პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტიური 2014 წლის ფაქტიური 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№47
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.144.016239
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 03/12/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №47

2015 წლის 27 ნოემბერი

ქ. ქარელი

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი  და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1🔗

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09/12/2014; 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები.

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წ. ფაქტიური

2014 წლის  ფაქტიური

2015 წლის  გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,6

12154.48

3693.83

8460.65

13240.5

4132.6

9107.9

გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

548

0.0

548

გრანტები

9 789,1

9954.93

3693.83

6261.10

10522.6

4132.6

6390

სხვა შემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

2169.9

0.0

2169.9

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.16

6143.17

7660.8

831.8

6829

შრომის  ანაზღაურება

2 460,2

2132.62

0.0

2132.62

1613.5

0.0

1613.5

საქონელი და მომსახურება

991

1139.07

10,75

1128.32

1329.5

0.0

1329.5

სუბსიდიები

1 363,1

1554.34

0.0

1554.34

2256.0

0.0

2256.0

გრანტები

0,0

0.0

310.3

0.0

310.3

სოციალურიუზრუნველყოფა

1 190,5

1316.6

646.6

670

831

0.0

831

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

1320.5

831.85

488.62

საოპერაციო სალდო

4692,1

4699.14

2381.66

2317.48

5579.8

3300.8

2279.00

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3647,4

2992.75

2296.98

695.77

9086.0

4539.3

4546.7

ზრდა

3673,5

3025.74

2296.98

728.75

9097.5

4539.3

4558.2

კლება

26,1

32.99

0.00

32.99

11.5

0.0

11.5

მთლიანი სალდო

1 044,8

1706.39

84.68

1621.71

-3506.29312

-1238.55

-2267.74

ვალუტა და დეპოზიტები

1 141,3

1706.39

84.68.0

1621.71

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1 141,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

96,5

0

0

3521.3

1253.55

2267.75

კლება

96,5

3521.3

1253.55

2267.75

ვალდებულების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

-15.0

-15.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბ) დადგენილების მე-2  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013

2014 წლის  ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

ფაქტიური

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 381,6

12187.46

3693.8

8493.64

13252.06

4132.63

9119.44

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

13240.56

4132.63

9107.94

არაფინანსური  აქტივებისკლება

26.1

33.0

0.0

33.0

11.5

0.0

11.5

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10 336,8

10481.1

3609.1

6871.9

16773.4

5386.2

11387.2

ხარჯები

6663,4

7455.33

1312.16

6143.17

7660.8

831.9

6828.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3673,5

3025.7

2297.0

728.7

9097.6

4539.3

4558.3

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

15.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1 044,8

1706.4

84.7

1621.7

-3521.3

-1253.6

-2267.7

გ) დადგენილების მე-3  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12957.21 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტიური

2014 წლისფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

13240.6

4132.6

9108.0

გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

548

0.0

548

გრანტები

9 789,1

9954.9

3693.8

6261.1

10522.6

4132.6

6390.0

სხვა შემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

2169.94

0.0

2169.94

დ) დადგენილების მე-5  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10522.63ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9789.1

9954.9

3693.8

6261.1

10522.6

4132.6

6390.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9789.1

9954.9

3693.8

6261.1

10522.6

4132.6

6390.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5280.0

6261.1

0.0

6261.1

6390.0

0.0

6390.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5075.0

6048.1

0.0

6048.1

6177.0

0.0

6177.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

205.0

213.0

0.0

213.0

213.0

0.0

213.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4509.1

3693.8

3693.8

0.0

4132.6

4132.6

0.0

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.

2908.7

2023.6

2023.6

0.0

3097.36

3097.36

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1041.4

1023.7

1023.7

0.0

1035.27

1035.27

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

559

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ე) დადგენილების მე-7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7660.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლისფაქტი

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.17

6143.17

7660.8

831.9

6828.9

შრომის  ანაზღაურება

2460,2

2132.62

0.0

2132.62

1613.5

0.0

1613.5

საქონელი და მომსახურება

991,0

1139.07

10,75

1128.32

1329.5

0.0

1329.5

სუბსიდიები

1363,1

1554.34

0.0

1554.34

2256.0

0.0

2256.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

310.32

0.0

310.32

სოციალური უზრუნველყოფა

1190,5

1316.6

646.6

670

831.0

0.0

831.0

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

1320.47

831.85

488.62

ვ)  დადგენილების მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9086.07 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9097.56 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2013 წლის

ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015

წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

72,3

100.4

625.07

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

3.10

28.48

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3523,5

2909.6

6827.38

04 00

განათლება

0,0

0,0

1123.58

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

77.7

12.7

493.05

სულ  ჯამი

3673.5

3025.7

9097.56

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება

11.50 ათასილარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013
ფაქტიური

2014

წლის

ფაქტიური

2015

წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

26,1

32.99

11.50

ძირითადი აქტივები

0,0

11,3

0.0

არაწარმოებული აქტივები

26,1

21,7

11.50

მიწა

26,1

21,7

11.50

ზ) დადგენილების მე-9  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2013 ფაქტიური

2014 ფაქტიური

2015 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2795,1

2474.2

2825

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2795,1

2474.2

2825

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2795,1

2474.2

2753

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

71.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

118,8

122.1

129.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

299.3

319.7

315.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

299,3

319.7

315.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2742,4

1779.6

4862.1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

81,9

666.9

1409.7

70421

სოფლის მეურნეობა

81,9

666.9

1409.7

7045

ტრანსპორტი

2660,5

1112.7

3452.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2660,5

1112.7

3452.4

705

გარემოს დაცვა

371,3

654

1055.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

277,4

457.4

612.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

93,9

196.7

443.7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1302,2

1679.6

2688.0

7061

ბინათმშენებლობა

14.8

10.7

263.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6,9

2.0

6.0

7063

წყალმომარაგება

328,5

524

1250.90

7064

გარე განათება

200,4

172.7

191.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

751,6

970.3

976.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

74.0

80.0

80.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0

80.0

80.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

810,9

752.4

1495.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

220,8

244.9

635.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

455,3

399.5

733.7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

135,0

108

126.0

709

განათლება

689,0

1350.1

2397.3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

668,3

1331,6

2375.3

7092

ზოგადი განათლება

1,7

0.0

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,7

0.0

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

19,0

18.5

22.0

710

სოციალური დაცვა

1133,8

1269.4

910.2

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

44,2

50.0

60.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

413,7

506

751.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

675,9

713.3

98.7

სულ

10 336,8

10481.1

16758.4

თ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ზ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ბ.ზ)  ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 10)

ქარელის მუნიციპალიტეტში ხშირი წვიმების და დიდი ქარის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები.  აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად როგორც სახელმწიფო, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო თანხები სახურავების შესაკეთებლად და სარემონტო სამუშაოებისთვის.“
;

ი) დადგენილების მე-17  მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის, აგარის სახელოვნებო სკოლა და რუისის სამუსიკო სკოლა, სადაც სწავლობს 356 ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად.  აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას. ქარელის სახელოვნებო სკოლისათვის გამოყოფილია -69180 ლარი; აგარის სახელოვნებო სკოლა –
56038 ლარი; რუისის სამუსიკო სკოლა- 46082 ლარი; აღნიშნულ სკოლებში ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და  ვიოლინოს განყოფილებები, ასევე სიმღერის გუნდები „ქოზიფა’’, „აგარა’’, „მროვი’’.

იგეგმება აგარის ხელოვნების  და რუისის სამუსიკო სკოლების სარემონტო სამუშაოები და ინსტრუმენტებით აღჭურვა.

ქარელის მუნიციპალიტეტში ხშირი წვიმების და დიდი ქარის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები.  აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად როგორც სახელმწიფო, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო თანხები სახურავების შესაკეთებლად და სარემონტო სამუშაოებისთვის.”.

კ) დადგენილების 18-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტიური

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ქარელის მუნიციპალიტეტი

10,336.8

10,481.07

3,609.14

6,871.93

16773,36

5386.18

11387.18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

477.0

152.0

0.0

152.0

164,0

ხარჯები

6,663.3

7,455.3

1,312.2

6,143.2

7660.8

831.85

6828.94

შრომის ანაზღაურება

2,460.2

2,132.6

0.0

2,132.6

1613.53

0.00

1613.53

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,673.5

3,025.7

2,297.0

728.8

9097.57

4539.33

4558.24

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,795.1

2,474.2

0.0

2,474.2

2824.89

66.61

2758.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

112.0

0.0

112.0

155.00

0.00

155.00

ხარჯები

2,722.8

2,373.8

0.0

2,373.8

2199.82

0.00

2199.82

შრომის ანაზღაურება

2,097.8

1,760.2

0.0

1,760.2

1532.89

0.00

1532.89

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.3

100.4

0.0

100.4

625.07

66.61

558.46

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

826.8

671.8

0.0

671.8

553.8

0.0

553.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

11.0

11.0

25.0

25.0

ხარჯები

819.7

671.8

0.0

671.8

544.3

0.0

544.3

შრომის ანაზღაურება

576.7

476.9

0.0

476.9

374.1

0.0

374.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

0.0

0.0

9.5

0.0

9.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,968.3

1,802.4

0.0

1,802.4

2200.1

66.61

2133.49

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

101.0

101.0

130.0

130.0

ხარჯები

1,903.1

1,702.0

0.0

1,702.0

1584.530

0.0

1584.530

შრომის ანაზღაურება

1,521.1

1,283.3

0.0

1,283.3

1158.770

0.0

1158.770

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.2

100.4

0.0

100.4

615.57

66.61

548.96

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

71.0

0.00

71.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

71.0

0.00

71.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.00

0.00

20.00

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

418.2

441.8

0.0

441.8

444.64

0.0

444.64

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

40.0

0.0

40.0

9.0

0.0

9.0

ხარჯები

418.2

438.7

0.0

438.7

416.16

0.0

416.16

შრომის ანაზღაურება

362.3

372.4

0.0

372.4

80.646

0.0

80.646

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

28.480

0.0

28.480

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

299.3

319.7

0.0

319.7

315.0

0.0

315.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

31.0

0.0

ხარჯები

299.3

316.6

0.0

316.6

315.0

0.0

315.0

შრომის ანაზღაურება

275.8

287.2

0.0

287.2

4.0

0.0

4.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

118.8

122.1

0.0

122.1

129.64

0.0

129.64

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

9.0

9.0

9.0

ხარჯები

118.8

122.1

0.0

122.1

101.16

0.0

101.16

შრომის ანაზღაურება

86.5

85.2

0.0

85.2

76.69

0.0

76.69

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0.

0.0

0.0

28.480

0.0

28.480

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,415.8

4,113.3

2,821.8

1,291.5

8620.77

5305.8

3314.97

ხარჯები

892.3

1,203.7

524.8

678.9

1778.4

831.85

946.55

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,523.5

2,909.6

2,297.0

612.6

6827.38

4458.93

2368.44

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2,660.5

1,112.7

976.7

136.0

3467.4

3106.5

360.9

ხარჯები

213.3

281.3

145.3

136.0

340.39

277.56

62.83

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,447.2

831.4

831.4

0.0

3112.06

2814.06

298.06

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

15.0

15.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,003.7

2,055.2

986.0

1,069.2

3141,8

540.6

2601.2

ხარჯები

644.8

830.2

328.7

501.5

1124.3

292.6

831.7

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

359.0

1,225.0

657.3

567.6

2017.4

248.0

1769.4

03 02 01

გარეგანათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

200.4

172.7

0.0

172.7

191.9

0.0

191.9

ხარჯები

143.4

107.9

0.0

107.9

135.0

0.0

135.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.0

64.8

0.0

64.8

56.9

0.0

56.9

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

277.4

457.4

0.0

457.4

612.0

0.0

612.0

ხარჯები

277.4

362.9

0.0

362.9

512.0

0.0

512.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

94.5

0.0

94.5

100

0.0

100

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

93.9

196.7

184.2

12.5

443.65

89.65

354.00

ხარჯები

38.0

187.3

176.8

10.5

207.1515

89.6505

117.501

არაფინანსური აქტივებისზრდა

55.9

9.4

7.4

2.0

236.50

0.0

236.50

03 02 04

წყლისსისტემისრეაბილიტაციადაექსპლოატაცია

327.9

524.0

116.2

407.8

1250.88

0.0

1250.88

ხარჯები

179.1

122.7

116.2

6.5

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.8

401.3

0.0

401.3

1250.88

0.0

1250.88

03 02 05

სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

6.9

2.0

0.0

2.0

6.00

0.00

6.00

ხარჯები

6.9

2.0

0.0

2.0

6.00

0.00

6.00

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

81.9

666.9

650.0

16.9

374.40

248.00

126.40

ხარჯები

0.0

22.6

10.7

11.9

1211.00

0.00

1211.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.9

644.3

639.3

5.0

373.189

248.00

125.189

03 02 08

მ.გ.ფ. თანადაფინანსება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ბინათმშენებლობა

14.8

10.7

10.7

0.0

262.97

0.0

262.97

ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

262.97

0.0

262.97

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

751.6

945.3

859.1

86.3

976.27

623.3

352.9

ხარჯები

34.3

92.1

50.8

41.3

52.0

0.00

52.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

717.3

853.2

808.2

45.0

924.27

623.34

300.93

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

34.3

41.3

0.0

41.3

52.0

0.00

52.00

ხარჯები

34.3

41.3

0.0

41.3

52.0

0.00

52.0

03 03 02

ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

219.9

345.3

300.3

45.0

924.27

623.33

300.94

არაფინანსური აქტივებისზრდა

219.9

345.3

300.3

45.0

924.27

623.37

300.9

03 03 03

ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 04

სარიტუალო სახლებისმშენებლობა და აღჭურვა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

1,035.3

1,035.3

0.00

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

261.7

261.7

0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

773.6

773.6

0.00

04 00

განათლება

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

2397.317

0.00

2397.317

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155.0

0.0

0.0

ხარჯები

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

1273.730

0.00

1273.730

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

1123.587

0.00

1123.587

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

2375.317

0.00

2375.317

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

0.0

ხარჯები

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

1251.73

0.00

1251.73

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

1123.587

0.00

1123.587

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლისხელშეწყობა

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

0.0

0.0

ხარჯები

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

810.9

752.4

0.0

752.4

1495.56

13.78

1481.78

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

0.0

ხარჯები

733.2

739.7

0.0

739.7

1002.504

0.0

1002.504

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.7

12.7

0.0

12.7

479.268

13.78

479.268

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

220.8

244.9

0.0

244.9

635.840

0.0

635.84

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

0.0

0.0

ხარჯები

210.6

232.2

0.0

232.2

312.05

0.0

312.05

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

12.7

0.0

12.7

323.79

0.0

323.79

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

455.2

399.5

0.0

399.5

733.71

13.78

719.93

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

387.7

399.5

0.0

399.5

564.454

0.0

564.454

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

169.26

13.78

155.48

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

15.0

16.7

0.0

16.7

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

15.0

16.7

0.0

16.7

30.0

0.0

30.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

191.1

199.5

0.0

199.5

310.4

0.0

310.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

0.0

0.0

ხარჯები

191.1

199.5

0.0

199.5

189.43

0.0

189.43

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

120.96

13.78

107.18

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

35.3

35.300

0.0

35.3

93.35

0.0

93.35

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

0.0

0.0

ხარჯები

35.3

35.3

0.0

35.3

45.05

0.0

45.05

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

48.30

0.0

48.30

05 02 04

კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

51.0

55.0

0.0

55.0

190.5

0.0

190.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

0.0

ხარჯები

51.0

55.0

0.0

55.0

190.5

0.0

190.5

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

89.1

22.0

0.0

22.0

25.0

0.0

25.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

0.0

0.0

ხარჯები

21.6

22.0

0.0

22.0

25.0

0.0

25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

30.4

30.0

0.0

30.0

36.7

0.0

36.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

0.0

ხარჯები

30.4

30.0

0.0

30.0

36.7

0.0

36.7

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

43.3

41.0

0.0

41.0

47.865

0.0

47.865

ხარჯები

43.3

41.0

0.0

41.0

47.865

0.0

47.865

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

15.0

20.0

0.0

20.0

36.0

0.0

36.0

ხარჯები

15.0

20.0

0.0

20.0

36.0

0.0

36.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.0

88.0

0.0

88.0

90.0

0.0

90.0

ხარჯები

120.0

88.0

0.0

88.0

90.0

0.0

90.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

990.191

0.0

990.191

ხარჯები

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

990.191

0.0

990.191

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

ხარჯები

74.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

06 02

მოსახლეობის სოციალურიუზრუნველყოფა

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

910.191

0.0

910.191

ხარჯები

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

910.191

0.0

910.191

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

44.2

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

44.2

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

06 02 02

კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის კომპენსაცია

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარეგანათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა

17.3

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

ხარჯები

17.3

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

413.7

506.0

0.0

506.0

751.5

0.0

751.5

ხარჯები

413.7

506.0

0.0

506.0

751.5

0.0

751.5

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

11.3

10.8

0.0

10.8

15.0

0.0

15.0

ხარჯები

11.3

10.8

0.0

10.8

15.0

0.0

15.0

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

7.6

13.1

0.0

13.1

23.723

0.0

23.723

ხარჯები

7.6

13.1

0.0

13.1

23.723

0.0

23.723

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

80.7

23.2

0.0

23.2

40.0

0.0

40.0

ხარჯები

80.7

23.2

0.0

23.2

40.0

0.0

40.0

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი