📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 07.12.2015
ძალაში შესვლა 01.01.2016
გამომცემი ორგანო ერედვის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №41
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 11/12/2015
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 3,965 სიტყვა · ~20 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
07.12.2015 მიღება
01.01.2016 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
704 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
706 ააიპ – წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
708 დასვენება, კულტურა და სპორტი
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7051 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7052 დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
7064 დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
7065 დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა
7066 დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში
7101 ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📋 აუქმებს — 1 აქტი

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

დოკუმენტის ტექსტი

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №41 2015 წლის 7 დეკემბერი ქ. თბილისი ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:  დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 1 344,6 1 981,3 200,0 1 781,3 3 168,1 1 250,0 1 918,1 გადასახადები 2,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 გრანტები 1 331,6 1 977,0 200,0 1 777,0 3 168,1 1 250,0 1 918,1 სხვა შემოსავლები 10,1 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 1 338,5 1 947,7 200,0 1 747,7 3 105,6 1 250,0 1 855,6 შრომის ანაზღაურება 778,5 814,4 0,0 814,4 805,8 0,0 805,8 საქონელი და მომსახურება 98,7 124,7 0,0 124,7 137,7 0,0 137,7 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 193,0 509,0 200,0 309,0 1 480,0 1 200,0 280,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 265,6 180,6 0,0 180,6 192,0 0,0 192,0 სხვა ხარჯები 2,7 319,0 0,0 319,0 490,1 50,0 440,1 საოპერაციო სალდო 6,1 33,6 0,0 33,6 62,5 0,0 62,5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5,5 55,0 0,0 55,0 62,5 0,0 62,5 ზრდა 5,5 55,0 0,0 55,0 62,5 0,0 62,5 კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მთლიანი სალდო 0,6 -21,4 0,0 -21,4 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,6 -21,4 0,0 -21,4 0,0 0,0 0,0 ზრდა 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 0,0 21,4 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 21,4 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 1 344,6 2 002,7 200,0 1 802,7 3 168,1 1 250,0 1 918,1           შემოსავლები 1 344,6 1 981,3 200,0 1 781,3 3 168,1 1 250,0 1 918,1           არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 21,4 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0           ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 გადასახდელები 1 344,0 2 024,1 200,0 1 824,1 3 168,1 1 250,0 1 918,1       ხარჯები 1 338,5 1 947,7 200,0 1 747,7 3 105,6 1 250,0 1 855,6       არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,5 55,0 0,0 55,0 62,5 0,0 62,5  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 21,4 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0   ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ნაშთის ცვლილება 0,6 -21,4 0,0 -21,4 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის შემოსავლები 3168,1 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ  შორის სულ მათ  შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   შემოსავლები 1 344,6 1 981,3 200,0 1 781,3 3 168,1 1 250,0 1 918,1          გადასახადები 2,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0           გრანტები 1 331,6 1 977,0 200,0 1 777,0 3 168,1 1 250,0 1 918,1           სხვა შემოსავლები 10,1 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის გრანტები 3168,1ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი    გრანტები 1 331,6 1 977,0 3 168,1 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0,0 0,0 0,0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 331,6 1 977,0 3 168,1 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1 331,6 1 777,0 3 168,1 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 296,6 1 742,0 1 873,1 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 35,0 35,0 45,0 სპეციალური ტრანსფერი 0 0 1 250,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 0,0 200,0 0,0  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 0,0 0,0 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0,0 0,0 0,0 მგფ-ს თანადაფინანსება 0,0 0,0 0,0 სხვა პროექტები 0,0 200,0 0,0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის  სხვა შემოსავლები 0,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სხვა შემოსავლები 10,1 4,2 0,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 9,6 2,1 0,0 პროცენტები 9,6 2,1 0,0 რენტა 0,0 0,0 0,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     0,0 0,0 0,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0,0 0,0 0,0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0,0 0,0 0,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 0,0 0,0 0,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 0,0 0,0 0,0 სანებართვო მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0,0 0,0 0,0 არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0,0 1,6 0,0 შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან 0,0 0,0 0,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 0,5 0,5 0,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,0 0,0 0,0 მუხლი 6🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის ხარჯები განისაზღვროს 3105,6 ათასი ლარით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 1 338,5 1 947,7 200,0 1 747,7 3 105,6 1 250,0 1 855,6 შრომის ანაზღაურება 778,5 814,4 0,0 814,4 805,8 0,0 805,8 საქონელი და მომსახურება 98,7 124,7 0,0 124,7 137,7 0,0 137,7 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 193,0 509,0 200,0 309,0 1 480,0 1 200,0 280,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 265,6 180,6 0,0 180,6 192,0 0,0 192,0 სხვა ხარჯები 2,7 319,0 0,0 319,0 490,1 50,0 440,1 მუხლი 7🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 62.5   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5,5 55,0 0,0 55,0 62,5 0,0 62,5 ზრდა 5,5 55,0 0,0 55,0 62,5 0,0 62,5 კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 8🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 893,3    948,4    960,3    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 893,3    948,4    960,3    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 893,3    948,4    960,3    702 თავდაცვა 42,5    42,0    704 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,0    200,1    373,8    7051 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,0    200,1    373,8    7052 დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება 0,0    129,1    264,6    706 ააიპ – წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო 0,0    49,0    60,0    7064 დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება 0,0    12,0    31,2    7065 დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა 0,0    0,0    18,0    7066 დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა 0 10 0 708 დასვენება, კულტურა და სპორტი 193,0    460,0    1 420,0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 193,0    355,0    1 320,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 90,0    105,0    100,0    710 სოციალური დაცვა 257,7    351,7    372,0    7101 ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის 66,6    0,0    0,0    7102 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0,4    0,5    0,4    7103 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 16,0    15,5    26,0    7104 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 24,0    31,0    35,0    7105 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის 50,0    26,5    30,0    7106 იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100,7 6,2 0 7107 პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი 0 0,2 0,0 7108 80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება 0 40,0 40,0 7109 მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება 0 1,0 0,0 7110 სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება 0 45,9 50,0 7112 დევნილთა ოჯახების დახმარება 0 180,4 190,6 7113 სოციალური პროექტების თანადაფინანსება 0 4,5 0 სულ 1 344,0    2 002,7    3 168,1    მუხლი 9🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი  განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 2,0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სარეზერვო ფონდი 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 მუხლი 10🔗. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი  განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 1,0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ერედვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და მათი  გაწვევა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) ერედვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ა)კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება: დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება, დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება, ააიპ წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ფუნქციონირება. ბ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები: დევნილთა ჩასახლებაში  სკვერის მოწყობა; 3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. 3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 3.1.1. ერედვის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2016 წლის განმავლობაში 300 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას. 3.1.2. საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქართველ და ოს ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური და სპორტული დონის ამაღლება აღსაზრდელებში, პერსპექტიული სპორტსმენებს მზადება სათამაშო სპორტული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარება. 3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 3.2.2. კულტურის სახლის და ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03 03) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას.კულტურის სახლში მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები. 4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. 4.1. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  4.1.1. მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 03) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მარჩენალდაკარგულის ოჯახზე ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად. 4.1.2. ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 04) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველი ახალშობილის ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.  4.1.3. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ გარდაცვლილის ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით. 4.1.4. კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის (პროგრამული კოდი 06 01 06) ა) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზამთრის სეზონისათვის ერთჯერად, კომპაქტურ ჩასახლებებში, თითოეულ კოტეჯზე სადაც ფაქტობრივად ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში და არ აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა, დაფინანსებას მიიღებენ 250 ლარის ოდენობით. ბ) ზამთრის სეზონისათვის კომუნალური  გადასახადების დავალიანების დასაფარავად ერთჯერადად 250 ლარის  ოდენობით დახმარება გაეწევათ ქალაქ გორის ყოფილი ნარკოლოგიურის შეობაში ჩასახლებულ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილ  ოჯახებს. 4.1.5. იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 07) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 60 ლარის ოდენობით, დაფინანსებას მიიღებენ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში. 4.1.6. პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი (პროგრამული კოდი 06 01 08) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კონფლიქტის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დაფინანსება 200 ლარის ოდენობით. 4.1.7. 80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 10) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება           200 ლარის ოდენობით. 4.1.8. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება           (პროგრამული კოდი 06 01 11) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება           200 ლარის ოდენობით. 4.1.9. სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 12) 1. ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება მოქალაქეები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმური და ურგენტული ოპერაციები, მისი ღირებულების 30% ფარგლეში, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 ლარის ფარგლებში ფინანსური დახმარება გაეწევათ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილ იმ მოქალაქეებს, რომელთაც აქვთ დაავადების განსაკუთრებით რთული ფორმა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე. 4.1.10. დევნილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 13) 1. ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება დევნილთა ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, სასურსათო კალათით (თითოეულ კალათში შევა: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი, 10 ლიტრიზეთი, 5 კილოგრამი შაქარი, 5 კილოგრამი ბრინჯი, 5 კილოგრამი მაკარონი) დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად. 2. დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს, ხოლო არაკომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სურსათის დასაწყობებულ ადგილას. 3. ერთჯერადად  ფინანსური  დახმარება 100 ლარის  ოდენობით გაეწევათ იმ დევნილ ოჯახებს, რომელთაც ვერ ისარგებლეს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სასურსათო კალათით. 4.1.11. სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 14) პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო (საბავშვო ბაგა-ბაღები,) არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო (არაკომერციული) და სხვა) (შემდგომში ორგანიზაცია), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი  ორგანიზაციებიდან  გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის  განხორციელებით  ხელს  შეუწყობს დევნილი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მუხლი 12🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ასიგნებები ორგ.  კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ერედვის მუნიციპალიტეტი 1 344,0 2 002,7 200,0 1 802,7 3 168,1 1 250,0 1 918,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 86,0 79,0 0,0 79,0 79,0 0,0 79,0 ხარჯები 1 338,5 1 947,7 200,0 1 747,7 3 105,6 1 250,0 1 855,6 შრომის ანაზღაურება 778,5 814,4 0,0 814,4 805,8 0,0 805,8 საქონელი და მომსახურება 98,7 124,7 0,0 124,7 137,7 0,0 137,7 სუბსიდიები 193,0 509,0 200,0 309,0 1 480,0 1 200,0 280,0 სოციალური უზრუნველყოფა 265,6 180,6 0,0 180,6 191,4 0,0 191,4 სხვა ხარჯები 2,7 319,0 0,0 319,0 490,7 50,0 440,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,5 55,0 0,0 55,0 62,5 0,0 62,5 ძირითადი აქტივები 5,5 55,0 0,0 55,0 62,5 0,0 62,5 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 893,3 948,4 0,0 948,4 960,3 0,0 960,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 86,0 74,0 0,0 74,0 74,0 0,0 74,0 ხარჯები 887,8 903,4 0,0 903,4 915,8 0,0 915,8 შრომის ანაზღაურება 778,5 771,9 0,0 771,9 766,3 0,0 766,3 საქონელი და მომსახურება 98,7 119,0 0,0 119,0 130,5 0,0 130,5 სოციალური უზრუნველყოფა 7,9 3,5 0,0 3,5 9,0 0,0 9,0 სხვა ხარჯები 2,7 9,0 0,0 9,0 10,0 0,0 10,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,5 45,0 0,0 45,0 44,5 0,0 44,5 ძირითადი აქტივები 5,5 45,0 0,0 45,0 44,5 0,0 44,5 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 273,7 295,6 0,0 295,6 341,0 0,0 341,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 ხარჯები 272,1 293,1 0,0 293,1 301,5 0,0 301,5 შრომის ანაზღაურება 245,1 256,1 0,0 256,1 253,0 0,0 253,0 საქონელი და მომსახურება 27,0 32,0 0,0 32,0 42,5 0,0 42,5 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 3,0 0,0 3,0 4,0 0,0 4,0 სხვა ხარჯები 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,6 2,5 0,0 2,5 39,5 0,0 39,5 ძირითადი აქტივები 1,6 2,5 0,0 2,5 39,5 0,0 39,5 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 619,6 649,8 0,0 649,8 616,3 0,0 616,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 68,0 56,0 56,0 56,0 56,0 ხარჯები 615,7 607,3 0,0 607,3 611,3 0,0 611,3 შრომის ანაზღაურება 533,4 515,8 0,0 515,8 513,3 0,0 513,3 საქონელი და მომსახურება 71,7 87,0 0,0 87,0 88,0 0,0 88,0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,9 0,5 0,0 0,5 5,0 0,0 5,0 სხვა ხარჯები 2,7 4,0 0,0 4,0 5,0 0,0 5,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,9 42,5 0,0 42,5 5,0 0,0 5,0 ძირითადი აქტივები 3,9 42,5 0,0 42,5 5,0 0,0 5,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 ხარჯები 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 სხვა ხარჯები 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 ხარჯები 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,0 42,5 0,0 42,5 42,0 0,0 42,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 ხარჯები 0,0 42,5 0,0 42,5 42,0 0,0 42,0 შრომის ანაზღაურება 0,0 42,5 0,0 42,5 39,5 0,0 39,5 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 0,0 42,5 0,0 42,5 42,0 0,0 42,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ხარჯები 0,0 42,5 0,0 42,5 42,0 0,0 42,0 შრომის ანაზღაურება 0,0 42,5 0,0 42,5 39,5 0,0 39,5 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,0 200,1 0,0 200,1 373,8 50,0 323,8 ხარჯები 0,0 190,1 0,0 190,1 355,8 50,0 305,8 საქონელი და მომსახურება 0,0 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 5,7 სუბსიდიები 0,0 49,0 0,0 49,0 60,0 0,0 60,0 სხვა ხარჯები 0,0 135,4 0,0 135,4 290,1 50,0 240,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 10,0 0,0 10,0 18,0 0,0 18,0 ძირითადი აქტივები 0,0 10,0 0,0 10,0 18,0 0,0 18,0 03 01 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,0 200,1 0,0 200,1 373,8 50,0 323,8 ხარჯები 0,0 190,1 0,0 190,1 355,8 50,0 305,8 საქონელი და მომსახურება 0,0 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 5,7 სუბსიდიები 0,0 49,0 0,0 49,0 60,0 0,0 60,0 სხვა ხარჯები 0,0 135,4 0,0 135,4 290,1 50,0 240,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 10,0 0,0 10,0 18,0 0,0 18,0 ძირითადი აქტივები 0,0 10,0 0,0 10,0 18,0 0,0 18,0 03 01 01 დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება 0,0 129,1 0,0 129,1 264,6 50,0 214,6 ხარჯები 0,0 129,1 0,0 129,1 264,6 50,0 214,6 საქონელი და მომსახურება 0,0 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 5,7 სხვა ხარჯები 0,0 123,4 0,0 123,4 258,9 50,0 208,9 03 01 02 ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო 0,0 49,0 0,0 49,0 60,0 0,0 60,0 ხარჯები 0,0 49,0 0,0 49,0 60,0 0,0 60,0 სუბსიდიები 0,0 49,0 49,0 60,0 60,0 03 01 03 დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება 0,0 12,0 0,0 12,0 31,2 0,0 31,2 ხარჯები 0,0 12,0 0,0 12,0 31,2 0,0 31,2 სხვა ხარჯები 0,0 12,0 0,0 12,0 31,2 0,0 31,2 03 01 04 დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 03 01 05 დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 193,0 460,0 200,0 260,0 1 420,0 1 200,0 220,0 ხარჯები 193,0 460,0 200,0 260,0 1 420,0 1 200,0 220,0 სუბსიდიები 193,0 460,0 200,0 260,0 1 420,0 1 200,0 220,0 05 01 სპორტ სკოლა 103,0 120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0 ხარჯები 103,0 120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0 სუბსიდიები 103,0 120,0 120,0 120,0 120,0 05 02 საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი 0,0 235,0 200,0 35,0 1 200,0 1 200,0 0,0 ხარჯები 0,0 235,0 200,0 35,0 1 200,0 1 200,0 0,0 სუბსიდიები 0,0 235,0 200,0 35,0 1 200,0 1 200,0 0,0 05 03 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 90,0 105,0 0,0 105,0 100,0 0,0 100,0 ხარჯები 90,0 105,0 0,0 105,0 100,0 0,0 100,0 სუბსიდიები 90,0 105,0 0,0 105,0 100,0 0,0 100,0 05 03 03 კულტურის სახლები 90,0 105,0 0,0 105,0 100,0 0,0 100,0 ხარჯები 90,0 105,0 0,0 105,0 100,0 0,0 100,0 სუბსიდიები 90,0 105,0 105,0 100,0 100,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 257,7 351,7 0,0 351,7 372,0 0,0 372,0 ხარჯები 257,7 351,7 0,0 351,7 372,0 0,0 372,0 სოციალური უზრუნველყოფა 257,7 177,1 0,0 177,1 181,4 0,0 181,4 სხვა ხარჯები 0,0 174,6 0,0 174,6 190,6 0,0 190,6 06 01 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 257,7 351,7 0,0 351,7 372,0 0,0 372,0 ხარჯები 257,7 351,7 0,0 351,7 372,0 0,0 372,0 სოციალური უზრუნველყოფა 257,7 177,1 0,0 177,1 181,4 0,0 181,4 სხვა ხარჯები 0,0 174,6 0,0 174,6 190,6 0,0 190,6 06 01 01 ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 01 02 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0,4 0,5 0,0 0,5 0,4 0,0 0,4 ხარჯები 0,4 0,5 0,0 0,5 0,4 0,0 0,4 სოციალური უზრუნველყოფა 0,4 0,5 0,0 0,5 0,4 0,0 0,4 06 01 03 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 16,0 15,5 0,0 15,5 26,0 0,0 26,0 ხარჯები 16,0 15,5 0,0 15,5 26,0 0,0 26,0 სოციალური უზრუნველყოფა 16,0 15,5 0,0 15,5 26,0 0,0 26,0 06 01 04 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 24,0 31,0 0,0 31,0 35,0 0,0 35,0 ხარჯები 24,0 31,0 0,0 31,0 35,0 0,0 35,0 სოციალური უზრუნველყოფა 24,0 31,0 0,0 31,0 35,0 0,0 35,0 06 01 05 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის 50,0 26,5 0,0 26,5 30,0 0,0 30,0 ხარჯები 50,0 26,5 0,0 26,5 30,0 0,0 30,0 სოციალური უზრუნველყოფა 50,0 26,5 0,0 26,5 30,0 0,0 30,0 06 01 06 იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100,7 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 100,7 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 100,7 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 06 01 07 პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 06 01 08 80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 ხარჯები 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 06 01 09 მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 06 01 10 სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება 0,0 45,9 0,0 45,9 50,0 0,0 50,0 ხარჯები 0,0 45,9 0,0 45,9 50,0 0,0 50,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 45,9 0,0 45,9 50,0 0,0 50,0 06 01 11 დევნილთა ოჯახების დახმარება 0,0 180,4 0,0 180,4 190,6 0,0 190,6 ხარჯები 0,0 180,4 0,0 180,4 190,6 0,0 190,6 სხვა ხარჯები 0,0 170,1 0,0 170,1 190,6 0,0 190,6 06 01 12 სოციალური პროექტების თანადაფინანსება 0,0 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 0,0 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 მუხლი 13🔗 დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    2014 წლის 22 დეკემბერის   №31 დადგენილება „ერედვის  მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.                               მუხლი 14🔗 დადგენილება   ამოქმედდეს   2016  წლის  01 იანვრიდან.ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი