ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №41 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№9
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.147.016134
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 11/03/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №9

2016 წლის 7 მარტი

ქ. თბილისი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №41 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №41 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი, 11/12/2015 წ., 190020020.35.147.016123) „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

ა) დადგენილების მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

893,3   

924,9   

1 021,8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

893,3   

924,9   

1 021,8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

893,3   

924,9   

1 021,8   

702

თავდაცვა

 

42,4   

47,5   

706

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0   

192,0   

333,3   

7061

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0   

192,0   

260,8   

70611

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

0,0   

123,7   

100,0   

70612

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

0,0   

49,0   

85,0   

70613

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

0,0   

11,5   

5,8   

70614

სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად

0,0   

0,0   

70,0   

70615

დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა

0,0   

7,8   

0,0   

7062

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0,0   

0,0   

72,5   

70621

დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა

0,0   

0,0   

20,0   

70622

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება        

0,0   

0,0   

22,5   

70623

სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის

0,0   

0,0   

30,0   

708

დასვენება, კულტურა და სპორტი

193,0   

560,0   

1 426,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

193,0   

455,0   

1 320,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

90,0   

105,0   

106,5   

710

სოციალური დაცვა

257,7   

350,8   

374,0   

7101

ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის

66,6   

0,0   

0,0   

7102

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა

0,4   

0,4   

0,4   

7103

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

16,0   

14,4   

26,0   

7104

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

24,0   

31,0   

32,0   

7105

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

50,0   

26,5   

30,0   

7106

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება

100,7

6,2

0

7107

პირები, რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი

0

0,2

0,0

7108

მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0

40,0

45,0

7109

მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება

0

0,8

0,0

7110

ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0

46,4

50,0

7112

დევნილთა ოჯახების დახმარება

0

180,4

190,6

7113

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

0

4,5

0

 

სულ

1 344,0   

2 070,1   

3 203,1   

   ბ) დადგენილების 102 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 102.  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული  სპეციალური ტრანსფერი

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერი 1 250.0  ათასი ლარი მიიმართოს:

1. საფეხბურთო კლუბ ცხინვალის ლიახვის ფუნქციონირებისთვის – 406,5  ათასი ლარი.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 50,0 ათასი ლარი,

მ.შ:

2.1 დევნილთა  კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება – 50,0 ათასი ლარი.

3. ა(ა)იპ – ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი (ს/ნ: 405135786) – 793,5 ათასი ლარი.  (საქართველოს მთავრობის  2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილება).“;

     გ) დადგენილების მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ერედვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობებისთვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება, დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება, ააიპ წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ფუნქციონირება, სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის  რეკონსტრუქცია  საბავშვო ბაღის მოსაწყობად.

2.2 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

საგურამოს და კარალეთის დევნილთა ჩასახლებებში  სკვერის მოწყობა,

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის  მომსახურების დაფინანსება,

სამშენებლო  მასალების შეძენა ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის.

     დ) დადგენილების მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3.1.1 ერედვის მუნიციპალიტეტის სპორტ სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2016 წლის განმავლობაში 300 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

3.1.2 საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქართველ და ოს ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური და სპორტული დონის ამაღლება აღსაზრდელებში, პერსპექტიული სპორტსმენებს მზადება სათამაშო სპორტული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარება.

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

3.2.2 კულტურის სახლის და ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას.კულტურის სახლში მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები.

ე) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016  წლის ასიგნებები

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

1 344,0

2 070,1

300,0

1 770,1

3 203,1

1 250,0

1 953,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86,0

79,0

0,0

79,0

79,0

0,0

79,0

 

ხარჯები

1 338,5

2 022,1

300,0

1 722,1

3 048,6

1 250,0

1 798,6

 

შრომის ანაზღაურება

778,5

808,6

0,0

808,6

864,8

0,0

864,8

 

საქონელი და მომსახურება

98,7

119,5

0,0

119,5

148,0

0,0

148,0

 

სუბსიდიები

193,0

609,0

300,0

309,0

1 511,5

1 200,0

311,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

265,6

179,4

0,0

179,4

187,9

0,0

187,9

 

სხვა ხარჯები

2,7

305,6

0,0

305,6

336,4

50,0

286,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

48,0

0,0

48,0

154,5

0,0

154,5

 

ძირითადი აქტივები

5,5

48,0

0,0

48,0

154,5

0,0

154,5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

893,3

924,9

0,0

924,9

1 021,8

0,0

1 021,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86,0

74,0

0,0

74,0

74,0

0,0

74,0

 

ხარჯები

887,8

884,7

0,0

884,7

961,8

0,0

961,8

 

შრომის ანაზღაურება

778,5

766,2

0,0

766,2

817,8

0,0

817,8

 

საქონელი და მომსახურება

98,7

113,8

0,0

113,8

129,5

0,0

129,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

3,2

0,0

3,2

4,5

0,0

4,5

 

სხვა ხარჯები

2,7

1,5

0,0

1,5

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

40,2

0,0

40,2

60,0

0,0

60,0

 

ძირითადი აქტივები

5,5

40,2

0,0

40,2

60,0

0,0

60,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

273,7

284,7

0,0

284,7

353,5

0,0

353,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

 

ხარჯები

272,1

283,4

0,0

283,4

296,5

0,0

296,5

 

შრომის ანაზღაურება

245,1

250,7

0,0

250,7

251,0

0,0

251,0

 

საქონელი და მომსახურება

27,0

29,3

0,0

29,3

39,5

0,0

39,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,9

0,0

2,9

4,0

0,0

4,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,5

0,0

0,5

2,0

0,0

2,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

1,3

0,0

1,3

57,0

0,0

57,0

 

ძირითადი აქტივები

1,6

1,3

0,0

1,3

57,0

0,0

57,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

619,6

640,2

0,0

640,2

665,3

0,0

665,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68,0

56,0

 

56,0

56,0

 

56,0

 

ხარჯები

615,7

601,3

0,0

601,3

662,3

0,0

662,3

 

შრომის ანაზღაურება

533,4

515,5

0,0

515,5

566,8

0,0

566,8

 

საქონელი და მომსახურება

71,7

84,5

0,0

84,5

90,0

0,0

90,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

0,3

0,0

0,3

0,5

0,0

0,5

 

სხვა ხარჯები

2,7

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

38,9

0,0

38,9

3,0

0,0

3,0

 

ძირითადი აქტივები

3,9

38,9

0,0

38,9

3,0

0,0

3,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

42,4

0,0

42,4

47,5

0,0

47,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

42,4

0,0

42,4

47,5

0,0

47,5

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

42,4

0,0

42,4

47,0

0,0

47,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

0,0

42,4

0,0

42,4

47,5

0,0

47,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

0,0

42,4

0,0

42,4

47,5

0,0

47,5

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

42,4

0,0

42,4

47,0

0,0

47,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

192,0

0,0

192,0

333,3

50,0

283,3

 

ხარჯები

0,0

184,2

0,0

184,2

238,8

50,0

188,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,7

0,0

5,7

18,0

0,0

18,0

 

სუბსიდიები

0,0

49,0

0,0

49,0

85,0

0,0

85,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

129,5

0,0

129,5

135,8

50,0

85,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,8

0,0

7,8

94,5

0,0

94,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

7,8

0,0

7,8

94,5

0,0

94,5

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

192,0

0,0

192,0

260,8

50,0

210,8

 

ხარჯები

0,0

184,2

0,0

184,2

190,8

50,0

140,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,7

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

49,0

0,0

49,0

85,0

0,0

85,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

129,5

0,0

129,5

105,8

50,0

55,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,8

0,0

7,8

70,0

0,0

70,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

7,8

0,0

7,8

70,0

0,0

70,0

03 01 01

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

0,0

123,7

0,0

123,7

100,0

50,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

123,7

0,0

123,7

100,0

50,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,7

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

118,0

0,0

118,0

100,0

50,0

50,0

03 01 02

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

0,0

49,0

0,0

49,0

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

0,0

49,0

0,0

49,0

85,0

0,0

85,0

 

სუბსიდიები

0,0

49,0

 

49,0

85,0

 

85,0

03 01 03

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

0,0

11,5

0,0

11,5

5,8

0,0

5,8

 

ხარჯები

0,0

11,5

0,0

11,5

5,8

0,0

5,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

11,5

0,0

11,5

5,8

0,0

5,8

03 01 04

სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

03 01 05

დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა

0,0

7,8

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,8

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

7,8

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

72,5

0,0

72,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

48,0

0,0

48,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

24,5

0,0

24,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

24,5

0,0

24,5

03 02 01

დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

03 02 02

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება        

0,0

0,0

0,0

0,0

22,5

0,0

22,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

03 02 03

სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

193,0

560,0

300,0

260,0

1 426,5

1 200,0

226,5

 

ხარჯები

193,0

560,0

300,0

260,0

1 426,5

1 200,0

226,5

 

სუბსიდიები

193,0

560,0

300,0

260,0

633,0

1 200,0

226,5

05 01

სპორტ სკოლა

103,0

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

103,0

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

სუბსიდიები

103,0

120,0

 

120,0

120,0

 

120,0

05 02

საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი

0,0

335,0

300,0

35,0

406,5

406,5

0,0

 

ხარჯები

0,0

335,0

300,0

35,0

406,5

406,5

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

335,0

300,0

35,0

406,5

406,5

0,0

05 03

()იპ  ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

793,5

793,5

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

793,5

793,5

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

793,5

793,5

0,0

05 04

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

90,0

105,0

0,0

105,0

106,5

0,0

106,5

 

ხარჯები

90,0

105,0

0,0

105,0

106,5

0,0

106,5

 

სუბსიდიები

90,0

105,0

0,0

105,0

106,5

0,0

106,5

05 04 01

კულტურის სახლები

90,0

105,0

0,0

105,0

106,5

0,0

106,5

 

ხარჯები

90,0

105,0

0,0

105,0

106,5

0,0

106,5

 

სუბსიდიები

90,0

105,0

 

105,0

106,5

 

106,5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

350,8

0,0

350,8

374,0

0,0

374,0

 

ხარჯები

257,7

350,8

0,0

350,8

374,0

0,0

374,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

176,2

0,0

176,2

183,4

0,0

183,4

 

სხვა ხარჯები

0,0

174,6

0,0

174,6

190,6

0,0

190,6

06 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

350,8

0,0

350,8

374,0

0,0

374,0

 

ხარჯები

257,7

350,8

0,0

350,8

374,0

0,0

374,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

176,2

0,0

176,2

183,4

0,0

183,4

 

სხვა ხარჯები

0,0

174,6

0,0

174,6

190,6

0,0

190,6

06 01 01

ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის

66,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

66,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

66,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა

0,4

0,4

0,0

0,4

0,4

0,0

0,4

 

ხარჯები

0,4

0,4

0,0

0,4

0,4

0,0

0,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,4

0,0

0,4

0,4

0,0

0,4

06 01 03

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

16,0

14,4

0,0

14,4

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

16,0

14,4

0,0

14,4

26,0

0,0

26,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,0

14,4

0,0

14,4

26,0

0,0

26,0

06 01 04

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

24,0

31,0

0,0

31,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

24,0

31,0

0,0

31,0

32,0

0,0

32,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24,0

31,0

0,0

31,0

32,0

0,0

32,0

06 01 05

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

50,0

26,5

0,0

26,5

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

50,0

26,5

0,0

26,5

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,0

26,5

0,0

26,5

30,0

0,0

30,0

06 01 06

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება

100,7

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

100,7

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100,7

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

06 01 07

პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

06 01 08

მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

40,0

0,0

40,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

0,0

40,0

0,0

40,0

45,0

0,0

45,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

40,0

0,0

40,0

45,0

0,0

45,0

06 01 09

მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

06 01 10

ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

46,4

0,0

46,4

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

46,4

0,0

46,4

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

46,4

0,0

46,4

50,0

0,0

50,0

06 01 11

დევნილთა ოჯახების დახმარება

0,0

180,4

0,0

180,4

190,6

0,0

190,6

 

ხარჯები

0,0

180,4

0,0

180,4

190,6

0,0

190,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

170,1

0,0

170,1

190,6

0,0

190,6

06 01 12

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი