განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
პროგრამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
|
30071742
|
28322596
|
1749146
|
22149713
|
20353322
|
1796391
|
34810454
|
34810454
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
232
|
232
|
-
|
246
|
246
|
-
|
246
|
246
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
10,021,558
|
9,858,598
|
162,960
|
12,964,199
|
12,729,099
|
235,100
|
17,349,613
|
17,349,613
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,123,641
|
2,123,641
|
-
|
2,560,295
|
2,560,295
|
-
|
2,613,500
|
2,613,500
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,890,486
|
2,887,526
|
2,960
|
2,916,356
|
2,916,356
|
-
|
2,760,640
|
2,760,640
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
13,937
|
13,937
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მივლინება
|
16,729
|
16,729
|
-
|
19,220
|
19,220
|
-
|
19,100
|
19,100
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
576,088
|
576,088
|
-
|
644,689
|
644,689
|
-
|
615,820
|
615,820
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19,910
|
16,950
|
2,960
|
13,000
|
13,000
|
-
|
11,000
|
11,000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
35,705
|
35,705
|
-
|
26,890
|
26,890
|
-
|
5,400
|
5,400
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
267,397
|
267,397
|
-
|
227,267
|
227,267
|
-
|
184,370
|
184,370
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,960,720
|
1,960,720
|
-
|
1,985,290
|
1,985,290
|
-
|
1,924,950
|
1,924,950
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
503,398
|
503,398
|
-
|
447,410
|
447,410
|
-
|
456,910
|
456,910
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,014,596
|
3,014,596
|
-
|
4,403,635
|
4,296,535
|
107,100
|
4,838,633
|
4,838,633
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
-
|
-
|
392,231
|
392,231
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
705,798
|
545,798
|
160,000
|
1,776,152
|
1,648,152
|
128,000
|
6,533,610
|
6,533,610
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
783,639
|
783,639
|
-
|
468,120
|
468,120
|
-
|
146,320
|
146,320
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,932,826
|
18,346,640
|
1,586,186
|
8,911,270
|
7,349,979
|
1,561,291
|
16,867,671
|
16,867,671
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
117,358
|
117,358
|
-
|
274,244
|
274,244
|
-
|
593,170
|
593,170
|
-
|
|
01. 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3,700,454
|
3,697,494
|
2,960
|
4,340,646
|
4,340,646
|
0
|
3,866,880
|
3,866,880
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
179
|
179
|
-
|
185
|
185
|
-
|
185
|
185
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3,355,132
|
3,352,172
|
2,960
|
4,026,412
|
4,026,412
|
-
|
3,271,310
|
3,271,310
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,677,541
|
1,677,541
|
-
|
2,014,755
|
2,014,755
|
-
|
2,052,060
|
2,052,060
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
558,548
|
555,588
|
2,960
|
549,456
|
549,456
|
-
|
483,280
|
483,280
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7,937
|
7,937
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მივლინება
|
13,734
|
13,734
|
-
|
16,120
|
16,120
|
-
|
15,300
|
15,300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
198,045
|
198,045
|
-
|
259,129
|
259,129
|
-
|
235,890
|
235,890
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19,910
|
16,950
|
2,960
|
13,000
|
13,000
|
-
|
11,000
|
11,000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
1,670
|
1,670
|
-
|
2,390
|
2,390
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
208,571
|
208,571
|
-
|
163,267
|
163,267
|
-
|
129,490
|
129,490
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
108,681
|
108,681
|
-
|
95,550
|
95,550
|
-
|
91,600
|
91,600
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
503,398
|
503,398
|
-
|
447,410
|
447,410
|
-
|
456,910
|
456,910
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
150,890
|
150,890
|
-
|
154,080
|
154,080
|
-
|
147,860
|
147,860
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
-
|
-
|
392,231
|
392,231
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,000
|
2,000
|
-
|
7,560
|
7,560
|
-
|
2,180
|
2,180
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
462,755
|
462,755
|
-
|
460,920
|
460,920
|
-
|
129,020
|
129,020
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
227,964
|
227,964
|
-
|
39,990
|
39,990
|
-
|
2,400
|
2,400
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
117,358
|
117,358
|
-
|
274,244
|
274,244
|
-
|
593,170
|
593,170
|
-
|
|
01. 01.
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
626,441
|
626,441
|
-
|
714,955
|
714,955
|
-
|
685,200
|
685,200
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25
|
25
|
|
28
|
28
|
|
28
|
28
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
571,041
|
571,041
|
-
|
700,455
|
700,455
|
-
|
684,000
|
684,000
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
299,953
|
299,953
|
|
402,375
|
402,375
|
|
418,400
|
418,400
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
116,798
|
116,798
|
-
|
142,800
|
142,800
|
-
|
109,540
|
109,540
|
-
|
|
|
მივლინება
|
3,246
|
3,246
|
|
7,000
|
7,000
|
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
46,866
|
46,866
|
|
69,200
|
69,200
|
|
55,300
|
55,300
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
54,731
|
54,731
|
|
51,400
|
51,400
|
|
37,240
|
37,240
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11,955
|
11,955
|
|
15,200
|
15,200
|
|
12,000
|
12,000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
150,890
|
150,890
|
|
154,080
|
154,080
|
|
147,860
|
147,860
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,000
|
1,000
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,400
|
2,400
|
|
1,200
|
1,200
|
|
8,200
|
8,200
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,400
|
55,400
|
|
14,500
|
14,500
|
|
1,200
|
1,200
|
-
|
|
01. 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,971,308
|
1,968,348
|
2,960
|
2,061,586
|
2,061,586
|
0
|
2,030,600
|
2,030,600
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
154
|
154
|
-
|
157
|
157
|
-
|
157
|
157
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1,798,744
|
1,795,784
|
2,960
|
2,036,096
|
2,036,096
|
-
|
2,029,400
|
2,029,400
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,377,588
|
1,377,588
|
-
|
1,612,380
|
1,612,380
|
-
|
1,633,660
|
1,633,660
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
417,056
|
414,096
|
2,960
|
398,656
|
398,656
|
-
|
368,740
|
368,740
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7,937
|
7,937
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მივლინება
|
10,488
|
10,488
|
-
|
9,120
|
9,120
|
-
|
10,300
|
10,300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
151,179
|
151,179
|
-
|
189,929
|
189,929
|
-
|
180,590
|
180,590
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
8,490
|
5,530
|
2,960
|
13,000
|
13,000
|
-
|
11,000
|
11,000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
1,670
|
1,670
|
-
|
2,390
|
2,390
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
153,840
|
153,840
|
-
|
111,867
|
111,867
|
-
|
92,250
|
92,250
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
83,452
|
83,452
|
-
|
72,350
|
72,350
|
-
|
74,600
|
74,600
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,000
|
1,000
|
-
|
7,560
|
7,560
|
-
|
2,180
|
2,180
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,100
|
3,100
|
-
|
17,500
|
17,500
|
-
|
24,820
|
24,820
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
172,564
|
172,564
|
-
|
25,490
|
25,490
|
-
|
1,200
|
1,200
|
-
|
|
01.02.01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
654,398
|
651,438
|
2,960
|
570,805
|
570,805
|
-
|
561,100
|
561,100
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23
|
23
|
|
25
|
25
|
|
25
|
25
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
505,034
|
502,074
|
2,960
|
563,535
|
563,535
|
-
|
561,100
|
561,100
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
246,592
|
246,592
|
|
297,540
|
297,540
|
|
313,440
|
313,440
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
255,342
|
252,382
|
2,960
|
261,995
|
261,995
|
-
|
238,060
|
238,060
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
5,837
|
5,837
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მივლინება
|
9,567
|
9,567
|
|
5,500
|
5,500
|
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
88,888
|
88,888
|
|
97,435
|
97,435
|
|
88,260
|
88,260
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
8,490
|
5,530
|
2,960
|
13,000
|
13,000
|
|
11,000
|
11,000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
1,000
|
1,000
|
|
300
|
300
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
71,180
|
71,180
|
|
76,160
|
76,160
|
|
63,200
|
63,200
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
70,380
|
70,380
|
|
69,600
|
69,600
|
|
70,600
|
70,600
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,100
|
3,100
|
|
4,000
|
4,000
|
|
9,600
|
9,600
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
149,364
|
149,364
|
|
7,270
|
7,270
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.02
|
იურიდიული სამსახური
|
76,348
|
76,348
|
-
|
87,870
|
87,870
|
-
|
87,200
|
87,200
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
72,038
|
72,038
|
-
|
85,670
|
85,670
|
-
|
87,200
|
87,200
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
51,582
|
51,582
|
|
60,200
|
60,200
|
|
61,180
|
61,180
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,456
|
20,456
|
-
|
8,810
|
8,810
|
-
|
8,620
|
8,620
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2,100
|
2,100
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მივლინება
|
120
|
120
|
|
500
|
500
|
|
500
|
500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3,476
|
3,476
|
|
6,810
|
6,810
|
|
6,120
|
6,120
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
450
|
450
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2,835
|
2,835
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11,475
|
11,475
|
|
1,500
|
1,500
|
|
2,000
|
2,000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
3,160
|
3,160
|
|
2,180
|
2,180
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
13,500
|
13,500
|
|
15,220
|
15,220
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,310
|
4,310
|
|
2,200
|
2,200
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.03
|
საფინანსო სამსახური
|
92,401
|
92,401
|
-
|
111,010
|
111,010
|
-
|
107,200
|
107,200
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
|
8
|
8
|
|
8
|
8
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
90,471
|
90,471
|
-
|
109,410
|
109,410
|
-
|
107,200
|
107,200
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
80,725
|
80,725
|
|
90,720
|
90,720
|
|
90,720
|
90,720
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,746
|
9,746
|
-
|
18,690
|
18,690
|
-
|
16,480
|
16,480
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
800
|
800
|
|
500
|
500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6,011
|
6,011
|
|
13,390
|
13,390
|
|
10,520
|
10,520
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3,315
|
3,315
|
|
3,700
|
3,700
|
|
3,460
|
3,460
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
420
|
420
|
|
800
|
800
|
|
2,000
|
2,000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,930
|
1,930
|
|
1,600
|
1,600
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.04
|
ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური
|
59,227
|
59,227
|
-
|
66,000
|
66,000
|
-
|
64,100
|
64,100
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
-
|
5
|
5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
58,227
|
58,227
|
-
|
63,400
|
63,400
|
-
|
64,100
|
64,100
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50,040
|
50,040
|
|
55,360
|
55,360
|
|
55,360
|
55,360
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,187
|
8,187
|
-
|
8,040
|
8,040
|
-
|
8,740
|
8,740
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
100
|
100
|
|
500
|
500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4,592
|
4,592
|
|
3,540
|
3,540
|
|
4,710
|
4,710
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3,235
|
3,235
|
|
4,400
|
4,400
|
|
3,530
|
3,530
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
360
|
360
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,000
|
1,000
|
|
2,600
|
2,600
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.05
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
108,677
|
108,677
|
-
|
120,763
|
120,763
|
-
|
116,000
|
116,000
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
-
|
11
|
11
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
107,677
|
107,677
|
-
|
117,363
|
117,363
|
-
|
114,800
|
114,800
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
93,358
|
93,358
|
|
100,800
|
100,800
|
|
100,800
|
100,800
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,319
|
14,319
|
-
|
16,563
|
16,563
|
-
|
14,000
|
14,000
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
600
|
600
|
|
1,000
|
1,000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3,811
|
3,811
|
|
4,673
|
4,673
|
|
5,480
|
5,480
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
|
|
2,090
|
2,090
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
10,267
|
10,267
|
|
9,200
|
9,200
|
|
7,520
|
7,520
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
241
|
241
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,000
|
1,000
|
|
3,400
|
3,400
|
|
1,200
|
1,200
|
-
|
|
01.02.06
|
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
42,565
|
42,565
|
-
|
44,180
|
44,180
|
-
|
43,900
|
43,900
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
-
|
3
|
3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
39,365
|
39,365
|
-
|
43,620
|
43,620
|
-
|
43,900
|
43,900
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
28,330
|
28,330
|
|
31,440
|
31,440
|
|
32,960
|
32,960
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,035
|
10,035
|
-
|
10,660
|
10,660
|
-
|
10,940
|
10,940
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
120
|
120
|
|
500
|
500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3,520
|
3,520
|
|
2,540
|
2,540
|
|
3,420
|
3,420
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6,367
|
6,367
|
|
8,000
|
8,000
|
|
7,020
|
7,020
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
148
|
148
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,000
|
1,000
|
|
1,520
|
1,520
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,200
|
3,200
|
|
560
|
560
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.07
|
ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური
|
75,623
|
75,623
|
-
|
82,581
|
82,581
|
-
|
78,000
|
78,000
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
-
|
6
|
6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
72,693
|
72,693
|
-
|
79,481
|
79,481
|
-
|
78,000
|
78,000
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57,606
|
57,606
|
|
64,800
|
64,800
|
|
64,800
|
64,800
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,087
|
15,087
|
-
|
14,681
|
14,681
|
-
|
13,200
|
13,200
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
300
|
300
|
|
500
|
500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5,429
|
5,429
|
|
3,974
|
3,974
|
|
5,180
|
5,180
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9,478
|
9,478
|
|
10,407
|
10,407
|
|
7,520
|
7,520
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
180
|
180
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,930
|
2,930
|
|
3,100
|
3,100
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.08
|
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
|
80,291
|
80,291
|
-
|
83,006
|
83,006
|
-
|
81,600
|
81,600
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
7
|
|
7
|
7
|
-
|
7
|
7
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
73,691
|
73,691
|
-
|
82,006
|
82,006
|
-
|
81,600
|
81,600
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
65,800
|
65,800
|
|
75,160
|
75,160
|
|
76,800
|
76,800
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,891
|
7,891
|
-
|
5,206
|
5,206
|
-
|
4,800
|
4,800
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
200
|
200
|
|
500
|
500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6,572
|
6,572
|
|
5,006
|
5,006
|
|
4,300
|
4,300
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
220
|
220
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
899
|
899
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
200
|
200
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
1,640
|
1,640
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,600
|
6,600
|
|
1,000
|
1,000
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.09
|
ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
26,852
|
26,852
|
-
|
39,088
|
39,088
|
-
|
37,900
|
37,900
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2
|
2
|
|
3
|
3
|
-
|
3
|
3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
24,622
|
24,622
|
-
|
36,528
|
36,528
|
-
|
37,900
|
37,900
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
22,740
|
22,740
|
|
33,440
|
33,440
|
|
33,440
|
33,440
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,882
|
1,882
|
-
|
3,088
|
3,088
|
-
|
4,460
|
4,460
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
300
|
300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,882
|
1,882
|
|
3,088
|
3,088
|
|
4,160
|
4,160
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,230
|
2,230
|
|
2,560
|
2,560
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.10
|
ტერიტორიული ორგანოები
|
715,384
|
715,384
|
-
|
817,667
|
817,667
|
-
|
815,000
|
815,000
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
80
|
80
|
|
80
|
80
|
-
|
80
|
80
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
715,384
|
715,384
|
-
|
816,467
|
816,467
|
-
|
815,000
|
815,000
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
649,045
|
649,045
|
|
769,000
|
769,000
|
|
770,240
|
770,240
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
66,339
|
66,339
|
-
|
46,227
|
46,227
|
-
|
44,760
|
44,760
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
25,250
|
25,250
|
|
46,227
|
46,227
|
|
44,760
|
44,760
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
41,089
|
41,089
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
1,240
|
1,240
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
1,200
|
1,200
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.11
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
39,542
|
39,542
|
-
|
38,616
|
38,616
|
-
|
38,600
|
38,600
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
-
|
3
|
3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
39,542
|
39,542
|
-
|
38,616
|
38,616
|
-
|
38,600
|
38,600
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
31,770
|
31,770
|
|
33,920
|
33,920
|
|
33,920
|
33,920
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,772
|
7,772
|
-
|
4,696
|
4,696
|
-
|
4,680
|
4,680
|
-
|
|
|
მივლინება
|
801
|
801
|
|
1,000
|
1,000
|
|
1,000
|
1,000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,748
|
1,748
|
|
3,246
|
3,246
|
|
3,680
|
3,680
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5,175
|
5,175
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
48
|
48
|
|
450
|
450
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01. 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
-
|
-
|
-
|
80,000
|
80,000
|
-
|
80,000
|
80,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
80,000
|
80,000
|
-
|
80,000
|
80,000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
80,000
|
80,000
|
|
80,000
|
80,000
|
-
|
|
01.04.
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა
|
620,756
|
620,756
|
-
|
1,083,874
|
1,083,874
|
0
|
1,066,080
|
1,066,080
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
503,398
|
503,398
|
-
|
809,630
|
809,630
|
-
|
472,910
|
472,910
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
503,398
|
503,398
|
-
|
447,410
|
447,410
|
-
|
456,910
|
456,910
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
362,220
|
362,220
|
-
|
16,000
|
16,000
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
117,358
|
117,358
|
-
|
274,244
|
274,244
|
-
|
593,170
|
593,170
|
-
|
|
01.04.01
|
ქობულეთის წყალარინების პროექტი
|
19,236
|
19,236
|
-
|
382,024
|
382,024
|
-
|
364,230
|
364,230
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
16,601
|
16,601
|
-
|
379,050
|
379,050
|
-
|
76,730
|
76,730
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
16,601
|
16,601
|
|
16,830
|
16,830
|
|
60,730
|
60,730
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
362,220
|
362,220
|
|
16,000
|
16,000
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,635
|
2,635
|
|
2,974
|
2,974
|
-
|
287,500
|
287,500
|
-
|
|
01.04.02
|
დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
96,576
|
96,576
|
-
|
96,580
|
96,580
|
-
|
96,580
|
96,580
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
57,309
|
57,309
|
-
|
52,330
|
52,330
|
-
|
46,720
|
46,720
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
57,309
|
57,309
|
|
52,330
|
52,330
|
|
46,720
|
46,720
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
39,267
|
39,267
|
|
44,250
|
44,250
|
|
49,860
|
49,860
|
-
|
|
01.04.03
|
მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა
|
83,052
|
83,052
|
-
|
83,060
|
83,060
|
-
|
83,060
|
83,060
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
52,169
|
52,169
|
-
|
48,260
|
48,260
|
-
|
43,850
|
43,850
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
52,169
|
52,169
|
|
48,260
|
48,260
|
|
43,850
|
43,850
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
30,883
|
30,883
|
|
34,800
|
34,800
|
|
39,210
|
39,210
|
-
|
|
01.04.04
|
მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)
|
421,892
|
421,892
|
-
|
522,210
|
522,210
|
-
|
522,210
|
522,210
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
377,319
|
377,319
|
-
|
329,990
|
329,990
|
-
|
305,610
|
305,610
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
377,319
|
377,319
|
|
329,990
|
329,990
|
|
305,610
|
305,610
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
44,573
|
44,573
|
|
192,220
|
192,220
|
|
216,600
|
216,600
|
-
|
|
01.05.
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
11,420
|
11,420
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
11,420
|
11,420
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,420
|
11,420
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
11,420
|
11,420
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.06.
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
6,512
|
6,512
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
6,512
|
6,512
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,512
|
6,512
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6,512
|
6,512
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.07.
|
პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი
|
6,762
|
6,762
|
-
|
8,000
|
8,000
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
6,762
|
6,762
|
-
|
8,000
|
8,000
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,762
|
6,762
|
-
|
8,000
|
8,000
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6,762
|
6,762
|
-
|
8,000
|
8,000
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
01.07.01
|
დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები
|
4,152
|
4,152
|
-
|
8,000
|
8,000
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
4,152
|
4,152
|
-
|
8,000
|
8,000
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,152
|
4,152
|
-
|
8,000
|
8,000
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,152
|
4,152
|
|
8,000
|
8,000
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
01.07.02
|
პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი
|
2,360
|
2,360
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2,360
|
2,360
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,360
|
2,360
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,360
|
2,360
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.07.03
|
პროექტების ექსპერტიზის ხარჯი
|
250
|
250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
250
|
250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
250
|
250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
250
|
250
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01. 08
|
პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები
|
120,108
|
120,108
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
120,108
|
120,108
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
120,108
|
120,108
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01. 09
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
337,147
|
337,147
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
337,147
|
337,147
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
337,147
|
337,147
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01. 10
|
ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი
|
-
|
-
|
-
|
392,231
|
392,231
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
392,231
|
392,231
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
|
|
392,231
|
392,231
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01 10 01
|
ქალაქ ბათუმის მერია
|
-
|
-
|
-
|
17,231
|
17,231
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
34,462
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
17,231
|
17,231
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
|
|
17,231
|
17,231
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01 10 02
|
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
-
|
-
|
-
|
375,000
|
375,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
750,000
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
375,000
|
375,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
|
|
375,000
|
375,000
|
|
-
|
-
|
-
|
|
02. 00
|
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
668,724
|
668,724
|
-
|
714,220
|
714,220
|
-
|
894,100
|
894,100
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
53
|
53
|
|
61
|
61
|
|
61
|
61
|
|
|
|
ხარჯები
|
661,568
|
661,568
|
-
|
693,400
|
693,400
|
-
|
694,100
|
694,100
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
446,100
|
446,100
|
-
|
545,540
|
545,540
|
-
|
561,440
|
561,440
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
215,468
|
215,468
|
-
|
142,260
|
142,260
|
-
|
115,360
|
115,360
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
6,000
|
6,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მივლინება
|
2,995
|
2,995
|
-
|
3,100
|
3,100
|
-
|
3,800
|
3,800
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
75,730
|
75,730
|
-
|
35,560
|
35,560
|
-
|
29,930
|
29,930
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
34,035
|
34,035
|
-
|
24,500
|
24,500
|
-
|
5,400
|
5,400
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
58,826
|
58,826
|
-
|
64,000
|
64,000
|
-
|
54,880
|
54,880
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
37,882
|
37,882
|
-
|
15,100
|
15,100
|
-
|
21,350
|
21,350
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
5,600
|
5,600
|
-
|
17,300
|
17,300
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,156
|
7,156
|
-
|
20,820
|
20,820
|
-
|
200,000
|
200,000
|
-
|
|
02. 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
115,149
|
115,149
|
-
|
128,870
|
128,870
|
-
|
132,000
|
132,000
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
|
10
|
10
|
-
|
10
|
10
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
112,993
|
112,993
|
|
125,910
|
125,910
|
-
|
132,000
|
132,000
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
72,720
|
72,720
|
|
91,040
|
91,040
|
|
91,040
|
91,040
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,273
|
40,273
|
|
34,870
|
34,870
|
-
|
39,960
|
39,960
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
6,000
|
6,000
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მივლინება
|
2,995
|
2,995
|
|
3,100
|
3,100
|
|
3,000
|
3,000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,502
|
7,502
|
|
9,770
|
9,770
|
|
10,470
|
10,470
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5,695
|
5,695
|
|
7,800
|
7,800
|
|
5,140
|
5,140
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
18,081
|
18,081
|
|
14,200
|
14,200
|
|
21,350
|
21,350
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1,000
|
1,000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,156
|
2,156
|
|
2,960
|
2,960
|
|
-
|
-
|
-
|
|
02. 02
|
სახანძრო -სამაშველო სამსახური
|
503,610
|
503,610
|
-
|
585,350
|
585,350
|
-
|
762,100
|
762,100
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
45
|
45
|
|
51
|
51
|
-
|
51
|
51
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
498,610
|
498,610
|
-
|
567,490
|
567,490
|
-
|
562,100
|
562,100
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
373,380
|
373,380
|
|
454,500
|
454,500
|
|
470,400
|
470,400
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
125,230
|
125,230
|
-
|
107,390
|
107,390
|
-
|
75,400
|
75,400
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
800
|
800
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
18,263
|
18,263
|
|
25,790
|
25,790
|
|
19,460
|
19,460
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
34,035
|
34,035
|
|
24,500
|
24,500
|
|
5,400
|
5,400
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
53,131
|
53,131
|
|
56,200
|
56,200
|
|
49,740
|
49,740
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
19,801
|
19,801
|
|
900
|
900
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
5,600
|
5,600
|
|
16,300
|
16,300
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,000
|
5,000
|
|
17,860
|
17,860
|
|
200,000
|
200,000
|
-
|
|
02. 03
|
შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება
|
49,965
|
49,965
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
49,965
|
49,965
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49,965
|
49,965
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
49,965
|
49,965
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03. 00
|
ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
21550064
|
19803878
|
1746186
|
9162765
|
7473474
|
1689291
|
19679480
|
19679480
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,928,826
|
2,768,826
|
160,000
|
4,100,986
|
3,972,986
|
128,000
|
8,968,650
|
8,968,650
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,894,954
|
1,894,954
|
-
|
2,013,177
|
2,013,177
|
-
|
2,037,000
|
2,037,000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
302,313
|
302,313
|
-
|
350,000
|
350,000
|
-
|
350,000
|
350,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,592,641
|
1,592,641
|
-
|
1,663,177
|
1,663,177
|
-
|
1,687,000
|
1,687,000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
552,988
|
552,988
|
-
|
737,940
|
737,940
|
-
|
835,900
|
835,900
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
160,000
|
-
|
160,000
|
1,348,269
|
1,220,269
|
128,000
|
6,095,750
|
6,095,750
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
320,884
|
320,884
|
-
|
1,600
|
1,600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,621,238
|
17,035,052
|
1,586,186
|
5,061,779
|
3,500,488
|
1,561,291
|
10,710,830
|
10,710,830
|
-
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
5760380
|
5760380
|
0
|
1536466
|
1382750
|
153716
|
3594180
|
3594180
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
235,042
|
235,042
|
-
|
50,000
|
50,000
|
-
|
100,000
|
100,000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
-
|
-
|
50,000
|
50,000
|
-
|
100,000
|
100,000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
235,042
|
235,042
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,525,338
|
5,525,338
|
-
|
1,486,466
|
1,332,750
|
153,716
|
3,494,180
|
3,494,180
|
-
|
|
03 01 01
|
ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა
|
3391945
|
3391945
|
0
|
702158
|
702158
|
0
|
3,063,900
|
#########
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
200,902
|
200,902
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
200,902
|
200,902
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,191,043
|
3,191,043
|
|
702,158
|
702,158
|
|
3,063,900
|
3,063,900
|
-
|
|
03 01 02
|
ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
|
2164502
|
2164502
|
0
|
762774
|
609058
|
153716
|
400,280
|
400,280
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,164,502
|
2,164,502
|
|
762,774
|
609,058
|
153,716
|
400,280
|
400,280
|
-
|
|
03 01 03
|
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.
|
34,925
|
34,925
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34,925
|
34,925
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 04
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი,ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია
|
3,347
|
3,347
|
-
|
1,692
|
1,692
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,347
|
3,347
|
|
1,692
|
1,692
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 05
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა
|
94,445
|
94,445
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30,000
|
30,000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
94,445
|
94,445
|
|
-
|
|
|
30,000
|
30,000
|
-
|
|
03 01 06
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა
|
20,326
|
20,326
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,326
|
20,326
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 07
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი
|
34,140
|
34,140
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
34,140
|
34,140
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34,140
|
34,140
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 08
|
სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი
|
16,750
|
16,750
|
-
|
18,600
|
18,600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,750
|
16,750
|
|
18,600
|
18,600
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 09
|
მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
-
|
-
|
-
|
1,242
|
1,242
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
1,242
|
1,242
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 0110
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
50,000
|
50,000
|
-
|
100,000
|
100,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
50,000
|
50,000
|
-
|
100,000
|
100,000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
|
|
50,000
|
50,000
|
|
100,000
|
100,000
|
-
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
8068768
|
7874508
|
194260
|
4150822
|
4150822
|
0
|
9846245
|
9846245
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,395,881
|
2,395,881
|
-
|
2,678,417
|
2,678,417
|
-
|
2,737,900
|
2,737,900
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,828,793
|
1,828,793
|
-
|
1,988,877
|
1,988,877
|
-
|
2,002,000
|
2,002,000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
302,313
|
302,313
|
-
|
350,000
|
350,000
|
-
|
350,000
|
350,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,526,480
|
1,526,480
|
-
|
1,638,877
|
1,638,877
|
-
|
1,652,000
|
1,652,000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
552,988
|
552,988
|
-
|
687,940
|
687,940
|
-
|
735,900
|
735,900
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14,100
|
14,100
|
-
|
1,600
|
1,600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,672,887
|
5,478,627
|
194,260
|
1,472,405
|
1,472,405
|
-
|
7,108,345
|
7,108,345
|
-
|
|
03 02 01
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები
|
3012060
|
2817800
|
194260
|
515614
|
515614
|
0
|
504464
|
504464
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,012,060
|
2,817,800
|
194,260
|
515,614
|
515,614
|
-
|
504,464
|
504,464
|
-
|
|
03 02 01 01
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების მოწყობა
|
762,351
|
762,351
|
-
|
141,000
|
141,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
762,351
|
762,351
|
|
141,000
|
141,000
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 01 02
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება
|
1056528
|
1056528
|
0
|
7950
|
7950
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,056,528
|
1,056,528
|
|
7,950
|
7,950
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 01 03
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა
|
1128361
|
934101
|
194260
|
366664
|
366664
|
0
|
504,464
|
504,464
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,128,361
|
934,101
|
194,260
|
366,664
|
366,664
|
|
504,464
|
504,464
|
-
|
|
03 02 01 04
|
მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია
|
45,684
|
45,684
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45,684
|
45,684
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 01 05
|
სადარბაზოების სანათების მოწყობა
|
19,136
|
19,136
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,136
|
19,136
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
575,769
|
575,769
|
-
|
571,758
|
571,758
|
-
|
655,900
|
655,900
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
500,404
|
500,404
|
-
|
562,300
|
562,300
|
-
|
580,000
|
580,000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
500,404
|
500,404
|
-
|
562,300
|
562,300
|
-
|
580,000
|
580,000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
302,313
|
302,313
|
|
350,000
|
350,000
|
|
350,000
|
350,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
198,091
|
198,091
|
|
212,300
|
212,300
|
|
230,000
|
230,000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
75,365
|
75,365
|
|
9,458
|
9,458
|
|
75,900
|
75,900
|
-
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
1340538
|
1340538
|
0
|
1310000
|
1310000
|
0
|
1,310,000
|
#########
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1,225,548
|
1,225,548
|
-
|
1,310,000
|
1,310,000
|
-
|
1,310,000
|
1,310,000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,225,548
|
1,225,548
|
-
|
1,310,000
|
1,310,000
|
-
|
1,310,000
|
1,310,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,225,548
|
1,225,548
|
|
1,310,000
|
1,310,000
|
|
1,310,000
|
1,310,000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114,990
|
114,990
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 04
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
223,514
|
223,514
|
-
|
190,280
|
190,280
|
-
|
229,900
|
229,900
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
162,354
|
162,354
|
-
|
165,910
|
165,910
|
-
|
166,300
|
166,300
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
162,354
|
162,354
|
-
|
165,910
|
165,910
|
-
|
166,300
|
166,300
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
61,160
|
61,160
|
-
|
24,370
|
24,370
|
-
|
63,600
|
63,600
|
-
|
|
03 02 04 01
|
ა (ა)იპ ქობულეთის გამწვანება
|
166,654
|
166,654
|
-
|
190,280
|
190,280
|
-
|
179,900
|
179,900
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
162,354
|
162,354
|
-
|
165,910
|
165,910
|
-
|
166,300
|
166,300
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
162,354
|
162,354
|
|
165,910
|
165,910
|
|
166,300
|
166,300
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,300
|
4,300
|
|
24,370
|
24,370
|
|
13,600
|
13,600
|
-
|
|
03 02 04 02
|
მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა
|
56,860
|
56,860
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50,000
|
50,000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56,860
|
56,860
|
|
-
|
|
|
50,000
|
50,000
|
-
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1434799
|
1434799
|
0
|
1350832
|
1350832
|
0
|
5035641
|
5035641
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
404,734
|
404,734
|
-
|
523,630
|
523,630
|
-
|
569,600
|
569,600
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
390,634
|
390,634
|
-
|
522,030
|
522,030
|
-
|
569,600
|
569,600
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14,100
|
14,100
|
-
|
1,600
|
1,600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,030,065
|
1,030,065
|
-
|
827,202
|
827,202
|
-
|
4,466,041
|
4,466,041
|
-
|
|
03 02 05 01
|
წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
1011703
|
1011703
|
0
|
798742
|
798742
|
0
|
4,439,141
|
#########
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,011,703
|
1,011,703
|
|
798,742
|
798,742
|
|
4,439,141
|
4,439,141
|
-
|
|
03 02 05 02
|
შპს "ქობულეთის წყალი"
|
249,115
|
249,115
|
-
|
250,000
|
250,000
|
-
|
250,000
|
250,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
249,115
|
249,115
|
-
|
250,000
|
250,000
|
-
|
250,000
|
250,000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
249,115
|
249,115
|
|
250,000
|
250,000
|
|
250,000
|
250,000
|
-
|
|
03 02 05 03
|
შპს"ქობულეთის სოფლის წყალი"
|
14,100
|
14,100
|
-
|
ვ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
14,100
|
14,100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14,100
|
14,100
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 04
|
ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "
|
141,519
|
141,519
|
-
|
273,590
|
273,590
|
-
