ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის N24/36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15/50
2014 წლის 24 ნოემბერი
ქ. ფოთი
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის №24/36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 ნოემბრის N2032 განკარგულების საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის N24/36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24.12.2013, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016185) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
27 463,9
15 991,0
11 472,9
17 006,9
5 343,5
11 663,4
23 587,0
9 582,6
14 004,4
გადასახადები
6 716,1
0,0
6 716,1
6 448,1
0,0
6 448,1
5 800,0
0,0
5 800,0
გრანტები
18 606,6
15 991,0
2 615,6
7 193,9
5 343,5
1 850,4
13 503,4
9 082,6
4 420,8
სხვა შემოსავლები
2 141,2
0,0
2 141,2
3 364,9
0,0
3 364,9
4 283,6
500,0
3 783,6
ხარჯები
17 661,7
5 712,5
11 949,2
12 926,5
155,0
12 771,5
14 026,6
0,0
14 026,6
შრომის ანაზღაურება
2 933,5
0,0
2 933,5
3 251,4
0,0
3 251,4
3 221,9
0,0
3 221,9
საქონელი და მომსახურება
1 504,3
5,1
1 499,2
1 616,5
0,0
1 616,5
1 888,9
0,0
1 888,9
პროცენტი
221,7
0,0
221,7
149,3
0,0
149,3
121,0
0,0
121,0
სუბსიდიები
11 714,0
5 674,8
6 039,2
6 466,8
155,0
6 311,8
7 257,5
0,0
7 257,5
სოციალური უზრუნველყოფა
1 275,5
32,6
1 242,9
1 405,6
0,0
1 405,6
1 501,5
0,0
1 501,5
სხვა ხარჯები
12,7
0,0
12,7
36,9
0,0
36,9
35,8
0,0
35,8
საოპერაციო სალდო
9 802,2
10 278,5
-476,3
4 080,4
5 188,5
-1 108,1
9 560,4
9 582,6
-22,2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
10 141,0
11 736,0
-1 595,0
5 669,7
5 517,8
151,9
9 350,1
9 582,6
-232,5
ზრდა
12 937,5
11 736,0
1 201,5
6 377,7
5 517,8
859,9
10 250,1
9 582,6
667,5
კლება
2 796,5
0,0
2 796,5
708,0
0,0
708,0
900,0
0,0
900,0
მთლიანი სალდო
-338,8
-1 457,5
1 118,7
-1 589,3
-329,3
-1 260,0
210,3
0,0
210,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-516,4
-1 457,5
941,1
-1 792,1
-329,3
-1 462,8
-21,7
0,0
-21,7
ზრდა
941,1
0,0
941,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
941,1
941,1
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1 457,5
1 457,5
0,0
1 792,1
329,3
1 462,8
21,7
0,0
21,7
ვალუტა და დეპოზიტები
1 457,5
1 457,5
1 792,1
329,3
1 462,8
21,7
0,0
21,7
ვალდებულებების ცვლილება
-177,6
0,0
-177,6
-202,8
0,0
-202,8
-232,0
0,0
-232,0
კლება
177,6
0,0
177,6
202,8
0,0
202,8
232,0
0,0
232,0
საშინაო
177,6
0,0
177,6
202,8
0,0
202,8
232,0
0,0
232,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
„2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
30 260,4
15 991,0
14 269,4
17 714,9
5 343,5
12 371,4
24 487,0
9 582,6
14 904,4
შემოსავლები
27 463,9
15 991,0
11 472,9
17 006,9
5 343,5
11 663,4
23 587,0
9 582,6
14 004,4
არაფინანსური აქტივების კლება
2 796,5
2 796,5
708,0
708,0
900,0
900,0
გადასახდელები
30 776,8
17 448,5
13 328,3
19 507,0
5 672,8
13 834,2
24 508,7
9 582,6
14 926,1
ხარჯები
17 658,8
5 712,5
11 946,3
12 926,5
155,0
12 771,5
14 026,6
14 026,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 940,4
11 736,0
1 204,4
6 377,7
5 517,8
859,9
10 250,1
9 582,6
667,5
ვალდებულებების კლება
177,6
177,6
202,8
202,8
232,0
232,0
ნაშთის ცვლილება
-516,4
-1 457,5
941,1
-1 792,1
-329,3
-1 462,8
-21,7
0,0
-21,7
„3.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14026,6 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
17 661,7
5 712,5
11 949,2
12 926,5
155,0
12 771,5
14 026,6
0,0
14 026,6
შრომის ანაზღაურება
2 933,5
0,0
2 933,5
3 251,4
0,0
3 251,4
3 221,9
0,0
3 221,9
საქონელი და მომსახურება
1 504,3
5,1
1 499,2
1 616,5
0,0
1 616,5
1 888,9
0,0
1 888,9
პროცენტი
221,7
0,0
221,7
149,3
0,0
149,3
121,0
0,0
121,0
სუბსიდიები
11 714,0
5 674,8
6 039,2
6 466,8
155,0
6 311,8
7 257,5
0,0
7 257,5
სოციალური უზრუნველყოფა
1 275,5
32,6
1 242,9
1 405,6
0,0
1 405,6
1 501,5
0,0
1 501,5
სხვა ხარჯები
12,7
0,0
12,7
36,9
0,0
36,9
35,8
0,0
35,8
„4.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9350,1 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10250,1 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 937,5
6 377,7
10 250,1
ძირითადი აქტივები
12 937,5
6 377,7
10 250,1
ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 900,0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
2 796,5
708,0
900,0
ძირითადი აქტივები
