„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№10
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.131.016182
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 10/06/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №10

2016 წლის 7 ივნისი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის  №22 დადგენილებაში (სსმ, 06.01.2016 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.131.016171) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე



.
.

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით:

(ლარი)

დასახელება

2014 წლის   ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

31 335 205

29 965 235

1 369 970

25 106 249

23 310 495

1 795 754

31 737 025

30 246 329

1 490 696,00 

გადასახადები

1 354 750

1 354 750

    -  

2 078 881

2 078 881

-

2 900 000

2 900 000

        - 

გრანტები

27 455 694

26 085 724

1 369 970

20 294 292

18 498 538

1 795 754

26 669 643

25 178 947

1 490 696 

სხვა შემოსავლები

2 524 760

2 524 760

-

2 733 076

2 733 076

   -

2 167 382

2 167 382

  - 

ხარჯები

15 888 847

15 888 847

 -  

14 097 842

13 691 705

406 137

14 114 013

14 113 333

680,00 

შრომის ანაზღაურება

2 588 536

2 588 536

 -  

2 207 758

2 207 758

   - 

6 244 634

6 244 634

    -  

საქონელი და მომსახურება

2 644 758

2 644 758

      

 -  

2 741 735

2 741 020

715

3 587 392

3 587 392

-

პროცენტი

418 776

418 776

 -  

383 462

383 462

 -  

371 830

371 830

-

სუბსიდიები

5 599 666

5 599 666

 -  

6 517 103

6 517 103

 -  

487 217

487 217

-

გრანტები

      37 640 

37 640

 -  

587 050

587 050

 -  

250 000

250 000

-

სოციალური

უზრუნველყოფა

3 296 353

3 296 353

  -   

964 443

964 443

 -   

1 271 162

1 271 162

   -

სხვა ხარჯები

1 303 119

1 303 119

   -   

696 291

290 869

405 422

1 901 778

1 901 098

680 

საოპერაციო სალდო

15 446 359

14 076 389

1 369 970

11 008 407

9 618 790

1 389 617

17 623 012

16 132 996

1 490 016

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12 798 098

11 428 128

1 369 970

15 738 359

14 348 742

1 389 617

20 011 803

18 521 787

1 490 016

ზრდა

12 833 566

11 463 596

1 369 970

15 924 926

14 535 309

1 389 617

20 011 803

18 521 787 

1 490 016 

კლება

   35 468 

35 468

 

  186 567 

186 567

 

       -   

 

 

მთლიანი სალდო

2 648 260

2 648 260

 -   

-4 729 952

-4 729 952

      -   

-2 388 791

-2 388 791

-

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 272 433

2 272 433

-   

-5 240 048

-5 240 048

         -   

-3 243 524

-3 243 524

-

ზრდა

  2 272 433 

  2 272 433 

 -   

         -   

    -

   -

   -

     -

ვალუტა, დეპოზიტები

  2 272 433 

   2 272 433 

 

         -   

 

 

-

 

 

კლება

-

       -  

-

  5 240 048 

5 240 048

         -   

 3 243 524 

3 243 524

   -

ვალუტა, დეპოზიტები

-

 

 

  5 240 048 

5 240 048

 

  3 243 524 

3 243 524

 

ვალდებულებების ცვლილება

-375 826

-375 826

     -

-510 096

-510 096

         -  

-854 733

-854 733

-  

ზრდა

 -

 

 

         - 

 

 

 -

 

 

კლება

 375 826 

375 826

      - 

  510 096 

510 096

         - 

   854 733 

854 733

-

         

-

       -  

-

   -

   - 

  -

-

-

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის   ფაქტი

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

31 370 673

30 000 703

1 369 970

25 292 816

23 497 062

1 795 754

31737025

30246329

1 490 696 

შემოსავლები

 31 335 205 

29 965 235 

 1 369 970 

 25 106 249 

  23 310 495 

 1 795 754 

 31 737 025 

30 246 329 

1 490 696 

არაფინანსური აქტივების კლება

  35 468 

35 468 

  -   

  186 567 

186 567 

  -  

     -

       - 

     -  

 ფინანსური აქტივების კლება  

     (ნაშთის გამოკლებით)

         - 

- -

   -   

- - - - -

 ვალდებულებების ზრდა

   - 

- - - - - -

 - 

      -

გადასახდელები

29098240

   27 728 270 

1369970

30532864

  28 737 110 

  1 795 754 

34980549

  33 489 853 

1 490 696 

   ხარჯები

     15 888 847 

 15 888 847 

    -   

   14 097 842 

  13 691 705 

 406 137 

  14 114 013 

 14 113 333 

680 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

  12 833 566 

  11 463 596 

 1 369 970 

15 924 926 

 14 535 309 

  1 389 617 

 20 011 803 

18 521 787 

1 490 016 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

        -  

 

 

     -  

 

 

    -

 

 

      ვალდებულებების კლება

  375 826 

    375 826 

     -    

    510 096 

   510 096 

     -  

 854 733 

 854 733 

    -

ნაშთის ცვლილება

2272433

2272433

     -   

-5240048

-5240048

-3243524

-3243524

-

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  31 737 025  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

31335205

29965235

1 369 970

25106249

23310495

1 795 754

  31 737 025

  30 246 329

 1 490 696

გადასახადები

 1 354 750

1 354 750

              -  

2 078 881

  2 078 881

                  -  

  2 900 000

  2 900 000

                  -  

გრანტები

27 455 694

26 085 724

1 369 970

20 294 292

 18 498 538

1 795 754

   26 669 643

   25 178 947

1 490 696

სხვა შემოსავლები

    2 524 760

2 524 760

              -  

2 733 076

   2 733 076

                  -  

  2 167 382

 2 167 382

                  -  

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  2 900 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                                 1 354 750

                                         2 078 881

              2 900 000

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

             1 500 000

ქონების გადასახადი

                                 1 354 750

                                         2 078 881

              1 400 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე         (გარდა მიწისა)

        627 324

                     1 022 194

                        1 045 500

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე                     (გარდა მიწისა)

 

                                                             586 850

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე  

  (გარდა მიწისა)

                      63 822

       67 853

  30 500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

  48 718

     60 561

         40 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                       614 886

        341 422

    284 000

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  26 669 643  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

27455694

26085724

1369970

 20 294 292

18498538

1795754

 26 669 643

 25 178 947

1 490 696

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

27455694

26085724

  1 369 970

 20 294 292

 18 498 538

1 795 754

26 669 643

 25 178 947

1 490 696

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

7 184 600

 7184600

 

  7 198 700

  7 198 700

 

5 868 400

  5 868 400

 

სპეციალური ტრანსფერი

20271094

18901124

1369970

 2 142 257

 346 503

1 795 754

2 628 629

   1 137 933

1 490 696

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 1 369 970

 

 1 369 970

  1 795 754

 

1 795 754

1 490 696

 

1 490 696

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

 18 901 124

 18 901 124

 

                       346 503

                        346 503

 

1 137 933

  1 137 933

 

კაპიტალური ტრანსფერი

                -  

 

 

 10 953 335

 10 953 335

 

18 172 614

   18 172 614

 

 .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

                -  

 

 

    10 953 335

  10 953 335

 

18 172 614

18 172 614

 

გ) მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 167 382  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 524 760

2 733 076

2 167 382

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 035 661

1 085 398

800 762

პროცენტები

783 693

801 332

550 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

783 693

801 332

550 000

რენტა

251 968

284 066

250 762

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

87 711

35 641

50 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

164 257

248 425

200 762

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

384 280

427 853

350 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

352 578

396 738

320 000

სანებართვო მოსაკრებელი

46 984

59 015

40 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

46 984

59 015

40 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

25

107

-

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

         211

   

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

66 402

52 358

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

238 956

285 259

280 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

31 702

31 115

30 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

31 702

31 115

30 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

985 807

1 026 616

850 000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

119 012

193 210

166 620

მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

119 012

193 210

166 620

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14113333 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

   15 888 848

  15 888 848

               -  

 14 097 842

 13 691 705

406 137

   14 114 013

   14 113 333

680

შრომის ანაზღაურება

 2 588 536

 2 588 536

                         -  

  2 207 758

 2 207 758

                          -  

         6 244 634

         6 244 634

                         -  

საქონელი და მომსახურება

 2 644 758

 2 644 758

                         -  

2 741 735

 2 741 020

                      715

         3 587 392

         3 587 392

                         -  

პროცენტი

 418 776

  418 776

                         -  

 383 462

 383 462

                          -  

            371 830

            371 830

                         -  

სუბსიდიები

 5 599 666

 5 599 666

                         -  

 6 517 103

 6 517 103

                          -  

            487 217

            487 217

                         -  

გრანტები

  37 640

 37 640

                         -  

 587 050

  587 050

                          -  

            250 000

            250 000

                         -  

სოციალური უზრუნველყოფა

 3 296 353

 3 296 353

                         -  

 964 443

  964 443

                          -  

         1 271 162

         1 271 162

                         -  

სხვა ხარჯი

 1 303 119

 1 303 119

                         -  

 696 291

 290 869

             405 422

         1 901 778

         1 901 098

                   680

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 011 803.  ლარის ოდენობით, მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 011 803 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

16 305

 16 305

                         -  

16 186

   16 186

                          -  

   62 540 

              62 540 

                        -   

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

199 950

 199 950

                         -  

1 353

  1 353

                          -  

   13 050 

              13 050 

                        -   

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9 300 244

 7 930 274

1 369 970

12 842 330

 11 452 713

1 389 617

 16 965 974 

     15 475 958 

        1 490 016 

განათლება

1 114 947

  1 114 947

                         -  

2 410 692

 2 410 692

                          -  

  2 380 130 

        2 380 130 

                        -   

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2 197 247

 2 197 247

                         -  

652 365

 652 365

                          -  

 590 109 

           590 109 

                        -   

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

  4 873

   4 873

                        -   

2 000

2 000

                         -   

                        -   

                        -   

                        -   

ჯამი

 12 833 566

11 463 596

 1 369 970

15 924 926

 14 535 309

 1 389 617

  20 011 803 

      18 521 787

         1 490 016

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

      35 468 

35 468

  -  

     186 567 

      186 567

    -  

              -   

     -  

     -  

ძირითადი აქტივები

         35 468 

 35 468

  -  

     186 567 

      186 567

           -  

              -   

   -  

    -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური   კოდი

დასახელება

 2014 წლის ფაქტი

 2015 წლის ფაქტი 

 2016 წლის გეგმა 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები      

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 681 808 

2 681 808 

2 476 597 

2 476 597 

2 794 243 

2 794 243 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები        

2 212 946 

2 212 946 

2 093 135 

2 093 135 

2 422 413 

2 422 413 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 076 841 

2 076 841 

1 938 726 

1 938 726 

2 082 603 

2 082 603 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136 105 

136 105 

154 409 

154 409 

339 810 

339 810 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

418 776 

418 776 

383 462 

383 462 

371 830 

371 830 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

37 640 

37 640 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

12 446 

12 446 

702

თავდაცვა

123 572 

123 572 

112 539 

112 539 

140 530 

140 530 

7021

 შეიარაღებული ძალები

123 572 

123 572 

112 539 

112 539 

140 530 

140 530 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

775 009 

775 009 

651 545 

651 545 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

775 009 

775 009 

651 545 

651 545 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6 087 430 

6 087 430 

3 731 907 

3 731 907 

4 669 983 

4 669 983 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2 533 356 

2 533 356 

3 223 

3 223 

11 502 

11 502 

70421

სოფლის მეურნეობა

2 533 356 

2 533 356 

3 223 

3 223 

11 502 

11 502 

7045

ტრანსპორტი

3 399 405 

3 399 405 

3 522 009 

3 522 009 

4 420 541 

4 420 541 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 399 405 

3 399 405 

3 522 009 

3 522 009 

4 420 541 

4 420 541 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

154 669 

154 669 

206 675 

206 675 

237 940 

237 940 

705

 გარემოს დაცვა

2 832 769 

2 832 769 

5 248 377 

5 248 377 

3 732 339 

3 732 339 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 344 677 

1 344 677 

1 436 443 

1 436 443 

1 565 290 

1 565 290 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1 488 092 

1 488 092 

3 811 934 

3 811 934 

2 167 049 

2 167 049 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7 351 799 

5 981 829 

1 369 970 

7 429 627 

6 039 295  

1 390 332 

13 305 350 

11 814 654 

1 490 696 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

930 536 

930 536 

1 239 046 

1 239 046 

2 421 688 

2 421 688 

7063

წყალმომარაგება

3 815 647 

3 815 647 

3 333 942 

3 333 942 

8 057 789 

8 057 789 

7064

 გარე განათება

625 730 

625 730 

714 853 

714 853 

742 100 

742 100 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 979 886 

609 916 

1 369 970 

2 141 786 

751 454 

1 390 332 

2 083 773 

593 077 

1 490 696 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

157 686 

157 686 

196 801 

196 801 

265 370 

265 370 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

157 686 

157 686 

196 801 

196 801 

265 370 

265 370 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 679 386 

4 679 386 

3 728 045 

3 728 045 

2 205 441 

2 205 441 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 996 046 

1 996 046 

2 422 424 

2 422 424 

1 315 249 

1 315 249 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 575 033 

2 575 033 

1 177 895 

1 177 895 

755 672 

755 672 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14 374 

14 374 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

93 933 

93 933 

127 726 

127 726 

134 520 

134 520 

709

განათლება

3 347 627 

3 347 627 

5 090 665 

5 090 665 

5 370 010 

5 370 010 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 570 368 

1 570 368 

1 963 763 

1 963 763 

2 372 955 

2 372 955 

7092

ზოგადი განათლება

4 039 

4 039 

3 169 

3 169 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

4 039 

4 039 

3 169 

3 169 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 773 220 

1 773 220 

3 123 733 

3 123 733 

2 997 055 

2 997 055 

710

სოციალური დაცვა

685 328 

416 641 

1 356 665 

951 243 

405 422 

1 642 550 

1 642 550 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

170 543 

170 543 

179 996 

179 996 

134 000 

134 000 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

514 785 

246 098 

1 176 669 

771 247 

405 422 

1 508 550 

1 508 550 

 

მთლიანი ხარჯები

28 722 414 

27 083 757 

1 369 970 

30 022 769 

28 227 014 

1 795 754 

34 125 816 

32 635 120 

1 490 696 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2 388 791 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება   (-3 243 524) ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-854733 ) ლარის ოდენობით. გარდა მუნიციაპლური განვითარების ფონდის მიერ წინა წლებში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტის სესხის მომსახურების ხარჯებისა,  გათვალისწინებულია მუნიციაპლიტეტის მიერ 2015 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან თანახმად ხელშეკრულებისა ფაქტიური შესრულებიდან წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა სულ 116563 ლარი (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის ღონისძიება 11419 ლარი,  კულტურის სახლის მშენებლობა 69055,09  ლარი,  ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა  თანხით 30436,7 ლარი და მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია თანხით 5652,17 ლარი).

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის, ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება მიწისქვეშა  კომუნიკაციები,  კერძოდ დაგეგმილია  ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის  ქუჩის კეთილმოწყობა სადაც მოეწყობა მიწისქვეშა სანიაღვრე ქსელი, დაიგება ასფალტბეტონის საფარი და მოეწყობა ტროტუარები და ბორდიურები. ქალაქ  ქობულეთში აბაშიძის  ქუჩის (მდ კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე) არსებულ ტროტუარებზე მოეწყობა დეკორატიული ფილები და მოეწყობა ბორდიურები. ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა ე.წ. ცენტრალურ სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის მონაკვეთზე  დაგეგმილია მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ მოეწყობა სავალი გზის ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაცია, აგრეთვე მოეწყობა ტროტუარები დეკორატიული ფილებით და მოეწყობა ბორდიურები. მოწესრიგდება საბავშვო ბაღებთან მისასვლელი გზები. პროგრამით დასრულდება გარდამავალი ღონისძიებებიც კერძოდ: ქალაქ ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები, ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები, ქ. ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა და ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქ. №325-დან №341-მდე  ასფალტბეტონის საფარის  მოწყობის სამუშაოები.

2.1.2. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში „ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბის და პანდუსის მოწყობას, თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოებს.

2.1.3 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ორი ერთეული  მოსაცდელის   დემონტაჟს და ახალი მოსაცდელის მოწყობას.

2.1.4. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის, ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  2014 წლის ნოემბრის და 2015 წლის 8 ოქტომბრის სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სახლის საძირკველისა, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი კედლების მოწყობა. სახლებთან მისასვლელი გზის მოწყობა და სასაფლაოს ფერსამაგრი კედლების მოწყობის სამუშაოებს.

2.1.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

2.1.6. ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების  გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 01 08)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების  გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოებსა და არსებული მოსაცდელის შემოსვას მინით.

2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყლის გაუსნებელყოფა, მოწესრიგდება  საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა №137, №162ე, №162 დ, №162ზ, №162ჟ, №164, №164-ა, №166, №166-ა, №215-ა, ვერულიძის №5 და №9, კომახიძის №100 და 9 აპრილის №24 ში  ასევე ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩა №2 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, კერძოდ მოეწყობა სანიაღვრე საკანალიზაციო ჭების სისტემებიც და ეზოებში  დაიგება  დეკორატიული ფილები, მოწესრიგდება გაზონები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაიხურება მუნიციაპლიტეტში არსებული 27 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

 2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4800 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3. მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული      მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ – ქობულეთის სანდასუფთავება.

 2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ – ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

 ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეუურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (გამრიცხველიანება), გარდა ამისა სოფლებში კერძოდ: სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოყობა, სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის პირველი ეტაპის ანუ სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  მოწყობის სამუშაოები, სოფ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  მოწყობა, საჩინოს თემში პირველ ეტაპზე  (სოფლებში  საჩინოში და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. დაგეგმილია  სოფელი ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. აგრეთვე დაგეგმილია სოფელი ჭახათის ე.წ. „კურჩხულას" წყალსადენის სათავე ნაგებობისა  და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები. პროგრამა დააფინანსებს დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟის ხარჯებს,  ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოებს, ქვეპროგრამით აგრეთვე გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ – ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი,  განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები (სეპტიკის მშენებლობა და კანალიზაციის სისტემა-ელემენტების მოწყობა). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში სანიაღვრე კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობის სამუშაოები, აგრეთვე ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია, სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა, სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის  რეაბილიტაციის სამუშაოები და  ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის  მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამით დასრულდება გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი, აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.

2.2.7. უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური, ამორტიზირებული ნაგებობების  და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ დაიგება ფილები, მწვანე საფარის დაზიანებული ადგილები  შეიცვლება ახლით, ცენტრალურ გზასა და სკვერს შორის მოეწყობა ახალი დეკორატიული მოაჯირები და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარე სკვერში საფეხმავლო და სამანქანე სავალი ნაწილების მოწესრიგება, ბეტონის დეკორატიული საგზაო ფილების, ბეტონის ბორდიურების მოწყობა, საპარკე საკამების, ქუჩის გარე განათების მოწყობა და სხვა. პროგრამით დაგეგმილია აგრეთვე ქ. ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა, ქ. ქობულეთის პარკში, ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის  საფარის რეაბილიტაცია, კარიერის დასახლებაში სკვერის  რეაბილიტაცია.

   2.3.2.  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციაპლიტეტის უფასო სასადილოს შენობის სარემონტო სამუშაოები, აგრეთვე დაგეგმილია სოფელ ხუცუბანში არსებული საფერშლო პუნქტის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები, აგრეთვე ქვეპროგრამა განახორციელებს ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლის შენობისა და სამხედრო კომისარიატის შენობის სარემონტო სამუშაოებს.

   2.3.3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სანაგვე ურნების შეძენა, აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა.

2.4.  საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03  04)

  მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 05)

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების  “ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად პროგრამა ითვალისწინებს  სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა (ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების, კეთილმოწყობის და სხვა) დაფინანსებას.

2.6. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.7. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.8. სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

  ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების, კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

2.9. „მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 12)

 მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის  მუშაობის ხელშეწყობისა და  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებს.  პროგრამა დაიწყო 2015წელს და დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში.

2.10. ერთი ერთეული მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 13)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დასუფთავების  სამუშაოების წარმოების მიზნით  მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ – „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება   (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  2300 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა    (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა (სოფელი დაგვასა და ცეცხლაურში). პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობის, გელაურის, ხუცუბნის, სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობისა და დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა №28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება და გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა. გათვალისწინებულია არსებული საბავშვო ბაღების გაზიფიცირების ხარჯები. 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ – „ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი".
  • ა(ა)იპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
  • ა(ა)იპ – " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი.
  • 4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

    სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას იღებს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

    4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

    4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ  სარაგბო კლუბი “პონტოს“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯს.

    4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობას, დაფინანსდება სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა, სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია), ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი და დაბა ჩაქვში სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია.

    4.1.5. ა(ა)იპ – „ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

    4.1.6. ა(ა)იპ – „ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი (პროგრამული კოდი 05 01 07)

    საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილებით დამტკიცდა საქართველოს ფეხბურთის განვითარების (2016-2017წ) სახელმწიფო პროგრამა, რომლის თანახმადაც ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  ფეხბურთის მხარდაჭერისათვის გრანტი.

    .2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

     4.2.1. ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები.

    0 მზე მეტი.

    4.2.2. ა(ა)იპ – ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შეშდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    4.2.3. ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

     მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

     4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის  ა(ა)იპ – ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

    4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 05)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების  მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

     4.2.6. ა(ა)იპ – ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  •  ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)
  • პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება.

    5.1.1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

    5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 01 04)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

    5.1.4. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

    5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 06)

       ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. ქვეპროგრამით განხორციელდება  ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად  მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

    5.1.6. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 07)

     ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოქალაქეებს, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიმეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ  ქირურგიული ოპერაციის 80% ან  90% შევსება 100% მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.

    5.1.7. მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 08)

      ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს 18 წლის ზემოთ რომლთა ოჯახებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  მინიჭებული აქვთ 0-დან 100000 ქულის ჩათვლით, ბავშვებს (18 წლამდე ასაკის), შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და ასაკით პენსიონერებს რომლებიც არიან დაავადებული დიაბეტით (ტიპი 2). პროგრამით განხორციელდება  ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად  მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

    5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)     

     მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

    და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.

    5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

    ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

    5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

    5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

    5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 )

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.

    5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

    5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 06)

    პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

    5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07

    პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

    5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08)

    პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე, არაუმეტეს 400 ლარით.

    5.2.9. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი  06 02 10)

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტიქიით   დაზარალებული ოჯახებს რომელთა საცხოვრებელ სახლებს მიადგა სხვადასხვა სახის დაზიანებები პროგრამით მუნიციაპლიტეტი რიგ დაზარალებულებს  გაუწევს ფინანსური დახმარებას, აგრეთვე  რიგ დაზარალებულებულ ოჯახებზე განხორციელდება საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა/ აღდგენითი სამუშაოები.

    5.2.10. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

    პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავაადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას.

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


    მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

    პროგრ.

    კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2014 წლის ფაქტი

    2015 წლის ფაქტი

    2016 წლის გეგმა

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

     

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

    29098240

    27728270

    1369970

     30532865

    28737110

    1795754

     34 980 549

      33 489 853

    1 490 696

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

        253

         253

    -

         202

        202

         -

     1 301.5

    1 301.5

         -

     

    ხარჯები

     15 888 848

      15 888 848

    -

     14 097 842

     13 691 705

      406 137

     14 114 013

      14 113 333

        680

     

    შრომის ანაზღაურება

      2 588 536

      2 588 536

    -

      2 207 758

      2 207 758

         -

     6 244 634

      6 244 634

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

      2 644 758

      2 644 758

    -

      2 741 735

      2 741 020

        715

     3 587 392

      3 587 392

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

       18 770

       18 770

         -

     116 080

       116 080

         -

     

    მივლინება

        5 273

        5 273

    -

       18 082

       18 082

         -

     42 520

       42 520

         -

     

    ოფისის ხარჯები

       528 723

       528 723

    -

       268 587

       267 872

        715

     905 748

       905 748

         -

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

        3 883

        3 883

    -

       6 519

        6 519

         -

     11 400

       11 400

         -

     

    კვების ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

     610 000

       610 000

         -

     

    სამედიცინო ხარჯები

         -

         -

    -

       22 300

       22 300

         -

     37 300

       37 300

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        5 830

        5 830

    -

         240

        240

         -

     75 640

       75 640

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

       185 817

       185 817

    -

       146 453

       146 453

         -

     491 142

       491 142

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      1 915 232

      1 915 232

    -

      2 260 785

      2 260 785

         -

     1 297 562

      1 297 562

         -

     

    პროცენტი

       418 776

       418 776

    -

       383 462

       383 462

         -

       371 830

       371 830

         -

     

    სუბსიდიები

      5 599 666

      5 599 666

    -

      6 517 103

      6 517 103

         -

       487 217

       487 217

         -

     

    გრანტები

       37 640

       37 640

    -

       587 050

       587 050

         -

       250 000

       250 000

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

      3 296 353

      3 296 353

    -

       964 443

       964 443

         -

      1 271 162

      1 271 162

         -

     

    სხვა ხარჯები

      1 303 119

      1 303 119

    -

       696 291

       290 869

     405 422

      1 901 778

      1 901 098

        680

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     12 833 566

      11 463 596

      1 369 970

     15 924 926

     14 535 309

     1 389 617

      20 011 803

      18 521 787

    1 490 016

     

    ვალდებულებების კლება

       375 826

       375 826

    -

       510 096

       510 096

         -

       854 733

       854 733

         -

    01. 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    3508051

    3508051

    0

      3 528 839

    3528839

    0

      4 244 426

      4 244 426

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

        192

         192

    -

         192

        192

         -

         192

         192

         -

     

    ხარჯები

      3 115 920

      3 115 920

    -

      3 002 557

      3 002 557

         -

      3 327 153

      3 327 153

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

      1 997 769

      1 997 769

    -

      2 051 646

      2 051 646

         -

      2 168 454

      2 168 454

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       399 937

       399 937

    -

       549 822

       549 822

         -

       631 140

       631 140

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

       18 770

       18 770

         -

       16 360

       16 360

         -

     

    მივლინება

        4 073

        4 073

    -

       17 108

       17 108

         -

       30 500

       30 500

         -

     

    ოფისის ხარჯები

       172 388

       172 388

    -

       159 970

       159 970

         -

       188 490

       188 490

         -

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

        3 883

        3 883

    -

        6 519

        6 519

         -

       11 400

       11 400

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        450

         450

    -

         240

        240

         -

         540

         540

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

       139 698

       139 698

    -

       136 289

       136 289

         -

       140 880

       140 880

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       79 445

       79 445

    -

       210 926

       210 926

         -

       242 970

       242 970

         -

     

    პროცენტი

       418 776

       418 776

    -

       383 462

       383 462

         -

       371 830

       371 830

         -

     

    სუბსიდიები

       143 835

       143 835

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    გრანტები

       37 640

       37 640

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       82 880

       82 880

    -

       10 340

       10 340

         -

         379

         379

         -

     

    სხვა ხარჯები

       35 083

       35 083

    -

        7 287

        7 287

         -

       155 350

       155 350

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       16 305

       16 305

    -

       16 186

       16 186

         -

       62 540

       62 540

         -

     

    ვალდებულებების კლება

       375 826

       375 826

    -

       510 096

       510 096

         -

       854 733

       854 733

         -

    01. 01.

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    677242

    677242

    0

       742 096

    742096

    0

       712 863

       712 863

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         31

         31

     

         31

         31

     

         31

         31

         -

     

    ხარჯები

       676 042

       676 042

    -

       735 911

       735 911

         -

       699 263

       699 263

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       427 957

       427 957

     

       513 084

       513 084

     

       491 253

       491 253

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       96 533

       96 533

    -

       218 057

       218 057

         -

       205 830

       205 830

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

     

        4 395

        4 395

     

        3 920

        3 920

         -

     

    მივლინება

        2 275

        2 275

     

        6 945

        6 945

     

        7 000

        7 000

         -

     

    ოფისის ხარჯები

       46 604

       46 604

     

       41 759

       41 759

     

       42 280

       42 280

         -

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

         -

         -

     

         800

        800

     

        1 000

        1 000

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

       41 606

       41 606

     

       41 202

       41 202

     

       44 460

       44 460

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        6 048

        6 048

     

       122 956

       122 956

     

       107 170

       107 170

         -

     

    სუბსიდიები

       143 835

       143 835

     

         -

       

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

        2 360

        2 360

     

        2 360

        2 360

     

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

        5 357

        5 357

     

        2 410

        2 410

     

        2 180

        2 180

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1 200

        1 200

     

        6 185

        6 185

     

       13 600

       13 600

         -

    01. 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1985634

    1985634

    0

      1 890 472

    1890472

    0

      2 125 100

      2 125 100

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

        161

         161

    -

         161

        161

         -

         161

         161

         -

     

    ხარჯები

      1 970 529

      1 970 529

    -

      1 880 471

      1 880 471

         -

      2 076 160

      2 076 160

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

      1 569 812

      1 569 812

    -

      1 538 562

      1 538 562

         -

      1 677 201

      1 677 201

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       302 917

       302 917

    -

       329 052

       329 052

         -

       395 410

       395 410

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

       14 375

       14 375

         -

       12 440

       12 440

         -

     

    მივლინება

        1 798

        1 798

    -

       10 163

       10 163

         -

       23 500

       23 500

         -

     

    ოფისის ხარჯები

       125 784

       125 784

    -

       118 211

       118 211

         -

       146 210

       146 210

         -

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

        3 883

        3 883

    -

       5 719

        5 719

         -

       10 400

       10 400

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        450

         450

    -

         240

        240

         -

         540

         540

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

       98 092

       98 092

    -

       95 087

       95 087

         -

       96 420

       96 420

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       72 910

       72 910

    -

       85 257

       85 257

         -

       105 900

       105 900

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       80 520

       80 520

    -

       7 980

        7 980

         -

         379

         379

         -

     

    სხვა ხარჯები

       17 280

       17 280

    -

        4 877

        4 877

         -

        3 170

        3 170

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       15 105

       15 105

    -

       10 001

       10 001

         -

       48 940

       48 940

         -

    01.02.01

    ადმინისტრაციული სამსახური

    747333

    747333

    0

      1 196 630

    1196630

    0

      1 369 740

      1 369 740

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

        100

         100

    -

         100

        100

     

         100

         100

         -

     

    ხარჯები

       744 631

       744 631

    -

      1 195 510

      1 195 510

         -

      1 364 740

      1 364 740

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       506 926

       506 926

    -

       907 091

       907 091

     

      1 031 521

      1 031 521

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       225 400

       225 400

    -

       279 422

       279 422

         -

       329 670

       329 670

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

       14 375

       14 375

     

       12 440

       12 440

         -

     

    მივლინება

        429

         429

    -

        7 567

        7 567

     

       16 900

       16 900

         -

     

    ოფისის ხარჯები

       79 279

       79 279

    -

       99 803

       99 803

     

       118 400

       118 400

         -

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

        3 883

        3 883

    -

        5 719

        5 719

     

       10 400

       10 400

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

     

         270

         270

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

       68 899

       68 899

    -

       66 701

       66 701

     

       65 360

       65 360

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       72 910

       72 910

    -

       85 257

       85 257

     

       105 900

       105 900

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

        4 120

        4 120

     

         379

         379

         -

     

    სხვა ხარჯები

       12 305

       12 305

    -

        4 877

        4 877

     

        3 170

        3 170

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        2 702

        2 702

    -

        1 120

        1 120

     

        5 000

        5 000

         -

    01.02.02

    იურიდიული სამსახური

    46782

    46782

    0

         -

    0

    0

         -

         -

         -

     

    ხარჯები

       46 782

       46 782

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       37 435

       37 435

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

        2 192

        2 192

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    მივლინება

         75

         75

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    ოფისის ხარჯები

        2 117

        2 117

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

        2 180

        2 180

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

        4 975

        4 975

    -

         -

       

         -

         -

         -

    01.02.03

    საფინანსო სამსახური

    96907

    96907

    0

       104 229

    104229

    0

       113 940

       113 940

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         9

          9

    -

          9

         9

     

          9

          9

         -

     

    ხარჯები

       93 939

       93 939

       104 229

       104 229

         -

       109 620

       109 620

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       86 105

       86 105

    -

       98 379

       98 379

     

       99 680

       99 680

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

        7 834

        7 834

    -

        5 850

        5 850

         -

        9 940

        9 940

         -

     

    მივლინება

        497

         497

    -

         140

        140

     

         500

         500

         -

     

    ოფისის ხარჯები

        5 106

        5 106

    -

       3 717

        3 717

     

        6 680

        6 680

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        2 231

        2 231

    -

        1 993

        1 993

     

        2 760

        2 760

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        2 968

        2 968

    -

         -

       

        4 320

        4 320

         -

    01.02.04

    ქონების მართვისა და სოფლის განვითარების სამსახური

    71800

    71800

    0

       73 886

    73886

    0

       87 850

       87 850

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         7

          7

    -

          7

         7

     

          7

          7

         -

     

    ხარჯები

       68 110

       68 110

    -

       73 886

       73 886

         -

       84 030

       84 030

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       62 355

       62 355

    -

       67 960

       67 960

     

       75 760

       75 760

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

        5 755

        5 755

    -

        5 926

        5 926

         -

        8 270

        8 270

         -

     

    მივლინება

        100

         100

    -

         147

        147

     

         500

         500

         -

     

    ოფისის ხარჯები

        1 938

        1 938

    -

        1 992

        1 992

     

        4 010

        4 010

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        3 717

        3 717

    -

        3 787

        3 787

     

        3 760

        3 760

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        3 690

        3 690

    -

         -

       

        3 820

        3 820

         -

    01.02.05

    ზედამხედველობის სამსახური

    117477

    117477

    0

       105 847

    105847

    0

       123 800

       123 800

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         11

         11

     

         11

         11

     

         11

         11

         -

     

    ხარჯები

       116 597

       116 597

    -

       105 088

       105 088

         -

       109 600

       109 600

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       101 485

       101 485

     

       96 425

       96 425

     

       100 800

       100 800

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       12 932

       12 932

    -

        8 663

        8 663

         -

        8 800

        8 800

         -

     

    მივლინება

         85

         85

    -

         -

         -

     

         300

         300

         -

     

    ოფისის ხარჯები

        3 824

        3 824

    -

        1 756

        1 756

     

        2 180

        2 180

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         240

        240

     

         -

         -

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        9 023

        9 023

    -

        6 667

        6 667

     

        6 320

        6 320

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

        2 180

        2 180

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        880

         880

    -

         759

        759

     

        14 200

       14 200

         -

    01.02.06

    არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

    39716

    39716

    0

       45 996

    45996

    0

       42 900

       42 900

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         3

          3

     

          3

         3

     

          3

          3

         -

     

    ხარჯები

       39 716

       39 716

    -

       42 264

       42 264

         -

       41 900

       41 900

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       31 702

       31 702

     

       34 402

       34 402

     

       32 960

       32 960

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

        8 014

        8 014

    -

        7 862

        7 862

         -

        8 940

        8 940

         -

     

    მივლინება

         -

         -

    -

         -

         -

     

         300

         300

         -

     

    ოფისის ხარჯები

        2 304

        2 304

    -

        2 376

        2 376

     

        2 320

        2 320

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        5 710

        5 710

    -

        5 486

        5 486

     

        6 320

        6 320

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

         -

    -

        3 732

        3 732

     

        1 000

        1 000

         -

    01.02.07

    ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

    82869

    82869

    0

       132 789

    132789

    0

       150 090

       150 090

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         11

         11

     

         11

         11

     

         11

         11

         -

     

    ხარჯები

       79 904

       79 904

    -

       130 477

       130 477

         -

       133 610

       133 610

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       67 587

       67 587

     

       117 383

       117 383

     

       117 120

       117 120

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       12 317

       12 317

    -

       13 094

       13 094

         -

       16 490

       16 490

         -

     

    მივლინება

         -

     

    -

         -

         -

     

         500

         500

         -

     

    ოფისის ხარჯები

        3 355

        3 355

    -

       2 641

        2 641

     

        4 090

        4 090

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        450

         450

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        8 512

        8 512

    -

       10 453

       10 453

     

       11 900

       11 900

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        2 965

        2 965

    -

        2 312

        2 312

     

       16 480

       16 480

         -

    01.02.08

    კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    93933

    93933

    0

       127 726

    127726

    0

       134 520

       134 520

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         11

         11

     

         11

         11

     

         11

         11

         -

     

    ხარჯები

       93 933

       93 933

    -

       127 726

       127 726

         -

       132 800

       132 800

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       90 879

       90 879

     

       119 338

       119 338

     

       125 600

       125 600

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

        3 054

        3 054

    -

        4 528

        4 528

         -

        7 200

        7 200

         -

     

    მივლინება

        226

         226

    -

        2 221

        2 221

     

        4 000

        4 000

         -

     

    ოფისის ხარჯები

        2 828

        2 828

    -

        2 307

        2 307

     

        3 200

        3 200

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

        3 860

        3 860

     

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

         -

    -

         -

       

        1 720

        1 720

         -

    01.02.09

    ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    44622

    44622

    0

       55 902

    55902

    0

       56 290

       56 290

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         5

          5

     

          5

         5

     

          5

          5

         -

     

    ხარჯები

       43 672

       43 672

    -

       54 583

       54 583

         -

       54 690

       54 690

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       40 664

       40 664

     

       52 724

       52 724

     

       50 880

       50 880

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

        3 008

        3 008

    -

        1 859

        1 859

         -

        3 810

        3 810

         -

     

    მივლინება

         81

         81

    -

         -

         -

     

         200

         200

         -

     

    ოფისის ხარჯები

        2 927

        2 927

    -

        1 859

        1 859

     

        3 610

        3 610

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        950

         950

    -

       1 319

        1 319

     

        1 600

        1 600

         -

    01.02.10

    ტერიტორიული ორგანოები

    605484

    605484

    0

         -

    0

    0

         -

         -

         -

     

    ხარჯები

       605 484

       605 484

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       508 954

       508 954

     

         -

       

         -

         -

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       20 370

       20 370

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    ოფისის ხარჯები

       20 370

       20 370

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       76 160

       76 160

    -

         -

       

         -

         -

         -

    01.02.11

    შიდა აუდიტის სამსახური

    38711

    38711

    0

       47 467

    47467

    0

       45 970

       45 970

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         4

          4

     

          4

         4

     

          4

          4

         -

     

    ხარჯები

       37 761

       37 761

    -

       46 708

       46 708

         -

       45 170

       45 170

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       35 720

       35 720

     

       44 860

       44 860

     

       42 880

       42 880

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

        2 041

        2 041

    -

        1 848

        1 848

         -

        2 290

        2 290

         -

     

    მივლინება

        305

         305

    -

         88

         88

     

         300

         300

         -

     

    ოფისის ხარჯები

        1 736

        1 736

    -

        1 760

        1 760

     

        1 720

        1 720

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

     

         270

         270

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        950

         950

    -

         759

        759

     

         800

         800

         -

    01. 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    0

         -

    0

    0

       150 000

       150 000

         -

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       150 000

       150 000

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       150 000

       150 000

         -

    01.04.

    მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

    794602

    794602

    0

      893 558

    893558

    0

      1 110 000

      1 110 000

         -

     

    ხარჯები

       418 776

       418 776

    -

       383 462

       383 462

         -

       371 830

       371 830

         -

     

    პროცენტი

       418 776

       418 776

    -

       383 462

       383 462

         -

       371 830

       371 830

         -

     

    ვალდებულებების კლება

       375 826

       375 826

    -

       510 096

       510 096

         -

       738 170

       738 170

         -

    01.04.01

    ქობულეთის წყალარინების პროექტი

    92770

    92770

    0

      191 726

    191726

    0

       408 100

       408 100

         -

     

    ხარჯები

       22 608

       22 608

    -

       26 060

       26 060

         -

       58 100

       58 100

         -

     

    პროცენტი

       22 608

       22 608

    -

       26 060

       26 060

     

       58 100

       58 100

         -

     

    ვალდებულებების კლება

       70 162

       70 162

    -

       165 666

       165 666

     

       350 000

       350 000

         -

    01.04.02

    დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

    96576

    96576

    0

       96 576

    96576

    0

       96 600

       96 600

         -

     

    ხარჯები

       46 717

       46 717

    -

       40 394

       40 394

         -

       33 270

       33 270

         -

     

    პროცენტი

       46 717

       46 717

    -

       40 394

       40 394

     

       33 270

       33 270

         -

     

    ვალდებულებების კლება

       49 859

       49 859

    -

       56 182

       56 182

     

       63 330

       63 330

         -

    01.04.03

    მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

    83052

    83052

    0

       83 052

    83052

    0

       83 090

       83 090

         -

     

    ხარჯები

       43 842

       43 842

    -

       38 869

       38 869

         -

       33 270

       33 270

         -

     

    პროცენტი

       43 842

       43 842

    -

       38 869

       38 869

     

       33 270

       33 270

         -

     

    ვალდებულებების კლება

       39 210

       39 210

    -

       44 183

       44 183

     

       49 820

       49 820

         -

    01.04.04

    მუნიციპალური ქვეპროექტი-. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

    522204

    522204

    0

       522 204

    522204

    0

       522 210

       522 210

         -

     

    ხარჯები

       305 609

       305 609

    -

       278 139

       278 139

         -

       247 190

       247 190

         -

     

    პროცენტი

       305 609

       305 609

    -

       278 139

       278 139

     

       247 190

       247 190

         -

     

    ვალდებულებების კლება

       216 595

       216 595

    -

       244 065

       244 065

     

       275 020

       275 020

         -

    01.05.

    დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

    487

    487

    0

        2 713

    2713

    0

       29 900

       29 900

         -

     

    ხარჯები

        487

         487

    -

        2 713

        2 713

         -

       29 900

       29 900

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

        487

         487

    -

        2 713

        2 713

         -

       29 900

       29 900

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        487

         487

     

        2 713

        2 713

     

       29 900

       29 900

         -

    01. 06

    ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

    37640

    37640

    0

         -

    0

    0

         -

         -

         -

     

    ხარჯები

       37 640

       37 640

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    გრანტები

       37 640

       37 640

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

    01 06 03

    ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    20000

    20000

    0

         -

    0

    0

         -

         -

         -

     

    ხარჯები

       20 000

       20 000

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    გრანტები

       20 000

       20 000

    -

         -

       

         -

         -

         -

    01 06 04

     ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    17640

    17640

    0

         -

    0

    0

         -

         -

         -

     

    ხარჯები

       17 640

       17 640

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    გრანტები

       17 640

       17 640

    -

         -

       

         -

         -

         -

    01 07

    პროექტების მხარდაჭერა (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირსეული სიბერე" - მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)

    12446

    12446

    0

         -

    0

    0

         -

         -

         -

     

    ხარჯები

       12 446

       12 446

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

       12 446

       12 446

    -

         -

       

         -

         -

         -

    01 08

    წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

       116 563

       116 563

         -

     

    ვალდებულებების კლება

         -

       

         -

       

       116 563

       116 563

         -

    02. 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    898581

    898581

    0

       764 084

    764084

    0

       140 530

       140 530

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         61

         61

     

         10

         10

         -

         10

         10

         -

     

    ხარჯები

       698 631

       698 631

    -

       762 731

       762 731

         -

       127 480

       127 480

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       590 767

       590 767

    -

       156 112

       156 112

         -

       91 040

       91 040

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       90 750

       90 750

    -

       18 919

       18 919

         -

       36 440

       36 440

         -

     

    მივლინება

        1 200

        1 200

    -

         973

        973

         -

        2 500

        2 500

         -

     

    ოფისის ხარჯები

       24 869

       24 869

    -

      7 033

        7 033

         -

      10 490

       10 490

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        5 380

        5 380

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

       46 119

       46 119

    -

      10 164

       10 164

         -

       21 600

       21 600

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       13 182

       13 182

    -

         749

        749

         -

        1 850

        1 850

         -

     

    გრანტები

         -

         -

    -

       586 700

       586 700

         -

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

       17 114

       17 114

    -

        1 000

        1 000

         -

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       199 950

       199 950

    -

        1 353

        1 353

         -

       13 050

       13 050

         -

    02. 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

    123572

    123572

    0

       112 539

    112539

    0

    140530

    140530

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         10

         10

     

         10

         10

     

         10

         10

         -

     

    ხარჯები

       123 572

       123 572

    -

       111 186

       111 186

         -

       127 480

       127 480

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       95 770

       95 770

     

       92 412

       92 412

     

       91 040

       91 040

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       26 842

       26 842

    -

       17 774

       17 774

         -

       36 440

       36 440

         -

     

    მივლინება

        1 200

        1 200

    -

         973

        973

     

        2 500

        2 500

         -

     

    ოფისის ხარჯები

        8 218

        8 218

    -

       7 033

        7 033

     

       10 490

       10 490

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        4 242

        4 242

    -

        9 019

        9 019

     

       21 600

       21 600

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       13 182

       13 182

    -

         749

        749

     

        1 850

        1 850

         -

     

    სხვა ხარჯები

        960

         960

    -

        1 000

        1 000

     

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

         -

    -

        1 353

        1 353

     

       13 050

       13 050

         -

    02. 02

    სახანძრო -სამაშველო სამსახური

    775009

    775009

    -

       64 845

    64845

         -

         -

         -

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         51

         51

           

         -

         -

         -

     

    ხარჯები

       575 059

       575 059

    -

       64 845

       64 845

         -

         -

         -

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

       494 997

       494 997

     

       63 700

       63 700

     

         -

         -

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       63 908

       63 908

    -

        1 145

        1 145

         -

         -

         -

         -

     

    ოფისის ხარჯები

       16 651

       16 651

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        5 380

        5 380

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

       41 877

       41 877

    -

        1 145

        1 145

     

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

       16 154

       16 154

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       199 950

       199 950

    -

         -

       

         -

         -

         -

    02. 03.

    სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

    0

    0

    0

       586 700

    586700

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

       586 700

       586 700

         -

         -

         -

         -

     

    გრანტები

         -

       

       586 700

       586 700

     

         -

         -

         -

    03. 00

    ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    15960136

    14590166

    1369970

     16 456 815

    14661061

    1795754

    21303032

    19812336

    1490696

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

         285

         285

         -

     

    ხარჯები

      6 659 892

      6 659 892

    -

      3 614 485

      3 208 348

     406 137

      4 337 058

      4 336 378

        680

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      1 424 630

      1 424 630

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

      2 018 154

      2 018 154

    -

      2 072 898

      2 072 183

        715

      1 536 777

      1 536 777

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       76 200

       76 200

         -

     

    ოფისის ხარჯები

       331 466

       331 466

    -

       101 584

       100 869

        715

      278 950

       278 950

         -

     

    სამედიცინო ხარჯები

         -

         -

    -

       22 300

       22 300

         -

       28 000

       28 000

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       31 110

       31 110

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      294 417

       294 417

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      1 686 688

      1 686 688

    -

      1 949 014

      1 949 014

         -

       828 100

       828 100

         -

     

    სუბსიდიები

       877 260

       877 260

    -

       994 082

       994 082

         -

       399 117

       399 117

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

      2 533 356

      2 533 356

    -

         -

         -

         -

        1 100

        1 100

         -

     

    სხვა ხარჯები

      1 231 122

      1 231 122

    -

       547 505

       142 083

     405 422

       975 434

       974 754

        680

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      9 300 244

      7 930 274

     1 369 970

     12 842 330

     11 452 713

     1 389 617

    16965974

      15 475 958

    1 490 016

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

    3399405

    3399405

    0

      3 717 809

    3522009

    195800

    4390541

      4 390 541

         -

     

    ხარჯები

       442 232

       442 232

    -

       346 425

       150 625

      195 800

       661 034

       661 034

         -

     

    სუბსიდიები

       142 550

       142 550

    -

       142 600

       142 600

         -

       199 117

       199 117

         -

     

    სხვა ხარჯები

       299 682

       299 682

    -

       203 825

        8 025

     195 800

       461 917

       461 917

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      2 957 173

      2 957 173

    -

      3 371 384

      3 371 384

         -

      3 729 507

      3 729 507

         -

    03 01 01

     ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

    2589429

    2589429

    0

      2 765 520

    2765520

    0

    3643471

    3643471

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      2 589 429

      2 589 429

     

      2 765 520

      2 765 520

         -

      3 643 471

      3 643 471

         -

    03 01 01 01

    რუსთაველის ქუჩის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

    0

    0

    0

       489 785

    489785

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       489 785

       489 785

     

         -

         -

         -

    03 01 01 02

    ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

       986 830

    986830

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       986 830

       986 830

     

         -

         -

         -

    03 01 01 03

    ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

       244 440

    244440

    0

    758747

    758747

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       244 440

       244 440

     

       758 747

       758 747

         -

    03 01 01 04

    ქალაქ ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

       350 978

    350978

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       350 978

       350 978

     

         -

         -

         -

    03 01 01 05

    ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

       190 573

    190573

    0

    660517

    660517

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       190 573

       190 573

     

       660 517

       660 517

         -

    03 01 01 06

    ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

       251 792

    251792

    0

    249698

    249698

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       251 792

       251 792

     

       249 698

       249 698

         -

    03 01 01 07

    ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

    0

    0

    0

       41 692

    41692

    0

    40000

    40000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       41 692

       41 692

     

       40 000

       40 000

         -

    03 01 01 08

    ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიასმიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა

    0

    0

    0

       23 580

    23580

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       23 580

       23 580

     

         -

         -

         -

    03 01 01 09

    ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის . N325-დან N341-მდე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა

    0

    0

    0

       160 000

    160000

    0

    854431

    854431

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       160 000

       160 000

     

       854 431

       854 431

         -

    03 01 01 10

    ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა

    0

    0

    0

       13 150

    13150

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       13 150

       13 150

     

         -

         -

         -

    03 01 01 11

    ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა

    0

    0

    0

       12 700

    12700

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       12 700

       12 700

     

         -

         -

         -

    03 01 01 12

    ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    232663

    232663

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       232 663

       232 663

         -

    03 01 01 13

    ქალაქ ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩის (მდ . კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    196328

    196328

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       196 328

       196 328

         -

    03 01 01 14

    ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    604783

    604783

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       604 783

       604 783

         -

    03 01 01 15

    სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    38582

    38582

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       38 582

       38 582

         -

    03 01 01 16

    დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    7722

    7722

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

        7 722

        7 722

         -

    03 01 02

    ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

    307210

    307210

    0

       555 314

    555314

    0

    43435

    43435

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       307 210

       307 210

    -

       555 314

       555 314

         -

       43 435

       43 435

         -

    03 01 02 01

    სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)

    0

    0

    0

       548 454

    548454

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       548 454

       548 454

     

         -

         -

         -

    03 01 02 02

     ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა

    0

    0

    0

        6 860

    6860

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

        6 860

        6 860

     

         -

         -

         -

    03 01 02 03

    ქალაქ ქობულეთში ,სასტუმრო "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    19835

    19835

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       19 835

       19 835

         -

    03 01 02 04

    თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    23600

    23600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       23 600

       23 600

         -

    03 01 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების, მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

    18482

    18482

    0

       20 017

    20017

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       18 482

       18 482

    -

       20 017

       20 017

     

         -

         -

         -

    03 01 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

    42052

    42052

    0

       30 533

    30533

    0

    31000

    31000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       42 052

       42 052

    -

       30 533

       30 533

         -

       31 000

       31 000

         -

    03 01 04 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა

    42052

    42052

    0

        8 252

    8252

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       42 052

       42 052

    -

        8 252

        8 252

     

         -

         -

         -

    03 01 04 02

    მუნიციპალიტეტში (. ქობულეთში . აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, . ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა

    0

    0

    0

       22 281

    22281

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       22 281

       22 281

     

         -

         -

         -

    03 01 04 03

    ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ორი ერთეული მოსაცდელის დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    31000

    31000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       31 000

       31 000

         -

    03 01 05

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

    299682

    299682

    0

         -

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

       299 682

       299 682

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

       299 682

       299 682

    -

         -

       

         -

         -

         -

    03 01 06

    მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ნაპირსამაგრი, საძირკვლების,ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები)

    0

    0

    0

      203 825

    8025

    195800

    461917

    461917

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

       203 825

        8 025

      195 800

       461 917

       461 917

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

       203 825

        8 025

      195 800

       461 917

       461 917

         -

    03 01 07

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

    142550

    142550

    0

       142 600

    142600

    0

    199117

    199117

    0

     

    ხარჯები

       142 550

       142 550

    -

       142 600

       142 600

         -

       199 117

       199 117

         -

     

    სუბსიდიები

       142 550

       142 550

    -

       142 600

       142 600

     

       199 117

       199 117

         -

    03 01 08

    ქალაქ ქობულეთში . აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების გაჩერებისათვის ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    11601

    11601

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       11 601

       11 601

         -

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    8245932

    8245932

    0

     10 398 984

    10398984

    0

    14281674

    14281674

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

         285

         285

         -

     

    ხარჯები

      3 650 453

      3 650 453

    -

      3 016 867

      3 016 867

         -

      3 625 842

      3 625 842

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      1 424 630

      1 424 630

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

      1 989 259

      1 989 259

    -

      2 038 978

      2 038 978

         -

      1 498 777

      1 498 777

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       76 200

       76 200

         -

     

    ოფისის ხარჯები

       331 466

       331 466

    -

       100 869

       100 869

         -

       278 950

       278 950

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       31 110

       31 110

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       294 417

       294 417

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      1 657 793

      1 657 793

    -

      1 938 109

      1 938 109

         -

       818 100

       818 100

         -

     

    სუბსიდიები

       734 710

       734 710

    -

       851 482

       851 482

         -

       200 000

       200 000

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

        1 100

        1 100

         -

     

    სხვა ხარჯები

       926 484

       926 484

    -

       126 407

       126 407

         -

       501 335

       501 335

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      4 595 479

      4 595 479

    -

      7 382 117

      7 382 117

         -

     10 655 832

      10 655 832

         -

    03 02 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები

    771644

    771644

    0

       777 745

    777745

    0

    1485069

    1485069

    0

     

    ხარჯები

       771 644

       771 644

    -

       14 647

       14 647

         -

      491 019

       491 019

         -

     

    სხვა ხარჯები

       771 644

       771 644

    -

       14 647

       14 647

         -

       491 019

       491 019

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

         -

    -

       763 098

       763 098

         -

       994 050

       994 050

         -

    03 02 01 01

     მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

    0

    0

    0

        6 020

    6020

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

         -

    -

        6 020

        6 020

     

         -

         -

         -

    03 02 01 02

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

    771644

    771644

    0

       760 884

    760884

    0

    491019

    491019

    0

     

    ხარჯები

       771 644

       771 644

    -

        3 806

        3 806

         -

       491 019

       491 019

         -

     

    სხვა ხარჯები

       771 644

       771 644

    -

        3 806

        3 806

     

       491 019

       491 019

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

         -

    -

       757 078

       757 078

     

         -

         -

         -

    03 02 01 03

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

       10 841

    10841

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

       10 841

       10 841

         -

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

       

       10 841

       10 841

     

         -

         -

         -

    03 02 01 04

    ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    994050

    994050

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       994 050

       994 050

         -

    03 02 02

    გარე განათების ღონისძიებები

    625730

    625730

    0

       714 853

    714853

    0

    742100

    742100

    0

     

    ხარჯები

       574 415

       574 415

    -

       634 583

       634 583

         -

       742 000

       742 000

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       574 415

       574 415

    -

       634 583

       634 583

         -

       742 000

       742 000

         -

     

    ოფისის ხარჯები

       331 466

       331 466

    -

       100 869

       100 869

         -

         -

         -

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       242 949

       242 949

    -

       533 714

       533 714

         -

       742 000

       742 000

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       51 315

       51 315

    -

       80 270

       80 270

         -

         100

         100

         -

    03 02 02 01

    გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    625730

    625730

    0

       634 583

    634583

    0

    742100

    742100

    0

     

    ხარჯები

       574 415

       574 415

    -

      634 583

       634 583

         -

       742 000

       742 000

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       574 415

       574 415

    -

       634 583

       634 583

         -

       742 000

       742 000

         -

     

    ოფისის ხარჯები

       331 466

       331 466

    -

       100 869

       100 869

     

         -

         -

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       242 949

       242 949

    -

       533 714

       533 714

     

       742 000

       742 000

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       51 315

       51 315

    -

         -

       

         100

         100

         -

    03 02 02 02

    აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა

    0

    0

    0

       80 270

    80270

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       80 270

       80 270

     

         -

         -

         -

    03 02 03

    მუნიციაპლიტეტის სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები

    1344677

    1344677

    0

      1 436 443

    1436443

    0

    1565290

    1565290

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

       

         -

       

         150

         150

     
     

    ხარჯები

      1 326 461

      1 326 461

    -

      1 404 395

      1 404 395

         -

      1 486 570

      1 486 570

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

       

         -

       

      1 025 650

      1 025 650

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

      1 326 461

      1 326 461

    -

      1 404 395

      1 404 395

         -

       460 920

       460 920

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

     

       74 200

       74 200

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

     

       119 650

       119 650

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

     

       25 610

       25 610

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

     

       218 760

       218 760

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      1 326 461

      1 326 461

    -

      1 404 395

      1 404 395

     

       22 700

       22 700

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       18 216

       18 216

    -

       32 048

       32 048

     

       78 720

       78 720

         -

    03 02 03 01

    დასუფთავების ღონისძიებები

    1344677

    1344677

    0

      1 436 443

    1436443

    0

    20000

    20000

    0

     

    ხარჯები

      1 326 461

      1 326 461

      1 404 395

      1 404 395

         -

       20 000

       20 000

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

      1 326 461

      1 326 461

    -

      1 404 395

      1 404 395

         -

       20 000

       20 000

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      1 326 461

      1 326 461

    -

      1 404 395

      1 404 395

     

       20 000

       20 000

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       18 216

       18 216

    -

       32 048

       32 048

     

         -

         -

         -

    03 02 03 02

    ა()იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

    0

    0

    0

         -

    0

    0

      1 545 290

      1 545 290

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

       

         -

       

         150

         150

         -

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      1 466 570

      1 466 570

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

       

         -

       

      1 025 650

      1 025 650

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       440 920

       440 920

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

       

         -

       

       74 200

       74 200

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

       

         -

       

       119 650

       119 650

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

       

         -

       

       25 610

       25 610

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

       

         -

       

       218 760

       218 760

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

       

         -

       

        2 700

        2 700

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       78 720

       78 720

         -

    03 02 04

    გამწვანების ღონისძიებები

    183350

    183350

    0

       324 067

    324067

    0

    254377

    254377

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

         33

         33

         -

     

    ხარჯები

       168 851

       168 851

    -

       324 067

       324 067

         -

       248 977

       248 977

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       151 440

       151 440

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       97 537

       97 537

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

        2 000

        2 000

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       56 280

       56 280

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

        4 000

        4 000

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       29 057

       29 057

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

        6 200

        6 200

         -

     

    სუბსიდიები

       168 851

       168 851

    -

       263 017

       263 017

         -

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

       61 050

       61 050

         -

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       14 499

       14 499

    -

         -

         -

         -

        5 400

        5 400

         -

    03 02 04 01

    ა()იპ ქობულეთის გამწვანება

    183350

    183350

    0

       324 067

    324067

    0

    254377

    254377

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

       

         -

       

         33

         33

         -

     

    ხარჯები

       168 851

       168 851

    -

      324 067

       324 067

         -

       248 977

       248 977

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

       

         -

       

       151 440

       151 440

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       97 537

       97 537

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

       

        2 000

        2 000

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       56 280

       56 280

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

        4 000

        4 000

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       29 057

       29 057

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

       

        6 200

        6 200

         -

     

    სუბსიდიები

       168 851

       168 851

    -

      263 017

       263 017

     

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

       61 050

       61 050

     

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       14 499

       14 499

    -

         -

       

        5 400

        5 400

         -

    03 02 05

    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია

    3815647

    3815647

    0

      3 333 942

    3333942

    0

    8057789

    8057789

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

         102

         102

         -

     

    ხარჯები

       720 699

       720 699

    -

       639 175

       639 175

         -

       636 960

       636 960

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       247 540

       247 540

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       188 320

       188 320

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       103 020

       103 020

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

        1 500

        1 500

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       46 600

       46 600

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       37 200

       37 200

         -

     

    სუბსიდიები

       565 859

       565 859

    -

       588 465

       588 465

         -

       200 000

       200 000

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

        1 100

        1 100

         -

     

    სხვა ხარჯები

       154 840

       154 840

    -

       50 710

       50 710

         -

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      3 094 948

      3 094 948

    -

      2 694 767

      2 694 767

         -

      7 420 829

      7 420 829

         -

    03 02 05 01

    წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    3047428

    3047428

    0

      2 397 087

    2397087

    0

    7420829

    7420829

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      3 047 428

      3 047 428

    -

      2 397 087

      2 397 087

         -

      7 420 829

      7 420 829

         -

    03 02 05 01 01

    სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია

    0

    0

    0

       432 438

    432438

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       432 438

       432 438

     

         -

         -

         -

    03 02 05 01 02

    სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

      1 033 863

    1033863

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

      1 033 863

      1 033 863

     

         -

         -

         -

    03 02 05 01 03

    სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა

    0

    0

    0

       53 594

    53594

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       53 594

       53 594

     

         -

         -

         -

    03 02 05 01 04

    სოფელი ჭახათის .."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    446304

    446304

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       446 304

       446 304

         -

    03 02 05 01 05

    სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

      164 253

    164253

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       164 253

       164 253

     

         -

         -

         -

    03 02 05 01 06

    ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა

    0

    0

    0

       177 023

    177023

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       177 023

       177 023

     

         -

         -

         -

    03 02 05 01 07

    დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა

    0

    0

    0

       518 423

    518423

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       518 423

       518 423

     

         -

         -

         -

    03 02 05 01 08

    სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე ლითონის წყალშემკრების მოწყობა

    0

    0

    0

        3 096

    3096

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

        3 096

        3 096

     

         -

         -

         -

    03 02 05 01 09

    დაბა ჩაქვში (იუსტიციის მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით

    0

    0

    0

       14 397

    14397

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       14 397

       14 397

     

         -

         -

         -

    03 02 05 01 10

    დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    107054

    107054

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       107 054

       107 054

         -

    03 02 05 01 11

    ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    280150

    280150

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       280 150

       280 150

         -

    03 02 05 01 12

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    1131020

    1131020

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

      1 131 020

      1 131 020

         -

    03 02 05 01 13

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    906900

    906900

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       906 900

       906 900

         -

    03 02 05 01 14

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    401843

    401843

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       401 843

       401 843

         -

    03 02 05 01 15

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    876612

    876612

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       876 612

       876 612

         -

    03 02 05 01 16

    ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    1236122

    1236122

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

      1 236 122

      1 236 122

         -

    03 02 05 01 17

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა) წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    941950

    941950

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       941 950

       941 950

         -

    03 02 05 01 18

    სოფელ ჭახათის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    602874

    602874

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

      602 874

       602 874

         -

    03 02 05 01 19

    დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    490000

    490000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

      490 000

       490 000

         -

    03 02 05 02

    შპს "ქობულეთის წყალი"

    403340

    403340

    0

      210 232

    210232

    0

    200000

    200000

    0

     

    ხარჯები

       403 340

       403 340

    -

      210 232

       210 232

         -

      200 000

       200 000

         -

     

    სუბსიდიები

       248 500

       248 500

    -

      191 512

       191 512

     

      200 000

       200 000

         -

     

    სხვა ხარჯები

       154 840

       154 840

    -

      18 720

       18 720

     

         -

         -

         -

    03 02 05 03

    ა()იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "

    341359

    341359

    0

      428 943

    428943

    0

    436960

    436960

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

       

         -

       

         102

         102

         -

     

    ხარჯები

       317 359

       317 359

    -

      428 943

       428 943

         -

       436 960

       436 960

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

       

         -

       

       247 540

       247 540

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       188 320

       188 320

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

         -

       

       103 020

       103 020

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

        1 500

        1 500

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       46 600

       46 600

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

       

       37 200

       37 200

         -

     

    სუბსიდიები

       317 359

       317 359

    -

       396 953

       396 953

     

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

         -

       

        1 100

        1 100

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

       31 990

       31 990

     

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       24 000

       24 000

    -

         -

       

         -

         -

         -

    03 02 05 04

    სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

    23520

    23520

    0

         -

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       23 520

       23 520

    -

         -

       

         -

         -

         -

    03 02 05 05

    ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა

    0

    0

    0

       188 800

    188800

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       188 800

       188 800

     

         -

         -

         -

    03 02 05 06

    დაბა ოჩხამურის წყლის გაუსნებელყოფა

    0

    0

    0

       108 880

    108880

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       108 880

       108 880

     

         -

         -

         -

    03 02 06

    სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    1488092

    1488092

    0

      3 811 934

    3811934

    0

    2167049

    2167049

    0

     

    ხარჯები

       71 591

       71 591

    -

         -

         -

         -

       10 316

       10 316

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       71 591

       71 591

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       71 591

       71 591

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       10 316

       10 316

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1 416 501

      1 416 501

    -

      3 811 934

      3 811 934

         -

      2 156 733

      2 156 733

         -

    03 02 06 01

    ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

    71591

    71591

    0

         -

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

       71 591

       71 591

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       71 591

       71 591

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       71 591

       71 591

    -

         -

       

         -

         -

         -

    03 02 06 02

    მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები

    1416501

    1416501

    0

       50 904

    50904

    0

    10316

    10316

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       10 316

       10 316

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       10 316

       10 316

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1 416 501

      1 416 501

    -

       50 904

       50 904

     

         -

         -

         -

    03 02 06 03

    ქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

       730 373

    730373

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       730 373

       730 373

     

         -

         -

         -

    03 02 06 04

    გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი

    0

    0

    0

      1 232 628

    1232628

    0

    448600

    448600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

      1 232 628

      1 232 628

     

       448 600

       448 600

         -

    03 02 06 05

    ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, . ბარათაშვილის ქუჩებისა და . აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

    0

    0

    0

      1 156 816

    1156816

    0

    136555

    136555

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

      1 156 816

      1 156 816

     

       136 555

       136 555

         -

    03 02 06 06

    ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯისახალი ტალღასდა N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზეჩირაღდნისმიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა

    0

    0

    0

       51 176

    51176

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       51 176

       51 176

     

         -

         -

         -

    03 02 06 07

    ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია

    0

    0

    0

       568 408

    568408

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       568 408

       568 408

     

         -

         -

         -

    03 02 06 08

     საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)

    0

    0

    0

       14 700

    14700

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       14 700

       14 700

     

         -

         -

         -

    03 02 06 09

    დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა

    0

    0

    0

        6 929

    6929

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

        6 929

        6 929

     

         -

         -

         -

    03 02 06 10

    ქალაქ ქობულეთში, ჩოლოქში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის (I ეტაპი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა) მოწყობის სამუშაოები

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    302789

    302789

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       302 789

       302 789

         -

    03 02 06 11

    ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    1067670

    1067670

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

      1 067 670

      1 067 670

         -

    03 02 06 12

    ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    83466

    83466

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       83 466

       83 466

         -

    03 02 06 13

    სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    6091

    6091

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

        6 091

        6 091

         -

    03 02 06 14

    სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    8472

    8472

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

        8 472

        8 472

         -

    03 02 06 15

    ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    103090

    103090

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       103 090

       103 090

         -

    03 02 07

    უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

    16792

    16792

    0

         -

    0

    0

    10000

    10000

    0

     

    ხარჯები

       16 792

       16 792

    -

         -

         -

         -

      10 000

       10 000

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       16 792

       16 792

    -

         -

         -

         -

     10 000

       10 000

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       16 792

       16 792

    -

         -

       

      10 000

       10 000

         -

    03 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    227795

    227795

    0

      752 773

    549151

    203622

    926619

    926619

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

      203 622

         -

     203 622

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

      203 622

         -

     203 622

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       227 795

       227 795

    -

      549 151

       549 151

         -

      926 619

       926 619

         -

    03 03 01

    სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    28041

    28041

    0

      183 657

    183657

    0

    853371

    853371

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       28 041

       28 041

    -

      183 657

       183 657

         -

      853 371

       853 371

         -

    03 03 01 01

    მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია

    0

       

     183 657

    183657

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

     

    -

      183 657

       183 657

     

         -

         -

         -

    03 03 01 02

    ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    278000

    278000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

      278 000

       278 000

         -

    03 03 01 03

    ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    529350

    529350

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

      529 350

       529 350

         -

    03 03 01 04

    ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    41648

    41648

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       41 648

       41 648

         -

    03 03 01 05

    კარიერის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    4373

    4373

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

        4 373

        4 373

         -

    03 03 02

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    114059

    114059

    0

     334 466

    130844

    203622

    18848

    18848

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

      203 622

         -

     203 622

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

      203 622

         -

     203 622

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       114 059

       114 059

    -

     130 844

       130 844

         -

       18 848

       18 848

         -

    03 03 02 01

    მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

      62 563

    62563

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

      62 563

       62 563

     

         -

         -

         -

    03 03 02 02

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია, სახელოვნებო სკოლა,სამხედრო კომისარიატი ) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    0

    0

    0

      39 088

    39088

    0

    18848

    18848

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

      39 088

       39 088

     

      18 848

       18 848

         -

    03 03 02 03

    საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება

    0

    0

    0

      203 622

    0

    203622

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

     203 622

         -

     203 622

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

       

      203 622

     

     203 622

         -

         -

         -

    03 03 02 04

    ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

      29 193

    29193

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

      29 193

       29 193

     

         -

         -

         -

    03 03 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

     146 800

    146800

    0

    54400

    54400

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

         -

    -

      146 800

       146 800

         -

       54 400

       54 400

         -

    03 03 03 01

    ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი

    0

    0

    0

      130 000

    130000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

     130 000

       130 000

     

         -

         -

         -

    03 03 03 02

    მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა

    0

    0

    0

      16 800

    16800

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

      16 800

       16 800

     

         -

         -

         -

    03 03 03 03

    სანაგვე ურნების შეძენა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    50000

    50000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       50 000

       50 000

         -

    03 03 03 04

    ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    4400

    4400

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       4 400

        4 400

         -

    03 03 04

    ქ.ქობულეთის .აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    85695

    85695

    0

         -

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       85 695

       85 695

    -

         -

       

         -

         -

         -

    03 03 05

    დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

      87 850

    87850

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

      87 850

       87 850

     

         -

         -

         -

    03 04

     საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

    149827

    149827

    0

       150 061

    150061

    0

    134000

    134000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       149 827

       149 827

    -

       150 061

       150 061

     

       134 000

       134 000

         -

     

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    1369970

    0

    1369970

      1 390 332

    0

    1390332

    1490696

    0

    1490696

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

         715

         -

        715

         680

         -

        680

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         715

         -

        715

         -

         -

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         715

     

        715

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

         680

         -

        680

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1 369 970

         -

      1 369 970

      1 389 617

     

     1 389 617

      1 490 016

         -

     1 490 016

    03 06

    საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

    21503

    21503

    0

       22 300

    22300

    0

    28000

    28000

    0

     

    ხარჯები

       21 503

       21 503

    -

       22 300

       22 300

         -

       28 000

       28 000

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       21 503

       21 503

    -

       22 300

       22 300

         -

       28 000

       28 000

         -

     

    სამედიცინო ხარჯები

         -

         -

    -

       22 300

       22 300

     

       28 000

       28 000

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       21 503

       21 503

    -

         -

       

         -

         -

         -

    03 07

    აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

    2502

    2502

    0

       3 909

    3909

    0

    5000

    5000

    0

     

    ხარჯები

        2 502

        2 502

    -

      3 909

        3 909

         -

      5 000

        5 000

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

        2 502

        2 502

    -

        3 909

        3 909

         -

      5 000

        5 000

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        2 502

        2 502

    -

        3 909

        3 909

     

      5 000

        5 000

         -

    03 08

    სხვადასხვა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

    4890

    4890

    0

        6 996

    6996

    0

    5000

    5000

    0

     

    ხარჯები

        4 890

        4 890

    -

        6 996

        6 996

         -

        5 000

        5 000

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

        4 890

        4 890

    -

        6 996

        6 996

         -

        5 000

        5 000

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        4 890

        4 890

    -

        6 996

        6 996

     

        5 000

        5 000

         -

    03 09

     ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

    2533356

    2533356

    0

         -

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

      2 533 356

      2 533 356

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

      2 533 356

      2 533 356

    -

         -

       

         -

         -

         -

    03 10

    შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"

    4956

    4956

    0

         -

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

        4 956

        4 956

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

        4 956

        4 956

    -

         -

       

         -

         -

         -

    03 11

    სასაფლაოების გადატანა/გამაგრება

    0

    0

    0

       10 428

    4428

    6000

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

         -

       

       10 428

        4 428

       6 000

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

       

       10 428

        4 428

       6 000

         -

         -

         -

    03 12

    "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის თანამონაწილეობა

    0

    0

    0

        3 223

    3223

    0

    11502

    11502

    0

     

    ხარჯები

         -

       

        3 223

        3 223

         -

       11 502

       11 502

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

       

        3 223

        3 223

     

       11 502

       11 502

         -

    03 13

    ერთი ერთეული მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    30000

    30000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       30 000

       30 000

         -

    04. 00

    განათლება

    2681427

    2681427

    0

      4 377 624

    4377624

    0

    4663800

    4663800

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    414.5

    414.5

         -

     

    ხარჯები

      1 566 480

      1 566 480

    -

      1 966 932

      1 966 932

         -

      2 283 670

      2 283 670

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      1 263 880

      1 263 880

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      1 015 270

      1 015 270

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    21900

    21900

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    318720

    318720

         -

     

     კვების ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    610000

    610000

         -

     

    სამედიცინო ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    8900

    8900

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    36200

    36200

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    18550

    18550

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    1000

    1000

         -

     

    სუბსიდიები

      1 566 480

      1 566 480

    -

      1 941 682

      1 941 682

         -

         -

         -

         -

     

    გრანტები

         -

         -

    -

         350

        350

         -

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

        1 120

        1 120

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

       24 900

       24 900

         -

        3 400

        3 400

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1 114 947

      1 114 947

    -

      2 410 692

      2 410 692

         -

      2 380 130

      2 380 130

         -

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    2677388

    2677388

    0

      4 374 455

    4374455

    0

    4663800

    4663800

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    414.5

    414.5

         -

     

    ხარჯები

      1 562 441

      1 562 441

    -

      1 963 763

      1 963 763

         -

      2 283 670

      2 283 670

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    1263880

    1263880

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    1015270

    1015270

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    21900

    21900

    0

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    318720

    318720

    0

     

     კვების ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       610 000

       610 000

         -

     

    სამედიცინო ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

        8 900

        8 900

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       36 200

       36 200

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      18 550

       18 550

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      1 000

        1 000

         -

     

    სუბსიდიები

      1 562 441

      1 562 441

    -

     1 938 863

      1 938 863

         -

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

        1 120

        1 120

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

       24 900

       24 900

         -

        3 400

        3 400

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1 114 947

      1 114 947

    -

      2 410 692

      2 410 692

         -

      2 380 130

      2 380 130

         -

    04 01 01

    ა()იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    1570368

    1570368

    0

      1 963 763

    1963763

    0

    2372955

    2372955

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

       

         -

       

    414.5

    414.5

         -

     

    ხარჯები

      1 562 441

      1 562 441

    -

      1 963 763

      1 963 763

         -

      2 283 670

      2 283 670

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

       

         -

       

      1 263 880

      1 263 880

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      1 015 270

      1 015 270

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

       

       21 900

       21 900

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       318 720

       318 720

         -

     

     კვების ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       610 000

       610 000

         -

     

    სამედიცინო ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       8 900

        8 900

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

      36 200

       36 200

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

      18 550

       18 550

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

       

       1 000

        1 000

         -

     

    სუბსიდიები

      1 562 441

      1 562 441

    -

     1 938 863

      1 938 863

     

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

         -

       

       1 120

        1 120

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

      24 900

       24 900

     

      3 400

        3 400

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        7 927

        7 927

    -

         -

       

     89 285

       89 285

         -

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

    1107020

    1107020

    0

      2 410 692

    2410692

    0

    2290845

    2290845

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1 107 020

      1 107 020

    -

      2 410 692

      2 410 692

         -

      2 290 845

      2 290 845

         -

    04 01 02 01

    ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

      461 070

    461070

    0

    351557

    351557

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

      461 070

       461 070

     

       351 557

       351 557

         -

    04 01 02 02

    ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

      183 480

    183480

    0

    237711

    237711

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       183 480

       183 480

     

       237 711

       237 711

         -

    04 01 02 03

    სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

       396 013

    396013

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       396 013

       396 013

     

         -

         -

         -

    04 01 02 04

    სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    487450

    487450

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       487 450

       487 450

         -

    04 01 02 05

    სოფელ ბობოყვათში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

       268 342

    268342

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       268 342

       268 342

     

         -

         -

         -

    04 01 02 06

     სოფელ ქაქუთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

       83 159

    83159

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       83 159

       83 159

     

         -

         -

         -

    04 01 02 07

    სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

       321 619

    321619

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       321 619

       321 619

     

         -

         -

         -

    04 01 02 08

    სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

       357 637

    357637

    0

    84768

    84768

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       357 637

       357 637

     

       84 768

       84 768

         -

    04 01 02 09

    დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

       155 344

    155344

    0

    293479

    293479

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       155 344

       155 344

     

       293 479

       293 479

         -

    04 01 02 10

    ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები

    0

    0

    0

       18 323

    18323

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       18 323

       18 323

     

         -

         -

         -

    04 01 02 11

    კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები

    0

    0

    0

       9 164

    9164

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       9 164

        9 164

     

         -

         -

         -

    04 01 02 12

    მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

      84 191

    84191

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

      84 191

       84 191

     

         -

         -

         -

    04 01 02 13

    სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა

    0

    0

    0

       43 150

    43150

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       43 150

       43 150

     

         -

         -

         -

    04 01 02 14

    საბავშვო ბაღებისათვის ატრაქციონის მოწყობა.

    0

    0

    0

      29 200

    29200

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

      29 200

       29 200

     

         -

         -

         -

    04 01 02 15

    სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    359170

    359170

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

      359 170

       359 170

         -

    04 01 02 16

    სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    399077

    399077

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

      399 077

       399 077

         -

    04 01 02 17

     საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    7917

    7917

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       7 917

        7 917

         -

    04 01 02 18

    გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    69716

    69716

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       69 716

       69 716

         -

    04 02

     სკოლების ხელშეწყობა

    4039

    4039

    0

       3 169

    3169

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

        4 039

        4 039

    -

       3 169

        3 169

         -

         -

         -

         -

     

    სუბსიდიები

        4 039

        4 039

    -

       2 819

        2 819

     

         -

         -

         -

     

    გრანტები

         -

         -

    -

         350

        350

     

         -

         -

         -

    05. 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    5251653

    5251653

    0

     4 313 360

    4313360

    0

    2777131

    2777131

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

    400

    400

         -

     

    ხარჯები

      3 054 406

      3 054 406

    -

     3 660 995

      3 660 995

         -

      2 187 022

      2 187 022

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      1 296 630

      1 296 630

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       135 917

       135 917

    -

      99 096

       99 096

         -

      366 835

       366 835

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       1 620

        1 620

         -

     

    მივლინება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       9 520

        9 520

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      109 098

       109 098

         -

     

    სამედიცინო ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

         400

         400

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       7 790

        7 790

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      15 695

       15 695

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       135 917

       135 917

    -

      99 096

       99 096

         -

      222 712

    222712

         -

     

    სუბსიდიები

      2 898 689

      2 898 689

    -

      3 553 899

      3 553 899

         -

       88 100

       88 100

         -

     

    გრანტები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       250 000

       250 000

         -

     

    სხვა ხარჯები

       19 800

       19 800

    -

        8 000

        8 000

         -

       185 457

       185 457

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      2 197 247

      2 197 247

    -

      652 365

       652 365

         -

       590 109

       590 109

         -

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    1847255

    1847255

    0

      2 326 892

    2326892

    0

    1255367

    1255367

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

         43

         43

         -

     

    ხარჯები

      1 492 083

      1 492 083

    -

      2 119 047

      2 119 047

         -

      679 908

       679 908

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      126 240

       126 240

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       62 408

       62 408

    -

      17 942

       17 942

         -

       41 752

       41 752

         -

     

    მივლინება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       7 920

        7 920

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       5 960

        5 960

         -

     

    სამედიცინო ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

         200

         200

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       4 100

        4 100

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       62 408

       62 408

    -

      17 942

       17 942

         -

      23 572

    23572

         -

     

    სუბსიდიები

      1 409 875

      1 409 875

    -

     2 093 105

      2 093 105

         -

       88 100

    88100

         -

     

    გრანტები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      250 000

    250000

         -

     

    სხვა ხარჯები

       19 800

       19 800

    -

       8 000

        8 000

         -

      173 816

    173816

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       355 172

       355 172

    -

     207 845

       207 845

         -

      575 459

    575459

         -

    05 01 01

    ა()იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

    139480

    139480

    0

      181 165

    181165

    0

    177700

    177700

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

       

         -

       

         37

         37

         -

     

    ხარჯები

       139 480

       139 480

    -

       181 165

       181 165

         -

      177 700

       177 700

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

       

         -

       

      110 640

       110 640

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       25 802

       25 802

         -

     

    მივლინება

         -

         -

    -

         -

       

       6 920

        6 920

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

         -

       

        5 760

        5 760

         -

     

    სამედიცინო ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

         200

         200

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       3 000

        3 000

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

       

       9 922

        9 922

         -

     

    სუბსიდიები

       139 480

       139 480

    -

      180 165

       180 165

     

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

       1 000

        1 000

     

        41 258

       41 258

         -

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

    62408

    62408

    0

       24 942

    24942

    0

    21000

    21000

    0

     

    ხარჯები

       62 408

       62 408

    -

       24 942

       24 942

         -

       21 000

       21 000

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       62 408

       62 408

    -

      17 942

       17 942

         -

       9 500

        9 500

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       62 408

       62 408

    -

       17 942

       17 942

     

    9500

    9500

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

      7 000

        7 000

     

       11 500

       11 500

         -

    05 01 03

    სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

    1293625

    1293625

    0

     1 912 940

    1912940

    0

    88100

    88100

    0

     

    ხარჯები

      1 290 195

      1 290 195

    -

      1 912 940

      1 912 940

         -

      88 100

       88 100

         -

     

    სუბსიდიები

      1 270 395

      1 270 395

    -

      1 912 940

      1 912 940

     

       88 100

       88 100

         -

     

    სხვა ხარჯები

       19 800

       19 800

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        3 430

        3 430

    -

         -

       

         -

         -

         -

    05 01 04

    სპორტული მოედნების მოწყობა

    43740

    43740

    0

      192 146

    192146

    0

    696517

       696 517

         -

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

     121 058

       121 058

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      121 058

       121 058

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       43 740

       43 740

    -

      192 146

       192 146

         -

      575 459

       575 459

         -

    05 01 04 01

    ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა

    0

    0

    0

      62 731

    62731

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

      62 731

       62 731

     

         -

         -

         -

    05 01 04 02

    მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 - მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)

    0

    0

    0

      115 880

    115880

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       115 880

       115 880

     

         -

         -

         -

    05 01 04 03

    სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    468850

    468850

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

      468 850

       468 850

         -

    05 01 04 04

    ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი

    0

    0

    0

      13 535

    13535

    0

    121058

    121058

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      121 058

       121 058

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

       

         -

       

      121 058

       121 058

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

       13 535

       13 535

     

         -

         -

         -

    05 01 04 05

     სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    42635

    42635

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       42 635

       42 635

         -

    05 01 04 06

     სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    48025

    48025

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       48 025

       48 025

         -

    05 01 04 07

    ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    3382

    3382

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       3 382

        3 382

         -

    05 01 04 08

    დაბა ჩაქვში , სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    12567

    12567

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

       

         -

       

       12 567

       12 567

         -

    05 01 05

    სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

    308002

    308002

    0

      15 699

    15699

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       308 002

       308 002

    -

      15 699

       15 699

     

         -

         -

         -

    05 01 06

    ა()იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    22050

    22050

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

       

         -

       

          6

          6

         -

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      22 050

       22 050

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

       

         -

       

       15 600

       15 600

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      6 450

        6 450

         -

     

    მივლინება

         -

       

         -

       

        1 000

        1 000

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

       

         -

       

         200

         200

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

       

         -

       

       1 100

        1 100

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

       

         -

       

       4 150

        4 150

         -

    05 01 07

    ა()იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    250000

    250000

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      250 000

       250 000

         -

     

    გრანტები

         -

       

         -

       

       250 000

       250 000

         -

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    3404398

    3404398

    0

      1 986 468

    1986468

    0

    1521764

    1521764

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

         -

    -

         -

         -

         -

         357

         357

         -

     

    ხარჯები

      1 562 323

      1 562 323

    -

      1 541 948

      1 541 948

         -

      1 507 114

      1 507 114

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      1 170 390

      1 170 390

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       73 509

       73 509

    -

       81 154

       81 154

         -

       325 083

       325 083

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       1 620

        1 620

         -

     

    მივლინება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       1 600

        1 600

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      103 138

       103 138

         -

     

    სამედიცინო ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

         200

         200

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       3 690

        3 690

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       15 695

       15 695

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       73 509

       73 509

    -

       81 154

       81 154

         -

    199140

    199140

    0

     

    სუბსიდიები

      1 488 814

      1 488 814

    -

      1 460 794

      1 460 794

         -

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       11 641

       11 641

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1 842 075

      1 842 075

    -

      444 520

       444 520

         -

       14 650

       14 650

         -

    05 02 01

    ა()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

    526720

    526720

    0

      531 876

    531876

    0

    528510

    528510

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

       

         -

       

         132

         132

         -

     

    ხარჯები

       526 720

       526 720

    -

      531 876

       531 876

         -

      524 110

       524 110

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

       

         -

       

      500 160

       500 160

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       23 950

       23 950

         -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

         -

         -

    -

         -

       

       1 620

        1 620

         -

     

    მივლინება

         -

         -

    -

         -

       

         500

         500

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       15 430

       15 430

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

         320

         320

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

        2 500

        2 500

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

       

       3 580

        3 580

         -

     

    სუბსიდიები

       526 720

       526 720

    -

      531 876

       531 876

     

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

         -

    -

         -

       

      4 400

        4 400

         -

    05 02 02

    ა()იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

    428541

    428541

    0

      412 033

    412033

    0

    435072

    435072

         -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

       

         -

       

         124

         124

         -

     

    ხარჯები

       423 541

       423 541

    -

       412 033

       412 033

         -

       431 072

       431 072

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

       

         -

       

       368 670

       368 670

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       61 302

       61 302

         -

     

    მივლინება

         -

         -

    -

         -

       

         500

         500

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

      36 422

       36 422

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

      5 235

        5 235

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

       

       19 145

       19 145

         -

     

    სუბსიდიები

       423 541

       423 541

    -

      412 033

       412 033

     

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

      1 100

        1 100

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        5 000

        5 000

    -

         -

       

       4 000

        4 000

         -

    05 02 03

    ა()იპ ქობულეთის პარკი

    288271

    288271

    0

      276 697

    276697

    0

    237582

    237582

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

       

         -

       

         38

         38

         -

     

    ხარჯები

       288 271

       288 271

    -

      276 697

       276 697

         -

      234 132

       234 132

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

       

         -

       

      122 640

       122 640

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

         -

         -

         -

      110 492

       110 492

         -

     

    მივლინება

         -

         -

    -

         -

       

         200

         200

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

      37 166

       37 166

         -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

      3 370

        3 370

         -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

      7 960

        7 960

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

       

      61 796

       61 796

         -

     

    სუბსიდიები

       288 271

       288 271

    -

      276 697

       276 697

     

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       1 000

        1 000

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

         -

    -

         -

       

       3 450

        3 450

         -

    05 02 04

    გურამ თამაზაშვილის სახელობის ()იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

    192792

    192792

    0

      181 385

    181385

    0

    150800

    150800

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

       

         -

       

         53

         53

         -

     

    ხარჯები

       192 192

       192 192

    -

      181 385

       181 385

         -

      150 800

       150 800

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

       

         -

       

      144 720

       144 720

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

        6 080

        6 080

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

      5 480

        5 480

         -

     

    სამედიცინო ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

         200

         200

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

       

         400

         400

         -

     

    სუბსიდიები

       192 192

       192 192

    -

     181 385

       181 385

     

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        600

         600

    -

         -

       

         -

         -

         -

    05 02 05

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

    59135

    59135

    0

      81 154

    81154

    0

    114000

    114000

    0

     

    ხარჯები

       59 135

       59 135

    -

      81 154

       81 154

         -

      114 000

       114 000

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       59 135

       59 135

    -

      81 154

       81 154

         -

      104 459

       104 459

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       59 135

       59 135

    -

      81 154

       81 154

     

      104 459

       104 459

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       9 541

        9 541

         -

    05 02 06

    კულტურის სახლის მშენებლობა

    1830475

    1830475

    0

      444 520

    444520

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1 830 475

      1 830 475

    -

     444 520

       444 520

     

         -

         -

         -

    05 02 07

    ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

    14374

    14374

    0

         -

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

       14 374

       14 374

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

       14 374

       14 374

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       14 374

       14 374

    -

         -

       

         -

         -

         -

    05 02 08

    ა()იპ ქობულეთის მუზეუმი

    64090

    64090

    0

      58 803

    58803

    0

    55800

    55800

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

         -

       

         -

       

         10

         10

         -

     

    ხარჯები

       58 090

       58 090

    -

      58 803

       58 803

         -

      53 000

       53 000

         -

     

    შრომის ანაზღაურება

         -

       

         -

       

      34 200

       34 200

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

         -

         -

      18 800

       18 800

         -

     

    მივლინება

         -

         -

    -

         -

       

         400

         400

         -

     

    ოფისის ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

       8 640

        8 640

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

         -

       

       9 760

        9 760

         -

     

    სუბსიდიები

       58 090

       58 090

    -

      58 803

       58 803

     

         -

         -

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        6 000

        6 000

    -

         -

       

      2 800

        2 800

         -

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    798392

    798392

    0

      1 092 142

    1092142

    0

    1851630

    1851630

    0

     

    ხარჯები

       793 519

       793 519

    -

     1 090 142

      1 090 142

         -

      1 851 630

      1 851 630

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

       1 000

        1 000

         -

         930

         930

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

       1 000

        1 000

         -

         930

         930

         -

     

    სუბსიდიები

       113 402

       113 402

    -

       27 440

       27 440

         -

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       680 117

       680 117

    -

      954 103

       954 103

         -

     1 268 563

      1 268 563

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

      107 599

       107 599

         -

      582 137

       582 137

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4 873

        4 873

    -

       2 000

        2 000

         -

         -

         -

         -

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    113064

    113064

    0

      140 899

    140899

    0

    209080

    209080

    0

     

    ხარჯები

       108 191

       108 191

    -

      140 899

       140 899

         -

      209 080

       209 080

         -

     

    სუბსიდიები

       108 191

       108 191

    -

      27 440

       27 440

         -

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

      103 993

       103 993

         -

      190 000

       190 000

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

        9 466

        9 466

         -

       19 080

       19 080

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4 873

        4 873

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

    06 01 01

    ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

    42343

    42343

    0

       56 062

    56062

    0

    66000

    66000

    0

     

    ხარჯები

       42 343

       42 343

    -

       56 062

       56 062

         -

       66 000

       66 000

         -

     

    სუბსიდიები

       42 343

       42 343

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

       56 062

       56 062

     

       66 000

       66 000

         -

    06 01 02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების, საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

    4873

    4873

    0

         -

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4 873

        4 873

    -

         -

       

         -

         -

         -

    06 01 03

    სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა

    57956

    57956

    0

       27 440

    27440

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

       57 956

       57 956

    -

       27 440

       27 440

         -

         -

         -

         -

     

    სუბსიდიები

       57 956

       57 956

    -

       27 440

       27 440

     

         -

         -

         -

    06 01 04

    პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

    7892

    7892

    0

        9 466

    9466

    0

    19080

    19080

    0

     

    ხარჯები

        7 892

        7 892

    -

        9 466

        9 466

         -

       19 080

       19 080

         -

     

    სუბსიდიები

        7 892

        7 892

    -

         -

       

         -

         -

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

        9 466

        9 466

     

       19 080

       19 080

         -

    06 01 05

    ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

       4000

    4000

    0

    4000

    4000

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

        4 000

        4 000

         -

        4 000

        4 000

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

        4 000

        4 000

     

        4 000

        4 000

         -

    06 01 06

    ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

    0

    0

    0

       22 627

    22627

    0

    30000

    30000

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

       22 627

       22 627

         -

       30 000

       30 000

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

       

       22 627

       22 627

     

       30 000

       30 000

         -

    06 01 07

    გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა

    0

    0

    0

       21 304

    21304

    0

    30000

    30000

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

       21 304

       21 304

         -

       30 000

       30 000

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

      21 304

       21 304

     

      30 000

       30 000

         -

    06 01 08

    მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

    0

    0

    0

         -

    0

    0

    60000

    60000

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

         -

         -

         -

       60 000

       60 000

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

       

         -

       

      60 000

       60 000

         -

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    685328

    685328

    0

      951 243

    951243

    0

    1642550

    1642550

    0

     

    ხარჯები

       685 328

       685 328

    -

      949 243

       949 243

         -

      1 642 550

      1 642 550

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

       1 000

        1 000

         -

         930

         930

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

       1 000

        1 000

         -

         930

         930

         -

     

    სუბსიდიები

        5 211

        5 211

    -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       680 117

       680 117

    -

       850 110

       850 110

         -

      1 078 563

      1 078 563

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

       98 133

       98 133

         -

       563 057

       563 057

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

         -

    -

       2 000

        2 000

         -

         -

         -

         -

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

    170543

    170543

    0

      179 996

    179996

    0

    134000

    134000

    0

     

    ხარჯები

       170 543

       170 543

    -

      177 996

       177 996

         -

      134 000

       134 000

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       170 543

       170 543

    -

      177 996

       177 996

     

       134 000

       134 000

         -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         -

         -

    -

       2 000

        2 000

     

         -

         -

         -

    06 02 02

    ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    92600

    92600

    0

       99 500

    99500

    0

    90000

    90000

    0

     

    ხარჯები

       92 600

       92 600

    -

       99 500

       99 500

         -

        90 000

       90 000

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       92 600

       92 600

    -

       99 500

       99 500

     

        90 000

       90 000

         -

    06 02 03

     5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    38000

    38000

    0

       41 000

    41000

    0

    45000

    45000

    0

     

    ხარჯები

       38 000

       38 000

    -

      41 000

       41 000

         -

      45 000

       45 000

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       38 000

       38 000

    -

       41 000

       41 000

     

      45 000

       45 000

         -

    06 02 04

    ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

    18120

    18120

    0

       13 500

    13500

    0

    16880

    16880

    0

     

    ხარჯები

       18 120

       18 120

    -

       13 500

       13 500

         -

       16 880

       16 880

         -

     

    საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

       1 000

        1 000

         -

         930

         930

         -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

         -

         -

    -

        1 000

        1 000

     

         930

         930

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       18 120

       18 120

    -

       12 500

       12 500

     

       15 950

       15 950

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

         -

       

         -

         -

         -

    06 02 05

     დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

    16200

    16200

    0

       18 200

    18200

    0

    20000

    20000

    0

     

    ხარჯები

       16 200

       16 200

    -

       18 200

       18 200

         -

      20 000

       20 000

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       16 200

       16 200

    -

      18 200

       18 200

     

      20 000

       20 000

         -

    06 02 06

    უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

    41000

    41000

    0

      28 250

    28250

    0

    31500

    31500

    0

     

    ხარჯები

       41 000

       41 000

    -

      28 250

       28 250

         -

       31 500

       31 500

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       41 000

       41 000

    -

      28 250

       28 250

     

      31 500

       31 500

         -

    06 02 07

    დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

    34967

    34967

    0

       32 573

    32573

    0

    35900

    35900

    0

     

    ხარჯები

       34 967

       34 967

    -

      32 573

       32 573

         -

       35 900

       35 900

         -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       34 967

       34 967

    -

       32 573

       32 573

     

       35 900

       35 900

         -

    06 02 08

     ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

    0

    0

    0

       10 826

    10826

    0

    30000

    30000

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

       10 826

       10 826

         -

       30 000

       30 000

         -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

       10 826

       10 826

     

       30 000

       30 000

         -

    06 02 09

    სასურსათო ამანათების პროგრამა დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა, სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

    5211

    5211

    0

         -

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

        5 211

        5 211

    -

         -

         -

         -

         -

         -

       -

     

    სუბსიდიები

        5 211

        5 211

    -

         -

       

         -

         -

       -

    06 02 10

    სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

    268687

    0

    0

      504 110

    504110

    0

    1211570

    1211570

    0

     

    ხარჯები

       268 687

         -

    -

       504 110

       504 110

         -

     1 211 570

      1 211 570

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

       268 687

       268 687

    -

      416 803

       416 803

     

      678 513

       678 513

      -

     

    სხვა ხარჯები

         -

         -

    -

       87 307

       87 307

     

       533 057

       533 057

      -

    06 02 11

    ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

    0

    0

    0

       23 288

    23288

    0

    27700

    27700

    0

     

    ხარჯები

         -

         -

    -

       23 288

       23 288

         -

       27 700

       27 700

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

         -

         -

    -

      23 288

       23 288

     

       27 700

       27 700

      -