ორგ კოდი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №50
2014 წლის 1 დეკემბერი
დ. ხარაგაული
„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №34 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 30/12/2013).
1.
დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,466.4
2,246.3
4,220.1
8,829.9
3,461.8
5,368.1
9,551.7
3,103.2
6,448.5
გადასახადები
121.0
0.0
121.0
281.7
0.0
281.7
855.4
0.0
855.4
გრანტები
5,933.5
2,246.3
3,687.2
7,151.5
3,461.8
3,689.7
7,547.3
3,103.2
4,444.1
სხვა შემოსავლები
411.9
0.0
411.9
1,396.7
0.0
1,396.7
1,149.0
0.0
1,149.0
ხარჯები
4,506.9
858.0
3,648.9
5,467.5
641.3
4,826.2
7,088.1
611.8
6,476.3
შრომის ანაზღაურება
992.0
0.0
992.0
1,379.1
0.0
1,379.1
1,398.1
0.0
1,398.1
საქონელი და მომსახურება
1,068.1
536.2
531.9
1,421.1
563.0
858.1
2,085.5
611.8
1,473.7
სუბსიდიები
1,164.1
0.0
1,164.1
1,968.0
11.4
1,956.6
2,686.2
0.0
2,686.2
გრანტები
610.0
0.0
610.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
450.9
100.0
350.9
632.4
0.0
632.4
889.4
0.0
889.4
სხვა ხარჯები
221.8
221.8
0.0
66.9
66.9
0.0
28.9
0.0
28.9
საოპერაციო სალდო
1,959.5
1,388.3
571.2
3,362.4
2,820.5
541.9
2,463.6
2,491.4
-27.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,903.7
1,256.0
647.7
1,795.1
1,552.3
242.8
4,515.1
3,981.8
533.3
ზრდა
1,911.2
1,256.0
655.2
1,807.9
1,552.3
255.6
4,526.1
3,981.8
544.3
კლება
7.5
0.0
7.5
12.8
0.0
12.8
11.0
0.0
11.0
მთლიანი სალდო
55.8
132.3
-76.5
1,567.3
1,268.2
299.1
-2,051.5
-1,490.4
-561.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება
55.8
132.3
-76.5
1,567.3
1,268.2
299.1
-2,051.5
-1,490.4
-561.1
ზრდა
132.3
132.3
0.0
1,567.3
1,268.2
299.1
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
132.3
132.3
1,567.3
1,268.2
299.1
0.0
კლება
76.5
0.0
76.5
0.0
0.0
0.0
2,051.5
1,490.4
561.1
ვალუტა და დეპოზიტები
76.5
76.5
0.0
2,051.5
1,490.4
561.1
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.
დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6 473,9
2 246,3
4 227,6
8 842,7
3 461,8
5 380,9
9562.7
3103.2
6459.5
შემოსავლები
6,466.4
2,246.3
4,220.1
8,829.9
3,461.8
5,368.1
9,551.7
3103.2
6448.5
არაფინანსური აქტივების კლება
7,5
0,0
7,5
12,8
0,0
12,8
11,0
0,0
11,0
გადასახდელები
6418,1
2114,0
4304,1
7275,4
2193,6
5081,8
11614.2
4593.6
7020.6
ხარჯები
4 506,9
858,0
3 648,9
5 467,5
641,3
4 826,2
7088.1
611.8
6476.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 911,2
1 256,0
655,2
1 807,9
1 552,3
255,6
4526.1
3981.8
544.3
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
55,8
132,3
-76,5
1 567,3
1 268,2
299,1
-2 051,5
-1 490,4
-561,1
3.
დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 9551.7 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,466.4
2,246.3
4,220.1
8,829.9
3,461.8
5,368.1
9,551.7
3,103.2
6,448.5
გადასახადები
121.0
0.0
121.0
281.7
0.0
281.7
855.4
0.0
855.4
გრანტები
5,933.5
2,246.3
3,687.2
7,151.5
3,461.8
3,689.7
7,547.3
3,103.2
4,444.1
სხვა შემოსავლები
411.9
0.0
411.9
1,396.7
0.0
1,396.7
1,149.0
0.0
1,149.0
4.
დადგენილების მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 855.4 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
121.0
0.0
121.0
281.7
0.0
281.7
855.4
0.0
855.4
ქონების გადასახადი
121.0
0.0
121.0
281.7
0.0
281.7
855.4
0.0
855.4
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
94.4
94.4
43.7
43.7
80.0
80.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
1.8
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
0.0
1.8
1.8
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
26.6
0.0
26.6
236.2
0.0
236.2
775.4
0.0
775.4
5.
დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები 7547,3 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5,933.5
2,246.3
3,687.2
7,151.5
3,461.8
3,689.7
7,547.3
3,103.2
4,444.1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5,933.5
2,246.3
3,687.2
7,151.5
3,461.8
3,689.7
7,547.3
3,103.2
4,444.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,687.2
0.0
3,687.2
3,689.7
0.0
3,689.7
4,444.1
0.0
4,444.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,557.2
3,557.2
3,559.7
3,559.7
4,306.1
4,306.1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
130.0
130.0
130.0
130.0
138.0
138.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,246.3
2,246.3
0.0
3,461.8
3,461.8
0.0
3,103.2
3,103.2
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1,060.0
1,060.0
2,688.6
2,688.6
2,333.0
2,333.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
790.3
790.3
773.2
773.2
770.2
770.2
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
380.0
380.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
16.0
16.0
0.0
0.0
6.
დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1149.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სხვა შემოსავლები
411.9
0.0
411.9
1,396.7
0.0
1,396.7
1,149.0
0.0
1,149.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
87.3
0.0
87.3
202.8
0.0
202.8
124.0
0.0
124.0
პროცენტები
20.3
20.3
37.3
37.3
59.0
59.0
რენტა
67.0
0.0
67.0
165.5
0.0
165.5
65.0
0.0
65.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
67.0
67.0
135.9
135.9
50.0
50.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.0
29.6
29.6
15.0
15.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
20.4
0.0
20.4
6.5
0.0
6.5
10.0
0.0
10.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
20.4
0.0
20.4
6.5
0.0
6.5
10.0
0.0
10.0
სანებართვო მოსაკრებელი
13.8
13.8
0.6
0.6
2.0
2.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.2
0.2
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
6.4
6.4
5.9
5.9
8.0
8.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
302.1
302.1
1,167.6
1,167.6
1,015.0
1,015.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
2.1
2.1
19.8
19.8
0.0
7.
დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 7088.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4,506.9
858.0
3,648.9
5,467.5
641.3
4,826.2
7,088.1
611.8
6,476.3
შრომის ანაზღაურება
992.0
0.0
992.0
1,379.1
0.0
1,379.1
1,398.1
0.0
1,398.1
საქონელი და მომსახურება
1,068.1
536.2
531.9
1,421.1
563.0
858.1
2,085.5
611.8
1,473.7
სუბსიდიები
1,164.1
0.0
1,164.1
1,968.0
11.4
1,956.6
2,686.2
0.0
2,686.2
გრანტები
610.0
0.0
610.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
450.9
100.0
350.9
632.4
0.0
632.4
889.4
0.0
889.4
სხვა ხარჯები
221.8
221.8
0.0
66.9
66.9
0.0
28.9
0.0
28.9
8.
დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 8. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4515,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4526,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
102,8
102,8
58.9
58.9
114,2
114,2
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.9
1.9
1.7
1.7
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1122,7
820,4
302,3
1062.4
1033.1
29.3
2933,1
2743,3
189,8
04 00
განათლება
284.5
236.4
48,1
843,0
727,4
115,6
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
685,7
435,6
250,1
390.2
282.8
107.4
616,3
511.1
105,2
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დაცვა
10,0
10,0
17,8
17,8
სულ
1911,2
1256,0
655,2
1807,9
1552,3
255,6
4,526,1
3981,8
544,3
9.
დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 9. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური
კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,919.2
3.4
1,915.8
1,756.4
7.3
1,749.1
2,105.3
5.3
2,100.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,909.3
3.4
1,905.9
1,756.4
7.3
1,749.1
2,105.3
5.3
2,100.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,299.3
3.4
1,295.9
1,756.4
7.3
1,749.1
2,070.1
5.3
2,064.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
610.0
0.0
610.0
0.0
0.0
0.0
35.2
0.0
35.2
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
9.9
0.0
9.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
54.3
0.0
54.3
82.8
0.0
82.8
106.5
0.0
106.5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
211.2
0.0
211.2
287.1
0.0
287.1
357.6
0.0
357.6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
56.4
0.0
56.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
154.8
0.0
154.8
287.1
0.0
287.1
357.6
0.0
357.6
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,372.1
1,320.2
51.9
1,766.4
1,572.8
193.6
3,587.0
3,017.9
569.1
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
7045
ტრანსპორტი
1,372.1
1,320.2
51.9
1,766.4
1,572.8
193.6
3,557.0
3,017.9
539.1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,372.1
1,320.2
51.9
1,766.4
1,572.8
193.6
3,557.0
3,017.9
539.1
705
გარემოს დაცვა
171.5
0.0
171.5
170.7
0.0
170.7
463.9
169.5
294.4
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
171.5
0.0
171.5
170.7
0.0
170.7
453.9
169.5
284.4
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
692.1
254.8
437.3
304.5
66.9
237.6
394.3
59.3
335.
7061
ბინათმშენებლობა
221.8
221.8
0.0
66.9
66.9
0.0
28.9
0.0
28.9
7063
წყალმომარაგება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
42.0
0.0
42.0
7064
გარე განათება
106.7
28.7
78.0
116.7
0.0
116.7
198.6
59.3
139.3
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
363.6
4.3
359.3
120.9
0.0
120.9
124.8
0.0
124.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
60.0
0.0
60.0
84.6
0.0
84.6
116.4
0.0
116.4
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
60.0
0.0
60.0
84.6
0.0
84.6
116.4
0.0
116.4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,173.3
435.6
737.7
1,396.6
287.8
1,108.8
1,997.3
511.1
1,486.2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
820.5
403.7
416.8
414.7
32.3
382.4
580.8
92.9
487.9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
338.4
31.9
306.5
811.2
255.5
555.7
1,200.0
418.2
781.8
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
14.4
0.0
14.4
170.7
0.0
170.7
186.5
0.0
186.5
709
განათლება
374.6
0.0
374.6
871.6
258.8
612.8
1,698.3
830.5
867.8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
260.0
0.0
260.0
721.8
258.8
463.0
1,496.4
830.5
665.9
7092
ზოგადი განათლება
65.0
0.0
65.0
73.7
0.0
73.7
96.0
0.0
96.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
65.0
0.0
65.0
73.7
0.0
73.7
96.0
0.0
96.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
49.6
0.0
49.6
76.1
0.0
76.1
76.1
0.0
105.9
710
სოციალური დაცვა
389.8
100.0
289.8
554.7
0.0
554.7
787.6
0.0
787.6
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
326.8
100.0
226.8
343.2
0.0
343.2
538.7
0.0
538.7
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
326.8
100.0
226.8
343.2
0.0
343.2
538.7
0.0
538.7
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
3.2
0.0
3.2
4.6
0.0
4.6
36.7
0.0
36.7
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
57.6
0.0
57.6
204.9
0.0
204.9
209.2
0.0
209.2
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2.2
0.0
2.2
2.0
0.0
2.0
3.0
0.0
3.0
სულ
6,418.1
2,114.0
4,304.1
7,275.4
2,193.6
5,081.8
11,614.2
4,593.6
7020.6
10.
დადგენილების მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 10. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 2051,5 ათასი ლარის ოდენობით.”
11.
დადგენილების მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 11. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 2051,5 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 2051,5 ათასი ლარის ოდენობით.”
12.
დადგენილების მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 12. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდის ოდენობა განისაზღვროს 35,2 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად’.
13.
დადგენილების მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს რედაქციით:
,,მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 138.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;
დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.”
14.
დადგენილების მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს რედაქციით:
,,მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის ,,საბიუჯეტო კოდექსი “-ს შესაბამისად”.
15. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 15. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 464,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები
ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
ბ) მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება
2. საგანგებო სიტუაციების მართვა – 357,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
ა) გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების ხელშეწყობისათვის საჭიროა სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.
3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 106,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული წვევამდელების და რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 4445.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
ა) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
5. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 2701,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.
ბ) მოასაფალტდება დაბის ქუჩები და სოფლის გზები.
6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 733.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება სანიაღვრე-საკანალიზაციო არხების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაბის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასმელი წყლით უზრუნველოფა.
7. სანიაღვრე-საკანალიზაციო არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ა) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები და საკანალიზაციო არხების მოწყობა.
8. დასუფთავების ღონისძიებები – 453.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. ახლად შექმნილი წყალანირების ჯგუფის მიერ კანალიზაციის დაზიანებული წერტილების აღმოფხვრა-შეკეთება. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯები. შეძენილი იქნება ნაგავმზიდი 10 კუბური მეტრის ტევადობით და ჰიდრავლიკური წნეხით და 50 ცალი ნაგვის კონტეინერი.
9. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 42.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ა) ამ პროგრამის ფარგლებში შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფილი იქნება დაბაში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა;
ბ) სოფლებში დამატებით განხორციელდება წყლის სისტემის მოწესრიგება.
10. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 198,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ა)მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, კერძოდ დაბაში სოლომონ მეფის, ცხრა აპრილის, გალაკტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის, ა.წერეთლის, თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ი.ჭავჭავაძის, დ.გურამიშვილის, ი.გრიშაშვილის, დევდარიანის, გ.ნიორაძის, ა.კიკნაძის და ზ.გლუნჩაძის ქუჩებზე, ასევე სოფლებში დიდვაკე, ისლარი, ფარცხნალი, ნებოძირი, ლეღვანი, უბისა, მოლითსა და ბორითში არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.
განათდება ხარაგაული–საქარიქედის 4-კილომეტრიანი გზის მონაკვეთი, ისლარი–ფარცხნალის 1-კილომეტრიანი გზა და ბორითი–მაქათუბნის გზა.
11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 124,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები;
ბ) კეთილმოეწყობა სოფლის ცენტრები და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით მოეწყობა უბისის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორია.
12. სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)
ა) ამ პროგრამით დაფინანსდება მარტივი ტიპის სანერგე მეურნეობის მოწყობა სოფელ კიცხის ტერიტორიაზე ვაზის ნამყენი ნერგების ცივი გამოყვანისათვის, რაც უზრუნველყოფს სამომავლოდ მევენახეობა–მეღვინოების დარგის აღორძინებასა და შემდგომ განვითარებას.
13. განათლება – 1698,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
ა)მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, 2014 წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ბ)სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას
გ) აშენდება ახალი საბავშვო ბაღები და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საბავშვო ბაღების არსებულ შენობებს.
14. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 1496,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
ა) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად. გაერთიანებაში ამჟამად შედის 12 საბავშვო ბაღი და უახლოეს პერიოდში ექსპლუატაციაში შევა კიდევ სამი საბავშვო ბაღი.
ბ) აშენდება საბავშვო ბაღები სოფელ წყალაფორეთში და ხიდარში და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ბორითისა და ზვარის საბავშვო ბაღის შენობებს და შეძენილი იქნა ახლად აშენებული საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარი”.
15.
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 96.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
ა)პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. პანსიონში სწავლობს 129 მოსწავლე და 22 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 13 მოსწავლე, დაფინანსება ძირითადად ხმარდება ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯებს მთლიანად აფინანსებს არასამთავრობო ორგანიზაციები ნატურალური სახით და აგრეთვე ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს.
ბ) დახმარება გაეწევა დაბაში არსებულ წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულირეო გიმნაზიას.
16.
სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება – 105,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.
17.
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1997,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ა) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა;
18.
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 580.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0501)
ა) 2014 წელს გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის პირველობა მოსწავლეთა შორის შაშში, ჭადრაკში, მკლავჭიდში, მინი ფეხბურთში უბნებსა და ორგანიზაციებს შორის, ნ.ახალკაცის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში, თ. გიორგაძის ხსოვნის ტრუნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, ბ. გოგნაძის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში,მუნიციპალიტეტის პირველობა მძლეოსნობაში მოსწავლეთა შორის. კალათბურთის ჩემპიონატის ჩატარება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ – ტერიტორიულ ერთეულებსა და სკოლებს შორის. რესპუბლიკური ტურნირების მოწყობა კარატეში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში. მონაწილეობის მიღება სოფელ ვახანში მ. არევაძის სახელობის სახალხო დღესასწაულში.
აგრეთვე მოხდება ხარაგაულის სასპორტო სკოლის, ,,საფეხბურთო კლუბ ,,ჩხერიმელა -2009“–ისა და სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსება
19.
ა) 2014 წელს გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის პირველობა მოსწავლეთა შორის შაშში, ჭადრაკში, მკლავჭიდში, მინი ფეხბურთში უბნებსა და ორგანიზაციებს შორის, ნ.ახალკაცის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში, თ. გიორგაძის ხსოვნის ტრუნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, ბ. გოგნაძის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში,მუნიციპალიტეტის პირველობა მძლეოსნობაში მოსწავლეთა შორის. კალათბურთის ჩემპიონატის ჩატარება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ – ტერიტორიულ ერთეულებსა და სკოლებს შორის. რესპუბლიკური ტურნირების მოწყობა კარატეში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში. მონაწილეობის მიღება სოფელ ვახანში მ. არევაძის სახელობის სახალხო დღესასწაულში.
აგრეთვე მოხდება ხარაგაულის სასპორტო სკოლის, ,,საფეხბურთო კლუბ ,,ჩხერიმელა -2009“–ისა და სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსება
20.
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 30,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
ა) პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა სამართლებრივი აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება.
21.
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 16.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
ა) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, პროექტი ,,მხიარული სტარტების“ ჩატარება. სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „ხარაგაულობა“-ს მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.
22.
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 170.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
ა) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბაში მშენებარე საკათედრო ტაძრის სუბსიდირება. ასევე ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია–მონასტრებს.
23.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 904,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ბ) სოფელ წიფის ამბულატორიის მშენებლობაში თანადაფინანსება და სოფელ ზვარის ამბულატორიის რეაბილიტაცია.
24.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 116,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)ი.პ. ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ–ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;
გ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;
დ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება.
ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.
ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა-განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტინგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.
ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;
თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;
ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
კ) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;
ლ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;
მ) მცირე სანიტარიულ-ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;
ნ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;
ო) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;
პ) სკოლამდელ და სასკოლო ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა /ჰელმინთებით ინვაზირება, ფიზიკური განვითარება–ტანმდეგობა და სხვა რეკომენდაციების და წინადადებების პაკეტის მომზადება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის, ბავშვთა ორგანიზებული დაწესებულებების ხელმძღვანელებისათვის და მოსახლეობისათვის;
25.
სოციალური პროგრამები – 787,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
ა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
26.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა – 91,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა(ა)ი. პ "ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის" სუბსიდირება, რომელიც უზრუნველყოფს 60 ბენეფიციარის ყოველდღიურად ერთჯერად კვებას და სადღესასწაულო დღეებში კვების პროდუქტებით დახმარებას.
27.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 538,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება არაუმეტეს 700 ლარისა, ფინანსდება მედიკამენტებით დახმარება თითოეულზე 100 ლარი, ამასთან ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სადღესასწაულო დღეებში ომის ვეტერანების დასაჩუქრება წელიწადში ერთხელ 200 ლარით და ყოველთვიურად კომუნალური ხარჯების დაფარვა 25 ლარით, ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად დაზარალებულთა და უსინათლო მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარი, დიალიზით და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება წელიწადში ერთხელ 500 ლარი, იმ ოჯახებს, რომელთა გარდაცვლილი წევრის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 10000 ქულას დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებლად ეძლევათ 200 ლარი, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასაჩუქრება სააღდგომოდ და საშობაოდ სასაჩუქრე პაკეტით.
გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100 და მეტ წელს გადაცილებულ მოხუცებზე წელიწადში ერთჯერ გაიცემა – 200 ლარი.
28.
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები – 36,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ა) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახებს მიეცეს ერთჯერადი დახმარება შემდეგი ოდენობით: პირველ და მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 100 ლარი, მესამე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი, მეოთხე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი, მეხუთე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი და ყოველი მომდევნო მომდევნო ბავშვის დაბადებისას 800 ლარი.
29.
გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი – 3.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში) და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
30.
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – 117.6.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ა) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი და დიდთოვლობა) შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება.
31.
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები – 855,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.
32.
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეკონსტრუქცია - 28.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია.
33.
დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
ორგ კოდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
6,418.1
2,114.0
4,304.1
7,275.4
2,193.6
5,081.8
11,614.2
4,593.6
7020.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162.0
0.0
162.0
235.0
0.0
235.0
249.0
0.0
249.0
ხარჯები
4,506.9
858.0
3,648.9
5,467.5
641.3
4,826.2
7088.1
611.8
6,476.3
შრომის ანაზღაურება
992.0
0.0
992.0
1,379.1
0.0
1,379.1
1,398.1
0.0
1,398.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,911.2
1,256.0
655.2
1,807.9
1,552.3
255.6
4,526.1
3,981.8
544.3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,919.2
3.4
1,915.8
1,756.4
7.3
1,749.1
2,105.3
5.3
2,100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
135.0
0.0
135.0
169.0
0.0
169.0
168.0
0.0
168.0
ხარჯები
1,816.4
3.4
1,813.0
1,697.5
7.3
1,690.2
1,991.1
5.3
1,985.8
შრომის ანაზღაურება
834.0
0.0
834.0
1,155.1
0.0
1,155.1
1,167.6
0.0
1,167.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.8
0.0
102.8
58.9
0.0
58.9
114.2
0.0
114.2
01 01
ხარაგაულის საკრებულო
304.1
1.7
302.4
434.6
1.0
433.6
484.1
2.3
481.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
19.0
26.0
26.0
24.0
24.0
ხარჯები
301.7
1.7
300.0
424.5
1.0
423.5
467.3
2.3
465.0
შრომის ანაზღაურება
151.1
0.0
151.1
225.1
0.0
225.1
251.2
0.0
251.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
0.0
2.4
10.1
0.0
10.1
16.8
0.0
16.8
01 02
ხარაგაულის გამგეობა
995.2
1.7
993.5
1,321.8
6.3
1,315.5
1,586.0
3.0
1,583.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
116.0
116.0
143.0
143.0
144.0
144.0
ხარჯები
894.8
1.7
893.1
1,273.0
6.3
1,266.7
1,488.6
3.0
1,485.6
შრომის ანაზღაურება
682.9
0.0
682.9
930.0
0.0
930.0
916.4
0.0
916.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.4
0.0
100.4
48.8
0.0
48.8
97.4
0.0
97.4
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.2
0.0
35.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.2
0.0
35.2
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
9.9
0.0
9.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
9.9
0.0
9.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 05
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 06
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
610.0
0.0
610.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
610.0
0.0
610.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
265.5
0.0
265.5
369.9
0.0
369.9
464.1
0.0
464.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
0.0
27.0
66.0
0.0
66.0
81.0
0.0
81.0
ხარჯები
265.5
0.0
265.5
368.0
0.0
368.0
462.4
0.0
462.4
შრომის ანაზღაურება
158.0
0.0
158.0
224.0
0.0
224.0
230.5
0.0
230.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
1.9
1.7
0.0
1.7
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
154.8
0.0
154.8
287.1
0.0
287.1
357.6
0.0
357.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
21.0
56.0
56.0
70.0
70.0
ხარჯები
154.8
0.0
154.8
285.9
0.0
285.9
356.9
0.0
356.9
შრომის ანაზღაურება
116.5
0.0
116.5
171.9
0.0
171.9
171.8
0.0
171.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
1.2
0.0
1.2
0.7
0.0
0.7
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
56.4
0.0
56.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
56.4
0.0
56.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
54.3
0.0
54.3
82.8
0.0
82.8
106.5
0.0
106.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
10.0
10.0
11.0
11.0
ხარჯები
54.3
0.0
54.3
82.1
0.0
82.1
105.5
0.0
105.5
შრომის ანაზღაურება
41.5
0.0
41.5
52.1
0.0
52.1
58.7
0.0
58.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.7
1.0
0.0
1.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,199.7
1,575.0
624.7
2,214.2
1,639.7
574.5
4,445.2
3,246.7
1,198.5
ხარჯები
1,077.0
754.6
322.4
1,151.8
606.6
545.2
1512.1
503.4
1008.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,122.7
820.4
302.3
1,062.4
1,033.1
29.3
2,933.1
2,743.3
189.8
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
526.1
518.8
7.3
991.2
803.5
187.7
2,701.8
2,215.9
485.9
ხარჯები
83.4
83.4
0.0
202.8
43.5
159.3
362.0
0.0
362.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
442.7
435.4
7.3
788.4
760.0
28.4
2,339.8
2,215.9
123.9
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
83.4
83.4
0.0
662.5
503.2
159.3
1,738.3
1,328.8
409.5
ხარჯები
83.4
83.4
0.0
200.0
40.7
159.3
362.0
0.0
362.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
462.5
462.5
0.0
1,376.3
1,328.8
47.5
03 01 02
ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება
239.8
239.8
0.0
114.0
85.6
28.4
154.5
92.5
62.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
2.8
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
239.8
239.8
0.0
111.2
82.8
28.4
154.5
92.5
62.0
03 01 04
ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა
202.9
195.6
7.3
214.7
214.7
0.0
809.0
794.6
14.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202.9
195.6
7.3
214.7
214.7
0.0
809.0
794.6
14.4
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
500.0
250.5
249.5
354.3
66.9
287.4
733.4
228.8
504.6
ხარჯები
433.3
221.8
211.5
354.3
66.9
287.4
503.1
0.0
503.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.7
28.7
38.0
0.0
0.0
0.0
230.3
228.8
1.5
03 02 01
სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
171.5
0.0
171.5
170.7
0.0
170.7
453.9
169.5
284.4
ხარჯები
133.5
0.0
133.5
170.7
0.0
170.7
284.4
0.0
284.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
169.5
169.5
0.0
03 02 03
მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია
221.8
221.8
0.0
66.9
66.9
0.0
28.9
0.0
28.9
ხარჯები
221.8
221.8
0.0
66.9
66.9
0.0
28.9
0.0
28.9
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
42.0
0.0
42.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.5
0.0
40.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
03 02 05
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
106.7
28.7
78.0
116.7
0.0
116.7
198.6
59.3
139.3
ხარჯები
78.0
0.0
78.0
116.7
0.0
116.7
139.3
0.0
139.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.7
28.7
0.0
0.0
0.0
0.0
59.3
59.3
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
327.6
4.3
323.3
93.5
0.0
93.5
124.8
0.0
124.8
ხარჯები
71.3
4.3
67.0
92.6
0.0
92.6
110.8
0.0
110.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256.3
0.0
256.3
0.9
0.0
0.9
14.0
0.0
14.0
03 03 01
პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
269.1
0.0
269.1
85.1
0.0
85.1
124.8
0.0
124.8
ხარჯები
61.0
0.0
61.0
84.2
0.0
84.2
110.8
0.0
110.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208.1
0.0
208.1
0.9
0.0
0.9
14.0
0.0
14.0
03 03 02
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
4.3
4.3
0.0
8.4
0.0
8.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
4.3
4.3
0.0
8.4
0.0
8.4
0.0
0.0
0.0
03 03 03
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა
54.2
0.0
54.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.2
0.0
48.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
846.0
801.4
44.6
775.2
769.3
5.9
855.2
802.0
53.2
ხარჯები
489.0
445.1
43.9
502.1
496.2
5.9
506.2
503.4
2.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
357.0
356.3
0.7
273.1
273.1
0.0
349.0
298.6
50.4
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
სოფლის მეურნეობის დაფინანსება (მევენახეობის სანერგე მეურნეობა)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
374.6
0.0
374.6
871.6
258.8
612.8
1,698.3
830.5
867.8
ხარჯები
374.6
0.0
374.6
587.1
22.4
564.7
855.3
103.1
752.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
284.5
236.4
48.1
843.0
727.4
115.6
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
260.0
0.0
260.0
721.8
258.8
463.0
1,496.4
830.5
665.9
ხარჯები
260.0
0.0
260.0
437.3
22.4
414.9
653.4
103.1
550.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
284.5
236.4
48.1
843.0
727.4
115.6
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
65.0
0.0
65.0
73.7
0.0
73.7
96.0
0.0
96.0
ხარჯები
65.0
0.0
65.0
73.7
0.0
73.7
96.0
0.0
96.0
04 03
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
49.6
0.0
49.6
76.1
0.0
76.1
105.9
0.0
105.9
ხარჯები
49.6
0.0
49.6
76.1
0.0
76.1
105.9
0.0
105.9
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,209.3
435.6
773.7
1,424.0
287.8
1,136.2
1,997.3
511.1
1,486.2
ხარჯები
523.6
0.0
523.6
1,033.8
5.0
1,028.8
1,381.0
0.0
1,381.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
685.7
435.6
250.1
390.2
282.8
107.4
616.3
511.1
105.2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
820.5
403.7
416.8
414.7
32.3
382.4
580.8
92.9
487.9
ხარჯები
166.7
0.0
166.7
309.5
5.0
304.5
451.5
0.0
451.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
653.8
403.7
250.1
105.2
27.3
77.9
129.3
92.9
36.4
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
1.7
0.0
1.7
6.7
0.0
6.7
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
1.7
0.0
1.7
5.8
0.0
5.8
9.2
0.0
9.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.9
5.8
0.0
5.8
05 01 02
სპორტის განვითარებისა და მართვის ცენტრი
80.0
0.0
80.0
130.6
0.0
130.6
166.6
0.0
166.6
ხარჯები
80.0
0.0
80.0
130.6
0.0
130.6
166.6
0.0
166.6
05 01 03
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
603.7
403.7
200.0
56.2
32.3
23.9
109.6
92.9
16.7
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
603.7
403.7
200.0
51.2
27.3
23.9
109.6
92.9
16.7
05 01 04
საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება
85.0
0.0
85.0
110.0
0.0
110.0
165.0
0.0
165.0
ხარჯები
85.0
0.0
85.0
110.0
0.0
110.0
165.0
0.0
165.0
05 01 05
სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა
50.1
0.0
50.1
53.1
0.0
53.1
13.9
0.0
13.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.1
0.0
50.1
53.1
0.0
53.1
13.9
0.0
13.9
05 01 06
,,სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი
0.0
0.0
0.0
58.1
0.0
58.1
110.7
0.0
110.7
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
58.1
0.0
58.1
110.7
0.0
110.7
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
338.4
31.9
306.5
811.2
255.5
555.7
1,200.0
418.2
781.8
ხარჯები
306.5
0.0
306.5
526.2
0.0
526.2
713.0
0.0
713.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.9
31.9
0.0
285.0
255.5
29.5
487.0
418.2
68.8
05 02 01
სამუსიკო სკოლა
65.0
0.0
65.0
111.6
0.0
111.6
134.9
0.0
134.9
ხარჯები
65.0
0.0
65.0
111.6
0.0
111.6
134.9
0.0
134.9
05 02 02
ხალხური შემოქმედების სახლი
21.2
0.0
21.2
48.0
0.0
48.0
81.5
0.0
81.5
ხარჯები
21.2
0.0
21.2
48.0
0.0
48.0
81.5
0.0
81.5
05 02 03
კულტურის ცენტრი
136.2
31.9
104.3
440.0
255.5
184.5
688.9
418.2
270.7
ხარჯები
104.3
0.0
104.3
155.0
0.0
155.0
201.9
0.0
201.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.9
31.9
0.0
285.0
255.5
29.5
487.0
418.2
68.8
05 02 04
ცენტრალური ბიბლიოთეკა
67.0
0.0
67.0
110.2
0.0
110.2
158.3
0.0
158.3
ხარჯები
67.0
0.0
67.0
110.2
0.0
110.2
158.3
0.0
158.3
05 02 05
ისტორიული მუზეუმი
49.0
0.0
49.0
73.9
0.0
73.9
86.3
0.0
86.3
ხარჯები
49.0
0.0
49.0
73.9
0.0
73.9
86.3
0.0
86.3
05 02 06
რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი
0.0
0.0
0.0
27.5
0.0
27.5
50.1
0.0
50.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
27.5
0.0
27.5
50.1
0.0
50.1
05 03
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
36.0
0.0
36.0
27.4
0.0
27.4
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
36.0
0.0
36.0
27.4
0.0
27.4
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
4.4
0.0
4.4
2.7
0.0
2.7
16.5
0.0
16.5
ხარჯები
4.4
0.0
4.4
2.7
0.0
2.7
16.5
0.0
16.5
05 05
რელიგიის დაფინანსება
10.0
0.0
10.0
168.0
0.0
168.0
170.0
0.0
170.0
ხარჯები
10.0
0.0
10.0
168.0
0.0
168.0
170.0
0.0
170.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
449.8
100.0
349.8
639.3
0.0
639.3
904.0
0.0
904.0
ხარჯები
449.8
100.0
349.8
629.3
0.0
629.3
886.2
0.0
886.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
17.8
0.0
17.8
06 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
60.0
0.0
60.0
84.6
0.0
84.6
116.4
0.0
116.4
ხარჯები
60.0
0.0
60.0
84.6
0.0
84.6
98.6
0.0
98.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.8
0.0
17.8
06 02
სოციალური პროგრამები
389.8
100.0
289.8
554.7
0.0
554.7
787.6
0.0
787.6
ხარჯები
389.8
100.0
289.8
544.7
0.0
544.7
787.6
0.0
787.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
უფასო სასადილოს დაფინანსება
50.6
0.0
50.6
74.9
0.0
74.9
91.6
0.0
91.6
ხარჯები
50.6
0.0
50.6
64.9
0.0
64.9
91.6
0.0
91.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები
326.8
100.0
226.8
343.2
0.0
343.2
538.7
0.0
538.7
ხარჯები
326.8
100.0
226.8
343.2
0.0
343.2
538.7
0.0
538.7
06 02 03
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები
3.2
0.0
3.2
4.6
0.0
4.6
36.7
0.0
36.7
ხარჯები
3.2
0.0
3.2
4.6
0.0
4.6
36.7
0.0
36.7
06 02 04
ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი
2.2
0.0
2.2
2.0
0.0
2.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
2.2
0.0
2.2
2.0
0.0
2.0
3.0
0.0
3.0
06 02 05
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7.0
0.0
7.0
130.0
0.0
130.0
117.6
0.0
117.6
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეტნებისთანავე.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეინგა მაღრაძე