297,6
113,1
200,0
არაწარმოებული აქტივები
2 498,9
594,9
700,0
მიწა
2 498,9
594,9
700,0
„5.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3 549,5
3 662,0
3 852,5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3 299,3
3 511,4
3 716,5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 299,3
3 511,4
3 626,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
90,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
221,7
150,6
121,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
28,5
0,0
15,0
702
თავდაცვა
114,3
116,6
127,9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
928,5
732,0
697,8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
305,6
55,9
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
622,9
676,1
697,8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 560,1
1 259,6
1 688,2
7045
ტრანსპორტი
2 560,1
1 236,4
1 643,7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 560,1
1 236,4
1 643,7
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
23,2
44,5
705
გარემოს დაცვა
1 864,8
1 700,0
4 307,1
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
789,6
801,3
1 014,2
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
1 075,2
898,7
3 292,9
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
7 899,9
2 370,2
3 667,6
7061
ბინათმშენებლობა
4 256,3
1 361,9
1 486,5
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 728,0
176,7
1 307,0
7064
გარე განათება
1 797,6
765,0
706,7
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
118,0
66,6
167,4
707
ჯანმრთელობის დაცვა
498,6
642,3
639,4
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
129,9
130,0
141,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
368,7
512,3
498,4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
11 182,5
6 415,2
6 400,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1 626,9
2 534,3
3 775,6
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
4 005,6
3 874,0
2 574,9
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
5 550,0
6,9
50,0
709
განათლება
1 157,6
1 579,0
1 976,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 049,3
1 466,1
1 860,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
108,3
112,9
116,0
710
სოციალური დაცვა
843,4
827,3
919,7
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
519,8
483,8
508,1
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
143,0
163,3
205,3
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
180,6
180,2
206,3
სულ
30 599,2
19 304,2
24 276,7
„6.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 210,3 ათ. ლარის ოდენობით.“
7.
მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივის ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 21,7 ათ. ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 21.7 ათ. ლარის ოდენობით.“
8.
მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
„2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები), ქალაქ ფოთში დანელიას ქუჩის (სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია) რეაბილიტაციას, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციას, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ლიფტების შეძენისა და მონტაჟის პროექტირებას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, დასუფთავების ღონისძიებებს, მათ შორის სპეც. ტექნიკის შესყიდვას, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირებას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, სანიაღვრე არხების მოწყობას, სატუმბო სადგურების რეაბილიტაციას, თავდადებულის ქუჩაზე სანიაღვრე სატუმბო სადგურების მშენებლობის პროექტირებას, სატუმბო სადგურის ელ. ენერგიის წყაროსთან მიერთების სამუშაოებს, არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირებას, ეზოების კეთილმოწყობას (ნიკოლაძის სანაპიროზე, 9 აპრილის ხეივანზე, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ს/სახლების და სხვა ქუჩებზე მდებარე ს/სახლების ეზოები), „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობის, გადატანის, აღმართვის პროექტირებას და სამუშაოებს, მერიის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და I და II სართულების რეკონსტრუქციისა და კაპ. შეკეთების პროექტირებას, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის პროექტირებას, ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირებას და სხვა.“
9.
მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
„2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა (გზები და ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ფოთში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას, კერძოდ კი ხელს შეუწყობს არსებულის შენარჩუნებას მიმდინარე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო სამუშაოების კვალობაზე. ასევე დაგეგმილია ქალაქ ფოთში დანელიას ქუჩის (სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია) რეაბილიტაცია, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა, საგზაო ნიშნების მოწყობის პროექტირება, ტროტუარების მოწყობა და სხვა.“
10.
მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.3 და 2.3.1 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
„2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ძუკუ ლოლუას სახელობის ცენტრალური პარკისა და მრავალსართულიანი ს/სახლების ეზოების მოვლა-პატრონობა, ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირება, ეზოების კეთილმოწყობა (ნიკოლაძის სანაპიროზე, 9 აპრილის ხეივანზე, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ს/სახლების და სხვა ქუჩებზე მდებარე ს/სახლების ეზოები), „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობის, გადატანის, აღმართვის პროექტირება და სამუშაოები, მერიის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და I და II სართულების რეკონსტრუქციისა და კაპ. შეკეთების პროექტირება, ლიფტების შეძენისა და მონტაჟის პროექტირება, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის პროექტირება და სხვა ღონისძიებები.
2.3.1 კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)
პროგრამის შესაბამისად 2014 წელს განხორციელდება საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარისა და სახელმწიფო დროშების შეძენა, საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ძ. ლოლუას სახელობის, ცენტრალური და სხვა პარკებისა თუ სკვერების მოვლა-პატრონობა, ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირება, ეზოების კეთილმოწყობა (ნიკოლაძის სანაპიროზე, 9 აპრილის ხეივანზე, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ს/სახლების და სხვა ქუჩებზე მდებარე ს/სახლების ეზოები), „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობის, გადატანის, აღმართვის პროექტირება და სამუშაოები, მერიის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და I და II სართულების რეკონსტრუქციისა და კაპ. შეკეთების პროექტირება, ლიფტების შეძენისა და მონტაჟის პროექტირება, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის პროექტირება.“
11.
ამოღებულ იქნას მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.3.2 ქვეპუნქტი.
12.
მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს 2.7 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.7. ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება (პროგრამული კოდი 03 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2015 წელს ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება.”
13.
მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
„მუხლი 18. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
30 776,8
17 448,5
13 328,3
19 507,0
5 672,8
13 834,2
24 508,7
9 582,6
14 926,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
278,0
0,0
278,0
283,0
0,0
283,0
192,0
0,0
192,0
ხარჯები
17 661,7
5 712,5
11 949,2
12 926,5
155,0
12 771,5
14 026,6
0,0
14 026,6
შრომის ანაზღაურება
2 933,5
0,0
2 933,5
3 251,4
0,0
3 251,4
3 221,9
0,0
3 221,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 937,5
11 736,0
1 201,5
6 377,7
5 517,8
859,9
10 250,1
9 582,6
667,5
ვალდებულებების კლება
177,6
0,0
177,6
202,8
0,0
202,8
232,0
0,0
232,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3 727,1
5,1
3 722,0
3 864,8
0,0
3 864,8
4 084,5
0,0
4 084,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
206,0
0,0
206,0
211,0
0,0
211,0
123,0
0,0
123,0
ხარჯები
3 471,6
5,1
3 466,5
3 606,4
0,0
3 606,4
3 837,3
0,0
3 837,3
შრომის ანაზღაურება
2 369,8
0,0
2 369,8
2 608,3
0,0
2 608,3
2 570,0
0,0
2 570,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77,9
0,0
77,9
55,6
0,0
55,6
15,2
0,0
15,2
ვალდებულებების კლება
177,6
0,0
177,6
202,8
0,0
202,8
232,0
0,0
232,0
01 01
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
754,7
0,0
754,7
901,7
0,0
901,7
924,6
0,0
924,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32,0
32,0
37,0
37,0
23,0
23,0
ხარჯები
736,5
0,0
736,5
886,0
0,0
886,0
922,6
0,0
922,6
შრომის ანაზღაურება
481,7
0,0
481,7
659,7
0,0
659,7
589,3
0,0
589,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,2
0,0
18,2
15,7
0,0
15,7
2,0
0,0
2,0
01 02
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია
2 544,6
5,1
2 539,5
2 609,7
0,0
2 609,7
2 701,9
0,0
2 701,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
174,0
174,0
174,0
174,0
100,0
100,0
ხარჯები
2 484,9
5,1
2 479,8
2 569,8
0,0
2 569,8
2 688,7
0,0
2 688,7
შრომის ანაზღაურება
1 888,1
0,0
1 888,1
1 948,6
0,0
1 948,6
1 980,7
0,0
1 980,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,7
0,0
59,7
39,9
0,0
39,9
13,2
0,0
13,2
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
90,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
90,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
177,6
0,0
177,6
204,1
0,0
204,1
232,0
0,0
232,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
177,6
0,0
177,6
202,8
0,0
202,8
232,0
0,0
232,0
01 05
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი
28,5
0,0
28,5
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
28,5
0,0
28,5
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
01 06
კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი
221,7
0,0
221,7
149,3
0,0
149,3
121,0
0,0
121,0
ხარჯები
221,7
0,0
221,7
149,3
0,0
149,3
121,0
0,0
121,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1 042,8
0,0
1 042,8
848,6
0,0
848,6
825,7
0,0
825,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
72,0
0,0
72,0
72,0
0,0
72,0
69,0
0,0
69,0
ხარჯები
984,7
0,0
984,7
837,6
0,0
837,6
817,7
0,0
817,7
შრომის ანაზღაურება
563,7
0,0
563,7
643,1
0,0
643,1
651,9
0,0
651,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,1
0,0
58,1
11,0
0,0
11,0
8,0
0,0
8,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახური)
622,9
0,0
622,9
676,1
0,0
676,1
697,8
0,0
697,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
ხარჯები
564,8
0,0
564,8
667,0
0,0
667,0
689,8
0,0
689,8
შრომის ანაზღაურება
473,1
0,0
473,1
552,7
0,0
552,7
558,9
0,0
558,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,1
0,0
58,1
9,1
0,0
9,1
8,0
0,0
8,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
305,6
0,0
305,6
55,9
0,0
55,9
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
305,6
0,0
305,6
55,9
0,0
55,9
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)
114,3
0,0
114,3
116,6
0,0
116,6
127,9
0,0
127,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
8,0
8,0
5,0
5,0
ხარჯები
114,3
0,0
114,3
114,7
0,0
114,7
127,9
0,0
127,9
შრომის ანაზღაურება
90,6
0,0
90,6
90,4
0,0
90,4
93,0
0,0
93,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
12 324,8
9 052,8
3 272,0
5 329,8
2 010,0
3 319,8
9 662,9
6 573,6
3 089,3
ხარჯები
2 583,8
224,8
2 359,0
2 601,9
0,0
2 601,9
2 655,2
0,0
2 655,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 741,0
8 828,0
913,0
2 727,9
2 010,0
717,9
7 007,7
6 573,6
434,1
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
2 560,1
2 560,1
0,0
1 236,4
907,8
328,6
1 643,7
1 428,9
214,8
ხარჯები
100,0
100,0
0,0
66,6
0,0
66,6
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 460,1
2 460,1
0,0
1 169,8
907,8
262,0
1 633,7
1 428,9
204,8
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7 972,4
5 022,1
2 950,3
3 876,9
1 088,1
2 788,8
6 553,5
4 189,6
2 363,9
ხარჯები
2 207,9
0,0
2 207,9
2 367,5
0,0
2 367,5
2 248,7
0,0
2 248,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 764,5
5 022,1
742,4
1 509,4
1 088,1
421,3
4 304,8
4 189,6
115,2
03 02 01
ბინათმშენებლობა
4 256,3
3 363,1
893,2
1 361,9
902,4
459,5
1 486,5
1 129,0
357,5
ხარჯები
203,0
0,0
203,0
