ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№12
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.159.016236
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 06/04/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2016 წლის 4 აპრილი

ქ. მარნეული

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge ,30.12.2015, №190020020.35.159.016222) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1.
ბიუჯეტის №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი“

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

20107,9

22249.1

16362.0

5887.1

22353.6

16616.4

5737.2

გადასახადები

3959,5

3912.3

3912.3

0.0

8830.9

8830.9

0.0

გრანტები

13028,0

15051.6

9164.5

5887.1

10599.7

4862.5

5737.2

სხვა შემოსავლები

3120,5

3285.2

3285.2

0.0

2923.0

2923.0

0.0

ხარჯები

9958,9

11828.0

11499.3

328.7

12868.4

12868.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

2179,7

2512.6

2512.6

0.0

3165.4

3165.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

3079,5

2548.0

2231.4

316.6

2810.9

2810.9

0.0

პროცენტი

118,4

102.5

102.5

0.0

84.7

84.7

0.0

სუბსიდიები

3692,3

5044.9

5044.9

0.0

5243.3

5243.3

0.0

გრანტები

0,0

190.8

190.8

0.0

337.1

337.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

846,9

839.9

839.9

0.0

895.0

895.0

0.0

სხვა ხარჯები

42,1

589.3

577.2

12.1

332.1

332.1

0.0

საოპერაციო სალდო

10149,1

10421.1

4862.8

5558.4

9485.2

3748.0

5737.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9115,9

11616.2

5745.4

5870.8

13515.0

7690.9

5824.1

ზრდა

9294,02

11882.3

6011.5

5870.8

13655.0

7830.9

5824.1

კლება

178,1

266.1

266.1

0.0

140.0

140.0

0.0

მთლიანი სალდო

1033,2

-1195.0

-882.6

-312.4

-4029.8

-3942.9

-86.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

908,1

-1774.8

-1377.8

-397.0

-4383.0

-4270.4

-112.6

ზრდა

1945,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1945,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1037,1

1774.8

1377.8

397.0

4383.0

4270.4

112.6

ვალუტა და დეპოზიტები

1037,1

1774.8

1377.8

397.0

4383.0

4270.4

112.6

ვალდებულებების ცვლილება

-125,1

-579.8

-495.2

-84.6

-353.2

-327.5

-25.7

კლება

125,1

579.8

495.2

84.6

353.2

327.5

25.7

საშინაო

125,1

579.8

495.2

84.6

353.2

327.5

25.7

ბალანსი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

21323,1

22515.2

16628.1

5887.1

22493.6

16756.4

5737.2

შემოსავლები

20107,9

22249.1

16362.0

5887.1

22353.6

16616.4

5737.2

არაფინანსური აქტივების კლება

178,1

266.1

266.1

0.0

140.0

140.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

21323,1

24290.0

18006.0

6284.1

26876.6

21026.8

5849.8

ხარჯები

9958,9

11828.0

11499.3

328.7

12868.4

12868.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9294,0

11882.3

6011.5

5870.8

13655.0

7830.9

5824.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

1945,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

125,1

579.8

495.2

84.6

353.2

327.5

25.7

ნაშთის ცვლილება

-1037,1

-1774.8

-1377.8

-397.0

-4383.0

-4270.4

-112.6

3.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

9958,9

11828.0

11499.3

328.7

12868.4

12868.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

2179,7

2512.6

2512.6

0.0

3165.4

3165.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

3079,5

2548.0

2231.4

316.6

2810.9

2810.9

0.0

პროცენტი

118,4

102.5

102.5

0.0

84.7

84.7

0.0

სუბსიდიები

3692,3

5044.9

5044.9

0.0

5243.3

5243.3

0.0

გრანტები

0,0

190.8

190.8

0.0

337.1

337.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

846,9

839.9

839.9

0.0

895.0

895.0

0.0

სხვა ხარჯები

42,1

589.3

577.2

12.1

332.1

332.1

0.0

4.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება“

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

167,9

282.8

566.6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

57,5

0.9

2.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8454,0

10164.1

10837.0

04 00

განათლება

385,6

566.0

876.3

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

229,0

868.5

1373.1

სულ ჯამი

9294,0

11882.3

13655.0

5.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია“

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3607,2

4293.9

5459.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3488,8

4191.4

5374.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3287,2

4050.4

5010.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

201,5

141.0

363.8

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

118,4

102.5

84.7

702

თავდაცვა

137,7

142.9

183.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

269,1

208.3

0.0

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

269,1

208.3

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6736,0

8213.5

8769.1

70421

სოფლის მეურნეობა

104,7

588.8

805.8

70435

ელექტროენერგეტიკა

48,8

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

4094,7

5646.7

5683.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4094,7

5646.7

5683.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

2487,9

1978.0

2279.8

705

გარემოს დაცვა

1320,9

1712.1

1152.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1121,8

1054.6

1100.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

199,1

657.4

52.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3065,4

3954.7

4077.1

7061

ბინათმშენებლობა

319,9

403.9

47.1

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

3,8

148.0

508.8

7063

წყალმომარაგება

2298,2

2857.8

2805.2

7064

გარე განათება

443,5

545.1

716.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

143,0

137.5

150.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143,0

137.5

150.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1890,5

2599.9

3439.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

778,6

1254.5

2354.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

584,5

1299.7

912.9

7083

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

44,8

34.8

132.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

482,6

10.8

40.8

709

განათლება

1589,9

1942.4

2764.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1534,3

1873.4

2671.4

7092

ზოგადი განათლება

55,6

69.0

93.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

55,6

69.0

93.0

710

სოციალური დაცვა

618,4

1084.8

880.7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

375,6

481.3

501.7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

238,5

491.6

284.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4,3

111.9

95.0

სულ:

19378,0

24290.0

26876.6

6.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა.

აგრეთვე, დაგეგმილია სოფელ საიმერლოს საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს მშენებლობა, ვინაიდან ძველი  არის ავარიულ მდგომარეობაში და საფრთხეს უქმნის ბავშვების ჯანმრთელობას.

2016 წელს დაგეგმილია ა(ა)იპ „შაუმიანის სათემო განათლების ცენტრის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტის საფუძველზე, თანადაფინანსების სახით 8,0 ათასი ლარის გამოყოფა.“

7.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები“

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

19378,0

24290.0

18006.0

6284.1

26876.6

21026.8

5849.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

233.0

ხარჯები

9958,9

11828.0

11499.3

328.7

12868.4

12868.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

2179,7

2512.6

2512.6

0.0

3165.4

3165.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9294,0

11882.3

6011.5

5870.8

13655.0

7830.9

5824.1

ვალდებულებების კლება

125,1

579.8

495.2

84.6

353.2

327.5

25.7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3607,2

4293.9

4293.9

0.0

5459.4

5459.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

236

ხარჯები

3314,1

3837.0

3837.0

0.0

4700.2

4700.2

0.0

შრომის ანაზღაურება

1907,3

2390.8

2390.8

0.0

3020.8

3020.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167,9

282.8

282.8

0.0

566.6

566.6

0.0

ვალდებულებების კლება

125,1

174.2

174.2

0.0

192.6

192.6

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

680,8

723.3

723.3

0.0

816.0

816.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

ხარჯები

646,7

712.0

712.0

0.0

810.9

810.9

0.0

შრომის ანაზღაურება

467,3

504.9

504.9

0.0

547.4

547.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,1

1.5

1.5

0.0

5.0

5.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

9.8

9.8

0.1

0.1

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2606,4

3327.1

3327.1

0.0

4194.9

4194.9

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

209

ხარჯები

2472,6

3022.4

3022.4

0.0

3599.6

3599.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

1440,0

1885.9

1885.9

0.0

2473.4

2473.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,8

281.2

281.2

0.0

561.6

561.6

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

23.4

23.4

0.0

33.7

33.7

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

76,4

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

ხარჯები

76,4

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

243,5

243.5

243.5

0.0

248.5

248.5

0.0

ხარჯები

118,4

102.5

102.5

0.0

89.7

89.7

0.0

ვალდებულებების კლება

125,1

141.0

141.0

0.0

158.8

158.8

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

406,8

351.3

351.3

0.0

183.6

183.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

ხარჯები

349,4

347.8

347.8

0.0

181.6

181.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

272,4

121.8

121.8

0.0

144.6

144.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,5

0.9

0.9

0.0

2.0

2.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

269,1

208.3

208.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

211,6

205.5

205.5

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0,0

2.3

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

1.9

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

137,7

142.9

142.9

0.0

183.6

183.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

ხარჯები

137,7

142.2

142.2

0.0

181.6

181.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

106,2

119.5

119.5

0.0

144.6

144.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

11122,3

13880.3

7596.2

6284.1

13998.7

8148.9

5849.8

ხარჯები

2668,2

3400.3

3071.6

328.7

3086.8

3086.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8454,0

10164.1

4293.4

5870.8

10837.0

5012.9

5824.1

ვალდებულებების კლება

0,0

315.9

231.3

84.6

74.9

49.2

25.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3732,4

5239.4

1923.8

3315.6

4837.5

2065.9

2771.6

ხარჯები

274,9

183.1

183.1

0.0

469.0

469.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3457,5

4942.2

1641.6

3300.6

4368.5

1596.9

2771.6

ვალდებულებების კლება

0,0

114.1

99.1

15.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4536,0

6107.6

5049.8

1057.8

5526.6

4728.2

798.4

ხარჯები

1976,5

2516.3

2516.3

0.0

2267.8

2267.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2559,5

3526.5

2468.7

1057.8

3209.6

2411.2

798.4

ვალდებულებების კლება

0,0

64.8

64.8

0.0

49.2

49.2

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1707,3

2066.7

1342.4

724.3

2305.2

1506.8

798.4

ხარჯები

0.0

1.3

1.3

0.0

3.0

3.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1707,3

2027.2

1302.9

724.3

2255.5

1457.1

798.4

ვალდებულებების კლება

0,0

38.2

38.2

0.0

46.7

46.7

0.0

03 02  02

შპს „მარნეულის სოფლის წყალის“ დაფინანსება

590,8

791.1

791.1

0.0

500.0

500.0

0.0

ხარჯები

590,8

791.1

791.1

0.0

500.0

500.0

0.0

03 02 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

104,7

588.8

588.8

0.0

805.8

805.8

0.0

ხარჯები

95,0

106.8

106.8

0.0

15.0

15.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,7

482.0

482.0

0.0

788.4

788.4

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

2.5

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

199,1

657.4

323.9

333.5

52.5

52.5

0.0

ხარჯები

15,7

11.0

11.0

0.0

30.0

30.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183,4

642.8

309.3

333.5

22.5

22.5

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

319,9

403.9

403.9

0.0

47.1

47.1

0.0

ხარჯები

0.0

150.6

150.6

0.0

47.1

47.1

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

319,9

230.2

230.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

23.1

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

443,5

545.1

545.1

0.0

716.0

716.0

0.0

ხარჯები

302,1

433.8

433.8

0.0

582.8

582.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,4

111.2

111.2

0.0

133.2

133.2

0.0

03 02 07

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1121,8

1054.6

1054.6

0.0

20.0

20.0

0.0

ხარჯები

972,9

1021.6

1021.6

0.0

10.0

10.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148,9

33.0

33.0

0.0

10.0

10.0

0.0

03 02 08

"ააიპ სუფთა მარნეულის" დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

995.0

995.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

995.0

995.0

0.0

03 02 09

„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

85.0

85.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

85.0

85.0

0.0

03 02 10

ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა

48,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,8

148.0

148.0

0.0

508.8

508.8

0.0

ხარჯები

3,8

15.8

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

132.1

132.1

0.0

508.8

508.8

0.0

03 03 01

ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი

3,8

19.8

19.8

0.0

100.7

100.7

0.0

ხარჯები

3,8

15.8

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4.0

4.0

0.0

100.7

100.7

0.0

03 03 02

სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

0,0

128.1

128.1

0.0

408.1

408.1

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

128.1

128.1

0.0

408.1

408.1

0.0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

362,3

407.3

407.3

0.0

846.0

846.0

0.0

ხარჯები

362,3

356.3

356.3

0.0

350.0

350.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

51.0

51.0

0.0

496.0

496.0

0.0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

2487,9

1978.0

67.4

1910.6

2279.8

0.0

2279.8

ხარჯები

50,7

328.7

0.0

328.7

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2437,1

1512.3

0.0

1512.3

2254.1

0.0

2254.1

ვალდებულებების კლება

0,0

137.0

67.4

69.6

25.7

0.0

25.7

04 00

განათლება

1589,9

1942.4

1942.4

0.0

2764.4

2764.4

0.0

ხარჯები

1204,3

1352.6

1352.6

0.0

1854.5

1854.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385,6

566.0

566.0

0.0

876.3

876.3

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

23.8

23.8

0.0

33.7

33.7

0.0

04 01

ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ დაფინანსება

1148,7

1307.4

1307.4

0.0

1702.5

1702.5

0.0

ხარჯები

1148,7

1283.6

1283.6

0.0

1696.5

1696.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

6.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

23.8

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

385,6

566.0

566.0

0.0

969.0

969.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

65.0

65.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385,6

566.0

566.0

0.0

870.3

870.3

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

33.7

33.7

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

55,6

69.0

69.0

0.0

93.0

93.0

0.0

ხარჯები

55,6

69.0

69.0

0.0

93.0

93.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1890,5

2599.9

2599.9

0.0

3439.8

3439.8

0.0

ხარჯები

1661,5

1699.6

1699.6

0.0

2060.2

2060.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229,0

868.5

868.5

0.0

1373.1

1373.1

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

31.8

31.8

0.0

6.4

6.4

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

778,6

1254.5

1254.5

0.0

2354.2

2354.2

0.0

ხარჯები

776,6

969.1

969.1

0.0

1110.0

1110.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

285.4

285.4

0.0

1244.2

1244.2

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

26,8

9.1

9.1

0.0

302.1

302.1

0.0

ხარჯები

26,8

9.1

9.1

0.0

302.1

302.1

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

549,9

660.0

660.0

0.0

750.0

750.0

0.0

ხარჯები

549,9

660.0

660.0

0.0

750.0

750.0

0.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის“ დაფინანსება

199,9

300.0

300.0

0.0

57.9

57.9

0.0

ხარჯები

199,9

300.0

300.0

0.0

57.9

57.9

0.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2,0

285.4

285.4

0.0

1244.2

1244.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

285.4

285.4

0.0

1244.2

1244.2

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

584,5

1299.7

1299.7

0.0

912.9

912.9

0.0

ხარჯები

570,0

687.9

687.9

0.0

778.2

778.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,5

583.2

583.2

0.0

129.0

129.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

28.7

28.7

0.0

5.7

5.7

0.0

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

465,2

533.7

533.7

0.0

610.0

610.0

0.0

ხარჯები

465,2

533.7

533.7

0.0

585.9

585.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

24.1

24.1

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

104,8

182.9

182.9

0.0

192.3

192.3

0.0

ხარჯები

104,8

154.2

154.2

0.0

192.3

192.3

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

28.7

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

14,5

583.2

583.2

0.0

110.6

110.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.5

583.2

583.2

0.0

104.9

104.9

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

5.7

5.7

0.0

05 03

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

44,8

34.8

34.8

0.0

132.0

132.0

0.0

ხარჯები

44,8

34.8

34.8

0.0

132.0

132.0

0.0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

482,6

10.8

10.8

0.0

40.8

40.8

0.0

ხარჯები

270,1

7.8

7.8

0.0

40.0

40.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

3.1

3.1

0.0

0.8

0.8

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

761,4

1222.3

1222.3

0.0

1030.7

1030.7

0.0

ხარჯები

761,4

1190.8

1190.8

0.0

985.0

985.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

31.5

31.5

0.0

45.7

45.7

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143,0

137.5

137.5

0.0

150.0

150.0

0.0

ხარჯები

143,0

137.5

137.5

0.0

150.0

150.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

618,4

1084.8

1084.8

0.0

880.7

880.7

0.0

ხარჯები

618,4

1053.3

1053.3

0.0

835.0

835.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

31.5

31.5

0.0

45.7

45.7

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

375,6

481.3

481.3

0.0

501.7

501.7

0.0

ხარჯები

375,6

462.8

462.8

0.0

500.0

500.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

18.6

18.6

0.0

1.7

1.7

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

238,5

491.6

491.6

0.0

284.0

284.0

0.0

ხარჯები

238,5

478.7

478.7

0.0

240.0

240.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

12.9

12.9

0.0

44.0

44.0

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

4,3

19.8

19.8

0.0

5.0

5.0

0.0

ხარჯები

4,3

19.8

19.8

0.0

5.0

5.0

0.0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები

0,0

92.1

92.1

0.0

90.0

90.0

0.0

ხარჯები

0,0

92.1

92.1

0.0

90.0

90.0

0.0

8.
ბიუჯეტის №1 დანართს დაემატოს 21-ე მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 21. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“  ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით გათვალისწინებული არის   გრანტის სახით 45,0 ათასი ლარით დაფინანსება.“.

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი