ორგანიზა ციული კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2014 წლის 5 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 30/12/2013) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ)
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9945488
12641570
6553681
6087889
11486252
3935632
7550620
გადასახადები
965894
881056
881056
890800
890800
გრანტები
8557112
11138151
6553681
4584470
9843032
3935632
5907400
სხვა შემოსავლები
422482
622363
622363
752420
752420
ხარჯები
6168522
6014201
34800
5979401
7986270
20000
7966270
შრომის ანაზღაურება
1221475
1234509
1234509
1799560
1799560
საქონელი და მომსახურება
1084263
1296688
0
1296688
1109315
0
1109315
პროცენტი
სუბსიდიები
3231719
2982162
34800
2947362
4402250
0
4402250
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
624920
484403
484403
640499
5184
635315
სხვა ხარჯები
6145
16439
16439
34646
14816
19830
საოპერაციო სალდო
3776966
6627369
6518881
108488
3499982
3915632
-415650
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
3879982
6510309
6476380
33929
3766332
3915632
-149300
ზრდა
4007248
6551840
6476380
75460
3935132
3915632
19500
კლება
127266
41531
41531
168800
168800
მთლიანი სალდო
-103016
117060
42501
74559
-266350
0
-266350
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
-103016
117060
42501
74559
-266350
0
-266350
ზრდა
105388
117060
42501
74559
კლება
208404
0
266350
266350
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10072754
12683101
6553681
6129420
11655052
3935632
7719420
შემოსავლები
9945488
12641570
6553681
6087889
11486252
3935632
7550620
არაფინანსური აქტივების კლება
127266
41531
41531
168800
168800
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
გადასახდელები
10175770
12566041
6511180
6054861
11921402
3935632
7985770
ხარჯები
6168522
6014201
34800
5979401
7986270
20000
7966270
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4007248
6551840
6476380
75460
3935132
3915632
19500
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
-103016
117060
42501
74559
-266350
0
-266350
მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11486252 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9945488
12641570
6553681
6087889
11486252
3935632
7550620
გადასახადები
965894
881056
881056
890800
0
890800
გრანტები
8557112
11138151
6553681
4584470
9843032
3935632
5907400
სხვა შემოსავლები
422482
622363
622363
752420
752420
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 890800 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
965894
881056
0
881056
890800
0
890800
ქონების გადასახადი
965894
881056
0
881056
890800
0
890800
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
294481
172764
172764
211000
211000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
15485
10724
10724
13600
13600
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
98687
108962
108962
86200
86200
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
557241
588606
588606
580000
580000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9843032 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
გრანტები
8557112
11138151
9843032
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8557112
11138151
9843032
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4561600
4584470
5907400
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4341600
4364470
5687400
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3995512
6516181
3915632
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2825216
1480663
2991735
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
838296
838408
820984
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
300000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
32000,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
4197110
102913
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან მიღებული ტრანსფერი
37500
20000
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 752420 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
422482
622363
752420
შემოსავლები საკუთრებიდან
177779
150084
174000
პროცენტები
104932
49595
30000
რენტა
72847
100489
144000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
56424
75826
100000
შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4784
17075
34000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის
11639
7588
10000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
42209
2788
32500
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
42209
2788
32500
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
33000
0
22500
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
9209
2788
10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
201735
386888
545920
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
759
82603
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7986270 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6168522
6014201
34800
5979401
7986270
20000
7966270
შრომის
ანაზღაურება
1221475
1234509
0
1234509
1799560
0
1799560
საქონელი და
მომსახურება
1084263
1296688
0
1296688
1109315
0
1109315
სუბსიდიები
3231719
2982162
34800
2947362
4402250
0
4402250
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920
484403
0
484403
640499
5184
635315
სხვა ხარჯები
6145
16439
0
16439
34646
14816
19830
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3935132 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
169234
2510
7200
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
83053
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2665190
6549330
3737944
04 00
განათლება
172558
0
165462
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
917213
0
12226
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
12300
სულ ჯამი
4007248
6551840
3935132
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 168800 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
127266
41531
168800
ძირითადი აქტივები
17916
16488
33600
არაწარმოებული აქტივები
109350
25043
135200
მიწა
109350
25043
135200
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1855944
1633218
2369216
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1850031
1633218
2369216
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1801032
1603238
2336216
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
48999
29980
33000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
5913
0
0
702
თავდაცვა
119412
107282
161050
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
119412
107282
161050
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
347608
221949
348370
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
108895
0
0
7032
ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა
238713
221949
348370
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1575121
3503305
2157823
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
104674
88050
85465
70421
სოფლის მეურნეობა
104674
88050
85465
7045
ტრანსპორტი
1470447
3415255
2072358
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1470447
3415255
2072358
705
გარემოს დაცვა
531452
336649
359400
7051
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
531452
336649
359400
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
1475359
2712627
2045686
7061
ბინათმშენებლობა
79436
0
0
7063
წყალმომარაგება
44909
680869
100073
7064
გარე განათება
111252
217814
289140
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
838296
838391
820984
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
401466
975553
835489
707
ჯანმრთელობის დაცვა
119635
111390
129100
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
119635
111390
129100
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
0
0
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2715012
1944274
2516011
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1668986
1049765
1526600
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1000576
854509
958411
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
45450
40000
31000
709
განათლება
893614
845496
1413962
7091
სკოლამდელი აღზრდა
874534
845496
1413962
7092
ზოგადი განათლება
19080
0
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
19080
0
0
710
სოციალური დაცვა
542613
381810
420784
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
80492
71303
45000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
113576
111620
156000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
9163
9630
10000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
339382
189257
209784
სულ
10175770
11798000
11921402
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 33000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.
მუხლი 11.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
ა)
,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.
ბ)
,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 115000 ლარი.
გ)
,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5000 ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია.
2.1.1. გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თამარ მეფის, ჩხაიძის, ბარათაშვილის, ნინოშვილის,კვირკველიას, ქუჩების რეაბილიტაცია და სუფსის ცენტრის გზის რეაბილიტაცია, კოსტავას ქუჩაზე გზის მოასფალტება, აღმაშენებლის ქუჩაზე გზის მოასფალტება, ცინცაძის ქუჩაზე გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა, გურამიშვილის ქუჩაზე გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის არხის მოწყობა, ვადაჭკორიას ქუჩაზე გზის მოასფალტება, ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზის გადახვნა, მოხრეშვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა, ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯიხეთის დედათა მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
ასევე განხორციელდება საქართველოს პრემიერ მინისტრის 08/04/2014 წლის №85 ბრძანებით გამოყოფილი სახსრებით სსიპ- საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ შუხუთი -აცანა-მამათის გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.2.1 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თბილისის ქუჩაზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა, კუპრეიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა, გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში იმნაძეების უბანში რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ჯაპანაში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა.
2.2.4. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ გრიგოლეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
2.3.1 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 20/04/2014 წლის №471 განკარგულებით გათვალისწინებული პროექტები
2.5. აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.
2.6. საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვებისათვის გამოყოფილი თანხა (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურის სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა
2.7 ააიპ საგარეო -ეკონომიკური კავშირურთიერთობის , ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 07)
ქვეპროგრამა ახორციელებს ეკონომიკურ კავშირურთიერთობებს , როგორც საქართველოს ფიზიკურ , ისე უცხოეთის ფიზიკურ პირებთან. ასევე ახორციელებს ინფორმაციის მიწოდებას მოსახლეობისთვის, მასმედიის საშუალებებისათვის მეწარმეებისათვის გაწეული საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ. მონაწილეობას იღებს საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავებაში.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.
პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.
4.1.1.შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.
4.1.2. საფეხბურთო კლუბი გურია (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში.
4.1.3. სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
4.1.4. ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.
მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.
4.2.2. ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით მამათის ადმინისტრაციული ერთეულში ბიბლიოთეკების ოთახების შეკეთება.
4.2.3 მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.
4.2.4. სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.
აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას
4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.
4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.
5.2.2 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში
5.2.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას
5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა
ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა
5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)
5.2.6 ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.
5.2.7 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)
5.2.8. დევნილთა ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა
5.2.9 ბავშვთა დღის ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა-თანადაფინანსება
5.2.10. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
5.2.11 ციტრუსის ხელშეწყობა (06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ 1 კგ სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის და 1 კგ არასტანდარტულ ციტრუსზე 0,10 ლარის გაცემა.
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზა ციული
კოდი
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
10175770
12566041
6511180
6054861
11921402
3935632
7985770
მომუშავეთა რიცხოვნება
210
233
0
233
165
0
165
ხარჯები
6168522
6014201
34800
5979401
7986270
20000
7966270
შრომის ანაზღაურება
1221475
1234509
0
1234509
1799560
0
1799560
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4007248
6551840
6476380
75460
3935132
3915632
19500
01 00
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი
და აღმასრულებელი
ორგანოები
1855944
1633218
0
1633218
2369216
14816
2354400
მომუშავეთა რიცხოვნება
150
173
0
173
111
0
111
ხარჯები
1686710
1630708
0
1630708
2362016
14816
2347200
შრომის ანაზღაურება
962404
965899
0
965899
1417250
0
1417250
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
169234
2510
0
2510
7200
0
7200
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
390782
465788
0
465788
693860
0
693860
მომუშავეთა რიცხოვნება
20
26
26
22
22
ხარჯები
378170
463948
0
463948
692160
0
692160
შრომის ანაზღაურება
192995
208795
208795
361790
361790
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12612
1840
1840
1700
1700
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1410250
1137450
0
1137450
1642356
14816
1627540
მომუშავეთა რიცხოვნება
130
147
0
147
89
0
89
ხარჯები
1253758
1136780
0
1136780
1636856
14816
1622040
შრომის
ანაზღაურება
769409
757104
0
757104
1055460
0
1055460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156492
670
0
670
5500
0
5500
01 03
სარეზერვო ფონდი
48999
29980
0
29980
33000
0
33000
ხარჯები
48999
29980
0
29980
33000
0
33000
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგენლობის ხარჯი
5913
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
5783
0
0
0
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
467020
329231
0
329231
509420
0
509420
მომუშავეთა რიცხოვნება
60
60
0
60
54
0
54
ხარჯები
383967
329231
0
329231
509420
0
509420
შრომის ანაზღაურება
259071
268610
0
268610
382310
0
382310
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83053
0
0
0
0
0
0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
238713
221949
0
221949
348370
0
348370
მომუშავეთა რიცხოვნება
46
46
46
46
46
ხარჯები
212660
221949
0
221949
348370
0
348370
შრომის ანაზღაურება
177302
188129
188129
272670
272670
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26053
0
0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების
დაფინანსება
108895
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
52895
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56000
0
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
119412
107282
0
107282
161050
0
161050
მომუშავეთა რიცხოვნება
14
14
14
8
8
ხარჯები
118412
107282
0
107282
161050
0
161050
შრომის ანაზღაურება
81769
80481
80481
109640
109640
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1000
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
3581932
7316452
6476380
840072
4562909
3737944
824965
ხარჯები
916742
767122
0
767122
824965
0
824965
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2665190
6549330
6476380
72950
3737944
3737944
0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1470447
3415255
3342305
72950
2072358
2072358
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1470447
3415255
3342305
72950
2072358
2072358
0
03 01 01
გზების რეაბილიტაცია
1251075
1964940
1964940
0
2072358
2072358
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1251075
1964940
1964940
2072358
2072358
03 01 02
ხიდების რეაბილიტაცია
219372
1450315
1377365
72950
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219372
1450315
1377365
72950
0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
798215
2756348
2196576
559772
1290100
675600
614500
ხარჯები
640131
559772
0
559772
614500
0
614500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158084
2196576
2196576
0
675600
675600
0
03 02 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
22836
1521016
1521016
0
541487
541487
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22836
853539
1521016
0
541487
541487
0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
531452
336649
0
336649
359400
0
359400
ხარჯები
531452
336649
0
336649
359400
0
359400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
03 02 03
მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
და სახურავის რემონტი
79436
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79436
0
0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
44909
680869
675560
5309
100073
95073
5000
ხარჯები
1952
5309
0
5309
5000
0
5000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42957
675560
675560
95073
95073
03 02 05
გარე განათება
111252
217814
0
217814
289140
39040
250100
ხარჯები
98397
217814
0
217814
250100
0
250100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12855
0
39040
39040
03 02 06
მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და
საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა
8330
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
8330
0
0
0
0
0
0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
370300
122014
2714
119300
125000
0
125000
ხარჯები
171937
119300
0
119300
125000
0
125000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198363
2714
2714
0
0
0
0
03 03 01
სკვერების რეაბილიტაცია
73708
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73708
0
0
0
0
03 03 02
კეთილმოწყობის ღონიძიებები
296592
122014
2714
119300
125000
0
125000
ხარჯები
171937
119300
0
119300
125000
0
125000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124655
2714
2714
0
03 04
სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი პროექტები
838296
838391
838391
0
820984
820984
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
838296
838391
838391
820984
820984
03 05
აგრობიზნეს ცენტრი
104674
88050
0
88050
65132
0
65132
ხარჯები
104674
88050
0
88050
65132
0
65132
03 06
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა
0
96394
96394
0
169002
169002
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
96394
96394
169002
03 07
ააიპ საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობის, ინვესტიციების, ტრასპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი
0
0
0
0
20333
0
20333
ხარჯები
0
0
0
0
20333
0
20333
04 00
განათლება
893614
845496
34800
810696
1413962
165462
1248500
ხარჯები
721056
845496
34800
810696
1248500
0
1248500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172558
0
0
0
165462
165462
0
04 01
სკოლამდელი განათლება
874534
845496
34800
810696
1413962
165462
1248500
ხარჯები
701976
845496
34800
810696
1248500
0
1248500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172558
0
165462
165462
0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
19080
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
19080
0
0
0
0
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2715012
1944274
0
1944274
2516011
12226
2503785
ხარჯები
1797799
1944274
0
1944274
2503785
0
2503785
არაფინანსური აქტივების ზრდა
917213
0
0
0
12226
12226
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1668986
1049765
0
1049765
1526600
0
1526600
ხარჯები
851615
1049765
0
1049765
1526600
0
1526600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
817371
0
0
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
820121
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
2750
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
817371
0
0
05 01 02
შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია
0
32783
0
32783
105000
0
105000
ხარჯები
0
32783
0
32783
105000
0
105000
05 01 03
ააიპ საფეხბურთო კლუბი გურია
478200
632482
0
632482
973000
0
973000
ხარჯები
478200
632482
0
632482
973000
0
973000
05 01 04
სპორტული ცენტრი
261541
256500
0
256500
303600
0
303600
ხარჯები
261541
256500
0
256500
303600
0
303600
05 01 05
ფეხბურთის სკოლა
109124
128000
0
128000
145000
0
145000
ხარჯები
109124
128000
0
128000
145000
0
145000
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
1000576
854509
0
854509
958411
12226
946185
ხარჯები
900734
854509
0
854509
946185
0
946185
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99842
0
0
0
12226
12226
0
05 02 01
კულტურის ცენტრი
291803
278398
0
278398
301000
0
301000
ხარჯები
291304
278398
0
278398
301000
0
301000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
499
0
0
05 02 02
ბიბლიოთეკა
118920
118660
0
118660
142226
12226
130000
ხარჯები
118920
118660
0
118660
130000
0
130000
05 02 03
მუზეუმები
170209
159520
0
159520
180000
0
180000
ხარჯები
170209
159520
0
159520
180000
0
180000
05 02 04
სახელოვნებო სკოლები
302965
207000
0
207000
216800
0
216800
ხარჯები
203622
207000
0
207000
216800
0
216800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99343
0
0
0
0
0
0
05 02 05
ტურიზმის განვითარების ცენტრი
52938
52815
0
52815
50085
0
50085
ხარჯები
52938
52815
0
52815
50085
0
50085
05 02 06
სოც. კულტურული ღონისძიებები
63741
38116
0
38116
68300
0
68300
ხარჯები
63741
38116
0
38116
68300
0
68300
05 03
რელიგიის დაფინანსება
45450
40000
0
40000
31000
0
31000
ხარჯები
45450
40000
0
40000
31000
0
31000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
662248
497370
0
497370
549884
5184
544700
ხარჯები
662248
497370
0
497370
537584
5184
532400
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
119635
111390
0
111390
129100
0
129100
ხარჯები
119635
111390
0
111390
116800
0
116800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
12300
12300
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
119635
111390
0
111390
129100
0
129100
ხარჯები
119635
111390
0
111390
116800
0
116800
06 02
სოციალური პროგრამები
542613
385980
0
385980
420784
5184
415600
ხარჯები
542613
385980
0
385980
420784
5184
415600
06 02 01
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა
135032
61144
0
61144
28000
0
28000
ხარჯები
135032
61144
0
61144
28000
0
28000
06 02 02
მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
62429
61665
0
61665
65700
0
65700
ხარჯები
62429
61665
0
61665
65700
0
65700
06 02 03
ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა
28000
22950
0
22950
30000
0
30000
ხარჯები
28000
22950
0
22950
30000
0
30000
06 02 04
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
27900
6920
0
6920
18000
0
18000
ხარჯები
27900
6920
0
6920
18000
0
18000
06 02 05
დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა
80492
71303
0
71303
45000
0
45000
ხარჯები
80492
71303
0
71303
45000
0
45000
06 02 06
ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა
10270
5100
0
5100
8100
0
8100
ხარჯები
10270
5100
0
5100
8100
0
8100
06 02 07
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
113576
111620
0
111620
156000
0
156000
ხარჯები
113576
111620
0
111620
156000
0
156000
06 02 08
დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
30420
9600
0
9600
12300
0
12300
ხარჯები
30420
9600
0
9600
12300
0
12300
06 02 09
ვეტერანთა წარმომადგენლობის
დაფინანსება
17647
2220
0
2220
0
0
0
ხარჯები
17647
2220
0
2220
0
0
0
06 02 10
ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება
9163
9630
0
9630
10000
0
10000
ხარჯები
9163
9630
0
9630
10000
0
10000
06 02 11
მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
27684
19658
0
19658
5000
0
5000
ხარჯები
27684
19658
0
19658
5000
0
5000
06 02 12
ციტრუსის ხელშეწყობა
0
4170
0
4170
42684
5184
37500
ხარჯები
0
4170
0
4170
42684
5184
37500