ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №45
2015 წლის 27 ნოემბერი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (ვებგვერდი, matsne.gov.ge, 26.12.2014) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა)
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
შემოსავლები
12641570
13505890
5883538
7622352
16193832
8035432
8158400
გადასახადები
881056
871764
871764
895000
895000
გრანტები
11138151
11790938
5883538
5907400
14136532
8035432
6101100
სხვა შემოსავლები
622363
843188
843188
1162300
1162300
ხარჯები
6014201
7716683
20000
7696683
8771030
400
8770630
შრომის
ანაზღაურება
1234509
1729622
1729622
1573200
1573200
საქონელი და
მომსახურება
1296688
986749
0
986749
914197
400
913797
პროცენტი
სუბსიდიები
2982162
4396204
0
4396204
5606675
0
5606675
გრანტები
305360
0
305360
სოციალური
უზრუნველყოფა
484403
570789
5184
565605
355448
0
355448
სხვა ხარჯები
16439
33319
14816
18503
16150
16150
საოპერაციო
სალდო
6627369
5789207
5863538
-74331
7422802
8035032
-612230
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
6510309
3554552
3609125
-54573
9857422
10259272
-401850
ზრდა
6551840
3623744
3609125
14619
10328422
10259272
69150
კლება
41531
69192
69192
471000
471000
მთლიანი
სალდო
117060
2234655
2254413
-19758
-2434620
-2224240
-210380
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
117060
2234655
2254413
-19758
-2434620
-2224240
-210380
ზრდა
117060
2254413
2254413
კლება
19758
19758
2434620
2224240
210380
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
“;
ბ)
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყოფ
ილი ტრანსფე
რები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
შემოსულობები
12730439
13575082
5883538
7691544
16664832
8035432
8629400
შემოსავლები
12688908
13505890
5883538
7622352
16193832
8035432
8158400
არაფინანსური
აქტივების
კლება
41531
69192
69192
471000
471000
ფინანსური
აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების
ზრდა
0
0
გადასახდელები
12566041
11340427
3629125
7711302
19099452
10259672
8839780
ხარჯები
6014201
7716683
20000
7696683
8771030
400
8770630
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
6551840
3623744
3609125
14619
10328422
10259272
69150
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების
კლება
ნაშთის ცვლილება
164398
2234655
2254413
-19758
-2434620
-2224240
-210380
“;
გ)
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16193832 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
შემოსავლები
12688908
13505890
5883538
7622352
16193832
8035432
8158400
გადასახადები
965894
871764
871764
895000
0
895000
გრანტები
11100651
11790938
5883538
5907400
14136532
8035432
6101100
სხვა შემოსავლები
622363
843188
843188
1162300
1162300
“;
დ)
დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 14136532 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
გრანტები
11138151
11790938
14136532
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი ტრანსფერი
11138151
11790938
14136532
ბიუჯეტით გათვალისწინებული
ტრანსფერები
4584470
5907400
6101100
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4364470
5687400
5881100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
6516181
5878354
8035432
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1480663
2955749
3917985
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
838408
819692
817447
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან
გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან
გამოყოფილი თანხები
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
4197110
2102913
3300000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი
37500
5184
“;
ე)
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8771030 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
გეგმა
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ
შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
ხარჯები
6340459
7716683
20000
7696683
8771030
400
8770630
შრომის ანაზღაურება
1221475
1729622
0
1729622
1573200
0
1573200
საქონელი
და მომსახურება
1084263
986749
0
986749
914197
400
913797
სუბსიდიები
3403656
4396204
0
4396204
5606675
0
5606675
გრანტები
305360
0
305360
სოციალური უზრუნველყოფა
624920
570789
5184
565605
355448
0
355448
სხვა ხარჯები
6145
33319
14816
18503
16150
0
16150
“;
ვ)
დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10328422 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოების
დაფინანსება
2510
3620
26350
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
800
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6549330
3515562
9324192
04 00
განათლება
0
93563
965349
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0
0
11731
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
10999
0
სულ ჯამი
6551840
3623744
10328422
“;
ზ)
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1633218
2188878
2225309
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1633218
2188878
2225309
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1603238
2157084
2208511
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
29980
31794
16798
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0
0
0
702
თავდაცვა
107282
149869
130800
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
107282
149869
130800
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
221949
336297
312040
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
221949
336297
312040
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3503305
2112854
4636835
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
88050
85465
159350
70421
სოფლის მეურნეობა
88050
85465
159350
7045
ტრანსპორტი
3415255
2027389
4477485
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3415255
2027389
4477485
705
გარემოს დაცვა
336649
387495
492000
7051
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
336649
387495
492000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
3476498
1826941
5186688
7061
ბინათმშენებლობა
0
0
374842
7063
წყალმომარაგება
680869
19588
797312
7064
გარე განათება
217814
271793
319500
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
838391
819693
817447
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
1739424
715867
2877587
707
ჯანმრთელობის დაცვა
111390
127799
122500
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
111390
127799
122500
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
0
0
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1944274
2488259
3074458
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1049765
1526591
2071500
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
854509
930671
947958
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
40000
30997
55000
709
განათლება
845496
1342063
2515349
7091
სკოლამდელი აღზრდა
845496
1342063
2515349
7092
ზოგადი განათლება
0
0
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0
0
0
710
სოციალური დაცვა
385980
379972
403473
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
71303
36425
34900
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
111620
154050
173500
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
9630
9996
10000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
193427
179501
185073
სულ
12566041
11340427
19099452
“;
თ)
დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 16798 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.
ი)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.1.1. გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ. მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის №2551, საქ. მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 23 ოქტომბრის №2284 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. ასევე განხორციელდება ნიგვზიანის და აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების სარემონტო სამუშაოები ადგილობრივი შემოსავლის ხარჯზე.
კ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.1.2 ხიდების რებილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 , საქ. მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 23 ოქტომბრის №2284 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ხიდების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ წყალწმინდაში შიდა სასოფლო გზაზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.
ლ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 , საქ. მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 23 ოქტომბრის №2284 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები.
მ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.3.1. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი (03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ქალაქ ლანჩხუთის და სოფელ სუფსის ცენტრის კეთილმოწყობა.“
ნ)
დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული
კოდი
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
გეგმა
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ
შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
12566041
11340427
3629125
7711302
19099452
10259672
8839780
მომუშავეთა
რიცხოვნება
233
235
0
235
146
0
146
ხარჯები
6014201
7716683
20000
7696683
8771030
400
8770630
შრომის
ანაზღაურება
1234509
1729622
0
1729622
1573200
0
1573200
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
6551840
3623744
3609125
14619
10328422
10259272
69150
01 00
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი
და
აღმასრულებელი
ორგანოები
1633218
2188878
14816
2174062
2225309
0
2225309
მომუშავეთა
რიცხოვნება
173
175
0
175
138
0
138
ხარჯები
1630708
2185258
14816
2170442
2198959
0
2198959
შრომის
ანაზღაურება
965899
1349217
0
1349217
1484300
0
1484300
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
2510
3620
0
3620
26350
0
26350
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
465788
660036
0
660036
695600
0
695600
მომუშავეთა
რიცხოვნება
26
26
26
26
26
ხარჯები
463948
659536
0
659536
685100
0
685100
შრომის
ანაზღაურება
208795
345999
345999
404500
404500
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
1840
500
500
10500
10500
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1137450
1497048
14816
1482232
1512911
0
1512911
მომუშავეთა
რიცხოვნება
147
149
0
149
112
0
112
ხარჯები
1136780
1493928
14816
1479112
1497061
0
1497061
შრომის
ანაზღაურება
757104
1003218
0
1003218
1079800
0
1079800
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
670
3120
0
3120
15850
0
15850
01 03
სარეზერვო
ფონდი
29980
31794
0
31794
16798
0
16798
ხარჯები
29980
31794
0
31794
16798
0
16798
02 00
თავდაცვა,საზოგადოებრივი
წესრიგი
და
უსაფრთხოება
329231
486166
0
486166
442840
0
442840
მომუშავეთა
რიცხოვნება
60
60
0
60
8
0
8
ხარჯები
329231
486166
0
486166
442040
0
442040
შრომის
ანაზღაურება
268610
380405
0
380405
88900
0
88900
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
0
0
800
0
800
02 01
სახანძრო
სამაშველო
სამსახური
221949
336297
0
336297
312040
0
312040
მომუშავეთა
რიცხოვნება
46
46
46
0
ხარჯები
221949
336297
0
336297
312040
0
312040
შრომის
ანაზღაურება
188129
272400
272400
5500
5500
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
02 03
ქვეყნის
თავდაცვის
უნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
107282
149869
0
149869
130800
0
130800
მომუშავეთა
რიცხოვნება
14
14
14
8
8
ხარჯები
107282
149869
0
149869
130000
0
130000
შრომის
ანაზღაურება
80481
108005
108005
83400
83400
არაფინანსური
აქტივები
ს ზრდა
0
800
800
03 00
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
7316452
4327290
3515562
811728
10315523
9284592
1030931
ხარჯები
767122
811728
0
811728
991331
400
990931
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
6549330
3515562
3515562
0
9324192
9284192
40000
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
რეაბილიტაცია
და
მოვლა-შენახვა
3415255
2027389
2027389
0
4477485
4422404
55081
ხარჯები
0
0
0
0
15081
0
15081
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
3415255
2027389
2027389
0
4462404
4422404
40000
03 01 01
გზების
რეაბილიტაცია
1964940
2027389
2027389
0
3611304
3556223
55081
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
1964940
2027389
2027389
3596223
3556223
40000
03 01 02
ხიდების
რეაბილიტაცია
1450315
0
0
0
866181
866181
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
1450315
0
866181
866181
03 02
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-
რეაბილიტაცი
და
ექსპლოატაცია
2756348
1199226
569478
629748
4455296
3638796
816500
ხარჯები
559772
629748
0
629748
816500
0
816500
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
2196576
569478
569478
0
3638796
3638796
0
03 02 01
სარწყავი
არხების
და
ნაპირსამაგრი
ნაგებობის
მოწყობა,რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
1521016
520350
520350
0
2471642
2471642
0
არაფი
ნანსური
აქტივების
ზრდა
1521016
520350
520350
0
2471642
2471642
0
03 02 02
დასუფთავების
ღონისძიებები
336649
387495
0
387495
492000
0
492000
ხარჯები
336649
387495
0
387495
492000
0
492000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
03 02 03
საცხოვრებელი
და
არასაცხოვრებელი
შენობების
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
0
0
0
0
374842
374842
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
374842
374842
03 02 04
წყლის
სისტემის
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
680869
19588
18778
810
797312
792312
5000
ხარჯები
5309
810
0
810
5000
0
5000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
675560
18778
18778
792312
792312
03 02 05
გარე
განათება
217814
271793
30350
241443
319500
0
319500
ხარჯები
217814
241443
0
241443
319500
0
319500
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
30350
30350
0
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის ღონიძიებები
122014
96515
0
96515
262777
262777
0
ხარჯები
119300
96515
0
96515
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2714
0
0
0
262777
262777
0
03 03 01
კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
122014
96515
0
96515
262777
262777
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
2714
0
262777
262777
03 04
სოფლის
მეურნეობის
განვითარების
ხელშეწყობა
0
0
0
0
5000
0
5000
ხარჯები
0
0
0
0
5000
0
5000
03 05
სოფლის
მხარდაჭრის
პროგრამის
ფარგლებში
განსახორციელებელი
პროექტები
838391
819693
819693
0
817447
817447
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
838391
819693
819693
817047
817047
03 06
ა(ა)იპ „საგარეო-
ეკონომიკური
კავშირურთიერთობების,ინვესტიციების,ტრანსპორტის, ტურიზმის
და
მეწარმეობის
განვითარების
ცენტრი
(233733984)
88050
85465
0
85465
154350
0
154350
ხარჯები
88050
85465
0
85465
154350
0
154350
03 07
საპროექტო
დოკუმენტაციისა
და საექსპერტო
მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი
თანხა
96394
99002
99002
0
143168
143168
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
96394
99002
99002
143168
143168
04 00
განათლება
845496
1342063
93563
1248500
2515349
965349
1550000
ხარჯები
845496
1248500
0
1248500
1550000
0
1550000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
93563
93563
0
965349
965349
0
04 01
სკოლამდელი
განათლება
845496
1342063
93563
1248500
2515349
965349
1550000
ხარჯები
845496
1248500
0
1248500
1550000
0
1550000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
93563
93563
965349
965349
05 00
კულტურა,რელიგია
ახალგაზრდული
და
სპორტული
ღონისძიებები
1944274
2488259
0
2488259
3074458
9731
3064727
ხარჯები
1944274
2488259
0
2488259
3062727
0
3062727
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
0
0
11731
9731
2000
05 01
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
1049765
1526591
0
1526591
2071500
0
2071500
ხარჯები
1049765
1526591
0
1526591
2071500
0
2071500
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
05 01 01
ა(ა)იპ
გოგონათა
ექსპერიმენტალური
სარაგბო-
საფეხბურთო
სკოლა (433645004)
0
0
0
0
51500
0
51500
ხარჯები
0
0
0
0
51500
0
51500
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
05 01 02
შპს
ლანჩხუთის
გურია
32783
105000
0
105000
0
0
0
ხარჯები
32783
105000
0
105000
0
0
0
05 01 03
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო
კლუბი,„ლანჩხუთის გურია"
(233734126)
632482
972991
0
972991
1510000
0
1510000
ხარჯები
632482
972991
0
972991
1510000
0
1510000
05 01 04
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
სპორტული
ცენტრი
(433642178)
256500
303600
0
303600
374500
0
374500
ხარჯები
256500
303600
0
303600
374500
0
374500
05 01 05
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო
სკოლა
(433642203)
128000
145000
0
145000
135500
0
135500
ხარჯები
128000
145000
0
145000
135500
0
135500
05 02
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
854509
930671
0
930671
947958
9731
938227
ხარჯები
854509
930671
0
930671
936227
0
936227
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
11731
9731
2000
05 02 01
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის
დაწესებულებათა
გაერთიანება
(233731478)
278398
301000
0
301000
878800
0
878800
ხარჯები
278398
301000
0
301000
878800
0
878800
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
05 02 02
ბიბლიოთეკა
118660
130000
0
130000
9731
9731
0
ხარჯები
118660
130000
0
130000
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
9731
9731
05 02 03
მუზეუმები
159520
176939
0
176939
0
0
0
ხარჯები
159520
176939
0
176939
0
0
0
05 02 04
სახელოვნებო
სკოლები
207000
215340
0
215340
0
0
0
ხარჯები
207000
215340
0
215340
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
05 02 05
ტურიზმის
განვითარების ცენტრი
52815
50085
0
50085
0
0
0
ხარჯები
52815
50085
0
50085
0
0
0
05 02 06
სოც
.კულტურული
ღონისძიებები
38116
57307
0
57307
59427
0
59427
ხარჯები
38116
57307
0
57307
57427
0
57427
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
2000
2000
05 03
რელიგიის
დაფინანსება
40000
30997
0
30997
55000
0
55000
ხარჯები
40000
30997
0
30997
55000
0
55000
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა და
სოციალური
უზრუნველყოფა
497370
507771
5184
502587
525973
0
525973
ხარჯები
497370
496772
5184
491588
525973
0
525973
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
111390
127799
0
127799
122500
0
122500
ხარჯები
111390
116800
0
116800
122500
0
122500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
10999
10999
0
0
06 01 01
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ცენტრი
(233730763)
111390
127799
0
127799
122500
0
122500
ხარჯები
111390
116800
0
116800
122500
0
122500
06 02
სოციალური
პროგრამები
385980
379972
5184
374788
403473
0
403473
ხარჯები
385980
379972
5184
374788
403473
0
403473
06 02 01
ბიკარბონატული
ჰემოდიალეზით
– თირკმლის ქრონიკული
უკმარისობით
დაავადებულთა
სამედიცინო
დაწესებულებაში
ტრანსპორტირების პროგრამა
61144
19872
0
19872
29088
0
29088
ხარჯები
61144
19872
0
19872
29088
0
29088
06 02 02
ა(ა)იპ
უფასო
სასადილო
მზრუნველობამოკლებუ-ლთათვის (233730772)
61665
62590
0
62590
74000
0
74000
ხარჯები
61665
62590
0
62590
74000
0
74000
06 02 03
სხვადასხვა
ომებსა და
კონფლიქტებში
მონაწილე
ვეტერანთა
დახმარების
პროგრამა
22950
21900
0
21900
47400
0
47400
ხარჯები
22950
21900
0
21900
47400
0
47400
06 02 04
სამშობლოს
დაცვისას
დაღუპულთა
და
ომის შემდგომ
გარდაცვლილ მეომართა
სარიტუალო მომსახურების
და
მე-2 მსოფლიო
ომის
მონაწილეთა დახმარების
პროგრამა
6920
11545
0
11545
0
0
0
ხარჯები
6920
11545
0
11545
0
0
0
06 02 05
დედათა და
ბავშვთა
დახმარების პროგრამა
71303
36425
0
36425
34900
0
34900
ხარჯები
71303
36425
0
36425
34900
0
34900
06 02 06
ჰუმანიტარული
ორგანიზაციების
ეროვნული
სკრინინგ
ცენტრიდან
და სამედიცინო
დაწესებულებაში
მოწვეული
სპეციალისტის ბინით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
ხელშეწყობის
პროგრამა
5100
7400
0
7400
8260
0
8260
ხარჯები
5100
7400
0
7400
8260
0
8260
06 02 07
მძიმე
საცხოვრებელ
პირობებში
მყოფი
პირველი
და
მეორე
ჯგუფის ინვალიდების,ასევე
უკიდურესად
დამძიმებული
ჯანმრთელობის
მქონე პირების
ოჯახების
ერთჯერადი დახმარების
და
დროებითი
თავშესაფრით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
111620
154050
0
154050
173500
0
173500
ხარჯები
111620
154050
0
154050
173500
0
173500
06 02 08
დევნილთა
და
შეჭირვებულ
ოჯახთა
საშეშე
მერქნით
დახმარების
პროგრამა
9600
9800
0
9800
12300
0
12300
ხარჯები
9600
9800
0
9800
12300
0
12300
06 02 09
ვეტერანთა
წარმომადგენლობის
დაფინანსება
2220
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
2220
0
0
0
0
0
0
06 02 10
ა(ა)იპ
სარეაბილიტაციო
ცენტრი
იავნანა
(433642356)
9630
9996
0
9996
10000
0
10000
ხარჯები
9630
9996
0
9996
10000
0
10000
06 02 11
მაღალმთიან
სოფლებიდან
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების
მომსახურების
პროგრამა
19658
3710
0
3710
4025
0
4025
ხარჯები
19658
3710
0
3710
4025
0
4025
06 02 12
ციტრუსის
ხელშეწყობა
4170
42684
5184
37500
0
0
0
ხარჯები
4170
42684
5184
37500
0
0
0
06 02 13
,,გამარჯვებულ
ქალთა კლუბის"
სარეაბილიტაციო
პროგრამა
0
0
0
0
10000
0
10000
ხარჯები
0
0
0
0
10000
0
10000
.“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე