შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 26.12.2014
ძალაში შესვლა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო შუახევის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №36
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 9,001 სიტყვა · ~45 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
26.12.2014 მიღება
01.01.2015 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ ქარცივაძე შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
დასახელება 2013 წლის ფაქტი
სულ სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსავლები 5,616.155
გადასახადები 196.540
გრანტები 5,074.723
სხვა შემოსავლები 344.892
ხარჯები 3,886.835
შრომის ანაზღაურება 1,779.019
საქონელი და მომსახურება 704.401
პროცენტი 0.000
სუბსიდიები 1,160.938
სოციალური უზრუნველყოფა 242.477
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 25.12.2015 შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 23.12.2016 შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 28.12.2018 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 98% 23.12.2014 შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 97% 28.12.2021

დოკუმენტის ტექსტი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36 2014 წლის 26 დეკემბერი დაბა შუახევი შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით: მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე დანართი შუახევის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი თავი I შუახევის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014  წლის გეგმა 2015  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 5616.155 6632.611 602.770 6029.841 6275.000 0.000 6275.000 გადასახადები 196.540 229.000 0.000 229.000 385.900 0.000 385.900 გრანტები 5074.723 6114.143 602.770 5511.373 5732.700 0.000 5732.700 სხვა შემოსავლები 344.892 289.468 0.000 289.468 156.400 0.000 156.400 ხარჯები 3886.835 4261.000 0.000 4261.000 3700.189 0.000 3700.189 შრომის ანაზღაურება 1779.019 1646.114 0.000 1646.114 1128.160 0.000 1128.160 საქონელი და მომსახურება 704.401 1024.164 0.000 1024.164 1015.129 0.000 1015.129 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 1160.938 1226.300 0.000 1226.300 1349.600 0.000 1349.600 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 324.422 0.000 324.422 167.300 0.000 167.300 სხვა ხარჯები 0.000 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000 საოპრაციო სალდო 1729.320 2371.611 602.770 1768.841 2574.811 0.000 2574.811 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1523.530 3423.939 602.770 2821.169 2992.081 0.000 2992.081 ზრდა 1523.530 3423.939 602.770 2821.169 2992.081 0.000 2992.081 კლება 0.000 0.000 0.000 მთლიანი სალდო 205.790 -1052.328 0.000 -1052.328 -417.270 0.000 -417.270 ფინანსური აქტივების ცვლილება -856.478 -1052.698 0.000 -1052.698 -417.270 0.000 -417.270 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალუტა და დეპოზიტი 0.000 0.000 0.000 სესხები 0.000 0.000 0.000 კლება 856.478 1052.698 0.000 1052.698 417.270 0.000 417.270 ვალუტა და დეპოზიტი 856.478 1052.698 1052.698 417.270 417.270 სესხები 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების ცვლილება -9.570 -0.370 0.000 -0.370 0.000 0.000 0.000 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 9.570 0.370 0.000 0.370 0.000 0.000 0.000 საშინაო 9.570 0.370 0.370 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 5,616.155 6,632.611 602.770 6,029.841 6,275.000 0.000 6,275.000 შემოსავლები 5,616.155 6,632.611 602.770 6,029.841 6,275.000 0.000 6,275.000 არაფინანსური აქტივების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გადასახდელები 5,419.935 7,685.309 602.770 7,082.539 6,692.270 0.000 6,692.270 ხარჯები 3,886.835 4,261.000 0.000 4,261.000 3,700.189 0.000 3,700.189 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,523.530 3,423.939 602.770 2,821.169 2,992.081 0.000 2,992.081 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 9.570 0.370 0.000 0.370 0.000 0.000 0.000 ნაშთის ცვლელება 196.220 -1,052.698 0.000 -1,052.698 -417.270 0.000 -417.270 მუხლი 3🔗. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 6 275 000 ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 5,616.155 6,632.611 602.770 6,029.841 6,275.000 0.000 6,275.000 გადასახადები 196.540 229.000 0.000 229.000 385.900 0.000 385.900 გრანტები 5,074.723 6,114.143 602.770 5,511.373 5,732.700 0.000 5,732.700 სხვა შემოსავლები 344.892 289.468 0.000 289.468 156.400 0.000 156.400 მუხლი 4🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები  385 900 ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 196.540 229.000 0.000 229.000 385.900 0.000 385.900 ქონების გადასახადი 196.540 229.000 0.000 229.000 385.900 0.000 385.900 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  184.507 223.200 223.200 379.900 379.900 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0.120 0.800 0.800 1.000 1.000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი  1.114 0.000 0.000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი 10.799 5.000 5.000 5.000 5.000 სხვა გადასახადი  ქონებაზე 0.000 0.000 0.000 სხვა გადასახადი 0.000 0.000 0.000 მუხლი 5🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტების პროექტი  5 732 700  ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 5,074.723 6,114.143 602.770 5,511.373 5,732.700 0.000 5,732.700 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,031.158 1,334.791 1,334.791 1,500.000 1,500.000 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4,043.565 4,612.470 602.770 4,009.700 4,232.700 0.000 4,232.700 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3,417.220 4,009.700 0.000 4,009.700 4,232.700 0.000 4,232.700 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,417.220 4,009.700 4,009.700 4,232.700 4,232.700 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 626.345 602.770 602.770 0.000 0.000 0.000 0.000 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 626.345 602.770 602.770 0.000 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0.000 0.000 0.000 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.000 0.000 0.000 სხვა ტრანსფერები 0.000 166.882 166.882 0.000 მუხლი 6🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  156 400 ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 344.892 289.468 0.000 289.468 156.400 0.000 156.400 შემოსავლები საკუთრებიდან 202.990 218.800 0.000 218.800 119.200 0.000 119.200 პროცენტები 135.603 151.000 0.000 151.000 51.400 0.000 51.400 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 135.603 151.000 151.000 51.400 51.400 რენტა 67.387 67.800 0.000 67.800 67.800 0.000 67.800 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 67.022 67.800 67.800 67.800 67.800 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0.365 0.000 0.000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 5.178 12.000 0.000 12.000 15.200 0.000 15.200 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები -20.029 7.000 0.000 7.000 10.200 0.000 10.200 სანებართვო მოსაკრებელი 0.751 1.000 1.000 1.000 1.000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0.751 1.000 1.000 1.000 1.000 სახელმწიფო ბაჟი 0.000 0.000 0.000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.063 0.000 0.000 სატენდერო მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი -27.955 0.000 0.000 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 7.175 6.000 6.000 9.200 9.200 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 25.144 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 25.144 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000 შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0.000 0.000 0.000 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 25.144 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 11.902 5.000 5.000 5.000 5.000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 13.242 0.000 0.000 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 129.441 58.668 58.668 22.000 22.000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7.283 0.000 0.000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 700 189 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 3,886.835 4,261.000 0.000 4,261.000 3,700.189 0.000 3,700.189 შრომის ანაზღაურება 1,779.019 1,646.114 0.000 1,646.114 1,128.160 0.000 1,128.160 საქონელი და მომსახურება 704.401 1,024.164 0.000 1,024.164 1,015.129 0.000 1,015.129 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 1,160.938 1,226.300 0.000 1,226.300 1,349.600 0.000 1,349.600 სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 324.422 0.000 324.422 167.300 0.000 167.300 სხვა ხარჯი 0.000 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 992 081 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  2 992 081 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 49.840 98.271 0.000 98.271 84.811 0.000 84.811 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1.470 205.500 0.000 205.500 0.000 0.000 0.000 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  990.534 2662.274 602.770 2059.504 2237.377 0.000 2237.377 განათლება 9.532 125.000 0.000 125.000 570.000 0.000 570.000 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 467.483 327.409 0.000 327.409 99.893 0.000 99.893 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 4.671 5.485 0.000 5.485 0.000 0.000 0.000 ჯამი 1523.530 3423.939 602.770 2821.169 2992.081 0.000 2992.081 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით  დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 არაწარმოებული აქტივები 0.000 0.000 0.000 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს Suaxevis მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,695.634 1,887.823 0.000 1,887.823 1,445.500 0.000 1,445.500         აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,695.634 1,702.399 0.000 1,702.399 1,279.653 0.000 1,279.653   აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1,597.734 1,547.389 1,547.389 1,128.853 1,128.853   ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 97.900 155.010 155.010 150.800 150.800    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.000 185.424 185.424 165.847 165.847 თავდაცვა 92.214 102.702 0.000 102.702 76.200 0.000 76.200 სამოქალაქო თავდაცვა 92.214 102.702 102.702 76.200 76.200 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 239.592 468.496 0.000 468.496 204.000 0.000 204.000 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სახანძრო სამსახური 239.592 468.496 468.496 204.000 204.000 ეკონომიკური საქმიანობა 155.932 192.903 0.000 192.903 173.100 0.000 173.100 სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა ტრანსპორტი 28.000 54.640 54.640 50.000 50.000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 127.932 138.263 138.263 123.100 123.100 გარემოს დაცვა 107.920 289.360 0.000 289.360 125.000 0.000 125.000 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 95.345 133.480 133.480 125.000 125.000 ჩამდინარე წყლების მართვა 12.575 155.880 155.880 0.000 0.000 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,196.761 2,740.834 602.770 2,138.064 2,478.877 0.000 2,478.877 კომუნალური მეურნეობის განვითარება  121.663 345.003 345.003 340.000 340.000 წყალმომარაგება 291.122 1,583.801 1,583.801 1,743.877 1,743.877 გარე განათება 54.985 50.000 50.000 310.000 310.000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 728.991 762.030 602.770 159.260 85.000 85.000 ჯამრთელობის დაცვა 70.430 154.917 0.000 154.917 170.900 0.000 170.900 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 70.430 154.917 154.917 170.900 170.900 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,094.466 991.814 0.000 991.814 745.893 0.000 745.893 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 562.411 328.454 328.454 209.893 209.893 მომსახურება კულტურის სფეროში 455.835 500.995 500.995 447.700 447.700 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 8.274 15.000 15.000 15.000 15.000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 67.946 147.365 147.365 73.300 73.300 განათლება 521.109 681.490 0.000 681.490 1,130.500 0.000 1,130.500 სკოლამდელი აღზრდა 318.062 342.340 342.340 791.125 791.125 ზოგადი განათლება 0.000 0.000 0.000 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.000 0.000 0.000     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 203.047 339.150 339.150 339.375 339.375 სოციალური დაცვა 236.307 174.600 0.000 174.600 142.300 0.000 142.300 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 34.153 38.000 38.000 38.000 38.000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 202.154 136.600 136.600 104.300 104.300 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 5,410.365 7,684.939 602.770 7,082.169 6,692.270 0.000 6,692.270 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -417270 ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 417270  ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 417270  ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას. 1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა  (პროგრამული კოდი 02 02)  მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების 2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,   მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარული  დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სოფელ კლდისუბნის ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია რაზეც გამოყოფილია 50000 ლარი.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული  ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და   16 ახალი წერტილის          დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02 ) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება: დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება – 93200 ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა  31700 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ​3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი. აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02) პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები  (პირობითი კოდი 03 02 03) მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული  მიმართულებაა.  უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა,  სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2015 წელში 2014 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში  დაგეგმილია ორი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1250000 ლარის.  ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 70000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა.  წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 27 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. 2,2,5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 02 04 )  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა რაზეც გათვალისწინებულია300000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი. 2.3.   გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)     მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა–პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა–პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.  3.1 სკოლამდელი  განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)  სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  341125 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  200  ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.  დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა 450000 ლარის. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. აშენდება სოფელ პაპოშვილებში არასრული საშუალო სკოლა 120000 ლარის ღირებულების. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად   აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.  4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის  სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.  პროგრამის ფარგლებში    2015 წელს დასრულდება ფურტიოს  რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, დასრულდება სოფელ ნენიის  სპორტულ მოედანზე  შავი საფარის დაგება. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა. 4.2    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია. 4.2.1   ა.ი.პ  შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც  50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.   4.2.2   ა.ა.ი.პ   შუახევის  ხელოვნების  სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)  აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს  84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას. 4.2,3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 2 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას. 5.1,1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)  ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 5.1.3 შუახევის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით  უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 04) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას. 5.2  სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02)  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01) უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა. 5.2.3  მესამე და მომდევნო ახალშობილზე  ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 03) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას: მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი; მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი; მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი; 5.2.4 ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის  მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 32  მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს  1000  ლარის ოდენობით. 5.2.5  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე   250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში). 5.2. 8 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07 )  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი. 5.2.9  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )  პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს. თავი III შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. პროგრა მული კოდი დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის  გეგმა 2015 წლის  გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები 1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 5419.935 7685.309 602.770 7082.539 6692.270 0.000 6692.270 მომუშავეთა რიცხოვნობა 172.000 108.000 0.000 108.000 81.000 0.000 81.000 ხარჯები 3886.835 4261.000 0.000 4261.000 3700.189 0.000 3700.189 შრომის ანაზღაურება 1779.019 1646.114 0.000 1646.114 1128.160 0.000 1128.160 საქონელი და მომსახურეობა 704.401 1024.164 0.000 1024.164 1015.129 0.000 1015.129        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 44.051 91.792 0.000 91.792 51.864 0.000 51.864        მივლინებები 17.911 24.991 0.000 24.991 19.940 0.000 19.940        ოფისის ხარჯები 130.356 201.619 0.000 201.619 191.182 0.000 191.182        წარმომადგენლობითი ხარჯი 7.546 6.200 0.000 6.200 78.200 0.000 78.200        რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.000 5.520 0.000 5.520 0.000 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 114.946 133.760 0.000 133.760 116.191 0.000 116.191        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 389.591 560.282 0.000 560.282 557.752 0.000 557.752 სუბსიდიები 1160.938 1226.300 0.000 1226.300 1349.600 0.000 1349.600 სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 324.422 0.000 324.422 167.300 0.000 167.300 სხვა ხარჯები 0.000 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1523.530 3423.939 602.770 2821.169 2992.081 0.000 2992.081 ვალდებულებების კლება 9.570 0.370 0.000 0.370 0.000 0.000 0.000 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1976.900 2199.281 0.000 2199.281 1724.400 0.000 1724.400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 142.000 78.000 0.000 78.000 76.000 0.000 76.000 ხარჯები 1920.184 2100.640 0.000 2100.640 1639.589 0.000 1639.589 შრომის ანაზღაურება 1491.608 1344.216 0.000 1344.216 1077.280 0.000 1077.280 საქონელი და მომსახურეობა 349.736 502.954 0.000 502.954 522.309 0.000 522.309        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 40.195 81.992 0.000 81.992 47.664 0.000 47.664        მივლინებები 15.800 21.591 0.000 21.591 18.440 0.000 18.440        ოფისის ხარჯები 118.423 188.919 0.000 188.919 186.842 0.000 186.842        წარმომადგენლობითი ხარჯი 7.546 6.200 0.000 6.200 78.200 0.000 78.200        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 92.321 111.500 0.000 111.500 105.911 0.000 105.911        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 75.451 92.752 0.000 92.752 85.252 0.000 85.252 სუბსიდიები 78.840 88.840 0.000 88.840 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 124.630 0.000 124.630 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.840 98.271 0.000 98.271 84.811 0.000 84.811 ვალდებულებების კლება 6.876 0.370 0.000 0.370 0.000 0.000 0.000 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 436.369 522.375 0.000 522.375 513.500 0.000 513.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.000 21.000 0.000 21.000 20.000 0.000 20.000 ხარჯები 430.766 516.375 0.000 516.375 509.100 0.000 509.100 შრომის ანაზღაურება 295.505 353.415 0.000 353.415 373.600 0.000 373.600 საქონელი და მომსახურეობა 56.421 69.840 0.000 69.840 135.500 0.000 135.500        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200        მივლინებები 4.192 5.000 5.000 4.000 4.000        ოფისის ხარჯები 15.402 21.100 21.100 21.020 21.020        წარმომადგენლობითი ხარჯი 2.111 2.200 2.200 74.200 74.200        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 23.611 29.340 29.340 27.080 27.080        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 6.905 8.000 8.000 5.000 5.000 სუბსიდიები 78.840 88.840 88.840 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 4.280 4.280 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.603 6.000 0.000 6.000 4.400 0.000 4.400 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1533.655 1445.432 0.000 1457.792 1005.053 0.000 1005.053 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 55 0 57 56 0 56 ხარჯები 1489.418 1428.072 0.000 1440.432 996.653 0.000 996.653 შრომის ანაზღაურება 1196.103 986.121 0.000 990.801 703.680 0.000 703.680 საქონელი და მომსახურეობა 293.315 321.601 0.000 323.601 292.973 0.000 292.973        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 35.995 39.200 0.000 39.200 21.000 0.000 21.000        მივლინებები 11.608 16.391 0.000 16.591 14.440 0.000 14.440        ოფისის ხარჯები 103.021 102.150 0.000 102.550 100.553 0.000 100.553        წარმომადგენლობითი ხარჯი 5.435 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 68.710 78.160 0.000 78.560 75.780 0.000 75.780        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 68.546 81.700 0.000 81.700 77.200 0.000 77.200 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 120.350 0.000 120.350 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.237 17.360 0.000 17.360 8.400 0.000 8.400 01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 519.372 563.250 0.000 563.250 584.853 0.000 584.853 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.000 26.000 26.000 26.000 26.000 ხარჯები 488.495 555.050 0.000 555.050 581.253 0.000 581.253 შრომის ანაზღაურება 263.922 297.640 297.640 353.600 353.600 საქონელი და მომსახურეობა 224.573 250.460 0.000 250.460 227.653 0.000 227.653        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 28.464 35.000 35.000 16.800 16.800        მივლინებები 6.985 7.000 7.000 6.000 6.000        ოფისის ხარჯები 65.225 75.840 75.840 74.233 74.233        წარმომადგენლობითი ხარჯი 5.435 4.000 4.000 4.000 4.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 50.293 55.420 55.420 55.420 55.420        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 68.171 73.200 73.200 71.200 71.200 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 6.950 6.950 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.877 8.200 8.200 3.600 3.600 01 02 02 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური 127.932 132.583 0.000 132.583 95.000 0.000 95.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 ხარჯები 126.993 126.423 0.000 126.423 93.800 0.000 93.800 შრომის ანაზღაურება 109.545 110.343 110.343 81.760 81.760 საქონელი და მომსახურეობა 17.448 14.960 0.000 14.960 12.040 0.000 12.040        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.611 0.000 0.000 0.000 0.000        მივლინებები 2.485 2.500 2.500 2.500 2.500        ოფისის ხარჯები 5.424 3.960 3.960 4.600 4.600        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5.553 6.000 6.000 4.940 4.940        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.375 2.500 2.500 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 1.120 1.120 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.939 6.160 6.160 1.200 1.200 01 02 03 შესყიდვების სამსახური 5.680 0.000 5.680 28.100 0.000 28.100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.000 2.000 2.000 2.000 ხარჯები 5.680 0.000 5.680 28.100 0.000 28.100 შრომის ანაზღაურება 4.680 4.680 24.960 24.960 საქონელი და მომსახურეობა 1.000 0.000 1.000 3.140 0.000 3.140        მივლინებები 0.200 0.200 0.500 0.500        ოფისის ხარჯები 0.400 0.400 2.640 2.640        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.400 0.400 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 01 02 04 საფინანსო სამსახური 97.900 115.010 0.000 115.010 110.800 0.000 110.800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 ხარჯები 97.900 113.210 0.000 113.210 108.400 0.000 108.400 შრომის ანაზღაურება 81.733 86.870 86.870 81.760 81.760 საქონელი და მომსახურეობა 16.167 26.340 0.000 26.340 26.640 0.000 26.640        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.920 4.200 4.200 4.200 4.200        მივლინებები 0.821 2.300 2.300 2.000 2.000        ოფისის ხარჯები 8.247 8.580 8.580 9.300 9.300        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3.179 5.260 5.260 5.140 5.140        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 6.000 6.000 6.000 6.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 1.800 1.800 2.400 2.400 01 02 05 შიდა აუდიტის სამსახური 28.956 32.137 0.000 32.137 30.500 0.000 30.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 ხარჯები 28.956 32.137 0.000 32.137 30.500 0.000 30.500 შრომის ანაზღაურება 24.832 26.197 26.197 24.960 24.960 საქონელი და მომსახურეობა 4.124 5.940 0.000 5.940 5.540 0.000 5.540        მივლინებები 0.152 0.500 0.500 0.500 0.500        ოფისის ხარჯები 1.872 2.180 2.180 1.780 1.780        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2.100 3.260 3.260 3.260 3.260 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 06  კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური 67.946 78.405 0.000 78.405 73.300 0.000 73.300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 ხარჯები 67.007 77.205 0.000 77.205 73.300 0.000 73.300 შრომის ანაზღაურება 63.793 70.785 70.785 68.800 68.800 საქონელი და მომსახურეობა 3.214 5.300 0.000 5.300 4.500 0.000 4.500        მივლინებები 0.834 2.000 2.000 1.440 1.440        ოფისის ხარჯები 2.380 3.300 3.300 3.060 3.060 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 1.120 1.120 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.939 1.200 1.200 0.000 0.000 01 02 07 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 40.637 51.360 0.000 51.360 51.500 0.000 51.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 ხარჯები 39.564 51.360 0.000 51.360 50.300 0.000 50.300 შრომის ანაზღაურება 33.421 42.900 42.900 42.880 42.880 საქონელი და მომსახურეობა 6.143 8.460 0.000 8.460 7.420 0.000 7.420        მივლინებები 0.180 1.000 1.000 1.000 1.000        ოფისის ხარჯები 2.897 3.700 3.700 2.660 2.660        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3.066 3.760 3.760 3.760 3.760 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.073 0.000 0.000 1.200 1.200 01 02 08 ზედამხედველობის სამსახური 37.875 43.060 0.000 43.060 31.000 0.000 31.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 ხარჯები 37.875 43.060 0.000 43.060 31.000 0.000 31.000 შრომის ანაზღაურება 33.427 33.940 33.940 24.960 24.960 საქონელი და მომსახურეობა 4.448 8.060 0.000 8.060 6.040 0.000 6.040        მივლინებები 0.045 0.800 0.800 0.500 0.500        ოფისის ხარჯები 1.603 2.800 2.800 2.280 2.280        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2.800 4.460 4.460 3.260 3.260 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 1.060 1.060 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 09 ტერიტორიული ორგანოები (9) 613.037 429.627 0.000 429.627 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 75.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 602.628 429.627 0.000 429.627 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 585.430 317.446 317.446 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 17.198 2.081 0.000 2.081 0.000 0.000 0.000        მივლინებები 0.106 0.291 0.291 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 15.373 1.790 1.790 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1.719 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 110.100 110.100 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.409 0.000 0.000 0.000 0.000 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.000 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000 ხარჯები 0.000 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000 სხვა ხარჯები 0.000 40.000 40.000 40.000 40.000 01 05 წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა 6.876 0.370 0.000 0.370 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 6.876 0.370 0.370 0.000 0.000 01 06 მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში 0.000 185.424 0.000 185.424 165.847 0.000 165.847 ხარჯები 0.000 110.513 0.000 110.513 93.836 0.000 93.836 საქონელი და მომსახურეობა 0.000 110.513 0.000 110.513 93.836 0.000 93.836        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.000 38.592 38.592 22.464 22.464        ოფისის ხარჯები 0.000 65.269 65.269 65.269 65.269        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.000 3.600 3.600 3.051 3.051        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 3.052 3.052 3.052 3.052 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 74.911 74.911 72.011 72.011 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 331.806 571.198 0.000 571.198 280.200 0.000 280.200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.000 30.000 0.000 30.000 5.000 0.000 5.000 ხარჯები 330.336 365.698 0.000 365.698 280.200 0.000 280.200 შრომის ანაზღაურება 287.411 301.898 0.000 301.898 50.880 0.000 50.880 საქონელი და მომსახურეობა 42.925 61.680 0.000 61.680 25.320 0.000 25.320        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.856 9.800 0.000 9.800 4.200 0.000 4.200        მივლინებები 2.111 3.400 0.000 3.400 1.500 0.000 1.500        ოფისის ხარჯები 11.933 12.700 0.000 12.700 4.340 0.000 4.340        რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.000 5.520 0.000 5.520 0.000 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 22.625 22.260 0.000 22.260 10.280 0.000 10.280        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2.400 8.000 0.000 8.000 5.000 0.000 5.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 204 0 204 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 2.120 0.000 2.120 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.470 205.500 0.000 205.500 0.000 0.000 0.000 02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 92.214 102.702 0.000 102.702 76.200 0.000 76.200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.000 7.000 7.000 5.000 5.000 ხარჯები 92.214 102.702 0.000 102.702 76.200 0.000 76.200 შრომის ანაზღაურება 67.828 69.622 69.622 50.880 50.880 საქონელი და მომსახურეობა 24.386 30.960 0.000 30.960 25.320 0.000 25.320        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.856 4.200 4.200 4.200 4.200        მივლინებები 1.745 2.000 2.000 1.500 1.500        ოფისის ხარჯები 5.180 6.080 6.080 4.340 4.340        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 11.273 10.680 10.680 10.280 10.280        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2.332 8.000 8.000 5.000 5.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 2.120 2.120 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 02 სახანძრო - სამაშველო სამსახური 239.592 468.496 0.000 468.496 204.000 0.000 204.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23.000 23.000 23.000 0.000 0.000 ხარჯები 238.122 262.996 0.000 262.996 204.000 0.000 204.000 შრომის ანაზღაურება 219.583 232.276 232.276 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 18.539 30.720 0.000 30.720 0.000 0.000 0.000        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.000 5.600 5.600 0 0        მივლინებები 0.366 1.400 1.400 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 6.753 6.620 6.620 0.000 0.000        რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.000 5.520 5.520 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 11.352 11.580 11.580 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 204.000 204.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.470 205.500 205.500 0.000 0.000 02 03 შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1294.806 3041.774 602.770 2439.004 2622.877 0.000 2622.877 ხარჯები 304.272 379.500 0.000 379.500 385.500 0.000 385.500 საქონელი და მომსახურეობა 204.933 275.530 0.000 275.530 268.100 0.000 268.100        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 204.933 275.530 0.000 275.530 268.100 0.000 268.100 სუბსიდიები 99.339 103.970 0.000 103.970 117.400 0.000 117.400 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 990.534 2662.274 602.770 2059.504 2207.377 0.000 2237.377 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 28.000 54.640 0.000 54.640 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 0.000 4.560 0.000 4.560 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 0.000 4.560 0.000 4.560 0.000 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 4.560 0.000 4.560 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.000 50.080 0.000 50.080 50.000 0.000 50.000 03 01 01 კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 50.000 50.000 03 01 02 ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოები ქვათაცვენის საწინააღმდეგოდ (მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის) 0.000 4.560 0.000 4.560 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 4.560 0.000 4.560 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 0.000 4.560 0.000 4.560 0.000 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 4.560 4.560 0.000 03 01 03 ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.000 0.000 0.000 03 01 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა 0.000 50.080 0.000 50.080 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 50.080 50.080 0.000 0.000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1259.177 2978.134 602.770 2375.364 2563.877 0.000 2563.877 ხარჯები 296.643 365.940 0.000 365.940 376.500 0.000 376.500 საქონელი და მომსახურეობა 197.304 261.970 0.000 261.970 259.100 0.000 259.100        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 197.304 261.970 0.000 261.970 259.100 0.000 259.100 სუბსიდიები 99.339 103.970 0.000 103.970 117.400 0.000 117.400 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 962.534 2612.194 602.770 2009.424 2157.377 0.000 2187.377 03 02 01 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 54.985 50.000 0.000 50.000 310.000 0.000 310.000 ხარჯები 54.985 50.000 0.000 50.000 70.000 0.000 70.000 საქონელი და მომსახურეობა 54.985 50.000 0.000 50.000 70.000 0.000 70.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 54.985 50.000 0.000 50.000 70.000 0.000 70.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 240.000 0.000 240.000 03 02 01 01 დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა 54.985 50.000 0.000 50.000 70.000 0.000 70.000 ხარჯები 54.985 50.000 0.000 50.000 70.000 0.000 70.000 საქონელი და მომსახურეობა 54.985 50.000 0.000 50.000 70.000 0.000 70.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 54.985 50.000 50.000 70.000 70.000 03 02 01 02 ხიჭაურიდან ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების სისტემის მოწყობა 0.000 0.000 0.000 0.000 240.000 0.000 240.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 240.000 240.000 03 02 01 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 95.345 137.480 0.000 137.480 130.000 0.000 130.000 ხარჯები 95.345 126.600 0.000 126.600 130.000 0.000 130.000 საქონელი და მომსახურეობა 95.345 126.600 0.000 126.600 130.000 0.000 130.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 95.345 126.600 0.000 126.600 130.000 0.000 130.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 10.880 0.000 10.880 0.000 0.000 0.000 03 02 02 01 სანიტარული  დასუფთავების პროგრამა 95.345 122.600 0.000 122.600 125.000 0.000 125.000 ხარჯები 95.345 122.600 0.000 122.600 125.000 0.000 125.000 საქონელი და მომსახურეობა 95.345 122.600 0.000 122.600 125.000 0.000 125.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 95.345 122.600 122.600 125.000 125.000 03 02 02 02 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები 0.000 4.000 0.000 4.000 5.000 0.000 5.000 ხარჯები 0.000 4.000 0.000 4.000 5.000 0.000 5.000 საქონელი და მომსახურეობა 0.000 4.000 0.000 4.000 5.000 0.000 5.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 4.000 4.000 5.000 5.000 03 02 02 03 ნაგავშემკრები უბნების შეძენა 0.000 10.880 0.000 10.880 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 10.880 10.880 0.000 0.000 03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 291.122 1583.801 0.000 1583.801 1713.877 0.000 1743.877 ხარჯები 143.338 153.070 0.000 153.070 166.500 0.000 166.500 საქონელი და მომსახურეობა 43.999 49.100 0.000 49.100 49.100 0.000 49.100        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 43.999 49.100 0.000 49.100 49.100 0.000 49.100 სუბსიდიები 99.339 103.970 0.000 103.970 117.400 0.000 117.400 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 147.784 1430.731 0.000 1430.731 1547.377 0.000 1577.377 03 02 03 01 სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა (ხაბელაშვილები ახალდაბა 550 000.  სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული და ნენიის 700 000 0.000 0.000 0.000 0.000 1250.000 0.000 1250.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 1,250 1,250 03 02 03 02 აიპ „შუახევის წყალკანალი“ 114.381 120.770 0.000 120.770 117.400 0.000 117.400 ხარჯები 99.339 103.970 0.000 103.970 117.400 0.000 117.400 სუბსიდიები 99.339 103.970 103.970 117.400 117.400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.042 16.800 16.800 0.000 0.000 03 02 03 03 სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა 99.689 0.000 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.689 0.000 0.000 70.000 70.000 03 02 03 04 ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 0.000 0.000 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 70.000 70.000 03 02 03 05 სარწყავი არხების მოვლა შენახვის პროგრამა 43.999 49.100 0.000 49.100 49.100 0.000 49.100 ხარჯები 43.999 49.100 0.000 49.100 49.100 0.000 49.100 საქონელი და მომსახურეობა 43.999 49.100 0.000 49.100 49.100 0.000 49.100        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 43.999 49.100 49.100 49.100 49.100 03 02 03 06 სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 14.406 180.800 0.000 180.800 17.377 0.000 17.377 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.406 180.800 180.800 17.377 17.377 03 02 03 07 სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 18.647 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.647 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 03 08 სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0.000 31.620 0.000 31.620 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 31.620 31.620 0.000 0.000 03 02 03 09 სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0.000 125.000 0.000 125.000 40.000 0.000 40.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 125.000 125.000 40.000 40.000 03 02 03 10 დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება 0.000 1076.511 0.000 1076.511 30.000 0.000 30.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 1076.511 1076.511 30.000 30.000 03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 805.150 1050.973 602.770 448.203 380.000 0.000 380.000 ხარჯები 2.975 36.270 0.000 36.270 10.000 0.000 10.000 საქონელი და მომსახურეობა 2.975 36.270 0.000 36.270 10.000 0.000 10.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2.975 36.270 0.000 36.270 10.000 0.000 10.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 802.175 1014.703 602.770 411.933 370.000 0.000 370.000 03 02 04 01 დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 2.975 36.270 0.000 36.270 10.000 0.000 10.000 ხარჯები 2.975 36.270 0.000 36.270 10.000 0.000 10.000 საქონელი და მომსახურეობა 2.975 36.270 0.000 36.270 10.000 0.000 10.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2.975 36.270 36.270 10.000 10.000 03 02 04 02 შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა (ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა) 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 9.400 9.400 0.000 0.000 03 02 04 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 626.345 602.770 602.770 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 626.345 602.770 602.770 0.000 0.000 03 02 04 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 9.354 60.000 0.000 60.000 40.000 0.000 40.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.354 60.000 60.000 40.000 40.000 03 02 04 05 კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის ხიჭაურის ცენტრი-126162 ზამლეთის ცენტრის -30880. დარჩიძეების სკოლის ეზო 9050 31.126 166.092 0.000 166.092 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.126 166.092 166.092 0.000 0.000 03 02 04 06 დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა 39.789 33.200 0.000 33.200 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.789 33.200 33.200 0.000 0.000 03 02 04 07  დაბისა და ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 36.666 1.450 0.000 1.450 300.000 0.000 300.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.666 1.450 1.450 300.000 300.000 03 02 04 08 დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა 15.899 6.700 0.000 6.700 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.899 6.700 6.700 0.000 03 02 04 09 სოფელ ჯაბნიძეების  ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 34.997 125.091 0.000 125.091 30.000 0.000 30.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.997 125.091 125.091 30.000 30.000 03 02 04 10 სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა 7.999 10.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.999 10.000 10.000 0.000 0.000 03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 12.575 155.880 0.000 155.880 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.575 155.880 0.000 155.880 0.000 0.000 0.000 03 02 05 01 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 0.000 15.840 0.000 15.840 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 15.840 15.840 0.000 0.000 03 02 05 02 სველი წერტილების მოწყობა 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 8.000 8.000 0.000 0.000 03 02 05 03 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34) 12.575 30.000 0.000 30.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.575 30.000 30.000 0.000 0.000 03 02 05 04 სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 0.000 28.040 0.000 28.040 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 28.040 28.040 0.000 0.000 03 02 05 05 დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 0.000 74.000 0.000 74.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 74.000 74.000 0.000 0.000 03 03 გამწვანება 7.629 9.000 0.000 9.000 9.000 0.000 9.000 ხარჯები 7.629 9.000 0.000 9.000 9.000 0.000 9.000 საქონელი და მომსახურეობა 7.629 9.000 0.000 9.000 9.000 0.000 9.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 7.629 9.000 9.000 9.000 9.000 04 00 განათლება 328.104 469.840 0.000 469.840 918.625 0.000 918.625 ხარჯები 318.572 344.840 0.000 344.840 348.625 0.000 348.625 სუბსიდიები 318.572 344.840 0.000 344.840 348.625 0.000 348.625 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.532 125.000 0.000 125.000 570.000 0.000 570.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 318.062 342.340 0.000 342.340 791.125 0.000 791.125 ხარჯები 311.072 337.340 0.000 337.340 341.125 0.000 341.125 სუბსიდიები 311.072 337.340 0.000 337.340 341.125 0.000 341.125 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.990 5.000 0.000 5.000 450.000 0.000 450.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 318.062 342.340 0.000 342.340 341.125 0.000 341.125 ხარჯები 311.072 337.340 0.000 337.340 341.125 0.000 341.125 სუბსიდიები 311.072 337.340 337.340 341.125 341.125 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.990 5.000 5.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 04 01 02 ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი) 0.000 0.000 0.000 0.000 450 0 450 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 450 450 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 10.042 127.500 0.000 127.500 127.500 0.000 127.500 ხარჯები 7.500 7.500 0.000 7.500 7.500 0.000 7.500 სუბსიდიები 7.500 7.500 0.000 7.500 7.500 0.000 7.500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.542 120.000 0.000 120.000 120.000 0.000 120.000 04 02 01 ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება 2.542 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.542 0.000 0.000 04 02 02 დაწყებითი სკოლების მშენებლობა და ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა (დარგულა,ჩანჩხალო, კობალთა, წიაღი და მჭედლური) 0.000 120.000 0.000 120.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.000 120.000 0.000 0.000 04 02 03 პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 0.000 0.000 0.000 0.000 120.000 0.000 120.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 120.000 120.000 04 02 04 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა 7.500 7.500 0.000 7.500 7.500 0.000 7.500 ხარჯები 7.500 7.500 0.000 7.500 7.500 0.000 7.500 სუბსიდიები 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1219.525 1125.059 0.000 1125.059 884.468 0.000 884.468 ხარჯები 752.042 797.650 0.000 797.650 784.575 0.000 784.575 საქონელი და მომსახურეობა 87.855 109.000 0.000 109.000 105.000 0.000 105.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 87.855 109.000 0.000 109.000 105.000 0.000 105.000 სუბსიდიები 664.187 688.650 0.000 688.650 679.575 0.000 679.575 არაფინანსური აქტივების ზრდა 467.483 327.409 0.000 327.409 99.893 0.000 99.893 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 683.830 461.204 0.000 461.204 342.893 0.000 342.893 ხარჯები 220.343 242.750 0.000 242.750 243.000 0.000 243.000 საქონელი და მომსახურეობა 30.387 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 30.387 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000 სუბსიდიები 189.956 202.750 0.000 202.750 203.000 0.000 203.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 463.487 218.454 0.000 218.454 99.893 0.000 99.893 05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 121.419 132.750 0.000 132.750 133.000 0.000 133.000 ხარჯები 121.419 132.750 0.000 132.750 133.000 0.000 133.000 სუბსიდიები 121.419 132.750 132.750 133.000 133.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 30.387 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000 ხარჯები 30.387 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000 საქონელი და მომსახურეობა 30.387 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 30.387 40.000 40.000 40.000 40.000 05 01 03 აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“ 68.537 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000 ხარჯები 68.537 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000 სუბსიდიები 68.537 70.000 70.000 70.000 70.000 05 01 04 დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 463.487 30.000 0.000 30.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 463.487 30.000 30.000 0.000 0.000 05 01 05  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სპორტული მოედნების მშენებლობა 0.000 100.000 0.000 100.000 17.893 0.000 17.893 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 100.000 100.000 17.893 17.893 05 01 06 ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა 0.000 88.454 0.000 88.454 12.000 0.000 12.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 88.454 88.454 12.000 12.000 05 01 07  სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა ნაღვარევი) 0.000 0.000 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 70.000 70.000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 535.695 594.895 0.000 594.895 541.575 0.000 541.575 ხარჯები 531.699 554.900 0.000 554.900 541.575 0.000 541.575 საქონელი და მომსახურეობა 57.468 69.000 0.000 69.000 65.000 0.000 65.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 57.468 69.000 0.000 69.000 65.000 0.000 65.000 სუბსიდიები 474.231 485.900 0.000 485.900 476.575 0.000 476.575 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.996 39.995 0.000 39.995 0.000 0.000 0.000 05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 402.645 446.995 0.000 446.995 397.700 0.000 397.700 ხარჯები 402.645 407.000 0.000 407.000 397.700 0.000 397.700 სუბსიდიები 402.645 407.000 407.000 397.700 397.700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 39.995 39.995 0.000 0.000 05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 71.586 78.900 0.000 78.900 78.875 0.000 78.875 ხარჯები 71.586 78.900 0.000 78.900 78.875 0.000 78.875 სუბსიდიები 71.586 78.900 78.900 78.875 78.875 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 49.194 54.000 0.000 54.000 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 49.194 54.000 0.000 54.000 50.000 0.000 50.000 საქონელი და მომსახურეობა 49.194 54.000 0.000 54.000 50.000 0.000 50.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 49.194 54.000 54.000 50.000 50.000 05 02 04 დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია 3.996 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.996 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 05 ახალგაზრდული ღონისძიებები 8.274 15.000 0.000 15.000 15.000 0.000 15.000 ხარჯები 8.274 15.000 0.000 15.000 15.000 0.000 15.000 საქონელი და მომსახურეობა 8.274 15.000 0.000 15.000 15.000 0.000 15.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 8.274 15.000 15.000 15.000 15.000 05 03 სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა 0.000 68.960 0.000 68.960 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 68.960 68.960 0.000 0.000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 268.794 278.157 0.000 278.157 261.700 0.000 261.700 ხარჯები 261.429 272.672 0.000 272.672 261.700 0.000 261.700 საქონელი და მომსახურეობა 18.952 75.000 0.000 75.000 94.400 0.000 94.400        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 18.952 75.000 0.000 75.000 94.400 0.000 94.400 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 197.672 0.000 197.672 167.300 0.000 167.300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.671 5.485 0.000 5.485 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 2.694 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 29.793 103.557 0.000 103.557 119.400 0.000 119.400 ხარჯები 26.622 98.072 0.000 98.072 119.400 0.000 119.400 საქონელი და მომსახურეობა 18.952 75.000 0.000 75.000 94.400 0.000 94.400        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 18.952 75.000 0.000 75.000 94.400 0.000 94.400 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 7.670 23.072 0.000 23.072 25.000 0.000 25.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.171 5.485 0.000 5.485 0.000 0.000 0.000 06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 6.187 23.072 0.000 23.072 25.000 0.000 25.000 ხარჯები 6.187 23.072 0.000 23.072 25.000 0.000 25.000 სოციალური უზრუნველყოფა 6.187 23.072 23.072 25.000 25.000 06 01 02 შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა 18.952 4.200 0.000 4.200 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 18.952 4.200 0.000 4.200 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 18.952 4.200 0.000 4.200 0.000 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 18.952 4.200 4.200 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 06 01 03 შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა 1.483 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1.483 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.483 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 04 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა 3.171 76.285 0.000 76.285 94.400 0.000 94.400 ხარჯები 0.000 70.800 0.000 70.800 94 0 94 საქონელი და მომსახურეობა 0.000 70.800 0.000 70.800 94 0 94        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 70.800 0.000 70.800 94 0 94 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.171 5.485 0.000 5.485 0.000 0.000 0.000 06 01 04 01 თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი 0.000 70.800 0.000 70.800 94.400 0.000 94.400        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 70.800 70.800 94.400 94.400 06 01 04 02 ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა 3.171 5.485 0.000 5.485 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.171 5.485 5.485 0.000 0.000 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 239.001 174.600 0.000 174.600 142.300 0.000 142.300 ხარჯები 234.807 139.600 0.000 174.600 142.300 0.000 142.300 სოციალური უზრუნველყოფა 234.807 139.600 0.000 174.600 142.300 0.000 142.300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 2.694 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 36.847 38.000 0.000 38.000 38.000 0.000 38.000 ხარჯები 34.153 38.000 0.000 38.000 38.000 0.000 38.000 სოციალური უზრუნველყოფა 34.153 38.000 38.000 38.000 38.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 2.694 0.000 0.000 06 02 02 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა 1.500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.500 06 02 03 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 2.194 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 2.194 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.194 2.000 2.000 0.000 0.000 06 02 04 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 18.500 32.400 0.000 32.400 29.100 0.000 29.100 ხარჯები 18.500 32.400 0.000 32.400 29.100 0.000 29.100 სოციალური უზრუნველყოფა 18.500 32.400 32.400 29.100 29.100 06 02 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 28.700 27.000 0.000 27.000 32.000 0.000 32.000 ხარჯები 28.700 27.000 0.000 27.000 32.000 0.000 32.000 სოციალური უზრუნველყოფა 28.700 27.000 27.000 32.000 32.000 06 02 06 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 25.000 20.000 0.000 20.000 20.000 0.000 20.000 ხარჯები 25.000 20.000 0.000 20.000 20.000 0.000 20.000 სოციალური უზრუნველყოფა 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 06 02 07 განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 22.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 22.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 22.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 08 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 8.960 8.000 0.000 8.000 8.000 0.000 8.000 ხარჯები 8.960 8.000 0.000 8.000 8.000 0.000 8.000 სოციალური უზრუნველყოფა 8.960 8.000 8.000 8.000 8.000 06 02 09 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 6.627 12.200 0.000 12.200 15.200 0.000 15.200 ხარჯები 6.627 12.200 0.000 12.200 15.200 0.000 15.200 სოციალური უზრუნველყოფა 6.627 12.200 12.200 15.200 15.200 06 02 10 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 0.000 35.000 0.000 35.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 35.000 0.000 35.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 35.000 35.000 0.000 0.000 06 02 11 სოციალური სხვა 88.673 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 88.673 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 88.673 0.000 0.000 0.000