ფუნქც.კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2015 წლის 2 ნოემბერი
ქ. თბილისი
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 18/12/2014; 190020020.35.145.016089) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. თიღვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1,189.8
1.310.0
0,0
1.310.0
1,318.4
10.0
1,308.4
გრანტები
1,165.9
1,295,9
0,0
1,295,9
1,295.9
10.0
1,285.9
სხვა შემოსავლები
23,9
14.1
0.0
14.1
22.5
0.0
22.5
ხარჯები
1,375.4
1,347,4
0,0
1,347,4
1,513.2
10.0
1,503.2
შრომის ანაზღაურება
677,4
735,3
0.0
735,3
733.7
5.5
728.3
საქონელი და მომსახურება
124.4
133,0
0.0
133,0
133.7
1.1
132.6
სუბსიდიები
190,0
215.2
0.0
215.2
231.0
0.0
231.0
სოციალური უზრუნველყოფა
87.1
152,8
0.0
152,8
93.0
3.5
89.5
სხვა ხარჯები
296.5
111,1
0,0
111,1
322.2
0,0
322.2
საოპერაციო სალდო
-189.7
-37,4
0,0
-37,4
-195.2
0.0
-195.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2.5
3.7
0.0
3.7
3.3
0.0
3.3
ზრდა
2.5
3.7
0,0
3.7
3.3
0,0
3.3
მთლიანი სალდო
-192.2
-41,1
0,0
-41,1
-198.5
0.0
-198.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-192.2
-41,1
0.0
-41,1
-198.5
0.0
-198.5
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
კლება
192.2
41,1
0.0
41,1
198.5
0.0
198.5
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“;
ბ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1,513.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
1,375,4
1.539.4
0,0
1.539.4
1,513.6
10,0
1,503.6
შრომის ანაზღაურება
677,4
737,5
0.0
735.3
733.7
5.5
728.3
საქონელი და მომსახურება
124,4
172,0
0,0
133,0
133.7
1.1
132.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
სუბსიდიები
190,0
215,0
0.0
215.2
231.0
0.0
231.0
სოციალური უზრუნველყოფა
87,1
161.7
0.0
152,8
93.0
3.5
89.5
სხვა ხარჯები
296,5
253.2
0,0
111,1
322.2
0,0
322.2
“;
გ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3.3 ათასი ლარის ოდენობით.
მათ შორის: ა) განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,5
3,9
3.3
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
0.0
0.0
0.0
სულ ჯამი
2,5
3,9
3.3
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
მიწა
0.0
0.0
0.0
“;
დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც.კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
739,5
816,4
860.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
739,5
816,4
860.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
739,5
816,4
811.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
49.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
42,2
43,6
43.2
705
გარემოს დაცვა
0,0
0,0
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
316,6
120,8
183.0
7061
ბინათმშენებლობა
268,8
111,1
165.0
7063
წყალმომარაგება
19,4
9,2
18.0
7064
გარე განათება
0,7
0,5
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში
27,7
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
112,5
134,2
145.5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
35,7
46,0
54.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
76,8
88,2
91.5
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
0,0
0.0
709
განათლება
80,0
83,2
86.0
47091
სკოლამდელი აღზრდა
80,0
83,2
89.0
710
სოციალური დაცვა
87,1
152,8
195.5
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
9,6
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
19,6
24,4
25.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,9
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
17,0
37,7
122.1
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
50,5
80,1
44.9
სულ
1,377,9
1.351,1
1,516.9
“;
ე) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 1.0 ათასი ლარის ოდენობით. თანხას გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური გამგებლის ბრძანების საფუძველზე რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ.
ვ) დადგენილების 131 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 131. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში იქმნება წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 48.0 ათასი ლარის ოდენობით.
“;
ზ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა.ა“ და ა.ბ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ა) იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების სახურავებისა და საწვიმარების რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
აგარის ბაზრის დევნილთა დასახლებაში (ხორავას ქ. №3) ორ კოტეჯზე სახურავის შეცვლა;
ქ. ხაშურის №2 საბავშვო ბაღის დევნილთა დასახლებაში სახურავის საწვიმარების მოწყობის სამუშაოები, 8 ცალი ძაბრის შცვლა თუნუქის ძაბრით და დაახლოებით 80 მ. 100 მმ-იანი პოლიეთილენის მილის შესყიდვა და შეცვლის სამუშაოები;
დოღლაურის დევნილთა დასახლების მე-5 ბინის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები;
სანატორიუმი „სურამის“ დევნილთა დასახლებაში დაახლოებით 6 კვ.მ თუნუქის სახურავის შეცვლა“.
„ა.ბ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებაში სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კარ–ფანჯრების შეცვლა, იატაკის რეაბილტაცია და გამაგრებითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თიღვის მუნიციპალიტეტის დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში შემდეგი ღონისძიებები:
საქაშეთის დევნილთა დასახლებაში 5 სათავსოს მშენებლობა;
წილკანის დევნილთა დასახლებაში 7 სათავსოს მშენებლობა;
სოფ. მოხისსა და ახალსოფელში შპს მიგ.ინდუსტრიალის მიერ არაჯეროვნად შესრულებული იატაკის რეაბილიტაციის სამუშაოების დასრულება 143 კოტეჯზე. შესასრულებელი სამუშაოს საერთო ფართობია დაახლოებით – 3500 მ2 .
სანატორიუმი „სურამი“-ის დევნილთა დასახლებაში იატაკების შეცვლა. შესასრულებელი სამუშაოს საერთო ფართობია დაახლოებით –
1200 კვ.მ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფ. მოხისის დევნილთა ჩასახლებაში თიღვის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლის ტერიტორიის შემოღობვა;
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალსოფლის დევნილთა ჩასახლებაში თიღვის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლისა და საბავშვო ბაღის ტერიტორიის შემოღობვა;“;
თ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თიღვის მუნიციპალიტეტი
1,377.9
1,351,1
0.0
1,351,1
1,516.9
10.0
1,506.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
60.0
62.0
0.0
62.0
64.0
0.0
64.0
ხარჯები
1,375.4
1,347,4
0.0
1,347,4
1,513.6
10,0
1,503.6
შრომის ანაზღაურება
677.4
735,3
0.0
735,3
733,7
5,5
728,3
საქონელი და მომსახურება
124.4
133,0
0.0
133,0
133,7
1.1
132,6
სუბსიდიები
190.0
215.2
0.0
215.2
231.0
0.0
231.0
სოციალური უზრუნველყოფა
87.1
152,8
0.0
152,8
93,0
3,5
89,5
სხვა ხარჯები
296,5
111,1
0,0
111,1
322.2
0,0
322.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
3.7
0.0
3.7
3.3
0.0
3.3
ძირითადი აქტივები
2.5
3.7
0.0
3.7
3.3
0.0
3.3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
739.5
816,4
0.0
816,4
861.2
0.0
860.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55.0
57.0
0.0
57.0
59.0
0.0
59.0
ხარჯები
737.0
812,8
0.0
812,8
857.5
0.0
857.5
შრომის ანაზღაურება
635.3
692.2
0.0
692.2
691,6
0.0
691,6
საქონელი და მომსახურება
101.8
120,6
0.0
120,6
111,1
0.0
111,1
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
4.3
სხვა ხარჯები
0.0
0,0
0.0
0,0
50,5
0.0
50,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
3.7
0.0
3.7
3.3
0.0
3.3
ძირითადი აქტივები
2.5
3.7
0.0
3.7
3.3
0.0
3.3
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
277.5
310,5
0.0
310,5
307,1
0.0
307,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16.0
16.0
0.0
16.0
16.0
0.0
16.0
ხარჯები
275.0
308,8
0.0
308,8
307,1
0.0
307,1
შრომის ანაზღაურება
243.9
265,0
0.0
265,0
255,8
0.0
255,8
საქონელი და მომსახურება
31.1
43,8
0.0
43,8
49,6
0.0
49,6
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8
0.0
1.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
1.7
0.0
1.7
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
2.5
1.7
0.0
1.7
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
462.1
505,9
0.0
505,9
504,7
0.0
504,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39.0
41.0
0.0
41.0
43.0
0.0
43.0
ხარჯები
462.1
503,9
0.0
503,9
501,4
0.0
501,4
შრომის ანაზღაურება
391.4
427,2
0.0
427,2
435,8
0.0
435,8
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
0.0
1.5
საქონელი და მომსახურება
70.7
76,8
0.0
76,8
61,6
0.0
61,6
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5
0.0
2.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
0.0
2.0
3.3
0.0
3.3
ძირითადი აქტივები
0.0
2.0
0.0
2.0
3.3
0.0
3.3
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
48.0
0.0
48.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
48.0
0.0
48.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
48.0
0.0
48.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
42.2
43,6
0.0
43,6
43.2
6,5
36,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
42.2
43,6
0.0
43,6
43.2
6,5
36,7
შრომის ანაზღაურება
42.1
39,8
0.0
39,8
43,1
5,5
36,7
საქონელი და მომსახურება
0.1
0,5
0.0
0,5
1.1
1.1
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
42.2
43,6
0.0
43,6
43.2
6,5
36,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
42.2
43,6
0.0
43,6
43.2
6,5
36,7
შრომის ანაზღაურება
42.1
39,8
0.0
39,8
43,1
5,5
36,7
საქონელი და მომსახურება
0.1
0,5
0.0
0,5
1.1
1.1
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
316.6
120,8
0.0
120,8
183,0
0.0
183,0
ხარჯები
316.6
120,8
0.0
120,8
183,0
0.0
183,0
საქონელი და მომსახურება
20.1
9,7
0.0
9,7
18.0
0.0
18.0
სხვა ხარჯები
296.5
111,1
0.0
111,1
165,0
0.0
165,0
03 01
კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
288.8
120,8
0.0
120,8
183,0
0.0
183,0
ხარჯები
288.8
120,8
0.0
120,8
183,0
0.0
183,0
საქონელი და მომსახურება
20.1
9,7
0.0
9,7
18.0
0.0
18.0
სხვა ხარჯები
268.8
111,1
0.0
111,1
165,0
0.0
165,0
03 01 01
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 02
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაციის ღონისძიებები
24.1
0,0
0.0
0,0
17.5
0.0
17.5
ხარჯები
24.1
0,0
0.0
0,0
17.5
0.0
17.5
სხვა ხარჯები
24.1
0,0
0.0
0,0
17.5
0.0
17.5
03 01 04
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკებისა და კარ-ფანჯრების რეაბილიტაცია, სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გამაგრების სამუშაოები
244.7
111,1
0.0
111,1
147.5
0.0
147.5
ხარჯები
244.7
111,1
0.0
111,1
147.5
0.0
147.5
სხვა ხარჯები
244.7
111,1
0.0
111,1
147.5
0.0
147.5
03 01 05
წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
19.4
9,2
0.0
9,2
18.0
0.0
18.0
ხარჯები
19.4
9,2
0.0
9,2
18.0
0.0
18.0
საქონელი და მომსახურება
19.4
9,2
0.0
9,2
18.0
0.0
18.0
03 01 06
ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
27.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
27.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
27.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
80.0
83.2
0.0
83.2
89.0
0.0
89.0
ხარჯები
80.0
83.2
0.0
83.2
89.0
0.0
89.0
სუბსიდიები
80.0
83.2
0.0
83.2
89.0
0.0
89.0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
80.0
83.2
0.0
83.2
89.0
0.0
89.0
ხარჯები
80.0
83.2
0.0
83.2
89.0
0.0
89.0
სუბსიდიები
80.0
83.2
0.0
83.2
89.0
0.0
89.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
112.5
134,2
0.0
134,2
145.5
0.0
145.5
ხარჯები
116.7
134,2
0.0
134,2
145.5
0.0
145.5
საქონელი და მომსახურება
2.5
2,2
0.0
2,2
3,5
0.0
3,5
სუბსიდიები
110.0
132,0
0.0
132,0
142.0
0.0
142.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
35.7
46.0
0.0
46.0
54.0
0.0
54.0
ხარჯები
35.7
46.0
0.0
46.0
54.0
0.0
54.0
საქონელი და მომსახურება
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
35,0
46,0
0,0
46,0
54.0
0,0
54.0
05 01 01
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
35.0
46.0
0.0
46.0
54.0
0.0
54.0
ხარჯები
35.0
46.0
0.0
46.0
54.0
0.0
54.0
სუბსიდიები
35.0
46.0
0.0
46.0
54.0
0.0
54.0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
76.8
88,2
0.0
88,2
91.5
0.0
91.5
ხარჯები
76.8
88,2
0.0
88,2
91.5
0.0
91.5
საქონელი და მომსახურება
1.8
2,2
0.0
2,2
3,5
0.0
3,5
სუბსიდიები
75,0
86,0
0,0
86,0
88.0
0.0
88.0
05 02 01
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
75.0
86.0
0.0
86.0
88.0
0.0
88.0
ხარჯები
75.0
86.0
0.0
86.0
88.0
0.0
88.0
სუბსიდიები
75.0
86.0
0.0
86.0
88.0
0.0
88.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
1.8
2,2
0.0
2,2
3,5
0.0
3,5
ხარჯები
1.8
2,2
0.0
2,2
3,5
0.0
3,5
საქონელი და მომსახურება
1.8
2,2
0.0
2,2
3,5
0.0
3,5
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
87.1
152,8
0.0
152,8
195,5
3,5
195,5
ხარჯები
87.1
152,8
0.0
152,8
195,5
3,5
195,5
სოციალური უზრუნველყოფა
87.1
152,8
0.0
152,8
88,7
3,5
85.2
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
106,8
0.0
106,8
06 01
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
87.1
152,8
0.0
152,8
195,5
3,5
195,5
ხარჯები
87.1
152,8
0.0
152,8
195,5
3,5
195,5
სოციალური უზრუნველყოფა
87.1
152,8
0.0
152,8
88,7
3,5
85.2
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
106,8
0.0
106,8
06 01 01
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები
22.0
17,0
0.0
17,0
20,0
3,5
16,5
ხარჯები
22.0
17,0
0.0
17,0
20,0
3,5
16,5
სოციალური უზრუნველყოფა
22.0
17,0
0.0
17,0
20,0
3,5
16,5
06 01 02
ერთჯერადი ფულადი დახმარება კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშის შესაძენად
28.5
63,1
0.0
63,1
28,4
0.0
28,4
ხარჯები
28.5
63,1
0.0
63,1
28,4
0.0
28,4
სოციალური უზრუნველყოფა
28.5
63,1
0.0
63,1
28,4
0.0
28,4
06 01 03
ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე
13.8
15,3
0.0
15,3
15.3
0.0
15.3
ხარჯები
13.8
15,3
0.0
15,3
15.3
0.0
15.3
სოციალური უზრუნველყოფა
13.8
15,3
0.0
15,3
15.3
0.0
15.3
06 01 04
80 წლის და 80 წელს გადაცილებული მოხუცების დახმარება
19.6
24,4
0.0
24,4
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
19.6
24,4
0.0
24,4
25.0
0.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19.6
24,4
0.0
24,4
25.0
0.0
25.0
06 01 05
დედ-მამით ობოლ ბავშვების სოციალური დახმარება
0.0
0,6
0.0
0,6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0,6
0.0
0,6
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0,6
0.0
0,6
0.0
0.0
0.0
06 01 06
1- დან 16 წლამდე ბავშვების საახალწლო დახმარება
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 08
ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
0.0
3,8
0.0
3,8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
3,8
0.0
3,8
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
3,8
0.0
3,8
0.0
0.0
0.0
06 01 09
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
0.0
5,2
0.0
5,2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
5,2
0.0
5,2
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
5,2
0.0
5,2
0.0
0.0
0.0
06 01 10
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება
0.0
0,6
0.0
0,6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0,6
0.0
0,6
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0,6
0.0
0,6
0.0
0.0
0.0
06 01 11
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების დახმარება
0.0
0,3
0.0
0,3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0,3
0.0
0,3
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0,3
0.0
0,3
0.0
0.0
0.0
06 01 12
დევნილი ოჯახების სურსათით დახმარება
0.0
22,4
0.0
22,4
106,8
0.0
106,8
ხარჯები
0.0
22,4
0.0
22,4
106,8
0.0
106,8
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
22,4
0.0
22,4
0,0
0.0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
106,8
0.0
106,8
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჭავჭავაძე