ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2016 წლის 4 აპრილი
ქ. მარნეული
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge ,30.12.2015, №190020020.35.159.016222) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1.
ბიუჯეტის №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი“
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
20107,9
22249.1
16362.0
5887.1
22353.6
16616.4
5737.2
გადასახადები
3959,5
3912.3
3912.3
0.0
8830.9
8830.9
0.0
გრანტები
13028,0
15051.6
9164.5
5887.1
10599.7
4862.5
5737.2
სხვა შემოსავლები
3120,5
3285.2
3285.2
0.0
2923.0
2923.0
0.0
ხარჯები
9958,9
11828.0
11499.3
328.7
12868.4
12868.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
2179,7
2512.6
2512.6
0.0
3165.4
3165.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
3079,5
2548.0
2231.4
316.6
2810.9
2810.9
0.0
პროცენტი
118,4
102.5
102.5
0.0
84.7
84.7
0.0
სუბსიდიები
3692,3
5044.9
5044.9
0.0
5243.3
5243.3
0.0
გრანტები
0,0
190.8
190.8
0.0
337.1
337.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
846,9
839.9
839.9
0.0
895.0
895.0
0.0
სხვა ხარჯები
42,1
589.3
577.2
12.1
332.1
332.1
0.0
საოპერაციო სალდო
10149,1
10421.1
4862.8
5558.4
9485.2
3748.0
5737.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
9115,9
11616.2
5745.4
5870.8
13515.0
7690.9
5824.1
ზრდა
9294,02
11882.3
6011.5
5870.8
13655.0
7830.9
5824.1
კლება
178,1
266.1
266.1
0.0
140.0
140.0
0.0
მთლიანი სალდო
1033,2
-1195.0
-882.6
-312.4
-4029.8
-3942.9
-86.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
908,1
-1774.8
-1377.8
-397.0
-4383.0
-4270.4
-112.6
ზრდა
1945,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1945,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
1037,1
1774.8
1377.8
397.0
4383.0
4270.4
112.6
ვალუტა და დეპოზიტები
1037,1
1774.8
1377.8
397.0
4383.0
4270.4
112.6
ვალდებულებების ცვლილება
-125,1
-579.8
-495.2
-84.6
-353.2
-327.5
-25.7
კლება
125,1
579.8
495.2
84.6
353.2
327.5
25.7
საშინაო
125,1
579.8
495.2
84.6
353.2
327.5
25.7
ბალანსი
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება“
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
21323,1
22515.2
16628.1
5887.1
22493.6
16756.4
5737.2
შემოსავლები
20107,9
22249.1
16362.0
5887.1
22353.6
16616.4
5737.2
არაფინანსური აქტივების კლება
178,1
266.1
266.1
0.0
140.0
140.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
21323,1
24290.0
18006.0
6284.1
26876.6
21026.8
5849.8
ხარჯები
9958,9
11828.0
11499.3
328.7
12868.4
12868.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9294,0
11882.3
6011.5
5870.8
13655.0
7830.9
5824.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
1945,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
125,1
579.8
495.2
84.6
353.2
327.5
25.7
ნაშთის ცვლილება
-1037,1
-1774.8
-1377.8
-397.0
-4383.0
-4270.4
-112.6
3.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
9958,9
11828.0
11499.3
328.7
12868.4
12868.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
2179,7
2512.6
2512.6
0.0
3165.4
3165.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
3079,5
2548.0
2231.4
316.6
2810.9
2810.9
0.0
პროცენტი
118,4
102.5
102.5
0.0
84.7
84.7
0.0
სუბსიდიები
3692,3
5044.9
5044.9
0.0
5243.3
5243.3
0.0
გრანტები
0,0
190.8
190.8
0.0
337.1
337.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
846,9
839.9
839.9
0.0
895.0
895.0
0.0
სხვა ხარჯები
42,1
589.3
577.2
12.1
332.1
332.1
0.0
4.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება“
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
167,9
282.8
566.6
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
57,5
0.9
2.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8454,0
10164.1
10837.0
04 00
განათლება
385,6
566.0
876.3
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
229,0
868.5
1373.1
სულ ჯამი
9294,0
11882.3
13655.0
5.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია“
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3607,2
4293.9
5459.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3488,8
4191.4
5374.7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3287,2
4050.4
5010.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
201,5
141.0
363.8
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
118,4
102.5
84.7
702
თავდაცვა
137,7
142.9
183.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
269,1
208.3
0.0
7032
სახანძრო–სამაშველო სამსახური
269,1
208.3
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
6736,0
8213.5
8769.1
70421
სოფლის მეურნეობა
104,7
588.8
805.8
70435
ელექტროენერგეტიკა
48,8
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
4094,7
5646.7
5683.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4094,7
5646.7
5683.5
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
2487,9
1978.0
2279.8
705
გარემოს დაცვა
1320,9
1712.1
1152.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1121,8
1054.6
1100.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
199,1
657.4
52.5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3065,4
3954.7
4077.1
7061
ბინათმშენებლობა
319,9
403.9
47.1
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
3,8
148.0
508.8
7063
წყალმომარაგება
2298,2
2857.8
2805.2
7064
გარე განათება
443,5
545.1
716.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
143,0
137.5
150.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
143,0
137.5
150.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1890,5
2599.9
3439.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
778,6
1254.5
2354.2
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
584,5
1299.7
912.9
7083
ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
44,8
34.8
132.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
482,6
10.8
40.8
709
განათლება
1589,9
1942.4
2764.4
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1534,3
1873.4
2671.4
7092
ზოგადი განათლება
55,6
69.0
93.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
55,6
69.0
93.0
710
სოციალური დაცვა
618,4
1084.8
880.7
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
375,6
481.3
501.7
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
238,5
491.6
284.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
4,3
111.9
95.0
სულ:
19378,0
24290.0
26876.6
6.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა.
აგრეთვე, დაგეგმილია სოფელ საიმერლოს საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს მშენებლობა, ვინაიდან ძველი არის ავარიულ მდგომარეობაში და საფრთხეს უქმნის ბავშვების ჯანმრთელობას.
2016 წელს დაგეგმილია ა(ა)იპ „შაუმიანის სათემო განათლების ცენტრის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტის საფუძველზე, თანადაფინანსების სახით 8,0 ათასი ლარის გამოყოფა.“
7.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები“
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
19378,0
24290.0
18006.0
6284.1
26876.6
21026.8
5849.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
233.0
ხარჯები
9958,9
11828.0
11499.3
328.7
12868.4
12868.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
2179,7
2512.6
2512.6
0.0
3165.4
3165.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9294,0
11882.3
6011.5
5870.8
13655.0
7830.9
5824.1
ვალდებულებების კლება
125,1
579.8
495.2
84.6
353.2
327.5
25.7
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3607,2
4293.9
4293.9
0.0
5459.4
5459.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
236
ხარჯები
3314,1
3837.0
3837.0
0.0
4700.2
4700.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
1907,3
2390.8
2390.8
0.0
3020.8
3020.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167,9
282.8
282.8
0.0
566.6
566.6
0.0
ვალდებულებების კლება
125,1
174.2
174.2
0.0
192.6
192.6
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
680,8
723.3
723.3
0.0
816.0
816.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
ხარჯები
646,7
712.0
712.0
0.0
810.9
810.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
467,3
504.9
504.9
0.0
547.4
547.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,1
1.5
1.5
0.0
5.0
5.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
9.8
9.8
0.1
0.1
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2606,4
3327.1
3327.1
0.0
4194.9
4194.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
209
ხარჯები
2472,6
3022.4
3022.4
0.0
3599.6
3599.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
1440,0
1885.9
1885.9
0.0
2473.4
2473.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133,8
281.2
281.2
0.0
561.6
561.6
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
23.4
23.4
0.0
33.7
33.7
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
76,4
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
ხარჯები
76,4
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
243,5
243.5
243.5
0.0
248.5
248.5
0.0
ხარჯები
118,4
102.5
102.5
0.0
89.7
89.7
0.0
ვალდებულებების კლება
125,1
141.0
141.0
0.0
158.8
158.8
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
406,8
351.3
351.3
0.0
183.6
183.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
ხარჯები
349,4
347.8
347.8
0.0
181.6
181.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
272,4
121.8
121.8
0.0
144.6
144.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,5
0.9
0.9
0.0
2.0
2.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
2.7
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
269,1
208.3
208.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
211,6
205.5
205.5
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0,0
2.3
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.9
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
1.9
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
137,7
142.9
142.9
0.0
183.6
183.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
ხარჯები
137,7
142.2
142.2
0.0
181.6
181.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
106,2
119.5
119.5
0.0
144.6
144.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0.7
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
11122,3
13880.3
7596.2
6284.1
13998.7
8148.9
5849.8
ხარჯები
2668,2
3400.3
3071.6
328.7
3086.8
3086.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8454,0
10164.1
4293.4
5870.8
10837.0
5012.9
5824.1
ვალდებულებების კლება
0,0
315.9
231.3
84.6
74.9
49.2
25.7
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
3732,4
5239.4
1923.8
3315.6
4837.5
2065.9
2771.6
ხარჯები
274,9
183.1
183.1
0.0
469.0
469.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3457,5
4942.2
1641.6
3300.6
4368.5
1596.9
2771.6
ვალდებულებების კლება
0,0
114.1
99.1
15.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4536,0
6107.6
5049.8
1057.8
5526.6
4728.2
798.4
ხარჯები
1976,5
2516.3
2516.3
0.0
2267.8
2267.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2559,5
3526.5
2468.7
1057.8
3209.6
2411.2
798.4
ვალდებულებების კლება
0,0
64.8
64.8
0.0
49.2
49.2
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1707,3
2066.7
1342.4
724.3
2305.2
1506.8
798.4
ხარჯები
0.0
1.3
1.3
0.0
3.0
3.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1707,3
2027.2
1302.9
724.3
2255.5
1457.1
798.4
ვალდებულებების კლება
0,0
38.2
38.2
0.0
46.7
46.7
0.0
03 02 02
შპს „მარნეულის სოფლის წყალის“ დაფინანსება
590,8
791.1
791.1
0.0
500.0
500.0
0.0
ხარჯები
590,8
791.1
791.1
0.0
500.0
500.0
0.0
03 02 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
104,7
588.8
588.8
0.0
805.8
805.8
0.0
ხარჯები
95,0
106.8
106.8
0.0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,7
482.0
482.0
0.0
788.4
788.4
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.5
0.0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
199,1
657.4
323.9
333.5
52.5
52.5
0.0
ხარჯები
15,7
11.0
11.0
0.0
30.0
30.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183,4
642.8
309.3
333.5
22.5
22.5
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
3.6
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
319,9
403.9
403.9
0.0
47.1
47.1
0.0
ხარჯები
0.0
150.6
150.6
0.0
47.1
47.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
319,9
230.2
230.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
23.1
23.1
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
443,5
545.1
545.1
0.0
716.0
716.0
0.0
ხარჯები
302,1
433.8
433.8
0.0
582.8
582.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141,4
111.2
111.2
0.0
133.2
133.2
0.0
03 02 07
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
1121,8
1054.6
1054.6
0.0
20.0
20.0
0.0
ხარჯები
972,9
1021.6
1021.6
0.0
10.0
10.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148,9
33.0
33.0
0.0
10.0
10.0
0.0
03 02 08
"ააიპ სუფთა მარნეულის" დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
995.0
995.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
995.0
995.0
0.0
03 02 09
„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
03 02 10
ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა
48,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3,8
148.0
148.0
0.0
508.8
508.8
0.0
ხარჯები
3,8
15.8
15.8
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
132.1
132.1
0.0
508.8
508.8
0.0
03 03 01
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი
3,8
19.8
19.8
0.0
100.7
100.7
0.0
ხარჯები
3,8
15.8
15.8
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
4.0
4.0
0.0
100.7
100.7
0.0
03 03 02
სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
0,0
128.1
128.1
0.0
408.1
408.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
128.1
128.1
0.0
408.1
408.1
0.0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
362,3
407.3
407.3
0.0
846.0
846.0
0.0
ხარჯები
362,3
356.3
356.3
0.0
350.0
350.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
51.0
51.0
0.0
496.0
496.0
0.0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
2487,9
1978.0
67.4
1910.6
2279.8
0.0
2279.8
ხარჯები
50,7
328.7
0.0
328.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2437,1
1512.3
0.0
1512.3
2254.1
0.0
2254.1
ვალდებულებების კლება
0,0
137.0
67.4
69.6
25.7
0.0
25.7
04 00
განათლება
1589,9
1942.4
1942.4
0.0
2764.4
2764.4
0.0
ხარჯები
1204,3
1352.6
1352.6
0.0
1854.5
1854.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
385,6
566.0
566.0
0.0
876.3
876.3
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
23.8
23.8
0.0
33.7
33.7
0.0
04 01
ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ დაფინანსება
1148,7
1307.4
1307.4
0.0
1702.5
1702.5
0.0
ხარჯები
1148,7
1283.6
1283.6
0.0
1696.5
1696.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
6.0
6.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
23.8
23.8
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
385,6
566.0
566.0
0.0
969.0
969.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
65.0
65.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
385,6
566.0
566.0
0.0
870.3
870.3
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
33.7
33.7
0.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
55,6
69.0
69.0
0.0
93.0
93.0
0.0
ხარჯები
55,6
69.0
69.0
0.0
93.0
93.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1890,5
2599.9
2599.9
0.0
3439.8
3439.8
0.0
ხარჯები
1661,5
1699.6
1699.6
0.0
2060.2
2060.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229,0
868.5
868.5
0.0
1373.1
1373.1
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
31.8
31.8
0.0
6.4
6.4
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
778,6
1254.5
1254.5
0.0
2354.2
2354.2
0.0
ხარჯები
776,6
969.1
969.1
0.0
1110.0
1110.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
285.4
285.4
0.0
1244.2
1244.2
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
26,8
9.1
9.1
0.0
302.1
302.1
0.0
ხარჯები
26,8
9.1
9.1
0.0
302.1
302.1
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
549,9
660.0
660.0
0.0
750.0
750.0
0.0
ხარჯები
549,9
660.0
660.0
0.0
750.0
750.0
0.0
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის“ დაფინანსება
199,9
300.0
300.0
0.0
57.9
57.9
0.0
ხარჯები
199,9
300.0
300.0
0.0
57.9
57.9
0.0
05 01 04
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
2,0
285.4
285.4
0.0
1244.2
1244.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
285.4
285.4
0.0
1244.2
1244.2
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
584,5
1299.7
1299.7
0.0
912.9
912.9
0.0
ხარჯები
570,0
687.9
687.9
0.0
778.2
778.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,5
583.2
583.2
0.0
129.0
129.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
28.7
28.7
0.0
5.7
5.7
0.0
05 02 01
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
465,2
533.7
533.7
0.0
610.0
610.0
0.0
ხარჯები
465,2
533.7
533.7
0.0
585.9
585.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
24.1
24.1
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
104,8
182.9
182.9
0.0
192.3
192.3
0.0
ხარჯები
104,8
154.2
154.2
0.0
192.3
192.3
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
28.7
28.7
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
14,5
583.2
583.2
0.0
110.6
110.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.5
583.2
583.2
0.0
104.9
104.9
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
5.7
5.7
0.0
05 03
ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
44,8
34.8
34.8
0.0
132.0
132.0
0.0
ხარჯები
44,8
34.8
34.8
0.0
132.0
132.0
0.0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
482,6
10.8
10.8
0.0
40.8
40.8
0.0
ხარჯები
270,1
7.8
7.8
0.0
40.0
40.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
3.1
3.1
0.0
0.8
0.8
0.0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
761,4
1222.3
1222.3
0.0
1030.7
1030.7
0.0
ხარჯები
761,4
1190.8
1190.8
0.0
985.0
985.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
31.5
31.5
0.0
45.7
45.7
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
143,0
137.5
137.5
0.0
150.0
150.0
0.0
ხარჯები
143,0
137.5
137.5
0.0
150.0
150.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
618,4
1084.8
1084.8
0.0
880.7
880.7
0.0
ხარჯები
618,4
1053.3
1053.3
0.0
835.0
835.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
31.5
31.5
0.0
45.7
45.7
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
375,6
481.3
481.3
0.0
501.7
501.7
0.0
ხარჯები
375,6
462.8
462.8
0.0
500.0
500.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
18.6
18.6
0.0
1.7
1.7
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
238,5
491.6
491.6
0.0
284.0
284.0
0.0
ხარჯები
238,5
478.7
478.7
0.0
240.0
240.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
12.9
12.9
0.0
44.0
44.0
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
4,3
19.8
19.8
0.0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
4,3
19.8
19.8
0.0
5.0
5.0
0.0
06 02 04
სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები
0,0
92.1
92.1
0.0
90.0
90.0
0.0
ხარჯები
0,0
92.1
92.1
0.0
90.0
90.0
0.0
8.
ბიუჯეტის №1 დანართს დაემატოს 21-ე მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 21. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით გათვალისწინებული არის გრანტის სახით 45,0 ათასი ლარით დაფინანსება.“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი