ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №40
2015 წლის 14 დეკემბერი
ქ. მარნეული
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge , 31.12.2014, №190020020.35.159.016177)შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1.
ბიუჯეტის №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
17347,2
20107,9
15873,3
4234,7
22432.8
16444.2
5988.6
გადასახადები
3274,3
3959,5
3959,5
0,0
4028.9
4028.9
0.0
გრანტები
11737,6
13028,0
8793,3
4234,7
15153.1
9164.5
5988.6
სხვა შემოსავლები
2335,4
3120,5
3120,5
0,0
3250.8
3250.8
0.0
ხარჯები
8355,9
9958,9
9912,6
46,3
12789.0
12440.7
348.2
შრომის ანაზღაურება
2289,5
2179,7
2179,7
0,0
2558.2
2558.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
2699,3
3079,5
3033,2
46,3
2830.4
2494.4
336.1
პროცენტი
132,5
118,4
118,4
0,0
102.5
102.5
0.0
სუბსიდიები
2253,8
3692,3
3692,3
0,0
5478.4
5478.4
0.0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
190.8
190.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
730,4
846,9
846,9
0,0
950.6
950.6
0.0
სხვა ხარჯები
250,4
42,1
42,1
0,0
678.1
665.9
12.2
საოპერაციო სალდო
8991,4
10149,1
5960,7
4188,4
9643.8
4003.5
5640.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5483,6
9115,9
3890,4
5225,5
15258.8
9176.7
6082.1
ზრდა
5773,9
9294,02
4068,6
5225,5
15488.8
9406.7
6082.1
კლება
290,3
178,1
178,1
0,0
230.0
230.0
0.0
მთლიანი სალდო
3507,8
1033,2
2070,2
-1037,1
-5615.0
-5173.2
-441.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3396,8
908,1
1945,1
-1037,1
-6247.2
-5680.1
-567.1
ზრდა
3396,8
1945,1
1945,1
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
3396,8
1945,1
1945,1
0.0
0.0
0.0
კლება
0,0
1037,1
0,0
1037,1
6247.2
5680.1
567.1
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
1037,1
1037,1
6247.2
5680.1
567.1
ვალდებულებების ცვლილება
-111,0
-125,1
-125,1
0,0
-632.2
-506.8
-125.3
კლება
111,0
125,1
125,1
0,0
632.2
506.8
125.3
საშინაო
111,0
125,1
125,1
0,0
632.2
506.8
125.3
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
“.
2.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
17637,5
21323,1
16051,4
5271,7
22662.8
16674.2
5988.6
შემოსავლები
17347,2
20107,9
15873,3
4234,7
22432.8
16444.2
5988.6
არაფინანსური აქტივების კლება
290,3
178,1
178,1
0,0
230.0
230.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
17637,5
21323,1
16051,4
5271,7
28909.9
22354.3
6555.7
ხარჯები
8355,9
9958,9
9912,6
46,3
12789.0
12440.7
348.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5773,9
9294,0
4068,6
5225,5
15488.8
9406.7
6082.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
3396,8
1945,1
1945,1
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
111,0
125,1
125,1
0,0
632.2
506.8
125.3
ნაშთის ცვლილება
0,0
-1037,1
0,0
-1037,1
-6247.2
-5680.1
-567.1
“.
3.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12789.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
8355,9
9958,9
9912,6
46,3
12789.0
12440.7
348.2
შრომის ანაზღაურება
2289,5
2179,7
2179,7
0,0
2558.2
2558.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
2699,3
3079,5
3033,2
46,3
2830.4
2494.4
336.1
პროცენტი
132,5
118,4
118,4
0,0
102.5
102.5
0.0
სუბსიდიები
2253,8
3692,3
3692,3
0,0
5478.4
5478.4
0.0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
190.8
190.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
730,4
846,9
846,9
0,0
950.6
950.6
0.0
სხვა ხარჯები
250,4
42,1
42,1
0,0
678.1
665.9
12.2
“.
4.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15258.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15488.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
105,5
167,9
566.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
226,8
57,5
0.9
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4936,1
8454,0
12514.0
04 00
განათლება
171,8
385,6
1422.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
333,7
229,0
986.0
სულ ჯამი
5773,9
9294,0
15488.8
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 230,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
290,3
178,1
230.0
ძირითადი აქტივები
42,4
41,9
20.0
არაწარმოებული აქტივები
247,9
136,2
210.0
მიწა
247,9
136,2
210.0
5.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც.კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3200,2
3607,2
5225.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3067,7
3488,8
5122.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2956,7
3287,2
4417.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
111,0
201,5
705.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
132,5
118,4
102.5
702
თავდაცვა
132,0
137,7
148.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
425,7
269,1
208.4
7032
სახანძრო–სამაშველო სამსახური
425,7
269,1
208.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4516,4
6736,0
9877.3
70421
სოფლის მეურნეობა
100,3
104,7
1071.4
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
48,8
0.0
7045
ტრანსპორტი
2644,8
4094,7
6627.7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2644,8
4094,7
6627.7
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1769,8
2487,9
2178.1
705
გარემოს დაცვა
1068,8
1320,9
1811.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1010,2
1121,8
1097.3
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
58,6
199,1
714.4
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1931,8
3065,4
4645.1
7061
ბინათმშენებლობა
103,2
319,9
318.5
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
34,4
3,8
276.5
7063
წყალმომარაგება
1376,9
2298,2
3450.2
7064
გარე განათება
417,3
443,5
599.9
707
ჯანმრთელობის დაცვა
106,8
143,0
150.4
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
106,8
143,0
150.4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1463,7
1890,5
2876.7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
576,3
778,6
1328.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
526,1
584,5
1474.0
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
40,0
44,8
35.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
321,4
482,6
39.0
709
განათლება
811,3
1589,9
3009.5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
758,7
1534,3
2936.5
7092
ზოგადი განათლება
52,6
55,6
73.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
52,6
55,6
73.0
710
სოციალური დაცვა
584,0
618,4
957.6
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
318,6
375,6
492.2
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
37,1
0,0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
224,6
238,5
368.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
3,8
4,3
97.5
სულ
14240,7
19378,0
28909.9
“.
6.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
14240,7
19378,0
14106,3
5271,7
28909.9
22354.3
6555.7
ხარჯები
8355,9
9958,9
9912,6
46,3
12789.0
12440.7
348.2
შრომის ანაზღაურება
2289,5
2179,7
2179,7
0,0
2558.2
2558.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5773,9
9294,0
4068,6
5225,5
15488.8
9406.7
6082.1
ვალდებულებების კლება
111,0
125,1
125,1
0,0
632.2
506.8
125.3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3200,2
3607,2
3607,2
0,0
5225.3
5225.3
0.0
ხარჯები
2983,6
3314,1
3314,1
0,0
4485.0
4485.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2029,9
1907,3
1907,3
0,0
2436.3
2436.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,5
167,9
167,9
0,0
566.0
566.0
0.0
ვალდებულებების კლება
111,0
125,1
125,1
0,0
174.3
174.3
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
613,6
680,8
680,8
0,0
761.1
761.1
0.0
ხარჯები
606,0
646,7
646,7
0,0
748.2
748.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
436,3
467,3
467,3
0,0
510.1
510.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,7
34,1
34,1
0,0
3.0
3.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
9.8
9.8
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2343,1
2606,4
2606,4
0,0
3656.7
3656.7
0.0
ხარჯები
2245,2
2472,6
2472,6
0,0
3070.2
3070.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
1593,6
1440,0
1440,0
0,0
1926.2
1926.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97,8
133,8
133,8
0,0
563.0
563.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
23.5
23.5
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
76,4
76,4
0,0
554.0
554.0
0.0
ხარჯები
0,0
76,4
76,4
0,0
554.0
554.0
0.0
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
243,5
243,5
243,5
0,0
253.5
253.5
0.0
ხარჯები
132,5
118,4
118,4
0,0
112.5
112.5
0.0
ვალდებულებების კლება
111,0
125,1
125,1
0,0
141.0
141.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
557,7
406,8
406,8
0,0
356.3
356.3
0.0
ხარჯები
330,9
349,4
349,4
0,0
352.4
352.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
259,6
272,4
272,4
0,0
121.9
121.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
226,8
57,5
57,5
0,0
0.9
0.9
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1
3.1
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
425,7
269,1
269,1
0,0
208.4
208.4
0.0
ხარჯები
200,1
211,6
211,6
0,0
205.6
205.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
2.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.9
0.9
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9
1.9
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
132,0
137,7
137,7
0,0
148.0
148.0
0.0
ხარჯები
130,8
137,7
137,7
0,0
146.8
146.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
100,8
106,2
106,2
0,0
119.6
119.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,2
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
1.1
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7517,0
11122,3
5850,5
5271,7
16334.1
9778.4
6555.7
ხარჯები
2580,9
2668,2
2622,0
46,3
3463.4
3115.2
348.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4936,1
8454,0
3228,6
5225,5
12514.0
6431.9
6082.1
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
356.7
231.4
125.3
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
2193,8
3732,4
1564,2
2168,2
5693.8
2320.9
3372.9
ხარჯები
145,7
274,9
274,9
0,0
242.5
242.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2048,1
3457,5
1289,2
2168,2
5334.6
1979.3
3355.3
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
116.7
99.1
17.6
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3068,0
4536,0
3428,8
1107,2
7251.8
6179.7
1072.1
ხარჯები
1675,7
1976,5
1976,5
0,0
2415.3
2415.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1392,3
2559,5
1452,3
1107,2
4771.6
3699.6
1072.1
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
64.8
64.8
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1376,9
2298,2
1210,7
1087,5
3450.2
2723.4
726.8
ხარჯები
466,3
590,8
590,8
0,0
868.7
868.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
910,6
1707,3
619,9
1087,5
2543.4
1816.6
726.8
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
38.2
38.2
0.0
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
100,3
104,7
104,7
0,0
1071.4
1071.4
0.0
ხარჯები
100,3
95,0
95,0
0,0
0.1
0.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
9,7
9,7
0,0
1071.4
1071.4
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
58,6
199,1
179,4
19,7
714.4
369.1
345.3
ხარჯები
9,4
15,7
15,7
0,0
49.3
49.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,2
183,4
163,7
19,7
661.5
316.2
345.3
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6
3.6
0.0
03 02 04
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
103,2
319,9
319,9
0,0
318.5
318.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,2
319,9
319,9
0,0
295.4
295.4
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
23.1
23.1
0.0
03 02 05
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
417,3
443,5
443,5
0,0
599.9
599.9
0.0
ხარჯები
263,6
302,1
302,1
0,0
439.9
439.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
153,7
141,4
141,4
0,0
160.0
160.0
0.0
03 02 06
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
1010,2
1121,8
1121,8
0,0
1097.3
1097.3
0.0
ხარჯები
835,3
972,9
972,9
0,0
1057.3
1057.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174,9
148,9
148,9
0,0
40.0
40.0
0.0
03 02 07
ელექტრო გადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა
0,0
48,8
48,8
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
48,8
48,8
0,0
0.0
0.0
0.0
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
34,4
3,8
3,8
0,0
276.5
276.5
0.0
ხარჯები
8,2
3,8
3,8
0,0
28.5
28.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,2
0,0
0,0
0,0
248.0
248.0
0.0
03 03 01
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
11,6
3,8
3,8
0,0
36.5
36.5
0.0
ხარჯები
8,2
3,8
3,8
0,0
28.5
28.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
0,0
0,0
0,0
8.0
8.0
0.0
03 03 02
სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები
22,8
0,0
0,0
0,0
240.0
240.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,8
0,0
0,0
0,0
240.0
240.0
0.0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
451,0
362,3
362,3
0,0
933.9
933.9
0.0
ხარჯები
356,0
362,3
362,3
0,0
428.9
428.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,0
0,0
0,0
0,0
505.0
505.0
0.0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
1769,8
2487,9
491,5
1996,3
2178.1
67.4
2110.7
ხარჯები
395,3
50,7
4,5
46,3
348.2
0.0
348.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1374,5
2437,1
487,1
1950,1
1654.7
0.0
1654.7
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
175.1
67.4
107.7
04 00
განათლება
811,3
1589,9
1589,9
0,0
3009.5
3009.5
0.0
ხარჯები
639,6
1204,3
1204,3
0,0
1558.5
1558.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171,8
385,6
385,6
0,0
1422.0
1422.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
29.0
29.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
758,7
1534,3
1534,3
0,0
2936.5
2936.5
0.0
ხარჯები
587,0
1148,7
1148,7
0,0
1485.5
1485.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171,8
385,6
385,6
0,0
1422.0
1422.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
29.0
29.0
0.0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
52,6
55,6
55,6
0,0
73.0
73.0
0.0
ხარჯები
52,6
55,6
55,6
0,0
73.0
73.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1463,7
1890,5
1890,5
0,0
2876.7
2876.7
0.0
ხარჯები
1130,0
1661,5
1661,5
0,0
1859.0
1859.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333,7
229,0
229,0
0,0
986.0
986.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
31.8
31.8
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
576,3
778,6
778,6
0,0
1328.8
1328.8
0.0
ხარჯები
576,3
776,6
776,6
0,0
983.0
983.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,0
2,0
0,0
345.8
345.8
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
36,1
26,8
26,8
0,0
23.0
23.0
0.0
ხარჯები
36,1
26,8
26,8
0,0
23.0
23.0
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
362,8
549,9
549,9
0,0
660.0
660.0
0.0
ხარჯები
362,8
549,9
549,9
0,0
660.0
660.0
0.0
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“–ს დაფინანსება
116,0
199,9
199,9
0,0
300.0
300.0
0.0
ხარჯები
116,0
199,9
199,9
0,0
300.0
300.0
0.0
05 01 04
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
0,0
2,0
2,0
0,0
345.8
345.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,0
2,0
0,0
345.8
345.8
0.0
05 01 05
საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“–ს დაფინანსება
61,4
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
61,4
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
526,1
584,5
584,5
0,0
1474.0
1474.0
0.0
ხარჯები
476,4
570,0
570,0
0,0
805.1
805.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,7
14,5
14,5
0,0
640.2
640.2
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
28.7
28.7
0.0
05 02 01
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
400,4
465,2
465,2
0,0
569.0
569.0
0.0
ხარჯები
400,4
465,2
465,2
0,0
569.0
569.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
76,0
104,8
104,8
0,0
224.8
224.8
0.0
ხარჯები
76,0
104,8
104,8
0,0
196.1
196.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
28.7
28.7
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
49,7
14,5
14,5
0,0
680.2
680.2
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
40.0
40.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,7
14,5
14,5
0,0
640.2
640.2
0.0
05 03
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
40,0
44,8
44,8
0,0
35.0
35.0
0.0
ხარჯები
40,0
44,8
44,8
0,0
35.0
35.0
0.0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
321,4
482,6
482,6
0,0
39.0
39.0
0.0
ხარჯები
37,3
270,1
270,1
0,0
35.9
35.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
284,0
212,5
212,5
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1
3.1
0.0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
690,8
761,4
761,4
0,0
1108.0
1108.0
0.0
ხარჯები
690,8
761,4
761,4
0,0
1070.6
1070.6
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
37.4
37.4
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
106,8
143,0
143,0
0,0
150.4
150.4
0.0
ხარჯები
106,8
143,0
143,0
0,0
150.4
150.4
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
584,0
618,4
618,4
0,0
957.6
957.6
0.0
ხარჯები
584,0
618,4
618,4
0,0
920.2
920.2
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
37.4
37.4
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
318,6
375,6
375,6
0,0
492.2
492.2
0.0
ხარჯები
318,6
375,6
375,6
0,0
472.7
472.7
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
19.4
19.4
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
224,6
238,5
238,5
0,0
368.0
368.0
0.0
ხარჯები
224,6
238,5
238,5
0,0
350.0
350.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
18.0
18.0
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
3,8
4,3
4,3
0,0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
3,8
4,3
4,3
0,0
5.0
5.0
0.0
06 02 04
სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
0,0
92.5
92.5
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
92.5
92.5
0.0
06 02 05
უფასო სასადილოს დაფინანსება
37,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
37,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი