პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტიური 2014 წლის ფაქტიური 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №50
2015 წლის 30 დეკემბერი
ქ. ქარელი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1🔗
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09/12/2014; 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები.
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წ ფაქტიური
2014 წლის ფაქტიური
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 355,6
12154.48
3693.83
8460.65
13906.17
4798.23
9107.94
გადასახადები
489,2
781.65
0.0
781.65
548
0.0
548
გრანტები
9 789,1
9954.93
3693.83
6261.10
11188.23
4798.23
6390
სხვა შემოსავლები
1 077,2
1417.9
0.0
1417.9
2169.9
0.0
2169.9
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.16
6143.17
8349.0
1491.7
6857.3
შრომის ანაზღაურება
2 460,2
2132.62
0.0
2132.62
1664.4
0.0
1664.7
საქონელი და მომსახურება
991
1139.07
10,75
1128.32
1252.5
0.0
1252.5
სუბსიდიები
1 363,1
1554.34
0.0
1554.34
2255.0
0.0
2255.0
გრანტები
0,0
0.0
310.3
0.0
310.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1 190,5
1316.6
646.6
670
1529.3
665.6
863.7
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1337.1
826.1
511.0
საოპერაციო სალდო
4692,1
4699.14
2381.66
2317.48
5557.2
3306.5
2250.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3647,4
2992.75
2296.98
695.77
9063.5
4545.0
4518.5
ზრდა
3673,5
3025.74
2296.98
728.75
9075.0
4545.0
4530.0
კლება
26,1
32.99
0.00
32.99
11.5
0.0
11.5
მთლიანი სალდო
1 044,8
1706.39
84.68
1621.71
-3521.29
-1253.55
-2267.74
ვალუტა და დეპოზიტები
1 141,3
1706.39
84.68.0
1621.71
0.0
0.0
0.0
ზრდა
1 141,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
96,5
0
0
3521.3
1253.55
2267.75
კლება
96,5
3521.3
1253.55
2267.75
ვალდებულების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
-15.0
-15.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
2014 წლის ფაქტიური
2015 წლის გეგმა
ფაქტიური
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11 381,6
12187.46
3693.8
8493.64
13917.7
4798.2
9119.5
შემოსავლები
11 355,5
12154.5
3693.8
8460.7
13906.2
4798.2
9108.0
არაფინანსური აქტივების კლება
26.1
33.0
0.0
33.0
11.5
0.0
11.5
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10 336,8
10481.1
3609.1
6871.9
17439.0
6051.8
11387.2
ხარჯები
6663,4
7455.33
1312.16
6143.17
8349.0
1491.7
6857.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3673,5
3025.7
2297.0
728.7
9075.0
4545.0
4530.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
1 044,8
1706.4
84.7
1621.7
-3521.3
-1253.6
-2267.7
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12957.21 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტიური
2014 წლის ფაქტიური
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 355,5
12154.5
3693.8
8460.7
13906.2
4798.2
9108.0
გადასახადები
489,2
781.65
0.0
781.65
548
0.0
548
გრანტები
9 789,1
9954.9
3693.8
6261.1
11188.2
4798.2
6390.0
სხვა შემოსავლები
1 077,2
1417.9
0.0
1417.9
2169.94
0.0
2169.94
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11188.2 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტიური
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
9789.1
9954.9
3693.8
6261.1
11188.2
4798.2
6390.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9789.1
9954.9
3693.8
6261.1
11188.2
4798.2
6390.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5280.0
6261.1
0.0
6261.1
6390.0
0.0
6390.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5075.0
6048.1
0.0
6048.1
6177.0
0.0
6177.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
205.0
213.0
0.0
213.0
213.0
0.0
213.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4509.1
3693.8
3693.8
0.0
4798.2
4798.2
0.0
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.
2908.7
2023.6
2023.6
0.0
3097.36
3097.36
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1041.4
1023.7
1023.7
0.0
1035.27
1035.27
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის N2796 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა
559
646.6
646.6
0.0
665.6
665.6
0.0
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8349.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტიური
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.17
6143.17
8349.0
1491.7
6857.3
შრომის ანაზღაურება
2460,2
2132.62
0.0
2132.62
1664.7
0.0
1664.7
საქონელი და მომსახურება
991,0
1139.07
10,75
1128.32
1252.5
0.0
1252.5
სუბსიდიები
1363,1
1554.34
0.0
1554.34
2255.0
0.0
2255.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
310.32
0.0
310.32
სოციალური უზრუნველყოფა
1190,5
1316.6
646.6
670
1529.3
665.6
863.7
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1337.1
826.1
511.0
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლის ,,ა“პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9075.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9097.56 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2013 წ ფაქტი
2014 წ ფაქტი
2015 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
72,3
100.4
613.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
3.10
28.5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3523,5
2909.6
6822.6
04 00
განათლება
0,0
0,0
1109.6
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
77.7
12.7
501.3
სულ ჯამი
3673.5
3025.7
9075.0
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2013 ფაქტიური
2014 ფაქტიური
2015 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2795,1
2474.2
2757.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2795,1
2474.2
2757.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2795,1
2474.2
2757.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
118,8
122.1
129.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
299.3
319.7
315.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
299,3
319.7
315.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2742,4
1779.6
4869.6
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
81,9
666.9
1409.7
70421
სოფლის მეურნეობა
81,9
666.9
1409.7
7045
ტრანსპორტი
2660,5
1112.7
3459.9
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2660,5
1112.7
3459.9
705
გარემოს დაცვა
371,3
654
1055.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
277,4
457.4
612.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
93,9
196.7
443.7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1302,2
1679.6
2739.2
7061
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
322.5
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
6,9
2.0
6.0
7063
წყალმომარაგება
328,5
524
1247.4
7064
გარე განათება
200,4
172.7
195.4
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
751,6
970.3
968.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
74.0
80.0
80.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
80.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
810,9
752.4
1503.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
220,8
244.9
635.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
455,3
399.5
742.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
135,0
108
126.0
709
განათლება
689,0
1350.1
2397.3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
668,3
1331,6
2375.3
7092
ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
19,0
18.5
22.0
710
სოციალური დაცვა
1133,8
1269.4
1575.8
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
44,2
50.0
60.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
413,7
506
751.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
675,9
713.3
764.3
სულ
10 336,8
10481.1
17424.0
თ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 83 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.ბ) ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ზამთრის პერიოდში გათბობის მიზნით მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის №2796 განკარგულების ფარგლებში დაფინანსდება დახმარება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მოსახლეობისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით. თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
ბ.გ) დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელის, ახალსოფლის და მოხისის დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.
ბ.დ) ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დასახმარებლად განხორციელდება შემდეგი სახის სოციალური პროექტები:
„მკურნალობის თანადაფინანსება“ - საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება, რომელიც ძალაშია 2013 წლის 1 ივლისიდან, მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურადაა გაწერილი ყველა ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი სერვისი.
აღნიშნული დადგენილებით დარჩენილია მთელი რიგი არაანაზღაურებადი სამედიცინო სერვისები, როგორც გამოკვლევები, (მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები) ასევე სხვა სერვისები, რომელთა ხელმისაწვდომობა დღეის მდგომარეობით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ დიდი ტვირთია, ხშირ შემთხვევაში კი შეუძლებელი გარკვეული სახის სამედიცინო მომსახურება.
აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა სოციალური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის ან ოპერაციის თანადაფინანსებას 40%-ით.
იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი არ აღემატება 500 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება 100%-ით, ხოლო თუ პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი აღემატება 500 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება აუნაზღაურებელი თანხის 40%–ით, მაგრამ არანაკლებ 500 და არაუმეტეს 4000 ლარისა. სულ მკურნალობის თანადაფინანსებისათვის გამოყოფილია 465000 ლარი;
„ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარება“ - ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული პრობლემის გადაწყვეტა სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული ოჯახები საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან ყოველმხრივ თანადგომას საყოფაცხოვრებო და სხვა სოციალური პრობლემების მოსაწესრიგებლად. ოჯახებს ახალდაბადებულ პირველ შვილზე დახმარება გაეწევა_ 200 ლარით, მეორე შვილზე - 200 ლარით, მესამე შვილზე - 300 ლარით და ყოველ მომდევნო ახალშობილზე _ 500 ლარით. ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დასახმარებლად გამოყოფილია 150000 ლარი.
,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების დაფინანსებით დახმარება“ ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქე, რომლის ოჯახისაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით მინიჭებული აქვს მოქმედი სარეიტინგო ქულა 25 ათასის ჩათვლით - წელიწადში არაუმეტეს 100 ლარისა, მის სახელზე გაცემული რეცეპტის და აფთიაქის კალკულაციის საფუძველზე. მედიკამენტების დაფინანსებით დასახმარებლად გამოყოფილია 50000 ლარი.
,,სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინასება“ - ქარელის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ პირველი ჯგუფის ინვალიდები, მარჩენალდაკარგული და 0-დან 30 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც ესაჭიროებათ სწავლის დაფინანსება აკრედიტებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. აქედან გამომდინარე, დამუშავდა ზემოთ აღნიშნულ კატეგორიებზე გათვლილი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს წლიურად სწავლის გადასახადის გადახდას 500 ლარის ფარგლებში.
პროგრამით ისარგებლებს:
სტუდენტი, რომლის მშობლები (ერთი მაინც) არიან პირველი ჯგუფის ინვალიდები;
მარჩენალდაკარგული ოჯახის სტუდენტი;
სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 0-დან 30000–ის ჩათვლით.
სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსებისთვის გამოყოფილია 50000 ლარი.
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეაბილიტაციის პროგრამა“ - ქარელის მუნიციპალიტეტიში არსებობენ შშმ პირები რომელთაც სჭირდებათ ისეთი მზრუნველობა და რეაბილიტაციის პროცესის გავლა, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში, სწორედ ასეთი ადმიანები მოითხოვენ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებას და შესაბამის დაფინანსებას. აქედან გამომდინარე შემუშავდა პროგრამა რომელიც გათვალისწინებული იქნება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 70000 ქულის ჩათვლით მოქმედი სარეიტინგო ქულის მქონე 25 წლის ასაკის ჩათვლით შშმ პირების დახმარება სარეაბილიტაციო კურსის გავლა შესაბამისი ტიპის დაწესებულებაში. დახმარების გაწევა განხორციელდება თითოეულ შშმ პირზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად.
„საზეიმო ღონისძიებების პროგრამა“ - პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის დღესასწაულებისა და სხვა საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას და მათ მიმართ მატერიალურ თანადგომას. პროგრამის ბენეფიციარებია: ა) სამამულო ომის ვეტერანები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტში; ბ) ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წელს გადაცილებული უხუცესები; გ) დედ - მამით ობოლი ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (გარდაცვლილია ორივე მშობელი ან ერთ-ერთი მშობელი ცოცხალია, მაგრამ დადგენილი წესით ჩამორთმეული აქვს მშობლის უფლება). საზეიმო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 10000 ლარს;
ბ.ე) სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.
ბ.ვ) საომარი მოქმედების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. ურბნისის და ზემოხვედურეთის მოსახლეობისათვის სატუმბი სადგურის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის დავალიანების დაფარვა.
ბ.ზ) სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება 40%-ის ოდენობით. კომპენსაციის ზედა ზღვარი განისაზღვრება 4000 ლარით.“
ი) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტიური
2014 წლის ფაქტიური
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10,336.8
10,481.07
3,609.14
6,871.93
17439.0
6051.8
11387.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
477.0
152.0
0.0
152.0
164,0
ხარჯები
6,663.3
7,455.3
1,312.2
6,143.2
8349.0
1491.7
6857.3
შრომის ანაზღაურება
2,460.2
2,132.6
0.0
2,132.6
1664.7
0.00
1664.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,673.5
3,025.7
2,297.0
728.8
9075.0
4545.0
4530.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,795.1
2,474.2
0.0
2,474.2
2757.9
66.6
2691.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140.0
112.0
0.0
112.0
155.00
0.00
155.00
ხარჯები
2,722.8
2,373.8
0.0
2,373.8
2144.9
0.00
2144.9
შრომის ანაზღაურება
2,097.8
1,760.2
0.0
1,760.2
1581.3
0.00
1581.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.3
100.4
0.0
100.4
613.0
66.6
546.4
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
826.8
671.8
0.0
671.8
553.8
0.0
553.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
11.0
11.0
25.0
25.0
ხარჯები
819.7
671.8
0.0
671.8
552.2
0.0
552.2
შრომის ანაზღაურება
576.7
476.9
0.0
476.9
387.4
0.0
387.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.1
0.0
0.0
0.0
1.6
0.0
1.6
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,968.3
1,802.4
0.0
1,802.4
2204.1
66.6
2137.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119.0
101.0
101.0
130.0
130.0
ხარჯები
1,903.1
1,702.0
0.0
1,702.0
1592.7
0.0
1592.7
შრომის ანაზღაურება
1,521.1
1,283.3
0.0
1,283.3
1193.9
0.0
1193.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.2
100.4
0.0
100.4
611.4
66.6
544.8
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.00
0.00
20.00
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
418.2
441.8
0.0
441.8
444.64
0.0
444.64
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
40.0
0.0
40.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
418.2
438.7
0.0
438.7
416.16
0.0
416.16
შრომის ანაზღაურება
362.3
372.4
0.0
372.4
83.4
0.0
83.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
28.480
0.0
28.480
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
299.3
319.7
0.0
319.7
315.0
0.0
315.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
31.0
0.0
ხარჯები
299.3
316.6
0.0
316.6
315.0
0.0
315.0
შრომის ანაზღაურება
275.8
287.2
0.0
287.2
4.0
0.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
118.8
122.1
0.0
122.1
129.64
0.0
129.64
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
9.0
9.0
9.0
ხარჯები
118.8
122.1
0.0
122.1
101.16
0.0
101.16
შრომის ანაზღაურება
86.5
85.2
0.0
85.2
79.5
0.0
79.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0.
0.0
0.0
28.480
0.0
28.480
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,415.8
4,113.3
2,821.8
1,291.5
8679.5
5305.8
3373.7
ხარჯები
892.3
1,203.7
524.8
678.9
1841.9
826.1
1015.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,523.5
2,909.6
2,297.0
612.6
6822.6
4464.6
2358.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2,660.5
1,112.7
976.7
136.0
3474.9
3106.6
368.3
ხარჯები
213.3
281.3
145.3
136.0
336.8
275.4
61.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,447.2
831.4
831.4
0.0
3123.1
2816.2
306.9
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
15.0
15.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,003.7
2,055.2
986.0
1,069.2
3201.3
540.6
2660.7
ხარჯები
644.8
830.2
328.7
501.5
1187.3
292.6
894.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
359.0
1,225.0
657.3
567.6
2014.0
248.0
1766.0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
200.4
172.7
0.0
172.7
195.4
0.0
195.4
ხარჯები
143.4
107.9
0.0
107.9
138.5
0.0
138.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.0
64.8
0.0
64.8
56.9
0.0
56.9
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
277.4
457.4
0.0
457.4
612.0
0.0
612.0
ხარჯები
277.4
362.9
0.0
362.9
512.0
0.0
512.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
94.5
0.0
94.5
100
0.0
100
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
93.9
196.7
184.2
12.5
443.65
89.65
354.00
ხარჯები
38.0
187.3
176.8
10.5
207.1515
89.6505
117.501
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.9
9.4
7.4
2.0
236.50
0.0
236.50
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
327.9
524.0
116.2
407.8
1247.4
0.0
1247.4
ხარჯები
179.1
122.7
116.2
6.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.8
401.3
0.0
401.3
1247.4
0.0
1247.4
03 02 05
სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
საკადასტო რუკების მომზადება
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
ხარჯები
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
03 02 07
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
81.9
666.9
650.0
16.9
374.40
248.00
126.40
ხარჯები
0.0
22.6
10.7
11.9
1211.00
0.00
1211.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.9
644.3
639.3
5.0
373.189
248.00
125.189
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
10.7
0.0
322.5
203.0
119.5
ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
322.5
203.0
119.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
751.6
945.3
859.1
86.3
968.0
623.3
344.7
ხარჯები
34.3
92.1
50.8
41.3
59.6
0.00
59.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
717.3
853.2
808.2
45.0
908.4
623.3
285.1
03 03 01
გამწვანების ღონისძიებები
34.3
41.3
0.0
41.3
52.0
0.00
52.00
ხარჯები
34.3
41.3
0.0
41.3
52.0
0.00
52.0
03 03 02
ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა
219.9
345.3
300.3
45.0
916.0
623.37
292.7
ხარჯი
7,6
0,0
7,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219.9
345.3
300.3
45.0
908,4
623.3
285,1
03 03 03
ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 04
სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 05
ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
1,035.3
1,035.3
0.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
258,1
258,1
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
777,2
777,2
0.00
04 00
განათლება
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
2397.3
0.00
2397.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155.0
0.0
0.0
ხარჯები
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
1287,7
0.00
1287,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
1109,6
0.00
1109,6
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
2375.3
0.00
2375.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
1265,7
0.00
1265,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
1109,6
0.00
1109,6
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
810.9
752.4
0.0
752.4
1503,8
13.8
1490,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
733.2
739.7
0.0
739.7
1002.5
0.0
1002.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.7
12.7
0.0
12.7
501,3
13.8
487,5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
220.8
244.9
0.0
244.9
635.840
0.0
635.84
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
210.6
232.2
0.0
232.2
312.05
0.0
312.05
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.2
12.7
0.0
12.7
323.79
0.0
323.79
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
455.2
399.5
0.0
399.5
742.0
13.8
728.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
387.7
399.5
0.0
399.5
564.5
0.0
564.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
177.5
13.8
163.7
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
191.1
199.5
0.0
199.5
310.4
0.0
310.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78.0
0.0
0.0
ხარჯები
191.1
199.5
0.0
199.5
189.4
0.0
189.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
121.0
13.8
107.2
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
35.3
35.300
0.0
35.3
101.6
0.0
101.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.3
35.3
0.0
35.3
45.1
0.0
45.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
56.6
0.0
56.6
05 02 04
კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა
51.0
55.0
0.0
55.0
190.5
0.0
190.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
0.0
0.0
ხარჯები
51.0
55.0
0.0
55.0
190.5
0.0
190.5
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
89.1
22.0
0.0
22.0
24.9
0.0
24.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
0.0
0.0
ხარჯები
21.6
22.0
0.0
22.0
24.9
0.0
24.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
30.4
30.0
0.0
30.0
36.7
0.0
36.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
0.0
0.0
ხარჯები
30.4
30.0
0.0
30.0
36.7
0.0
36.7
05 02 07
კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
43.3
41.0
0.0
41.0
47.865
0.0
47.865
ხარჯები
43.3
41.0
0.0
41.0
47.865
0.0
47.865
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
ხარჯები
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.0
88.0
0.0
88.0
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
120.0
88.0
0.0
88.0
90.0
0.0
90.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
1655.8
665.6
990.2
ხარჯები
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
1655.8
665.6
990.2
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
1575.8
665.6
910.2
ხარჯები
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
1575.8
665.6
910.2
06 02 01
უფასო სასადილოს სფინანსება
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
06 02 02
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება
559.0
646.6
646.6
0.0
665.6
665.6
0.0
ხარჯები
559.0
646.6
646.6
0.0
665.6
665.6
0.0
06 02 03
დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
ხარჯები
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
06 02 05
სარიტუალო მომსახურება
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
06 02 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება
7.6
13.1
0.0
13.1
23.723
0.0
23.723
ხარჯები
7.6
13.1
0.0
13.1
23.723
0.0
23.723
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი