ფუნქც. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №4
2016 წლის 3 მაისი
ქ. თბილისი
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2016; 190020020.35.145.016120) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1.310.0
1,308.4
10.0
1,298.4
1,415.9
125.0
1,290.9
გრანტები
1,295,9
1,295.9
10.0
1,285.9
1,410.9
125.0
1,285.9
სხვა შემოსავლები
14.1
12.5
0.0
12.5
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
1,347,4
1,348.4
9.0
1,339.4
1,540.2
125.0
1,415.2
შრომის ანაზღაურება
735,3
731.8
4.9
726.9
755.5
24.1
731.4
საქონელი და მომსახურება
133,0
113.8
0.6
113.2
149.0
0.9
148.1
სუბსიდიები
215.2
231.0
0.0
231.0
247.0
0.0
247.0
სოციალური უზრუნველყოფა
152,8
91.3
3.5
87.8
97.5
94.0
3.5
სხვა ხარჯები
111,1
180.5
0,0
180.5
291.2
6.0
285.2
საოპერაციო სალდო
-37,4
-40.0
1.0
-41.0
-124.3
0.0
-124.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3.7
3.2
0.0
3.2
31.0
0.0
31.0
ზრდა
3.7
3.2
0,0
3.2
34.0
0.0
34.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
მთლიანი სალდო
-41,1
-43.2
1.0
-44.2
-155.3
0.0
-155.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-41,1
-43.2
1.0
-44.2
-155.3
0.0
-155.3
ზრდა
0.0
1,0
1.0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
1,0
1.0
0,0
0.0
0.0
0.0
კლება
41,1
44.2
0.0
44.2
155.3
0.0
155.3
ვალუტა და დეპოზიტები
41,1
44.2
0.0
44.2
155.3
0.0
155.3
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2014
წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
1,310.0
1,308.4
10.0
1,298.4
1,418.9
125.0
1,293.9
შემოსავლები
1,310.0
1,308.4
10.0
1,298.4
1,415.9
125.0
1,290.9
არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
0,0
0.0
0,0
3.0
0.0
3.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
1,351,1
1,351.6
9.0
1,342.6
1,574.2
125.0
1,449.2
ხარჯები
1,347,4
1,348.4
9.0
1,339.4
1,540.2
125.0
1,415.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,7
3.2
0.0
3.2
34.0
0.0
34.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-41,1
-43.2
1.0
-44.2
-155.3
0.0
-155.3
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1,415.9 ათასი ლარის ოდენობით:
ათასი ლარი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1,310.0
1,308.4
10.0
1,298.4
1,415.9
125.0
1,290.9
გრანტები
1,295.9
1,295.9
10.0
1,285.9
1,410.9
125.0
1,285.9
სხვა შემოსავლები
14,1
12.5
0.0
12.5
5.0
0.0
5.0
დ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1,540.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
1.539.4
1,348.4
9.0
1,339.4
1,540.2
125.0
1,415.2
შრომის ანაზღაურება
737,5
731.8
4.9
726.9
755.5
24.1
731.4
საქონელი და მომსახურება
172,0
113.8
0.6
113.2
149.0
0.9
148.1
სუბსიდიები
215,0
231.0
0.0
231.0
247.0
0.0
247.0
სოციალური უზრუნველყოფა
161.7
91.3
3.5
87.8
97.5
94.0
3.5
სხვა ხარჯები
253.2
180.5
0,0
180.5
291.2
6.0
285.2
ე) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 34.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,9
3.2
34.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
0.0
0.0
0.0
სულ ჯამი
3,9
3.2
34.0
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
3.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
3.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
მიწა
0.0
0.0
0.0
ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
ფუნქც.
კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
816,4
799.6
924.2
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
816,4
799.6
924.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
816,4
799.6
874.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0.0
50.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
43,6
40.9
46.1
705
გარემოს დაცვა
0,0
0.0
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
120,8
98.1
195.7
7061
ბინათმშენებლობა
111,1
88.5
176.5
7063
წყალმომარაგება
9,2
9.6
19.2
7064
გარე განათება
0,5
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
134,2
144.9
158.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
46,0
54.0
62.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
88,2
90.9
96.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
0.0
0.0
709
განათლება
83,2
89.0
93.0
47091
სკოლამდელი აღზრდა
83,2
89.0
93.0
710
სოციალური დაცვა
152,8
179.1
157.2
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
9,6
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
24,4
24.2
27.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,9
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
37,7
105.8
79.7
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
80,1
49.1
50.5
სულ
1,351.1
1,351.6
1,574.2
ზ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერი –
100.0 ათასი ლარი, მიიმართოს ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროგრამების დასაფინანსებლად, კერძოდ:
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურება –
21.5 ათასი ლარი;
ერთჯერადი ფულადი დახმარება კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშის შესაძენად –
29.0 ათასი ლარი;
ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე –
16.5 ათასი ლარი;
80 წლის და 80 წელს გადაცილებული მოხუცების დახმარება –
27.0 ათასი ლარი;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკებისა და კარ-ფანჯრების რეაბილიტაცია, სამეურნეო დანიშნულების სათავსების მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გამაგრების სამუშაოები –
6.0 ათასი ლარი.
თ) დადგენილების მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:
ათასი ლარი
პროგრამული კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თიღვის მუნიციპალიტეტი
1,351,1
1,351.6
9.0
1,342.6
1,574.2
125.0
1,449.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
62.0
64.0
0.0
64.0
64.0
0.0
64.0
ხარჯები
1,347,4
1,348.4
9,0
1,339.4
1,540.2
125.0
1,415.2
შრომის ანაზღაურება
735,3
731.8
4.9
726.9
755.5
24.1
731.4
საქონელი და მომსახურება
133,0
113,8
0,6
113,2
149.0
0.9
148.1
სუბსიდიები
215.2
231.0
0.0
231.0
247.0
0.0
247.0
სოციალური უზრუნველყოფა
152,8
91,3
3,5
87,8
97.5
94.0
3.5
სხვა ხარჯები
111,1
180,5
0,0
180,5
291.2
6.0
285.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
3.2
0.0
3.2
34.0
0.0
34.0
ძირითადი აქტივები
3.7
3.2
0.0
3.2
34.0
0.0
34.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
816,4
799,6
0.0
799,6
924.2
0.0
924.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57.0
59.0
0.0
59.0
59.0
0.0
59.0
ხარჯები
812,8
796,4
0.0
796,4
890.2
0.0
890.2
შრომის ანაზღაურება
692.2
691,4
0.0
691,4
710.3
0.0
710.3
საქონელი და მომსახურება
120,6
100,8
0.0
100,8
124.9
0.0
124.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
4.2
0,0
4.2
3.5
0.0
3.5
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0.0
0,0
51.5
0.0
51.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
3.2
0.0
3.2
34.0
0.0
34.0
ძირითადი აქტივები
3.7
3.2
0.0
3.2
34.0
0.0
34.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
310,5
302,5
0.0
302,5
312,8
0.0
312,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16.0
16.0
0.0
16.0
16.0
0.0
16.0
ხარჯები
308,8
302,5
0.0
302,5
312,8
0.0
312,8
შრომის ანაზღაურება
265,0
255,7
0.0
255,7
253,5
0.0
253,5
საქონელი და მომსახურება
43,8
45,0
0.0
45,0
58,3
0.0
58,3
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
1.8
0.0
1.8
1.0
0.0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
505,9
497,1
0.0
497,1
561,4
0.0
561,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41.0
43.0
0.0
43.0
43.0
0.0
43.0
ხარჯები
503,9
493,9
0.0
493,9
527,4
0.0
527,4
შრომის ანაზღაურება
427,2
435,7
0.0
435,7
456,8
0.0
456,8
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0.0
0,0
1,5
0.0
1,5
საქონელი და მომსახურება
76,8
55,8
0.0
55,8
66,6
0.0
66,6
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
2,4
0.0
2,4
2.5
0.0
2.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
3.2
0.0
3.2
34,0
0.0
34,0
ძირითადი აქტივები
2.0
3.2
0.0
3.2
34,0
0.0
34,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
48.0
0.0
48.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
48.0
0.0
48.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
48.0
0.0
48.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
43,6
41,0
5,5
35,5
46,1
25,0
21,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
43,6
41,0
5,5
35,5
46,1
25,0
21,1
შრომის ანაზღაურება
39,8
40,4
4,9
35,5
45,2
24,1
21,1
საქონელი და მომსახურება
0,5
0,6
0,6
0.0
0,9
0,9
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
43,6
41,0
5,5
35,5
46,1
25,0
21,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
43,6
41,0
5,5
35,5
46,1
25,0
21,1
შრომის ანაზღაურება
39,8
40,4
4,9
35,5
45,2
24,1
21,1
საქონელი და მომსახურება
0,5
0,6
0,6
0.0
0,9
0,9
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
120,8
98,1
0.0
98,1
195.7
6.0
189.7
ხარჯები
120,8
98,1
0.0
98,1
195.7
6.0
189.7
საქონელი და მომსახურება
9,7
9,6
0.0
9,6
19.2
0.0
19.2
სხვა ხარჯები
111,1
88,5
0.0
88,5
176.5
6.0
170.5
03 01
კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
120,8
98,1
0.0
98,1
195.7
6.0
189.7
ხარჯები
120,8
98,1
0.0
98,1
195.7
6.0
189.7
საქონელი და მომსახურება
9,7
9,6
0.0
9,6
19.2
0.0
19.2
სხვა ხარჯები
111,1
88,5
0.0
88,5
176.5
6.0
170.5
03 01 02
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაციის ღონისძიებები
0,0
17.4
0.0
17.4
79,3
0.0
79,3
ხარჯები
0,0
17.4
0.0
17.4
79,3
0.0
79,3
სხვა ხარჯები
0,0
17.4
0.0
17.4
79,3
0.0
79,3
03 01 04
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკებისა და კარ-ფანჯრების რეაბილიტაცია, სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გამაგრების სამუშაოები
111,1
71.1
0.0
71.1
97.2
6.0
91.2
ხარჯები
111,1
71.1
0.0
71.1
97.2
6.0
91.2
სხვა ხარჯები
111,1
71.1
0.0
71.1
97.2
6.0
91.2
03 01 05
წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
9,2
9.6
0.0
9.6
19.2
0.0
19.2
ხარჯები
9,2
9.6
0.0
9.6
19.2
0.0
19.2
საქონელი და მომსახურება
9,2
9.6
0.0
9.6
19.2
0.0
19.2
04 00
განათლება
83.2
89.0
0.0
89.0
93.0
0.0
93.0
ხარჯები
83.2
89.0
0.0
89.0
93.0
0.0
93.0
სუბსიდიები
83.2
89.0
0.0
89.0
93.0
0.0
93.0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
83.2
89.0
0.0
89.0
93.0
0.0
93.0
ხარჯები
83.2
89.0
0.0
89.0
93.0
0.0
93.0
სუბსიდიები
83.2
89.0
0.0
89.0
93.0
0.0
93.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
134,2
144.9
0.0
144.9
158.0
0.0
158.0
ხარჯები
134,2
144.9
0.0
144.9
158.0
0.0
158.0
საქონელი და მომსახურება
2,2
2,9
0.0
2,9
4,0
0.0
4,0
სუბსიდიები
132,0
142.0
0.0
142.0
154.0
0.0
154.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
46.0
54.0
0.0
54.0
62.0
0.0
62.0
ხარჯები
46.0
54.0
0.0
54.0
62.0
0.0
62.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
46,0
54.0
0,0
54.0
62.0
0.0
62.0
05 01 01
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
46.0
54.0
0.0
54.0
62.0
0.0
62.0
ხარჯები
46.0
54.0
0.0
54.0
62.0
0.0
62.0
სუბსიდიები
46.0
54.0
0.0
54.0
62.0
0.0
62.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
88,2
90,9
0.0
90,9
96.0
4.0
92.0
ხარჯები
88,2
90,9
0.0
90,9
96.0
4.0
92.0
საქონელი და მომსახურება
2,2
2,9
0.0
2,9
4.0
4,0
0.0
სუბსიდიები
86,0
88.0
0.0
88.0
92.0
0.0
92.0
05 02 01
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
86.0
88.0
0.0
88.0
92.0
0.0
92.0
ხარჯები
86.0
88.0
0.0
88.0
92.0
0.0
92.0
სუბსიდიები
86.0
88.0
0.0
88.0
92.0
0.0
92.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
2,2
2,9
0.0
2,9
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
2,2
2,9
0.0
2,9
4.0
0.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
2,2
2,9
0.0
2,9
4.0
0.0
4.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
152,8
195,5
3,5
175,6
157.2
94.0
63.2
ხარჯები
152,8
179,1
3,5
175,6
157.2
94.0
63.2
სოციალური უზრუნველყოფა
152,8
87,1
3,5
83.6
94,0
94,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
92,0
0.0
92,0
63.2
0.0
63.2
06 01
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
152,8
195,5
3,5
175,6
157.2
94.0
63.2
ხარჯები
152,8
179,1
3,5
175,6
157.2
94.0
63.2
სოციალური უზრუნველყოფა
152,8
87,1
3,5
83.6
94,0
94,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
92,0
0.0
92,0
63.2
0.0
63.2
06 01 01
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურება
17,0
20,5
3,5
17,0
21,5
21,5
0.0
ხარჯები
17,0
20,5
3,5
17,0
21,5
21,5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17,0
20,5
3,5
17,0
21,5
21,5
0.0
06 01 02
ერთჯერადი ფულადი დახმარება კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშის შესაძენად
63,1
28,6
0.0
28,6
29,0
29,0
0.0
ხარჯები
63,1
28,6
0.0
28,6
29,0
29,0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
63,1
28,6
0.0
28,6
29,0
29,0
0.0
06 01 03
ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე
15,3
13,8
0.0
13,8
16,5
16,5
0.0
ხარჯები
15,3
13,8
0.0
13,8
16,5
16,5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,3
13,8
0.0
13,8
16,5
16,5
0.0
06 01 04
80 წლის და 80 წელს გადაცილებული მოხუცების დახმარება
24,4
24.2
0.0
24.2
27.0
27.0
0.0
ხარჯები
24,4
24.2
0.0
24.2
27.0
27.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24,4
24.2
0.0
24.2
27.0
27.0
0.0
06 01 05
დედ-მამით ობოლ ბავშვების სოციალური დახმარება
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 08
ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
3,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 09
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
5,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 10
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 11
საქართველოს ტერირორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების დახმარება
0,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 12
დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება
22,4
106,8
0.0
106,8
63.2
0.0
63.2
ხარჯები
22,4
106,8
0.0
106,8
63.2
0.0
63.2
სოციალური უზრუნველყოფა
22,4
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
106,8
0.0
106,8
63.2
0.0
63.2
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჭავჭავაძე