ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
- ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 18.12.2015
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №57 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №45
2016 წლის 9 დეკემბერი
ქ. გორი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №57 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №57 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24/12/2015; 190020020.35.148.016304) „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის:
სულ
მათ შორის:
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11,479.7
17,285.6
5,591.9
11,693.7
19,043.5
6,327.3
12,716.2
გადასახადები
925.9
1,012.7
0.0
1,012.7
1,425.0
0.0
1,425.0
გრანტები
9,277.3
15,136.0
5,591.9
9,544.1
16,532.9
6,327.3
10,205.6
სხვა შემოსავლები
1,276.5
1,136.9
0.0
1,136.9
1,085.6
0.0
1,085.6
ხარჯები
7,464.4
10,217.4
130.5
10,087.0
14,046.0
1,643.7
12,402.3
შრომის ანაზღაურება
1,656.6
2,103.2
57.2
2,046.0
2,637.0
71.9
2,565.1
საქონელი და მომსახურება
1,319.4
1,437.1
33.2
1,403.9
1,841.4
109.2
1,732.2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
261.0
0.0
261.0
სუბსიდიები
1,966.1
5,036.6
0.0
5,036.6
5,968.3
0.0
5,968.3
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,810.5
934.9
0.0
934.9
2,487.0
1,451.0
1,036.0
სხვა ხარჯები
711.8
705.6
40.0
665.6
846.4
6.5
839.8
საოპერაციო სალდო
4,015.3
7,068.2
5,461.5
1,606.7
4,997.6
4,683.7
313.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,801.0
5,198.7
3,766.5
1,432.1
9,285.4
7,145.3
2,140.1
ზრდა
2,109.6
5,293.5
3,766.5
1,526.9
9,535.4
7,145.3
2,390.1
კლება
308.6
94.8
0.0
94.8
250.0
0.0
250.0
მთლიანი სალდო
2,214.3
1,869.5
1,694.2
175.3
-4,287.9
-2,461.7
-1,826.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2,214.3
1,864.7
1,694.2
170.5
-4,354.2
-2,461.7
-1,892.6
ზრდა
2,214.3
1,864.7
1,694.2
170.5
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2,214.3
1,864.7
1,694.2
170.5
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
4,354.2
2,461.7
1,892.6
ვალუტა და
დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
0.0
4,354.2
2,461.7
1,892.6
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
-4.8
0.0
-4.8
-66.4
0.0
-66.4
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
4.8
0.0
4.8
66.4
0.0
66.4
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
4.8
0.0
4.8
66.4
0.0
66.4
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის:
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11,788.3
17,380.4
5,591.9
11,788.5
19,293.5
6,327.3
12,966.2
შემოსავლები
11,479.7
17,285.6
5,591.9
11,693.7
19,043.5
6,327.3
12,716.2
არაფინანსური აქტივების კლება
308.6
94.8
0.0
94.8
250.0
0.0
250.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
9,574.0
15,515.74
3,897.70
11,618.03
23,647.8
8,789.0
14,858.8
ხარჯები
7,464.4
10,217.4
130.5
10,087.0
14,046.0
1,643.7
12,402.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,109.6
5,293.5
3,766.5
1,526.95
9,535.4
7,145.3
2,390.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
2,214.3
1,864.8
1,661.3
203.6
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
4.8
0.0
4.8
66.4
0.0
66.4
ნაშთის ცვლილება
2,214.3
1,864.8
1,661.3
203.6
-4354.2
-2461.7
-1892.6
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19,043.5(ცხრამეტი მილიონ ორმოცდასამი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის:
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11,479.7
17,285.6
5,591.9
11,693.7
19,043.5
6,327.3
12,716.2
გადასახადები
925.9
1,012.7
0.0
1,012.7
1,425.0
0.0
1,425.0
გრანტები
9,277.3
15,136.0
5,591.9
9,544.1
16,532.9
6,327.3
10,205.6
სხვა შემოსავლები
1,276.5
1,136.9
0.0
1,136.9
1,085.6
0.0
1,085.6
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 16,532.9 (თექვსმეტი მილიონ ხუთას ოცდათორმეტი ათას ცხრაასი) ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
გრანტები
9,277.3
15,136.0
16,532.9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
9,277.3
15,136.0
16,532.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
9,277.3
9,640.9
10,311.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4,795.2
9,544.1
10,205.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
85.5
96.8
106.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4,396.6
5,495.1
6,221.3
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხა
1,033.8
1,976.3
4,016.6
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,968.0
2,067.8
2,204.8
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
1,394.8
1,451.0
0.0
სხვა პროექტები
0.0
0.0
0.0
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14,046.0 (თოთხმეტი მილიონ ორმოცდაექვსი ათასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2014
წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის:
სულ
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7,464.4
10,217.4
130.5
10,087.0
14,046.0
1,643.7
12,402.3
შრომის ანაზღაურება
1,656.6
2,103.2
57.2
2,046.0
2,637.0
71.9
2,565.1
საქონელი და მომსახურება
1,319.4
1,437.1
33.2
1,403.9
1,841.4
109.2
1,732.2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
261.0
0.0
261.0
სუბსიდიები
1,966.1
5,036.6
0.0
5,036.6
5,968.3
0.0
5,968.3
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,810.5
934.9
0.0
934.9
2,487.0
1,451.0
1,036.0
სხვა ხარჯები
711.8
705.6
40.0
665.6
846.4
6.5
839.8
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9,285.4 (ცხრა მილიონ ორას ოთხმოცდახუთი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,535.4 (ცხრა მილიონ ხუთას ოცდათხუთმეტი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
24.1
127.8
165.8
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
2.9
2.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,902.1
4,152.1
8,826.6
04 00
განათლება
122.9
960.6
415.7
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0.0
50,0
95.3
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
60.5
0,0
30.0
სულ ჯამი
2,109.6
5,293.5
9,535.4
ბ) განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250.0 (ორას ორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით, მათ შორის:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის დაზუსტებული გეგმა
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
308.6
94.8
250.0
ძირითადი აქტივები
0.0
94.8
190.0
მატერიალური მარაგები
226.2
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
82.4
0.0
60.0
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
7
მთლიანი ხარჯები
9,574.0
15,510.9
23,581.4
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,068.9
2,871.4
4,106.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,068.9
2,871.4
4,106.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,068.9
2,871.4
4,001.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
105.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
76.8
76.6
101.1
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
76.8
76.6
101.1
704
ეკონომიკური საქმიანობა
948.3
1209.4
1,561.8
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
564.1
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
948.3
1,009.0
900.1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
378.9
564.1
735.3
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
569.4
444.9
164.8
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკის სფეროში
0.0
200.3
661.7
705
გარემოს დაცვა
831.5
1,348.1
5,527.8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
232.4
78.7
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
599.1
1,269.4
5,527.8
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,680.3
2,998.4
3,385.6
7061
ბინათმშენებლობა
3.0
3.6
9.9
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
0.0
5.0
2.9
7064
გარე განათება
99.4
227.2
229.8
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,577.9
2,767.5
3,142.9
707
ჯანმრთელობის დაცვა
65.3
0.0
35.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
65.3
0.0
35.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
566.3
2,545.4
3,174.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
179.1
1,693.0
1,791.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
387.2
852.4
1,373.5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
10.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
1,526.2
3,428.6
3,021.8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,526.2
1,904.0
402.9
7092
ზოგადი განათლება
0.0
1,524.6
2,595.7
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
2,595.7
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
23.2
710
სოციალური დაცვა
1,810.4
1,033.0
2,666.5
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
75.2
225.6
315.3
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
13.9
25.9
67.3
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
61.3
199.7
248.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1,526.3
25.8
1,459.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4.0
34.5
69.2
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.8
8.9
13.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
204.1
738.2
809.5
თ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 4,287.9(ოთხი მილიონ ორას ოთხმოცდაშვიდი ათას ცხრაასი) ლარის ოდენობით.
ი) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 12. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
ა)განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 66.4 (სამოცდაექვსი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით;
ბ)განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების კლება 66.4 (სამოცდაექვსი ათას ოთხასი)ლარის ოდენობით.
კ) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი18. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გორის
მუნიციპალიტეტი
9,574.0
15,515.7
3,897.7
11,618.0
23,647.8
8,789.0
14,858.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
202
205
0
205
212
0
212
ხარჯები
7,464.4
10,217.4
130.5
10,087.0
14,046.0
1,643.7
12,402.3
შრომის ანაზღაურება
1,656.6
2,103.2
57.2
2,046.0
2,637.0
71.9
2,565.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,109.6
5,293.5
3,766.5
1,526.9
9,535.4
7,145.3
2,390.1
ვალდებულებების კლება
0.0
4.8
0.0
4.8
66.4
0.0
66.4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,068.9
2,876.2
0.0
2,876.2
4,173.2
0.0
4,173.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
196
199
0
199
206
0
206
ხარჯები
2,044.8
2,743.6
0.0
2,743.6
3,941.0
0.0
3,941.0
შრომის ანაზღაურება
1,592.9
2,046.0
0.0
2,046.0
2,565.1
0.0
2,565.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.1
127.8
0.0
127.8
165.8
0.0
165.8
ვალდებულებების კლება
0.0
4.8
0.0
4.8
66.4
0.0
66.4
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
494.9
697.8
0.0
697.8
844.1
0.0
844.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
30
0
30
31
0
31
ხარჯები
494.9
672.9
0.0
672.9
816.0
0.0
816.0
შრომის ანაზღაურება
309.0
460.2
0.0
460.2
576.9
0.0
576.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
24.9
0.0
24.9
28.0
0.0
28.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1,574.0
2,178.5
0.0
2,178.5
3,224.1
0.0
3,224.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
167
169
0
169
175
0
175
ხარჯები
1,549.9
2,070.7
0.0
2,070.7
3,020.0
0.0
3,020.0
შრომის ანაზღაურება
1,283.9
1,585.8
0.0
1,585.8
1,988.2
0.0
1,988.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.1
102.9
0.0
102.9
137.8
0.0
137.8
ვალდებულების კლება
0.0
4.8
0.0
4.8
66.3
0.0
66.3
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
105.0
0.0
105.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
105.0
0.0
105.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
76.8
76.7
60.6
16.2
101.1
101.0
0.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
0
6
6
0
6
ხარჯები
76.8
60.6
13.2
13.9
99.1
99.0
0.1
შრომის ანაზღაურება
63.7
57.2
57.2
0.0
71.9
71.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.9
0.0
2.9
2.0
2.0
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების
ხელშეწყობა
76.8
76.7
60.6
16.2
101.1
101.0
0.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
0
6
6
0
6
ხარჯები
76.8
73.8
59.9
13.9
99.1
99.0
0.1
შრომის ანაზღაურება
63.7
57.2
57.2
0.0
71.9
71.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.9
0.0
2.9
2.0
2.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,460.1
6,921.7
3,263.6
3,658.1
11,752.0
7,206.1
4,546.0
ხარჯები
1,558.0
2,769.6
70.6
2,699.0
2,925.4
88.7
2,836.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,902.1
4,152.1
3,193.0
959.2
8,826.6
7,117.4
1,709.2
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
378.9
564.1
0.0
564.1
735.3
0.0
735.3
ხარჯები
378.9
564.1
0.0
564.1
557.0
0.0
557.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
178.3
0.0
178.3
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
378.9
564.1
0.0
564.1
507.0
0.0
507.0
ხარჯები
378.9
564.1
0.0
564.1
507.0
0.0
507.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 02
ქუჩების მოვლა
ზამთრის სეზონზე
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 03
სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება
0.0
0.0
0.0
0.0
178.3
0.0
178.3
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
178.3
0.0
178.3
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,503.3
1,811.9
876.8
935.2
5,908.3
4,358.9
1,549.4
ხარჯები
935.0
672.0
0.0
672.0
430.6
0.0
430.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
568.3
1,139.9
876.8
263.1
5,477.7
4,358.9
1,118.8
03 02 01
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
99.4
227.2
0.0
227.2
229.8
0.0
229.8
ხარჯები
99.4
122.4
0.0
122.4
215.4
0.0
215.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
104.8
0.0
104.8
14.4
0.0
14.4
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
232.4
78.7
0.0
78.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
232.4
78.7
0.0
78.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
წყლის სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია
599.1
1,057.5
876.8
180.8
5,465.8
4,358.9
1,107.0
ხარჯები
46.0
22.4
0.0
22.4
43.0
0.0
43.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
553.1
1,035.1
876.8
158.3
5,422.8
4,358.9
1,064.0
03 02 05
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
2.9
0.0
2.9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.9
0.0
2.9
03 02 06
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
569.4
444.9
0.0
444.9
164.8
0.0
164.8
ხარჯები
554.2
444.9
0.0
444.9
127.3
0.0
127.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.2
0.0
0.0
0.0
37.5
0.0
37.5
03 02 07
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 09
საკადასტრო რუქების მომზადება
3.0
3.6
0.0
3.6
9.9
0.0
9.9
ხარჯები
3.0
3.6
0.0
3.6
9.9
0.0
9.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 10
ამხანაგობების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
0.0
1,778.2
85.3
1,692.8
1,965.5
0.0
1,965.5
ხარჯები
0.0
1,372.2
0.0
1,372.2
1,616.1
0.0
1,616.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
406.0
85.3
320.7
349.3
0.0
349.3
03 03 01
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
0.0
37.7
0.0
37.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
37.7
0.0
37.7
0.0
0.0
0.0
03 03 02
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
0.0
211.9
85.3
126.6
62.0
0.0
62.0
ხარჯები
0.0
6.3
0.0
6.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
205.6
85.3
120.3
62.0
0.0
62.0
03 03 03
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
0.0
123.6
0.0
123.6
77.0
0.0
77.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
123.6
0.0
123.6
77.0
0.0
77.0
03 03 04
გამწვანების ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 05
სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა
0.0
39.0
0.0
39.0
154.5
0.0
154.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
39.0
0.0
39.0
154.5
0.0
154.5
03 03 06
მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 07
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
17.0
0.0
17.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
17.0
0.0
17.0
03 03 08
ა(ა)იპ თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური
0.0
1,365.9
0.0
1,365.9
1,276.8
0.0
1,276.8
ხარჯები
0.0
1,365.9
0.0
1,365.9
1,246.8
0.0
1,246.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
03 03 09
ა(ა)იპი გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური
0.0
0.0
0.0
0.0
378.2
0.0
378.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
369.4
0.0
369.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
8.9
0.0
8.9
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
1,577.9
2,368.7
2,335.2
33.5
2,861.5
2,847.2
14.3
ხარჯები
244.1
70.6
70.6
0.0
88.7
88.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,333.8
2,298.0
2,264.6
33.5
2,772.8
2,758.5
14.3
03 05
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
398.7
0.0
398.7
281.4
0.0
281.4
ხარჯები
0.0
90.7
0.0
90.7
233.0
0.0
233.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
308.1
0.0
308.1
48.4
0.0
48.4
04 00
განათლება
1,526.2
3,428.6
573.6
2,855.0
3,021.8
25.9
2,995.9
ხარჯები
1,403.3
2,468.0
0.0
2,468.0
2,606.1
0.0
2,606.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122.9
960.6
573.6
387.0
415.7
25.9
389.8
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,526.2
1,904.0
573.6
1,330.4
402.9
25.9
377.0
ხარჯები
1,403.3
943.4
0.0
943.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122.9
960.6
573.6
387.0
402.9
25.9
377.0
04 02
ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება
0.0
1,524.6
0.0
1,524.6
2,595.7
0.0
2,595.7
ხარჯები
0.0
1,524.6
0.0
1,524.6
2,582.9
0.0
2,582.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
12.8
0.0
12.8
04 03
განათლების ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
23.2
0.0
23.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
23.2
0.0
23.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
566.3
1,179.5
0.0
1,179.5
1,898.1
0.0
1,898.1
ხარჯები
566.3
1,129.5
0.0
1,129.5
1,802.8
0.0
1,802.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
50.0
0.0
50.0
95.3
0.0
95.3
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
179.1
327.2
0.0
327.2
514.6
0.0
514.6
ხარჯები
179.1
327.2
0.0
327.2
483.0
0.0
483.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
31.6
0.0
31.6
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3.5
13.7
0.0
13.7
21.6
0.0
21.6
ხარჯები
3.5
13.7
0.0
13.7
21.6
0.0
21.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
175.6
307.0
0.0
307.0
484.5
0.0
484.5
ხარჯები
175.6
307.0
0.0
307.0
452.9
0.0
452.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
31.6
0.0
31.6
05 01 03
შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა
0.0
6.5
0.0
6.5
8.5
0.0
8.5
ხარჯები
0.0
6.5
0.0
6.5
8.5
0.0
8.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
387.2
751.0
0.0
751.0
1,055.3
0.0
1,055.3
ხარჯები
387.2
701.0
0.0
701.0
1,007.6
0.0
1,007.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
50.0
0.0
50.0
47.7
0.0
47.7
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
64.9
0.0
64.9
48.6
0.0
48.6
ხარჯები
0.0
14.9
0.0
14.9
31.6
0.0
31.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
50.0
0.0
50.0
17.0
0.0
17.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
196.0
196.0
0.0
196.0
280.4
0.0
280.4
ხარჯები
196.0
196.0
0.0
196.0
275.3
0.0
275.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
5.2
0.0
5.2
05 02 03
ა(ა)იპ-ი მოსწავლეთა-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა
173.6
385.3
0.0
385.3
453.8
0.0
453.8
ხარჯები
173.6
385.3
0.0
385.3
431.7
0.0
431.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
22.0
0.0
22.0
05 02 04
ა(ა)იპ-ი გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი
17.6
34.6
0.0
34.6
36.8
0.0
36.8
ხარჯები
17.6
34.6
0.0
34.6
35.8
0.0
35.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
05 02 05
კულტურული ღონისძიებების პროექტების
ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა
0.0
35.2
0.0
35.2
66.5
0.0
66.5
ხარჯები
0.0
35.2
0.0
35.2
66.5
0.0
66.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
ა(ა)იპ-ი გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“
0.0
35.0
0.0
35.0
140.3
0.0
140.3
ხარჯები
0.0
35.0
0.0
35.0
137.7
0.0
137.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
05 02 07
გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 08
კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვის , კულტურული მემკვიდრეობის,საგანძურის, რელიგიური მნიშვნელობის კერების რებილიტაციის ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის პროგრამა
0.0
0.0
0.0
100.0
19.0
0.0
19.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
100.0
19.0
0.0
19.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
101.4
0.0
101.4
328.2
0.0
328.2
ხარჯები
0.0
101.4
0.0
101.4
312.2
0.0
312.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
16.0
0.0
16.0
05 03 01
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები
0.0
1.4
0.0
1.4
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
0.0
1.4
0.0
1.4
32.0
0.0
32.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03 02
ა(ა)იპ-ი გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი
0.0
100.0
0.0
100.0
296.2
0.0
296.2
ხარჯები
0.0
100.0
0.0
100.0
280.2
0.0
280.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
16.0
0.0
16.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,875.7
1,033.0
0.0
1,033.0
2,701.5
1,456.0
1,245.5
ხარჯები
1,815.2
1,033.0
0.0
1,033.0
2,671.5
1,456.0
1,215.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.5
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
06 01
სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
65.3
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.5
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,810.4
1,033.0
0.0
1,033.0
2,666.5
1,451.0
1,215.5
ხარჯები
1,810.4
1,033.0
0.0
1,033.0
2,666.5
1,451.0
1,215.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,810.4
930.3
0.0
930.3
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარება
4.0
7.0
0.0
7.0
8.0
0.0
8.0
ხარჯები
4.0
7.0
0.0
7.0
8.0
0.0
8.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
დედ-მამით ობოლი ახალგაზრდების დახმარება
4.0
10.0
0.0
10.0
17.2
0.0
17.2
ხარჯები
4.0
10.0
0.0
10.0
17.2
0.0
17.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
24.0
109.9
0.0
109.9
115.0
0.0
115.0
ხარჯები
24.0
109.9
0.0
109.9
115.0
0.0
115.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
ცერებრალური დამბლით,აუტიზმით, დაუნის და ფენილკეტონურიის სინდრომით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება
31.2
86.0
0.0
86.0
128.0
0.0
128.0
ხარჯები
31.2
86.0
0.0
86.0
128.0
0.0
128.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
6.1
3.8
0.0
3.8
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
6.1
3.8
0.0
3.8
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 06
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება
1,522.3
18.8
0.0
18.8
1,451.0
1,451.0
0.0
ხარჯები
1,522.3
18.8
0.0
18.8
1,451.0
1,451.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 07
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
36.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
36.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 08
სპორტსმენების და სტუდენტების დახმარება
38.4
38.9
0.0
38.9
37.5
0.0
37.5
ხარჯები
38.4
38.9
0.0
38.9
37.5
0.0
37.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
25.5
106.0
0.0
106.0
103.0
0.0
103.0
ხარჯები
25.5
106.0
0.0
106.0
103.0
0.0
103.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 10
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება
71.6
279.4
0.0
279.4
316.0
0.0
316.0
ხარჯები
71.6
279.4
0.0
279.4
316.0
0.0
316.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 11
სქოლიოზით დაავადებული ახალგაზრდების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
0.8
4.9
0.0
4.9
10.5
0.0
10.5
ხარჯები
0.8
4.9
0.0
4.9
10.5
0.0
10.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 12
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
9.3
102.7
0.0
102.7
153.0
0.0
153.0
ხარჯები
9.3
102.7
0.0
102.7
153.0
0.0
153.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 13
მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
18.2
100.9
0.0
100.9
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
18.2
100.9
0.0
100.9
80.0
0.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 14
ხანძრების, დაუძლეველი ძალის, ბუნებრივი მოვლენების(გარდა განზრახ, ან უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანის) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანისათვის დაზარალებული ოჯახების დახმარება
4.8
14.8
0.0
14.8
26.0
0.0
26.0
ხარჯები
4.8
14.8
0.0
14.8
26.0
0.0
26.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 15
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
13.9
18.4
0.0
18.4
24.0
0.0
24.0
ხარჯები
13.9
18.4
0.0
18.4
24.0
0.0
24.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 16
სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
0.0
7.5
0.0
7.5
43.3
0.0
43.3
ხარჯები
0.0
7.5
0.0
7.5
43.3
0.0
43.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 17
დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება
0.0
75.0
0.0
75.0
58.0
0.0
58.0
ხარჯები
0.0
75.0
0.0
75.0
58.0
0.0
58.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 18
ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება
0.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
ხარჯები
0.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 19
რეინტეგრირებული, სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული, სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0.0
4.0
0.0
4.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
0.0
4.0
0.0
4.0
3.0
0.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 20
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0.0
24.5
0.0
24.5
52.0
0.0
52.0
ხარჯები
0.0
24.5
0.0
24.5
52.0
0.0
52.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი