ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №11
2016 წლის 7 მარტი
ქ. მარნეული
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge , 30.12.2015, №190020020.35.159.016222) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1.
ბიუჯეტის №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:“
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
20107,9
22249.1
16362.0
5887.1
22353.6
16616.4
5737.2
გადასახადები
3959,5
3912.3
3912.3
0.0
8830.9
8830.9
0.0
გრანტები
13028,0
15051.6
9164.5
5887.1
10599.7
4862.5
5737.2
სხვა შემოსავლები
3120,5
3285.2
3285.2
0.0
2923.0
2923.0
0.0
ხარჯები
9958,9
11828.0
11499.3
328.7
12898.5
12898.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
2179,7
2512.6
2512.6
0.0
3165.4
3165.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
3079,5
2548.0
2231.4
316.6
2831.0
2831.0
0.0
პროცენტი
118,4
102.5
102.5
0.0
84.7
84.7
0.0
სუბსიდიები
3692,3
5044.9
5044.9
0.0
5233.3
5233.3
0.0
გრანტები
0,0
190.8
190.8
0.0
292.1
292.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
846,9
839.9
839.9
0.0
895.0
895.0
0.0
სხვა ხარჯები
42,1
589.3
577.2
12.1
397.1
397.1
0.0
საოპერაციო სალდო
10149,1
10421.1
4862.8
5558.4
9455.1
3717.9
5737.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
9115,9
11616.2
5745.4
5870.8
13484.9
7660.8
5824.1
ზრდა
9294,02
11882.3
6011.5
5870.8
13624.9
7800.8
5824.1
კლება
178,1
266.1
266.1
0.0
140.0
140.0
0.0
მთლიანი სალდო
1033,2
-1195.0
-882.6
-312.4
-4029.8
-3942.9
-86.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
908,1
-1774.8
-1377.8
-397.0
-4383.0
-4270.4
-112.6
ზრდა
1945,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1945,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
1037,1
1774.8
1377.8
397.0
4383.0
4270.4
112.6
ვალუტა და დეპოზიტები
1037,1
1774.8
1377.8
397.0
4383.0
4270.4
112.6
ვალდებულებების ცვლილება
-125,1
-579.8
-495.2
-84.6
-353.2
-327.5
-25.7
კლება
125,1
579.8
495.2
84.6
353.2
327.5
25.7
საშინაო
125,1
579.8
495.2
84.6
353.2
327.5
25.7
ბალანსი
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
2.
ბიუჯეტის №1 დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8830.9 ათასი ლარის ოდენობით“
დასახელება
2014წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
3959,5
3892.1
3912.3
0.0
8830.9
8830.9
0.0
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
0.0
4600.0
4600.0
0.0
ქონების გადასახადი
3959,5
3892.1
3912.3
0.0
4230.9
4230.9
0.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
824,7
948.6
948.6
0.0
935.0
935.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
37,5
20.0
40.2
0.0
35.0
35.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
2075,7
1896.6
1896.6
0.0
2120.0
2120.0
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1001,3
1024.6
1024.6
0.0
1140.9
1140.9
0.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
20,2
2.2
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
3.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12898.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
9958,9
11828.0
11499.3
328.7
12898.5
12898.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
2179,7
2512.6
2512.6
0.0
3165.4
3165.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
3079,5
2548.0
2231.4
316.6
2831.0
2831.0
0.0
პროცენტი
118,4
102.5
102.5
0.0
84.7
84.7
0.0
სუბსიდიები
3692,3
5044.9
5044.9
0.0
5233.3
5233.3
0.0
გრანტები
0,0
190.8
190.8
0.0
292.1
292.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
846,9
839.9
839.9
0.0
895.0
895.0
0.0
სხვა ხარჯები
42,1
589.3
577.2
12.1
397.1
397.1
0.0
“.
4.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
2016 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილების „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016–2020 წწ) სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ შესრულების მიზნით, ა(ა)იპ – ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდისათვის გრანტის სახით 2016 წელს გათვალისწინებული იქნება 292,1 ათასი ლარით დაფინანსება.“.
5.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
19378,0
24290.0
18006.0
6284.1
26876.6
21026.8
5849.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
233.0
ხარჯები
9958,9
11828.0
11499.3
328.7
12898.5
12898.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
2179,7
2512.6
2512.6
0.0
3165.4
3165.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9294,0
11882.3
6011.5
5870.8
13624.9
7800.8
5824.1
ვალდებულებების კლება
125,1
579.8
495.2
84.6
353.2
327.5
25.7
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3607,2
4293.9
4293.9
0.0
5461.4
5461.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
ხარჯები
3314,1
3837.0
3837.0
0.0
4702.2
4702.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
1907,3
2390.8
2390.8
0.0
3020.8
3020.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167,9
282.8
282.8
0.0
566.6
566.6
0.0
ვალდებულებების კლება
125,1
174.2
174.2
0.0
192.6
192.6
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
680,8
723.3
723.3
0.0
816.0
816.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
ხარჯები
646,7
712.0
712.0
0.0
810.9
810.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
467,3
504.9
504.9
0.0
547.4
547.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,1
1.5
1.5
0.0
5.0
5.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
9.8
9.8
0.1
0.1
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2606,4
3327.1
3327.1
0.0
4196.9
4196.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
194.0
ხარჯები
2472,6
3022.4
3022.4
0.0
3601.6
3601.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
1440,0
1885.9
1885.9
0.0
2473.4
2473.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133,8
281.2
281.2
0.0
561.6
561.6
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
23.4
23.4
0.0
33.7
33.7
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
76,4
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
ხარჯები
76,4
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
243,5
243.5
243.5
0.0
248.5
248.5
0.0
ხარჯები
118,4
102.5
102.5
0.0
89.7
89.7
0.0
ვალდებულებების კლება
125,1
141.0
141.0
0.0
158.8
158.8
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
406,8
351.3
351.3
0.0
183.6
183.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
ხარჯები
349,4
347.8
347.8
0.0
181.6
181.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
272,4
121.8
121.8
0.0
144.6
144.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,5
0.9
0.9
0.0
2.0
2.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
2.7
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
269,1
208.3
208.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
211,6
205.5
205.5
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0,0
2.3
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.9
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
1.9
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
137,7
142.9
142.9
0.0
183.6
183.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
ხარჯები
137,7
142.2
142.2
0.0
181.6
181.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
106,2
119.5
119.5
0.0
144.6
144.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0.7
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
11122,3
13880.3
7596.2
6284.1
14004.7
8154.9
5849.8
ხარჯები
2668,2
3400.3
3071.6
328.7
3092.8
3092.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8454,0
10164.1
4293.4
5870.8
10837.0
5012.9
5824.1
ვალდებულებების კლება
0,0
315.9
231.3
84.6
74.9
49.2
25.7
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
3732,4
5239.4
1923.8
3315.6
4837.5
2065.9
2771.6
ხარჯები
274,9
183.1
183.1
0.0
469.0
469.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3457,5
4942.2
1641.6
3300.6
4368.5
1596.9
2771.6
ვალდებულებების კლება
0,0
114.1
99.1
15.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4536,0
6107.6
5049.8
1057.8
5526.6
4728.2
798.4
ხარჯები
1976,5
2516.3
2516.3
0.0
2267.8
2267.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2559,5
3526.5
2468.7
1057.8
3209.6
2411.2
798.4
ვალდებულებების კლება
0,0
64.8
64.8
0.0
49.2
49.2
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1707,3
2066.7
1342.4
724.3
2305.2
1506.8
798.4
ხარჯები
0.0
1.3
1.3
0.0
3.0
3.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1707,3
2027.2
1302.9
724.3
2255.5
1457.1
798.4
ვალდებულებების კლება
0,0
38.2
38.2
0.0
46.7
46.7
0.0
03 02 02
შპს "მარნეულის სოფლის წყლის" დაფინანსება
590,8
791.1
791.1
0.0
500.0
500.0
0.0
ხარჯები
590,8
791.1
791.1
0.0
500.0
500.0
0.0
03 02 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
104,7
588.8
588.8
0.0
805.8
805.8
0.0
ხარჯები
95,0
106.8
106.8
0.0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,7
482.0
482.0
0.0
788.4
788.4
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.5
0.0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
199,1
657.4
323.9
333.5
52.5
52.5
0.0
ხარჯები
15,7
11.0
11.0
0.0
30.0
30.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183,4
642.8
309.3
333.5
22.5
22.5
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
3.6
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
319,9
403.9
403.9
0.0
47.1
47.1
0.0
ხარჯები
0.0
150.6
150.6
0.0
47.1
47.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
319,9
230.2
230.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
23.1
23.1
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
443,5
545.1
545.1
0.0
716.0
716.0
0.0
ხარჯები
302,1
433.8
433.8
0.0
582.8
582.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141,4
111.2
111.2
0.0
133.2
133.2
0.0
03 02 07
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
1121,8
1054.6
1054.6
0.0
20.0
20.0
0.0
ხარჯები
972,9
1021.6
1021.6
0.0
10.0
10.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148,9
33.0
33.0
0.0
10.0
10.0
0.0
03 02 08
ააიპ „სუფთა მარნეულის" დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
995.0
995.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
995.0
995.0
0.0
03 02 09
„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
03 02 10
ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა
48,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3,8
148.0
148.0
0.0
514.8
514.8
0.0
ხარჯები
3,8
15.8
15.8
0.0
6.0
6.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
132.1
132.1
0.0
508.8
508.8
0.0
03 03 01
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი
3,8
19.8
19.8
0.0
106.7
106.7
0.0
ხარჯები
3,8
15.8
15.8
0.0
6.0
6.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
4.0
4.0
0.0
100.7
100.7
0.0
03 03 02
სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
0,0
128.1
128.1
0.0
408.1
408.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
128.1
128.1
0.0
408.1
408.1
0.0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
362,3
407.3
407.3
0.0
846.0
846.0
0.0
ხარჯები
362,3
356.3
356.3
0.0
350.0
350.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
51.0
51.0
0.0
496.0
496.0
0.0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
2487,9
1978.0
67.4
1910.6
2279.8
0.0
2279.8
ხარჯები
50,7
328.7
0.0
328.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2437,1
1512.3
0.0
1512.3
2254.1
0.0
2254.1
ვალდებულებების კლება
0,0
137.0
67.4
69.6
25.7
0.0
25.7
04 00
განათლება
1589,9
1942.4
1942.4
0.0
2756.4
2756.4
0.0
ხარჯები
1204,3
1352.6
1352.6
0.0
1852.5
1852.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
385,6
566.0
566.0
0.0
870.3
870.3
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
23.8
23.8
0.0
33.7
33.7
0.0
04 01
ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ დაფინანსება
1148,7
1307.4
1307.4
0.0
1702.5
1702.5
0.0
ხარჯები
1148,7
1283.6
1283.6
0.0
1702.5
1702.5
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
23.8
23.8
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
385,6
566.0
566.0
0.0
969.0
969.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
65.0
65.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
385,6
566.0
566.0
0.0
870.3
870.3
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
33.7
33.7
0.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
55,6
69.0
69.0
0.0
85.0
85.0
0.0
ხარჯები
55,6
69.0
69.0
0.0
85.0
85.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1890,5
2599.9
2599.9
0.0
3439.8
3439.8
0.0
ხარჯები
1661,5
1699.6
1699.6
0.0
2084.3
2084.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229,0
868.5
868.5
0.0
1349.0
1349.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
31.8
31.8
0.0
6.4
6.4
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
778,6
1254.5
1254.5
0.0
2354.2
2354.2
0.0
ხარჯები
776,6
969.1
969.1
0.0
1110.0
1110.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
285.4
285.4
0.0
1244.2
1244.2
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
26,8
9.1
9.1
0.0
302.1
302.1
0.0
ხარჯები
26,8
9.1
9.1
0.0
302.1
302.1
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
549,9
660.0
660.0
0.0
750.0
750.0
0.0
ხარჯები
549,9
660.0
660.0
0.0
750.0
750.0
0.0
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის“ დაფინანსება
199,9
300.0
300.0
0.0
57.9
57.9
0.0
ხარჯები
199,9
300.0
300.0
0.0
57.9
57.9
0.0
05 01 04
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
2,0
285.4
285.4
0.0
1244.2
1244.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
285.4
285.4
0.0
1244.2
1244.2
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
584,5
1299.7
1299.7
0.0
912.9
912.9
0.0
ხარჯები
570,0
687.9
687.9
0.0
802.3
802.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,5
583.2
583.2
0.0
104.9
104.9
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
28.7
28.7
0.0
5.7
5.7
0.0
05 02 01
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
465,2
533.7
533.7
0.0
610.0
610.0
0.0
ხარჯები
465,2
533.7
533.7
0.0
610.0
610.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
104,8
182.9
182.9
0.0
192.3
192.3
0.0
ხარჯები
104,8
154.2
154.2
0.0
192.3
192.3
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
28.7
28.7
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
14,5
583.2
583.2
0.0
110.6
110.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.5
583.2
583.2
0.0
104.9
104.9
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
5.7
5.7
0.0
05 03
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
44,8
34.8
34.8
0.0
132.0
132.0
0.0
ხარჯები
44,8
34.8
34.8
0.0
132.0
132.0
0.0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
482,6
10.8
10.8
0.0
40.8
40.8
0.0
ხარჯები
270,1
7.8
7.8
0.0
40.0
40.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
3.1
3.1
0.0
0.8
0.8
0.0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
761,4
1222.3
1222.3
0.0
1030.7
1030.7
0.0
ხარჯები
761,4
1190.8
1190.8
0.0
985.0
985.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
31.5
31.5
0.0
45.7
45.7
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
143,0
137.5
137.5
0.0
150.0
150.0
0.0
ხარჯები
143,0
137.5
137.5
0.0
150.0
150.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
618,4
1084.8
1084.8
0.0
880.7
880.7
0.0
ხარჯები
618,4
1053.3
1053.3
0.0
835.0
835.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
31.5
31.5
0.0
45.7
45.7
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
375,6
481.3
481.3
0.0
501.7
501.7
0.0
ხარჯები
375,6
462.8
462.8
0.0
500.0
500.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
18.6
18.6
0.0
1.7
1.7
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
238,5
491.6
491.6
0.0
284.0
284.0
0.0
ხარჯები
238,5
478.7
478.7
0.0
240.0
240.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
12.9
12.9
0.0
44.0
44.0
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
4,3
19.8
19.8
0.0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
4,3
19.8
19.8
0.0
5.0
5.0
0.0
06 02 04
სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები
0,0
92.1
92.1
0.0
90.0
90.0
0.0
ხარჯები
0,0
92.1
92.1
0.0
90.0
90.0
0.0
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი