„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№48
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.123.016258
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 24/10/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №48

2014 წლის 17 ოქტომბერი

ქ. ქუთაისი

 

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის მე–4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014  წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილების დანართში /სსმ matsne@justice.gov.ge 26.12.2013. 190020020.35.123.016185/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების დანართის 1–ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 1“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ­თარი შემო­სავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსავლები

55,032.0

55,291.9

14,903.1

40,388.8

53,486.8

11,926.1

41,560.7

გადასახადები

4,547.5

4,303.2

 

4,303.2

4,500.0

0.0

4,500.0

გრანტები

41,976.2

42,395.9

14,903.1

27,492.8

41,292.8

11,926.1

29,366.7

სხვა შემოსავლები

8,508.3

8,592.8

 

8,592.8

7,694.0

0.0

7,694.0

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

45,160.1

2,299.9

42,860.2

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

4,669.2

0.0

4,669.2

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,625.5

0.0

5,625.5

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

32,202.4

2,299.9

29,902.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,482.0

0.0

2,482.0

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

0.0

საოპერაციო სალდო

14,378.3

15,211.8

14,272.3

939.5

8,326.7

9,626.2

–1,299.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18,641.8

12,392.3

10,675.5

1,716.8

16,026.2

15,707.4

318.8

ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

18,326.2

15,707.4

2,618.8

კლება

1,722.4

809.5

 

809.5

2,300.0

0.0

2,300.0

მთლიანი სალდო

–4,263.5

2,819.5

3,596.8

–777.3

–7,699.5

–6,081.2

–1,618.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

–5,043.8

2,154.8

3,596.8

–1,442.0

–8,544.4

–6,081.2

–2,463.2

ზრდა

6,521.0

8,584.7

5,857.9

2,726.8

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

6,521.0

8,584.7

5,857.9

2,726.8

0.0

 

 

კლება

11,564.8

6,429.9

2,261.1

4,168.8

8,544.4

6,081.2

2,463.2

სხვა დებიტორული დავალიანებები

11,564.8

6,429.9

2,261.1

4,168.8

8,544.4

6,081.2

2,463.2

ვალდებულებების ცვლილება

–780.3

–664.7

0.0

–664.7

–844.9

0.0

–844.9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

844.9

0.0

844.9

საშინაო

780.3

664.7

 

664.7

844.9

0.0

844.9

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. დადგენილების დანართის მე–2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 2.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ­თარი შემო­სავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ­თარი შემო­სავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსულობები

68,319.2

62,531.3

17,418.7

45,112.6

64,331.2

18,007.3

46,323.9

შემოსავლები

55,032.0

55,291.9

14,903.1

40,388.8

53,486.8

11,926.1

41,560.7

არაფინანსური აქტივების კლება

1,722.4

809.5

 

809.5

2,300.0

 

2,300.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

11,564.8

6,429.9

2,515.6

3,914.3

8,544.4

6,081.2

2,463.2

ვალდებულებების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

გადასახდელები

68,319.2

62,531.3

17,418.7

45,112.6

64,331.2

18,007.3

46,323.9

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

45,160.1

2,299.9

42,860.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

18,326.2

15,707.4

2,618.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

6,521.0

8,584.7

6,112.4

2,472.3

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

 

664.7

844.9

 

844.9

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

3. დადგენილების დანართის მე–3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 3.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები  53486,8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსავლები

55032.0

55291.9

14903.1

40388.8

53,486.8

11,926.1

41,560.7

გადასახადები

4547.5

4303.2

0.0

4303.2

4,500.0

0.0

4,500.0

გრანტები

41976.2

42395.9

14903.1

27492.8

41,292.8

11,926.1

29,366.7

სხვა შემოსავლები

8508.3

8592.8

0.0

8592.8

7,694.0

0.0

7,694.0

 

4. დადგენილების დანართის მე–6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 6.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 7694,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო­სავ­ლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

1

2

3

4

5

6

7

8

სხვა შემოსავლები

მათ შორის:

8508.3

8592.8

0.0

8592.8

7694.0

0.0

7694.0

პროცენტები

მათ შორის:

189.7

1500.0

 

1500.0

0.0

 

0.0

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

189.7

1500.0

 

1500.0

0.0

 

 

დივიდენდები

58.3

110.6

 

110.6

50.0

 

50.0

რენტა

374.2

273.0

0.0

273.0

328.0

0.0

328.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

278.5

178.2

 

178.2

238.0

 

238.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

95.7

94.8

 

94.8

90.0

 

90.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.3

 

0.3

0.0

 

 

 სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

18.4

10.6

 

10.6

10.0

 

10.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1820.8

1651.1

 

1651.1

1800.0

 

1800.0

– სათამაშო აპარატებიდან

1820.8

1651.1

 

1651.1

1800.0

 

1800.0

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1180.7

1437.4

 

1437.4

1500.0

 

1500.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

41.7

49.5

 

49.5

60.0

 

60.0

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი

51.2

67.8

 

67.8

70.0

 

70.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

456.4

484.2

 

484.2

675.0

 

675.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

მათ შორის:

2327.0

2487.2

0.0

2487.2

2525.0

0.0

2525.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

აქედან:

2154.3

2461.8

0.0

2461.8

2475.0

0.0

2475.0

 – შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

1293.8

1847.9

 

1847.9

1900.0

 

1900.0

–  შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

860.5

613.9

 

613.9

575.0

 

575.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი  დარღვევის გამო

36.1

20.0

 

20.0

50.0

 

50.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

136.6

5.4

 

5.4

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

მათ შორის:

1989.9

521.1

0.0

521.1

676.0

0.0

676.0

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან

282.3

282.9

 

282.9

300.0

 

300.0

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

 

 

 

 

260.0

 

260.0

სხვა არა­კლასი­ფი­ცირ­ებუ­ლი შემოსავალი

1707.6

238.2

 

238.2

116.0

 

116.0

 

5. დადგენილების დანართის მე–7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 7.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 45160,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

1

2

3

4

5

6

7

8

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

45,160.1

2,299.9

42,860.2

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

4,669.2

0.0

4,669.2

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,625.5

0.0

5,625.5

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

32,202.4

2,299.9

29,902.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,482.0

0.0

2,482.0

სხვა ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

6. დადგენილების დანართის მე–8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 8.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16026,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18326,2ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

მხარჯავი ორგანიზაცია

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

805.0

231.9

490.2

02 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

203.4

518

96.6

03 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

16950.1

12420.6

16039.7

04 00

განათლება

193.0

0.0

600.0

05 00

დასვენება, სპორტი, კულტურა

2212.7

31.3

1099.7

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

სულ

20364.2

13201.8

18326.2

 

7. დადგენილების დანართის მე–9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 9.“ ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,880.1

8,068.6

7,840.6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

7,480.0

7,790.6

7,530.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,008.6

7,402.2

7,130.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

471.4

388.4

400.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

350.1

263.6

181.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

50.0

14.4

129.6   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,107.4

2,225.4

1,545.7   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

483.9

 

 

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

1,401.3

1,984.4

1,276.2   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

222.2

241.0

269.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,761.1

9,692.4

15,727.6   

7045

ტრანსპორტი

6,671.2

9,635.1

15,532.6   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,671.2

9,635.1

15,532.6   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

19.7

21.0

77.0   

70473

ტურიზმი

19.7

21.0

77.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

70.2

36.3

118.0

705

გარემოს დაცვა

5,849.7

5,977.4

4,942.3    

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3927.8

3195.7

3282.5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1921.9

2781.7

1659.8

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

17,175.4

6,681.9

8,379.6   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5,715.6

1,993.2

3,693.0   

7064

გარეგანათება

3181.0

2796.6

3183.5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

8278.8

1892.1

1503.1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1,008.7

874.4

1,052.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

118.8

124.0

150.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

889.9

750.4

902.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

13,132.8

11,461.0

13,983.1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

5290.7

4863.6

5,510.1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

7407.7

6111.5

8,062.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

137.6

74.8

100.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

296.8

411.1

311.0   

709

განათლება

5,515.6

6,635.1

7,959.8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,508.3

6,635.1

7,359.8   

7092

ზოგადი განათლება

7.3

0.0

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

7.3

0.0

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

600.0   

710

სოციალური დაცვა

1,587.1

1,665.7

2,055.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1587.1

1665.7

2055.6

 

სულ

61,017.9

53,281.9

63,486.3   

 

8. დადგენილების დანართის მე–9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 12. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 400.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მერი, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს იმ გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების დასაფინანსებლად, რომლებიც გათვალისწინებული არ იყო საბიუჯეტო ასიგნებაში.“

9. დადგენილების დანართის 23–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ და „გ.დ“ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 667,7 ათასი ლარი.“

„გ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები შეადგენს 667,7 ათას ლარს, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება – 375,9 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება – 225,2 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა – 0,9 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 63,7 ათასი ლარი.“

10. დადგენილების დანართის 23–ე მუხლის მე–2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს „ს“, „ს.ა“, „ს.ბ“, „ს.გ“ და „ს,დ“ ქვეპუნქტები, ხოლო „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ“, „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ბ“, „ბ.დ“ ქვეპუნქტები, „ე“ ქვეპუნქტის „ე.ბ“, „ზ“ ქვეპუნქტის  „ზ.ბ“,  „ზ.დ“ ქვეპუნქტები, „თ“ ქვეპუნქტის „თ.ბ“, „თ.დ“,  „ლ“ ქვეპუნქტის „ლ.ბ“, „რ“ ქვეპუნქტის „რ.ბ“ და „რ.დ“ ქვეპუნქტები, „ტ“ ქვეპუნქტის „ტ.ბ“ და „ტ.დ“ ქვეპუნქტები, „ფ“ ქვეპუნქტის „ფ.დ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ პროგრამის ბიუჯეტი: 15532.6 ათასი ლარი.“

„ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 14932.6 ათასი ლარი.“

„ბ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გზის საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება ქალაქის სხვადასხვა უბანში 1218,0 ათასი ლარი (მათ შორის: 1163,0 ათასი ლარი – გზის საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება; 30,0 ათასი ლარი – გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე გრანიტის ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება; 25,0 ათასი ლარი – გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაწნეხილი ფილების შეკეთება); გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება – 13 494,6 ათასი ლარი (მათ შორის: 100,0 ათასი ლარი – კიბულას (ვარდიგორა) სასაფლაოსთან მისასვლელი და შიგა გზების კაპიტალური შეკეთება; 55,2 ათასი ლარი – ქალაქ ქუთაისში ვ.კუპრაძის ქუჩის მე–11 შესახვევის კაპიტალური შეკეთება; 57,6 ათასი ლარი – ქალაქ ქუთაისში ვ.კუპრაძის ქუჩის მე–13 შესახვევის კაპიტალური შეკეთება; 64,5 ათასი ლარი – ქალაქ ქუთაისში ვ.კუპრაძის ქუჩის მე–15 შესახვევის კაპიტალური შეკეთება; 65,7 ათასი ლარი – ქალაქ ქუთაისში გვანცელაძის ქუჩის მე–2 ჩიხის კაპიტალური შეკეთება; 2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად: 138,8 ათასი ლარი – კაკაბაძის ქუჩისა და ლორთქიფანიძის ქუჩის სავალი ნაწილის ქვიშა–ცემენტის დაწნეხილი ფილებით მოწყობის სამუშაოები; 91,1 ათასი ლარი – დანიელ ჭონქაძის ქუჩაზე გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები; 4903,9 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით ქალაქ ქუთაისში ქუჩების გზის საფარის რეაბილიტაცია). საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 სექტემბრის N1728 განკარგულებით (2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულების ცვლილება) საქართველოში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისში გზის საფარის კაპიტალური შეკეთებისათვის გამოყოფილი 8017,8 ათასი ლარი (მათ შორის: გაპონოვის ქუჩის მე–4 შესახვევის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა სანიაღვრე სისტემასთან ერთად – 40,0 ათასი ლარი; ჭუმბურიძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა – 136,9 ათასი ლარი; ქანთარიას ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა – 154,6 ათასი ლარი; მ.გურიელის ქუჩაზე ჩატეხილწახნაგოვანი, ხაოიანზედაპირიანი დაწნეხილი ფილების მოწყობა – 104,8  ათასი ლარი; მუსხელიშვილის ქუჩის №2–სა და №1ა–ს შორის ბეტონის საფარის მოწყობა – 153,8 ათასი ლარი; თამარ მეფის ქუჩის გზის სავალი ნაწილისა და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა – 1 300,0 ათასი ლარი; ლადო ასათიანის ქუჩის I შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 95,7 ათასი ლარი; ერევნის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა – 70,8 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის IV შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 129,2 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის VI შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 195,8 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის II შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 137,9 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის III შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 93,7 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის V შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 175,4 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის VII შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 145,4 ათასი ლარი; ირაკლი ჯანელიძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 257,2 ათასი ლარი; ნიკო ფიროსმანის  ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 219,6 ათასი ლარი; ნიკო ფიროსმანის ქუჩის III შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 60,0  ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის III შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 122,0 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის V შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 92,1 ათასი ლარი; გვანცელაძის ქუჩის I შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 41,5 ათასი ლარი; გვანცელაძის ქუჩის III შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 54,5 ათასი ლარი; გვანცელაძის ქუჩის II შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 75,5  ათასი ლარი; მესხიშვილის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 131,2 ათასი ლარი; ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 128,3 ათასი ლარი; ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე–4 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 127,6 ათასი ლარი; ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე–6 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 139,7 ათასი ლარი; ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე–10 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 146,7 ათასი ლარი;  ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩის მე–4 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 177,5 ათასი ლარი; წმინდა ლუკას ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 307,6 ათასი ლარი; გიორგი შერვაშიძის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 272,7 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის მე–4 ჩიხის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 101,9 ათასი ლარი; შმიდტის  ქუჩის 1–ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 37,2  ათასი ლარი; შმიდტის ქუჩის მე–3 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 56,4 ათასი ლარი; ვალერიან იმედაძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 40,9 ათასი ლარი; ზუგდიდის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 66,8 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 159,3 ათასი ლარი; დია ჩიანელის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 262,9 ათასი ლარი; დია ჩიანელის ქუჩის 1–ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 152,3 ათასი ლარი; გამარჯვების ქუჩის 1–ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 125,8 ათასი ლარი; რუსთაველის გამზირის მე–4 ჩიხის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 95,7 ათასი ლარი; პეტრე ბაგრატიონის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 215,8 ათასი ლარი; სერგო კლდიაშვილის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 111,2 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 270,2 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 118,1 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის მე–4 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 93,3 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის მე–6 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 42,0 ათასი ლარი; დავით ბერძენაძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 280,2 ათასი ლარი; ანდრია სინაურის ქუჩის მე–2 ჩიხის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 43,6 ათასი ლარი; გიორგი შავგულიძის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 188,6 ათასი ლარი; შმიდტის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 183,7 ათასი ლარი; მალხაზ დვალიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 84,2 ათასი ლარი); ხიდების აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოები – 200,0 ათასი ლარი. ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება – 20,0 ათასი ლარი.”

„ე.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 11818,8 ათასი ლარი.“

„ზ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 1659.8 ათასი ლარი.“

„ზ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ღვარსადენების ქსელის (120 ობიექტი) ექსპლუატაციის ხარჯები – 260.5 ათასი ლარი; ბუნებრივი სასულეების (13 ობიექტი) ექსპლუატაცია – 20.5 ათასი ლარი; საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები – 90,0 ათასი ლარი; მათ შორის: ჭიათურის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის საკანალიზაციო სისტემის აღდგენის სამუშაოები – 40,0 ათასი ლარი; 2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად: 50,0 ათასი ლარი (მათ შორის: 40,0 ათასი ლარი ვაჟა–ფშაველას ქუჩის მე–4 შესახვევის, ისიანისა და ძნელაძის ქუჩების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები და 10,0 ათასი ლარი – ჭიათურის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები); ღვარსადენის ქსელის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები – 1288,8 ათასი ლარი (მათ შორის: 128,6 ათასი ლარი – ჭავჭავაძის გამზირი №13, 15, 17 ბინების წინ ღვარსადენის ქსელის მოწყობა; ასათიანის ქუჩის მე–7 შესახვევიდან გვანცელაძისა და რესპუბლიკის ქუჩების გავლით, ზ.ანჯაფარიძის ქუჩამდე ღვარსადენი ქსელის მოწყობა; ლესელიძის ქუჩისა და დავით და კონსტანტინეს ქუჩების გადაკვეთასთან სანიაღვრე ქსელის მოწყობა; კუპრაძის ქუჩაზე სასამართლოს შენობასთან არსებული გაბიდნული დახურული ნიაღვარსადენის მოწესრიგებისა და სავალი ნაწილის აღდგენა; გუგუნავას ქუჩაზე სარკინიგზო გადასასვლელთან სანიაღვრე ქსელის მოწყობა;  2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად: 15,4 ათასი ლარი – ყაზბეგის ქუჩის მე–3 და მე–5 ჩიხებს შორის გამავალი ღვარსადენი ქსელისა და სასულეს მოწყობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები; 366,8 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივლისის №811 განკარგულებით ღვარსადენის ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის N470 განკარგულებით (2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულების ცვლილება) საქართველოში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 778,0 ათასი ლარი ხარებავას ქუჩის ღვარსადენის სისტემის მოწყობა.”

„თ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:  3543,0 ათასი ლარი.“

„თ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 600,0 ათასი ლარის გადასახური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა მინაქსოვილზე ნაფხვენით, გოფრირებული და მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის; 123,0 ათასი ლარი (2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად) – საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ბეტონის საფარის მოწყობა, 30,0 ათასი ლარი (2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად, მათ შორის 19,3 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N55 განკარგულება) – ნაგავშემკრები ე.წ. „ბუნკერების“ გასაუქმებლად და გალვანიზირებული ფოლადის ფურცლისაგან დამზადებული მოძრავი სანაგვე კონტეინერების შესაძენად, 97,5 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლებისათვის დაზიანებული წყალ–კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა, 340,4 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შიდა რემონტი, სადარბაზოს შესასვლელი რკინა–ბეტონის კონსტრუქციის რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, 15,0 ათასი ლარი – საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა 1834,1 ათასი ლარი (1740,0 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის N34 განკარგულება, 94,1 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი); მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 500,0 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13  იანვრის N34 განკარგულება), 3,0 ათასი ლარი – საწვავის შესაძენად.“

„ლ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1527.0 ათასი ლარი.

„რ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 45,0 ათასი ლარი.“

„რ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების საექსპერტო მომსახურების ჩატარების, თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების დაცვისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრისათვის 18.0 ათასი ლარი. ხოლო, თვითმმართველობის საკუთრებაში ქონების რეგისტრაციისათვის 27.0 ათასი ლარი.“

„ტ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 40,0 ათასი ლარი.“

„ტ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯები – 40,0 ათასი ლარი.“

„ფ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა–დაპროექტების ხარჯები – 185,5 ათასი ლარი (მათ შორის: შენობები, ქუჩები, გარეგანათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტები – 160,0 ათასი ლარი; 2013 წლის ვალდებულება – 25,5 ათასი ლარი). საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის №78 განკარგულებით საქართველოში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისისათვის გამოყოფილი – 40,6 ათასი ლარი  საპროექტო დოკუმენტაციისა და მომსახურების შესყიდვისათვის (მათ შორის: ერევნის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა; ასათიანის ქუჩის მე–6 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე–4 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე–3 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე–5 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის  მე–7 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ირაკლი ჯანელიძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ნიკო ფიროსმანის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ნიკო ფიროსმანის ქუჩის მე–3 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; თავისუფლების ქუჩის მე–3 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; თავისუფლების ქუჩის მე–5 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; გვანცელაძის ქუჩის 1–ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; გვანცელაძის ქუჩის მე–3 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; გვანცელაძის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; მესხიშვილის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ქალაქ ქუთაისში 2 ახალი ბაგა–ბაღის კაპიტალური მშენებლობა; ქალაქ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია).“

11. დადგენილების დანართის 23–ე მუხლის მე–4 პუნქტს დაემატოს „ხ“, „ხ.ა“, „ხ.ბ“ და „ხ.გ“ ქვეპუნქტები, ამოღებულ იქნეს „ძ“, „ძ.ა“, „ძ.ბ“, „ძ.გ“ და „ძ.დ“ ქვეპუნქტები, ხოლო „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“, „ზ“ ქვეპუნქტის „ზ.ა“ და „ზ.გ“ ქვეპუნქტები, „თ“ ქვეპუნქტის „თ.ა“,  „ი“ ქვეპუნქტის „ი.ა“,  „კ“ ქვეპუნქტის „კ.ა“, „პ“ ქვეპუნქტის „პ.ა“ ,  „რ“ ქვეპუნქტის „რ.ა“, „ს“ ქვეპუნქტის „ს.ა“, „ტ“ ქვეპუნქტის „ტ.ა“, „უ“ ქვეპუნქტის „უ.ა“ და „უ.გ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 5510,1 ათასი ლარი.“

„ზ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 679,5 ათასი ლარი“

ზ.გ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

დასახელება

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

1.

ქალაქის ნაკრები გუნდების უფროსი მწვრთნელებისა და გუნდის უფროსების შრომის ანაზღაურებისათვის დანამატი

წლის განმავლობაში

86,0

2.

სპორტული მივლინებების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

120,0

3.

კვების ხარჯების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

70,0

4.

ქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სპორტული ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის დაფინანსება

წლის განმავლობაში

        30,0

5.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

წლის განმავლობაში

10,0

6.

არაფინანსური აქტივების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

60,0

7.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, მათ შორის:

წლის განმავლობაში

303.5

ა. 

ქალაქ ქუთაისის ნაკრები გუნდების სასწავლო–საწვრთნო შეკრების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

25,0

ბ.

ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორები) სპორტსმენების, ვეტერანი  სპორტსმენებისა და სპორტის დამსახურებული მუშაკთა და მწვრთნელთა საპრემიო და ერთჯერადი დახმარების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

58,0

გ.

სპორტსმენთა საშეჯიბრო შესატანი, სასტარტო და სალიცენზიო დაფინანსება

წლის განმავლობაში 

13,0

დ.

საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში

დანიშვნით

12,0

ე.

ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში

დანიშვნით

10,0

ვ.

მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში

დანიშვნით

7,0

ზ.

დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)

დანიშვნით

5,0

თ.

საქალაქო ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენთა შორის მკლავჭიდში

დანიშვნით

2,0

ი.

ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის მ. დოხტურაშვილის  ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

დანიშვნით

6,0

კ.

საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ. არჩაიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი  ტურნირი ბალახის ჰოკეიში

დანიშვნით

3,0

ლ.

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში

დანიშვნით

3,0

მ.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში

3.12.2014

2,0

ნ.

მაია ჩიბურდანიძის სახელობის  საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში

დანიშვნით

10,0

ო.

მერიის თასის გათამაშება ხელბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის

დანიშვნით

5,0

პ.

მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში

დანიშვნით

10,5

ჟ.

საქალაქო ღია პირველობა  სტრონგმენებს  შორის

2.05.2014

2,0

რ.

ბეჭდაუდებელი ფალავნის, კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ  ჭიდაობაში

მაისი

6,0

ს.

მურად ჭიჭინაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია საქალაქო  პირველობა მეკლდეურობაში

დანიშვნით

3,0

ტ.

ქუთაისის ღია ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში, მოყვარულთა შორის

დანიშვნით

3,0

უ.

საქართველოს ჩემპიონატი ჭადრაკში  10,14,18  წლის  ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

ქალაქ ქუთაისი

30.05. – 08.06

15,0

ფ.

წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია

წლის განმავლობაში

90,0

ქ.

„ქუთაისის რეგატა 2014“ აკადემიურ, კანოეთა და კაიაკით ნიჩბოსნობაში, მიძღვნილი ოლიმპიზმისა და სპორტის საერთაშორისო დღისადმი

დანიშვნით

3,0

ღ.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ანუ სპორტული ინიციატივების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

10,0

 

სულ ჯამი

 

679.5

„თ.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 8062,0 ათასი ლარი.“

„ი.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 2797,4 ათასი ლარი.“

„კ.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 655,3 ათასი ლარი.“

„პ.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 156,0 ათასი ლარი.“

„რ.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 850,0 ათასი ლარი.“

„ს.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 775,0 ათასი ლარი.“

„ტ.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 209,0 ათასი ლარი.“

„უ.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 586,8 ათასი ლარი.“

„უ.გ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებები

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა

(ლარებში)

შენიშვნა

1.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება,

მათ შორის:

 

566,8

 

ა.

კულტურული ინიციატივები

01.01.14

31.12.14

165.2

 

ბ.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

01.01.14

31.12.14

29,0

 

გ.

წლის კალენდარული ღონისძიებები

01.01.14

31.12.14

307,6

 

 

გ.ა

ჟურნალ „მწვანეყვავილას“ გამოცემა

01.01.14

31.12.14

10,0

 

გ.ბ

ჟურნალ „განთიადის“ ბეჭდვა, ჰონორარები

01.01.14

31.12.14

25,0

 

გ.გ

გაზეთ „უქიმერიონის“ გამოცემა

01.01.14

31.12.14

6,0

 

გ.დ

მხატვართა საშობაო გამოფენა

01.01.14

31.01.14

5,0

 

გ.ე

დავით  აღმაშენებლის ხსენების დღე

08.02.14

2,8

 

გ.ვ

შექსპირიადა – შექსპირის 450 წლის იუბილე

01.03.14

30.04.14

17,9

 

გ.ზ

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი

ღონისძიებების კვირეული

03.03 .14

08.03.14

9.1

 

გ.თ

ფოტოალბომი „ქუთაისი გუშინ, დღეს, ხვალ“

01.08.14

31.12.14

6,0

 

გ.ი

მსახიობების ლამარა ვაშაკიძისა და ნათელა საღარაძის ვარსკვლავების გახსნა

01.03.14

01.06.14

8.0

 

გ.კ

ცნობილი ქართველი კინომცოდნის გოგი დოლიძის 80 წლის იუბილე

01.08.14

31.12.14

2,0

 

გ.ლ

მწერალ ზაალ ებანოიძის 75 წლის

იუბილე

28.04.14

3,5

 

გ.მ

ნუმიზმატების გამოფენა

01.05.14

4.0

 

გ.ნ

მხატვართა საგაზაფხულო გამოფენა

01.05.14

31.05.14

5.0

 

გ.ო

ქალაქობის დღესასწაული „ორ მაისობა“

02.05.14

80,0

 

გ.პ

ქალაქური მუსიკის საღამო ქუთაისის ბოტანიკურ ბაღში

01.08.14

31.12.14

5.0

 

გ.ჟ

საქართველოს დამოუკიდებლობის

დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

26.05.14

5,8

 

გ.რ

კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი

01.08.14

31.12.14

25,0

 

გ.ს

პროექტი „ზაფხულის კინოთეატრი“

01.08.14

31.12.14

5,0

 

გ.ტ

 

მწერალ ცირა შალაშვილის 70 წლის იუბილე

01.08.14

31.12.14

3,5

 

გ.უ

მწერალ გონერ ჭეიშვილის 70 წლის იუბილე

01.08.14

31.12.14

3,5

 

გ.ფ

ფოტო–კონკურსი „ილო“

01.08.14

31.12.14

8,0

 

გ.ქ

მხატვართა საშემოდგომო გამოფენა

01.10.14

30.10.14

5,0

 

გ.ღ

მხატვართა საანგარიშო გამოფენა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

01.11.14

31.12.14

3,0

 

გ.ყ

მსახიობ ევა ხუტუნაშვილის 65 წლის იუბილე

02.11.14

3,5

 

გ.შ

„გიორგობის“ დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები

23.11.14

3,0

 

გ.ჩ

საახალწლო ღონისძიებები

31.12.14

07.01.15

53,0

 

დ.

კულტურული ღონისძიებისათვის  საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული  ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები,  მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა

01.01.14

31.12.14

10,0

 

ე.

თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა)

01.01.14

31.12.14

55.0

 

2.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

მათ შორის:

01.01.14

31.12.14

20.0

 

 

სულ თანხა:

 

586,8

 

„ხ. ქალაქ ქუთაისში სკულპტურული ქანდაკებების დადგმა–დემონტაჟისა და მემორიალური დაფების მოწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 18)“

„ხ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 45,0 ათასი ლარი“

„ხ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქის ისტორიულ–კულტურული მხარის უკეთ წარმოჩენა.“

ხ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ბორის გაპონოვის ქანდაკების მოწყობა – 35,0 ათასი ლარი; გამოჩენილი პიროვნებების მემორიალური დაფების მოწყობა – 10,0 ათასი ლარი.“

12. დადგენილების დანართის 23–ე მუხლის მე–5 პუნქტს დაემატოს „ს“, „ს.ა“, „ს.ბ“, „ს.გ“ და „ს.დ“ ქვეპუნქტები,  ხოლო  „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ“, „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ და „გ.ე“ ქვეპუნქტები, „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ბ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტები, „ე“ ქვეპუნქტის „ე.ბ“ და „ე.ე“ ქვეპუნქტები „ვ“ ქვეპუნქტის „ვ.ბ“, „კ“ ქვეპუნქტის „კ.ბ“და „კ.ე“ ქვეპუნქტები, „მ“ ქვეპუნქტის „მ.ბ“ და „მ.ე“ ქვეპუნქტები, „ო“ ქვეპუნქტის „ო.ა“ ქვეპუნქტი, „ჟ“ ქვეპუნქტის „ჟ.ა“ და „ჟ.ე“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 920,0 ათასი ლარი.“

„გ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 30.0 ათასი ლარი.“

გ.ე.“ პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი/თვე

საჭირო ხარჯი

1

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

 

20 და 30

20,0

2

სულ ხარჯი

 

 

 

20,0

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა

 

ღონისძიებათა დასახელება

თანხა (ათას ლარებში)

1

ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო სკოლების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა

9,1

2

პროგრამის მართვის ხარჯი (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო, რეკლამის და სხვა)

0,9

3

სულ ხარჯი

10,0

„დ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 320,0 ათასი ლარი.“

„დ.ე.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:“

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

(ლარი)

1

მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

წინასწარ დადგენილი არ არის

არაუმეტეს 200 ლარი

235,5

2

ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების

საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

70

100 ლარი

თვეში

84,0

3

პროგრამის მართვა (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო და სხვა ხარჯი)

 

 

 

0,5

 

სულ ხარჯი

320,0

„ე.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 420,0 ათასი ლარი.“

„ე.ე.“  ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი (ლარებში)

სულ ხარჯები (ათას ლარებში)

1.

სამედიცინო მომსახურება

ბენეფიციარი

ბენეფიციართა რაოდენობა წინასწარ განსაზღვრული არ არის

არაუმეტეს 1000 ლარი

410,2

2.

პროგრამის მართვის ხარჯები

 

 

 

9,8

ა.

შრომის ანაზღაურების ფონდი

 

 

550

8,8

ბ.

სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნიკაციის, ტრანსპორტირების და სხვა)

 

 

 

1,0

 

სულ ხარჯი

                                                                                                                     420,0

„კ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 295,0 ათასი ლარი.“

„კ.ე.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

¹№

ღონისძიებების დასახელება

სულ ხარჯები

ათ. ლარებში

შენიშვნა

1.

ტრადიციული დღესასწაულების აღნიშვნა, საზაფხულო დასვენება–რეაბილიტაციის ღონისძიება, ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა

278,2

ღონისძიებების ჩამონათვალი სავარაუდოა, მათი შინაარსი, განხორციელების თარიღი და ბიუჯეტი გადაწყდება და დაკონკრეტდება წლის განმავლობაში

2.

საქართველოს „წითელი ჯვრის“ საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციის კომუნალური და  საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება

4,5

„წითელი ჯვრის“ საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურების შესაბამისად

3.

პროგრამის მართვა

12,3

 

3.1.

შრომის ანაზღაურების ფონდი

8,8

 

3.2.

პროგრამის მართვის ხარჯები (საკანცელარიო, ტრანსპორტირების, საკომუნიკაციო და სხვა)

3,5

 

 

სულ ხარჯი

295,0

 

„მ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 160,0 ათასი ლარი.“

„მ.ე.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

N

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი თვეში (ლარებში)

სულ ხარჯები 12 თვეში   (ათას ლარში)

1

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

6

200

14,4

2

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატერიალური დახმარება, რომელსაც 2014 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2014 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე

ბენეფიციარი

22

200

 

52,8

 

3

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრტირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური  დახმარება

ბენეფიციარი

70

 100

84,0

4

შრომის ანაზღაურების ფონდი

 

 

550

8,8

 

სულ ხარჯი

 

 

 

160,0

„ო.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 532,6 ათასი ლარი.“

„ჟ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 270.0 ათასი ლარი.“

„ჟ.ე.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

N

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი (ათას ლარებში)

სულ ხარჯები (ათას ლარებში)

შენიშვნა

1.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ  ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული  ელექტროენერგიის ღირებულების  თანადაფინანსება

ბენეფიციარი

დაუზუსტებელია

 

269,0

 

2.

სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნიკაციის, ტრანსპორტირებისა და სხვა)

 

 

 

1,0

 

 

სულ ხარჯი

                                                                                270,0

„ს.“  „შინ მოვლის“ მომსახურების  პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 12)“

„ს.ა.“ ქვეპროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სამსახური.

„ს.ბ.“  პროგრამის ბიუჯეტი: 10,0 ათასი ლარი

„ს.გ.“ პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას და ააიპ საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასს“ შორის 2014 წლის 12 სექტემბერს გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ორგანიზაციის მიერ ქალაქ ქუთაისში განხორციელებული „შინმოვლის“ პროგრამის თანადაფინანსებას. მემორანდუმის შესაბამისად, მომსახურება გაეწევათ ორგანიზაციის მიერ შერჩეულ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომლებიც მიჯაჭვული არიან საწოლს ან სახლს და ფიზიკური ან ფსიქიკური პათოლოგიის გამო ესაჭიროებათ დახმარება – შინ მოვლა. დახმარებაში იგულისხმება სამედიცინო და ფსიქო–სოციალური მომსახურების მიწოდება საცხოვრებელ ადგილზე. მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურს წარუდგინოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი, დათარიღებული და ბეჭდით დამოწმებული დოკუმენტი, რომელშიც ასახული იქნება პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა და მათზე  გაწეული მომსახურების ჩამონათვალი ხარჯის მითითებით. ააიპ საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასისათვის“ თანხის ანაზღაურება მოხდება, მის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისად, ფაქტიური ხარჯის გათვალისწინებით.

„ს.დ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

N

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის დასახელება

რაოდენობა

სულ ხარჯები (ლარებში)

შენიშვნა

1

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომლებიც სარგებლობენ „შინმოვლის“ პროგრამით

ბენეფიციარი

განსაზღვრული არ არის

 

        10,0

 

 

2

სულ ხარჯი

 

 

10,0

 

 

13. დადგენილების 26–ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 26. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ააიპ „ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის“ დამტკიცებული ასიგნებებიდან განხორციელდეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წელს არებული ვალდებულებებისა და გადასახდელების დაფარვა.“

14. დადგენილების დანართის 26–ე მუხლი გადაინომროს 27–ე მუხლად და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 27. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:“

ათას ლარებში

ორ­­გა­ნი­­ზა­ცი­უ­ლი კო­­დი

დასახელება

2012

წლის

ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სა­ხელ­­მწი­ფო ბი­უ­­­ჯე­ტ­ის ფონ­­დე­­ბ­­­ი­­დან გა­­მო­­­ყო­­ფი­­ლი ტრან­ს­­ფე­­რ­­ე­ბი

სა­კ­უ­­თ­ა­რი შე­მო­­ს­ა­ვ­ლე­ბი

სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­­ჯე­ტ­ის ფონ­დე­ბ­­ი­დან გა­მო­­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­­ე­ბი

სა­კ­უ­­თ­ა­რი შე­მო­­ს­ა­ვ­ლე­ბი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

61,798.2

53,946.6

11,306.3

42,640.3

64,331.2

18,007.3

46,323.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

562

541.0

0

541

539.0

 

539

 

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

45,160.1

2,299.9

42,860.2

 

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

4,669.2

0.0

4,669.2

 

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,625.5

0.0

5,625.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

532.3

940.4

0.0

940.4

1,712.6

0.0

1,712.6

 

მივლინებები

51.4

70.6

0.0

70.6

199.4

0.0

199.4

 

ოფისის ხარჯები

1,066.6

552.4

0.0

552.4

656.0

0.0

656.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

504.0

154.0

0.0

154.0

229.5

0.0

229.5

 

კვების ხარჯები

0.0

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

25.2

53.7

0.0

53.7

56.0

0.0

56.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

699.9

549.0

0.0

549.0

609.0

0.0

609.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,632.6

2,116.5

0.0

2,116.5

2,093.0

0.0

2,093.0

 

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

32,202.4

2,299.9

29,902.5

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,482.0

0.0

2,482.0

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

18,326.2

15,707.4

2,618.8

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

844.9

0.0

844.9

01 00

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,660.4

8,733.3

0.0

8,733.3

8,685.5

0.0

8,685.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

429

430.0

0

430

426.0

0

426

 

ხარჯები

7,075.1

7,836.7

0.0

7,836.7

7,350.4

0.0

7,350.4

 

შრომის ანაზღაურება

3,867.0

4,995.1

0.0

4,995.1

3,651.1

0.0

3,651.1

 

საქონელი და მომსახურება

2,793.1

2,454.7

0.0

2,454.7

3,398.0

0.0

3,398.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

494.5

818.6

0.0

818.6

1,471.9

0.0

1,471.9

 

მივლინებები

47.8

66.7

0.0

66.7

73.4

0.0

73.4

 

ოფისის ხარჯები

627.1

464.6

0.0

464.6

549.0

0.0

549.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

504.0

154.0

0.0

154.0

229.5

0.0

229.5

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7.1

3.7

0.0

3.7

6.0

0.0

6.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

457.9

373.7

0.0

373.7

427.1

0.0

427.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

654.7

573.4

0.0

573.4

641.1

0.0

641.1

 

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64.9

118.3

0.0

118.3

120.3

0.0

120.3

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

805.0

231.9

0.0

231.9

490.2

0.0

490.2

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

844.9

0.0

844.9

01 01

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

951.6

1,141.4

0.0

1,141.4

1,083.8

0.0

1,083.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

30.0

 

30

44.0

 

44

 

ხარჯები

930.3

1,116.0

0.0

1,116.0

1,053.8

0.0

1,053.8

 

შრომის ანაზღაურება

496.9

614.3

 

614.3

528.0

 

528.0

 

საქონელი და მომსახურება

418.4

456.8

0.0

456.8

493.8

0.0

493.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

169.8

219.7

 

219.7

202.5

 

202.5

 

მივლინებები

5.2

14.3

 

14.3

15.0

 

15.0

 

ოფისის ხარჯები

61.9

38.1

 

38.1

88.0

 

88.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

25.4

23.5

 

23.5

29.5

 

29.5

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

146.5

151.6

 

151.6

148.8

 

148.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

9.6

 

9.6

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

39.9

 

39.9

32.0

 

32.0

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

25.4

 

25.4

30.0

 

30.0

01 02

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)

6,057.0

6,260.8

0.0

6,260.8

6,046.2

0.0

6,046.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

400

400.0

0

400

382.0

0

382

 

ხარჯები

5,273.3

6,054.3

0.0

6,054.3

5,586.0

0.0

5,586.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,370.1

4,369.4

0.0

4,369.4

3,060.1

 

3,060.1

 

საქონელი და მომსახურება

1,853.3

1,606.5

0.0

1,606.5

2,437.6

0.0

2,437.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

324.7

598.9

0.0

598.9

1,269.4

0.0

1,269.4

 

მივლინებები

42.6

52.4

0.0

52.4

58.4

 

58.4

 

ოფისის ხარჯები

565.2

426.5

0.0

426.5

461.0

0.0

461.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

428.6

130.5

0.0

130.5

200.0

0.0

200.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7.1

3.7

0.0

3.7

6.0

0.0

6.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

311.4

222.1

0.0

222.1

278.3

 

278.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

173.7

172.4

0.0

172.4

164.5

 

164.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49.9

78.4

0.0

78.4

88.3

0.0

88.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

783.7

206.5

0.0

206.5

460.2

0.0

460.2

01 02 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

3,093.5

2,088.0

0.0

2,088.0

1,219.4

0.0

1,219.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93

61.0

 

61

0.0

 

 

 

ხარჯები

2,468.9

1,986.2

0.0

1,986.2

871.2

0.0

871.2

 

შრომის ანაზღაურება

914.0

914.3

 

914.3

323.6

 

323.6

 

საქონელი და მომსახურება

1,528.9

1,041.8

0.0

1,041.8

537.4

0.0

537.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

219.7

220.6

 

220.6

44.3

 

44.3

 

მივლინებები

32.4

30.9

 

30.9

8.9

 

8.9

 

ოფისის ხარჯები

565.2

426.5

 

426.5

225.7

 

225.7

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

428.6

130.5

 

130.5

99.3

 

99.3

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

114.8

67.2

 

67.2

101.3

 

101.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

168.2

166.1

 

166.1

57.9

 

57.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.0

30.1

 

30.1

10.2

 

10.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624.6

101.8

 

101.8

348.2

 

348.2

01 02 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო  სამსახური

241.2

290.8

0.0

290.8

115.1

0.0

115.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24.0

 

24

0.0

 

 

 

ხარჯები

235.2

285.5

0.0

285.5

115.1

0.0

115.1

 

შრომის ანაზღაურება

212.5

261.1

 

261.1

108.6

 

108.6

 

საქონელი და მომსახურება

19.7

13.8

0.0

13.8

4.4

0.0

4.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.3

2.8

 

2.8

4.4

 

4.4

 

მივლინებები

0.6

1.5

 

1.5

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

7.3

4.0

 

4.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.5

5.5

 

5.5

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

10.6

 

10.6

2.1

 

2.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

5.3

 

5.3

0.0

 

0.0

01 02 03

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახური

307.2

131.0

0.0

131.0

51.1

0.0

51.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

8.0

 

8

0.0

 

 

 

ხარჯები

281.9

129.8

0.0

129.8

51.1

0.0

51.1

 

შრომის ანაზღაურება

183.6

96.0

 

96.0

37.9

 

37.9

 

საქონელი და მომსახურება

97.4

33.0

0.0

33.0

12.7

0.0

12.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

49.1

25.2

 

25.2

12.7

 

12.7

 

მივლინებები

1.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.7

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

45.4

7.0

 

7.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.8

 

0.8

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

0.8

 

0.8

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.3

1.2

 

1.2

0.0

 

0.0

01 02 04

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ზედამხედველობის  სამსახური

19.6

465.6

0.0

465.6

142.1

0.0

142.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

32.0

 

32

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.6

457.8

0.0

457.8

142.1

0.0

142.1

 

შრომის ანაზღაურება

14.1

350.5

 

350.5

114.7

 

114.7

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

103.9

0.0

103.9

25.8

0.0

25.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.5

73.9

 

73.9

25.8

 

25.8

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

1.5

 

1.5

0.0

 

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

28.5

 

28.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3.4

 

3.4

1.6

 

1.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7.8

 

7.8

0.0

 

0.0

01 02 05

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახური

134.6

164.7

0.0

164.7

54.3

0.0

54.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

11.0

 

11

0.0

 

 

 

ხარჯები

126.1

161.8

0.0

161.8

54.3

0.0

54.3

 

შრომის ანაზღაურება

111.0

150.6

 

150.6

54.3

 

54.3

 

საქონელი და მომსახურება

14.1

7.8

0.0

7.8

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

4.0

2.7

 

2.7

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

10.1

5.1

 

5.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

3.4

 

3.4

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.5

2.9

 

2.9

0.0

 

0.0

01 02 06

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

457.1

235.0

0.0

235.0

74.2

0.0

74.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

15.0

 

15

0.0

 

 

 

ხარჯები

426.3

230.2

0.0

230.2

73.7

0.0

73.7

 

შრომის ანაზღაურება

353.6

154.7

 

154.7

67.9

 

67.9

 

საქონელი და მომსახურება

69.4

69.1

0.0

69.1

4.4

0.0

4.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.5

46.6

 

46.6

4.4

 

4.4

 

მივლინებები

2.0

5.3

 

5.3

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.4

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

45.5

17.2

 

17.2

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

6.4

 

6.4

1.4

 

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.8

4.8

 

4.8

0.5

 

0.5

01 02 07

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური

20.0

260.9

0.0

260.9

112.8

0.0

112.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23.0

 

23

0.0

 

 

 

ხარჯები

20.0

257.7

0.0

257.7

112.8

0.0

112.8

 

შრომის ანაზღაურება

20.0

227.6

 

227.6

103.0

 

103.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

28.4

0.0

28.4

8.4

0.0

8.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

6.7

 

6.7

8.4

 

8.4

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

2.2

 

2.2

0.0

 

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

19.5

 

19.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.7

 

1.7

1.4

 

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.2

 

3.2

0.0

 

0.0

01 02 08

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო–კომუნალური მეურნეობის სამსახური

146.7

192.6

0.0

192.6

56.1

0.0

56.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

12.0

 

12

0.0

 

 

 

ხარჯები

137.4

188.7

0.0

188.7

56.1

0.0

56.1

 

შრომის ანაზღაურება

116.4

137.6

 

137.6

52.0

 

52.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.9

48.2

0.0

48.2

1.3

0.0

1.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.7

37.8

 

37.8

1.3

 

1.3

 

მივლინებები

1.1

0.3

 

0.3

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

10.1

10.1

 

10.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.1

2.9

 

2.9

2.8

 

2.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

3.9

 

3.9

0.0

 

0.0

01 02 09

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

96.9

104.9

0.0

104.9

37.1

0.0

37.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8.0

 

8

0.0

 

 

 

ხარჯები

95.4

102.2

0.0

102.2

37.1

0.0

37.1

 

შრომის ანაზღაურება

80.0

92.9

 

92.9

37.1

 

37.1

 

საქონელი და მომსახურება

14.9

8.8

0.0

8.8

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

2.5

 

2.5

0.0

 

0.0

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

14.9

6.3

 

6.3

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.5

 

0.5

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

2.7

 

2.7

0.0

 

0.0

01 02 10

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის  სამსახური

109.4

221.7

0.0

221.7

152.1

0.0

152.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

13.0

 

13

0.0

 

 

 

ხარჯები

91.5

217.7

0.0

217.7

152.1

0.0

152.1

 

შრომის ანაზღაურება

68.0

119.5

 

119.5

63.3

 

63.3

 

საქონელი და მომსახურება

19.5

92.6

0.0

92.6

84.7

0.0

84.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.0

83.9

 

83.9

84.7

 

84.7

 

მივლინებები

 

0.2

 

0.2

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

9.5

8.5

 

8.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

5.6

 

5.6

4.1

 

4.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

4.0

 

4.0

0.0

 

0.0

01 02 11

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახური

0.0

92.8

 

92.8

49.4

 

49.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

92.8

 

92.8

49.4

 

49.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

87.1

 

87.1

48.3

 

48.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

5.2

 

5.2

0.6

 

0.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.6

 

0.6

 

მივლინებები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

3.8

 

3.8

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.5

 

0.5

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

01 02 12

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 

70.4

0.0

70.4

59.6

0.0

59.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

69.4

0.0

69.4

59.6

0.0

59.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

40.4

 

40.4

41.1

 

41.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

28.4

0.0

28.4

17.0

0.0

17.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

27.0

 

27.0

17.0

 

17.0

 

მივლინებები

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

1.3

 

1.3

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.6

 

0.6

1.5

 

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.0

 

1.0

0.0

 

0.0

01 02 13

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

71.9

0.0

71.9

49.0

0.0

49.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

11.0

 

11

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

71.9

0.0

71.9

49.0

0.0

49.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

63.4

 

63.4

48.8

 

48.8

 

საქონელი და მომსახურება

 

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

4.8

 

4.8

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

3.7

 

3.7

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

01 02 14

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

 

121.9

0.0

121.9

65.3

0.0

65.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

81.6

0.0

81.6

61.4

0.0

61.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

57.4

 

57.4

49.0

 

49.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

24.2

0.0

24.2

11.7

0.0

11.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

20.0

 

20.0

11.7

 

11.7

 

მივლინებები

 

1.0

 

1.0

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

3.2

 

3.2

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.7

 

0.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40.3

 

40.3

3.9

 

3.9

01 02 15

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

 

26.3

0.0

26.3

22.7

0.0

22.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

3.0

 

3

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

25.1

0.0

25.1

20.9

0.0

20.9

 

შრომის ანაზღაურება

 

23.6

 

23.6

20.9

 

20.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.2

 

1.2

1.8

 

1.8

01 02 16

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის აუდიტისა და კონტროლის სამსახური

 

84.3

 

84.3

83.4

 

83.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

14.0

 

14

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

82.6

 

82.6

82.8

 

82.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

71.3

 

71.3

68.8

 

68.8

 

საქონელი და მომსახურება

 

9.9

 

9.9

9.2

 

9.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5.5

 

5.5

9.2

 

9.2

 

მივლინებები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

3.0

 

3.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.4

 

1.4

4.8

 

4.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.7

 

1.7

0.6

 

0.6

01 02 17

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ტერიტორიული ორგანოები

1,098.9

1,409.1

0.0

1,409.1

574.3

0.0

574.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136

135.0

 

135.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

1,059.2

1,394.0

0.0

1,394.0

574.3

0.0

574.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,005.9

1,321.8

 

1,321.8

543.8

 

543.8

 

საქონელი და მომსახურება

48.0

64.4

0.0

64.4

21.6

0.0

21.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.9

37.2

 

37.2

21.6

 

21.6

 

მივლინებები

 

0.7

 

0.7

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

37.1

26.5

 

26.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

7.8

 

7.8

8.9

 

8.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.7

15.1

 

15.1

0.0

 

0.0

01 02 18

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

218.6

146.4

0.0

146.4

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

198.5

141.6

0.0

141.6

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

183.5

131.0

 

131.0

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

12.2

8.1

0.0

8.1

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

3.4

 

3.4

0.0

 

 

 

მივლინებები

1.3

2.0

 

2.0

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

10.9

2.7

 

2.7

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

2.5

 

2.5

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.1

4.8

 

4.8

0.0

 

 

01 02 19

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

113.3

82.5

0.0

82.5

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

113.3

77.7

0.0

77.7

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

107.5

68.6

 

68.6

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.8

8.9

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5.8

 

5.8

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

5.8

3.1

 

3.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.2

 

0.2

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4.8

 

4.8

0.0

 

 

01 02 20

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

 

0.0

 

 

1,277.9

0.0

1,277.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

76.0

 

76

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

1,265.7

0.0

1,265.7

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

382.3

 

382.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

863.4

0.0

863.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

194.3

 

194.3

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

49.5

 

49.5

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

235.3

 

235.3

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

0.0

 

 

100.7

 

100.7

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

177.0

 

177.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

106.6

 

106.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

12.2

 

12.2

01 02 21

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური

 

0.0

 

 

205.4

0.0

205.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

32.0

 

32

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

175.4

0.0

175.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

163.3

 

163.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

10.2

0.0

10.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

10.2

 

10.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

1.9

 

1.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

30.0

 

30.0

01 02 22

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

 

0.0

 

 

252.0

0.0

252.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

33.0

 

33

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

242.0

0.0

242.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

174.4

 

174.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

63.7

0.0

63.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

60.7

 

60.7

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.0

 

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

3.9

 

3.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

01 02 23

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური

 

0.0

 

 

117.4

0.0

117.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

22.0

 

22

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

113.2

0.0

113.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

104.4

 

104.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

5.2

0.0

5.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

5.2

 

5.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

3.6

 

3.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

4.2

 

4.2

01 02 24

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური

 

0.0

 

 

313.8

0.0

313.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

51.0

 

51

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

299.3

0.0

299.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

210.0

 

210.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

84.1

0.0

84.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

81.1

 

81.1

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.0

 

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

5.2

 

5.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

14.5

 

14.5

01 02 25

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

0.0

 

 

183.7

0.0

183.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

20.0

 

20

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

173.7

0.0

173.7

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

120.1

 

120.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

51.3

0.0

51.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

51.3

 

51.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.3

 

2.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

01 02 26

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

 

0.0

 

 

104.7

0.0

104.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

12.0

 

12

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

100.4

0.0

100.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

66.4

 

66.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

31.7

0.0

31.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

31.7

 

31.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.3

 

2.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

4.3

 

4.3

01 02 27

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

 

0.0

 

 

673.3

0.0

673.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

136.0

 

136

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

653.3

0.0

653.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

56.1

 

56.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

588.8

0.0

588.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

588.8

 

588.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

8.4

 

8.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

471.4

388.4

0.0

388.4

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

471.4

388.4

0.0

388.4

400.0

0.0

400.0

 

საქონელი და მომსახურება

471.4

388.4

0.0

388.4

400.0

0.0

400.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

471.4

388.4

 

388.4

400.0

 

400.0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

190.6

61.1

0.0

61.1

131.9

0.0

131.9

 

ვალდებულებების კლება

190.6

61.1

 

61.1

131.9

 

131.9

01 05

კრედიტის დაფარვა

939.8

867.2

0.0

867.2

894.0

0.0

894.0

 

ხარჯები

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

პროცენტი

350.1

263.6

 

263.6

181.0

 

181.0

 

ვალდებულებების კლება

589.7

603.6

 

603.6

713.0

 

713.0

01 06

პარლამენტის მაჟორიტარი  წევრის ბიურო ქუთაისის №59 საარჩევნო ოლქში

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

50.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

01 07

საგრანტე პროგრამა „ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა“

 

14.4

0.0

14.4

24.1

0.0

24.1

 

ხარჯები

 

14.4

0.0

14.4

24.1

0.0

24.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

11.4

 

11.4

22.9

 

22.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

3.0

0.0

3.0

1.2

0.0

1.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3.0

 

3.0

1.2

 

1.2

01 08

საგრანტე პროგრამა „ქუთაისი ეს მუშაობს“

 

0.0

0.0

0.0

105.5

0.0

105.5

 

ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

105.5

0.0

105.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

40.1

 

40.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

65.4

0.0

65.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

65.4

 

65.4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,107.4

2,225.4

0.0

2,225.4

1,545.7

0.0

1,545.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133

111.0

0

111

113.0

0

113

 

ხარჯები

1,904.0

1,707.4

0.0

1,707.4

1,449.1

0.0

1,449.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,119.8

1,223.7

0.0

1,223.7

932.1

0.0

932.1

 

საქონელი და მომსახურება

783.2

479.3

0.0

479.3

509.0

0.0

509.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

37.8

121.8

0.0

121.8

240.7

0.0

240.7

 

მივლინებები

3.6

3.9

0.0

3.9

6.0

0.0

6.0

 

ოფისის ხარჯები

439.5

87.8

0.0

87.8

107.0

0.0

107.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.1

50.0

0.0

50.0

20.0

0.0

20.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

242.0

175.3

0.0

175.3

131.9

0.0

131.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.2

40.5

0.0

40.5

3.4

0.0

3.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

4.4

0.0

4.4

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.4

518.0

0.0

518.0

96.6

0.0

96.6

02 01

მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური

1,401.3

1,984.4

0.0

1,984.4

608.5

0.0

608.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

95.0

 

95

0.0

 

 

 

ხარჯები

1,308.7

1,471.6

0.0

1,471.6

581.2

0.0

581.2

 

შრომის ანაზღაურება

961.1

1,038.5

 

1,038.5

393.4

 

393.4

 

საქონელი და მომსახურება

347.2

430.3

0.0

430.3

185.7

0.0

185.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22.7

101.7

 

101.7

108.6

 

108.6

 

მივლინებები

1.1

2.1

 

2.1

0.2

 

0.2

 

ოფისის ხარჯები

95.3

87.8

 

87.8

61.1

 

61.1

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.1

50.0

 

50.0

0.0

 

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

167.8

148.2

 

148.2

15.8

 

15.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.2

40.5

 

40.5

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

2.8

 

2.8

2.1

 

2.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.6

512.8

 

512.8

27.3

 

27.3

02 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახური

222.2

241.0

0.0

241.0

110.1

0.0

110.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16.0

 

16

0.0

 

 

 

ხარჯები

218.7

235.8

0.0

235.8

109.3

0.0

109.3

 

შრომის ანაზღაურება

158.7

185.2

 

185.2

84.4

 

84.4

 

საქონელი და მომსახურება

59.4

49.0

0.0

49.0

24.9

0.0

24.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15.1

20.1

 

20.1

4.4

 

4.4

 

მივლინებები

2.5

1.8

 

1.8

0.7

 

0.7

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

7.0

 

7.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

41.8

27.1

 

27.1

12.8

 

12.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

1.6

 

1.6

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

5.2

 

5.2

0.8

 

0.8

02 03

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური

 

0.0

 

 

667.7

0.0

667.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

96.0

 

96

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

604.0

0.0

604.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

375.9

 

375.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

225.2

0.0

225.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

111.2

 

111.2

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

2.8

 

2.8

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

25.9

 

25.9

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

62.9

 

62.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

2.4

 

2.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.9

 

2.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

63.7

 

63.7

02 04

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

 

0.0

 

 

159.4

0.0

159.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

17.0

 

17

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

154.6

0.0

154.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

78.4

 

78.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

73.2

0.0

73.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

16.5

 

16.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

2.3

 

2.3

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

13.0

 

13.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

40.4

 

40.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

4.8

 

4.8

02 05

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

483.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

376.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

376.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

344.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

32.4

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.3

0.0

 

 

0.0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

29,786.2

22,351.7

11,306.3

11,045.4

29,181.5

16,602.6

12,578.9

 

ხარჯები

12,836.1

9,931.1

630.8

9,300.3

13,141.8

2,299.9

10,841.9

 

საქონელი და მომსახურება

89.9

67.3

0.0

67.3

195.0

0.0

195.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

89.9

67.3

0.0

67.3

195.0

0.0

195.0

 

სუბსიდიები

12,746.2

9,863.8

630.8

9,233.0

12,946.8

2,299.9

10,646.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,950.1

12,420.6

10,675.5

1,745.1

16,039.7

14,302.7

1,737.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6,671.2

9,635.1

8,673.5

961.6

15,532.6

12,921.7

2,610.9

 

ხარჯები

866.7

491.0

0.0

491.0

1,818.0

0.0

1,818.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

866.7

481.0

0.0

481.0

1,818.0

0.0

1,818.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,804.5

9,144.1

8,673.5

470.6

13,714.6

12,921.7

792.9

03 01 01

გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები

6,524.8

9,545.6

8,673.5

872.1

14,932.6

12,921.7

2,010.9

 

ხარჯები

755.9

401.5

0.0

401.5

1,218.0

0.0

1,218.0

 

სუბსიდიები

755.9

401.5

 

401.5

1,218.0

 

1,218.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,768.9

9,144.1

8,673.5

470.6

13,714.6

12,921.7

792.9

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა

146.4

79.5

0.0

79.5

75.0

0.0

75.0

 

ხარჯები

110.8

79.5

0.0

79.5

75.0

0.0

75.0

 

სუბსიდიები

110.8

79.5

 

79.5

75.0

 

75.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.6

0.0

 

 

0.0

 

 

03 01 03

მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

10.0

 

10.0

0.0

 

 

03 01 04

ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 

0.0

500.0

 

500.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

500.0

 

500.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

500.0

 

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 01 05

შპს ,,ქუთსპეცავტო"

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

14,746.3

10,767.2

2,596.9

8,170.3

11,818.8

3,404.1

8,414.7

 

ხარჯები

11,063.7

8,205.3

630.8

7,574.5

10,009.5

2,259.3

7,750.2

 

სუბსიდიები

11,063.7

8,205.3

630.8

7,574.5

10,009.5

2,259.3

7,750.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,682.6

2,561.9

1,966.1

595.8

1,809.3

1,144.8

664.5

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

3,927.8

3,195.7

0.0

3,195.7

3,282.5

0.0

3,282.5

 

ხარჯები

3,261.3

3,195.7

0.0

3,195.7

3,207.5

0.0

3,207.5

 

სუბსიდიები

3,261.3

3,195.7

 

3,195.7

3,207.5

 

3,207.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

666.5

0.0

 

 

75.0

 

75.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემების,  ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1,921.9

2,781.7

1,966.1

815.6

1,659.8

1,144.8

515.0

 

ხარჯები

438.2

219.8

0.0

219.8

281.0

0.0

281.0

 

სუბსიდიები

438.2

219.8

 

219.8

281.0

 

281.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,483.7

2,561.9

1,966.1

595.8

1,378.8

1,144.8

234.0

03 02 03

პროგრამა ,,კორპუსი"

5,715.6

1,978.4

630.8

1,347.6

3,543.0

2,259.3

1,283.7

 

ხარჯები

5,117.8

1,978.4

630.8

1,347.6

3,543.0

2,259.3

1,283.7

 

სუბსიდიები

5,117.8

1,978.4

630.8

1,347.6

3,543.0

2,259.3

1,283.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

597.8

0.0

 

 

0.0

 

 

03 02 04

„ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა

0.0

0.0

 

0.0

150.0

 

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

150.0

 

150.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

150.0

 

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 02 05

გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია

3,181.0

2,796.6

0.0

2,796.6

3,183.5

0.0

3,183.5

 

ხარჯები

2,246.4

2,796.6

0.0

2,796.6

2,828.0

0.0

2,828.0

 

სუბსიდიები

2,246.4

2,796.6

 

2,796.6

2,828.0

 

2,828.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

934.6

0.0

 

 

355.5

 

355.5

03 02 06

ცოტნე დადიანის ქუჩა N3–ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები

0.0

14.8

 

14.8

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

14.8

 

14.8

0.0

 

 

03 03

ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

8,147.6

1,744.2

35.9

1,708.3

1,527.0

236.2

1,290.8

 

ხარჯები

684.6

1,029.6

0.0

1,029.6

1,011.2

0.0

1,011.2

 

საქონელი და მომსახურება

70.2

36.3

0.0

36.3

118.0

0.0

118.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70.2

36.3

0.0

36.3

118.0

0.0

118.0

 

სუბსიდიები

614.4

993.3

0.0

993.3

893.2

0.0

893.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,463.0

714.6

35.9

678.7

515.8

236.2

279.6

03 03 01

შადრევნების ექსპლუატაცია

163.9

243.7

0.0

243.7

310.0

0.0

310.0

 

ხარჯები

163.9

243.7

0.0

243.7

310.0

0.0

310.0

 

სუბსიდიები

163.9

243.7

 

243.7

310.0

 

310.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 02

ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა  და სკვერების კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

1,298.1

836.0

35.9

800.1

414.8

70.8

344.0

 

ხარჯები

309.1

219.5

0.0

219.5

332.0

0.0

332.0

 

სუბსიდიები

309.1

219.5

 

219.5

332.0

 

332.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.0

616.5

35.9

580.6

82.8

70.8

12.0

03 03 03

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა–პატრონობა

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

22.9

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 04

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

2,512.4

160.7

0.0

160.7

124.6

0.0

124.6

 

ხარჯები

48.6

160.7

0.0

160.7

124.6

0.0

124.6

 

სუბსიდიები

48.6

160.7

 

160.7

124.6

 

124.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,463.8

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 05

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

96.8

98.1

0.0

98.1

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.8

98.1

 

98.1

100.0

 

100.0

03 03 06

ქალაქის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების პროგრამის და სხვა სტრატეგიული დოკუმენტების,ასევე ეკონომიკური ურთიერთობებისათვის საჭირო ღონისძიებების პროგრამა

31.3

19.0

0.0

19.0

73.0

0.0

73.0

 

ხარჯები

31.3

19.0

0.0

19.0

73.0

0.0

73.0

 

საქონელი და მომსახურება

31.3

19.0

0.0

19.0

73.0

0.0

73.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31.3

19.0

 

19.0

73.0

 

73.0

03 03 07

თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები

38.9

17.3

0.0

17.3

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

38.9

17.3

0.0

17.3

45.0

0.0

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

38.9

17.3

0.0

17.3

45.0

0.0

45.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38.9

17.3

 

17.3

45.0

 

45.0

03 03 08

ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია

3,615.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,615.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 09

ქალაქის სხვადასხვა უბნებში საბავშვო–სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაცია

298.4

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.4

0.0

 

 

60.0

 

60.0

03 03 10

უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

0.0

 

0.0

03 03 11

გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები

69.9

32.9

0.0

32.9

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

69.9

32.9

0.0

32.9

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

69.9

32.9

 

32.9

40.0

 

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 12

თვითმმართველი ქალაქის–ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა

0.0

291.5

0.0

291.5

86.6

0.0

86.6

 

ხარჯები

0.0

291.5

0.0

291.5

86.6

0.0

86.6

 

სუბსიდიები

0.0

291.5

 

291.5

86.6

 

86.6

03 03 13

ზამთრის სეზონის სამუშაოები

 

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

 

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

 

45.0

 

45.0

0.0

 

 

03 03 14

ქალაქ ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა

 

0.0

 

 

201.0

165.4

35.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

201.0

165.4

35.6

03 03 15

ქალაქის სხვადასხვა უბანში ავტობუსების მოსაცდელებისა და საბაღე ძელსკამების მოწყობა–რეაბილიტაცია

 

0.0

 

 

72.0

 

72.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

72.0

 

72.0

03 04

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

19.7

21.0

0.0

21.0

77.0

0.0

77.0

 

ხარჯები

19.7

21.0

0.0

21.0

77.0

0.0

77.0

 

საქონელი და მომსახურება

19.7

21.0

0.0

21.0

77.0

0.0

77.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.7

21.0

 

21.0

77.0

 

77.0

03 05

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

201.4

184.2

0.0

184.2

226.1

40.6

185.5

 

ხარჯები

201.4

184.2

0.0

184.2

226.1

40.6

185.5

 

სუბსიდიები

201.4

184.2

 

184.2

226.1

40.6

185.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

04 00

განათლება

5,515.6

6,635.1

0.0

6,635.1

7,959.8

600.0

7,359.8

 

ხარჯები

5,322.6

6,635.1

0.0

6,635.1

7,359.8

0.0

7,359.8

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

127.2

0.0

127.2

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

117.2

0.0

117.2

 

სუბსიდიები

5,283.0

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

0.0

0.0

600.0

600.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

5,508.3

6,635.1

0.0

6,635.1

7,232.6

0.0

7,232.6

 

ხარჯები

5,315.3

6,635.1

0.0

6,635.1

7,232.6

0.0

7,232.6

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

ხარჯები

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

სუბსიდიები

5,275.7

6,530.4

 

6,530.4

7,232.6

 

7,232.6

04 01 02

ბაგა–ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

 

 

0.0

 

 

04 02

განათლების ღონისძიებები

39.6

104.7

0.0

104.7

127.2

0.0

127.2

 

ხარჯები

39.6

104.7

0.0

104.7

127.2

0.0

127.2

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

127.2

0.0

127.2

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

 

104.7

117.2

 

117.2

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

7.3

0.0

 

 

0.0

 

 

04 04

ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა–ბაღების კაპიტალური მშენებლობა

 

0.0

 

 

600.0

600.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

600.0

600.0

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

13,132.8

11,461.0

0.0

11,461.0

13,983.1

804.7

13,178.4

 

ხარჯები

10,920.1

11,429.7

0.0

11,429.7

12,883.4

0.0

12,883.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

86.0

 

86.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,806.2

1,330.6

0.0

1,330.6

1,396.3

0.0

1,396.3

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

30.0

 

30.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

40.0

 

40.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,806.2

1,330.6

0.0

1,330.6

1,136.3

0.0

1,136.3

 

სუბსიდიები

9,113.9

10,099.1

0.0

10,099.1

11,401.1

0.0

11,401.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,212.7

31.3

0.0

31.3

1,099.7

804.7

295.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

5,290.7

4,863.6

0.0

4,863.6

5,510.1

0.0

5,510.1

 

ხარჯები

4,648.7

4,863.6

0.0

4,863.6

5,360.1

0.0

5,360.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

86.0

 

86.0

 

საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

533.5

0.0

533.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

30.0

 

30.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

303.5

0.0

303.5

 

სუბსიდიები

4,134.2

4,213.9

0.0

4,213.9

4,740.6

0.0

4,740.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

05 01  01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

2,959.4

3,024.2

0.0

3,024.2

2,986.3

0.0

2,986.3

 

ხარჯები

2,959.4

3,024.2

0.0

3,024.2

2,986.3

0.0

2,986.3

 

სუბსიდიები

2,959.4

3,024.2

 

3,024.2

2,986.3

 

2,986.3

05 01  02

შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“

700.0

739.7

0.0

739.7

940.0

0.0

940.0

 

ხარჯები

700.0

739.7

0.0

739.7

940.0

0.0

940.0

 

სუბსიდიები

700.0

739.7

 

739.7

940.0

 

940.0

05 01  03

ააიპ „ყინულის მოედანი“

404.9

380.0

0.0

380.0

382.3

0.0

382.3

 

ხარჯები

404.9

380.0

0.0

380.0

382.3

0.0

382.3

 

სუბსიდიები

404.9

380.0

 

380.0

382.3

 

382.3

05 01  04

ოლიმპიური კომიტეტი

9.9

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

9.9

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

9.9

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

05 01  05

ააიპ სარაგბო კლუბი „აია“

60.0

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

60.0

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

სუბსიდიები

60.0

60.0

 

60.0

90.0

 

90.0

05 01 06

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

514.5

649.7

0.0

649.7

679.5

0.0

679.5

 

ხარჯები

514.5

649.7

0.0

649.7

619.5

0.0

619.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

86.0

 

86.0

 

საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

533.5

0.0

533.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

30.0

 

30.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

 

649.7

303.5

 

303.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

05 01 07

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა

642.0

0.0

0.0

0.0

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.0

0.0

 

 

90.0

 

90.0

05 01 08

ქალაქ ქუთაისში სკეიტბორდის მოედნის მოწყობის ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

05 01 09

სპორტის სასახლე

 

0.0

 

 

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

320.0

0.0

320.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

320.0

 

320.0

05 01 10

ააიპ „ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი“

 

0.0

 

 

12.0

 

12.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

12.0

 

12.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

12.0

 

12.0

05 01 11

სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

7,407.7

6,111.5

0.0

6,111.5

8,062.0

804.7

7,257.3

 

ხარჯები

5,837.0

6,080.2

0.0

6,080.2

7,112.3

0.0

7,112.3

 

საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

586.8

0.0

586.8

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

566.8

0.0

566.8

 

სუბსიდიები

4,797.1

5,608.0

0.0

5,608.0

6,525.5

0.0

6,525.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,570.7

31.3

 

31.3

949.7

804.7

145.0

05 02 01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

1,930.2

2,343.2

0.0

2,343.2

2,797.4

0.0

2,797.4

 

ხარჯები

1,930.2

2,343.2

0.0

2,343.2

2,697.4

0.0

2,697.4

 

სუბსიდიები

1,930.2

2,343.2

 

2,343.2

2,697.4

 

2,697.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

100.0

 

100.0

05 02 02

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

491.0

535.8

0.0

535.8

655.3

0.0

655.3

 

ხარჯები

491.0

535.8

0.0

535.8

655.3

0.0

655.3

 

სუბსიდიები

491.0

535.8

 

535.8

655.3

 

655.3

05 02 03

სსიპ ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის    სახელმწიფო ისტორიული   მუზეუმი

61.3

56.8

0.0

56.8

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

61.3

56.8

0.0

56.8

63.0

0.0

63.0

 

სუბსიდიები

61.3

56.8

 

56.8

63.0

 

63.0

05 02 04

სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

05 02 05

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი

50.0

50.0

0.0

50.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

50.0

50.0

 

50.0

80.0

 

80.0

05 02 06

ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

333.3

409.7

0.0

409.7

710.0

0.0

710.0

 

ხარჯები

333.3

409.7

0.0

409.7

710.0

0.0

710.0

 

სუბსიდიები

333.3

409.7

 

409.7

710.0

 

710.0

05 02 07

ააიპ მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი

104.6

121.8

0.0

121.8

156.0

0.0

156.0

 

ხარჯები

104.6

121.8

0.0

121.8

156.0

0.0

156.0

 

სუბსიდიები

104.6

121.8

 

121.8

156.0

 

156.0

05 02 08

ააიპ „ბოტანიკური ბაღი“

 

234.0

0.0

234.0

299.8

0.0

299.8

 

ხარჯები

 

234.0

0.0

234.0

299.8

0.0

299.8

 

სუბსიდიები

 

234.0

 

234.0

299.8

 

299.8

05 02 09

ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

860.0

822.3

0.0

822.3

850.0

0.0

850.0

 

ხარჯები

860.0

822.3

0.0

822.3

850.0

0.0

850.0

 

სუბსიდიები

860.0

822.3

 

822.3

850.0

 

850.0

05 02 10

მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

749.9

810.0

0.0

810.0

775.0

0.0

775.0

 

ხარჯები

749.9

810.0

0.0

810.0

775.0

0.0

775.0

 

სუბსიდიები

749.9

810.0

 

810.0

775.0

 

775.0

05 02 11

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

186.8

194.4

0.0

194.4

209.0

0.0

209.0

 

ხარჯები

186.8

194.4

0.0

194.4

209.0

0.0

209.0

 

სუბსიდიები

186.8

194.4

 

194.4

209.0

 

209.0

05 02 12

კულტურის ღონისძიებები

1,039.9

472.2

0.0

472.2

586.8

0.0

586.8

 

ხარჯები

1,039.9

472.2

0.0

472.2

586.8

0.0

586.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

586.8

0.0

586.8

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

 

472.2

566.8

 

566.8

05 02 13

ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1,493.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,493.2

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 14

ააიპ „ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის“ შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

49.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.3

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 15

ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა–ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია–მშენებლობის  პროგრამა

0.0

0.0

0.0

 

555.0

555.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

555.0

555.0

 

05 02 16

ქალაქ ქუთაისში სკულპტულური ქანდაკებების დადგმა–დემონტაჟისა და მემორიალური დაფების მოწყობის პროგრამა

28.2

31.3

 

31.3

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.2

31.3

 

31.3

45.0

 

45.0

05 02 17

ქალაქ ქუთაისში ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

 

0.0

 

 

249.7

249.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

249.7

249.7

 

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებები

251.8

208.7

0.0

208.7

276.0

0.0

276.0

 

ხარჯები

251.8

208.7

0.0

208.7

276.0

0.0

276.0

 

საქონელი და მომსახურება

251.8

208.7

0.0

208.7

276.0

0.0

276.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

251.8

208.7

 

208.7

266.0

 

266.0

05 04

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

137.6

74.8

0.0

74.8

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

137.6

74.8

0.0

74.8

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

137.6

74.8

 

74.8

100.0

 

100.0

05 05

ქუთაის გაენათეს ეპარქია

45.0

202.4

0.0

202.4

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

45.0

202.4

0.0

202.4

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

45.0

202.4

 

202.4

35.0

 

35.0

06 00

სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა

1,587.1

1,665.7

0.0

1,665.7

2,975.6

0.0

2,975.6

 

ხარჯები

1,587.1

1,665.7

0.0

1,665.7

2,975.6

0.0

2,975.6

 

სუბსიდიები

476.0

524.4

0.0

524.4

621.9

0.0

621.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,111.1

1,141.3

0.0

1,141.3

2,353.7

0.0

2,353.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

920.0

0.0

920.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

920.0

0.0

920.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

84.3

0.0

84.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,008.7

874.4

0.0

874.4

855.7

0.0

835.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

118.8

124.0

0.0

124.0

65.7

0.0

65.7

 

ხარჯები

118.8

124.0

0.0

124.0

65.7

0.0

65.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.8

124.0

 

124.0

65.7

 

65.7

06 01 02

ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა

0.0

0.0

 

0.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

30.0

 

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

30.0

 

30.0

06 01 03

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

223.5

280.3

0.0

280.3

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

223.5

280.3

0.0

280.3

320.0

0.0

320.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

223.5

280.3

 

280.3

320.0

 

320.0

06 01 04

სამედიცინო დახმარება

509.1

441.4

0.0

441.4

420.0

0.0

420.0

 

ხარჯები

509.1

441.4

0.0

441.4

420.0

0.0

420.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

509.1

441.4

 

441.4

420.0

 

420.0

06 01 05

სამედიცინო დაზღვევა

157.3

28.7

0.0

28.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

157.3

28.7

0.0

28.7

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

157.3

28.7

 

28.7

0.0

 

 

06 01 06

ააიპ ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

 

0.0

 

 

84.3

0.0

84.3

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

84.3

0.0

84.3

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

84.3

 

84.3

06 02

სოციალური დაცვა

1,587.1

1,665.7

0.0

1,665.7

2,055.6

0.0

2,055.6

 

ხარჯები

1,587.1

1,665.7

0.0

1,665.7

2,055.6

0.0

2,055.6

 

სუბსიდიები

476.0

524.4

0.0

524.4

537.6

0.0

537.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,111.1

1,141.3

0.0

1,141.3

1,518.0

0.0

1,518.0

06 02 01

სარიტუალო დახმარება

36.9

39.8

0.0

39.8

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

36.9

39.8

0.0

39.8

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.9

39.8

 

39.8

70.0

 

70.0

06 02 02

სოციალური საცხოვრისი

11.8

16.1

0.0

16.1

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

11.8

16.1

0.0

16.1

28.0

0.0

28.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.8

16.1

 

16.1

28.0

 

28.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

205.9

234.7

0.0

234.7

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

205.9

234.7

0.0

234.7

500.0

0.0

500.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

205.9

234.7

 

234.7

500.0

 

500.0

06 02 04

სოციალური ღონისძიებები

241.1

260.5

0.0

260.5

295.0

0.0

295.0

 

ხარჯები

241.1

260.5

0.0

260.5

295.0

0.0

295.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

241.1

260.5

 

260.5

295.0

 

295.0

06 02 05

უფასო მგზავრობა

94.1

81.5

0.0

81.5

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

94.1

81.5

0.0

81.5

160.0

0.0

160.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

94.1

81.5

 

81.5

160.0

 

160.0

06 02 06

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა

521.3

490.4

0.0

490.4

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

521.3

490.4

0.0

490.4

160.0

0.0

160.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

521.3

490.4

 

490.4

160.0

 

160.0

06 02 07

ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება

0.0

18.3

 

18.3

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

18.3

 

18.3

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

18.3

 

18.3

0.0

 

 

06 02 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის  პროგრამა

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

06 02 09

ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი

473.0

519.4

0.0

519.4

532.6

0.0

532.6

 

ხარჯები

473.0

519.4

0.0

519.4

532.6

0.0

532.6

 

სუბსიდიები

473.0

519.4

 

519.4

532.6

 

532.6

06 02 10

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

3.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

06 02 11

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

270.0

 

270.0

06 02 12

შინ მოვლის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დვალი