|
319,600
|
319,600
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
141,519
|
141,519
|
-
|
272,030
|
272,030
|
-
|
319,600
|
319,600
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
141,519
|
141,519
|
|
272,030
|
272,030
|
|
319,600
|
319,600
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
1,560
|
1,560
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 05
|
სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
|
18,362
|
18,362
|
-
|
26,900
|
26,900
|
-
|
26,900
|
26,900
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,362
|
18,362
|
|
26,900
|
26,900
|
|
26,900
|
26,900
|
-
|
|
03 02 05 06
|
დაბა ოჩხამურში წყლის ჭაბურღილის"გამანაწილებელ ქსელზე ახალ მომხმარებლად მიერთების" საფასური
|
-
|
-
|
-
|
1,600
|
1,600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
1,600
|
1,600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
1,600
|
1,600
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 06
|
სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
1434591
|
1434591
|
0
|
172338
|
172338
|
0
|
2090340
|
2090340
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
55,344
|
55,344
|
-
|
76,577
|
76,577
|
-
|
92,000
|
92,000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
55,344
|
55,344
|
-
|
76,577
|
76,577
|
-
|
92,000
|
92,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
55,344
|
55,344
|
-
|
76,577
|
76,577
|
-
|
92,000
|
92,000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,379,247
|
1,379,247
|
-
|
95,761
|
95,761
|
-
|
1,998,340
|
1,998,340
|
-
|
|
03 02 06 01
|
ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"
|
55,344
|
55,344
|
-
|
76,577
|
76,577
|
-
|
92,000
|
92,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
55,344
|
55,344
|
-
|
76,577
|
76,577
|
-
|
92,000
|
92,000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
55,344
|
55,344
|
-
|
76,577
|
76,577
|
-
|
92,000
|
92,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
55,344
|
55,344
|
|
76,577
|
76,577
|
|
92,000
|
92,000
|
-
|
|
03 02 06 02
|
მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები
|
1028294
|
1028294
|
0
|
6740
|
6740
|
0
|
321,230
|
321,230
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,028,294
|
1,028,294
|
|
6,740
|
6,740
|
|
321,230
|
321,230
|
-
|
|
03 02 06 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა
|
350953
|
350953
|
0
|
38304
|
38304
|
0
|
1,677,110
|
#########
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
350,953
|
350,953
|
|
38,304
|
38,304
|
|
1,677,110
|
1,677,110
|
-
|
|
03 02 06 04
|
ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა
|
-
|
-
|
-
|
6,030
|
6,030
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
6,030
|
6,030
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 06 05
|
დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
-
|
-
|
-
|
44,687
|
44,687
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
44,687
|
44,687
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 07
|
უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი
|
47,497
|
47,497
|
-
|
40,000
|
40,000
|
-
|
20,000
|
20,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
47,497
|
47,497
|
-
|
40,000
|
40,000
|
-
|
20,000
|
20,000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,497
|
47,497
|
-
|
40,000
|
40,000
|
-
|
20,000
|
20,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
47,497
|
47,497
|
|
40,000
|
40,000
|
|
20,000
|
20,000
|
-
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
4584528
|
4584528
|
0
|
536903
|
536903
|
0
|
68000
|
68000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
71,742
|
71,742
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
71,742
|
71,742
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,512,786
|
4,512,786
|
-
|
536,903
|
536,903
|
-
|
68,000
|
68,000
|
-
|
|
03 03 01
|
სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
3621906
|
3621906
|
0
|
494060
|
494060
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,621,906
|
3,621,906
|
|
494,060
|
494,060
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 02
|
საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი
|
129,198
|
129,198
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
129,198
|
129,198
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 03
|
მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
322,276
|
322,276
|
-
|
14,885
|
14,885
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
322,276
|
322,276
|
|
14,885
|
14,885
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 04
|
ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა
|
65,412
|
65,412
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
65,412
|
65,412
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 05
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია
|
46,232
|
46,232
|
-
|
7,180
|
7,180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46,232
|
46,232
|
|
7,180
|
7,180
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 06
|
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები
|
268,873
|
268,873
|
-
|
20,778
|
20,778
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
268,873
|
268,873
|
|
20,778
|
20,778
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 07
|
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
58,889
|
58,889
|
-
|
-
|
-
|
-
|
68,000
|
68,000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58,889
|
58,889
|
|
-
|
|
|
68,000
|
68,000
|
-
|
|
03 03 08
|
ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები
|
57,762
|
57,762
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
57,762
|
57,762
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57,762
|
57,762
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 09
|
ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება
|
13,980
|
13,980
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
13,980
|
13,980
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13,980
|
13,980
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 04
|
ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოები
|
1175160
|
1175160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,175,160
|
1,175,160
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 05
|
საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა
|
343,141
|
343,141
|
-
|
158,430
|
158,430
|
-
|
40,305
|
40,305
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
343,141
|
343,141
|
|
158,430
|
158,430
|
|
40,305
|
40,305
|
-
|
|
03 06
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
|
1391926
|
0
|
1391926
|
1407575
|
0
|
1407575
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,391,926
|
|
1,391,926
|
1,407,575
|
|
1,407,575
|
-
|
-
|
-
|
|
03 07
|
საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები
|
29,880
|
29,880
|
-
|
14,800
|
14,800
|
-
|
30,000
|
30,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
29,880
|
29,880
|
-
|
14,800
|
14,800
|
-
|
30,000
|
30,000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,880
|
29,880
|
-
|
14,800
|
14,800
|
-
|
30,000
|
30,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
29,880
|
29,880
|
|
14,800
|
14,800
|
|
30,000
|
30,000
|
-
|
|
03 08
|
აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი
|
3,480
|
3,480
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3,480
|
3,480
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,480
|
3,480
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3,480
|
3,480
|
|
5,000
|
5,000
|
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
03 09
|
სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი
|
4,625
|
4,625
|
-
|
4,500
|
4,500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
4,625
|
4,625
|
-
|
4,500
|
4,500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,625
|
4,625
|
-
|
4,500
|
4,500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,625
|
4,625
|
|
4,500
|
4,500
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 10
|
ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
|
188176
|
28176
|
160000
|
1348269
|
1220269
|
128000
|
6,095,750
|
#########
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
188,176
|
28,176
|
160,000
|
1,348,269
|
1,220,269
|
128,000
|
6,095,750
|
6,095,750
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,176
|
28,176
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
28,176
|
28,176
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
160,000
|
|
160,000
|
1,348,269
|
1,220,269
|
128,000
|
6,095,750
|
6,095,750
|
-
|
|
04. 00
|
განათლება
|
1506921
|
1506921
|
0
|
2229132
|
2122032
|
107100
|
2696785
|
2696785
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
807,623
|
807,623
|
-
|
1,174,735
|
1,067,635
|
107,100
|
1,587,500
|
1,587,500
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
807,623
|
807,623
|
-
|
1,174,735
|
1,067,635
|
107,100
|
1,587,500
|
1,587,500
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
699,298
|
699,298
|
-
|
1,054,397
|
1,054,397
|
-
|
1,109,285
|
1,109,285
|
-
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1481629
|
1481629
|
0
|
2222132
|
2115032
|
107100
|
2692585
|
2692585
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
786,776
|
786,776
|
-
|
1,167,735
|
1,060,635
|
107,100
|
1,583,300
|
1,583,300
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
786,776
|
786,776
|
-
|
1,167,735
|
1,060,635
|
107,100
|
1,583,300
|
1,583,300
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
694,853
|
694,853
|
-
|
1,054,397
|
1,054,397
|
-
|
1,109,285
|
1,109,285
|
-
|
|
04 01 01
|
ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
793725
|
793725
|
0
|
1171235
|
1064135
|
107100
|
1,583,300
|
#########
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
786,776
|
786,776
|
-
|
1,167,735
|
1,060,635
|
107,100
|
1,583,300
|
1,583,300
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
786,776
|
786,776
|
|
1,167,735
|
1,060,635
|
107,100
|
1,583,300
|
1,583,300
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,949
|
6,949
|
|
3,500
|
3,500
|
|
-
|
-
|
-
|
|
04 01 02
|
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
|
687904
|
687904
|
0
|
1050897
|
1050897
|
0
|
1,109,285
|
#########
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
687,904
|
687,904
|
|
1,050,897
|
1,050,897
|
|
1,109,285
|
1,109,285
|
-
|
|
04 02
|
სკოლების ხელშეწყობა
|
25,292
|
25,292
|
-
|
7,000
|
7,000
|
-
|
4,200
|
4,200
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
20,847
|
20,847
|
-
|
7,000
|
7,000
|
-
|
4,200
|
4,200
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,847
|
20,847
|
|
7,000
|
7,000
|
|
4,200
|
4,200
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,445
|
4,445
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05. 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1998927
|
1998927
|
0
|
5139416
|
5139416
|
0
|
7065745
|
7065745
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,646,478
|
1,646,478
|
-
|
2,406,023
|
2,406,023
|
-
|
2,228,093
|
2,228,093
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
221,516
|
221,516
|
-
|
211,463
|
211,463
|
-
|
125,000
|
125,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
221,516
|
221,516
|
-
|
211,463
|
211,463
|
-
|
125,000
|
125,000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,424,962
|
1,424,962
|
-
|
2,194,560
|
2,194,560
|
-
|
2,103,093
|
2,103,093
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
352,449
|
352,449
|
-
|
2,733,393
|
2,733,393
|
-
|
4,837,652
|
4,837,652
|
-
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
699056
|
699056
|
0
|
3547346
|
3547346
|
0
|
2937202
|
2937202
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
359,407
|
359,407
|
-
|
843,493
|
843,493
|
-
|
783,100
|
783,100
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70,542
|
70,542
|
-
|
67,383
|
67,383
|
-
|
60,000
|
60,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
70,542
|
70,542
|
-
|
67,383
|
67,383
|
-
|
60,000
|
60,000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
288,865
|
288,865
|
-
|
776,110
|
776,110
|
-
|
723,100
|
723,100
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
339,649
|
339,649
|
-
|
2,703,853
|
2,703,853
|
-
|
2,154,102
|
2,154,102
|
-
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
152,097
|
152,097
|
-
|
140,210
|
140,210
|
-
|
140,100
|
140,100
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
136,097
|
136,097
|
-
|
140,210
|
140,210
|
-
|
140,100
|
140,100
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
136,097
|
136,097
|
|
140,210
|
140,210
|
|
140,100
|
140,100
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,000
|
16,000
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
70,542
|
70,542
|
-
|
67,383
|
67,383
|
-
|
60,000
|
60,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
70,542
|
70,542
|
-
|
67,383
|
67,383
|
-
|
60,000
|
60,000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70,542
|
70,542
|
-
|
67,383
|
67,383
|
-
|
60,000
|
60,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
70,542
|
70,542
|
|
67,383
|
67,383
|
|
60,000
|
60,000
|
-
|
|
05 01 03
|
სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა
|
152,768
|
152,768
|
-
|
947,000
|
947,000
|
-
|
583,000
|
583,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
152,768
|
152,768
|
-
|
635,900
|
635,900
|
-
|
583,000
|
583,000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
152,768
|
152,768
|
|
635,900
|
635,900
|
|
583,000
|
583,000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
311,100
|
311,100
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 01 04
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
276,291
|
276,291
|
-
|
8,485
|
8,485
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
276,291
|
276,291
|
|
8,485
|
8,485
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 01 05
|
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
2369654
|
2369654
|
0
|
2,154,102
|
#########
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
2,369,654
|
2,369,654
|
|
2,154,102
|
2,154,102
|
-
|
|
05 01 06
|
სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები
|
40,000
|
40,000
|
-
|
14,614
|
14,614
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,000
|
40,000
|
|
14,614
|
14,614
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 01 07
|
სპორტული დარბაზის მოწყობა
|
7,358
|
7,358
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,358
|
7,358
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1299871
|
1299871
|
0
|
1592070
|
1592070
|
0
|
4128543
|
4128543
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,287,071
|
1,287,071
|
-
|
1,562,530
|
1,562,530
|
-
|
1,444,993
|
1,444,993
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
150,974
|
150,974
|
-
|
144,080
|
144,080
|
-
|
65,000
|
65,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
150,974
|
150,974
|
-
|
144,080
|
144,080
|
-
|
65,000
|
65,000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,136,097
|
1,136,097
|
-
|
1,418,450
|
1,418,450
|
-
|
1,379,993
|
1,379,993
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,800
|
12,800
|
-
|
29,540
|
29,540
|
-
|
2,683,550
|
2,683,550
|
-
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა
|
447,601
|
447,601
|
-
|
529,750
|
529,750
|
-
|
526,760
|
526,760
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
447,601
|
447,601
|
-
|
529,750
|
529,750
|
-
|
526,760
|
526,760
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
447,601
|
447,601
|
|
529,750
|
529,750
|
|
526,760
|
526,760
|
-
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი
|
455,202
|
455,202
|
-
|
448,530
|
448,530
|
-
|
425,133
|
425,133
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
445,372
|
445,372
|
-
|
446,530
|
446,530
|
-
|
420,133
|
420,133
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
445,372
|
445,372
|
|
446,530
|
446,530
|
|
420,133
|
420,133
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,830
|
9,830
|
|
2,000
|
2,000
|
|
5,000
|
5,000
|
-
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი
|
62,204
|
62,204
|
-
|
202,740
|
202,740
|
-
|
196,900
|
196,900
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
60,774
|
60,774
|
-
|
199,340
|
199,340
|
-
|
196,900
|
196,900
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,774
|
60,774
|
|
199,340
|
199,340
|
|
196,900
|
196,900
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,430
|
1,430
|
|
3,400
|
3,400
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'
|
172,369
|
172,369
|
-
|
194,060
|
194,060
|
-
|
178,100
|
178,100
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
170,829
|
170,829
|
-
|
188,220
|
188,220
|
-
|
178,100
|
178,100
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
170,829
|
170,829
|
|
188,220
|
188,220
|
|
178,100
|
178,100
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,540
|
1,540
|
|
5,840
|
5,840
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 05
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
150,194
|
150,194
|
-
|
122,080
|
122,080
|
-
|
50,000
|
50,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
150,194
|
150,194
|
-
|
122,080
|
122,080
|
-
|
50,000
|
50,000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
150,194
|
150,194
|
-
|
122,080
|
122,080
|
-
|
50,000
|
50,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
150,194
|
150,194
|
|
122,080
|
122,080
|
|
50,000
|
50,000
|
-
|
|
05 02 06
|
კულტურის სახლის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,672,550
|
#########
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
2,672,550
|
2,672,550
|
-
|
|
05 02 07
|
ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა
|
780
|
780
|
-
|
22,000
|
22,000
|
-
|
15,000
|
15,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
780
|
780
|
-
|
22,000
|
22,000
|
-
|
15,000
|
15,000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
780
|
780
|
-
|
22,000
|
22,000
|
-
|
15,000
|
15,000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
780
|
780
|
|
22,000
|
22,000
|
|
15,000
|
15,000
|
-
|
|
05 02 08
|
ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი
|
11,521
|
11,521
|
-
|
72,910
|
72,910
|
-
|
64,100
|
64,100
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
11,521
|
11,521
|
-
|
54,610
|
54,610
|
-
|
58,100
|
58,100
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
11,521
|
11,521
|
|
54,610
|
54,610
|
|
58,100
|
58,100
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
18,300
|
18,300
|
|
6,000
|
6,000
|
-
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
646,652
|
646,652
|
-
|
563,534
|
563,534
|
-
|
607,464
|
607,464
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
621,931
|
621,931
|
-
|
562,643
|
562,643
|
-
|
599,960
|
599,960
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
78,133
|
78,133
|
-
|
142,320
|
142,320
|
-
|
164,280
|
164,280
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
543,798
|
543,798
|
-
|
420,323
|
420,323
|
-
|
435,680
|
435,680
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,721
|
24,721
|
-
|
891
|
891
|
-
|
7,504
|
7,504
|
-
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
81,561
|
81,561
|
-
|
143,211
|
143,211
|
-
|
171,784
|
171,784
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
78,133
|
78,133
|
-
|
142,320
|
142,320
|
-
|
164,280
|
164,280
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
78,133
|
78,133
|
-
|
142,320
|
142,320
|
-
|
164,280
|
164,280
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,428
|
3,428
|
-
|
891
|
891
|
-
|
7,504
|
7,504
|
-
|
|
06 01 01
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"
|
23,253
|
23,253
|
-
|
60,000
|
60,000
|
-
|
60,000
|
60,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
23,253
|
23,253
|
-
|
60,000
|
60,000
|
-
|
60,000
|
60,000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
23,253
|
23,253
|
|
60,000
|
60,000
|
|
60,000
|
60,000
|
-
|
|
06 01 02
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
1,367
|
1,367
|
-
|
891
|
891
|
-
|
7,504
|
7,504
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,367
|
1,367
|
|
891
|
891
|
|
7,504
|
7,504
|
-
|
|
06 01 03
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები
|
2,061
|
2,061
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,061
|
2,061
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 01 04
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება
|
54,880
|
54,880
|
-
|
82,320
|
82,320
|
-
|
82,320
|
82,320
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
54,880
|
54,880
|
-
|
82,320
|
82,320
|
-
|
82,320
|
82,320
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
54,880
|
54,880
|
|
82,320
|
82,320
|
|
82,320
|
82,320
|
-
|
|
06 01 05
|
პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21,960
|
21,960
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21,960
|
21,960
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
21,960
|
21,960
|
-
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
565,091
|
565,091
|
-
|
420,323
|
420,323
|
-
|
435,680
|
435,680
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
543,798
|
543,798
|
-
|
420,323
|
420,323
|
-
|
435,680
|
435,680
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
543,798
|
543,798
|
-
|
420,323
|
420,323
|
-
|
435,680
|
435,680
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21,293
|
21,293
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02 01
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"
|
127,297
|
127,297
|
-
|
142,834
|
142,834
|
-
|
174,150
|
174,150
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
127,297
|
127,297
|
-
|
142,834
|
142,834
|
-
|
174,150
|
174,150
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
127,297
|
127,297
|
|
142,834
|
142,834
|
|
174,150
|
174,150
|
-
|
|
06 02 02
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"
|
37,200
|
37,200
|
-
|
77,500
|
77,500
|
-
|
77,500
|
77,500
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
37,200
|
37,200
|
-
|
77,500
|
77,500
|
-
|
77,500
|
77,500
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37,200
|
37,200
|
|
77,500
|
77,500
|
|
77,500
|
77,500
|
-
|
|
06 02 03
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"
|
37,500
|
37,500
|
-
|
48,000
|
48,000
|
-
|
48,000
|
48,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
37,500
|
37,500
|
-
|
48,000
|
48,000
|
-
|
48,000
|
48,000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37,500
|
37,500
|
|
48,000
|
48,000
|
|
48,000
|
48,000
|
-
|
|
06 02 04
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"
|
8,058
|
8,058
|
-
|
21,700
|
21,700
|
-
|
21,700
|
21,700
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
8,058
|
8,058
|
-
|
21,700
|
21,700
|
-
|
21,700
|
21,700
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,058
|
8,058
|
|
21,700
|
21,700
|
|
21,700
|
21,700
|
-
|
|
06 02 05
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"
|
9,000
|
9,000
|
-
|
20,000
|
20,000
|
-
|
20,000
|
20,000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
9,000
|
9,000
|
-
|
20,000
|
20,000
|
-
|
20,000
|
20,000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,000
|
9,000
|
|
20,000
|
20,000
|
|
20,000
|
20,000
|
-
|
|
06 02 06
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
|
17,900
|
17,900
|
-
|
13,999
|
13,999
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
17,900
|
17,900
|
-
|
13,999
|
13,999
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,900
|
17,900
|
|
13,999
|
13,999
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02 07
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"
|
24,250
|
24,250
|
-
|
41,500
|
41,500
|
-
|
41,500
|
41,500
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
24,250
|
24,250
|
-
|
41,500
|
41,500
|
-
|
41,500
|
41,500
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24,250
|
24,250
|
|
41,500
|
41,500
|
|
41,500
|
41,500
|
-
|
|
06 02 08
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
50,000
|
50,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
50,000
|
50,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,000
|
50,000
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02 09
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
155,658
|
155,658
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
155,658
|
155,658
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
155,658
|
155,658
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02 10
|
მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა
|
21,293
|
21,293
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21,293
|
21,293
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02 11
|
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა
|
28,687
|
28,687
|
-
|
54,790
|
54,790
|
-
|
52,830
|
52,830
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
28,687
|
28,687
|
-
|
54,790
|
54,790
|
-
|
52,830
|
52,830
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28,687
|
28,687
|
|
54,790
|
54,790
|
|
52,830
|
52,830
|
-
|
|
06 02 12
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა
|
48,248
|
48,248
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
48,248
|
48,248
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48,248
|
48,248
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|