პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტიური 2014 წლის ფაქტიური 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №47
2015 წლის 27 ნოემბერი
ქ. ქარელი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1🔗
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09/12/2014; 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები.
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წ. ფაქტიური
2014 წლის ფაქტიური
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 355,6
12154.48
3693.83
8460.65
13240.5
4132.6
9107.9
გადასახადები
489,2
781.65
0.0
781.65
548
0.0
548
გრანტები
9 789,1
9954.93
3693.83
6261.10
10522.6
4132.6
6390
სხვა შემოსავლები
1 077,2
1417.9
0.0
1417.9
2169.9
0.0
2169.9
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.16
6143.17
7660.8
831.8
6829
შრომის ანაზღაურება
2 460,2
2132.62
0.0
2132.62
1613.5
0.0
1613.5
საქონელი და მომსახურება
991
1139.07
10,75
1128.32
1329.5
0.0
1329.5
სუბსიდიები
1 363,1
1554.34
0.0
1554.34
2256.0
0.0
2256.0
გრანტები
0,0
0.0
310.3
0.0
310.3
სოციალურიუზრუნველყოფა
1 190,5
1316.6
646.6
670
831
0.0
831
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1320.5
831.85
488.62
საოპერაციო სალდო
4692,1
4699.14
2381.66
2317.48
5579.8
3300.8
2279.00
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3647,4
2992.75
2296.98
695.77
9086.0
4539.3
4546.7
ზრდა
3673,5
3025.74
2296.98
728.75
9097.5
4539.3
4558.2
კლება
26,1
32.99
0.00
32.99
11.5
0.0
11.5
მთლიანი სალდო
1 044,8
1706.39
84.68
1621.71
-3506.29312
-1238.55
-2267.74
ვალუტა და დეპოზიტები
1 141,3
1706.39
84.68.0
1621.71
0.0
0.0
0.0
ზრდა
1 141,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
96,5
0
0
3521.3
1253.55
2267.75
კლება
96,5
3521.3
1253.55
2267.75
ვალდებულების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
-15.0
-15.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
2014 წლის ფაქტიური
2015 წლის გეგმა
ფაქტიური
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11 381,6
12187.46
3693.8
8493.64
13252.06
4132.63
9119.44
შემოსავლები
11 355,5
12154.5
3693.8
8460.7
13240.56
4132.63
9107.94
არაფინანსური აქტივებისკლება
26.1
33.0
0.0
33.0
11.5
0.0
11.5
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10 336,8
10481.1
3609.1
6871.9
16773.4
5386.2
11387.2
ხარჯები
6663,4
7455.33
1312.16
6143.17
7660.8
831.9
6828.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3673,5
3025.7
2297.0
728.7
9097.6
4539.3
4558.3
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
1 044,8
1706.4
84.7
1621.7
-3521.3
-1253.6
-2267.7
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12957.21 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტიური
2014 წლისფაქტიური
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 355,5
12154.5
3693.8
8460.7
13240.6
4132.6
9108.0
გადასახადები
489,2
781.65
0.0
781.65
548
0.0
548
გრანტები
9 789,1
9954.9
3693.8
6261.1
10522.6
4132.6
6390.0
სხვა შემოსავლები
1 077,2
1417.9
0.0
1417.9
2169.94
0.0
2169.94
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10522.63ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტიური
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
9789.1
9954.9
3693.8
6261.1
10522.6
4132.6
6390.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9789.1
9954.9
3693.8
6261.1
10522.6
4132.6
6390.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5280.0
6261.1
0.0
6261.1
6390.0
0.0
6390.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5075.0
6048.1
0.0
6048.1
6177.0
0.0
6177.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
205.0
213.0
0.0
213.0
213.0
0.0
213.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4509.1
3693.8
3693.8
0.0
4132.6
4132.6
0.0
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.
2908.7
2023.6
2023.6
0.0
3097.36
3097.36
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1041.4
1023.7
1023.7
0.0
1035.27
1035.27
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
559
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7660.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლისფაქტი
2014 წლის ფაქტიური
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.17
6143.17
7660.8
831.9
6828.9
შრომის ანაზღაურება
2460,2
2132.62
0.0
2132.62
1613.5
0.0
1613.5
საქონელი და მომსახურება
991,0
1139.07
10,75
1128.32
1329.5
0.0
1329.5
სუბსიდიები
1363,1
1554.34
0.0
1554.34
2256.0
0.0
2256.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
310.32
0.0
310.32
სოციალური უზრუნველყოფა
1190,5
1316.6
646.6
670
831.0
0.0
831.0
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1320.47
831.85
488.62
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9086.07 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9097.56 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015
წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
72,3
100.4
625.07
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
3.10
28.48
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3523,5
2909.6
6827.38
04 00
განათლება
0,0
0,0
1123.58
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
77.7
12.7
493.05
სულ ჯამი
3673.5
3025.7
9097.56
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
11.50 ათასილარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2013
ფაქტიური
2014
წლის
ფაქტიური
2015
წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
26,1
32.99
11.50
ძირითადი აქტივები
0,0
11,3
0.0
არაწარმოებული აქტივები
26,1
21,7
11.50
მიწა
26,1
21,7
11.50
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2013 ფაქტიური
2014 ფაქტიური
2015 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2795,1
2474.2
2825
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2795,1
2474.2
2825
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2795,1
2474.2
2753
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
71.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
118,8
122.1
129.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
299.3
319.7
315.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
299,3
319.7
315.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2742,4
1779.6
4862.1
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
81,9
666.9
1409.7
70421
სოფლის მეურნეობა
81,9
666.9
1409.7
7045
ტრანსპორტი
2660,5
1112.7
3452.4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2660,5
1112.7
3452.4
705
გარემოს დაცვა
371,3
654
1055.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
277,4
457.4
612.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
93,9
196.7
443.7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1302,2
1679.6
2688.0
7061
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
263.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
6,9
2.0
6.0
7063
წყალმომარაგება
328,5
524
1250.90
7064
გარე განათება
200,4
172.7
191.9
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
751,6
970.3
976.3
707
ჯანმრთელობის დაცვა
74.0
80.0
80.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
80.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
810,9
752.4
1495.6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
220,8
244.9
635.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
455,3
399.5
733.7
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
135,0
108
126.0
709
განათლება
689,0
1350.1
2397.3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
668,3
1331,6
2375.3
7092
ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
19,0
18.5
22.0
710
სოციალური დაცვა
1133,8
1269.4
910.2
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
44,2
50.0
60.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
413,7
506
751.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
675,9
713.3
98.7
სულ
10 336,8
10481.1
16758.4
თ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.ზ) ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 10)
ქარელის მუნიციპალიტეტში ხშირი წვიმების და დიდი ქარის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად როგორც სახელმწიფო, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო თანხები სახურავების შესაკეთებლად და სარემონტო სამუშაოებისთვის.“
;
ი) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის, აგარის სახელოვნებო სკოლა და რუისის სამუსიკო სკოლა, სადაც სწავლობს 356 ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას. ქარელის სახელოვნებო სკოლისათვის გამოყოფილია -69180 ლარი; აგარის სახელოვნებო სკოლა –
56038 ლარი; რუისის სამუსიკო სკოლა- 46082 ლარი; აღნიშნულ სკოლებში ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და ვიოლინოს განყოფილებები, ასევე სიმღერის გუნდები „ქოზიფა’’, „აგარა’’, „მროვი’’.
იგეგმება აგარის ხელოვნების და რუისის სამუსიკო სკოლების სარემონტო სამუშაოები და ინსტრუმენტებით აღჭურვა.
ქარელის მუნიციპალიტეტში ხშირი წვიმების და დიდი ქარის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად როგორც სახელმწიფო, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო თანხები სახურავების შესაკეთებლად და სარემონტო სამუშაოებისთვის.”.
კ) დადგენილების 18-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტიური
2014 წლის ფაქტიური
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10,336.8
10,481.07
3,609.14
6,871.93
16773,36
5386.18
11387.18
მომუშავეთა რიცხოვნობა
477.0
152.0
0.0
152.0
164,0
ხარჯები
6,663.3
7,455.3
1,312.2
6,143.2
7660.8
831.85
6828.94
შრომის ანაზღაურება
2,460.2
2,132.6
0.0
2,132.6
1613.53
0.00
1613.53
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,673.5
3,025.7
2,297.0
728.8
9097.57
4539.33
4558.24
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,795.1
2,474.2
0.0
2,474.2
2824.89
66.61
2758.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140.0
112.0
0.0
112.0
155.00
0.00
155.00
ხარჯები
2,722.8
2,373.8
0.0
2,373.8
2199.82
0.00
2199.82
შრომის ანაზღაურება
2,097.8
1,760.2
0.0
1,760.2
1532.89
0.00
1532.89
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.3
100.4
0.0
100.4
625.07
66.61
558.46
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
826.8
671.8
0.0
671.8
553.8
0.0
553.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
11.0
11.0
25.0
25.0
ხარჯები
819.7
671.8
0.0
671.8
544.3
0.0
544.3
შრომის ანაზღაურება
576.7
476.9
0.0
476.9
374.1
0.0
374.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.1
0.0
0.0
0.0
9.5
0.0
9.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,968.3
1,802.4
0.0
1,802.4
2200.1
66.61
2133.49
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119.0
101.0
101.0
130.0
130.0
ხარჯები
1,903.1
1,702.0
0.0
1,702.0
1584.530
0.0
1584.530
შრომის ანაზღაურება
1,521.1
1,283.3
0.0
1,283.3
1158.770
0.0
1158.770
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.2
100.4
0.0
100.4
615.57
66.61
548.96
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
71.0
0.00
71.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
71.0
0.00
71.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.00
0.00
20.00
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
418.2
441.8
0.0
441.8
444.64
0.0
444.64
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
40.0
0.0
40.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
418.2
438.7
0.0
438.7
416.16
0.0
416.16
შრომის ანაზღაურება
362.3
372.4
0.0
372.4
80.646
0.0
80.646
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
28.480
0.0
28.480
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
299.3
319.7
0.0
319.7
315.0
0.0
315.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
31.0
0.0
ხარჯები
299.3
316.6
0.0
316.6
315.0
0.0
315.0
შრომის ანაზღაურება
275.8
287.2
0.0
287.2
4.0
0.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
118.8
122.1
0.0
122.1
129.64
0.0
129.64
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
9.0
9.0
9.0
ხარჯები
118.8
122.1
0.0
122.1
101.16
0.0
101.16
შრომის ანაზღაურება
86.5
85.2
0.0
85.2
76.69
0.0
76.69
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0.
0.0
0.0
28.480
0.0
28.480
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,415.8
4,113.3
2,821.8
1,291.5
8620.77
5305.8
3314.97
ხარჯები
892.3
1,203.7
524.8
678.9
1778.4
831.85
946.55
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,523.5
2,909.6
2,297.0
612.6
6827.38
4458.93
2368.44
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
2,660.5
1,112.7
976.7
136.0
3467.4
3106.5
360.9
ხარჯები
213.3
281.3
145.3
136.0
340.39
277.56
62.83
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,447.2
831.4
831.4
0.0
3112.06
2814.06
298.06
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
15.0
15.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,003.7
2,055.2
986.0
1,069.2
3141,8
540.6
2601.2
ხარჯები
644.8
830.2
328.7
501.5
1124.3
292.6
831.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
359.0
1,225.0
657.3
567.6
2017.4
248.0
1769.4
03 02 01
გარეგანათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
200.4
172.7
0.0
172.7
191.9
0.0
191.9
ხარჯები
143.4
107.9
0.0
107.9
135.0
0.0
135.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.0
64.8
0.0
64.8
56.9
0.0
56.9
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
277.4
457.4
0.0
457.4
612.0
0.0
612.0
ხარჯები
277.4
362.9
0.0
362.9
512.0
0.0
512.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
94.5
0.0
94.5
100
0.0
100
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
93.9
196.7
184.2
12.5
443.65
89.65
354.00
ხარჯები
38.0
187.3
176.8
10.5
207.1515
89.6505
117.501
არაფინანსური აქტივებისზრდა
55.9
9.4
7.4
2.0
236.50
0.0
236.50
03 02 04
წყლისსისტემისრეაბილიტაციადაექსპლოატაცია
327.9
524.0
116.2
407.8
1250.88
0.0
1250.88
ხარჯები
179.1
122.7
116.2
6.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.8
401.3
0.0
401.3
1250.88
0.0
1250.88
03 02 05
სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
საკადასტო რუკების მომზადება
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
ხარჯები
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
03 02 07
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
81.9
666.9
650.0
16.9
374.40
248.00
126.40
ხარჯები
0.0
22.6
10.7
11.9
1211.00
0.00
1211.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.9
644.3
639.3
5.0
373.189
248.00
125.189
03 02 08
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 10
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
10.7
0.0
262.97
0.0
262.97
ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
262.97
0.0
262.97
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
751.6
945.3
859.1
86.3
976.27
623.3
352.9
ხარჯები
34.3
92.1
50.8
41.3
52.0
0.00
52.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
717.3
853.2
808.2
45.0
924.27
623.34
300.93
03 03 01
გამწვანების ღონისძიებები
34.3
41.3
0.0
41.3
52.0
0.00
52.00
ხარჯები
34.3
41.3
0.0
41.3
52.0
0.00
52.0
03 03 02
ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა
219.9
345.3
300.3
45.0
924.27
623.33
300.94
არაფინანსური აქტივებისზრდა
219.9
345.3
300.3
45.0
924.27
623.37
300.9
03 03 03
ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსურიაქტივებისზრდა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 04
სარიტუალო სახლებისმშენებლობა და აღჭურვა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 05
ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
1,035.3
1,035.3
0.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
261.7
261.7
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
773.6
773.6
0.00
04 00
განათლება
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
2397.317
0.00
2397.317
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155.0
0.0
0.0
ხარჯები
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
1273.730
0.00
1273.730
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
1123.587
0.00
1123.587
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
2375.317
0.00
2375.317
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
1251.73
0.00
1251.73
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
1123.587
0.00
1123.587
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლისხელშეწყობა
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
810.9
752.4
0.0
752.4
1495.56
13.78
1481.78
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
733.2
739.7
0.0
739.7
1002.504
0.0
1002.504
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.7
12.7
0.0
12.7
479.268
13.78
479.268
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
220.8
244.9
0.0
244.9
635.840
0.0
635.84
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
210.6
232.2
0.0
232.2
312.05
0.0
312.05
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.2
12.7
0.0
12.7
323.79
0.0
323.79
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
455.2
399.5
0.0
399.5
733.71
13.78
719.93
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
387.7
399.5
0.0
399.5
564.454
0.0
564.454
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
169.26
13.78
155.48
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
191.1
199.5
0.0
199.5
310.4
0.0
310.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78.0
0.0
0.0
ხარჯები
191.1
199.5
0.0
199.5
189.43
0.0
189.43
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
120.96
13.78
107.18
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
35.3
35.300
0.0
35.3
93.35
0.0
93.35
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.3
35.3
0.0
35.3
45.05
0.0
45.05
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
48.30
0.0
48.30
05 02 04
კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა
51.0
55.0
0.0
55.0
190.5
0.0
190.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
0.0
0.0
ხარჯები
51.0
55.0
0.0
55.0
190.5
0.0
190.5
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
89.1
22.0
0.0
22.0
25.0
0.0
25.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
0.0
0.0
ხარჯები
21.6
22.0
0.0
22.0
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
30.4
30.0
0.0
30.0
36.7
0.0
36.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
0.0
0.0
ხარჯები
30.4
30.0
0.0
30.0
36.7
0.0
36.7
05 02 07
კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
43.3
41.0
0.0
41.0
47.865
0.0
47.865
ხარჯები
43.3
41.0
0.0
41.0
47.865
0.0
47.865
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
ხარჯები
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.0
88.0
0.0
88.0
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
120.0
88.0
0.0
88.0
90.0
0.0
90.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
990.191
0.0
990.191
ხარჯები
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
990.191
0.0
990.191
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
06 02
მოსახლეობის სოციალურიუზრუნველყოფა
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
910.191
0.0
910.191
ხარჯები
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
910.191
0.0
910.191
06 02 01
უფასო სასადილოს დაფინანსება
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
06 02 02
კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის კომპენსაცია
559.0
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
559.0
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
დევნილთა დასახლებაში გარეგანათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
ხარჯები
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
06 02 05
სარიტუალო მომსახურება
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
06 02 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება
7.6
13.1
0.0
13.1
23.723
0.0
23.723
ხარჯები
7.6
13.1
0.0
13.1
23.723
0.0
23.723
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი