„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№14
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.112.016169
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 30/07/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №14

2014 წლის 29 ივლისი

ქ. ლანჩხუთი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 30/12/2013) შეტანილ იქნას  შემდეგი ცვლილება:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა

თავი Iლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლე

ბი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლე

ბი

შემოსავლები

9945488

12641570

6553681

6087889

11314367

4144547

7169820

გადასახადები

965894

881056

881056

840000

840000

გრანტები

8557112

11138151

6553681

4584470

10051947

4144547

5907400

სხვა
შემოსავლები

422482

622363

622363

422420

422420

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7849570

20000

7829570

შრომის
ანაზღაურება

1221475

1234509

1234509

2013210

2013210

საქონელი და
მომსახურება

1084263

1296688

0

1296688

980030

0

980030

პროცენტი

სუბსიდიები

3231719

2982162

34800

2947362

4308400

0

4308400

გრანტები

სოციალური
უზრუნველყოფა

624920

484403

484403

528100

20000

508100

სხვა ხარჯები

6145

16439

16439

19830

19830

საოპერაციო
სალდო

3776966

6627369

6518881

108488

3464797

4124547

-659750

არაფინანსური აქტივების
ცვლილება

3879982

6510309

6476380

33929

3731147

4124547

-393400

ზრდა

4007248

6551840

6476380

75460

4150847

4124547

26300

კლება

127266

41531

41531

419700

419700

მთლიანი
სალდო

-103016

117060

42501

74559

-266350

0

-266350

ფინანსური აქტივების
ცვლილება

-103016

117060

42501

74559

-266350

0

-266350

ზრდა

105388

117060

42501

74559

კლება

208404

0

266350

266350

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ

ები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ

ები

შემოსულობები

10072754

12683101

6553681

6129420

11734067

4144547

7589520

შემოსავლები

9945488

12641570

6553681

6087889

11314367

4144547

7169820

არაფინანსური
აქტივების კლება

127266

41531

41531

419700

419700

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

გადასახდელები

10175770

12566041

6511180

6054861

12000417

4144547

7855870

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7849570

20000

7829570

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

4007248

6551840

6476380

75460

4150847

4124547

26300

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

ნაშთის ცვლილება

-103016

117060

42501

74559

-266350

0

-266350

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11314367  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ

ები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ

ები

შემოსავლები

9945488

12641570

6553681

6087889

11314367

4144547

7169820

გადასახადები

965894

881056

881056

840000

0

840000

გრანტები

8557112

11138151

6553681

4584470

10051947

4144547

5907400

სხვა შემოსავლები

422482

622363

622363

422420

422420

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ

ები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ

ები

გადასახადები

965894

881056

0

881056

840000

0

840000

ქონების გადასახადი

965894

881056

0

881056

840000

0

840000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

294481

172764

172764

190000

190000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

15485

10724

10724

10000

10000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

98687

108962

108962

60000

60000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

557241

588606

588606

580000

580000

სხვა გადასახადები
ქონებაზე

0

0

0

სხვა გადასახადები

0

0

0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10051947 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის გეგმა

გრანტები

8557112

11138151

10051947

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8557112

11138151

10051947

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4561600

4584470

5907400

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4341600

4364470

5687400

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები

3995512

6516181

4124547

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2825216

1480663

3303563

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

838296

838408

820984

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

300000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

32000,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

4197110

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი

37500

20000

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 422420 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

422482

622363

422420

შემოსავლები საკუთრებიდან

177779

150084

124000

პროცენტები

104932

49595

30000

რენტა

72847

100489

94000

მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობისათვის

56424

75826

63000

შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4784

17075

28000

მოსაკრებელი მშენებლობის
ნებართვისათვის

11639

7588

3000

საქონლისა და მომსახურების
რეალიზაცია

42209

2788

10000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები

42209

2788

10000

სატენდერო მოსაკრებელი

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

33000

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

9209

2788

10000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

201735

386888

288420

შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

759

82603

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7849570  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ

ები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ

ები

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7849570

20000

7829570

შრომის ანაზღაურება

1221475

1234509

0

1234509

2013210

0

2013210

საქონელი და მომსახურება

1084263

1296688

0

1296688

980030

0

980030

სუბსიდიები

3231719

2982162

34800

2947362

4308400

0

4308400

სოციალური
უზრუნველყოფა

624920

484403

0

484403

528100

20000

508100

სხვა ხარჯები

6145

16439

0

16439

19830

0

19830

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4150847 ლარის ოდენობით,   მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის
გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

169234

2510

14000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

83053

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2665190

6549330

4013147

04 00

განათლება

172558

0

111400

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

917213

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

12300

სულ ჯამი

4007248

6551840

4150847

ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 419700 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის
გეგმა

არაფინანსური აქტივების
კლება

127266

41531

419700

ძირითადი აქტივები

17916

16488

61600

არაწარმოებული აქტივები

109350

25043

358100

მიწა

109350

25043

358100

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
კოდი

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

1855944

1633218

2363350

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1850031

1633218

2363350

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1801032

1603238

2333350

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

48999

29980

30000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5913

0

0

702

თავდაცვა

119412

107282

151750

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

119412

107282

151750

703

საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება

347608

221949

342670

7031

პოლიციის სამსახური და
სახელმწიფო დაცვა

108895

0

0

7032

ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა

238713

221949

342670

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1575121

3503305

2668121

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა

104674

88050

73200

70421

სოფლის მეურნეობა

104674

88050

73200

7045

ტრანსპორტი

1470447

3415255

2594921

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1470447

3415255

2594921

705

გარემოს დაცვა

531452

336649

359400

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება
და განადგურება

531452

336649

359400

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1475359

2712627

1798326

7061

ბინათმშენებლობა

79436

0

0

7063

წყალმომარაგება

44909

680869

5000

7064

გარე განათება

111252

217814

250100

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

838296

838391

820984

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

401466

975553

722242

707

ჯანმრთელობის დაცვა

119635

111390

129100

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

119635

111390

129100

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

0

0

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2715012

1944274

2423200

7081

მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში

1668986

1049765

1448600

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1000576

854509

949600

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმიანობა

45450

40000

25000

709

განათლება

893614

845496

1358900

7091

სკოლამდელი აღზრდა

874534

845496

1358900

7092

ზოგადი განათლება

19080

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

19080

0

0

710

სოციალური დაცვა

542613

381810

405600

7104

ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა

80492

71303

45000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

113576

111620

126000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

9163

9630

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

339382

189257

224600

სულ

10175770

11798000

12000417

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.
მუხლი 11.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:
ა)
,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.
ბ)
,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  115000  ლარი.
გ)
,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების  რეაბილიტაცია.

2.1.1.გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თამარ მეფის, ჩხაიძის, ბარათაშვილის, ნინოშვილის,კვირკველიას, ქუჩების რეაბილიტაცია და სუფსის ცენტრის გზის რეაბილიტაცია, კოსტავას ქუჩაზე გზის მოასფალტება, აღმაშენებლის ქუჩაზე გზის მოასფალტება, ცინცაძის ქუჩაზე გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა, გურამიშვილის ქუჩაზე გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის არხის მოწყობა, ვადაჭკორიას ქუჩაზე გზის მოასფალტება, ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზის გადახვნა, მოხრეშვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა.

ასევე განხორციელდება საქართველოს პრემიერ მინისტრის  08/04/2014 წლის №85 ბრძანებით გამოყოფილი სახსრებით სსიპ- საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ შუხუთი -აცანა-მამათის გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება.

2.2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1.სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თბილისის ქუჩაზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა, კუპრეიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა, გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში იმნაძეების უბანში რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

2.2.2  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.2.3.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა.

2.2.4.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.3.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.3.1  კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 20/04/2014 წლის №471 განკარგულებით გათვალისწინებული პროექტები

2.5. აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

2.საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვებისათვის გამოყოფილი თანხა (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურის სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

3.    განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

3.1     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4 .  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

4.1.1.შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

4.1.2.საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში.

4.1.3.სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

4.1.4.ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

4.2.2.ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით.

4.2.3   მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

4.2.4.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის:

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.5.  ტურიზმის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6.  სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1 .   ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება

ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.1.1 .  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება

ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1   ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.

5.2.2  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

5.2..3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას

5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით

ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა

ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა

5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

5.2.6  ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06  02 06)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.

5.2.7  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

5 .2.8.  დევნილთა  ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

5.2.9    ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება

5.2.10  მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

5.2.11 ციტრუსის ხელშეწყობა (06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ 1 კგ სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის   და 1 კგ არასტანდარტულ ციტრუსზე 0,10 ლარის გაცემა.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა

ციული
კოდი

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო

ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთა

რი შემოსა

ვლები

სახელმ

წიფო

ბიუჯ

ეტის

ფონდ

ებიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სულ

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

10175770

12566041

6511180

6054861

12000417

4144547

7855870

მომუშავეთა
რიცხოვნება

210

233

0

233

235

0

235

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7849570

20000

7829570

შრომის
ანაზღაურება

1221475

1234509

0

1234509

2013210

0

2013210

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

4007248

6551840

6476380

75460

4150847

4124547

26300

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოები

1855944

1633218

0

1633218

2363350

0

2363350

მომუშავეთა
რიცხოვნება

150

173

0

173

175

0

175

ხარჯები

1686710

1630708

0

1630708

2349350

0

2349350

შრომის
ანაზღაურება

962404

965899

0

965899

1634000

0

1634000

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

169234

2510

0

2510

14000

0

14000

01 01

მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

390782

465788

0

465788

667760

0

667760

მომუშავეთა
რიცხოვნება

20

26

26

26

26

ხარჯები

378170

463948

0

463948

667260

0

667260

შრომის
ანაზღაურება

192995

208795

208795

400090

400090

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

12612

1840

1840

500

500

01 02

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

1410250

1137450

0

1137450

1665590

0

1665590

მომუშავეთა
რიცხოვნება

130

147

0

147

149

0

149

ხარჯები

1253758

1136780

0

1136780

1652090

0

1652090

შრომის
ანაზღაურება

769409

757104

0

757104

1233910

0

1233910

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

156492

670

0

670

13500

0

13500

01 03

სარეზერვო ფონდი

48999

29980

0

29980

30000

0

30000

ხარჯები

48999

29980

0

29980

30000

0

30000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგენლობის ხარჯი

5913

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

5783

0

0

0

0

0

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება

467020

329231

0

329231

494420

0

494420

მომუშავეთა
რიცხოვნება

60

60

0

60

60

0

60

ხარჯები

383967

329231

0

329231

494420

0

494420

შრომის
ანაზღაურება

259071

268610

0

268610

379210

0

379210

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

83053

0

0

0

0

0

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის  საქალაქო სამსახური

238713

221949

0

221949

342670

0

342670

მომუშავეთა
რიცხოვნება

46

46

46

46

46

ხარჯები

212660

221949

0

221949

342670

0

342670

შრომის
ანაზღაურება

177302

188129

188129

265070

265070

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

26053

0

0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების
დაფინანსება

108895

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

52895

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

56000

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

119412

107282

0

107282

151750

0

151750

მომუშავეთა
რიცხოვნება

14

14

14

14

14

ხარჯები

118412

107282

0

107282

151750

0

151750

შრომის
ანაზღაურება

81769

80481

80481

114140

114140

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

1000

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

3581932

7316452

6476380

840072

4825847

4013147

812700

ხარჯები

916742

767122

0

767122

812700

0

812700

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

2665190

6549330

6476380

72950

4013147

4013147

0

03 01

საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1470447

3415255

3342305

72950

2594921

2594921

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

1470447

3415255

3342305

72950

2594921

2594921

0

03 01 01

გზების
რეაბილიტაცია

1251075

1964940

1964940

0

2594921

2594921

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

1251075

1964940

1964940

2594921

2594921

03 01 02

ხიდების
რეაბილიტაცია

219372

1450315

1377365

72950

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

219372

1450315

1377365

72950

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

798215

2756348

2196576

559772

1146960

532460

614500

ხარჯები

640131

559772

0

559772

614500

0

614500

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

158084

2196576

2196576

0

532460

532460

0

03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

22836

1521016

1521016

0

532460

532460

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

22836

853539

1521016

0

532460

532460

0

03 02 02

დასუფთავების
ღონისძიებები

531452

336649

0

336649

359400

0

359400

ხარჯები

531452

336649

0

336649

359400

0

359400

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03

მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
და სახურავის რემონტი

79436

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

79436

0

0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

44909

680869

675560

5309

5000

0

5000

ხარჯები

1952

5309

0

5309

5000

0

5000

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

42957

675560

675560

0

03 02 05

გარე განათება

111252

217814

0

217814

250100

0

250100

ხარჯები

98397

217814

0

217814

250100

0

250100

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

12855

0

0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და
საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა

8330

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

8330

0

0

0

0

0

0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონიძიებები

370300

122014

2714

119300

125000

0

125000

ხარჯები

171937

119300

0

119300

125000

0

125000

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

198363

2714

2714

0

0

0

0

03 03 01

სკვერების
რეაბილიტაცია

73708

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

73708

0

0

0

0

03 03 02

კეთილმოწყობის
ღონიძიებები

296592

122014

2714

119300

125000

0

125000

ხარჯები

171937

119300

0

119300

125000

0

125000

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

124655

2714

2714

0

03 04

სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი პროექტები

838296

838391

838391

0

820984

820984

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

838296

838391

838391

820984

820984

03 05

აგრობიზნეს
ცენტრი

104674

88050

0

88050

73200

0

73200

ხარჯები

104674

88050

0

88050

73200

0

73200

03 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
საექსპორტო მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა

0

96394

96394

0

64782

64782

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

0

96394

96394

64782

04 00

განათლება

893614

845496

34800

810696

1358900

111400

1247500

ხარჯები

721056

845496

34800

810696

1247500

0

1247500

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

172558

0

0

0

111400

111400

0

04 01

სკოლამდელი
განათლება

874534

845496

34800

810696

1358900

111400

1247500

ხარჯები

701976

845496

34800

810696

1247500

0

1247500

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

172558

0

111400

111400

04 02

ზოგადი განათლების
ხელშეწყობა

19080

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

19080

0

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2715012

1944274

0

1944274

2423200

0

2423200

ხარჯები

1797799

1944274

0

1944274

2423200

0

2423200

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

917213

0

0

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1668986

1049765

0

1049765

1448600

0

1448600

ხარჯები

851615

1049765

0

1049765

1448600

0

1448600

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

817371

0

0

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება

820121

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

2750

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

817371

0

0

05 01 02

შ.პ.ს. ლანჩხუთის
გურია

0

32783

0

32783

105000

0

105000

ხარჯები

0

32783

0

32783

105000

0

105000

05 01 03

ააიპ საფეხბურთო
კლუბი გურია

478200

632482

0

632482

895000

0

895000

ხარჯები

478200

632482

0

632482

895000

0

895000

05 01 04

სპორტული
ცენტრი

261541

256500

0

256500

303600

0

303600

ხარჯები

261541

256500

0

256500

303600

0

303600

05 01 05

ფეხბურთის სკოლა

109124

128000

0

128000

145000

0

145000

ხარჯები

109124

128000

0

128000

145000

0

145000

05 02

კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა

1000576

854509

0

854509

949600

0

949600

ხარჯები

900734

854509

0

854509

949600

0

949600

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

99842

0

0

0

0

0

0

05 02 01

კულტურის
ცენტრი

291803

278398

0

278398

293600

0

293600

ხარჯები

291304

278398

0

278398

293600

0

293600

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

499

0

0

05 02 02

ბიბლიოთეკა

118920

118660

0

118660

130000

0

130000

ხარჯები

118920

118660

0

118660

130000

0

130000

05 02 03

მუზეუმები

170209

159520

0

159520

180000

0

180000

ხარჯები

170209

159520

0

159520

180000

0

180000

05 02 04

სახელოვნებო
სკოლები

302965

207000

0

207000

216800

0

216800

ხარჯები

203622

207000

0

207000

216800

0

216800

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

99343

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ტურიზმის განვითარების ცენტრი

52938

52815

0

52815

60900

0

60900

ხარჯები

52938

52815

0

52815

60900

0

60900

05 02 06

სოც.კულტურული ღონისძიებები

63741

38116

0

38116

68300

0

68300

ხარჯები

63741

38116

0

38116

68300

0

68300

05 03

რელიგიის
დაფინანსება

45450

40000

0

40000

25000

0

25000

ხარჯები

45450

40000

0

40000

25000

0

25000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

662248

497370

0

497370

534700

20000

514700

ხარჯები

662248

497370

0

497370

522400

20000

502400

06 01

ჯანდაცვის
პროგრამები

119635

111390

0

111390

129100

0

129100

ხარჯები

119635

111390

0

111390

116800

0

116800

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

0

0

12300

12300

06 01 01

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა

119635

111390

0

111390

129100

0

129100

ხარჯები

119635

111390

0

111390

116800

0

116800

06 02

სოციალური პროგრამები

542613

385980

0

385980

405600

20000

385600

ხარჯები

542613

385980

0

385980

405600

20000

385600

06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

135032

61144

0

61144

28000

0

28000

ხარჯები

135032

61144

0

61144

28000

0

28000

06 02 02

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

62429

61665

0

61665

65700

0

65700

ხარჯები

62429

61665

0

61665

65700

0

65700

06 02 03

ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა

28000

22950

0

22950

30000

0

30000

ხარჯები

28000

22950

0

22950

30000

0

30000

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

27900

6920

0

6920

18000

0

18000

ხარჯები

27900

6920

0

6920

18000

0

18000

06 02 05

დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა

80492

71303

0

71303

45000

0

45000

ხარჯები

80492

71303

0

71303

45000

0

45000

06 02 06

ჰუმანიტარული დახმარების
ხელშეწყობის პროგრამა

10270

5100

0

5100

8100

0

8100

ხარჯები

10270

5100

0

5100

8100

0

8100

06 02 07

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

113576

111620

0

111620

126000

0

126000

ხარჯები

113576

111620

0

111620

126000

0

126000

06 02 08

დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

30420

9600

0

9600

12300

0

12300

ხარჯები

30420

9600

0

9600

12300

0

12300

06 02 09

ვეტერანთა წარმომადგენლობის
დაფინანსება

17647

2220

0

2220

0

0

0

ხარჯები

17647

2220

0

2220

0

0

0

06 02 10

ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება

9163

9630

0

9630

10000

0

10000

ხარჯები

9163

9630

0

9630

10000

0

10000

06 02 11

მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

27684

19658

0

19658

5000

0

5000

ხარჯები

27684

19658

0

19658

5000

0

5000

06 02 12

ციტრუსის ხელშეწყობა

0

4170

0

4170

57500

20000

37500

ხარჯები

0

4170

0

4170

57500

20000

37500