ორგ. კოდი დასახელება       2014 წლის ფაქტი 2015 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები    საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო      ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№8
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.148.016314
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 18/02/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №57 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2016 წლის 12 თებერვალი

ქ. გორი

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №57 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №57 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24/12/2015; 190020020.35.148.016304) „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

ა) დადგენილების 1-ლი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,479.7

15,274.2

4,394.6

10,879.6

17,053.9

4,577.7

12,476.2

გადასახადები

925.9

500.0

0.0

500.0

1,325.0

0.0

1,325.0

გრანტები

9,277.3

13,938.7

4,394.6

9,544.1

14,783.3

4,577.7

10,205.6

სხვა შემოსავლები

1,276.5

835.5

0.0

835.5

945.6

0.0

945.6

ხარჯები

7,464.4

10,597.7

266.1

10,331.6

14,244.6

1,610.2

12,634.4

შრომის ანაზღაურება

1,656.6

2,123.4

69.3

2,054.1

2,593.1

71.9

2,521.2

საქონელი და მომსახურება

1,319.4

1,685.9

140.4

1,545.5

1,786.8

87.3

1,699.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

271.0

0.0

271.0

სუბსიდიები

1,966.1

5,156.3

0.0

5,156.3

5,765.9

0.0

5,765.9

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

43.5

0.0

43.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,810.5

939.7

0.0

939.7

2,291.6

1,451.0

840.6

სხვა ხარჯები

711.8

692.5

56.4

636.1

1,492.6

0.0

1,492.6

საოპერაციო სალდო

4,015.3

4,676.5

4,128.5

548.0

2,809.3

2,967.5

-158.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,801.0

7,263.9

5,009.2

2,254.7

7,174.1

5,501.4

1,672.7

ზრდა

2,109.6

7,353.9

5,009.2

2,344.7

7,424.1

5,501.4

1,922.7

კლება

308.6

90.0

0.0

90.0

250.0

0.0

250.0

მთლიანი სალდო

2,214.3

-2,587.4

-880.7

-1,706.7

-4,364.8

-2,533.9

-1,830.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,214.3

-2,587.4

-880.7

-1,706.7

-4,405.8

-2,533.9

-1,871.9

ზრდა

2,214.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,214.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

2,596.2

880.7

1,715.5

4,405.8

2,533.9

1,871.9

ვალუტა და

დეპოზიტები

0.0

2,596.2

880.7

1,715.5

4,405.8

2,533.9

1,871.9

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-8.8

0.0

-8.8

-41.0

0.0

-41.0

ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

8.8

0.0

8.8

41.0

0.0

41.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

8.8

0.0

8.8

41.0

0.0

41.0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს,  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის:

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11,788.3

15,364.2

4,394.6

10,969.6

17,303.9

4,577.7

12,726.2

შემოსავლები

11,479.7

15,274.2

4,394.6

10,879.6

17,053.9

4,577.7

12,476.2

არაფინანსური აქტივების კლება

308.6

90.0

0.0

90.0

250.0

0.0

250.0

ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

9,574.0

17,960.4

5,275.3

12,685.1

21,709.7

7,111.6

14,598.1

ხარჯები

7,464.4

10,597.7

266.1

10,331.6

14,244.6

1,610.2

12,634.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,109.6

7,353.9

5,009.2

2,344.7

7,424.1

5,501.4

1,922.7

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

2,214.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების

კლება

0.0

8.8

0.0

8.8

41.0

0.0

41.0

ნაშთის ცვლილება

2214.3

-2596.2

-880.7

-1715.5

-4405.8

-2533.9

-1871.9

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17,053.9 (ჩვიდმეტი მილიონ ორმოცდაცამეტი ათას ცხრაასი)  ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის:

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,479.7

15,274.2

4,394.6

10,879.6

17,053.9

4,577.7

12,476.2

გადასახადები

925.9

500.0

0.0

500.0

1,325.0

0.0

1,325.0

გრანტები

9,277.3

13,938.7

4,394.6

9,544.1

14,783.3

4,577.7

10,205.6

სხვა შემოსავლები

1,276.5

835.5

0.0

835.5

945.6

0.0

945.6

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 14,783.3 (თოთხმეტი მილიონ შვიდას ოთხმოცდასამი ათას სამასი)  ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

პროექტი

გრანტები

9,277.3

13,938.7

14,783.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

9,277.3

13,938.7

14,783.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული        ტრანსფერები

9,277.3

9,650.1

10,311.6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,795.2

9,544.1

10,205.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

85.5

106.0

106.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,396.6

4,288.6

4,471.7

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხა

1,033.8

2,220.8

4,471.7

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,968.0

2,067.8

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

1,394.8

0.0

0.0

სხვა პროექტები

0.0

0.0

0.0

გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14,244.6 (თოთხმეტი მილიონ ორას ორმოცდა ოთხი ათას ექვსასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014

წლის ფაქტი

2015 წლის დაზუსტებული გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის:

სულ

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერი

საკუთარი                        შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერი

საკუთარი              შემოსავლები

ხარჯები

7,464.4

10,597.7

266.1

10,331.6

14,244.6

1,610.2

12,634.4

შრომის   ანაზღაურება

1,656.6

2,123.4

69.3

2,054.1

2,593.1

71.9

2,521.2

საქონელი და მომსახურება

1,319.4

1,685.9

140.4

1,545.5

1,786.8

87.3

1,699.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

271.0

0.0

271.0

სუბსიდიები

1,966.1

5,156.3

0.0

5,156.3

5,765.9

0.0

5,765.9

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

43.5

0.0

43.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,810.5

939.7

0.0

939.7

2,291.6

1,451.0

840.6

სხვა ხარჯები

711.8

692.5

56.4

636.1

1,492.6

0.0

1,492.6

დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7,174.1 (შვიდი მილიონ ასამოცდათოთხმეტი ათას ასი)  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს,  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,424.1(შვიდი მილიონ ოთხას ოცდაოთხი ათას ასი) ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015წლის  გეგმა

2016 წლის

პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

24.1

174.1

129.0

02 00

თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

5.8

2.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,902.1

5,993.9

6669.9

04 00

განათლება

122.9

1,130.2

534.2

05 00

კულტურა, რელიგია,          ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

50,0

59.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის   დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

60.5

0,0

30.0

სულ ჯამი

2,109.6

7,354.0

7,424.1

ბ) განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250.0(ორას ორმოცდაათი ათასი)  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014წლის

ფაქტი

2015 წლის დაზუსტებული

გეგმა

2016 წლის      პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

308.6

90.0

250.0

ძირითადი აქტივები

0.0

90.0

190.0

მატერიალური მარაგები

226.2

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

82.4

0.0

60.0

ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის    ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

პროექტი

7

მთლიანი ხარჯები

9,574.0

17,951.6

21,668.7

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,068.9

3,047.7

3,993.1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,068.9

3,047.7

3,993.1

70111

აღმასრულებელი და  წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,068.9

3,047.7

3,888.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

105.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

76.8

115.2

101.1

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

76.8

115.2

101.1

704

ეკონომიკური საქმიანობა

948.3

0.0

1,253.6

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

7042

სოფლისმეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

70443

მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

948.3

1,110.2

899.6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

378.9

614.2

700.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

569.4

496.0

199.6

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკის სფეროში

0.0

403.9

354.0

705

გარემოს  დაცვა

831.5

2,039.0

5,585.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

232.4

79.7

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

599.1

1,959.3

5,585.6

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,680.3

3,915.9

1,917.6

7061

ბინათმშენებლობა

3.0

10.5

4.9

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

0.0

5.0

10.0

7064

გარე განათება

99.4

245.7

168.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,577.9

3,654.7

1,734.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

65.3

20.0

35.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

65.3

20.0

35.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

566.3

2,601.9

3,007.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

179.1

1,702.4

1,727.1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

387.2

899.4

1,269.9

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

10.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

709

განათლება

1,526.2

3,648.7

3,329.6

7091

სკოლამდელი  აღზრდა

1,526.2

2,073.6

523.7

7092

ზოგადი განათლება

0.0

1,575.1

2,780.7

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

0.0

2,780.7

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

0.0

25.2

710

სოციალური  დაცვა

1,810.4

1,049.2

2,446.0.

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

75.2

221.5

275.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

13.9

27.5

60.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

61.3

194.0

215.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,526.3

27.8

1,461.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

4.0

36.0

45.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.8

11.0

20.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

204.1

752.9

645.0

ვ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 4,364.8(ოთხი მილიონ სამას სამოცდა ოთხი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით.

ზ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 4,405.8 (ოთხი მილიონ ოთხას ხუთი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით;

ა) განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა- 0(ნული)  ლარის ოდენობით;

ბ) განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება-4,405.8 (ოთხი მილიონ ოთხას ხუთი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით.

თ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ.დ)“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.დ) ა(ა)იპ თვითმმართველი თემი –
გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური( პროგრამული კოდი 03  03 08)

პროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის მეშვეობით განახორციელებს გორის მუნიციპალიტეტი ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებს. კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალიწინებს დასუფთავების ღონისძიებებს. კერძოდ, სანიტარული პირობების გაუმჯობესებისათვის 200-250 კუბურ მეტრამდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას მუნიციპალიტეტის 14 (თოთხმეტი) სოფლიდან, კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებიდან, სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაციას; ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზრუნვას გარე განათების ქსელის შეუფერხებელ და გამართულ ფუნქციონირებაზე, არსებული სისტემების მოვლა-შენახვას და ქსელის გაფართოებას; სასმელი წყლის, საკანალიზაციო, შიდა სარწყავი სისტემებისა და სანიაღვრე არხების  მოწყობა-ექსპლუატაციას; სასიცოცხლო ფუნქცია შეწყვეტილი მერქნული რესურსის გადაბელვას, გარემოდან ამოღებასა და ახლით ჩანაცვლებას;  სპორტული მოედნების, სკვერებისა და გაზონების მწვანე საფარის მოვლა-შენახვას.

აგრეთვე, მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამშენებლო-სარემონტო და შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტების სოფლებში  მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

ი) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა.გ“ ქვეპუნქტი:

ა.გ) შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01 03)

შიდა ქართლის რეგიონს ბევრი სასახელო მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი აღუზრდია და ახლაც წარმატებით განაგრძობს ამ ტრადიციას, რაშიც დიდი დამსახურება მიუძღვის მუნიციპალიტეტში არსებულ ქართული ჭიდაობის რეგიონალურ ფედერაციას. გორის მუნიციპალიტეტის  გამგეობას სურს თავისი მოკრძალებული წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში და ფინანსური თანადგომით გრანტის  სახით გამოხატოს მომავალი თაობების ხელშეწყობა.

კ)  დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი18.   გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის დაზუსტებული გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო      ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

გორის

მუნიციპალიტეტი

9,574.0

17,960.4

5,275.3

12,685.1

21,709.7

7,111.6

14,598.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

202

203

0

203

205

0

205

ხარჯები

7,464.4

10,597.7

266.1

10,331.6

14,244.6

1,610.2

12,634.4

შრომის ანაზღაურება

1,656.6

2,123.4

69.3

2,054.1

2,593.1

71.9

2,521.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,109.6

7,353.9

5,009.2

2,344.7

7,424.1

5,501.4

1,922.7

ვალდებულებების კლება

0.0

8.8

0.0

8.8

41.0

0.0

41.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,068.9

3,056.5

0.0

3,056.5

4,034.1

0.0

4,034.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196

197

0

197

199

0

199

ხარჯები

2,044.8

2,873.6

0.0

2,873.6

3,864.1

0.0

3,864.1

შრომის ანაზღაურება

1,592.9

2,054.1

0.0

2,054.1

2,521.2

0.0

2,521.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.1

174.1

0.0

174.1

129.0

0.0

129.0

ვალდებულებების კლება

0.0

8.8

0.0

8.8

41.0

0.0

41.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

494.9

832.6

0.0

832.6

824.1

0.0

824.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

30

0.0

30

30

0

30

ხარჯები

494.9

756.5

0.0

756.5

788.1

0.0

788.1

შრომის ანაზღაურება

309.0

460.6

0.0

460.6

533.0

0.0

533.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

76.1

0.0

76.1

36.0

0.0

36.0

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1,574.0

2,223.9

0.0

2,223.9

3,105.0

0.0

3,105.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167

167

0.0

167

169

0

169

ხარჯები

1,549.9

2,117.1

0.0

2,117.1

2,971.0

0.0

2,971.0

შრომის ანაზღაურება

1,283.9

1,593.5

0.0

1,593.5

1,988.2

0.0

1,988.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.1

98.0

0.0

98.0

93.0

0.0

93.0

ვალდებულების კლება

0.0

8.8

0.0

8.8

41.0

0.0

41.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

105.0

0.0

105.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

105.0

0.0

105.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

76.8

115.2

86.0

29.2

101.1

101.0

0.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

0

6

6

0

6

ხარჯები

76.8

109.4

83.2

26.2

99.1

99.0

0.1

შრომის ანაზღაურება

63.7

69.3

69.3

0.0

71.9

71.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.8

2.8

3.0

2.0

2.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების

ხელშეწყობა

76.8

115.2

86.0

29.2

101.1

101.0

0.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

0

6

6

0

6

ხარჯები

76.8

109.4

83.2

26.2

99.1

99.0

0.1

შრომის ანაზღაურება

63.7

69.3

69.3

0.0

71.9

71.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.8

2.8

3.0

2.0

2.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,460.1

8,835.0

4,552.8

4,282.2

10,106.8

5,515.7

4,591.1

ხარჯები

1,558.0

2,841.1

162.9

2,678.2

3,436.9

55.2

3,381.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,902.1

5,993.9

4,389.9

1,604.0

6,669.9

5,460.5

1,209.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

378.9

614.2

0.0

614.2

700.0

0.0

700.0

ხარჯები

378.9

559.2

0.0

559.2

650.0

0.0

650.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

55.0

0.0

55.0

50.0

0.0

50.0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

378.9

564.2

0.0

564.2

600.0

0.0

600.0

ხარჯები

378.9

509.2

0.0

509.2

600.0

0.0

600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

55.0

0.0

55.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

ქუჩების მოვლა

ზამთრის სეზონზე

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

03 01 03

სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,503.3

2,513.9

1,482.0

1,031.8

5,986.2

4,873.3

1,112.9

ხარჯები

935.0

741.4

0.0

741.4

467.5

0.0

467.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

568.3

1,772.4

1,482.0

290.4

5,518.6

4,873.3

645.4

03 02 01

გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

99.4

245.7

0.0

245.7

168.0

0.0

168.0

ხარჯები

99.4

120.6

0.0

120.6

168.0

0.0

168.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

125.1

0.0

125.1

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

232.4

79.7

0.0

79.7

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

232.4

79.7

0.0

79.7

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

წყლის სისტემის   რეაბილიტაცია

599.1

1,676.9

1,482.0

194.9

5,523.6

4,873.3

650.4

ხარჯები

46.0

34.6

0.0

34.6

15.0

0.0

15.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

553.1

1,642.3

1,482.0

160.3

5,508.6

4,873.3

635.4

03 02 05

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

03 02 06

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

569.4

496.0

0.0

496.0

199.6

0.0

199.6

ხარჯები

554.2

496.0

0.0

496.0

199.6

0.0

199.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 08

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

საკადასტრო რუქების მომზადება

3.0

10.5

0.0

10.5

4.9

0.0

4.9

ხარჯები

3.0

10.5

0.0

10.5

4.9

0.0

4.9

03 02 10

ამხანაგობების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0.0

2,052.3

122.3

1,930.0

1,686.0

0.0

1,686.0

ხარჯები

0.0

1,372.7

0.0

1,372.7

1,320.0

0.0

1,320.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

679.6

122.3

557.3

336.0

0.0

336.0

03 03 01

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0.0

37.8

0.0

37.8

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

37.8

0.0

37.8

0.0

0.0

0.0

03 03 02

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

0.0

282.4

122.3

160.2

62.0

0.0

62.0

ხარჯები

0.0

6.8

0.0

6.8

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

275.6

122.3

153.4

62.0

0.0

62.0

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

0.0

127.1

0.0

127.1

70.0

0.0

70.0

ხარჯები

0.0

127.1

0.0

127.1

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

127.1

0.0

127.1

70.0

0.0

70.0

03 03 04

გამწვანების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა

0.0

220.0

0.0

220.0

185.0

0.0

185.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

220.0

0.0

220.0

185.0

0.0

185.0

03 03 06

მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 07

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

19.0

0.0

19.0

19.0

0.0

19.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

19.0

0.0

19.0

19.0

0.0

19.0

03 03 08

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

0.0

1,365.9

0.0

1,365.9

1,350.0

0.0

1,350.0

ხარჯები

0.0

1,365.9

0.0

1,365.9

1,320.0

0.0

1,320.0

სუბსიდიები

0.0

1,365.9

0.0

1,365.9

1,320.0

0.0

1,320.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1,577.9

3,069.7

2,948.5

121.2

649.4

642.4

7.0

ხარჯები

244.1

162.9

162.9

0.0

55.2

55.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,333.8

2,906.8

2,785.6

121.2

594.2

587.2

7.0

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

585.0

0.0

585.0

1,085.2

0.0

1,085.2

ხარჯები

0.0

4.9

0.0

4.9

944.2

0.0

944.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

580.1

0.0

580.1

141.0

0.0

141.0

04 00

განათლება

1,526.2

3,648.7

616.5

3,032.1

3,329.6

38.9

3,290.7

ხარჯები

1,403.3

2,518.5

0.0

2,518.5

2,795.4

0.0

2,795.4

სუბსიდიები

1,403.3

2,489.0

0.0

2,489.0

2,795.4

0.0

2,795.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.9

1,130.2

616.5

513.6

534.2

38.9

495.3

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,526.2

2,073.5

616.5

1,457.0

523.7

38.9

484.8

ხარჯები

1,403.3

943.4

0.0

943.4

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,403.3

913.9

0.0

913.9

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.9

1,130.2

616.5

513.6

523.7

38.9

484.8

04 02

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება

0.0

1,575.1

0.0

1,575.1

2,780.7

0.0

2,780.7

ხარჯები

0.0

1,575.1

0.0

1,575.1

2,770.2

0.0

2,770.2

სუბსიდიები

0.0

1,575.1

0.0

1,575.1

2,770.2

0.0

2,770.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.5

0.0

10.5

04 03

განათლების ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

25.2

0.0

25.2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.2

0.0

25.2

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.2

0.0

25.2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

566.3

1,235.9

0.0

1,235.9

1,657.0

0.0

1,657.0

ხარჯები

566.3

1,185.9

0.0

1,185.9

1,598.0

0.0

1,598.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

50.0

0.0

50.0

59.0

0.0

59.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

179.1

336.5

0.0

336.5

377.1

0.0

377.1

ხარჯები

179.1

336.5

0.0

336.5

377.1

0.0

377.1

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

3.5

23.0

0.0

23.0

21.6

0.0

21.6

ხარჯები

3.5

23.0

0.0

23.0

21.6

0.0

21.6

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

175.6

307.0

0.0

307.0

347.0

0.0

347.0

ხარჯები

175.6

307.0

0.0

307.0

347.0

0.0

347.0

სუბსიდიები

175.6

307.0

0.0

307.0

347.0

0.0

347.0

05 01 03

შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა

0.0

6.5

0.0

6.5

8.5

0.0

8.5

ხარჯები

0.0

6.5

0.0

6.5

8.5

0.0

8.5

სუბსიდიები

0.0

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

8.5

0.0

8.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

387.2

786.6

0.0

786.6

985.1

0.0

985.1

ხარჯები

387.2

736.6

0.0

736.6

967.1

0.0

967.1

სუბსიდიები

387.2

736.6

0.0

736.6

931.7

0.0

931.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

50.0

0.0

50.0

18.0

0.0

18.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

80.3

0.0

80.3

74.1

0.0

74.1

ხარჯები

0.0

30.3

0.0

30.3

57.1

0.0

57.1

სუბსიდიები

0.0

30.3

0.0

30.3

56.7

0.0

56.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

50.0

0.0

50.0

17.0

0.0

17.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

196.0

196.0

0.0

196.0

262.3

0.0

262.3

ხარჯები

196.0

196.0

0.0

196.0

262.3

0.0

262.3

სუბსიდიები

196.0

196.0

0.0

196.0

262.3

0.0

262.3

05 02 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

173.6

395.7

0.0

395.7

412.9

0.0

412.9

ხარჯები

173.6

395.7

0.0

395.7

412.9

0.0

412.9

სუბსიდიები

173.6

395.7

0.0

395.7

412.9

0.0

412.9

05 02 04

გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმის ხელშეწყობა

17.6

34.6

0.0

34.6

36.8

0.0

36.8

ხარჯები

17.6

34.6

0.0

34.6

35.8

0.0

35.8

სუბსიდიები

17.6

34.6

0.0

34.6

35.8

0.0

35.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების პროექტების

ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

0.0

45.0

0.0

45.0

66.0

0.0

66.0

ხარჯები

0.0

45.0

0.0

45.0

66.0

0.0

66.0

სუბსიდიები

0.0

45.0

0.0

45.0

31.0

0.0

31.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

05 02 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“

0.0

35.0

0.0

35.0

123.0

0.0

123.0

ხარჯები

0.0

35.0

0.0

35.0

123.0

0.0

123.0

სუბსიდიები

0.0

35.0

0.0

35.0

123.0

0.0

123.0

05 02 07

გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

112.9

0.0

112.9

294.8

0.0

294.8

ხარჯები

0.0

112.9

0.0

112.9

253.8

0.0

253.8

სუბსიდიები

0.0

112.9

0.0

112.9

251.8

0.0

251.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

41.0

0.0

41.0

05 03 01

ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება

0.0

12.9

0.0

12.9

32.0

0.0

32.0

ხარჯები

0.0

12.9

0.0

12.9

32.0

0.0

32.0

სუბსიდიები

0.0

12.9

0.0

12.9

30.0

0.0

30.0

05 03 02

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი

0.0

100.0

0.0

100.0

262.8

0.0

262.8

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

221.8

0.0

221.8

სუბსიდიები

0.0

100.0

0.0

100.0

221.8

0.0

221.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

41.0

0.0

41.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,875.7

1,069.2

20.0

1,049.2

2,481.0

1,456.0

1,025.0

ხარჯები

1,815.2

1,069.2

20.0

1,049.2

2,451.0

1,456.0

995.0

საქონელი და მომსახურება

4.8

20.0

20.0

0.0

5.0

5.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

115.4

0.0

115.4

100.0

0.0

100.0

სოციალური       უზრუნველყოფა

1,810.4

933.8

0.0

933.8

2,286.0

1,451.0

835.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.5

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

06 01

სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

65.3

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,810.4

1,049.2

0.0

1,049.2

2,446.0

1,451.0

995.0

ხარჯები

1,810.4

1,049.2

0.0

1,049.2

2,446.0

1,451.0

995.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,810.4

933.8

0.0

933.8

2,286.0

1,451.0

835.0

06 02 01

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარება

4.0

9.0

0.0

9.0

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

4.0

9.0

0.0

9.0

10.0

0.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

9.0

0.0

9.0

10.0

0.0

10.0

06 02 02

დედ-მამით ობოლი ახალგაზრდების  დახმარება

4.0

11.0

0.0

11.0

15.0

0.0

15.0

ხარჯები

4.0

11.0

0.0

11.0

15.0

0.0

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

11.0

0.0

11.0

15.0

0.0

15.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

24.0

105.0

0.0

105.0

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

24.0

105.0

0.0

105.0

100.0

0.0

100.0

სოციალური უზრუნველყოფა

24.0

105.0

0.0

105.0

100.0

0.0

100.0

06 02 04

ცერებრალური დამბლით,აუტიზმით, დაუნის და ფენილკეტონურიის სინდრომით დაავადებული  ადამიანების სამედიცინო  და სოციალური დახმარება

31.2

84.0

0.0

84.0

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

31.2

84.0

0.0

84.0

100.0

0.0

100.0

სოციალური უზრუნველყოფა

31.2

84.0

0.0

84.0

100.0

0.0

100.0

06 02 05

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

6.1

5.0

0.0

5.0

15.0

0.0

15.0

ხარჯები

6.1

5.0

0.0

5.0

15.0

0.0

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.1

5.0

0.0

5.0

15.0

0.0

15.0

06 02 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება

1,522.3

18.8

0.0

18.8

1,451.0

1,451.0

0.0

ხარჯები

1,522.3

18.8

0.0

18.8

1,451.0

1,451.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,522.3

18.8

0.0

18.8

0.0

0.0

0.0

06 02 07

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

36.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

36.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

36.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

სპორტსმენების და სტუდენტების  დახმარება

38.4

40.0

0.0

40.0

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

38.4

40.0

0.0

40.0

60.0

0.0

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

38.4

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

06 02 09

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

25.5

103.5

0.0

103.5

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

25.5

103.5

0.0

103.5

100.0

0.0

100.0

სოციალური უზრუნველყოფა

25.5

103.5

0.0

103.5

100.0

0.0

100.0

06 02 10

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

71.6

277.0

0.0

277.0

180.0

0.0

180.0

ხარჯები

71.6

277.0

0.0

277.0

180.0

180.0

180.0

სოციალური უზრუნველყოფა

71.6

277.0

0.0

277.0

180.0

180.0

180.0

06 02 11

სქოლიოზით დაავადებული ახალგაზრდების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

0.8

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.8

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

06 02 12

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

9.3

115.4

0.0

115.4

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

9.3

115.4

0.0

115.4

100.0

0.0

100.0

სუბსიდიები

0.0

115.4

0.0

115.4

100.0

0.0

100.0

06 02 13

მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

18.2

100.0

0.0

100.0

95.0

0.0

95.0

ხარჯები

18.2

100.0

0.0

100.0

95.0

0.0

95.0

სოციალური უზრუნველყოფა

18.2

100.0

0.0

100.0

95.0

0.0

95.0

06 02 14

ხანძრების, დაუძლეველი ძალის, ბუნებრივიმოვლენების(გარდა განზრახ, ან უხეში

გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანის) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანისათვის დაზარალებული ოჯახების დახმარება

4.8

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

ხარჯები

4.8

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

06 02 15

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

13.9

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

13.9

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

13.9

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი,  უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის  ერთჯერადი ფულადი დახმარება

0.0

7.5

0.0

7.5

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

0.0

7.5

0.0

7.5

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.5

0.0

7.5

30.0

0.0

30.0

06 02 17

დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება

0.0

75.0

0.0

75.0

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

0.0

75.0

0.0

75.0

60.0

0.0

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

75.0

0.0

75.0

60.0

0.0

60.0

06 02 18

ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება

0.0

23.0

0.0

23.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

0.0

23.0

0.0

23.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

23.0

0.0

23.0

30.0

0.0

30.0

06 02 19

რეინტეგრირებული, სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ       ოჯახში დაბრუნებული, სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

06 02 20

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

0.0

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

06 03

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

20.0

20.0

0.0

5.0

5.0

0.0

ხარჯები

0.0

20.0

20.0

0.0

5.0

5.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

20.0

20.0

0.0

5.0

5.0

0.0

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი