ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
- ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა სულ მა 01.08.2014
დოკუმენტის ტექსტი
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №60 |
|
2014 წლის 18 დეკემბერი ქ. ამბროლაური |
ა)
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
ბ)
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
გ)
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 234.733 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დ)
მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 258,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ე)
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 452.367 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ვ)
მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 524 366 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ზ)
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 551 930 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
თ)
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 846.786 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
|
ფუნქციო ნალური კოდი |
დასახელება |
2014 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1 185.978 |
0,0
|
1 185.978 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1 185.510 |
0,0 |
1 185.510 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 146.975 |
0,0 |
1 146.975 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
38,535 |
0.0 |
38,535 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0,468 |
0,0 |
0,468 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
56.190 |
0,0 |
56.190 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
2 401.801 |
2 213.415 |
188.386 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა |
349,821 |
344,214 |
5,607 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
1 664.486 |
1 494.307 |
170.179 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
1 664.486 |
1 494.307 |
170.179 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
387,494 |
374,894 |
12.600 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
37,100 |
0,0 |
37,100 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
37,100 |
0,0 |
37,100 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
946,120 |
798,390 |
147,730 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
848,390 |
798,390 |
50,0 |
|
7064 |
გარე განათება |
97,730 |
0.0 |
97,730 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
59,226 |
0,0 |
59,226 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
46,456 |
0.0 |
46,456 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
3,5 |
0.0 |
3,5 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა საზოგადო საქმიანობა |
2,270 |
0,0 |
2,270 |
|
709 |
განათლება |
108,206 |
0,0 |
108,206 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
108,206 |
0,0 |
108,206 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
641.095 |
423,200 |
217.895 |
|
7103 |
ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
92.035 |
0.0 |
92,035 |
|
7107 |
ხანდაზმულთა კვება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
529.200 |
423,200 |
106.000 |
|
სულ |
5 435.716 |
3 435.005 |
2 000.711 |
„მუხლი 10. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -163 983 ლარის ოდენობით.“;
„მუხლი 11. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 194 507 ლარის ოდენობით.“;
„მუხლი 12. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 30 524 ლარის ოდენობით.“;
„მუხლი 13. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 38 535 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად.“;
„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 54.685 ლარი და წინა წლის მიზნობრივი ტრანსფერიდან აუთვისებელი თანხა 8.600 ლარი მიიმართოს:
ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვი 56 190 ლარი;
ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“;
„მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“;
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2014 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი |
5 466.240 |
3 465.529 |
2 000.711 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
87 |
0.0 |
87 |
|
|
ხარჯები |
3 551.930 |
1 606.919 |
1 945.011 |
|
შრომის ანაზღაურება |
841.360 |
0,0 |
841.360 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 883.786 |
1828.086 |
55.700 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
30.524 |
30.524 |
0.0 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1 216.502 |
30.524 |
1 185.978 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
82 |
0.0 |
82 |
|
|
ხარჯები |
1 151.978 |
0,0 |
1 151.978 |
|
შრომის ანაზღაურება |
797.960 |
0,0 |
797.960 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
34.00 |
0,0 |
34.00 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
30.524 |
30.524 |
0.0 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
358.978 |
0.0 |
358.978 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
18 |
18 |
|
|
|
ხარჯები |
324.978 |
0.0 |
324.978 |
|
შრომის ანაზღაურება |
248.238 |
0 |
248.238 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
787.997 |
0,0 |
787.997 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
64 |
0,0 |
64 |
|
|
ხარჯები |
787.997 |
0,0 |
787.997 |
|
შრომის ანაზღაურება |
549.222 |
0,0 |
549.222 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0
|
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
38,535 |
0.0 |
38,535 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
38,535 |
0.0 |
38,535 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
30.992 |
30.524 |
0,468 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,468 |
0.0 |
0,468 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
30.524 |
30.524 |
0.0 |
|
0105 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
56.190 |
0,0 |
56.190 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
0,0 |
5 |
|
|
ხარჯები |
56.190 |
0,0 |
56.190 |
|
შრომის ანაზღაურება |
43.4 |
0 |
43.4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 |
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა |
56.190 |
0.0 |
56.190 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
|
|
|
ხარჯები |
56.190 |
0.0 |
56.190 |
|
შრომის ანაზღაურება |
43.4 |
0 |
43.4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
3 385.021 |
3 011.805 |
373.216 |
|
|
ხარჯები |
1 535.235 |
1 183.719 |
351.516 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 849.786 |
1 828.086 |
21.700 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა |
1 210.100 |
1 042.0 |
168,1 |
|
|
ხარჯები |
1 056.500 |
897.500 |
159,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
153.600 |
144.500 |
9,1 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 370,714 |
1173,284 |
197,430 |
|
|
ხარჯები |
332.345 |
147.515 |
184,830 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1038.369 |
1025.769 |
12.6 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 01 |
გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
97,730 |
0.0 |
97,730 |
|
|
ხარჯები |
97,7 |
0.0 |
97,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
37,100 |
0,0 |
37,100 |
|
|
ხარჯები |
37,100 |
0.0 |
37,100 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 03 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
848,390 |
798,390 |
50,0 |
|
|
ხარჯები |
189.417 |
139.417 |
50,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
658.973 |
658.973 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 0204 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია) |
387,494 |
374,894 |
12.6 |
|
|
ხარჯები |
8,1 |
8,1 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
379,4 |
366,8 |
12.6 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 05 |
გაზსადენის მშენებლობის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 06 |
სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 07 |
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 03 |
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა. |
349,8 |
344,2 |
5,6 |
|
ხარჯები |
5,9 |
0,3 |
5,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
343,921 |
343.921 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 03 01 |
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია |
349,821 |
344,214 |
5.607 |
|
|
ხარჯები |
5,9 |
0.3 |
5,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
343.921 |
343.921 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება) |
454,4 |
452,3 |
2,1 |
|
|
ხარჯები |
140,5 |
138,4 |
2,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
313,9 |
313,9 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 00 |
საგანმანათლებლო ღონისძიებები |
108,2 |
0,0 |
108,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
108,2 |
0,0 |
108,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 |
ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება |
108,2 |
0,0 |
108,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
108,2 |
0.0 |
108,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 |
პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
59,2 |
0,0 |
59,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
59,2 |
0,0 |
59,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 01 |
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 02 |
ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“ |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 03 |
ა.ა.ი.პ ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი“ |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 04 |
ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|||
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 05 |
სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 01 |
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი |
46,5 |
0.0 |
46,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
46,5 |
0.0 |
46,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 02 |
ა.ა.ი.პ დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 03 |
ა.ა.ი.პ უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 04 |
საახალწლო ღონისძიებები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 03 |
ტურიზმის განვითარების პროგრამა |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 07 |
გაზეთის მომსახურება |
3,5 |
0.0 |
3,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
3,5 |
0.0 |
3,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება |
2,3 |
0.0 |
2,3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
2,3 |
0.0 |
2,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
641.095 |
423.2 |
217.895 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
641.095 |
423.2 |
217.095 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 01 |
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 05 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
641.095 |
423.2 |
217.095 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
641.095 |
423,2 |
217.095 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 05 03 |
ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები |
6,0 |
0.0 |
6,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
6,0 |
0.0 |
6,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 05 04 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
48,200 |
0.0 |
48,200 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
48.200 |
0.0 |
48,200 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 0502
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება) |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 05 06 |
ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა |
43.8 |
0.0 |
43.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
43.8 |
0.0 |
43.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 05 07 |
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა |
529.2 |
423.2 |
106.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
529.2 |
423.2 |
106.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 05 01 |
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის სამგზავრო გადაყვანის პროგრამები |
13.9 |
0.0 |
13.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
13.9 |
0,0 |
13.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|