235,6
0,0
235,6
262,2
0,0
262,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 053,3
3 363,1
690,2
1 126,3
902,4
223,9
1 224,3
1 129,0
95,3
03 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 797,6
1 112,4
685,2
765,0
0,0
765,0
706,7
0,0
706,7
ხარჯები
685,2
0,0
685,2
765,0
0,0
765,0
706,7
0,0
706,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 112,4
1 112,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
789,6
0,0
789,6
801,3
0,0
801,3
1 014,2
238,1
776,1
ხარჯები
789,6
0,0
789,6
748,8
0,0
748,8
776,1
0,0
776,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
52,5
0,0
52,5
238,1
238,1
0,0
03 02 04
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
53,7
0,0
53,7
50,0
0,0
50,0
53,2
0,0
53,2
ხარჯები
53,7
0,0
53,7
50,0
0,0
50,0
53,2
0,0
53,2
03 02 05
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 075,2
546,6
528,6
898,7
185,7
713,0
3 292,9
2 822,5
470,4
ხარჯები
476,4
0,0
476,4
568,1
0,0
568,1
450,5
0,0
450,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
598,8
546,6
52,2
330,6
185,7
144,9
2 842,4
2 822,5
19,9
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 728,0
1 470,6
257,4
176,7
14,1
162,6
1 307,0
955,1
351,9
ხარჯები
275,9
124,8
151,1
128,0
0,0
128,0
237,8
0,0
237,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 452,1
1 345,8
106,3
48,7
14,1
34,6
1 069,2
955,1
114,1
03 03 01
კეთილმოწყობის სამუშაოები
1 572,8
1 345,8
227,0
152,5
14,1
138,4
1 307,0
955,1
351,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
120,7
0,0
120,7
103,8
0,0
103,8
237,8
0,0
237,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 452,1
1 345,8
106,3
48,7
14,1
34,6
1 069,2
955,1
114,1
03 03 02
ქალაქის გამწვანება
155,2
124,8
30,4
24,2
0,0
24,2
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
155,2
124,8
30,4
24,2
0,0
24,2
0,0
0,0
0,0
03 04
წინა წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები
64,3
0,0
64,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,3
0,0
64,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 05
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)
0,0
0,0
0,0
23,2
0,0
23,2
44,5
0,0
44,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
23,2
0,0
23,2
44,5
0,0
44,5
03 06
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ცენტრალური პარკი“
0,0
0,0
0,0
16,6
0,0
16,6
64,2
0,0
64,2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
16,6
0,0
16,6
64,2
0,0
64,2
03 07
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
03 08
ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
40,0
04 00
განათლება
1 157,6
0,0
1 157,6
1 579,0
188,8
1 390,2
1 976,0
0,0
1 976,0
ხარჯები
1 100,5
0,0
1 100,5
1 500,2
155,0
1 345,2
1 896,0
0,0
1 896,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,1
0,0
57,1
78,8
33,8
45,0
80,0
0,0
80,0
04 01
ა(ა)იპ "სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"
1 049,3
0,0
1 049,3
1 466,1
188,8
1 277,3
1 860,0
0,0
1 860,0
ხარჯები
1 021,4
0,0
1 021,4
1 387,3
155,0
1 232,3
1 780,0
0,0
1 780,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,9
0,0
27,9
78,8
33,8
45,0
80,0
0,0
80,0
04 02
მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი საქმიანობა
108,3
0,0
108,3
112,9
0,0
112,9
116,0
0,0
116,0
ხარჯები
79,1
0,0
79,1
112,9
0,0
112,9
116,0
0,0
116,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,2
0,0
29,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02 01
ა(ა)იპ-ის დამატებითი სუბსიდირების ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
0,0
16,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
0,0
16,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
11 182,5
8 358,0
2 824,5
6 415,2
3 474,0
2 941,2
6 400,5
3 009,0
3 391,5
ხარჯები
8 179,1
5 450,0
2 729,1
2 910,8
0,0
2 910,8
3 261,3
0,0
3 261,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 003,4
2 908,0
95,4
3 504,4
3 474,0
30,4
3 139,2
3 009,0
130,2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 626,9
0,0
1 626,9
2 534,3
885,0
1 649,3
3 775,6
1 999,0
1 776,6
ხარჯები
1 626,9
0,0
1 626,9
1 649,3
0,0
1 649,3
1 663,1
0,0
1 663,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
885,0
885,0
0,0
2 112,5
1 999,0
113,5
05 01 01
სპორტული სკოლები
841,5
0,0
841,5
1 039,0
0,0
1 039,0
1 092,1
0,0
1 092,1
ხარჯები
841,5
0,0
841,5
1 039,0
0,0
1 039,0
1 092,1
0,0
1 092,1
05 01 01 01
სპორტის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
278,0
0,0
278,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
278,0
0,0
278,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
82,5
0,0
82,5
81,3
0,0
81,3
116,0
0,0
116,0
ხარჯები
82,5
0,0
82,5
81,3
0,0
81,3
116,0
0,0
116,0
05 01 02 01
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
21,9
0,0
21,9
8,5
0,0
8,5
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
21,9
0,0
21,9
8,5
0,0
8,5
10,0
0,0
10,0
05 01 03
შპს "საფეხბურთო კლუბი - კოლხეთი 1913"
702,9
0,0
702,9
529,0
0,0
529,0
450,0
0,0
450,0
ხარჯები
702,9
0,0
702,9
529,0
0,0
529,0
450,0
0,0
450,0
05 01 04
სპორტული დარბაზის მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 05
სტადიონის რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
885,0
885,0
0,0
2 117,5
1 999,0
118,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
885,0
885,0
0,0
2 112,5
1 999,0
113,5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 234,2
136,6
1 097,6
1 265,3
10,7
1 254,6
1 533,2
0,0
1 533,2
ხარჯები
1 002,2
0,0
1 002,2
1 254,6
0,0
1 254,6
1 533,2
0,0
1 533,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
232,0
136,6
95,4
10,7
10,7
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)
586,6
82,2
504,4
581,4
0,0
581,4
601,6
0,0
601,6
ხარჯები
472,7
0,0
472,7
581,4
0,0
581,4
601,6
0,0
601,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113,9
82,2
31,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01 01
კულტურის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63,1
0,0
63,1
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63,1
0,0
63,1
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
200,4
0,0
200,4
155,9
0,0
155,9
202,0
0,0
202,0
ხარჯები
139,4
0,0
139,4
155,9
0,0
155,9
202,0
0,0
202,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,0
0,0
61,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02 01
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები
99,4
0,0
99,4
46,6
0,0
46,6
37,0
0,0
37,0
ხარჯები
38,4
0,0
38,4
46,6
0,0
46,6
37,0
0,0
37,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,0
0,0
61,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
ს.ს.ი.პ. ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
306,1
54,4
251,7
344,2
0,0
344,2
560,0
0,0
560,0
ხარჯები
250,0
0,0
250,0
344,2
0,0
344,2
560,0
0,0
560,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,1
54,4
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 04
ა(ა)იპ "საგამოფენო დარბაზი"
50,4
0,0
50,4
58,6
0,0
58,6
60,5
0,0
60,5
ხარჯები
50,4
0,0
50,4
58,6
0,0
58,6
60,5
0,0
60,5
05 02 05
ა(ა)იპ "საბიბლიოთეკო გაერთიანება"
90,7
0,0
90,7
125,2
10,7
114,5
109,1
0,0
109,1
ხარჯები
89,7
0,0
89,7
114,5
0,0
114,5
109,1
0,0
109,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
0,0
1,0
10,7
10,7
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
თეატრის მშენებლობა
2 771,4
2 771,4
0,0
2 608,7
2 578,3
30,4
1 041,7
1 010,0
31,7
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 771,4
2 771,4
0,0
2 608,7
2 578,3
30,4
1 026,7
1 010,0
16,7
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)
5 550,0
5 450,0
100,0
6,9
0,0
6,9
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
5 550,0
5 450,0
100,0
6,9
0,0
6,9
50,0
0,0
50,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 342,0
32,6
1 309,4
1 469,6
0,0
1 469,6
1 559,1
0,0
1 559,1
ხარჯები
1 342,0
32,6
1 309,4
1 469,6
0,0
1 469,6
1 559,1
0,0
1 559,1
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")
129,9
0,0
129,9
130,0
0,0
130,0
141,0
0,0
141,0
ხარჯები
129,9
0,0
129,9
130,0
0,0
130,0
141,0
0,0
141,0
06 02
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები
368,7
32,6
336,1
512,3
0,0
512,3
498,4
0,0
498,4
ხარჯები
368,7
32,6
336,1
512,3
0,0
512,3
498,4
0,0
498,4
06 02 01
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა
252,6
32,6
220,0
359,9
0,0
359,9
305,0
0,0
305,0
ხარჯები
252,6
32,6
220,0
359,9
0,0
359,9
305,0
0,0
305,0
06 02 02
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
89,7
0,0
89,7
129,3
0,0
129,3
110,0
0,0
110,0
ხარჯები
89,7
0,0
89,7
129,3
0,0
129,3
110,0
0,0
110,0
06 02 03
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება
2,8
0,0
2,8
1,1
0,0
1,1
20,4
0,0
20,4
ხარჯები
2,8
0,0
2,8
1,1
0,0
1,1
20,4
0,0
20,4
06 02 04
გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა
10,8
0,0
10,8
7,0
0,0
7,0
13,0
0,0
13,0
ხარჯები
10,8
0,0
10,8
7,0
0,0
7,0
13,0
0,0
13,0
06 02 05
სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა
12,0
0,0
12,0
15,0
0,0
15,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
12,0
0,0
12,0
15,0
0,0
15,0
20,0
0,0
20,0
06 02 06
ბავშვთა იმუნიზაცია
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 07
საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
588,4
0,0
588,4
569,6
0,0
569,6
599,5
0,0
599,5
ხარჯები
588,4
0,0
588,4
569,6
0,0
569,6
599,5
0,0
599,5
06 03 01
სარიტუალო მომსახურება
40,7
0,0
40,7
40,7
0,0
40,7
56,1
0,0
56,1
ხარჯები
40,7
0,0
40,7
40,7
0,0
40,7
56,1
0,0
56,1
06 03 02
მარტოხელა დედათა დახმარება
34,2
0,0
34,2
37,8
0,0
37,8
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
34,2
0,0
34,2
37,8
0,0
37,8
40,0
0,0
40,0
06 03 03
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
230,9
0,0
230,9
186,9
0,0
186,9
148,1
0,0
148,1
ხარჯები
230,9
0,0
230,9
186,9
0,0
186,9
148,1
0,0
148,1
06 03 03 01
ა(ა)იპ "ბავშვთა ცენტრი"
84,3
0,0
84,3
69,9
0,0
69,9
75,0
0,0
75,0
ხარჯები
84,3
0,0
84,3
69,9
0,0
69,9
75,0
0,0
75,0
06 03 03 02
მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
109,7
0,0
109,7
97,1
0,0
97,1
42,1
0,0
42,1
ხარჯები
109,7
0,0
109,7
97,1
0,0
97,1
42,1
0,0
42,1
06 03 03 03
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
ხარჯები
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
06 03 03 04
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება
6,4
0,0
6,4
6,4
0,0
6,4
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
6,4
0,0
6,4
6,4
0,0
6,4
10,0
0,0
10,0
06 03 03 05
სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები
25,0
0,0
25,0
8,0
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
25,0
0,0
25,0
8,0
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
06 03 03 06
უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
06 03 04
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)
143,0
0,0
143,0
163,3
0,0
163,3
205,3
0,0
205,3
ხარჯები
143,0
0,0
143,0
163,3
0,0
163,3
205,3
0,0
205,3
06 03 05
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
40,6
0,0
40,6
40,9
0,0
40,9
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
40,6
0,0
40,6
40,9
0,0
40,9
50,0
0,0
50,0
06 03 06
საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")
99,0
0,0
99,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
99,0
0,0
99,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
06 04
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება
214,1
0,0
214,1
218,2
0,0
218,2
240,0
0,0
240,0
ხარჯები
214,1
0,0
214,1
218,2
0,0
218,2
240,0
0,0
240,0
06 05
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
06 06
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები
40,9
0,0
40,9
39,5
0,0
39,5
50,2
0,0
50,2
ხარჯები
40,9
0,0
40,9
39,5
0,0
39,5
50,2
0,0
50,2
„მუხლი 2
1.
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
2.
დადგენილების პირველი მუხლის მე-11 პუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 28 თებერვლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
3.
დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 24 ნოემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე თოფურია