„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №29
2015 წლის 22 ივლისი
ქ. სენაკი
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge. 30/12/2014 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016204) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 2657,412 ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 7874,021 ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 10531,433 ათ.ლარით, მათ შორის: გრანტები, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2657,412 ათ.ლარით, კერძოდ, ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი აქედან, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 2557,412 ათ.ლარით, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი 100,0 ათ.ლარით;
ბ) შესაბამისად, გაიზარდოს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ასიგნება (კოდი 03 00) 2657,412 ათ.ლარით, კერძოდ, გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ასიგნება (კოდი 03 01) 1412,412 ათ.ლარით; ბინათმშენებლობა (კოდი 03 02 01) 77,997 ათ.ლარით; გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 03 02 01) 125,0 ათ.ლარით; კეთილმოწყობის სამუშაობი (კოდი 03 06) 942,003 ათ.ლართ; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (კოდი 03 08) 100,0 ათ.ლარით;
გ) შემცირდეს: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (კოდი 01 01) საქონელი და მომსახურების ხარჯი 6,6 ათ.ლარით, არაფინანსური აქტივები 4,900 ლარით; სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის (კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების ხარჯი 23,0 ათ.ლარით, არაფინანსური აქტივები 32,0 ათ. ლარით; სარეზერვო ფონდი 24,700 ათ.ლარით; მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (კოდი 03 06) 21,5 ათ.ლარით; ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 12,0 ათ.ლარით; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 13) 0,9 ათ.ლარით; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (კოდო 06 02 14) 2,5 ათ.ლარით; ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა (06 02 15) 0,6 ათ.ლარით, სულ 128,7 ათ.ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს არაფინანსური აქტივები: წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (კოდი (03 02 04) 24,7 ათ.ლარით; ფეხბურთის განვითარების პროგრამის (კოდი 05 01 02) 7,0 ათ.ლარით; სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის (კოდი 04 01) 12,520 ათ.ლარით. სენაკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (კოდი 03 02 03) სუბსიდია 25,480 ათ.ლარით; ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 03) 2,5 ათ.ლარით, შობადობის წახალისების პროგრამა (კოდი 06 02 03) 0,5 ათ.ლარით, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (კოდი 06 02 08) 0,7 ათ.ლარით, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა (კოდი 06 02 08) 40,0 ათ.ლარით, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 10) 0,300 ათ.ლარით. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 17) 15,0 ათ.ლარით.
მუხლი 2🔗
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეხვიჩა ჟიშკარიანი
დანართი
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ბიუჯეტი
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12235,0
10208,3
2982,8
7225,5
10531,433
3533,633
6997,800
გადასახადები
990,2
1205,9
0,0
1205,9
1000,000
0,000
1000,000
გრანტები
10210,6
7876,1
2982,8
4893,3
8631,433
3533,633
5097,800
სხვა შემოსავლები
1034,2
1126,3
0,0
1126,3
900,000
0,000
900,000
ხარჯები
6063,3
6888,5
65,4
6823,1
7343,522
206,222
7137,300
შრომის ანაზღაურება
1883,3
2057,3
0,0
2057,3
1934,267
0,000
1934,267
საქონელი და მომსახურება
604,0
829,3
0,0
829,3
772,648
0,000
772,648
სუბსიდიები
2668,6
3559,1
0,0
3559,1
3540,220
0,000
3540,220
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
442,535
0,000
442,535
სოციალური უზრუნველყოფა
895,7
442,7
65,4
377,3
371,280
0,000
371,280
სხვა ხარჯები
11,7
0,0
0,0
0,0
282,572
206,222
76,350
საოპერაციო სალდო
6171,7
3319,8
2917,4
402,4
3187,911
3327,411
-139,500
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5684,2
3274,9
2976,9
298,0
3526,961
3333,411
193,550
ზრდა
5697,4
3315,9
2976,9
339,0
3526,961
3333,411
193,550
კლება
13,2
41,0
0,0
41,0
0,000
0,000
0,000
მთლიანი სალდო
487,5
44,9
-59,5
104,5
-339,050
-6,000
-333,050
ფინანსური აქტივების ცვლილება
487,5
55,4
-59,5
114,9
-347,000
-6,000
-341,000
ზრდა
487,5
114,9
0,0
114,9
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტები
487,5
114,9
114,9
0,000
0,000
0,000
კლება
0,0
59,5
59,5
0,0
347,000
6,000
341,000
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
59,5
59,5
347,000
6,000
341,000
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
10,4
0,0
10,4
-7,950
0,000
-7,950
ზრდა
0,0
10,4
0,0
10,4
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,0
10,4
0,0
10,4
0,000
0,000
0,000
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
7,950
0,000
7,950
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
7,950
0,000
7,950
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით
:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
12248,2
10259,8
2982,8
7277,0
10531,433
3533,633
6997,800
შემოსავლები
12235,0
10208,3
2982,8
7225,5
10531,433
3533,633
6997,800
არაფინანსური აქტივების კლება
13,2
41,0
0,0
41,0
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
10,4
10,4
გადასახადები
11760,7
10204,4
3042,3
7162,1
10878,433
3539,633
7338,800
ხარჯები
6063,3
6888,5
65,4
6823,1
7343,522
206,222
7137,300
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5697,4
3315,9
2976,9
339,0
3526,961
3333,411
193,550
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
7,950
7,950
ნაშთის ცვლილება
487,5
55,4
-59,5
114,9
-347,000
-6,000
-341,000
მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10531,433 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12235,0
10208,3
2982,8
7225,5
10531,433
3533,633
6997,800
გადასახადები
990,2
1205,9
0,0
1205,9
1000,000
0,000
1000,000
გრანტები
10210,6
7876,1
2982,8
4893,3
8631,433
3533,633
5097,800
სხვა შემოსავლები
1034,2
1126,3
0,0
1126,3
900,000
0,000
900,000
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1000,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
გადასახადები
990,2
1205,9
0,0
1205,9
1000,000
0,000
1000,0
ქონების გადასახადი
990,2
1205,9
0,0
1205,9
1000,000
0,000
1000,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
562,0
743,0
743,0
632,500
632,5
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
9,4
8,2
0,0
8,2
7,000
0,000
7,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
3,3
2,1
2,1
2,000
2,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
6,2
6,1
6,1
5,000
5,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
265,7
284,1
0,0
284,1
245,000
0,000
245,0
ფიზიკური პირებიდან
150,9
172,2
172,2
140,000
140,0
იურიდიული პირებიდან
114,8
111,9
111,9
105,000
105,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
152,7
170,5
0,0
170,5
115,500
0,000
115,5
ფიზიკური პირებიდან
19,6
19,9
19,9
18,000
18,0
იურიდიული პირებიდან
133,1
150,6
150,6
97,500
97,5
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,3
0,0
0,000
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8631,433 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
გრანტები
10210,600
7876,114
2982,814
4893,300
8631,433
3533,633
5097,800
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
262,500
0,000
0,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9948,100
7876,114
2982,814
4893,300
8631,433
3533,633
5097,800
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3993,400
4893,300
0,000
4893,300
5097,800
0,000
5097,800
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3808,800
4698,300
4698,300
4902,800
4902,800
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
184,600
195,000
195,000
195,000
195,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5954,700
2982,814
2982,814
0,000
3533,633
3533,633
0,000
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
5302,700
2109,796
2109,796
2761,233
2761,233
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
652,000
663,084
663,084
672,400
672,400
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
0,000
209,934
209,934
100,000
100,000
0,000
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 900,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სხვა შემოსავლები
1034,2
1126,3
0,0
1126,3
900,000
0,000
900,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
85,9
37,7
0,0
37,7
62,000
0,000
62,0
დივიდენდები
0,0
-20,0
-20,0
0,000
რენტა
85,9
57,7
0,0
57,7
62,000
0,000
62,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
78,3
47,0
47,0
55,000
55,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
7,6
10,6
10,6
7,000
7,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
59,4
176,7
0,0
176,7
172,000
0,000
172,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
50,3
168,4
0,0
168,4
167,000
0,000
167,0
სანებართვო მოსაკრებელი
9,3
47,9
47,9
20,000
20,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,0
0,4
0,4
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
13,5
90,0
90,0
120,000
120,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
24,1
30,2
30,2
27,000
27,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
3,3
0,0
0,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
9,1
8,3
0,0
8,3
5,000
0,000
5,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0,0
0,6
0,6
0,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
9,1
7,7
7,7
5,000
5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
863,0
857,2
857,2
626,000
626,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
26,0
54,7
54,7
40,000
40,0
არაფინანსური აქტივების კლება
13,2
41,0
0,0
41,0
0,000
0,000
0,0
არაწარმოებული აქტივები
13,2
41,0
0,0
41,0
0,000
0,000
0,0
მიწა
13,2
41,0
41,0
0,000
ვალდებულებების ზრდა
0,0
10,4
0,0
10,4
0,000
0,000
0,0
საგარეო
0,0
10,4
10,4
0,000
საშინაო
0,0
10,4
10,4
0,000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7342,522 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6063,3
6888,5
65,4
6823,1
7342,522
206,222
7136,300
შრომის ანაზღაურება
1883,3
2057,3
0,0
2057,3
1934,267
0,000
1934,267
საქონელი და მომსახურება
604,0
829,3
0,0
829,3
771,648
0,000
771,648
სუბსიდიები
2668,6
3559,1
0,0
3559,1
3540,220
0,000
3540,220
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
442,535
0,000
442,535
სოციალური უზრუნველყოფა
895,7
442,7
65,4
377,3
371,280
0,000
371,280
სხვა ხარჯები
11,7
0,0
0,0
0,0
282,572
206,222
76,350
