          700,455

          700,455

                    -  

           684,000

           684,000

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

          299,953

          299,953

     

          402,375

          402,375

     

           418,400

           418,400

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          116,798

          116,798

                   -  

          142,800

          142,800

                    -  

           109,540

           109,540

                   -  

     

    მივლინება

              3,246

              3,246

     

              7,000

              7,000

     

               5,000

               5,000

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

            46,866

            46,866

     

            69,200

            69,200

     

             55,300

             55,300

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            54,731

            54,731

     

            51,400

            51,400

     

             37,240

             37,240

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            11,955

            11,955

     

            15,200

            15,200

     

             12,000

             12,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

          150,890

          150,890

     

          154,080

          154,080

     

           147,860

           147,860

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              1,000

              1,000

     

                    -  

     

     

                     -   

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

              2,400

              2,400

     

              1,200

              1,200

     

               8,200

               8,200

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            55,400

            55,400

     

            14,500

            14,500

     

               1,200

               1,200

                   -  

    01. 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1,971,308

    1,968,348

    2,960

    2,061,586

    2,061,586

    0

    2,030,600

    2,030,600

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 154

                 154

                   -  

                 157

                 157

                    -  

                  157

                  157

                   -  

     

    ხარჯები

       1,798,744

       1,795,784

              2,960

       2,036,096

       2,036,096

                    -  

        2,029,400

        2,029,400

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

       1,377,588

       1,377,588

                   -  

       1,612,380

       1,612,380

                    -  

        1,633,660

        1,633,660

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          417,056

          414,096

              2,960

          398,656

          398,656

                    -  

           368,740

           368,740

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              7,937

              7,937

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    მივლინება

            10,488

            10,488

                   -  

              9,120

              9,120

                    -  

             10,300

             10,300

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

          151,179

          151,179

                   -  

          189,929

          189,929

                    -  

           180,590

           180,590

                   -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

              8,490

              5,530

              2,960

            13,000

            13,000

                    -  

             11,000

             11,000

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

              1,670

              1,670

                   -  

              2,390

              2,390

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          153,840

          153,840

                   -  

          111,867

          111,867

                    -  

             92,250

             92,250

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            83,452

            83,452

                   -  

            72,350

            72,350

                    -  

             74,600

             74,600

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              1,000

              1,000

                   -  

              7,560

              7,560

                    -  

               2,180

               2,180

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

              3,100

              3,100

                   -  

            17,500

            17,500

                    -  

             24,820

             24,820

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          172,564

          172,564

                   -  

            25,490

            25,490

                    -  

               1,200

               1,200

                   -  

    01.02.01

    ადმინისტრაციული სამსახური

      654,398

      651,438

          2,960

      570,805

      570,805

               -  

       561,100

       561,100

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   23

                   23

     

                   25

                   25

     

                    25

                    25

                   -  

     

    ხარჯები

          505,034

          502,074

              2,960

          563,535

          563,535

                    -  

           561,100

           561,100

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

          246,592

          246,592

     

          297,540

          297,540

     

           313,440

           313,440

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          255,342

          252,382

              2,960

          261,995

          261,995

                    -  

           238,060

           238,060

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              5,837

              5,837

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    მივლინება

              9,567

              9,567

     

              5,500

              5,500

     

               5,000

               5,000

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

            88,888

            88,888

     

            97,435

            97,435

     

             88,260

             88,260

                   -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

              8,490

              5,530

              2,960

            13,000

            13,000

     

             11,000

             11,000

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

              1,000

              1,000

     

                 300

                 300

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            71,180

            71,180

     

            76,160

            76,160

     

             63,200

             63,200

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            70,380

            70,380

     

            69,600

            69,600

     

             70,600

             70,600

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

              3,100

              3,100

     

              4,000

              4,000

     

               9,600

               9,600

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          149,364

          149,364

     

              7,270

              7,270

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01.02.02

    იურიდიული სამსახური

        76,348

        76,348

              -  

        87,870

        87,870

               -  

         87,200

         87,200

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     6

                     6

     

                     6

                     6

     

                      6

                      6

                   -  

     

    ხარჯები

            72,038

            72,038

                   -  

            85,670

            85,670

                    -  

             87,200

             87,200

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            51,582

            51,582

     

            60,200

            60,200

     

             61,180

             61,180

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            20,456

            20,456

                   -  

              8,810

              8,810

                    -  

               8,620

               8,620

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              2,100

              2,100

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    მივლინება

                 120

                 120

     

                 500

                 500

     

                  500

                  500

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

              3,476

              3,476

     

              6,810

              6,810

     

               6,120

               6,120

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                 450

                 450

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              2,835

              2,835

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            11,475

            11,475

     

              1,500

              1,500

     

               2,000

               2,000

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                    -  

     

     

              3,160

              3,160

     

               2,180

               2,180

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

     

     

            13,500

            13,500

     

             15,220

             15,220

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              4,310

              4,310

     

              2,200

              2,200

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01.02.03

    საფინანსო სამსახური

        92,401

        92,401

              -  

      111,010

      111,010

               -  

       107,200

       107,200

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     8

                     8

     

                     8

                     8

     

                      8

                      8

                   -  

     

    ხარჯები

            90,471

            90,471

                   -  

          109,410

          109,410

                    -  

           107,200

           107,200

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            80,725

            80,725

     

            90,720

            90,720

     

             90,720

             90,720

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              9,746

              9,746

                   -  

            18,690

            18,690

                    -  

             16,480

             16,480

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                 800

                 800

     

                  500

                  500

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

              6,011

              6,011

     

            13,390

            13,390

     

             10,520

             10,520

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              3,315

              3,315

     

              3,700

              3,700

     

               3,460

               3,460

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 420

                 420

     

                 800

                 800

     

               2,000

               2,000

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,930

              1,930

     

              1,600

              1,600

     

                     -  

                    -   

                   -  

    01.02.04

    ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

        59,227

        59,227

              -  

        66,000

        66,000

               -  

         64,100

         64,100

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     5

                     5

     

                     5

                     5

                    -  

                      5

                      5

                   -  

     

    ხარჯები

            58,227

            58,227

                   -  

            63,400

            63,400

                    -  

             64,100

             64,100

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            50,040

            50,040

     

            55,360

            55,360

     

             55,360

             55,360

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              8,187

              8,187

                   -  

              8,040

              8,040

                    -  

               8,740

               8,740

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                 100

                 100

     

                  500

                  500

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

              4,592

              4,592

     

              3,540

              3,540

     

               4,710

               4,710

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              3,235

              3,235

     

              4,400

              4,400

     

               3,530

               3,530

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 360

                 360

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,000

              1,000

     

              2,600

              2,600

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01.02.05

    ზედამხედველობის სამსახური

      108,677

      108,677

              -  

      120,763

      120,763

               -  

       116,000

       116,000

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   11

                   11

     

                   11

                   11

                    -  

                    11

                    11

                   -  

     

    ხარჯები

          107,677

          107,677

                   -  

          117,363

          117,363

                    -  

           114,800

           114,800

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            93,358

            93,358

     

          100,800

          100,800

     

           100,800

           100,800

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            14,319

            14,319

                   -  

            16,563

            16,563

                    -  

             14,000

             14,000

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                 600

                 600

     

               1,000

               1,000

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

              3,811

              3,811

     

              4,673

              4,673

     

               5,480

               5,480

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                    -  

     

     

              2,090

              2,090

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            10,267

            10,267

     

              9,200

              9,200

     

               7,520

               7,520

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 241

                 241

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -   

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,000

              1,000

     

              3,400

              3,400

     

               1,200

               1,200

                   -  

    01.02.06

    არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

        42,565

        42,565

              -  

        44,180

        44,180

               -  

         43,900

         43,900

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     3

                     3

     

                     3

                     3

                    -  

                      3

                      3

                   -  

     

    ხარჯები

            39,365

            39,365

                   -  

            43,620

            43,620

                    -  

             43,900

             43,900

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            28,330

            28,330

     

            31,440

            31,440

     

             32,960

             32,960

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            10,035

            10,035

                   -  

            10,660

            10,660

                    -  

             10,940

             10,940

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                 120

                 120

     

                  500

                  500

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

              3,520

              3,520

     

              2,540

              2,540

     

               3,420

               3,420

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              6,367

              6,367

     

              8,000

              8,000

     

               7,020

               7,020

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 148

                 148

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              1,000

              1,000

     

              1,520

              1,520

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              3,200

              3,200

     

                 560

                 560

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01.02.07

    ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

        75,623

        75,623

              -  

        82,581

        82,581

               -  

         78,000

         78,000

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     6

                     6

     

                     6

                     6

                    -  

                      6

                      6

                   -  

     

    ხარჯები

            72,693

            72,693

                   -  

            79,481

            79,481

                    -  

             78,000

             78,000

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            57,606

            57,606

     

            64,800

            64,800

     

             64,800

             64,800

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            15,087

            15,087

                   -  

            14,681

            14,681

                    -  

             13,200

             13,200

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                 300

                 300

     

                  500

                  500

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

              5,429

              5,429

     

              3,974

              3,974

     

               5,180

               5,180

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              9,478

              9,478

     

            10,407

            10,407

     

               7,520

               7,520

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 180

                 180

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              2,930

              2,930

     

              3,100

              3,100

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01.02.08

    კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

        80,291

        80,291

              -   

        83,006

        83,006

               -  

         81,600

         81,600

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     7

                     7

     

                     7

                     7

                    -  

                      7

                      7

                   -  

     

    ხარჯები

            73,691

            73,691

                   -  

            82,006

            82,006

                    -  

             81,600

             81,600

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            65,800

            65,800

     

            75,160

            75,160

     

             76,800

             76,800

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              7,891

              7,891

                   -  

              5,206

              5,206

                    -  

               4,800

               4,800

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                 200

                 200

     

                  500

                  500

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

              6,572

              6,572

     

              5,006

              5,006

     

               4,300

               4,300

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                 220

                 220

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                 899

                 899

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 200

                 200

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                    -  

     

     

              1,640

              1,640

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              6,600

              6,600

     

              1,000

              1,000

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01.02.09

    ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

        26,852

        26,852

              -  

        39,088

        39,088

               -   

         37,900

         37,900

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     2

                     2

     

                     3

                     3

                    -  

                      3

                      3

                   -  

     

    ხარჯები

            24,622

            24,622

                   -  

            36,528

            36,528

                    -  

             37,900

             37,900

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            22,740

            22,740

     

            33,440

            33,440

     

             33,440

             33,440

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              1,882

              1,882

                   -  

              3,088

              3,088

                    -  

               4,460

               4,460

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                    -  

     

     

                  300

                  300

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

              1,882

              1,882

     

              3,088

              3,088

     

               4,160

               4,160

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              2,230

              2,230

     

              2,560

              2,560

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01.02.10

    ტერიტორიული ორგანოები

      715,384

      715,384

              -  

      817,667

      817,667

               -  

       815,000

       815,000

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   80

                   80

     

                   80

                   80

                    -  

                    80

                    80

                   -  

     

    ხარჯები

          715,384

          715,384

                   -  

          816,467

          816,467

                    -  

           815,000

           815,000

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

          649,045

          649,045

     

          769,000

          769,000

     

           770,240

           770,240

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            66,339

            66,339

                   -  

            46,227

            46,227

                    -  

             44,760

             44,760

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

            25,250

            25,250

     

            46,227

            46,227

     

             44,760

             44,760

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            41,089

            41,089

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                    -  

     

     

              1,240

              1,240

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

              1,200

              1,200

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01.02.11

    შიდა აუდიტის სამსახური

        39,542

        39,542

              -  

        38,616

        38,616

               -  

         38,600

         38,600

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     3

                     3

     

                     3

                     3

                    -  

                      3

                      3

                   -  

     

    ხარჯები

            39,542

            39,542

                   -  

            38,616

            38,616

                    -  

             38,600

             38,600

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            31,770

            31,770

     

            33,920

            33,920

     

             33,920

             33,920

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              7,772

              7,772

                   -  

              4,696

              4,696

                    -  

               4,680

               4,680

                   -  

     

    მივლინება

                 801

                 801

     

              1,000

              1,000

     

               1,000

               1,000

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

              1,748

              1,748

     

              3,246

              3,246

     

               3,680

               3,680

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              5,175

              5,175

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                   48

                   48

     

                 450

                 450

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01. 03

    სარეზერვო ფონდი

               -  

               -  

              -  

        80,000

        80,000

               -  

         80,000

         80,000

              -  

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

            80,000

            80,000

                    -  

             80,000

             80,000

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

     

     

            80,000

            80,000

     

             80,000

             80,000

                   -  

    01.04.

    მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

      620,756

      620,756

              -  

    1,083,874

    1,083,874

    0

    1,066,080

    1,066,080

              -  

     

    ხარჯები

          503,398

          503,398

                   -  

          809,630

          809,630

                    -  

           472,910

           472,910

                   -  

     

    პროცენტი

          503,398

          503,398

                   -  

          447,410

          447,410

                    -  

           456,910

           456,910

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

          362,220

          362,220

                    -  

             16,000

             16,000

                   -  

     

    ვალდებულებების კლება

          117,358

          117,358

                   -  

          274,244

          274,244

                    -  

           593,170

           593,170

                   -  

    01.04.01

    ქობულეთის წყალარინების პროექტი

        19,236

        19,236

              -  

      382,024

      382,024

               -  

       364,230

       364,230

              -  

     

    ხარჯები

            16,601

            16,601

                   -  

          379,050

          379,050

                    -  

             76,730

             76,730

                   -  

     

    პროცენტი

            16,601

            16,601

     

            16,830

            16,830

     

             60,730

             60,730

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

     

     

          362,220

          362,220

     

             16,000

             16,000

                   -  

     

    ვალდებულებების კლება

              2,635

              2,635

     

              2,974

              2,974

                    -  

           287,500

           287,500

                   -  

    01.04.02

    დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

        96,576

        96,576

              -  

        96,580

        96,580

               -  

         96,580

         96,580

              -   

     

    ხარჯები

            57,309

            57,309

                   -  

            52,330

            52,330

                    -  

             46,720

             46,720

                   -  

     

    პროცენტი

            57,309

            57,309

     

            52,330

            52,330

     

             46,720

             46,720

                   -  

     

    ვალდებულებების კლება

            39,267

            39,267

     

            44,250

            44,250

     

             49,860

             49,860

                   -  

    01.04.03

    მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

        83,052

        83,052

              -  

        83,060

        83,060

               -  

         83,060

         83,060

              -  

     

    ხარჯები

            52,169

            52,169

                   -  

            48,260

            48,260

                    -  

             43,850

             43,850

                   -  

     

    პროცენტი

            52,169

            52,169

     

            48,260

            48,260

     

             43,850

             43,850

                   -  

     

    ვალდებულებების კლება

            30,883

            30,883

     

            34,800

            34,800

     

             39,210

             39,210

                   -  

    01.04.04

    მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

      421,892

      421,892

              -  

      522,210

      522,210

               -  

       522,210

       522,210

              -  

     

    ხარჯები

          377,319

          377,319

                   -  

          329,990

          329,990

                    -  

           305,610

           305,610

                   -  

     

    პროცენტი

          377,319

          377,319

     

          329,990

          329,990

     

           305,610

           305,610

                   -  

     

    ვალდებულებების კლება

            44,573

            44,573

     

          192,220

          192,220

     

           216,600

           216,600

                   -  

    01.05.

    მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

        11,420

        11,420

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            11,420

            11,420

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            11,420

            11,420

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

            11,420

            11,420

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01.06.

    სახელმწიფო ბაჟი

          6,512

          6,512

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

              6,512

              6,512

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              6,512

              6,512

     

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              6,512

              6,512

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01.07.

    პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

          6,762

          6,762

              -  

          8,000

          8,000

               -  

           5,000

          5,000

              -  

     

    ხარჯები

              6,762

              6,762

                   -  

              8,000

              8,000

                    -  

               5,000

               5,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              6,762

              6,762

                   -  

              8,000

              8,000

                    -  

               5,000

               5,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              6,762

              6,762

                   -  

              8,000

              8,000

                    -  

               5,000

               5,000

                   -  

    01.07.01

    დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

          4,152

          4,152

              -  

          8,000

          8,000

               -  

           5,000

          5,000

              -  

     

    ხარჯები

              4,152

              4,152

                   -  

              8,000

              8,000

                    -  

               5,000

               5,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              4,152

              4,152

                   -  

              8,000

              8,000

                    -  

               5,000

               5,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              4,152

              4,152

     

              8,000

              8,000

                    -  

               5,000

               5,000

                   -  

    01.07.02

    პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

          2,360

          2,360

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

              2,360

              2,360

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              2,360

              2,360

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              2,360

              2,360

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01.07.03

    პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

             250

             250

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

                 250

                 250

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                 250

                 250

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 250

                 250

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01. 08

    პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

      120,108

      120,108

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

          120,108

          120,108

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          120,108

          120,108

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01. 09

    საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

      337,147

      337,147

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

          337,147

          337,147

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -   

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          337,147

          337,147

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01. 10

    ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

               -   

               -  

              -  

      392,231

      392,231

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

          392,231

          392,231

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    გრანტები

                    -  

     

     

          392,231

          392,231

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

    01 10 01

    ქალაქ ბათუმის მერია

               -  

               -  

              -  

        17,231

        17,231

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    -  

     

     

            34,462

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

            17,231

            17,231

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    გრანტები

                    -  

     

     

            17,231

            17,231

     

                     -  

                    -  

                   -  

    01 10 02

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

               -  

               -  

              -  

      375,000

      375,000

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    -  

     

     

          750,000

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

          375,000

          375,000

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    გრანტები

                    -  

     

     

          375,000

          375,000

     

                     -  

                    -  

                   -  

    02. 00

    თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

      668,724

      668,724

              -  

      714,220

      714,220

               -  

       894,100

       894,100

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   53

                   53

     

                   61

                   61

     

                    61

                    61

     

     

    ხარჯები

          661,568

          661,568

                   -  

          693,400

          693,400

                    -  

           694,100

           694,100

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

          446,100

          446,100

                   -  

          545,540

          545,540

                    -  

           561,440

           561,440

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          215,468

          215,468

                   -  

          142,260

          142,260

                    -  

           115,360

           115,360

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              6,000

              6,000

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    მივლინება

              2,995

              2,995

                   -  

              3,100

              3,100

                    -  

               3,800

               3,800

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

            75,730

            75,730

                   -  

            35,560

            35,560

                    -  

             29,930

             29,930

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

            34,035

            34,035

                   -  

            24,500

            24,500

                    -  

               5,400

               5,400

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            58,826

            58,826

                   -  

            64,000

            64,000

                    -  

             54,880

             54,880

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            37,882

            37,882

                   -  

            15,100

            15,100

                    -  

             21,350

             21,350

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

              5,600

              5,600

                    -  

             17,300

             17,300

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              7,156

              7,156

                   -  

            20,820

            20,820

                    -  

           200,000

           200,000

                   -  

    02. 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

      115,149

      115,149

              -  

      128,870

      128,870

               -  

       132,000

       132,000

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     8

                     8

     

                   10

                   10

                    -  

                    10

                    10

                   -  

     

    ხარჯები

          112,993

          112,993

     

          125,910

          125,910

                    -  

           132,000

           132,000

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            72,720

            72,720

     

            91,040

            91,040

     

             91,040

             91,040

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            40,273

            40,273

     

            34,870

            34,870

                    -  

             39,960

             39,960

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              6,000

              6,000

     

     

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    მივლინება

              2,995

              2,995

     

              3,100

              3,100

     

               3,000

               3,000

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

              7,502

              7,502

     

              9,770

              9,770

     

             10,470

             10,470

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              5,695

              5,695

     

              7,800

              7,800

     

               5,140

               5,140

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            18,081

            18,081

     

            14,200

            14,200

     

             21,350

             21,350

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

     

     

                    -  

     

     

               1,000

               1,000

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              2,156

              2,156

     

              2,960

              2,960

     

                     -  

                    -  

                   -  

    02. 02

    სახანძრო -სამაშველო სამსახური

      503,610

      503,610

              -  

      585,350

      585,350

               -  

       762,100

       762,100

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   45

                   45

     

                   51

                   51

                    -  

                    51

                    51

                   -  

     

    ხარჯები

          498,610

          498,610

                   -  

          567,490

          567,490

                    -  

           562,100

           562,100

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

          373,380

          373,380

     

          454,500

          454,500

     

           470,400

           470,400

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          125,230

          125,230

                   -  

          107,390

          107,390

                    -  

             75,400

             75,400

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                    -  

     

     

                  800

                  800

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

            18,263

            18,263

     

            25,790

            25,790

     

             19,460

             19,460

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

            34,035

            34,035

     

            24,500

            24,500

     

               5,400

               5,400

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            53,131

            53,131

     

            56,200

            56,200

     

             49,740

             49,740

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            19,801

            19,801

     

                 900

                 900

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

     

     

              5,600

              5,600

     

             16,300

             16,300

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              5,000

              5,000

     

            17,860

            17,860

     

           200,000

           200,000

                   -  

    02. 03

    შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

        49,965

        49,965

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            49,965

            49,965

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            49,965

            49,965

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

            49,965

            49,965

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03. 00

    ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    21550064

    19803878

    1746186

    9162765

    7473474

    1689291

    19679480

    19679480

    0

     

    ხარჯები

       2,928,826

       2,768,826

          160,000

       4,100,986

       3,972,986

          128,000

        8,968,650

        8,968,650

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

       1,894,954

       1,894,954

                   -  

       2,013,177

       2,013,177

                    -  

        2,037,000

        2,037,000

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

          302,313

          302,313

                   -  

          350,000

          350,000

                    -  

           350,000

           350,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       1,592,641

       1,592,641

                   -  

       1,663,177

       1,663,177

                    -  

        1,687,000

        1,687,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

          552,988

          552,988

                   -  

          737,940

          737,940

                    -  

           835,900

           835,900

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          160,000

                    -  

          160,000

       1,348,269

       1,220,269

          128,000

        6,095,750

        6,095,750

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          320,884

          320,884

                   -  

              1,600

              1,600

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     18,621,238

     17,035,052

       1,586,186

       5,061,779

       3,500,488

       1,561,291

      10,710,830

      10,710,830

                   -  

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

    5760380

    5760380

    0

    1536466

    1382750

    153716

    3594180

    3594180

    0

     

    ხარჯები

          235,042

          235,042

                   -  

            50,000

            50,000

                    -  

           100,000

           100,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

                    -  

                    -  

                   -  

            50,000

            50,000

                    -  

           100,000

           100,000

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          235,042

          235,042

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       5,525,338

       5,525,338

                   -  

       1,486,466

       1,332,750

          153,716

        3,494,180

        3,494,180

                   -  

    03 01 01

    ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

    3391945

    3391945

    0

    702158

    702158

    0

     3,063,900

    #########

              -  

     

    ხარჯები

          200,902

          200,902

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          200,902

          200,902

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       3,191,043

       3,191,043

     

          702,158

          702,158

     

        3,063,900

        3,063,900

                   -  

    03 01 02

    ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

    2164502

    2164502

    0

    762774

    609058

    153716

       400,280

       400,280

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       2,164,502

       2,164,502

     

          762,774

          609,058

          153,716

           400,280

           400,280

                   -  

    03 01 03

    ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

        34,925

        34,925

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            34,925

            34,925

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 01 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი,ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია

          3,347

          3,347

              -  

          1,692

          1,692

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              3,347

              3,347

     

              1,692

              1,692

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 01 05

    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

        94,445

        94,445

              -  

               -  

               -  

               -  

         30,000

         30,000

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            94,445

            94,445

     

                    -  

     

     

             30,000

             30,000

                   -  

    03 01 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

        20,326

        20,326

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            20,326

            20,326

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 01 07

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

        34,140

        34,140

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            34,140

            34,140

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            34,140

            34,140

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 01 08

    სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

        16,750

        16,750

              -  

        18,600

        18,600

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            16,750

            16,750

     

            18,600

            18,600

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 01 09

    მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები

               -  

               -  

              -  

          1,242

          1,242

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

              1,242

              1,242

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 0110

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

               -  

               -  

              -  

        50,000

        50,000

               -  

       100,000

       100,000

              -  

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

            50,000

            50,000

                    -  

           100,000

           100,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

                    -  

     

     

            50,000

            50,000

     

           100,000

           100,000

                   -  

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    8068768

    7874508

    194260

    4150822

    4150822

    0

    9846245

    9846245

    0

     

    ხარჯები

       2,395,881

       2,395,881

                   -  

       2,678,417

       2,678,417

                    -  

        2,737,900

        2,737,900

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

       1,828,793

       1,828,793

                   -  

       1,988,877

       1,988,877

                    -  

        2,002,000

        2,002,000

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

          302,313

          302,313

                   -   

          350,000

          350,000

                    -  

           350,000

           350,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       1,526,480

       1,526,480

                   -  

       1,638,877

       1,638,877

                    -  

        1,652,000

        1,652,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

          552,988

          552,988

                   -  

          687,940

          687,940

                    -  

           735,900

           735,900

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            14,100

            14,100

                   -  

              1,600

              1,600

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       5,672,887

       5,478,627

          194,260

       1,472,405

       1,472,405

                    -  

        7,108,345

        7,108,345

                   -  

    03 02 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

    3012060

    2817800

    194260

    515614

    515614

    0

    504464

    504464

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       3,012,060

       2,817,800

          194,260

          515,614

          515,614

                    -  

           504,464

           504,464

                   -  

    03 02 01 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

      762,351

      762,351

              -  

      141,000

      141,000

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          762,351

          762,351

     

          141,000

          141,000

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 02 01 02

     მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

    1056528

    1056528

    0

    7950

    7950

    0

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,056,528

       1,056,528

     

              7,950

              7,950

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

    03 02 01 03

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

    1128361

    934101

    194260

    366664

    366664

    0

       504,464

       504,464

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,128,361

          934,101

          194,260

          366,664

          366,664

     

           504,464

           504,464

                   -  

    03 02 01 04

    მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

        45,684

        45,684

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            45,684

            45,684

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 02 01 05

    სადარბაზოების სანათების მოწყობა

        19,136

        19,136

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            19,136

            19,136

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 02 02

    გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

      575,769

      575,769

              -  

      571,758

      571,758

               -  

       655,900

       655,900

              -  

     

    ხარჯები

          500,404

          500,404

                   -  

          562,300

          562,300

                    -  

           580,000

           580,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          500,404

          500,404

                   -  

          562,300

          562,300

                    -  

           580,000

           580,000

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

          302,313

          302,313

     

          350,000

          350,000

     

           350,000

           350,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          198,091

          198,091

     

          212,300

          212,300

     

           230,000

           230,000

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            75,365

            75,365

     

              9,458

              9,458

     

             75,900

             75,900

                   -  

    03 02 03

    დასუფთავების ღონისძიებები

    1340538

    1340538

    0

    1310000

    1310000

    0

     1,310,000

    #########

              -  

     

    ხარჯები

       1,225,548

       1,225,548

                   -  

       1,310,000

       1,310,000

                    -  

        1,310,000

        1,310,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

       1,225,548

       1,225,548

                   -  

       1,310,000

       1,310,000

                    -  

        1,310,000

        1,310,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       1,225,548

       1,225,548

     

       1,310,000

       1,310,000

     

        1,310,000

        1,310,000

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          114,990

          114,990

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 02 04

    გამწვანების ღონისძიებები

      223,514

      223,514

              -  

      190,280

      190,280

               -  

       229,900

       229,900

              -  

     

    ხარჯები

          162,354

          162,354

                   -  

          165,910

          165,910

                    -  

           166,300

           166,300

                   -  

     

    სუბსიდიები

          162,354

          162,354

                   -  

          165,910

          165,910

                    -  

           166,300

           166,300

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            61,160

            61,160

                   -  

            24,370

            24,370

                    -  

             63,600

             63,600

                   -  

    03 02 04 01

    ა (ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

      166,654

      166,654

              -  

      190,280

      190,280

               -  

       179,900

       179,900

              -  

     

    ხარჯები

          162,354

          162,354

                   -  

          165,910

          165,910

                    -  

           166,300

           166,300

                   -   

     

    სუბსიდიები

          162,354

          162,354

     

          165,910

          165,910

     

           166,300

           166,300

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              4,300

              4,300

     

            24,370

            24,370

     

             13,600

             13,600

                   -  

    03 02 04 02

    მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

        56,860

        56,860

              -  

               -  

               -  

               -  

         50,000

         50,000

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            56,860

            56,860

     

                    -  

     

     

             50,000

             50,000

                   -  

    03 02 05

    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

    1434799

    1434799

    0

    1350832

    1350832

    0

    5035641

    5035641

    0

     

    ხარჯები

          404,734

          404,734

                   -  

          523,630

          523,630

                    -  

           569,600

           569,600

                   -  

     

    სუბსიდიები

          390,634

          390,634

                   -  

          522,030

          522,030

                    -  

           569,600

           569,600

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            14,100

            14,100

                   -  

              1,600

              1,600

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,030,065

       1,030,065

                   -  

          827,202

          827,202

                    -  

        4,466,041

        4,466,041

                   -  

    03 02 05  01

    წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    1011703

    1011703

    0

    798742

    798742

    0

     4,439,141

    #########

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,011,703

       1,011,703

     

          798,742

          798,742

     

        4,439,141

        4,439,141

                   -  

    03 02 05 02

    შპს "ქობულეთის   წყალი"

      249,115

      249,115

              -  

      250,000

      250,000

               -  

       250,000

       250,000

              -  

     

    ხარჯები

          249,115

          249,115

                   -  

          250,000

          250,000

                    -  

           250,000

           250,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

          249,115

          249,115

     

          250,000

          250,000

     

           250,000

           250,000

                   -  

    03 02 05  03

    შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

        14,100

        14,100

              -  

     ვ

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            14,100

            14,100

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            14,100

            14,100

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 02 05 04

    ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

      141,519

      141,519

              -  

      273,590

      273,590

               -  

       319,600

       319,600

              -  

     

    ხარჯები

          141,519

          141,519

                   -  

          272,030

          272,030

                    -  

           319,600

           319,600

                   -  

     

    სუბსიდიები

          141,519

          141,519

     

          272,030

          272,030

     

           319,600

           319,600

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

              1,560

              1,560

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 02 05 05

    სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

        18,362

        18,362

              -  

        26,900

        26,900

               -  

         26,900

         26,900

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            18,362

            18,362

     

            26,900

            26,900

     

             26,900

             26,900

                   -  

    03 02 05 06

    დაბა ოჩხამურში წყლის ჭაბურღილის"გამანაწილებელ ქსელზე ახალ მომხმარებლად მიერთების"  საფასური

               -  

               -  

              -  

          1,600

          1,600

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

              1,600

              1,600

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

     

     

              1,600

              1,600

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 02 06

    სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    1434591

    1434591

    0

    172338

    172338

    0

    2090340

    2090340

    0

     

    ხარჯები

            55,344

            55,344

                   -  

            76,577

            76,577

                    -  

             92,000

             92,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            55,344

            55,344

                   -  

            76,577

            76,577

                    -  

             92,000

             92,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            55,344

            55,344

                   -  

            76,577

            76,577

                    -  

             92,000

             92,000

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,379,247

       1,379,247

                   -  

            95,761

            95,761

                    -  

        1,998,340

        1,998,340

                   -  

    03 02 06 01

    ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

        55,344

        55,344

              -  

        76,577

        76,577

               -  

         92,000

         92,000

              -  

     

    ხარჯები

            55,344

            55,344

                   -  

            76,577

            76,577

                    -  

             92,000

             92,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            55,344

            55,344

                   -  

            76,577

            76,577

                    -  

             92,000

             92,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            55,344

            55,344

     

            76,577

            76,577

     

             92,000

             92,000

                   -  

    03 02 06 02

    მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

    1028294

    1028294

    0

    6740

    6740

    0

       321,230

       321,230

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,028,294

       1,028,294

     

              6,740

              6,740

     

           321,230

           321,230

                   -  

    03 02 06 03

    საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა

    350953

    350953

    0

    38304

    38304

    0

     1,677,110

    #########

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          350,953

          350,953

     

            38,304

            38,304

     

        1,677,110

        1,677,110

                   -  

    03 02 06 04

    ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა

               -  

               -  

              -  

          6,030

          6,030

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

              6,030

              6,030

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 02 06 05

    დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

               -  

               -  

              -  

        44,687

        44,687

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

            44,687

            44,687

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 02 07

    უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

        47,497

        47,497

              -  

        40,000

        40,000

               -  

         20,000

         20,000

              -  

     

    ხარჯები

            47,497

            47,497

                   -  

            40,000

            40,000

                    -  

             20,000

             20,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            47,497

            47,497

                   -  

            40,000

            40,000

                    -  

             20,000

             20,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            47,497

            47,497

     

            40,000

            40,000

     

             20,000

             20,000

                   -  

    03 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    4584528

    4584528

    0

    536903

    536903

    0

    68000

    68000

    0

     

    ხარჯები

            71,742

            71,742

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            71,742

            71,742

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       4,512,786

       4,512,786

                   -  

          536,903

          536,903

                    -  

             68,000

             68,000

                   -  

    03 03 01

    სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    3621906

    3621906

    0

    494060

    494060

    0

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       3,621,906

       3,621,906

     

          494,060

          494,060

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 03 02

    საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

      129,198

      129,198

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          129,198

          129,198

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 03 03

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

      322,276

      322,276

              -  

        14,885

        14,885

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          322,276

          322,276

     

            14,885

            14,885

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 03 04

    ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

        65,412

        65,412

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            65,412

            65,412

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 03 05

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

        46,232

        46,232

              -  

          7,180

          7,180

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            46,232

            46,232

     

              7,180

              7,180

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 03 06

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

      268,873

      268,873

              -  

        20,778

        20,778

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          268,873

          268,873

     

            20,778

            20,778

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 03 07

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

        58,889

        58,889

              -  

               -  

               -  

               -  

         68,000

         68,000

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            58,889

            58,889

     

                    -  

     

     

             68,000

             68,000

                   -  

    03 03 08

    ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

        57,762

        57,762

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            57,762

            57,762

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            57,762

            57,762

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 03 09

    ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

        13,980

        13,980

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            13,980

            13,980

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            13,980

            13,980

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 04

    ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები

    1175160

    1175160

    0

    0

    0

    0

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,175,160

       1,175,160

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 05

      საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

      343,141

      343,141

              -  

      158,430

      158,430

               -  

         40,305

         40,305

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          343,141

          343,141

     

          158,430

          158,430

     

             40,305

             40,305

                   -  

    03 06

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    1391926

    0

    1391926

    1407575

    0

    1407575

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,391,926

     

       1,391,926

       1,407,575

     

       1,407,575

                     -  

                    -  

                   -  

    03  07

    საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

        29,880

        29,880

              -  

        14,800

        14,800

               -  

         30,000

         30,000

              -  

     

    ხარჯები

            29,880

            29,880

                   -  

            14,800

            14,800

                    -  

             30,000

             30,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            29,880

            29,880

                   -  

            14,800

            14,800

                    -  

             30,000

             30,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            29,880

            29,880

     

            14,800

            14,800

     

             30,000

             30,000

                   -  

    03 08

    აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

          3,480

          3,480

              -  

          5,000

          5,000

               -  

           5,000

          5,000

              -  

     

    ხარჯები

              3,480

              3,480

                   -  

              5,000

              5,000

                    -  

               5,000

               5,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              3,480

              3,480

                   -  

              5,000

              5,000

                    -  

               5,000

               5,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              3,480

              3,480

     

              5,000

              5,000

     

               5,000

               5,000

                   -  

    03 09

    სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

          4,625

          4,625

              -  

          4,500

          4,500

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

              4,625

              4,625

                   -  

              4,500

              4,500

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              4,625

              4,625

                   -  

              4,500

              4,500

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              4,625

              4,625

     

              4,500

              4,500

     

                     -  

                    -  

                   -  

    03 10

     ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

    188176

    28176

    160000

    1348269

    1220269

    128000

     6,095,750

    #########

              -  

     

    ხარჯები

          188,176

            28,176

          160,000

       1,348,269

       1,220,269

          128,000

        6,095,750

        6,095,750

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            28,176

            28,176

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            28,176

            28,176

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          160,000

     

          160,000

       1,348,269

       1,220,269

          128,000

        6,095,750

        6,095,750

                   -  

    04. 00

    განათლება

    1506921

    1506921

    0

    2229132

    2122032

    107100

    2696785

    2696785

    0

     

    ხარჯები

          807,623

          807,623

                   -  

       1,174,735

       1,067,635

          107,100

        1,587,500

        1,587,500

                   -  

     

    სუბსიდიები

          807,623

          807,623

                   -  

       1,174,735

       1,067,635

          107,100

        1,587,500

        1,587,500

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          699,298

          699,298

                   -  

       1,054,397

       1,054,397

                    -  

        1,109,285

        1,109,285

                   -  

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    1481629

    1481629

    0

    2222132

    2115032

    107100

    2692585

    2692585

    0

     

    ხარჯები

          786,776

          786,776

                   -  

       1,167,735

       1,060,635

          107,100

        1,583,300

        1,583,300

                   -  

     

    სუბსიდიები

          786,776

          786,776

                   -  

       1,167,735

       1,060,635

          107,100

        1,583,300

        1,583,300

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          694,853

          694,853

                   -  

       1,054,397

       1,054,397

                    -  

        1,109,285

        1,109,285

                   -  

    04 01 01

    ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    793725

    793725

    0

    1171235

    1064135

    107100

     1,583,300

    #########

              -  

     

    ხარჯები

          786,776

          786,776

                   -  

       1,167,735

       1,060,635

          107,100

        1,583,300

        1,583,300

                   -  

     

    სუბსიდიები

          786,776

          786,776

     

       1,167,735

       1,060,635

          107,100

        1,583,300

        1,583,300

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              6,949

              6,949

     

              3,500

              3,500

     

                     -  

                    -  

                   -  

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

    687904

    687904

    0

    1050897

    1050897

    0

     1,109,285

    #########

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          687,904

          687,904

     

       1,050,897

       1,050,897

     

        1,109,285

        1,109,285

                   -  

    04 02

     სკოლების ხელშეწყობა

        25,292

        25,292

              -  

          7,000

          7,000

               -  

           4,200

          4,200

              -  

     

    ხარჯები

            20,847

            20,847

                   -  

              7,000

              7,000

                    -  

               4,200

               4,200

                   -  

     

    სუბსიდიები

            20,847

            20,847

     

              7,000

              7,000

     

               4,200

               4,200

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              4,445

              4,445

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    05. 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1998927

    1998927

    0

    5139416

    5139416

    0

    7065745

    7065745

    0

     

    ხარჯები

       1,646,478

       1,646,478

                   -  

       2,406,023

       2,406,023

                    -  

        2,228,093

        2,228,093

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          221,516

          221,516

                   -  

          211,463

          211,463

                    -  

           125,000

           125,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          221,516

          221,516

                   -  

          211,463

          211,463

                    -  

           125,000

           125,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

       1,424,962

       1,424,962

                   -  

       2,194,560

       2,194,560

                    -  

        2,103,093

        2,103,093

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          352,449

          352,449

                   -  

       2,733,393

       2,733,393

                    -  

        4,837,652

        4,837,652

                   -  

    05 01

    სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

    699056

    699056

    0

    3547346

    3547346

    0

    2937202

    2937202

    0

     

    ხარჯები

          359,407

          359,407

                   -  

          843,493

          843,493

                    -  

           783,100

           783,100

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            70,542

            70,542

                   -  

            67,383

            67,383

                    -  

             60,000

             60,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            70,542

            70,542

                   -  

            67,383

            67,383

                    -  

             60,000

             60,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

          288,865

          288,865

                   -  

          776,110

          776,110

                    -  

           723,100

           723,100

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          339,649

          339,649

                   -  

       2,703,853

       2,703,853

                    -  

        2,154,102

        2,154,102

                   -  

    05 01 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

      152,097

      152,097

              -   

      140,210

      140,210

               -  

       140,100

       140,100

              -  

     

    ხარჯები

          136,097

          136,097

                   -  

          140,210

          140,210

                    -  

           140,100

           140,100

                   -  

     

    სუბსიდიები

          136,097

          136,097

     

          140,210

          140,210

     

           140,100

           140,100

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            16,000

            16,000

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

        70,542

        70,542

              -  

        67,383

        67,383

               -  

         60,000

         60,000

              -  

     

    ხარჯები

            70,542

            70,542

                   -  

            67,383

            67,383

                    -  

             60,000

             60,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            70,542

            70,542

                   -  

            67,383

            67,383

                    -  

             60,000

             60,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            70,542

            70,542

     

            67,383

            67,383

     

             60,000

             60,000

                   -  

    05 01 03

    სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

      152,768

      152,768

              -  

      947,000

      947,000

               -  

       583,000

       583,000

              -  

     

    ხარჯები

          152,768

          152,768

                   -  

          635,900

          635,900

                    -  

           583,000

           583,000

                   -   

     

    სუბსიდიები

          152,768

          152,768

     

          635,900

          635,900

     

           583,000

           583,000

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

          311,100

          311,100

     

                     -  

                    -  

                   -  

    05 01 04

    სპორტული მოედნების მოწყობა

      276,291

      276,291

              -  

          8,485

          8,485

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          276,291

          276,291

     

              8,485

              8,485

     

                     -  

                    -  

                   -  

    05 01 05

    სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

    0

    0

    0

    2369654

    2369654

    0

     2,154,102

    #########

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

       2,369,654

       2,369,654

     

        2,154,102

        2,154,102

                   -  

    05 01 06

    სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

        40,000

        40,000

              -  

        14,614

        14,614

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            40,000

            40,000

     

            14,614

            14,614

     

                     -  

                    -  

                   -  

    05 01 07

    სპორტული დარბაზის მოწყობა

          7,358

          7,358

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              7,358

              7,358

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1299871

    1299871

    0

    1592070

    1592070

    0

    4128543

    4128543

    0

     

    ხარჯები

       1,287,071

       1,287,071

                   -  

       1,562,530

       1,562,530

                    -  

        1,444,993

        1,444,993

                   -   

     

    საქონელი და მომსახურება

          150,974

          150,974

                   -  

          144,080

          144,080

                    -  

             65,000

             65,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          150,974

          150,974

                   -  

          144,080

          144,080

                    -  

             65,000

             65,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

       1,136,097

       1,136,097

                   -  

       1,418,450

       1,418,450

                    -  

        1,379,993

        1,379,993

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            12,800

            12,800

                   -  

            29,540

            29,540

                    -  

        2,683,550

        2,683,550

                   -  

    05 02 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

      447,601

      447,601

              -  

      529,750

      529,750

               -  

       526,760

       526,760

              -  

     

    ხარჯები

          447,601

          447,601

                   -  

          529,750

          529,750

                    -  

           526,760

           526,760

                   -  

     

    სუბსიდიები

          447,601

          447,601

     

          529,750

          529,750

     

           526,760

           526,760

                   -  

    05 02 02

    ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

      455,202

      455,202

              -  

      448,530

      448,530

               -  

       425,133

       425,133

              -  

     

    ხარჯები

          445,372

          445,372

                   -  

          446,530

          446,530

                    -  

           420,133

           420,133

                   -  

     

    სუბსიდიები

          445,372

          445,372

     

          446,530

          446,530

     

           420,133

           420,133

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              9,830

              9,830

     

              2,000

              2,000

     

               5,000

               5,000

                   -  

    05 02 03

    ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

        62,204

        62,204

              -  

      202,740

      202,740

               -  

       196,900

       196,900

              -  

     

    ხარჯები

            60,774

            60,774

                   -  

          199,340

          199,340

                    -  

           196,900

           196,900

                   -  

     

    სუბსიდიები

            60,774

            60,774

     

          199,340

          199,340

     

           196,900

           196,900

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,430

              1,430

     

              3,400

              3,400

     

                     -  

                    -  

                   -  

    05 02 04

    ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

      172,369

      172,369

              -  

      194,060

      194,060

               -  

       178,100

       178,100

              -  

     

    ხარჯები

          170,829

          170,829

                   -  

          188,220

          188,220

                    -  

           178,100

           178,100

                   -  

     

    სუბსიდიები

          170,829

          170,829

     

          188,220

          188,220

     

           178,100

           178,100

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,540

              1,540

     

              5,840

              5,840

     

                     -  

                    -  

                   -  

    05 02 05

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

      150,194

      150,194

              -  

      122,080

      122,080

               -  

         50,000

         50,000

              -  

     

    ხარჯები

          150,194

          150,194

                   -  

          122,080

          122,080

                    -  

             50,000

             50,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          150,194

          150,194

                   -  

          122,080

          122,080

                    -  

             50,000

             50,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          150,194

          150,194

     

          122,080

          122,080

     

             50,000

             50,000

                   -  

    05 02 06

    კულტურის სახლის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     2,672,550

    #########

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

                    -  

     

     

        2,672,550

        2,672,550

                   -  

    05 02 07

    ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

             780

             780

              -  

        22,000

        22,000

               -  

         15,000

         15,000

              -  

     

    ხარჯები

                 780

                 780

                   -  

            22,000

            22,000

                    -  

             15,000

             15,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                 780

                 780

                   -  

            22,000

            22,000

                    -  

             15,000

             15,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 780

                 780

     

            22,000

            22,000

     

             15,000

             15,000

                   -  

    05 02 08

    ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

        11,521

        11,521

              -  

        72,910

        72,910

               -  

         64,100

         64,100

              -  

     

    ხარჯები

            11,521

            11,521

                   -  

            54,610

            54,610

                    -  

             58,100

             58,100

                   -  

     

    სუბსიდიები

            11,521

            11,521

     

            54,610

            54,610

     

             58,100

             58,100

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

            18,300

            18,300

     

               6,000

               6,000

                   -  

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

      646,652

      646,652

              -  

      563,534

      563,534

               -  

       607,464

       607,464

              -  

     

    ხარჯები

          621,931

          621,931

                   -  

          562,643

          562,643

                    -  

           599,960

           599,960

                   -  

     

    სუბსიდიები

            78,133

            78,133

                   -  

          142,320

          142,320

                    -  

           164,280

           164,280

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          543,798

          543,798

                   -  

          420,323

          420,323

                    -   

           435,680

           435,680

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            24,721

            24,721

                   -  

                 891

                 891

                    -  

               7,504

               7,504

                   -  

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

        81,561

        81,561

              -  

      143,211

      143,211

               -  

       171,784

       171,784

              -  

     

    ხარჯები

            78,133

            78,133

                   -  

          142,320

          142,320

                    -  

           164,280

           164,280

                   -  

     

    სუბსიდიები

            78,133

            78,133

                   -  

          142,320

          142,320

                    -  

           164,280

           164,280

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              3,428

              3,428

                   -  

                 891

                 891

                    -  

               7,504

               7,504

                   -  

    06 01 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

        23,253

        23,253

              -  

        60,000

        60,000

               -  

         60,000

         60,000

              -  

     

    ხარჯები

            23,253

            23,253

                   -  

            60,000

            60,000

                    -  

             60,000

             60,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

            23,253

            23,253

     

            60,000

            60,000

     

             60,000

             60,000

                   -  

    06 01 02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

          1,367

          1,367

              -  

             891

             891

               -  

           7,504

          7,504

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,367

              1,367

     

                 891

                 891

     

               7,504

               7,504

                   -  

    06 01 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

          2,061

          2,061

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              2,061

              2,061

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    06 01 04

    სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

        54,880

        54,880

              -  

        82,320

        82,320

               -  

         82,320

         82,320

              -  

     

    ხარჯები

            54,880

            54,880

                   -  

            82,320

            82,320

                    -  

             82,320

             82,320

                   -  

     

    სუბსიდიები

            54,880

            54,880

     

            82,320

            82,320

     

             82,320

             82,320

                   -  

    06 01 05

    პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

               -  

         21,960

         21,960

              -  

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

             21,960

             21,960

                   -  

     

    სუბსიდიები

                    -  

     

     

                    -  

     

     

             21,960

             21,960

                   -  

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

      565,091

      565,091

              -  

      420,323

      420,323

               -  

       435,680

       435,680

              -  

     

    ხარჯები

          543,798

          543,798

                   -  

          420,323

          420,323

                    -  

           435,680

           435,680

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          543,798

          543,798

                   -  

          420,323

          420,323

                    -  

           435,680

           435,680

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            21,293

            21,293

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

    06 02 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

      127,297

      127,297

              -  

      142,834

      142,834

               -  

       174,150

       174,150

              -  

     

    ხარჯები

          127,297

          127,297

                   -  

          142,834

          142,834

                    -  

           174,150

           174,150

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          127,297

          127,297

     

          142,834

          142,834

     

           174,150

           174,150

                   -  

    06 02  02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

        37,200

        37,200

              -  

        77,500

        77,500

               -  

         77,500

         77,500

              -  

     

    ხარჯები

            37,200

            37,200

                   -  

            77,500

            77,500

                    -  

             77,500

             77,500

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            37,200

            37,200

     

            77,500

            77,500

     

             77,500

             77,500

                   -  

    06 02  03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

        37,500

        37,500

              -  

        48,000

        48,000

               -  

         48,000

         48,000

              -  

     

    ხარჯები

            37,500

            37,500

                   -  

            48,000

            48,000

                    -  

             48,000

             48,000

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            37,500

            37,500

     

            48,000

            48,000

     

             48,000

             48,000

                   -  

    06 02 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

          8,058

          8,058

              -  

        21,700

        21,700

               -  

         21,700

         21,700

              -  

     

    ხარჯები

              8,058

              8,058

                   -  

            21,700

            21,700

                    -  

             21,700

             21,700

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              8,058

              8,058

     

            21,700

            21,700

     

             21,700

             21,700

                   -  

    06 02 05

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

          9,000

          9,000

              -  

        20,000

        20,000

               -  

         20,000

         20,000

              -  

     

    ხარჯები

              9,000

              9,000

                   -  

            20,000

            20,000

                    -  

             20,000

             20,000

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              9,000

              9,000

     

            20,000

            20,000

     

             20,000

             20,000

                   -  

    06 02 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

        17,900

        17,900

              -  

        13,999

        13,999

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            17,900

            17,900

                   -  

            13,999

            13,999

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            17,900

            17,900

     

            13,999

            13,999

     

                     -  

                    -  

                   -  

    06 02 07

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

        24,250

        24,250

              -  

        41,500

        41,500

               -  

         41,500

         41,500

              -  

     

    ხარჯები

            24,250

            24,250

                   -  

            41,500

            41,500

                    -  

             41,500

             41,500

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            24,250

            24,250

     

            41,500

            41,500

     

             41,500

             41,500

                   -  

    06 02 08

     ერთჯერადი სოციალური დახმარება

        50,000

        50,000

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            50,000

            50,000

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            50,000

            50,000

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    06 02 09

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

      155,658

      155,658

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

          155,658

          155,658

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          155,658

          155,658

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    06 02 10

    მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

        21,293

        21,293

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            21,293

            21,293

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -  

    06 02 11

    დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

        28,687

        28,687

              -  

        54,790

        54,790

               -  

         52,830

         52,830

              -  

     

    ხარჯები

            28,687

            28,687

                   -  

            54,790

            54,790

                    -  

             52,830

             52,830

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            28,687

            28,687

     

            54,790

            54,790

     

             52,830

             52,830

                   -   

    06 02 12

    სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

        48,248

        48,248

              -  

               -  

               -  

               -  

                -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            48,248

            48,248

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                     -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            48,248

            48,248

     

                    -  

     

     

                     -  

                    -  

                   -