პროგრ კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №38
2015 წლის 2 სექტემბერი
ქ. თელავი
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 31.12.1014 წ., 190020020.35.176.016055).🔗
1. დადგენილების I და III თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი I
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი მოცემული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8,872.1
10,034.05
1,597.38
8,436.67
გადასახადები
834.6
590.78
0.00
590.78
გრანტები
7,232.2
8,821.08
1,597.38
7,223.70
სხვა შემოსავლები
805.2
622.19
0.00
622.19
ხარჯები
6,383.9
7,960.34
300.00
7,660.34
შრომის ანაზღაურება
1,210.9
1,404.43
0.00
1,404.43
საქონელი და მომსახურება
1,858.6
2,163.74
0.00
2,163.74
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.00
0.00
0.00
პროცენტი
279.3
144.76
0.00
144.76
სუბსიდიები
2,365.1
2,657.44
0.00
2,657.44
გრანტები
0.0
1,073.24
300.00
773.24
სოციალური უზრუნველყოფა
648.5
380.80
0.00
380.80
სხვა ხარჯები
21.5
135.94
0.00
135.94
საოპერაციო სალდო
2,488.2
2,073.70
1,297.38
776.33
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,075.4
2,690.58
1,605.14
1,085.44
ზრდა
2,189.9
2,762.78
1,605.14
1,157.64
კლება
114.5
72.20
0.00
72.20
მთლიანი სალდო
412.8
-616.88
-307.77
-309.11
ფინანსური აქტივების ცვლილება
143.5
-891.37
-307.77
-583.61
ზრდა
297.0
0.00
0.00
0.00
ვალუტა და დეპოზიტები
297.0
0.00
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.00
0.00
0.00
სესხები
0.0
0.00
0.00
0.00
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.00
0.00
0.00
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.00
0.00
0.00
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.00
0.00
0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.00
0.00
0.00
კლება
153.5
891.37
307.77
583.61
ვალუტა და დეპოზიტები
153.52
891.37
307.77
583.61
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.00
0.00
0.00
სესხები
0.0
0.00
0.00
0.00
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.00
0.00
0.00
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.00
0.00
0.00
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.00
0.00
0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.00
0.00
0.00
ვალდებულებების ცვლილება
-269.26
-274.49
0.00
-274.49
ზრდა
0.0
0.00
0.00
0.00
საგარეო
0.0
0.00
0.00
0.00
საშინაო
0.0
0.00
0.00
0.00
კლება
269.3
274.49
0.00
274.49
საგარეო
269.3
0.00
0.00
0.00
საშინაო
0.0
274.49
0.00
274.49
ბალანსი
0.0
0.00
0.00
0.00
მუხლი 2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მოცემული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8,986.5
10,106.25
1,597.38
8,508.87
შემოსავლები
8,872.1
10,034.05
1,597.38
8,436.67
არაფინანსური აქტივების კლება
114.5
72.20
0.00
72.20
გადასახდელები
8,573.77
10,723.13
1,905.14
8,817.98
ხარჯები
6,383.89
7,960.34
300.00
7,660.34
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,189.88
2,762.78
1,605.14
1,157.64
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.00
0.00
0.00
0.00
ვალდებულებების კლება
269.3
274.49
0.00
274.49
ნაშთის ცვლილება
143.52
-891.37
-307.77
-583.61
მუხლი 3. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10034,05 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8,872.1
10,034.05
1,597.38
8,436.67
შემოსავლები
8,872.1
10,034.05
1,597.38
8,436.67
გადასახადები
834.6
590.78
0.00
590.78
გრანტები
7,232.2
8,821.08
1,597.38
7,223.70
სხვა შემოსავლები
805.2
622.19
0.00
622.19
მუხლი 4. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 590.8 ათასი ლარის ოდენობით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის გეგმა
გადასახადები
834.6
590,8
ქონების გადასახადი
834.6
590,8
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
329.4
270,8
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
28.7
20,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
102.6
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
373.9
300,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.1
0.0
მუხლი 5. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8821,08 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
7,232.2
8 821,08
1 597,38
7,223.70
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7,232.2
8 821,08
1 597,38
7,223.70
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4,948.0
7 223,70
0,00
7,223.70
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4,806.3
7 061,70
0,00
7,061.70
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
141.7
162,00
0,00
162.00
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,284.3
1 597,38
1 597,38
0.00
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1,984.3
1 597,38
1 597,38
0.00
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
300.0
0.00
0.00
0.00
მუხლი 6. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 622,19 ათასი ლარის ოდენობით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
805.2
622.19
შემოსავლები საკუთრებიდან
140.2
52.49
პროცენტები
108.5
42.49
დივიდენდები
-1.1
0.0
რენტა
32.8
10.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
13.7
0.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (აუაფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
19.1
10.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
429.1
351.7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
415.3
336.7
სანებართვო მოსაკრებელი
20.1
15.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.2
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1.8
1.4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
318.7
220.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
74.8
100.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
13.7
15.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
13.7
15.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
231.4
213.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
4.6
5.0
მუხლი 7. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7960,34 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6,383.9
7,960.34
300.00
7,660.34
შრომის ანაზღაურება
1,210.9
1,404.43
0.00
1,404.43
საქონელი და მომსახურება
1,858.6
2,163.74
0.00
2,163.74
პროცენტი
279.3
144.76
0.00
144.76
სუბსიდიები
2,365.1
2,657.44
0.00
2,657.44
გრანტები
0.0
1,073.24
300.00
773.24
სოციალური უზრუნველყოფა
648.5
380.80
0.00
380.80
სხვა ხარჯები
21.5
135.94
0.00
135.94
მუხლი 8. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2690,58 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2762,78 ათასი ლარის ოდენობით, მოცემული ცხრილის შესაბამისად:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
14.1
224.75
0.00
224.75
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
3.2
0.0
3.2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2115.23
1259.42
658.19
601.24
04 00
განათლება
41.8
1010.25
946.96
63.29
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
18.76
250.16
0.00
250.16
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
15.0
0.0
15.0
სულ ჯამი
2189.88
2762.78
1605.14
1157.64
ბ) განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 72.2 ათასი ლარის ოდენობით, მოცემული ცხრილის შესაბამისად:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
114.5
72.20
ძირითადი აქტივები
22.5
20.00
არაწარმოებული აქტივები
92.0
52.20
მიწა
92.0
52.20
მუხლი 9. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, მოცემული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქც.
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,762.6
2,326.77
0.00
2,326.77
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,459.4
2,175.18
0.00
2,175.18
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,444.8
2,115.30
0.00
2,115.30
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
14.6
59.88
0.00
59.88
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
3.9
0.00
0.00
0.00
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
3.9
0.00
0.00
0.00
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
299.3
151.60
0.00
151.60
702
თავდაცვა
58.8
94.46
0.00
94.46
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
644.5
585.62
0.00
585.62
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
644.5
585.62
0.00
585.62
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,289.7
1,462.69
650.46
812.23
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
73.24
0.00
73.24
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
73.24
0.00
73.24
7045
ტრანსპორტი
2,283.9
1,389.46
650.46
739.00
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,283.9
1,389.46
650.46
739.00
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
5.8
0.00
0.00
0.00
705
გარემოს დაცვა
571.0
812.29
7.72
804.57
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
469.1
636.00
0.00
636.00
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
30.6
57.72
7.72
50.00
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
45.8
60.00
0.00
60.00
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
25.5
58.57
0.00
58.57
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
357.67
481.79
0.00
481.79
7061
ბინათმშენებლობა
33.5
118.29
0.00
118.29
7064
გარე განათება
324.1
351.00
0.00
351.00
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
12.50
0.00
12.50
707
ჯანმრთელობის დაცვა
80.0
95.00
0.00
95.00
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80.0
95.00
0.00
95.00
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,361.7
2,137.60
300.00
1,837.60
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
418.3
780.00
0.00
780.00
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
866.8
1,247.89
300.00
947.89
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
16.0
36.40
0.00
36.40
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
30.6
43.32
0.00
43.32
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
30.0
30.00
0.00
30.00
709
განათლება
1,085.3
2,084.25
946.96
1,137.29
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,015.3
2,014.25
946.96
1,067.29
7093
პროფესიული განათლება
70.0
70.00
0.00
70.00
710
სოციალური დაცვა
362.5
642.66
0.00
642.66
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
17.40
0.00
17.40
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0
8.40
0.00
8.40
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
9.00
0.00
9.00
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1.2
3.60
0.00
3.60
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
55.7
42.15
0.00
42.15
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.48
0.00
0.48
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
299.6
490.18
0.00
490.18
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
6.0
88.85
0.00
88.85
სულ
8,573.8
10,723.13
1,905.14
8,817.98
მუხლი 10. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 616.88 ათასი ლარის ოდენობით
.
მუხლი 11. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 891.37 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 274.49 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი. სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 80,99 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 162,0 ათ.ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75.0 ათ. ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85,0 ათ. ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათ. ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი17. ქალაქ თელავის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, მოცემული ცხრილის შესაბამისად:
პროგრ
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქ. თელავი
8,843.0
10,997.62
1,905.14
9,092.48
ხარჯები
6,383.9
7,960.3
300.0
7,660.3
შრომის ანაზღაურება
1,210.9
1,404.4
0.0
1,404.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,189.9
2,762.8
1,605.1
1,157.6
ვალდებულებების კლება
269.3
274.5
0.0
274.5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,031.9
2,601.27
0.0
2,601.3
ხარჯები
1,748.5
2,102.0
0.0
2,102.0
შრომის ანაზღაურება
901.5
1,333.7
0.0
1,333.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.1
224.8
0.0
224.8
ვალდებულებების კლება
269.3
274.5
0.0
274.5
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
298.7
476.7
0.0
476.7
ხარჯები
297.9
470.2
0.0
470.2
შრომის ანაზღაურება
187.1
323.9
0.0
323.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
6.6
0.0
6.6
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1,146.1
1,644.1
0.0
1,644.1
ხარჯები
1,132.9
1,420.4
0.0
1,420.4
შრომის ანაზღაურება
714.4
1,009.8
0.0
1,009.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.3
218.2
0.0
218.2
ვალდებულებების კლება
0.0
5.5
0.0
5.5
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
59.9
0.0
59.9
ხარჯები
0.0
59.9
0.0
59.9
01 04
დავალიანებების დაფარვა
14.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
14.6
0.0
0.0
0.0
01 05
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
3.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.9
0.0
0.0
0.0
01 06
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
568.6
420.6
0.0
420.6
ხარჯები
299.3
151.6
0.0
151.6
ვალდებულებების კლება
269.3
269.0
0.0
269.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
703.3
680.07
0.0
680.1
ხარჯები
703.3
676.9
0.0
676.9
შრომის ანაზღაურება
309.5
70.8
0.0
70.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.2
0.0
3.2
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
644.5
585.6
0.0
585.6
ხარჯები
644.5
585.6
0.0
585.6
შრომის ანაზღაურება
273.8
4.6
0.0
4.6
02 02
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
58.8
94.5
0.0
94.5
ხარჯები
58.8
91.3
0.0
91.3
შრომის ანაზღაურება
35.7
66.2
0.0
66.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.2
0.0
3.2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,218.4
2,756.78
658.2
2,098.6
ხარჯები
1,103.2
1,497.4
0.0
1,497.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,115.2
1,259.4
658.2
601.2
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,283.9
1,389.5
650.5
739.0
ხარჯები
366.4
506.0
0.0
506.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,917.5
883.5
650.5
233.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
882.9
1,307.3
7.7
1,299.6
ხარჯები
685.2
931.4
0.0
931.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.7
376.0
7.7
368.2
03 02 01
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
33.5
118.3
0.0
118.3
ხარჯები
33.5
118.3
0.0
118.3
03 02 02
სასმელი წყლის სოკო
0.0
4.5
0.0
4.5
ხარჯები
0.0
4.5
0.0
4.5
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
324.1
351.0
0.0
351.0
ხარჯები
261.7
300.0
0.0
300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.4
51.0
0.0
51.0
03 02 04
გარემოსდაცვითი ღონისძიებები
525.2
752.3
7.7
744.6
ხარჯები
389.9
508.6
0.0
508.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.3
243.7
7.7
236.0
03 02 05
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
73.2
0.0
73.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
73.2
0.0
73.2
03 02 07
ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების ღონისძიებები
0.0
8.0
0.0
8.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
8.0
0.0
8.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
51.6
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
51.6
60.0
0.0
60.0
04 00
განათლება
1,085.3
2,084.25
947.0
1,137.3
ხარჯები
1,043.5
1,074.0
0.0
1,074.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.8
1,010.2
947.0
63.3
04 01
სკოლამდელი განათლება
1,015.3
995.0
0.0
995.0
ხარჯები
973.5
995.0
0.0
995.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.8
0.0
0.0
0.0
04 02
სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების ხელშეწყობა
0.0
1,019.2
947.0
72.3
ხარჯები
0.0
9.0
0.0
9.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,010.2
947.0
63.3
04 02
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
70.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
70.0
70.0
0.0
70.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,361.7
2,137.60
300.0
1,837.6
ხარჯები
1,343.0
1,887.4
300.0
1,587.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.8
250.2
0.0
250.2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
418.3
780.0
0.0
780.0
ხარჯები
412.3
578.0
0.0
578.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
202.0
0.0
202.0
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
418.3
560.0
0.0
560.0
ხარჯები
412.3
548.0
0.0
548.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
12.0
0.0
12.0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
0.0
220.0
0.0
220.0
ხარჯები
0.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
190.0
0.0
190.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
892.1
1,248.9
300.0
948.9
ხარჯები
879.3
1,201.6
300.0
901.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.8
47.3
0.0
47.3
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
892.1
1,208.9
300.0
908.9
ხარჯები
879.3
1,191.6
300.0
891.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.8
17.3
0.0
17.3
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
0.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
0.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
30.0
0.0
30.0
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
30.6
43.3
0.0
43.3
ხარჯები
30.6
42.4
0.0
42.4
05 04
ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
16.0
36.4
0.0
36.4
ხარჯები
16.0
36.4
0.0
36.4
05 05
ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები
4.7
29.0
0.0
29.0
ხარჯები
4.7
29.0
0.0
29.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
442.5
737.66
0.0
737.7
ხარჯები
442.5
722.7
0.0
722.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
15.0
0.0
15.0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
80.0
95.0
0.0
95.0
ხარჯები
80.0
80.0
0.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
15.0
0.0
15.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
80.0
80.0
0.0
80.0
06 01 02
ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები
0.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
15.0
0.0
15.0
06 02
სოციალური პროგრამები
362.5
642.7
0.0
642.7
ხარჯები
362.5
642.7
0.0
642.7
06 02 01
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
17.4
0.0
17.4
ხარჯები
0.0
17.4
0.0
17.4
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
120.8
293.8
0.0
293.8
ხარჯები
120.8
293.8
0.0
293.8
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
180.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
180.0
200.0
0.0
200.0
06 02 04
ვეტერანთა, დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
2.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
2.0
5.0
0.0
5.0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
55.7
42.2
0.0
42.2
ხარჯები
55.7
42.2
0.0
42.2
06 02 06
ვეტერანთა საზოგადოება
4.0
7.0
0.0
7.0
ხარჯები
4.0
7.0
0.0
7.0
06 02 07
მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის და კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების პროგრამა
0.0
63.1
0.0
63.1
ხარჯები
0.0
63.1
0.0
63.1
06 02 08
დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები
0.0
0.5
0.0
0.5
ხარჯები
0.0
0.5
0.0
0.5
06 02 09
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებულო ღონისძიებები
0.0
13.8
0.0
13.8
ხარჯები
0.0
13.8
0.0
13.8
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეარჩილ თხლაშიძე