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3527,691 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3527,691 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყო-
ფილი ტრანსფე-
რები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყო-
ფილი ტრანს-ფერები
საკუ-
თარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
73,2
130,0
0,0
130,0
54,650
0,000
54,650
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
208,6
2,4
0,0
2,4
3,680
0,000
3,680
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5399,5
3149,7
2969,7
180,0
3420,111
3333,411
86,700
04 00
განათლება
5,0
22,8
7,2
15,6
12,250
0,000
12,250
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
11,0
11,0
0,0
11,0
37,000
0,000
37,000
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
12,6
41,028
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
41,028
0
არაწარმოებული აქტივები
12,6
41,028
0
მიწა
12,6
41,028
0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქცი-ონალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2164,9
2554,5
0,0
2554,5
2647,360
0,000
2647,360
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2137,3
2510,5
0,0
2510,5
2638,410
0,000
2638,410
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2137,3
2510,5
0,0
2510,5
2613,110
0,000
2613,110
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
25,300
0,000
25,300
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
27,6
44,0
0,0
44,0
0,000
0,000
0,000
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
27,6
44,0
0,0
44,0
0,000
0,000
0,000
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
8,95
8,95
702
თავდაცვა
95,5
98,2
0,0
98,2
109,000
0,000
109,000
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
527,7
375,2
0,0
375,2
285,000
0,000
285,000
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
527,7
375,2
0,0
375,2
285,000
0,000
285,000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5202,0
3131,4
2954,4
177,0
3402,636
3336,636
66,000
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
5,00
0,00
5,00
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
5,00
5,00
7045
ტრანსპორტი
2305,7
2138,0
2087,4
50,6
1642,233
1616,233
26,000
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2305,7
2138,0
2087,4
50,6
1642,233
1616,233
26,000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
2896,3
993,4
867,0
126,4
1755,40
1720,403
35,000
705
გარემოს დაცვა
1234,3
772,0
0,0
772,0
795,480
0,000
795,480
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
620,0
772,0
772,0
795,480
795,480
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
614,3
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
143,6
25,1
15,3
9,8
232,50
203,00
29,50
7061
ბინათმშენებლობა
62,1
8,4
8,4
0,0
78,00
78,00
0,00
7063
წყალმომარაგება
0,00
0,00
24,70
24,70
7064
გარე განათება
74,6
9,9
6,9
3,0
125,00
125,00
0,00
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
6,9
6,8
0,0
6,8
4,800
0,000
4,800
707
ჯანმრთელობის დაცვა
94,0
113,4
0,0
113,4
124,740
0,000
124,740
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
94,0
113,4
0,0
113,4
124,740
0,000
124,740
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1019,0
1329,8
0,0
1329,8
1411,50
0,00
1411,500
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
384,6
518,0
0,0
518,0
581,500
0,000
581,500
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
560,0
653,0
0,0
653,0
705,000
0,000
705,000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
32,00
0,00
32,00
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
74,4
158,8
158,8
93,000
93,000
709
განათლება
789,4
1214,2
7,2
1207,0
1227,02
0,00
1227,02
7091
სკოლამდელი აღზრდა
692,4
1072,7
0,6
1072,1
1062,52
0,00
1062,52
7092
ზოგადი განათლება
26,0
56,5
6,6
49,9
60,00
0,00
60,00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
26,0
56,5
6,6
49,9
60,00
0,000
60,000
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
71,0
85,0
0,0
85,0
104,50
0,00
104,500
710
სოციალური დაცვა
490,2
590,7
65,4
525,3
643,200
0,000
643,200
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
78,8
86,1
0,0
86,1
198,800
0,000
198,800
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
78,8
86,1
0,0
86,1
184,70
0,00
184,70
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
14,10
0,00
14,10
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
5,60
0,00
5,60
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
8,0
9,0
0,0
9,0
38,70
0,00
38,700
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
403,4
495,6
65,4
430,2
400,10
0,000
400,100
სულ
11760,7
10204,4
3042,3
7162,1
10878,433
3539,633
7338,800
მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო არის 0.
მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -347,0 ათ. ლარით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 347,0 ათ. ლარით.
მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (კლება) 7,950 ათ. ლარით.
მუხლი 13. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
2. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 113,4 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,6 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის სხვადასხვა პროექტები.
2.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრეშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები. ამოიწმინდება დედის ქუჩიდან ღელე ფიცუმდე გამავალი სანიაღვრე არხი. სოფ. მეორე ნოსირში საავტომობილო გზის მე-4 კმ-ზე მოეწყობა ხიდ-ბოგირი, არხისა და მდ. ტეხურის შეერთებასთან აშენდება მდინარის აუზიდან წყლის ნაკადის მიმღები ხელოვნური ნაგებობა ე.წ ,,შლუზი" ჩამკეტი მოწყობილობით(პროექტირება). აგრეთვე, ამოიწმინდება ნაფეტვარიძის ქუჩაზე სარკინიგზო ლიანდაგის მარჯვენა მხარეს არხი. სენაკის მუნიციპალიტეტის ძველი სენაკის თემში მოეწყობა სასაფლაოს მისასვლელი გზა.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.
2.2.1. კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან, ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე, გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების, პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
2.2.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით, კერძოდ, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და სხვა .
2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. დამონტაჟდება შუქნიშნები. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველსაყოფად. შემუშავებულ იქნა საგზაო ნიშნების მონიშნვისა და განთავსების ტექნიკური პასპორტი. პირველ ეტაპზე აუცილებლობას წარმოადგენს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დამონტაჟდეს 3 შუქნიშანი, კერძოდ, აღმაშენებლისა და რუსთაველის ქუჩების გადაკვეთაზე, წერეთლისა და რუსთაველის ქუჩების გადაკვეთაზე, ხორავასა და რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე.
2.5 სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების პირველი ეტაპის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
2.6. სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალიტეტში ვაზისა და ხეხილის ეროვნული სანერგე მეურნეობიდან თანამედროვე სანერგე მასალის შეძენა და სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა ტერიტორიული ორგანოებსა და სააღმზრდელო დაწესებულებებში; ტერიტორიულ ორგანოების სპეციალისტების გადამზადება ხეხილის ნერგების გასხვლა-მოყვანის შესწავლის მიზნით; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით დაინტერესებული პირების გაყვანა სხვადასხვა რეგიონებში აგრარული სექტორის მიღწევების გაცნობის მიზნით; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა (ქართული ყველის, ქართული ღვინის) და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელს უწყობს აიპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“, რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
3.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)
მომავალი თაობების აღზრდაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ საბავშვო ბაღებში ხდება. აქ ეყრება საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებასა და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1298 ბავშვი. 2013 წლის სექტემბრიდან საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შემოღებულ იქნა უფასო კვება. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 2015 წლისათვის მოსალოდნელია ბაღების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მოწესრიგება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება”.
3.2. საჯარო სკოლების პედაგოგებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება.
3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)
თავისუფალი დროის სწორი დაგეგმვა და მისი სწორად გამოყენება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის თანამშრომლებისათვის. თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. თითოეული ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას.სასცენო კულტურის შეძენას, როლურ თამაშებს. სენაკის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრმა გადო მეგობრობის ხიდი ლენტეხის ახალგაზრდობის სახლთან, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მიერ სხვადასხვა კუთხის ტრადიციების, ხელოვნებისა და კულტურის გაცნობას. გარდა ამისა მოსწავლე-ახალგაზრდები ხელმძღვანელების დახმარებით მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს მასშტაბით გამოცხადებულ ფესტივალებში. ჩაატარებენ შეხვედრებს ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოებს, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებით საღამოებს, ინტელექტუალურ კონკურსს ,,ეტალონს“. მეთოდურ-პრაქტიკულ დახმარებას გაუწევენ მუნიციპალიტეტის სკოლებს, წრეებს. ყურადღებას დაუთმობენ რეწვითი ხელოვნების განვითარებას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
4.1.1. სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა. პროგრამის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული მონაცემების მქონეახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას, სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 28 სექცია, მათ შორის: ძიუდო (2 სექცია) 30 ბავშვზე; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის (3 სექცია) 78 ბავშვზე; კარატეს (2 სექცია) 35 ბავშვზე; ჭადრაკი (3 სექცია) 35 ბავშვზე; რაგბი (3 სექცია) 98 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 66 ბავშვზე; კრივის 4 სექცია 53 ბავშვზე, ფუნქციონირებს ტაიკვანდოს 2 სექცია 46 ბავშვზე, ხელბურთის 1 სექცია 20 ბავშვზე, ფუტსალის 1 ჯგუფი 12 ბავშზე, რაგბი ,,II” ლიგა 1 ჯგუფი 20 ბავშვზე, რაგბი ,,ჯიხა“ 1 ჯგუფი 35 ბავშვზე, მაგიდის ჩოგბურთი 1 ჯგუფი 12 ბავშვზე. წლის განმავლობაში ეწყობა ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, შიდა ღია ჩემპიონატი მოკლე ნარდში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში,შ. ჯავახიას და თ.ვახანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი კრივში, მხიარული სტარტები, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი გოგონებს შორის კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკი მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში, სენაკში რაგბის დაარსების 20 წლის დღისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ფესტივალი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში,დამსახურებული მწრთვნელების გოგოლისა და ჩვამანიას ხსოვნის რეგიონალური ტურნირი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, პირველობა შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატე-დო, კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში, რაიონული პირველობა სკოლებს შორის მკლავჭიდში.
4.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი, ფუტსალის 1 გუნდი, სულ დღეის მდგომარეობით არის 140 სპორტსმენი. მათ შორის: ხუთი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა გათამაშებაში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის გათამაშების მონაწილეა. ასევე ფუტსალის ვაჟთა გუნდი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ფუტსალის ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ეროვნულ ჩემპიონატში. ცენტრის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთვე, სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესების ორგანიზება როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება. პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. პროგრამა ითვალისწინებს აგერთვე ცენტრის მოსწავლეებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი
ბაზის შექმნას, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1. კულტურული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აიპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიულ-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში გასულ წელს შემოვიდა 1268 ცალი წიგნი (მათ შორის, საჩუქრის სახით 25 ცალი). ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 26 დასახელების ჟურნალ-გაზეთი, ყველა თემი იღებს რამდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კომფერენციები, ატარებს საუბრებს, აწყობს გამოფენებს, მართავს სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებებს. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და დადგენილი წესებითა და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიის მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის საქმიანობას წარმართავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ კვალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე და წლის განმავლობაში გაიცემა მკითხველზე დაახლოებით 174000 წიგნი. მუნიციპალიტეტში სულ არის 156623 წიგნი. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი მისია მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სტუმრისათვის მის გაცნობაში. მუზეუმი ეძიებს, იკვლევს და სწავლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. მუზეუმის ფონდში 4617 ექსპონატია. ჟიული შარტავას, თეოფანე დავითაიას. არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის პროპაგანდა-პოპულარიზაცია. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად წარმოდგენილია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალებითა და პირადი ნივთებით. მუზეუმის დამთვალიერებლის უმრავლესობა სენაკის და მეზობელი მუნიციპალიტეტების მკვიდრია. დამთვალიერებელთა შორის ჭარბობს მოსწავლე-ახალგაზრდობა. კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად და თემებში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს, აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.
4.2.2. სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სსსდ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა”, რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა –
სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები –
სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 223 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე –
18 ლარია; ფორტეპიანოზე –
20 ლარი; ვიოლინოზე –
15 ლარი; საგუნდოზე –
20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა –
20 და 25 ლარი და ხალხური საკრავები 20 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.
4.2.3. საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება აიპ –
,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა”. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 60 ბავშვს, მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.
4.2.4. თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სსიპ –
სენაკის აკ. ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. თეატრში არსებობს რეპერტუარი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევაში. ყოველწლიურად თეატრი ახორციელებს 3-4 სპექტაკლს, როგორც ბავშვების, ასევე მოზარდი მაყურებლებისთვის.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას ქალაქის ცხოვრებაში, რათა შევუქმნათ მათ პირობები სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიების, ექსკურსიების თუ ახალგაზრდულ ბანაკებში დასვენებისათვის.
4.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.
4.5. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 06)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შპს –
საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც საინფორმაციო-ანალიტიკურ მომსახურებას უწევას მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ მოქალაქეებს, წარმოება-დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს. აწყობს ადგილობრივ რადიოგადაცემებს. გამოსცემს გაზეთს, მის დამატებებს, ეწევა სხადასხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობას, აგროვებს და ავრცელებს ინფორმაციას ლიტერატურის, ხელოვნებისა და საზოგადოებრივი დარგების შესახებ, ეწევა სარეკლამო საქმიანობას.
5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;
არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა). ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს.
პროგრამის მოსარგებლეთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 10200 ადამიანი.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებას,ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საამშენებლო მასალებით დახმარებას. აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად უფასო კვება (გარდა კვირა დღისა) ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა, კონცერტებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობით (180 ბენეფიციარი)
.
5.2.2. შობადობის წახალისების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება. მესამე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი.
5.2.3. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ქვეყანაში არსებული სიღარიბის დონის და სოციალური რისკების გათვალისწინებით მოსახლეობისათვის ეფექტური და მიზანმიმართული დახმარების აღმოჩენას განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებისათვის.
5.2.4. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ:
გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე –
200 ლარი;
ომის ვეტერანის ოჯახზე –
250 ლარი.
5.2.5. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
საახალწლო საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი ბავშვებისათვის.
შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეკლესია-მონასტრებისათვის საჩუქრის (პროდუქტების) გადაცემა;
საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის ბენეფიციარებისათვის (180 ბენეფიციარი).
საახალწლო საჩუქარი დედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულებისათვის.
საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისათვის;
საზეიმო ვახშამი სამამულო ომის ვეტერანებისათვის.
5.2.6. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება:
სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით;
ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით.
5.2.7. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის ყოველკვარტალურად 200 ლარის გაცემას (4 ბენეფიციარი).
5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, მოქალაქეების (მათ შორის, იძულებით გადაადგილებული პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. დაფინანსება განხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული საგარანტიო წერილით.
5.2.9. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, კერძოდ, ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 100 ლარით (14 ბენეფიციარი).
5.2.10. იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას, კერძოდ, თითოეულ ბავშვზე კვარტალურად გაიცემა 350 ლარი (5 ბენეფიციარი);
5.2.11. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (5 და 5-ზე მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველკვარტალურ დახმარებას, თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით (20 ოჯახი).
5.2.12. დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურად ერთ ბავშვზე გაიცემა 100 ლარი (10 ბენეფიციარი)
.
5.2.13. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ დახმარებას, კერძოდ:
მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 100 ლარი (45 ბენეფიციარი)
;
სმენადაქვეითებულ პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 100 ლარი (38 ბენეფიციარი).
5.2.14. ხანდაზმულთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, კერძოდ;
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 100 ლარი (7 ბენეფიციარი;
სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით) გაიცემა 200 ლარი(17 ბენეფიციარი).
5.2.15. აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას წელიწადში ერთხელ 500 ლარით (5 ბენეფიციარი).
5.2.16. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის 2000 ლარის ფარგლებში საამშენებლო მასალების (აზბესტ-ცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხის მასალა) გადაცემას.
5.2.17. დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 18)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას (სკოლიოზი, კრიპტორხიზი, თიაქარი) აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების სკოლიოზის, კრიპტორქიზმის და თიაქარის დროულად გამოსავლენად, ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეები (850 ბენეფიციარი)
.
5.2.18 „ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის" თანადაფინანსება სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით (პროგრამული კოდი 06 02 19)
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მიერ შემოთავაზებული პროექტი ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრი" სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით“ ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების უმწეოების შემცირებას მათი სოციალური მხარდაჭერით, თემის მობილიზაციით და გაძლიერებით, ადგილობრივი რესურსების გამოყენებით, ასევე კატასტროფების რისკის შემცირებით და თემის მედეგობის გაზრდით, მიზნობრივი სერვისების განაწილების გზით და ხანდაზმულთა ჩართულობით სოციალური და ჯანმრთელობის ცენტრების მუშაობაში.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-
სავლები
სენაკის მუნიციპალიტეტი
11760,7
10204,4
3042,3
7162,1
10878,433
3539,633
7338,800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
163,0
182,0
0,0
182,0
164,000
0,000
164,000
ხარჯები
6063,3
6888,5
65,4
6823,1
7342,522
206,222
7136,300
შრომის ანაზღაურება
1883,3
2057,3
0,0
2057,3
1934,267
0,000
1934,267
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5697,4
3315,9
2976,9
339,0
3527,961
3333,411
194,550
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
7,950
0,000
7,950
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2164,9
2554,5
0,0
2554,5
2647,360
0,000
2647,360
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125,0
133,0
0,0
133,0
157,000
0,000
157,000
ხარჯები
2091,7
2424,5
0,0
2424,5
2584,760
0,000
2584,760
შრომის ანაზღაურება
1554,7
1670,5
0,0
1670,5
1859,084
0,000
1859,084
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,2
130,0
0,0
130,0
54,650
0,000
54,650
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
7,950
0,000
7,950
01 01
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
598,7
769,1
0,0
769,1
762,046
0,000
762,046
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
30
30
30
30
ხარჯები
574,5
683,3
0,0
683,3
749,596
0,000
749,596
შრომის ანაზღაურება
427,7
489,7
0,0
489,7
512,560
0,000
512,560
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,2
85,9
0,0
85,9
12,450
0,000
12,450
01 02
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1538,6
1741,3
0,0
1741,3
1851,064
0,000
1851,064
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100,0
103,0
103,0
127,000
127,000
ხარჯები
1489,5
1697,2
0,0
1697,2
1808,864
0,000
1808,864
შრომის ანაზღაურება
1126,9
1180,8
0,0
1180,8
1346,524
0,000
1346,524
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,1
44,1
0,0
44,1
42,200
0,000
42,200
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
25,300
0,000
25,300
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
25,300
0,000
25,300
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
8,950
0,000
8,950
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
1,000
0,000
1,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
7,950
0,000
7,950
01 04 01
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
0,0
0,0
0,0
0,0
1,000
0,000
1,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
1,000
0,000
1,000
01 04 02
მგფ–ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა
0,0
0,0
0,0
0,0
7,950
0,000
7,950
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
7,950
0,000
7,950
01 04 03
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
01 05
საინფორმაციო უზრუნველყოფა
27,6
44,0
0,0
44,0
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
27,6
44,0
0,0
44,0
0,000
0,000
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
623,2
473,4
0,0
473,4
394,000
0,000
394,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38,0
49,0
0,0
49,0
7,000
0,000
7,000
ხარჯები
414,6
471,0
0,0
471,0
390,320
0,000
390,320
შრომის ანაზღაურება
328,6
386,8
0,0
386,8
75,183
0,000
75,183
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208,6
2,4
0,0
2,4
3,680
0,000
3,680
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
527,7
375,2
0,0
375,2
285,000
0,000
285,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
42,0
42,0
0,000
0,000
ხარჯები
321,9
375,2
0,0
375,2
285,000
0,000
285,000
შრომის ანაზღაურება
260,1
317,0
0,0
317,0
3,583
0,000
3,583
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205,8
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
95,5
98,2
0,0
98,2
109,000
0,000
109,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
7,0
7,000
7,000
ხარჯები
92,7
95,8
0,0
95,8
105,320
0,000
105,320
შრომის ანაზღაურება
68,5
69,8
0,0
69,8
71,600
0,000
71,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
2,4
0,0
2,4
3,680
0,000
3,680
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6579,9
3928,4
2969,7
958,7
4430,613
3539,633
890,980
ხარჯები
1180,4
778,8
0,0
778,8
1010,502
206,222
804,280
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5399,5
3149,7
2969,7
180,0
3420,111
3333,411
86,700
03 01
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა- შენახვა
2305,7
2138,0
2087,4
50,6
1642,233
1616,233
26,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2305,7
2138,0
2087,4
50,6
1642,233
1616,233
26,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1377,9
797,1
15,3
781,8
1027,977
202,997
824,980
ხარჯები
626,9
778,8
0,0
778,8
800,280
0,000
800,280
არაფინანსური აქტივების ზრდა
751,0
18,3
15,3
3,0
227,697
202,997
24,700
03 02 01
ბინათმშენებლობა
62,1
8,4
8,4
0,0
77,997
77,997
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,1
8,4
8,4
0,0
77,997
77,997
0,000
03 02 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
74,6
6,9
6,9
0,0
125,000
125,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74,6
6,9
6,9
0,0
125,000
125,000
0,000
03 02 03
კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
620,0
772,0
0,0
772,0
795,480
0,000
795,480
ხარჯები
620,0
772,0
0,0
772,0
795,480
0,000
795,480
03 02 04
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0,0
0,0
0,0
0,0
24,700
0,000
24,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
24,700
0,000
24,700
03 02 05
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
6,9
6,8
0,0
6,8
4,800
0,000
4,800
ხარჯები
6,9
6,8
0,0
6,8
4,800
0,000
4,800
03 02 06
სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა
0,0
3,0
0,0
3,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
3,0
0,0
3,0
0,000
0,000
0,000
03 02 07
წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები
614,3
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
614,3
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
652,0
663,1
663,1
0,0
672,400
672,400
0,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
206,222
206,222
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
652,0
663,1
663,1
0,0
466,178
466,178
0,000
03 06
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
40,4
126,4
0,0
126,4
977,003
942,003
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,4
126,4
0,0
126,4
977,003
942,003
35,000
03 08
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
2203,9
203,9
203,9
0,0
106,000
106,000
0,000
ხარჯები
553,5
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1650,4
203,9
203,9
0,0
106,000
106,000
0,000
03 09
სოფლის მეურნეობის ღონისძიება
0,0
0,0
0,0
0,0
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
4,000
0,000
4,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
1,000
0,000
1,000
04 00
განათლება
789,4
1214,2
7,2
1207,0
1227,020
0,000
1227,020
ხარჯები
784,4
1191,3
0,0
1191,3
1214,500
0,000
1214,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
22,8
7,2
15,6
12,520
0,000
12,520
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
692,4
1072,7
0,6
1072,1
1062,520
0,000
1062,520
ხარჯები
687,4
1056,4
0,0
1056,4
1050,000
0,000
1050,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
16,2
0,6
15,6
12,520
0,000
12,520
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
26,0
56,5
6,6
49,9
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
26,0
49,9
0,0
49,9
60,000
0,000
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
6,6
6,6
0,0
0,000
0,000
0,000
04 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
71,0
85,0
0,0
85,0
104,500
0,000
104,500
ხარჯები
71,0
85,0
0,0
85,0
104,500
0,000
104,500
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1019,0
1329,8
0,0
1329,8
1411,500
0,000
1411,500
ხარჯები
1008,0
1318,8
0,0
1318,8
1374,500
0,000
1374,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,0
11,0
0,0
11,0
37,000
0,000
37,000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
384,6
518,0
0,0
518,0
581,500
0,000
581,500
ხარჯები
384,6
518,0
0,0
518,0
544,500
0,000
544,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
37,000
0,000
37,000
05 01 01
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
268,6
326,0
0,0
326,0
374,500
0,000
374,500
ხარჯები
268,6
326,0
0,0
326,0
374,500
0,000
374,500
05 01 02
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
116,0
192,0
0,0
192,0
207,000
0,000
207,000
ხარჯები
116,0
192,0
0,0
192,0
170,000
0,000
170,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
37,000
0,000
37,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
560,0
718,0
0,0
718,0
530,000
0,000
530,000
ხარჯები
560,0
707,0
0,0
707,0
530,000
0,000
530,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
11,0
0,0
11,0
0,000
0,000
0,000
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
293,0
333,0
0,0
333,0
360,000
0,000
360,000
ხარჯები
293,0
332,0
0,0
332,0
360,000
0,000
360,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1,0
0,0
1,0
0,000
0,000
0,000
05 02 02
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
80,0
110,0
0,0
110,0
120,000
0,000
120,000
ხარჯები
80,0
100,0
0,0
100,0
120,000
0,000
120,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
10,0
0,0
10,0
0,000
0,000
0,000
05 02 03
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
33,0
40,0
0,0
40,0
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
33,0
40,0
0,0
40,0
50,000
0,000
50,000
05 05
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0,0
65,0
0,0
65,0
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
65,0
0,0
65,0
0,000
0,000
0,000
05 02 05
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
154,0
170,0
0,0
170,0
175,000
0,000
175,000
ხარჯები
154,0
170,0
0,0
170,0
175,000
0,000
175,000
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
3,4
8,4
0,0
8,4
3,000
0,000
3,000
ხარჯები
3,4
8,4
0,0
8,4
3,000
0,000
3,000
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
71,0
85,4
0,0
85,4
90,000
0,000
90,000
ხარჯები
60,0
85,4
0,0
85,4
90,000
0,000
90,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
05 06
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
32,000
0,000
32,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
32,000
0,000
32,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
584,2
704,1
65,4
638,7
842,940
0,000
842,940
ხარჯები
584,2
704,1
65,4
638,7
842,940
0,000
842,940
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
94,0
113,4
0,0
113,4
124,740
0,000
124,740
ხარჯები
94,0
113,4
0,0
113,4
124,740
0,000
124,740
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
490,2
590,7
65,4
525,3
718,200
0,000
718,200
ხარჯები
490,2
590,7
65,4
525,3
718,200
0,000
718,200
06 02 01
სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურების და მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი
148,0
148,0
0,0
148,0
196,000
0,000
196,000
ხარჯები
148,0
148,0
0,0
148,0
196,000
0,000
196,000
06 02 02
შობადობის წახალისების პროგრამა
8,0
9,0
0,0
9,0
13,200
0,000
13,200
ხარჯები
8,0
9,0
0,0
9,0
13,200
0,000
13,200
06 02 03
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა
185,8
201,6
0,0
201,6
62,500
0,000
62,500
ხარჯები
185,8
201,6
0,0
201,6
62,500
0,000
62,500
06 02 04
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
7,9
12,7
0,0
12,7
13,700
0,000
13,700
ხარჯები
7,9
12,7
0,0
12,7
13,700
0,000
13,700
06 02 05
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
45,1
45,1
0,0
45,1
13,400
0,000
13,400
ხარჯები
45,1
45,1
0,0
45,1
13,400
0,000
13,400
06 02 06
ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
14,5
20,5
0,0
20,5
20,000
0,000
20,000
ხარჯები
14,5
20,5
0,0
20,5
20,000
0,000
20,000
06 02 07
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
2,2
2,4
0,0
2,4
4,000
0,000
4,000
ხარჯები
2,2
2,4
0,0
2,4
4,000
0,000
4,000
06 02 08
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
78,8
86,1
0,0
86,1
160,000
0,000
160,000
ხარჯები
78,8
86,1
0,0
86,1
160,000
0,000
160,000
06 02 09
ციტრუსების სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა
0,0
65,4
65,4
0,0
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
65,4
65,4
0,0
0,000
0,000
0,000
06 02 10
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
17,700
0,000
17,700
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
17,700
0,000
17,700
06 02 11
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
7,000
0,000
7,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
7,000
0,000
7,000
06 02 12
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
19,400
0,000
19,400
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
19,400
0,000
19,400
06 02 13
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
3,100
0,000
3,100
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,100
0,000
3,100
06 02 14
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
14,100
0,000
14,100
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
14,100
0,000
14,100
06 02 15
ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
5,600
0,000
5,600
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
5,600
0,000
5,600
06 02 16
აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
2,500
0,000
2,500
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
2,500
0,000
2,500
06 02 17
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
75,000
0,000
75,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
75,000
0,000
75,000
06 02 18
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
3,000
0,000
3,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,000
0,000
3,000
06 02 19
,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით
0,0
0,0
0,0
0,0
13,000
0,000
13,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
13,000
0,000
13,000