ფუნქციო ნალური  კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№45
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.112.016246
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 01/12/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №45

2015 წლის 27 ნოემბერი

ქ. ლანჩხუთი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (ვებგვერდი, matsne.gov.ge, 26.12.2014) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა)
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013
წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

12641570

13505890

5883538

7622352

16193832

8035432

8158400

გადასახადები

881056

871764

871764

895000

895000

გრანტები

11138151

11790938

5883538

5907400

14136532

8035432

6101100

სხვა  შემოსავლები

622363

843188

843188

1162300

1162300

ხარჯები

6014201

7716683

20000

7696683

8771030

400

8770630

შრომის

ანაზღაურება

1234509

1729622

1729622

1573200

1573200

საქონელი და

მომსახურება

1296688

986749

0

986749

914197

400

913797

პროცენტი

სუბსიდიები

2982162

4396204

0

4396204

5606675

0

5606675

გრანტები

305360

0

305360

სოციალური

უზრუნველყოფა

484403

570789

5184

565605

355448

0

355448

სხვა ხარჯები

16439

33319

14816

18503

16150

16150

საოპერაციო

სალდო

6627369

5789207

5863538

-74331

7422802

8035032

-612230

არაფინანსური

აქტივების
ცვლილება

6510309

3554552

3609125

-54573

9857422

10259272

-401850

ზრდა

6551840

3623744

3609125

14619

10328422

10259272

69150

კლება

41531

69192

69192

471000

471000

მთლიანი

სალდო

117060

2234655

2254413

-19758

-2434620

-2224240

-210380

ფინანსური

აქტივების
ცვლილება

117060

2234655

2254413

-19758

-2434620

-2224240

-210380

ზრდა

117060

2254413

2254413

კლება

19758

19758

2434620

2224240

210380

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

“;

ბ)
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013
წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყოფ

ილი ტრანსფე

რები

საკუთარი შემოსა

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსულობები

12730439

13575082

5883538

7691544

16664832

8035432

8629400

შემოსავლები

12688908

13505890

5883538

7622352

16193832

8035432

8158400

არაფინანსური

აქტივების

კლება

41531

69192

69192

471000

471000

ფინანსური

აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

ვალდებულებების

ზრდა

0

0

გადასახდელები

12566041

11340427

3629125

7711302

19099452

10259672

8839780

ხარჯები

6014201

7716683

20000

7696683

8771030

400

8770630

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

6551840

3623744

3609125

14619

10328422

10259272

69150

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების

კლება

ნაშთის ცვლილება

164398

2234655

2254413

-19758

-2434620

-2224240

-210380

“;

გ)
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16193832 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013
წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

12688908

13505890

5883538

7622352

16193832

8035432

8158400

გადასახადები

965894

871764

871764

895000

0

895000

გრანტები

11100651

11790938

5883538

5907400

14136532

8035432

6101100

სხვა შემოსავლები

622363

843188

843188

1162300

1162300

“;

დ)
დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  14136532 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

11138151

11790938

14136532

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

გამოყოფილი ტრანსფერი

11138151

11790938

14136532

ბიუჯეტით გათვალისწინებული

ტრანსფერები

4584470

5907400

6101100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4364470

5687400

5881100

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული

უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6516181

5878354

8035432

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი

პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1480663

2955749

3917985

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

838408

819692

817447

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

გამოყოფილი თანხები

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

გამოყოფილი თანხები

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

4197110

2102913

3300000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი

37500

5184

“;

ე)
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8771030 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013
წლის
ფაქტი

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

ხარჯები

6340459

7716683

20000

7696683

8771030

400

8770630

შრომის ანაზღაურება

1221475

1729622

0

1729622

1573200

0

1573200

საქონელი
და მომსახურება

1084263

986749

0

986749

914197

400

913797

სუბსიდიები

3403656

4396204

0

4396204

5606675

0

5606675

გრანტები

305360

0

305360

სოციალური უზრუნველყოფა

624920

570789

5184

565605

355448

0

355448

სხვა ხარჯები

6145

33319

14816

18503

16150

0

16150

“;

ვ)
დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10328422 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოების
დაფინანსება

2510

3620

26350

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

800

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6549330

3515562

9324192

04 00

განათლება

0

93563

965349

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

0

11731

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის

დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

10999

0

სულ ჯამი

6551840

3623744

10328422

“;

ზ)
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
კოდი

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1633218

2188878

2225309

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1633218

2188878

2225309

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1603238

2157084

2208511

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

29980

31794

16798

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

702

თავდაცვა

107282

149869

130800

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

107282

149869

130800

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

221949

336297

312040

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

221949

336297

312040

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3503305

2112854

4636835

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა

88050

85465

159350

70421

სოფლის მეურნეობა

88050

85465

159350

7045

ტრანსპორტი

3415255

2027389

4477485

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3415255

2027389

4477485

705

გარემოს დაცვა

336649

387495

492000

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

336649

387495

492000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3476498

1826941

5186688

7061

ბინათმშენებლობა

0

0

374842

7063

წყალმომარაგება

680869

19588

797312

7064

გარე განათება

217814

271793

319500

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

838391

819693

817447

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1739424

715867

2877587

707

ჯანმრთელობის დაცვა

111390

127799

122500

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

111390

127799

122500

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

0

0

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1944274

2488259

3074458

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1049765

1526591

2071500

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

854509

930671

947958

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40000

30997

55000

709

განათლება

845496

1342063

2515349

7091

სკოლამდელი აღზრდა

845496

1342063

2515349

7092

ზოგადი განათლება

0

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0

0

0

710

სოციალური დაცვა

385980

379972

403473

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

71303

36425

34900

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

111620

154050

173500

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

9630

9996

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

193427

179501

185073

სულ

12566041

11340427

19099452

“;

თ)
დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 16798  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

ი)
დადგენილების მე-13  მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.1 ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.1.1.  გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ. მთავრობის  2014 წლის 30 დეკემბრის №2551, საქ. მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 23 ოქტომბრის №2284 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია.  ასევე განხორციელდება ნიგვზიანის და აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების სარემონტო სამუშაოები ადგილობრივი შემოსავლის ხარჯზე.

კ)
დადგენილების მე-13  მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.2  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.1.2 ხიდების რებილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 , საქ. მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 23 ოქტომბრის №2284 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ხიდების  რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ წყალწმინდაში შიდა სასოფლო გზაზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.

ლ)
დადგენილების მე-13  მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.1  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი   რედაქციით:

2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 , საქ. მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 23 ოქტომბრის №2284 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები.

მ)
დადგენილების მე-13  მუხლის მე-3 პუნქტის 3.1  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი   რედაქციით:

2.3.1. კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი (03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ქალაქ ლანჩხუთის და სოფელ სუფსის ცენტრის კეთილმოწყობა.“

ნ)
დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული
კოდი

დასახელება

2013
წლის
ფაქტი

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

12566041

11340427

3629125

7711302

19099452

10259672

8839780

მომუშავეთა

რიცხოვნება

233

235

0

235

146

0

146

ხარჯები

6014201

7716683

20000

7696683

8771030

400

8770630

შრომის

ანაზღაურება

1234509

1729622

0

1729622

1573200

0

1573200

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

6551840

3623744

3609125

14619

10328422

10259272

69150

01 00

მუნიციპალიტეტის

წარმომადგენლობითი

და
აღმასრულებელი

ორგანოები

1633218

2188878

14816

2174062

2225309

0

2225309

მომუშავეთა

რიცხოვნება

173

175

0

175

138

0

138

ხარჯები

1630708

2185258

14816

2170442

2198959

0

2198959

შრომის

ანაზღაურება

965899

1349217

0

1349217

1484300

0

1484300

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

2510

3620

0

3620

26350

0

26350

01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

465788

660036

0

660036

695600

0

695600

მომუშავეთა

რიცხოვნება

26

26

26

26

26

ხარჯები

463948

659536

0

659536

685100

0

685100

შრომის

ანაზღაურება

208795

345999

345999

404500

404500

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

1840

500

500

10500

10500

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1137450

1497048

14816

1482232

1512911

0

1512911

მომუშავეთა

რიცხოვნება

147

149

0

149

112

0

112

ხარჯები

1136780

1493928

14816

1479112

1497061

0

1497061

შრომის

ანაზღაურება

757104

1003218

0

1003218

1079800

0

1079800

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

670

3120

0

3120

15850

0

15850

01 03

სარეზერვო

ფონდი

29980

31794

0

31794

16798

0

16798

ხარჯები

29980

31794

0

31794

16798

0

16798

02 00

თავდაცვა,საზოგადოებრივი

წესრიგი

და

უსაფრთხოება

329231

486166

0

486166

442840

0

442840

მომუშავეთა

რიცხოვნება

60

60

0

60

8

0

8

ხარჯები

329231

486166

0

486166

442040

0

442040

შრომის

ანაზღაურება

268610

380405

0

380405

88900

0

88900

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

0

0

0

800

0

800

02 01

სახანძრო

სამაშველო

სამსახური

221949

336297

0

336297

312040

0

312040

მომუშავეთა

რიცხოვნება

46

46

46

0

ხარჯები

221949

336297

0

336297

312040

0

312040

შრომის

ანაზღაურება

188129

272400

272400

5500

5500

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

0

02 03

ქვეყნის

თავდაცვის

უნარიანობის

ამაღლების

ხელშეწყობა

107282

149869

0

149869

130800

0

130800

მომუშავეთა

რიცხოვნება

14

14

14

8

8

ხარჯები

107282

149869

0

149869

130000

0

130000

შრომის

ანაზღაურება

80481

108005

108005

83400

83400

არაფინანსური

აქტივები

ს ზრდა

0

800

800

03 00

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა,რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

7316452

4327290

3515562

811728

10315523

9284592

1030931

ხარჯები

767122

811728

0

811728

991331

400

990931

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

6549330

3515562

3515562

0

9324192

9284192

40000

03 01

საგზაო

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა

რეაბილიტაცია

და

მოვლა-შენახვა

3415255

2027389

2027389

0

4477485

4422404

55081

ხარჯები

0

0

0

0

15081

0

15081

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

3415255

2027389

2027389

0

4462404

4422404

40000

03 01 01

გზების

რეაბილიტაცია

1964940

2027389

2027389

0

3611304

3556223

55081

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

1964940

2027389

2027389

3596223

3556223

40000

03 01 02

ხიდების

რეაბილიტაცია

1450315

0

0

0

866181

866181

0

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

1450315

0

866181

866181

03 02

კომუნალური

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-
რეაბილიტაცი

და

ექსპლოატაცია

2756348

1199226

569478

629748

4455296

3638796

816500

ხარჯები

559772

629748

0

629748

816500

0

816500

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

2196576

569478

569478

0

3638796

3638796

0

03 02 01

სარწყავი

არხების

და

ნაპირსამაგრი

ნაგებობის

მოწყობა,რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

1521016

520350

520350

0

2471642

2471642

0

არაფი

ნანსური

აქტივების

ზრდა

1521016

520350

520350

0

2471642

2471642

0

03 02 02

დასუფთავების

ღონისძიებები

336649

387495

0

387495

492000

0

492000

ხარჯები

336649

387495

0

387495

492000

0

492000

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03

საცხოვრებელი

და

არასაცხოვრებელი

შენობების

რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

0

0

0

0

374842

374842

0

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

374842

374842

03 02 04

წყლის

სისტემის

რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

680869

19588

18778

810

797312

792312

5000

ხარჯები

5309

810

0

810

5000

0

5000

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

675560

18778

18778

792312

792312

03 02 05

გარე

განათება

217814

271793

30350

241443

319500

0

319500

ხარჯები

217814

241443

0

241443

319500

0

319500

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

30350

30350

0

03 03

მუნიციპალიტეტის

კეთილმოწყობის ღონიძიებები

122014

96515

0

96515

262777

262777

0

ხარჯები

119300

96515

0

96515

0

0

0

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2714

0

0

0

262777

262777

0

03 03 01

კეთილმოწყობის

ღონიძიებები

122014

96515

0

96515

262777

262777

0

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

2714

0

262777

262777

03 04

სოფლის

მეურნეობის
განვითარების

ხელშეწყობა

0

0

0

0

5000

0

5000

ხარჯები

0

0

0

0

5000

0

5000

03 05

სოფლის

მხარდაჭრის

პროგრამის

ფარგლებში

განსახორციელებელი

პროექტები

838391

819693

819693

0

817447

817447

0

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

838391

819693

819693

817047

817047

03 06

ა(ა)იპ „საგარეო-

ეკონომიკური
კავშირურთიერთობების,ინვესტიციების,ტრანსპორტის, ტურიზმის
და

მეწარმეობის

განვითარების

ცენტრი

(233733984)

88050

85465

0

85465

154350

0

154350

ხარჯები

88050

85465

0

85465

154350

0

154350

03 07

საპროექტო

დოკუმენტაციისა

და საექსპერტო

მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი

თანხა

96394

99002

99002

0

143168

143168

0

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

96394

99002

99002

143168

143168

04 00

განათლება

845496

1342063

93563

1248500

2515349

965349

1550000

ხარჯები

845496

1248500

0

1248500

1550000

0

1550000

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

93563

93563

0

965349

965349

0

04 01

სკოლამდელი

განათლება

845496

1342063

93563

1248500

2515349

965349

1550000

ხარჯები

845496

1248500

0

1248500

1550000

0

1550000

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

93563

93563

965349

965349

05 00

კულტურა,რელიგია

ახალგაზრდული

და

სპორტული

ღონისძიებები

1944274

2488259

0

2488259

3074458

9731

3064727

ხარჯები

1944274

2488259

0

2488259

3062727

0

3062727

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

0

0

0

11731

9731

2000

05 01

სპორტის

განვითარების

ხელშეწყობა

1049765

1526591

0

1526591

2071500

0

2071500

ხარჯები

1049765

1526591

0

1526591

2071500

0

2071500

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

05 01 01

ა(ა)იპ

გოგონათა

ექსპერიმენტალური

სარაგბო-

საფეხბურთო

სკოლა (433645004)

0

0

0

0

51500

0

51500

ხარჯები

0

0

0

0

51500

0

51500

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

0

05 01 02

შპს

ლანჩხუთის

გურია

32783

105000

0

105000

0

0

0

ხარჯები

32783

105000

0

105000

0

0

0

05 01 03

ა(ა)იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო

კლუბი,„ლანჩხუთის გურია"

(233734126)

632482

972991

0

972991

1510000

0

1510000

ხარჯები

632482

972991

0

972991

1510000

0

1510000

05 01 04

ა(ა)იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

სპორტული

ცენტრი

(433642178)

256500

303600

0

303600

374500

0

374500

ხარჯები

256500

303600

0

303600

374500

0

374500

05 01 05

ა(ა)იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საფეხბურთო

სკოლა

(433642203)

128000

145000

0

145000

135500

0

135500

ხარჯები

128000

145000

0

145000

135500

0

135500

05 02

კულტურის

განვითარების
ხელშეწყობა

854509

930671

0

930671

947958

9731

938227

ხარჯები

854509

930671

0

930671

936227

0

936227

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

11731

9731

2000

05 02 01

ა(ა)იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

კულტურის

დაწესებულებათა
გაერთიანება

(233731478)

278398

301000

0

301000

878800

0

878800

ხარჯები

278398

301000

0

301000

878800

0

878800

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

0

05 02 02

ბიბლიოთეკა

118660

130000

0

130000

9731

9731

0

ხარჯები

118660

130000

0

130000

0

0

0

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

9731

9731

05 02 03

მუზეუმები

159520

176939

0

176939

0

0

0

ხარჯები

159520

176939

0

176939

0

0

0

05 02 04

სახელოვნებო

სკოლები

207000

215340

0

215340

0

0

0

ხარჯები

207000

215340

0

215340

0

0

0

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ტურიზმის

განვითარების ცენტრი

52815

50085

0

50085

0

0

0

ხარჯები

52815

50085

0

50085

0

0

0

05 02 06

სოც

.კულტურული

ღონისძიებები

38116

57307

0

57307

59427

0

59427

ხარჯები

38116

57307

0

57307

57427

0

57427

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

2000

2000

05 03

რელიგიის

დაფინანსება

40000

30997

0

30997

55000

0

55000

ხარჯები

40000

30997

0

30997

55000

0

55000

06 00

მოსახლეობის

ჯანმრთელობის

დაცვა და

სოციალური

უზრუნველყოფა

497370

507771

5184

502587

525973

0

525973

ხარჯები

497370

496772

5184

491588

525973

0

525973

06 01

ჯანდაცვის

პროგრამები

111390

127799

0

127799

122500

0

122500

ხარჯები

111390

116800

0

116800

122500

0

122500

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

10999

10999

0

0

06 01 01

ა(ა)იპ

ლანჩხუთის

საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის

ცენტრი

(233730763)

111390

127799

0

127799

122500

0

122500

ხარჯები

111390

116800

0

116800

122500

0

122500

06 02

სოციალური

პროგრამები

385980

379972

5184

374788

403473

0

403473

ხარჯები

385980

379972

5184

374788

403473

0

403473

06 02 01

ბიკარბონატული

ჰემოდიალეზით

– თირკმლის ქრონიკული

უკმარისობით

დაავადებულთა

სამედიცინო

დაწესებულებაში

ტრანსპორტირების პროგრამა

61144

19872

0

19872

29088

0

29088

ხარჯები

61144

19872

0

19872

29088

0

29088

06 02 02

ა(ა)იპ

უფასო

სასადილო

მზრუნველობამოკლებუ-ლთათვის  (233730772)

61665

62590

0

62590

74000

0

74000

ხარჯები

61665

62590

0

62590

74000

0

74000

06 02 03

სხვადასხვა

ომებსა და

კონფლიქტებში

მონაწილე

ვეტერანთა

დახმარების

პროგრამა

22950

21900

0

21900

47400

0

47400

ხარჯები

22950

21900

0

21900

47400

0

47400

06 02 04

სამშობლოს

დაცვისას

დაღუპულთა

და

ომის შემდგომ

გარდაცვლილ მეომართა

სარიტუალო მომსახურების

და

მე-2 მსოფლიო

ომის

მონაწილეთა დახმარების

პროგრამა

6920

11545

0

11545

0

0

0

ხარჯები

6920

11545

0

11545

0

0

0

06 02 05

დედათა და

ბავშვთა

დახმარების პროგრამა

71303

36425

0

36425

34900

0

34900

ხარჯები

71303

36425

0

36425

34900

0

34900

06 02 06

ჰუმანიტარული

ორგანიზაციების

ეროვნული

სკრინინგ

ცენტრიდან

და სამედიცინო

დაწესებულებაში

მოწვეული

სპეციალისტის ბინით

უზრუნველყოფის

პროგრამა
ხელშეწყობის

პროგრამა

5100

7400

0

7400

8260

0

8260

ხარჯები

5100

7400

0

7400

8260

0

8260

06 02 07

მძიმე

საცხოვრებელ

პირობებში

მყოფი

პირველი

და

მეორე

ჯგუფის ინვალიდების,ასევე

უკიდურესად

დამძიმებული

ჯანმრთელობის

მქონე პირების

ოჯახების

ერთჯერადი დახმარების

და

დროებითი

თავშესაფრით

უზრუნველყოფის

პროგრამა

111620

154050

0

154050

173500

0

173500

ხარჯები

111620

154050

0

154050

173500

0

173500

06 02 08

დევნილთა

და

შეჭირვებულ

ოჯახთა

საშეშე

მერქნით

დახმარების

პროგრამა

9600

9800

0

9800

12300

0

12300

ხარჯები

9600

9800

0

9800

12300

0

12300

06 02 09

ვეტერანთა

წარმომადგენლობის
დაფინანსება

2220

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

2220

0

0

0

0

0

0

06 02 10

ა(ა)იპ

სარეაბილიტაციო

ცენტრი

იავნანა

(433642356)

9630

9996

0

9996

10000

0

10000

ხარჯები

9630

9996

0

9996

10000

0

10000

06 02 11

მაღალმთიან

სოფლებიდან

მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების

მომსახურების

პროგრამა

19658

3710

0

3710

4025

0

4025

ხარჯები

19658

3710

0

3710

4025

0

4025

06 02 12

ციტრუსის

ხელშეწყობა

4170

42684

5184

37500

0

0

0

ხარჯები

4170

42684

5184

37500

0

0

0

06 02 13

,,გამარჯვებულ

ქალთა კლუბის"

სარეაბილიტაციო

პროგრამა

0

0

0

0

10000

0

10000

ხარჯები

0

0

0

0

10000

0

10000

.“.

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე