ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№8
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.151.016183
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 28/07/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2015 წლის 23 ივლისი

დაბა სტეფანწმინდა

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა"  ქვეპუნქტის , 61-ე მუხლის  მე-2 პუნქტის,   „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტისა  და  „საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის  შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის  2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულების  შესაბამისად,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის  2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (www  matsne.gov.ge, 31.12.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016175) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1.
პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4346.6

5350.6

3126.5

2224.1

3326.1

849.4

2476.6

გადასახადები

596.2

563,0

563,0

815.0

815.0

გრანტები

2535.1

3929.6

3126.5

803.1

1652.5

849.4

803.1

სხვა შემოსავლები

1215.3

858.0

858.0

858.5

858.5

ხარჯები

2041.4

2597.2

89.4

2507.8

2812.8

89.1

2723.7

შრომის ანაზღაურება

943.8

978.1

978.1

783.7

0.0

783.7

საქონელი და მომსახურება

491.7

812.1

89.4

722.7

557.3

39.1

518.2

პროცენტი

სუბსიდიები

546.5

677.5

677.5

1159.1

1159.1

გრანტები

148,1

148,1

სოციალური უზრუნველყოფა

57.0

104.5

104.5

101.6

101.6

სხვა ხარჯები

2.4

25.0

25.0

63.0

50.0

13.0

საოპერაციო სალდო

2305.2

2753.4

3037.1

-283.7

513.3

760.3

-247.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1843.1

4745.3

3837.8

907.5

3408.4

1493.6

1914.8

ზრდა

1848.0

5045.3

3837.8

1207.5

3408.4

1493.6

1914.8

კლება

4.9

300.0

300.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

462.1

-1991,9

-800.7

-1191.2

-2895.1

-733.3

-2161.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

462.1

-1991.9

-800.7

-1191.2

-2895.1

-733.3

-2161.9

ზრდა

462.1

ვალუტა და დეპოზიტები

462.1

კლება

1991.9

800.7

1191.2

2895.1

733.3

2161.9

ვალუტა და დეპოზიტები

1991.9

800.7

1191.2

2895.1

733.3

2161.9

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

კლება

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

".

2.
მეორე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

4351.5

5650.6

3126.5

2524.1

3326.1

849.4

2476.6

შემოსავლები

4346.6

5350.6

3126.5

2224.1

3326.1

849.4

2476.6

არაფინანსური აქტივების კლება

4.9

300.0

300.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

3889.4

7642.5

3927.2

3715.3

6221.2

1582.7

4638.5

ხარჯები

2041.4

2592.1

84.3

2507.8

2812.8

89.1

2723.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1848.0

5050.4

3842.9

1207.5

3408.4

1493.6

1914.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

462.1

-1991.9

-800.7

-1191.2

0.0

0.0

0.0

".

3.
მესამე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3326.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

4346.6

5350.6

3126.5

2 224.1

3326.1

849.4

2476.6

გადასახადები

11

596.2

563,0

563,0

815.0

815.0

გრანტები

13

2535.1

3929.6

3126.5

803,1

1652.5

849.4

803.1

სხვა შემოსავლები

14

1215.3

858.0

858.0

858.5

858.5

4.
მეოთხე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

კოდი

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

შემოსულობები

4351.5

5650.6

3126.5

2524.1

3326.1

849.4

2476.6

შემოსავლები

1

4346.6

5350.6

3126.5

2224.1

3326.1

849.4

2476.6

არაფინანსური აქტივების კლება

31

4.9

300.0

300.0

შემოსავლები

1

4346.6

5350.6

3126.5

2224.1

3326.1

849.4

2476.6

გადასახადები

11

596.2

563,0

0,0

563,0

815.0

815.0

ქონების გადასახადი

113

596.2

563,0

0,0

563,0

815.0

815.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

365.5

518,0

518,0

768.0

768.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

43.0

5,0

5,0

7.0

7.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

1.8

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

185.8

40,0

40,0

40.0

40.0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

4.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

311

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

314

4.9

0,0

0,0

".

5.
მეხუთე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  1652.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2013 წლის

ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

გრანტები

13

2535.1

3929.6

1652.5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

133

2535.1

3929.6

1652.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

748.2

803,1

803.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

668.2

718,1

718.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

80,0

85,0

85.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

1786.9

3126.5

849.4

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1576.0

2920.9

553.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

210,9

205.6

246.4

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0,0

50,0

სკოლების რეაბილიტაცია

0,0

სხვა პროექტები

0,0

".

6.
მეშვიდე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

დახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2041.4

2597.2

89.4

2507.8

2812.8

89.1

2723.7

შრომის ანაზღაურება

943.8

978.1

978.1

783.7

783.7

საქონელი და მომსახურება

491.7

812.1

89.4

722.7

557.3

39.1

518.2

სუბსიდიები

546.5

677.5

677.5

1159.1

1159.1

გრანტები

148,1

148,1

სოციალური უზრუნველყოფა

57,0

104,5

104,5

101.6

101.6

სხვა ხარჯები

2.4

25.0

25.0

63.0

50,0

13.0

7.
მერვე მუხლის  „ა’’ ქვეპუნქტში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების

ცვლილება

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა   3408.4 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

221.6

543.0

353.2

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0,0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1610.8

3818.9

2039.3

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

5.7

308.4

107,9

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

9.9

375.0

908.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0.0

სულ

1848.0

5045.3

3408.4

8.
მეცხრე მუხლში  შეტანილ იქნეს ცვლილება  და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014  წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1321.7

1863.3

1451.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1321.7

1863.3

1451.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1321.7

1853.3

1437.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

10.0

14.7

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

702

თავდაცვა

47.9

43,5

43.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

138.2

149.0

152.9

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

138.2

149.0

152.9

704

ეკონომიკური საქმიანობა

913.9

1114.9

489.5

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

7045

ტრანსპორტი

913.9

1114.9

489.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

913.9

1114.9

489.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

705

გარემოს დაცვა

563.9

471.8

1417.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

80,0

97.1

118.4

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

483.9

374.7

1299.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

279.3

2470.6

500.1

7064

გარე განათება

67.4

140.0

21.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

211.9

2330.6

479.1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

37,7

41,5

42.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

37,7

41,5

42.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

205.3

645.2

1249.2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

75.7

84.5

180.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

129.0

556.7

1068.3

709

განათლება

321.8

713.2

719.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

265.2

636.6

620.0

7092

ზოგადი განათლება

0,8

4.0

3,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

55,8

72,6

96,5

710

სოციალური დაცვა

59.7

129.5

155.8

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

44,8

53,7

53.6

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,5

4,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

12,2

40,1

36.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,7

28,2

61.8

სულ

3889.4

7642.5

6221.2

".

9.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.

ათას ლარებში

პროგრამის

კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015

გეგმა

2016 პროგნოზი

2017

პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4057.3

2407.0

238.2

238.2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1114.9

225.5

30.0

30.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

611.8

1702.4

208.2

208.2

030201

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

140,0

21.0

73,2

73,2

030202

წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

374,7

1299.0

30,0

30,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

97.1

118.4

105.0

105.0

030204

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა

0.0

264.0

0.0

0.0

0303

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2026,0

143,4

0,0

0,0

0304

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

304,6

335,7

0,0

0,0

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების  და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია ისტორიულ და   კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს  სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის   თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. სნოში  გზის, დაბა სტეფანწმინდაში თბილისის ქუჩის და სოფ.თრუსოში ხიდის რეაბილიტაციის დასრულება, სოფ. ყანობში დაზიანებული გზის და ბოგირის რეაბილიტაცია, სოფ. ხურთისთან მისასვლელი გზის მშენებლობა.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცი და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფავება.

2.2.1.  გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა.

2.2.2.  წყლის    სისტემის     მოწყობა-რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ქვე პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის წყალმომარაგების მიზნით წყლის  სისტემების არსებული ქსელების  დაზიანების შემთხვევაში შეკეთება,ხოლო სოფლებში ფანშეტი, ტყარშეტი, აჩხოტი, კარკუჩა და ჯუთაში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. ასევე დაგეგმილია სოფ. არშაში და სოფ. ტყარშეტში საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა.

2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  ნარჩენების შემკრები მანქანის და კონტეინერების  შეძენა.

2.2.4. „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია დაბა სტეფანწმინდის სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის  გამწვანება, გარეგანათების  ქსელის ექსპლოატაცია (რემონტი, გამოცვლა, მონტაჟი), საგზაო ნიშნების მოწყობა, ტერიტორიის დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების გატანა,ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდა თოვლისგან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და მოვლა-პატრონობა,სოფლების წყალსადენების ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა.

2.2.5.  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ.სნოში  ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით სასტუმროს მშენებლობის დასრულება, დაბა სტეფანწმინდაში  პარკის მშენებლობა.

2.2.6. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს, გრძელდება. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  სოფლებში ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.  კერძოდ: შიდა გზების, სასაფლაოს ღობეების, სარიტუალო სახლების, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობას და წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომ მოვლა-პატრონობას.
".

10.
მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, და შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამის კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

713.2

719,5

437.3

437.3

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

636.6

620,0

358.0

358.0

04 02

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

4,0

3,0

0,0

0,0

0403

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

72,6

96,5

79,3

79,3

3.1. სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს შვიდი საბავშვო ბაგა-ბაღი,   სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 172 ბავშვი. მიმდინარე წლის პირველი სექტემბრიდან გაუქმდა  მშობელთა  შენატანები.   ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა  ხელფასებს  და ბაღების სხვა მიმდინარე  ხარჯებს. ასევე   დაგეგმილია დაბა სტეფანწმინდაში და სოფ. გორისციხეში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა.

3.2. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03 )

მუნიციპალიტეტის   ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის დონის ამაღლებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა წრეები, როგორიცაა: ინგლისურის, ხატვის, ქორეოგრაფიული, ქსოვისა და თექის შესწავლის. ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული წრეები.
".

11.
მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტში შეტანილ  იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ათას ლარებში

პროგრამის

კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015

გეგმა

2016

პროგნოზი

2017პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

645.2

1249,2

293.8

293.8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

84.5

180,9

93.8

93.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

556.7

1064,3

196.0

196.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიების დაფინანსება

20.0

12.0

20.0

20.0

05 02 02

ბიბლიოთეკების  ხელშეწყობა

28,4

45,0

32,4

32,4

05 02 03

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

508,3

1007.3

143.6

143.6

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

4.0

4.0

4.0

4.0

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა. ასევე ყოველწლიურად იმართება ტ. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ა.ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. გამარჯვებული გუნდები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. დაგეგმილია სოფ.სნოში  სპორტდარბაზის მშენებლობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სოფ. სიონის კულტ.სახლისათვის სკამების შეძენა,  დაბა სტეფანწმინდაში კულტურის სახლის მშენებლობა და ცენტრალური ბიბლიოთეკის ოთახების  რემონტი.

4.2.1.  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობენ როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივები, პოეტები და მწერლები.

4. 2.2. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2015 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონერებს სამი ბიბლიოთეკა: ერთი ცენტრალური და ორი სოფლის, სიონის და გარბნის, მათი მიზანია საბიბლიოთეკო   ფონდების შენახვა,  მოვლა-პატრონობა, მკითხველის მხატვრული და ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

4.2.3. კულტურის ცენტრის  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემოქმედებითი და ლიტერატურული საღამოები, კერძოდ:


საშობაო-საახალწლო ღონისძიება;

ალ. ყაზბეგის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია;

ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საღამო;

9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობის“ ღონისძიება.

4.3.  ახალგაზრდული პროგრამების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). ".

12.
მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთდაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

C

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 გეგმა

2016 პროგნოზი

2017 პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

171.0

197.8

125.3

125.3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

41.5

42.0

47.2

47.2

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

129.5

155.8

78.1

78.1

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

53.7

53.6

26.0

26.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

40,1

36.4

22,5

22,5

06 02 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯები

3,2

1,5

2,0

2,0

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,5

4,0

2,6

2,6

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

25,0

60.3

25,0

25,0

06 02 07

ას წელს გადაცილებულთა სოციალური დახმარება

06 02 08

9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება

06 02 09

სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობის ბრძოლაში დაღუპულთა, დაინვალ. ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დაცვა

5.1.  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;

იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;

პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება. სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება შემდეგი სახით: ყველა სახის გადაუდებელი სასწრაფო მდგომარეობის მართვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებული 70%-ის გარდა ანაზღაურდება არაუმეტეს  500 ლარისა. იმ შემთხვევაში, როდესაც  სამედიცინო მომსახურება არ შედის საყოველთაო დაზღვევაში, დაფინანსების საკითხს განიხილავს კომისია და მიიღებს  გადაწყვეტილებას და სამედიცინო დაფინანსება მოხდება შემდეგი წესით: სამედიცინო მომსახურების ღირებულება 800 ლარამდე  დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის მიერ არაუმეტეს  500 ლარისა, 800 ლარიდან 1000  ლარამდე დაფინანსება 70% -ით,1000 ლარიდან 3000 ლარამდე დაფინანსდება 65 %-ით, ხოლო 3000 ლარიდან და ზევით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება არაუმეტეს 2000 ლარისა.  დახმარება გაეწევა იმ მოქალაქეებსაც, რომლებსაც სამედიცინო ცნობისა (ფორმა №100) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე ესაჭიროებათ მედიკამენტების შეძენა.

5.2.2.   ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით ოჯახს მიეცემა: პირველი შვილის დაბადებაზე –
200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე –

300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე –

400 ლარი, მეოთხე  შვილის დაბადებაზე –

500 ლარი, მეხუთე  და ყოველ მომდევნო შვილის დაბადებაზე –

1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე  –

1000 ლარი. გარდა აღნიშნულისა დახმარება ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი –

18 წლამდე ასაკის –

შვილი –

100 ლარის ოდენობით.

5.2.3.  ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი(პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის  სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის –

250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარის და უპატრონო მიცვალებულთათვის  –

500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით.

5.2.4. შეზღუდული შესძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე –

150 ლარის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას –

200 ლარის და მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე –

250 ლარის ოდენობით.

5.2.5.  სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთათვის სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება.".

13.
მე-17 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ასიგნებანი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

3,889.4

1,709.1

2,180.3

7,642.5

3,927.2

3,715.3

6,221.2

1,582.7

4,638.5

ხარჯები

2,041.4

76.9

1,964.5

2,597.2

89.4

2,507.8

2,812.8

89.1

2,723.7

შრომის ანაზღაურება

943.8

0.0

943.8

978.1

0.0

978.1

783.7

0.0

783.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,848.0

1,632.2

215.8

5,045.3

3,837.8

1,207.5

3,408.4

1,493.6

1,914.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,321.7

64.9

1,256.8

1,863.3

349.5

1,513.8

1,451.8

0.0

1,451.8

ხარჯები

1,100.1

40.6

1,059.5

1,320.3

49.5

1,270.8

1,098.6

0.0

1,098.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221.6

24.3

197.3

543.0

300.0

243.0

353.2

0.0

353.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

365.0

0.0

365.0

394.2

0.0

394.2

360.1

0.0

360.1

ხარჯები

365.0

0.0

365.0

394.2

0.0

394.2

360.1

0.0

360.1

შრომის ანაზღაურება

293.6

0.0

293.6

314.3

0.0

314.3

283.7

0.0

283.7

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

956.7

64.9

891.8

1,459.1

349.5

1,109.6

1,077.0

0.0

1,077.0

ხარჯები

735.1

40.6

694.5

916.1

49.5

866.6

723.8

0.0

723.8

შრომის ანაზღაურება

501.0

0.0

501.0

516.6

0.0

516.6

470.7

0.0

470.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221.6

24.3

197.3

543.0

300.0

243.0

353.2

0.0

353.2

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

14.7

0.0

14.7

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

14.7

0.0

14.7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

186.1

0.0

186.1

192.5

0.0

192.5

195.9

0.0

195.9

ხარჯები

186.1

0.0

186.1

192.5

0.0

192.5

195.9

0.0

195.9

შრომის ანაზღაურება

149.2

0.0

149.2

147.2

0.0

147.2

29.3

0.0

29.3

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

138.2

0.0

138.2

149.0

0.0

149.0

152.9

0.0

152.9

ხარჯები

138.2

0.0

138.2

149.0

0.0

149.0

152.9

0.0

152.9

შრომის ანაზღაურება

118.3

0.0

118.3

118.2

0.0

118.2

1.7

0.0

1.7

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

47.9

0.0

47.9

43.5

0.0

43.5

43.0

0.0

43.0

ხარჯები

47.9

0.0

47.9

43.5

0.0

43.5

43.0

0.0

43.0

შრომის ანაზღაურება

30.9

0.0

30.9

29.0

0.0

29.0

27.6

0.0

27.6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,757.1

1,629.7

127.4

4,057.3

3,477.7

579.6

2,407.0

1,103.7

1,303.3

ხარჯები

146.3

32.4

113.9

238.4

39.9

198.5

367.7

33.0

334.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,610.8

1,597.3

13.5

3,818.9

3,437.8

381.1

2,039.3

1,070.7

968.6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

913.9

913.9

0.0

1,114.9

1,016.5

98.4

225.5

127.0

98.5

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

913.9

913.9

0.0

1,109.9

1,016.5

93.4

225.5

127.0

98.5

03 01 01

შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია

913.9

913.9

0.0

1,114.9

1,016.5

98.4

225.5

127.0

98.5

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

913.9

913.9

0.0

1,109.9

1,016.5

93.4

225.5

127.0

98.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

631.3

503.9

127.4

611.8

230.3

381.5

1,702.4

603.1

1,099.3

ხარჯები

113.9

0.0

113.9

168.5

0.0

168.5

309.1

0.0

309.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517.4

503.9

13.5

443.3

230.3

213.0

1,393.3

603.1

790.2

03 02 01

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

67.4

33.5

33.9

140.0

0.0

140.0

21.0

0.0

21.0

ხარჯები

33.9

0.0

33.9

50.0

0.0

50.0

21.0

0.0

21.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.5

33.5

0.0

90.0

0.0

90.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

483.9

470.4

13.5

374.7

230.3

144.4

1,299.0

603.1

695.9

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

21.4

0.0

21.4

0.7

0.0

0.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483.9

470.4

13.5

353.3

230.3

123.0

1,298.3

603.1

695.2

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

80.0

0.0

80.0

97.1

0.0

97.1

118.4

0.0

118.4

ხარჯები

80.0

0.0

80.0

97.1

0.0

97.1

23.4

0.0

23.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

95.0

0.0

95.0

03 02 04

"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

264.0

0.0

264.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

264.0

0.0

264.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2.3

2.3

0.0

2,026.0

2,000.0

26.0

143.4

91.9

51.5

ხარჯები

2.3

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2,026.0

2,000.0

26.0

143.4

91.9

51.5

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

209.6

209.6

0.0

304.6

230.9

73.7

335.7

281.7

54.0

ხარჯები

30.1

30.1

0.0

64.9

39.9

25.0

58.6

33.0

25.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.5

179.5

0.0

239.7

191.0

48.7

277.1

248.7

28.4

04 00

განათლება

321.8

6.9

314.9

713.2

100.0

613.2

719.5

20.0

699.5

ხარჯები

316.1

1.2

314.9

404.8

0.0

404.8

611.6

6.1

605.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

5.7

0.0

308.4

100.0

208.4

107.9

13.9

94.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

265.2

6.9

258.3

636.6

100.0

536.6

620.0

20.0

600.0

ხარჯები

259.5

1.2

258.3

328.2

0.0

328.2

512.1

6.1

506.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

5.7

0.0

308.4

100.0

208.4

107.9

13.9

94.0

04 02

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

0.8

0.0

0.8

4.0

0.0

4.0

3.0

0.0

3.0

ხარჯები

0.8

0.0

0.8

4.0

0.0

4.0

3.0

0.0

3.0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

55.8

0.0

55.8

72.6

0.0

72.6

96.5

0.0

96.5

ხარჯები

55.8

0.0

55.8

72.6

0.0

72.6

96.5

0.0

96.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

205.3

4.9

200.4

645.2

0.0

645.2

1,249.2

409.0

840.2

ხარჯები

195.4

0.0

195.4

270.2

0.0

270.2

341.2

0.0

341.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

4.9

5.0

375.0

0.0

375.0

908.0

409.0

499.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

75.7

0.0

75.7

84.5

0.0

84.5

180.9

23.9

157.0

ხარჯები

75.7

0.0

75.7

84.5

0.0

84.5

117.0

0.0

117.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.9

23.9

40.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1.0

0.0

1.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

ხარჯები

1.0

0.0

1.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

05 01 02

კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

74.7

0.0

74.7

81.5

0.0

81.5

177.9

23.9

154.0

ხარჯები

74.7

0.0

74.7

81.5

0.0

81.5

114.0

0.0

114.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.9

23.9

40.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

129.0

4.9

124.1

556.7

0.0

556.7

1,064.3

385.1

679.2

ხარჯები

119.1

0.0

119.1

181.7

0.0

181.7

220.2

0.0

220.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

4.9

5.0

375.0

0.0

375.0

844.1

385.1

459.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.3

0.0

0.3

20.0

0.0

20.0

12.0

0.0

12.0

ხარჯები

0.3

0.0

0.3

20.0

0.0

20.0

12.0

0.0

12.0

05 02 02

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

23.2

0.0

23.2

28.4

0.0

28.4

45.0

0.0

45.0

ხარჯები

23.2

0.0

23.2

28.4

0.0

28.4

36.0

0.0

36.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

05 02 03

კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

105.5

4.9

100.6

508.3

0.0

508.3

1007.3

385.1

622.2

ხარჯები

95.6

0.0

95.6

133.3

0.0

133.3

172.2

0.0

172.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

4.9

5.0

375.0

0.0

375.0

835.1

385.1

450.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.6

0.0

0.6

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

ხარჯები

0.6

0.0

0.6

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

97.4

2.7

94.7

171.0

0.0

171.0

197.8

50.0

147.8

ხარჯები

97.4

2.7

94.7

171.0

0.0

171.0

197.8

50.0

147.8

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

37.7

0.0

37.7

41.5

0.0

41.5

42.0

0.0

42.0

ხარჯები

37.7

0.0

37.7

41.5

0.0

41.5

42.0

0.0

42.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

59.7

2.7

57.0

129.5

0.0

129.5

155.8

50.0

105.8

ხარჯები

59.7

2.7

57.0

129.5

0.0

129.5

155.8

50.0

105.8

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

44.8

0.0

44.8

53.7

0.0

53.7

53.6

0.0

53.6

ხარჯები

44.8

0.0

44.8

53.7

0.0

53.7

53.6

0.0

53.6

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

12.2

0.0

12.2

40.1

0.0

40.1

36.4

0.0

36.4

ხარჯები

12.2

0.0

12.2

40.1

0.0

40.1

36.4

0.0

36.4

06 02 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

1.5

0.0

1.5

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

1.5

0.0

1.5

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

4.0

0.0

4.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

4.0

0.0

4.0

06 02 05

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2.7

2.7

0.0

25.0

0.0

25.0

60.3

50.0

10.3

ხარჯები

2.7

2.7

0.0

25.0

0.0

25.0

60.3

50.0

10.3

მუხლი 2🔗

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეელგუჯა ღუდუშაური