|
|
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №10
|
|
2016 წლის 7 ივნისი
ქ. ქობულეთი
|
მუხლი 1
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე | | სულხან ოქროპირიძე |
|
თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
|
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით:
(ლარი)
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
31 335 205
|
29 965 235
|
1 369 970
|
25 106 249
|
23 310 495
|
1 795 754
|
31 737 025
|
30 246 329
|
1 490 696,00
|
|
გადასახადები
|
1 354 750
|
1 354 750
|
-
|
2 078 881
|
2 078 881
|
-
|
2 900 000
|
2 900 000
|
-
|
|
გრანტები
|
27 455 694
|
26 085 724
|
1 369 970
|
20 294 292
|
18 498 538
|
1 795 754
|
26 669 643
|
25 178 947
|
1 490 696
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 524 760
|
2 524 760
|
- |
2 733 076
|
2 733 076
|
-
|
2 167 382
|
2 167 382
|
-
|
|
ხარჯები
|
15 888 847
|
15 888 847
|
-
|
14 097 842
|
13 691 705
|
406 137
|
14 114 013
|
14 113 333
|
680,00
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 588 536
|
2 588 536
|
-
|
2 207 758
|
2 207 758
|
-
|
6 244 634
|
6 244 634
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 644 758
|
2 644 758
|
-
|
2 741 735
|
2 741 020
|
715
|
3 587 392
|
3 587 392
|
-
|
|
პროცენტი
|
418 776
|
418 776
|
-
|
383 462
|
383 462
|
-
|
371 830
|
371 830
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
5 599 666
|
5 599 666
|
-
|
6 517 103
|
6 517 103
|
-
|
487 217
|
487 217
|
-
|
|
გრანტები
|
37 640
|
37 640
|
-
|
587 050
|
587 050
|
-
|
250 000
|
250 000
|
- |
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
3 296 353
|
3 296 353
|
-
|
964 443
|
964 443
|
-
|
1 271 162
|
1 271 162
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 303 119
|
1 303 119
|
-
|
696 291
|
290 869
|
405 422
|
1 901 778
|
1 901 098
|
680
|
|
საოპერაციო სალდო
|
15 446 359
|
14 076 389
|
1 369 970
|
11 008 407
|
9 618 790
|
1 389 617
|
17 623 012
|
16 132 996
|
1 490 016
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
12 798 098
|
11 428 128
|
1 369 970
|
15 738 359
|
14 348 742
|
1 389 617
|
20 011 803
|
18 521 787
|
1 490 016
|
|
ზრდა
|
12 833 566
|
11 463 596
|
1 369 970
|
15 924 926
|
14 535 309
|
1 389 617
|
20 011 803
|
18 521 787
|
1 490 016
|
|
კლება
|
35 468
|
35 468
|
|
186 567
|
186 567
|
|
-
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
2 648 260
|
2 648 260
|
-
|
-4 729 952
|
-4 729 952
|
-
|
-2 388 791
|
-2 388 791
|
- |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2 272 433
|
2 272 433
|
-
|
-5 240 048
|
-5 240 048
|
-
|
-3 243 524
|
-3 243 524
|
- |
|
ზრდა
|
2 272 433
|
2 272 433
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ვალუტა, დეპოზიტები
|
2 272 433
|
2 272 433
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
კლება
|
-
|
-
|
-
|
5 240 048
|
5 240 048
|
-
|
3 243 524
|
3 243 524
|
-
|
|
ვალუტა, დეპოზიტები
|
-
|
|
|
5 240 048
|
5 240 048
|
|
3 243 524
|
3 243 524
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-375 826
|
-375 826
|
-
|
-510 096
|
-510 096
|
-
|
-854 733
|
-854 733
|
-
|
|
ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
კლება
|
375 826
|
375 826
|
-
|
510 096
|
510 096
|
-
|
854 733
|
854 733
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
მუხლი 2.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსულობები
|
31 370 673
|
30 000 703
|
1 369 970
|
25 292 816
|
23 497 062
|
1 795 754
|
31737025
|
30246329
|
1 490 696
|
|
შემოსავლები
|
31 335 205
|
29 965 235
|
1 369 970
|
25 106 249
|
23 310 495
|
1 795 754
|
31 737 025
|
30 246 329
|
1 490 696
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
35 468
|
35 468
|
-
|
186 567
|
186 567
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
|
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
ვალდებულებების ზრდა
|
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
|
გადასახდელები
|
29098240
|
27 728 270
|
1369970
|
30532864
|
28 737 110
|
1 795 754
|
34980549
|
33 489 853
|
1 490 696
|
|
ხარჯები
|
15 888 847
|
15 888 847
|
-
|
14 097 842
|
13 691 705
|
406 137
|
14 114 013
|
14 113 333
|
680
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12 833 566
|
11 463 596
|
1 369 970
|
15 924 926
|
14 535 309
|
1 389 617
|
20 011 803
|
18 521 787
|
1 490 016
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
375 826
|
375 826
|
-
|
510 096
|
510 096
|
-
|
854 733
|
854 733
|
-
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
2272433
|
2272433
|
-
|
-5240048
|
-5240048
|
-
|
-3243524
|
-3243524
|
-
|
|
მუხლი 3.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 31 737 025 ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
31335205
|
29965235
|
1 369 970
|
25106249
|
23310495
|
1 795 754
|
31 737 025
|
30 246 329
|
1 490 696
|
|
გადასახადები
|
1 354 750
|
1 354 750
|
-
|
2 078 881
|
2 078 881
|
-
|
2 900 000
|
2 900 000
|
-
|
|
გრანტები
|
27 455 694
|
26 085 724
|
1 369 970
|
20 294 292
|
18 498 538
|
1 795 754
|
26 669 643
|
25 178 947
|
1 490 696
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 524 760
|
2 524 760
|
-
|
2 733 076
|
2 733 076
|
-
|
2 167 382
|
2 167 382
|
-
|
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2 900 000 ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
გადასახადები
|
1 354 750
|
2 078 881
|
2 900 000
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
|
|
1 500 000
|
|
ქონების გადასახადი
|
1 354 750
|
2 078 881
|
1 400 000
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
627 324
|
1 022 194
|
1 045 500
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
|
586 850
|
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
|
63 822
|
67 853
|
30 500
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
48 718
|
60 561
|
40 000
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
614 886
|
341 422
|
284 000
|
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 26 669 643 ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
გრანტები
|
27455694
|
26085724
|
1369970
|
20 294 292
|
18498538
|
1795754
|
26 669 643
|
25 178 947
|
1 490 696
|
|
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
|
27455694
|
26085724
|
1 369 970
|
20 294 292
|
18 498 538
|
1 795 754
|
26 669 643
|
25 178 947
|
1 490 696
|
|
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
7 184 600
|
7184600
|
|
7 198 700
|
7 198 700
|
|
5 868 400
|
5 868 400
|
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
20271094
|
18901124
|
1369970
|
2 142 257
|
346 503
|
1 795 754
|
2 628 629
|
1 137 933
|
1 490 696
|
|
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
1 369 970
|
|
1 369 970
|
1 795 754
|
|
1 795 754
|
1 490 696
|
|
1 490 696
|
|
მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
|
18 901 124
|
18 901 124
|
|
346 503
|
346 503
|
|
1 137 933
|
1 137 933
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
-
|
|
|
10 953 335
|
10 953 335
|
|
18 172 614
|
18 172 614
|
|
|
.აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
|
-
|
|
|
10 953 335
|
10 953 335
|
|
18 172 614
|
18 172 614
|
|
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 167 382 ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 524 760
|
2 733 076
|
2 167 382
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
1 035 661
|
1 085 398
|
800 762
|
|
პროცენტები
|
783 693
|
801 332
|
550 000
|
|
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
|
783 693
|
801 332
|
550 000
|
|
რენტა
|
251 968
|
284 066
|
250 762
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
87 711
|
35 641
|
50 000
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
164 257
|
248 425
|
200 762
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
384 280
|
427 853
|
350 000
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
352 578
|
396 738
|
320 000
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
46 984
|
59 015
|
40 000
|
|
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
|
46 984
|
59 015
|
40 000
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
25
|
107
|
-
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
211
|
|
|
|
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
66 402
|
52 358
|
|
|
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
238 956
|
285 259
|
280 000
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
31 702
|
31 115
|
30 000
|
|
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
|
31 702
|
31 115
|
30 000
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
985 807
|
1 026 616
|
850 000
|
|
შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები
|
119 012
|
193 210
|
166 620
|
|
მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან
|
119 012
|
193 210
|
166 620
|
|
მუხლი 4.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14113333 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
ხარჯები
|
15 888 848
|
15 888 848
|
-
|
14 097 842
|
13 691 705
|
406 137
|
14 114 013
|
14 113 333
|
680
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 588 536
|
2 588 536
|
-
|
2 207 758
|
2 207 758
|
-
|
6 244 634
|
6 244 634
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 644 758
|
2 644 758
|
-
|
2 741 735
|
2 741 020
|
715
|
3 587 392
|
3 587 392
|
-
|
|
პროცენტი
|
418 776
|
418 776
|
-
|
383 462
|
383 462
|
-
|
371 830
|
371 830
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
5 599 666
|
5 599 666
|
-
|
6 517 103
|
6 517 103
|
-
|
487 217
|
487 217
|
-
|
|
გრანტები
|
37 640
|
37 640
|
-
|
587 050
|
587 050
|
-
|
250 000
|
250 000
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 296 353
|
3 296 353
|
-
|
964 443
|
964 443
|
-
|
1 271 162
|
1 271 162
|
-
|
|
სხვა ხარჯი
|
1 303 119
|
1 303 119
|
-
|
696 291
|
290 869
|
405 422
|
1 901 778
|
1 901 098
|
680
|
|
მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 011 803. ლარის ოდენობით, მათ შორის.
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 011 803 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
16 305
|
16 305
|
-
|
16 186
|
16 186
|
-
|
62 540
|
62 540
|
-
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
199 950
|
199 950
|
-
|
1 353
|
1 353
|
-
|
13 050
|
13 050
|
-
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
9 300 244
|
7 930 274
|
1 369 970
|
12 842 330
|
11 452 713
|
1 389 617
|
16 965 974
|
15 475 958
|
1 490 016
|
|
განათლება
|
1 114 947
|
1 114 947
|
-
|
2 410 692
|
2 410 692
|
-
|
2 380 130
|
2 380 130
|
-
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
2 197 247
|
2 197 247
|
-
|
652 365
|
652 365
|
-
|
590 109
|
590 109
|
-
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
4 873
|
4 873
|
-
|
2 000
|
2 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ჯამი
|
12 833 566
|
11 463 596
|
1 369 970
|
15 924 926
|
14 535 309
|
1 389 617
|
20 011 803
|
18 521 787
|
1 490 016
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
35 468
|
35 468
|
-
|
186 567
|
186 567
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35 468
|
35 468
|
-
|
186 567
|
186 567
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
მუხლი 6.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2 681 808
|
2 681 808
|
0
|
2 476 597
|
2 476 597
|
0
|
2 794 243
|
2 794 243
|
0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
|
2 212 946
|
2 212 946
|
0
|
2 093 135
|
2 093 135
|
0
|
2 422 413
|
2 422 413
|
0
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 076 841
|
2 076 841
|
0
|
1 938 726
|
1 938 726
|
0
|
2 082 603
|
2 082 603
|
0
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
136 105
|
136 105
|
0
|
154 409
|
154 409
|
0
|
339 810
|
339 810
|
0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
418 776
|
418 776
|
0
|
383 462
|
383 462
|
0
|
371 830
|
371 830
|
0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
|
37 640
|
37 640
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
12 446
|
12 446
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
123 572
|
123 572
|
0
|
112 539
|
112 539
|
0
|
140 530
|
140 530
|
0
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
123 572
|
123 572
|
0
|
112 539
|
112 539
|
0
|
140 530
|
140 530
|
0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
775 009
|
775 009
|
0
|
651 545
|
651 545
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
775 009
|
775 009
|
0
|
651 545
|
651 545
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
6 087 430
|
6 087 430
|
0
|
3 731 907
|
3 731 907
|
0
|
4 669 983
|
4 669 983
|
0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
2 533 356
|
2 533 356
|
0
|
3 223
|
3 223
|
0
|
11 502
|
11 502
|
0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
2 533 356
|
2 533 356
|
0
|
3 223
|
3 223
|
0
|
11 502
|
11 502
|
0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
3 399 405
|
3 399 405
|
0
|
3 522 009
|
3 522 009
|
0
|
4 420 541
|
4 420 541
|
0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
3 399 405
|
3 399 405
|
0
|
3 522 009
|
3 522 009
|
0
|
4 420 541
|
4 420 541
|
0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
|
154 669
|
154 669
|
0
|
206 675
|
206 675
|
0
|
237 940
|
237 940
|
0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
2 832 769
|
2 832 769
|
0
|
5 248 377
|
5 248 377
|
0
|
3 732 339
|
3 732 339
|
0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
1 344 677
|
1 344 677
|
0
|
1 436 443
|
1 436 443
|
0
|
1 565 290
|
1 565 290
|
0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
1 488 092
|
1 488 092
|
0
|
3 811 934
|
3 811 934
|
0
|
2 167 049
|
2 167 049
|
0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
7 351 799
|
5 981 829
|
1 369 970
|
7 429 627
|
6 039 295
|
1 390 332
|
13 305 350
|
11 814 654
|
1 490 696
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
930 536
|
930 536
|
0
|
1 239 046
|
1 239 046
|
0
|
2 421 688
|
2 421 688
|
0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
3 815 647
|
3 815 647
|
0
|
3 333 942
|
3 333 942
|
0
|
8 057 789
|
8 057 789
|
0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
625 730
|
625 730
|
0
|
714 853
|
714 853
|
0
|
742 100
|
742 100
|
0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1 979 886
|
609 916
|
1 369 970
|
2 141 786
|
751 454
|
1 390 332
|
2 083 773
|
593 077
|
1 490 696
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
157 686
|
157 686
|
0
|
196 801
|
196 801
|
0
|
265 370
|
265 370
|
0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
157 686
|
157 686
|
0
|
196 801
|
196 801
|
0
|
265 370
|
265 370
|
0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
4 679 386
|
4 679 386
|
0
|
3 728 045
|
3 728 045
|
0
|
2 205 441
|
2 205 441
|
0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1 996 046
|
1 996 046
|
0
|
2 422 424
|
2 422 424
|
0
|
1 315 249
|
1 315 249
|
0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
2 575 033
|
2 575 033
|
0
|
1 177 895
|
1 177 895
|
0
|
755 672
|
755 672
|
0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
14 374
|
14 374
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
93 933
|
93 933
|
0
|
127 726
|
127 726
|
0
|
134 520
|
134 520
|
0
|
|
709
|
განათლება
|
3 347 627
|
3 347 627
|
0
|
5 090 665
|
5 090 665
|
0
|
5 370 010
|
5 370 010
|
0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1 570 368
|
1 570 368
|
0
|
1 963 763
|
1 963 763
|
0
|
2 372 955
|
2 372 955
|
0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
4 039
|
4 039
|
0
|
3 169
|
3 169
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
4 039
|
4 039
|
0
|
3 169
|
3 169
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
1 773 220
|
1 773 220
|
0
|
3 123 733
|
3 123 733
|
0
|
2 997 055
|
2 997 055
|
0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
685 328
|
416 641
|
0
|
1 356 665
|
951 243
|
405 422
|
1 642 550
|
1 642 550
|
0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
|
170 543
|
170 543
|
0
|
179 996
|
179 996
|
0
|
134 000
|
134 000
|
0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
514 785
|
246 098
|
0
|
1 176 669
|
771 247
|
405 422
|
1 508 550
|
1 508 550
|
0
|
|
|
მთლიანი ხარჯები
|
28 722 414
|
27 083 757
|
1 369 970
|
30 022 769
|
28 227 014
|
1 795 754
|
34 125 816
|
32 635 120
|
1 490 696
|
|
მუხლი 7.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2 388 791 ლარის ოდენობით.
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-3 243 524) ლარის ოდენობით.
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-854733 ) ლარის ოდენობით. გარდა მუნიციაპლური განვითარების ფონდის მიერ წინა წლებში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტის სესხის მომსახურების ხარჯებისა, გათვალისწინებულია მუნიციაპლიტეტის მიერ 2015 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან თანახმად ხელშეკრულებისა ფაქტიური შესრულებიდან წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა სულ 116563 ლარი (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის ღონისძიება 11419 ლარი, კულტურის სახლის მშენებლობა 69055,09 ლარი, ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა თანხით 30436,7 ლარი და მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია თანხით 5652,17 ლარი).
მუხლი 10.
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
|
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
1.1. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული ხარჯების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.
2.1.1. ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის, ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, კერძოდ დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩის კეთილმოწყობა სადაც მოეწყობა მიწისქვეშა სანიაღვრე ქსელი, დაიგება ასფალტბეტონის საფარი და მოეწყობა ტროტუარები და ბორდიურები. ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის ქუჩის (მდ კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე) არსებულ ტროტუარებზე მოეწყობა დეკორატიული ფილები და მოეწყობა ბორდიურები. ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა ე.წ. ცენტრალურ სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის მონაკვეთზე დაგეგმილია მისასვლელი გზის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ მოეწყობა სავალი გზის ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაცია, აგრეთვე მოეწყობა ტროტუარები დეკორატიული ფილებით და მოეწყობა ბორდიურები. მოწესრიგდება საბავშვო ბაღებთან მისასვლელი გზები. პროგრამით დასრულდება გარდამავალი ღონისძიებებიც კერძოდ: ქალაქ ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები, ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები, ქ. ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა და ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქ. №325-დან №341-მდე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
2.1.2. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში „ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბის და პანდუსის მოწყობას, თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოებს.
2.1.3 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ორი ერთეული მოსაცდელის დემონტაჟს და ახალი მოსაცდელის მოწყობას.
2.1.4. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის, ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2014 წლის ნოემბრის და 2015 წლის 8 ოქტომბრის სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სახლის საძირკველისა, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი კედლების მოწყობა. სახლებთან მისასვლელი გზის მოწყობა და სასაფლაოს ფერსამაგრი კედლების მოწყობის სამუშაოებს.
2.1.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.
2.1.6. ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების გაჩერებისათვის ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების გაჩერებისათვის ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოებსა და არსებული მოსაცდელის შემოსვას მინით.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყლის გაუსნებელყოფა, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.
2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა №137, №162ე, №162 დ, №162ზ, №162ჟ, №164, №164-ა, №166, №166-ა, №215-ა, ვერულიძის №5 და №9, კომახიძის №100 და 9 აპრილის №24 ში ასევე ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩა №2 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, კერძოდ მოეწყობა სანიაღვრე საკანალიზაციო ჭების სისტემებიც და ეზოებში დაიგება დეკორატიული ფილები, მოწესრიგდება გაზონები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაიხურება მუნიციაპლიტეტში არსებული 27 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.
2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4800 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.
2.2.3. მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ – ქობულეთის სანდასუფთავება.
2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ – ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.
2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეუურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (გამრიცხველიანება), გარდა ამისა სოფლებში კერძოდ: სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოყობა, სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის პირველი ეტაპის ანუ სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები, სოფ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის მოწყობა, საჩინოს თემში პირველ ეტაპზე (სოფლებში საჩინოში და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა) წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. დაგეგმილია სოფელი ჭახათის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. აგრეთვე დაგეგმილია სოფელი ჭახათის ე.წ. „კურჩხულას" წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები. პროგრამა დააფინანსებს დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟის ხარჯებს, ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოებს, ქვეპროგრამით აგრეთვე გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ – ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.
2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი, განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები (სეპტიკის მშენებლობა და კანალიზაციის სისტემა-ელემენტების მოწყობა). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში სანიაღვრე კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობის სამუშაოები, აგრეთვე ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია, სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა, სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები და ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამით დასრულდება გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი, აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.
2.2.7. უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)
მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური, ამორტიზირებული ნაგებობების და უკანონო მიშენებების დემონტაჟი.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები.
2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ დაიგება ფილები, მწვანე საფარის დაზიანებული ადგილები შეიცვლება ახლით, ცენტრალურ გზასა და სკვერს შორის მოეწყობა ახალი დეკორატიული მოაჯირები და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარე სკვერში საფეხმავლო და სამანქანე სავალი ნაწილების მოწესრიგება, ბეტონის დეკორატიული საგზაო ფილების, ბეტონის ბორდიურების მოწყობა, საპარკე საკამების, ქუჩის გარე განათების მოწყობა და სხვა. პროგრამით დაგეგმილია აგრეთვე ქ. ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა, ქ. ქობულეთის პარკში, ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია, კარიერის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია.
2.3.2. მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციაპლიტეტის უფასო სასადილოს შენობის სარემონტო სამუშაოები, აგრეთვე დაგეგმილია სოფელ ხუცუბანში არსებული საფერშლო პუნქტის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები, აგრეთვე ქვეპროგრამა განახორციელებს ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლის შენობისა და სამხედრო კომისარიატის შენობის სარემონტო სამუშაოებს.
2.3.3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა, აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა.
2.4. საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04)
მუნიციპალიტეტში სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.
2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 05)
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების “ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად პროგრამა ითვალისწინებს სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა (ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების, კეთილმოწყობის და სხვა) დაფინანსებას.
2.6. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)
მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.
2.7. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)
მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.
2.8. სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)
ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების, კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.
2.9. „მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 12)
მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ხელშეწყობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებს. პროგრამა დაიწყო 2015წელს და დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში.
2.10. ერთი ერთეული მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 13)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სამუშაოების წარმოების მიზნით მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
3.1.1. ა(ა)იპ – „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს 2300 ზე მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.
3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)
ბაღების განტვირთვის მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა (სოფელი დაგვასა და ცეცხლაურში). პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობის, გელაურის, ხუცუბნის, სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობისა და დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა №28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება და გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა. გათვალისწინებულია არსებული საბავშვო ბაღების გაზიფიცირების ხარჯები.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
ა(ა)იპ – „ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი".
ა(ა)იპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
ა(ა)იპ – " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი.
4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას იღებს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.
4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.
4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ სარაგბო კლუბი “პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობას, დაფინანსდება სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა, სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია), ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი და დაბა ჩაქვში სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია.
4.1.5. ა(ა)იპ – „ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.
4.1.6. ა(ა)იპ – „ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი (პროგრამული კოდი 05 01 07)
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილებით დამტკიცდა საქართველოს ფეხბურთის განვითარების (2016-2017წ) სახელმწიფო პროგრამა, რომლის თანახმადაც ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფეხბურთის მხარდაჭერისათვის გრანტი.
.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1. ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის სკოლები.
0 მზე მეტი.
4.2.2. ა(ა)იპ – ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომელიც შეშდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა აფინანსებს კულტურის ცენტრის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
4.2.3. ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.
4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ – ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.
4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა.
4.2.6. ა(ა)იპ – ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 08)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და დახმარების ეფექტიანობა. ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას.
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება.
5.1.1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.
5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით შევსება.
5.1.4. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.
5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. ქვეპროგრამით განხორციელდება ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.6. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)
ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოქალაქეებს, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიმეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ ქირურგიული ოპერაციის 80% ან 90% შევსება 100% მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.
5.1.7. მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 08)
ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს 18 წლის ზემოთ რომლთა ოჯახებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მინიჭებული აქვთ 0-დან 100000 ქულის ჩათვლით, ბავშვებს (18 წლამდე ასაკის), შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და ასაკით პენსიონერებს რომლებიც არიან დაავადებული დიაბეტით (ტიპი 2). პროგრამით განხორციელდება ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე
და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.
5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).
5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.
5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 )
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.
5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.
5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან საცხოვრებელ ადგილამდე.
5.2.8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე, არაუმეტეს 400 ლარით.
5.2.9. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტიქიით დაზარალებული ოჯახებს რომელთა საცხოვრებელ სახლებს მიადგა სხვადასხვა სახის დაზიანებები პროგრამით მუნიციაპლიტეტი რიგ დაზარალებულებს გაუწევს ფინანსური დახმარებას, აგრეთვე რიგ დაზარალებულებულ ოჯახებზე განხორციელდება საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა/ აღდგენითი სამუშაოები.
5.2.10. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავაადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
პროგრ.
კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
|
29098240
|
27728270
|
1369970
|
30532865
|
28737110
|
1795754
|
34 980 549
|
33 489 853
|
1 490 696
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
253
|
253
|
-
|
202
|
202
|
-
|
1 301.5
|
1 301.5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
15 888 848
|
15 888 848
|
-
|
14 097 842
|
13 691 705
|
406 137
|
14 114 013
|
14 113 333
|
680
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 588 536
|
2 588 536
|
-
|
2 207 758
|
2 207 758
|
-
|
6 244 634
|
6 244 634
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 644 758
|
2 644 758
|
-
|
2 741 735
|
2 741 020
|
715
|
3 587 392
|
3 587 392
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
18 770
|
18 770
|
-
|
116 080
|
116 080
|
-
|
|
|
მივლინება
|
5 273
|
5 273
|
-
|
18 082
|
18 082
|
-
|
42 520
|
42 520
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
528 723
|
528 723
|
-
|
268 587
|
267 872
|
715
|
905 748
|
905 748
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3 883
|
3 883
|
-
|
6 519
|
6 519
|
-
|
11 400
|
11 400
|
-
|
|
|
კვების ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
610 000
|
610 000
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
22 300
|
22 300
|
-
|
37 300
|
37 300
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
5 830
|
5 830
|
-
|
240
|
240
|
-
|
75 640
|
75 640
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
185 817
|
185 817
|
-
|
146 453
|
146 453
|
-
|
491 142
|
491 142
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 915 232
|
1 915 232
|
-
|
2 260 785
|
2 260 785
|
-
|
1 297 562
|
1 297 562
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
418 776
|
418 776
|
-
|
383 462
|
383 462
|
-
|
371 830
|
371 830
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
5 599 666
|
5 599 666
|
-
|
6 517 103
|
6 517 103
|
-
|
487 217
|
487 217
|
-
|
|
|
გრანტები
|
37 640
|
37 640
|
-
|
587 050
|
587 050
|
-
|
250 000
|
250 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 296 353
|
3 296 353
|
-
|
964 443
|
964 443
|
-
|
1 271 162
|
1 271 162
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 303 119
|
1 303 119
|
-
|
696 291
|
290 869
|
405 422
|
1 901 778
|
1 901 098
|
680
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12 833 566
|
11 463 596
|
1 369 970
|
15 924 926
|
14 535 309
|
1 389 617
|
20 011 803
|
18 521 787
|
1 490 016
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
375 826
|
375 826
|
-
|
510 096
|
510 096
|
-
|
854 733
|
854 733
|
-
|
|
01. 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3508051
|
3508051
|
0
|
3 528 839
|
3528839
|
0
|
4 244 426
|
4 244 426
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
192
|
192
|
-
|
192
|
192
|
-
|
192
|
192
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3 115 920
|
3 115 920
|
-
|
3 002 557
|
3 002 557
|
-
|
3 327 153
|
3 327 153
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 997 769
|
1 997 769
|
-
|
2 051 646
|
2 051 646
|
-
|
2 168 454
|
2 168 454
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
399 937
|
399 937
|
-
|
549 822
|
549 822
|
-
|
631 140
|
631 140
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
18 770
|
18 770
|
-
|
16 360
|
16 360
|
-
|
|
|
მივლინება
|
4 073
|
4 073
|
-
|
17 108
|
17 108
|
-
|
30 500
|
30 500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
172 388
|
172 388
|
-
|
159 970
|
159 970
|
-
|
188 490
|
188 490
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3 883
|
3 883
|
-
|
6 519
|
6 519
|
-
|
11 400
|
11 400
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
450
|
450
|
-
|
240
|
240
|
-
|
540
|
540
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
139 698
|
139 698
|
-
|
136 289
|
136 289
|
-
|
140 880
|
140 880
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
79 445
|
79 445
|
-
|
210 926
|
210 926
|
-
|
242 970
|
242 970
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
418 776
|
418 776
|
-
|
383 462
|
383 462
|
-
|
371 830
|
371 830
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
143 835
|
143 835
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
37 640
|
37 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
82 880
|
82 880
|
-
|
10 340
|
10 340
|
-
|
379
|
379
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
35 083
|
35 083
|
-
|
7 287
|
7 287
|
-
|
155 350
|
155 350
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16 305
|
16 305
|
-
|
16 186
|
16 186
|
-
|
62 540
|
62 540
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
375 826
|
375 826
|
-
|
510 096
|
510 096
|
-
|
854 733
|
854 733
|
-
|
|
01. 01.
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
677242
|
677242
|
0
|
742 096
|
742096
|
0
|
712 863
|
712 863
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31
|
31
|
|
31
|
31
|
|
31
|
31
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
676 042
|
676 042
|
-
|
735 911
|
735 911
|
-
|
699 263
|
699 263
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
427 957
|
427 957
|
|
513 084
|
513 084
|
|
491 253
|
491 253
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
96 533
|
96 533
|
-
|
218 057
|
218 057
|
-
|
205 830
|
205 830
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
|
4 395
|
4 395
|
|
3 920
|
3 920
|
-
|
|
|
მივლინება
|
2 275
|
2 275
|
|
6 945
|
6 945
|
|
7 000
|
7 000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
46 604
|
46 604
|
|
41 759
|
41 759
|
|
42 280
|
42 280
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
-
|
-
|
|
800
|
800
|
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
41 606
|
41 606
|
|
41 202
|
41 202
|
|
44 460
|
44 460
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6 048
|
6 048
|
|
122 956
|
122 956
|
|
107 170
|
107 170
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
143 835
|
143 835
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 360
|
2 360
|
|
2 360
|
2 360
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 357
|
5 357
|
|
2 410
|
2 410
|
|
2 180
|
2 180
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 200
|
1 200
|
|
6 185
|
6 185
|
|
13 600
|
13 600
|
-
|
|
01. 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1985634
|
1985634
|
0
|
1 890 472
|
1890472
|
0
|
2 125 100
|
2 125 100
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
161
|
161
|
-
|
161
|
161
|
-
|
161
|
161
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 970 529
|
1 970 529
|
-
|
1 880 471
|
1 880 471
|
-
|
2 076 160
|
2 076 160
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 569 812
|
1 569 812
|
-
|
1 538 562
|
1 538 562
|
-
|
1 677 201
|
1 677 201
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
302 917
|
302 917
|
-
|
329 052
|
329 052
|
-
|
395 410
|
395 410
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
14 375
|
14 375
|
-
|
12 440
|
12 440
|
-
|
|
|
მივლინება
|
1 798
|
1 798
|
-
|
10 163
|
10 163
|
-
|
23 500
|
23 500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
125 784
|
125 784
|
-
|
118 211
|
118 211
|
-
|
146 210
|
146 210
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3 883
|
3 883
|
-
|
5 719
|
5 719
|
-
|
10 400
|
10 400
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
450
|
450
|
-
|
240
|
240
|
-
|
540
|
540
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
98 092
|
98 092
|
-
|
95 087
|
95 087
|
-
|
96 420
|
96 420
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
72 910
|
72 910
|
-
|
85 257
|
85 257
|
-
|
105 900
|
105 900
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
80 520
|
80 520
|
-
|
7 980
|
7 980
|
-
|
379
|
379
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17 280
|
17 280
|
-
|
4 877
|
4 877
|
-
|
3 170
|
3 170
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 105
|
15 105
|
-
|
10 001
|
10 001
|
-
|
48 940
|
48 940
|
-
|
|
01.02.01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
747333
|
747333
|
0
|
1 196 630
|
1196630
|
0
|
1 369 740
|
1 369 740
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
100
|
100
|
-
|
100
|
100
|
|
100
|
100
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
744 631
|
744 631
|
-
|
1 195 510
|
1 195 510
|
-
|
1 364 740
|
1 364 740
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
506 926
|
506 926
|
-
|
907 091
|
907 091
|
|
1 031 521
|
1 031 521
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
225 400
|
225 400
|
-
|
279 422
|
279 422
|
-
|
329 670
|
329 670
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
14 375
|
14 375
|
|
12 440
|
12 440
|
-
|
|
|
მივლინება
|
429
|
429
|
-
|
7 567
|
7 567
|
|
16 900
|
16 900
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
79 279
|
79 279
|
-
|
99 803
|
99 803
|
|
118 400
|
118 400
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3 883
|
3 883
|
-
|
5 719
|
5 719
|
|
10 400
|
10 400
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
270
|
270
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
68 899
|
68 899
|
-
|
66 701
|
66 701
|
|
65 360
|
65 360
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
72 910
|
72 910
|
-
|
85 257
|
85 257
|
|
105 900
|
105 900
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
4 120
|
4 120
|
|
379
|
379
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12 305
|
12 305
|
-
|
4 877
|
4 877
|
|
3 170
|
3 170
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 702
|
2 702
|
-
|
1 120
|
1 120
|
|
5 000
|
5 000
|
-
|
|
01.02.02
|
იურიდიული სამსახური
|
46782
|
46782
|
0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
46 782
|
46 782
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
37 435
|
37 435
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 192
|
2 192
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მივლინება
|
75
|
75
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 117
|
2 117
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 180
|
2 180
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4 975
|
4 975
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.03
|
საფინანსო სამსახური
|
96907
|
96907
|
0
|
104 229
|
104229
|
0
|
113 940
|
113 940
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
-
|
9
|
9
|
|
9
|
9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
93 939
|
93 939
|
-
|
104 229
|
104 229
|
-
|
109 620
|
109 620
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
86 105
|
86 105
|
-
|
98 379
|
98 379
|
|
99 680
|
99 680
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 834
|
7 834
|
-
|
5 850
|
5 850
|
-
|
9 940
|
9 940
|
-
|
|
|
მივლინება
|
497
|
497
|
-
|
140
|
140
|
|
500
|
500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5 106
|
5 106
|
-
|
3 717
|
3 717
|
|
6 680
|
6 680
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2 231
|
2 231
|
-
|
1 993
|
1 993
|
|
2 760
|
2 760
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 968
|
2 968
|
-
|
-
|
|
|
4 320
|
4 320
|
-
|
|
01.02.04
|
ქონების მართვისა და სოფლის განვითარების სამსახური
|
71800
|
71800
|
0
|
73 886
|
73886
|
0
|
87 850
|
87 850
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
7
|
-
|
7
|
7
|
|
7
|
7
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
68 110
|
68 110
|
-
|
73 886
|
73 886
|
-
|
84 030
|
84 030
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
62 355
|
62 355
|
-
|
67 960
|
67 960
|
|
75 760
|
75 760
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 755
|
5 755
|
-
|
5 926
|
5 926
|
-
|
8 270
|
8 270
|
-
|
|
|
მივლინება
|
100
|
100
|
-
|
147
|
147
|
|
500
|
500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 938
|
1 938
|
-
|
1 992
|
1 992
|
|
4 010
|
4 010
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3 717
|
3 717
|
-
|
3 787
|
3 787
|
|
3 760
|
3 760
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 690
|
3 690
|
-
|
-
|
|
|
3 820
|
3 820
|
-
|
|
01.02.05
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
117477
|
117477
|
0
|
105 847
|
105847
|
0
|
123 800
|
123 800
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
116 597
|
116 597
|
-
|
105 088
|
105 088
|
-
|
109 600
|
109 600
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
101 485
|
101 485
|
|
96 425
|
96 425
|
|
100 800
|
100 800
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 932
|
12 932
|
-
|
8 663
|
8 663
|
-
|
8 800
|
8 800
|
-
|
|
|
მივლინება
|
85
|
85
|
-
|
-
|
-
|
|
300
|
300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3 824
|
3 824
|
-
|
1 756
|
1 756
|
|
2 180
|
2 180
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
240
|
240
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9 023
|
9 023
|
-
|
6 667
|
6 667
|
|
6 320
|
6 320
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 180
|
2 180
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
880
|
880
|
-
|
759
|
759
|
|
14 200
|
14 200
|
-
|
|
01.02.06
|
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
39716
|
39716
|
0
|
45 996
|
45996
|
0
|
42 900
|
42 900
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
39 716
|
39 716
|
-
|
42 264
|
42 264
|
-
|
41 900
|
41 900
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
31 702
|
31 702
|
|
34 402
|
34 402
|
|
32 960
|
32 960
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 014
|
8 014
|
-
|
7 862
|
7 862
|
-
|
8 940
|
8 940
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
300
|
300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 304
|
2 304
|
-
|
2 376
|
2 376
|
|
2 320
|
2 320
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5 710
|
5 710
|
-
|
5 486
|
5 486
|
|
6 320
|
6 320
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
3 732
|
3 732
|
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
01.02.07
|
ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური
|
82869
|
82869
|
0
|
132 789
|
132789
|
0
|
150 090
|
150 090
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
79 904
|
79 904
|
-
|
130 477
|
130 477
|
-
|
133 610
|
133 610
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67 587
|
67 587
|
|
117 383
|
117 383
|
|
117 120
|
117 120
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 317
|
12 317
|
-
|
13 094
|
13 094
|
-
|
16 490
|
16 490
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
500
|
500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3 355
|
3 355
|
-
|
2 641
|
2 641
|
|
4 090
|
4 090
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
450
|
450
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
8 512
|
8 512
|
-
|
10 453
|
10 453
|
|
11 900
|
11 900
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 965
|
2 965
|
-
|
2 312
|
2 312
|
|
16 480
|
16 480
|
-
|
|
01.02.08
|
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
|
93933
|
93933
|
0
|
127 726
|
127726
|
0
|
134 520
|
134 520
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
93 933
|
93 933
|
-
|
127 726
|
127 726
|
-
|
132 800
|
132 800
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
90 879
|
90 879
|
|
119 338
|
119 338
|
|
125 600
|
125 600
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 054
|
3 054
|
-
|
4 528
|
4 528
|
-
|
7 200
|
7 200
|
-
|
|
|
მივლინება
|
226
|
226
|
-
|
2 221
|
2 221
|
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 828
|
2 828
|
-
|
2 307
|
2 307
|
|
3 200
|
3 200
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
3 860
|
3 860
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1 720
|
1 720
|
-
|
|
01.02.09
|
ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
44622
|
44622
|
0
|
55 902
|
55902
|
0
|
56 290
|
56 290
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
43 672
|
43 672
|
-
|
54 583
|
54 583
|
-
|
54 690
|
54 690
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
40 664
|
40 664
|
|
52 724
|
52 724
|
|
50 880
|
50 880
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 008
|
3 008
|
-
|
1 859
|
1 859
|
-
|
3 810
|
3 810
|
-
|
|
|
მივლინება
|
81
|
81
|
-
|
-
|
-
|
|
200
|
200
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 927
|
2 927
|
-
|
1 859
|
1 859
|
|
3 610
|
3 610
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
950
|
950
|
-
|
1 319
|
1 319
|
|
1 600
|
1 600
|
-
|
|
01.02.10
|
ტერიტორიული ორგანოები
|
605484
|
605484
|
0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
605 484
|
605 484
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
508 954
|
508 954
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20 370
|
20 370
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
20 370
|
20 370
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
76 160
|
76 160
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.11
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
38711
|
38711
|
0
|
47 467
|
47467
|
0
|
45 970
|
45 970
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
37 761
|
37 761
|
-
|
46 708
|
46 708
|
-
|
45 170
|
45 170
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
35 720
|
35 720
|
|
44 860
|
44 860
|
|
42 880
|
42 880
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 041
|
2 041
|
-
|
1 848
|
1 848
|
-
|
2 290
|
2 290
|
-
|
|
|
მივლინება
|
305
|
305
|
-
|
88
|
88
|
|
300
|
300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 736
|
1 736
|
-
|
1 760
|
1 760
|
|
1 720
|
1 720
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
270
|
270
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
950
|
950
|
-
|
759
|
759
|
|
800
|
800
|
-
|
|
01. 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
150 000
|
150 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
150 000
|
150 000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
150 000
|
150 000
|
-
|
|
01.04.
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა
|
794602
|
794602
|
0
|
893 558
|
893558
|
0
|
1 110 000
|
1 110 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
418 776
|
418 776
|
-
|
383 462
|
383 462
|
-
|
371 830
|
371 830
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
418 776
|
418 776
|
-
|
383 462
|
383 462
|
-
|
371 830
|
371 830
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
375 826
|
375 826
|
-
|
510 096
|
510 096
|
-
|
738 170
|
738 170
|
-
|
|
01.04.01
|
ქობულეთის წყალარინების პროექტი
|
92770
|
92770
|
0
|
191 726
|
191726
|
0
|
408 100
|
408 100
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
22 608
|
22 608
|
-
|
26 060
|
26 060
|
-
|
58 100
|
58 100
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
22 608
|
22 608
|
-
|
26 060
|
26 060
|
|
58 100
|
58 100
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
70 162
|
70 162
|
-
|
165 666
|
165 666
|
|
350 000
|
350 000
|
-
|
|
01.04.02
|
დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
96576
|
96576
|
0
|
96 576
|
96576
|
0
|
96 600
|
96 600
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
46 717
|
46 717
|
-
|
40 394
|
40 394
|
-
|
33 270
|
33 270
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
46 717
|
46 717
|
-
|
40 394
|
40 394
|
|
33 270
|
33 270
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
49 859
|
49 859
|
-
|
56 182
|
56 182
|
|
63 330
|
63 330
|
-
|
|
01.04.03
|
მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა
|
83052
|
83052
|
0
|
83 052
|
83052
|
0
|
83 090
|
83 090
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
43 842
|
43 842
|
-
|
38 869
|
38 869
|
-
|
33 270
|
33 270
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
43 842
|
43 842
|
-
|
38 869
|
38 869
|
|
33 270
|
33 270
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
39 210
|
39 210
|
-
|
44 183
|
44 183
|
|
49 820
|
49 820
|
-
|
|
01.04.04
|
მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)
|
522204
|
522204
|
0
|
522 204
|
522204
|
0
|
522 210
|
522 210
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
305 609
|
305 609
|
-
|
278 139
|
278 139
|
-
|
247 190
|
247 190
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
305 609
|
305 609
|
-
|
278 139
|
278 139
|
|
247 190
|
247 190
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
216 595
|
216 595
|
-
|
244 065
|
244 065
|
|
275 020
|
275 020
|
-
|
|
01.05.
|
დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი
|
487
|
487
|
0
|
2 713
|
2713
|
0
|
29 900
|
29 900
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
487
|
487
|
-
|
2 713
|
2 713
|
-
|
29 900
|
29 900
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
487
|
487
|
-
|
2 713
|
2 713
|
-
|
29 900
|
29 900
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
487
|
487
|
|
2 713
|
2 713
|
|
29 900
|
29 900
|
-
|
|
01. 06
|
ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი
|
37640
|
37640
|
0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
37 640
|
37 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
37 640
|
37 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01 06 03
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
20000
|
20000
|
0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
20 000
|
20 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
20 000
|
20 000
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01 06 04
|
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
17640
|
17640
|
0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
17 640
|
17 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
17 640
|
17 640
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01 07
|
პროექტების მხარდაჭერა (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირსეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)
|
12446
|
12446
|
0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
12 446
|
12 446
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12 446
|
12 446
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01 08
|
წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
116 563
|
116 563
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
116 563
|
116 563
|
-
|
|
02. 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
898581
|
898581
|
0
|
764 084
|
764084
|
0
|
140 530
|
140 530
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
61
|
61
|
|
10
|
10
|
-
|
10
|
10
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
698 631
|
698 631
|
-
|
762 731
|
762 731
|
-
|
127 480
|
127 480
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
590 767
|
590 767
|
-
|
156 112
|
156 112
|
-
|
91 040
|
91 040
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
90 750
|
90 750
|
-
|
18 919
|
18 919
|
-
|
36 440
|
36 440
|
-
|
|
|
მივლინება
|
1 200
|
1 200
|
-
|
973
|
973
|
-
|
2 500
|
2 500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
24 869
|
24 869
|
-
|
7 033
|
7 033
|
-
|
10 490
|
10 490
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
5 380
|
5 380
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
46 119
|
46 119
|
-
|
10 164
|
10 164
|
-
|
21 600
|
21 600
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13 182
|
13 182
|
-
|
749
|
749
|
-
|
1 850
|
1 850
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
-
|
-
|
586 700
|
586 700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17 114
|
17 114
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
199 950
|
199 950
|
-
|
1 353
|
1 353
|
-
|
13 050
|
13 050
|
-
|
|
02. 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
123572
|
123572
|
0
|
112 539
|
112539
|
0
|
140530
|
140530
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
10
|
|
10
|
10
|
|
10
|
10
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
123 572
|
123 572
|
-
|
111 186
|
111 186
|
-
|
127 480
|
127 480
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
95 770
|
95 770
|
|
92 412
|
92 412
|
|
91 040
|
91 040
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26 842
|
26 842
|
-
|
17 774
|
17 774
|
-
|
36 440
|
36 440
|
-
|
|
|
მივლინება
|
1 200
|
1 200
|
-
|
973
|
973
|
|
2 500
|
2 500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
8 218
|
8 218
|
-
|
7 033
|
7 033
|
|
10 490
|
10 490
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4 242
|
4 242
|
-
|
9 019
|
9 019
|
|
21 600
|
21 600
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13 182
|
13 182
|
-
|
749
|
749
|
|
1 850
|
1 850
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
960
|
960
|
-
|
1 000
|
1 000
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
1 353
|
1 353
|
|
13 050
|
13 050
|
-
|
|
02. 02
|
სახანძრო -სამაშველო სამსახური
|
775009
|
775009
|
-
|
64 845
|
64845
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
51
|
51
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
575 059
|
575 059
|
-
|
64 845
|
64 845
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
494 997
|
494 997
|
|
63 700
|
63 700
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63 908
|
63 908
|
-
|
1 145
|
1 145
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
16 651
|
16 651
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
5 380
|
5 380
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
41 877
|
41 877
|
-
|
1 145
|
1 145
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16 154
|
16 154
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
199 950
|
199 950
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
02. 03.
|
სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
|
0
|
0
|
0
|
586 700
|
586700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
586 700
|
586 700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
|
|
586 700
|
586 700
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03. 00
|
ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
15960136
|
14590166
|
1369970
|
16 456 815
|
14661061
|
1795754
|
21303032
|
19812336
|
1490696
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
285
|
285
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
6 659 892
|
6 659 892
|
-
|
3 614 485
|
3 208 348
|
406 137
|
4 337 058
|
4 336 378
|
680
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 424 630
|
1 424 630
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 018 154
|
2 018 154
|
-
|
2 072 898
|
2 072 183
|
715
|
1 536 777
|
1 536 777
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
76 200
|
76 200
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
331 466
|
331 466
|
-
|
101 584
|
100 869
|
715
|
278 950
|
278 950
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
22 300
|
22 300
|
-
|
28 000
|
28 000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31 110
|
31 110
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
294 417
|
294 417
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 686 688
|
1 686 688
|
-
|
1 949 014
|
1 949 014
|
-
|
828 100
|
828 100
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
877 260
|
877 260
|
-
|
994 082
|
994 082
|
-
|
399 117
|
399 117
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 533 356
|
2 533 356
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 100
|
1 100
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 231 122
|
1 231 122
|
-
|
547 505
|
142 083
|
405 422
|
975 434
|
974 754
|
680
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 300 244
|
7 930 274
|
1 369 970
|
12 842 330
|
11 452 713
|
1 389 617
|
16965974
|
15 475 958
|
1 490 016
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
3399405
|
3399405
|
0
|
3 717 809
|
3522009
|
195800
|
4390541
|
4 390 541
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
442 232
|
442 232
|
-
|
346 425
|
150 625
|
195 800
|
661 034
|
661 034
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
142 550
|
142 550
|
-
|
142 600
|
142 600
|
-
|
199 117
|
199 117
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
299 682
|
299 682
|
-
|
203 825
|
8 025
|
195 800
|
461 917
|
461 917
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 957 173
|
2 957 173
|
-
|
3 371 384
|
3 371 384
|
-
|
3 729 507
|
3 729 507
|
-
|
|
03 01 01
|
ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა
|
2589429
|
2589429
|
0
|
2 765 520
|
2765520
|
0
|
3643471
|
3643471
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 589 429
|
2 589 429
|
|
2 765 520
|
2 765 520
|
-
|
3 643 471
|
3 643 471
|
-
|
|
03 01 01 01
|
რუსთაველის ქუჩის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
489 785
|
489785
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
489 785
|
489 785
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 01 02
|
ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
986 830
|
986830
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
986 830
|
986 830
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 01 03
|
ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
244 440
|
244440
|
0
|
758747
|
758747
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
244 440
|
244 440
|
|
758 747
|
758 747
|
-
|
|
03 01 01 04
|
ქალაქ ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
350 978
|
350978
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
350 978
|
350 978
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 01 05
|
ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
190 573
|
190573
|
0
|
660517
|
660517
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
190 573
|
190 573
|
|
660 517
|
660 517
|
-
|
|
03 01 01 06
|
ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
251 792
|
251792
|
0
|
249698
|
249698
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
251 792
|
251 792
|
|
249 698
|
249 698
|
-
|
|
03 01 01 07
|
ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
41 692
|
41692
|
0
|
40000
|
40000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
41 692
|
41 692
|
|
40 000
|
40 000
|
-
|
|
03 01 01 08
|
ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
23 580
|
23580
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
23 580
|
23 580
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 01 09
|
ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. N325-დან N341-მდე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
160 000
|
160000
|
0
|
854431
|
854431
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
160 000
|
160 000
|
|
854 431
|
854 431
|
-
|
|
03 01 01 10
|
ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
13 150
|
13150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
13 150
|
13 150
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 01 11
|
ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
12 700
|
12700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
12 700
|
12 700
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 01 12
|
ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
232663
|
232663
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
232 663
|
232 663
|
-
|
|
03 01 01 13
|
ქალაქ ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩის (მდ . კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
196328
|
196328
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
196 328
|
196 328
|
-
|
|
03 01 01 14
|
ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
604783
|
604783
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
604 783
|
604 783
|
-
|
|
03 01 01 15
|
სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
38582
|
38582
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
38 582
|
38 582
|
-
|
|
03 01 01 16
|
დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
7722
|
7722
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
7 722
|
7 722
|
-
|
|
03 01 02
|
ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
|
307210
|
307210
|
0
|
555 314
|
555314
|
0
|
43435
|
43435
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
307 210
|
307 210
|
-
|
555 314
|
555 314
|
-
|
43 435
|
43 435
|
-
|
|
03 01 02 01
|
სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)
|
0
|
0
|
0
|
548 454
|
548454
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
548 454
|
548 454
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 02 02
|
ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა
|
0
|
0
|
0
|
6 860
|
6860
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
6 860
|
6 860
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 02 03
|
ქალაქ ქობულეთში ,სასტუმრო "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
19835
|
19835
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
19 835
|
19 835
|
-
|
|
03 01 02 04
|
თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
23600
|
23600
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
23 600
|
23 600
|
-
|
|
03 01 03
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების, მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
18482
|
18482
|
0
|
20 017
|
20017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 482
|
18 482
|
-
|
20 017
|
20 017
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 04
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა
|
42052
|
42052
|
0
|
30 533
|
30533
|
0
|
31000
|
31000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42 052
|
42 052
|
-
|
30 533
|
30 533
|
-
|
31 000
|
31 000
|
-
|
|
03 01 04 01
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა
|
42052
|
42052
|
0
|
8 252
|
8252
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42 052
|
42 052
|
-
|
8 252
|
8 252
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 04 02
|
მუნიციპალიტეტში (ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
22 281
|
22281
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
22 281
|
22 281
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 04 03
|
ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ორი ერთეული მოსაცდელის დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
31000
|
31000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
31 000
|
31 000
|
-
|
|
03 01 05
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი
|
299682
|
299682
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
299 682
|
299 682
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
299 682
|
299 682
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 06
|
მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ნაპირსამაგრი, საძირკვლების,ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები)
|
0
|
0
|
0
|
203 825
|
8025
|
195800
|
461917
|
461917
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
203 825
|
8 025
|
195 800
|
461 917
|
461 917
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
203 825
|
8 025
|
195 800
|
461 917
|
461 917
|
-
|
|
03 01 07
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა
|
142550
|
142550
|
0
|
142 600
|
142600
|
0
|
199117
|
199117
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
142 550
|
142 550
|
-
|
142 600
|
142 600
|
-
|
199 117
|
199 117
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
142 550
|
142 550
|
-
|
142 600
|
142 600
|
|
199 117
|
199 117
|
-
|
|
03 01 08
|
ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების გაჩერებისათვის ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
11601
|
11601
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
11 601
|
11 601
|
-
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
8245932
|
8245932
|
0
|
10 398 984
|
10398984
|
0
|
14281674
|
14281674
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
285
|
285
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3 650 453
|
3 650 453
|
-
|
3 016 867
|
3 016 867
|
-
|
3 625 842
|
3 625 842
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 424 630
|
1 424 630
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 989 259
|
1 989 259
|
-
|
2 038 978
|
2 038 978
|
-
|
1 498 777
|
1 498 777
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
76 200
|
76 200
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
331 466
|
331 466
|
-
|
100 869
|
100 869
|
-
|
278 950
|
278 950
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31 110
|
31 110
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
294 417
|
294 417
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 657 793
|
1 657 793
|
-
|
1 938 109
|
1 938 109
|
-
|
818 100
|
818 100
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
734 710
|
734 710
|
-
|
851 482
|
851 482
|
-
|
200 000
|
200 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 100
|
1 100
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
926 484
|
926 484
|
-
|
126 407
|
126 407
|
-
|
501 335
|
501 335
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 595 479
|
4 595 479
|
-
|
7 382 117
|
7 382 117
|
-
|
10 655 832
|
10 655 832
|
-
|
|
03 02 01
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები
|
771644
|
771644
|
0
|
777 745
|
777745
|
0
|
1485069
|
1485069
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
771 644
|
771 644
|
-
|
14 647
|
14 647
|
-
|
491 019
|
491 019
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
771 644
|
771 644
|
-
|
14 647
|
14 647
|
-
|
491 019
|
491 019
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
763 098
|
763 098
|
-
|
994 050
|
994 050
|
-
|
|
03 02 01 01
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება
|
0
|
0
|
0
|
6 020
|
6020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
6 020
|
6 020
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 01 02
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია
|
771644
|
771644
|
0
|
760 884
|
760884
|
0
|
491019
|
491019
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
771 644
|
771 644
|
-
|
3 806
|
3 806
|
-
|
491 019
|
491 019
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
771 644
|
771 644
|
-
|
3 806
|
3 806
|
|
491 019
|
491 019
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
757 078
|
757 078
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 01 03
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
10 841
|
10841
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
10 841
|
10 841
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
10 841
|
10 841
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 01 04
|
ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
994050
|
994050
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
994 050
|
994 050
|
-
|
|
03 02 02
|
გარე განათების ღონისძიებები
|
625730
|
625730
|
0
|
714 853
|
714853
|
0
|
742100
|
742100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
574 415
|
574 415
|
-
|
634 583
|
634 583
|
-
|
742 000
|
742 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
574 415
|
574 415
|
-
|
634 583
|
634 583
|
-
|
742 000
|
742 000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
331 466
|
331 466
|
-
|
100 869
|
100 869
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
242 949
|
242 949
|
-
|
533 714
|
533 714
|
-
|
742 000
|
742 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51 315
|
51 315
|
-
|
80 270
|
80 270
|
-
|
100
|
100
|
-
|
|
03 02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
625730
|
625730
|
0
|
634 583
|
634583
|
0
|
742100
|
742100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
574 415
|
574 415
|
-
|
634 583
|
634 583
|
-
|
742 000
|
742 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
574 415
|
574 415
|
-
|
634 583
|
634 583
|
-
|
742 000
|
742 000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
331 466
|
331 466
|
-
|
100 869
|
100 869
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
242 949
|
242 949
|
-
|
533 714
|
533 714
|
|
742 000
|
742 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51 315
|
51 315
|
-
|
-
|
|
|
100
|
100
|
-
|
|
03 02 02 02
|
აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
80 270
|
80270
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
80 270
|
80 270
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 03
|
მუნიციაპლიტეტის სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები
|
1344677
|
1344677
|
0
|
1 436 443
|
1436443
|
0
|
1565290
|
1565290
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
150
|
150
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 326 461
|
1 326 461
|
-
|
1 404 395
|
1 404 395
|
-
|
1 486 570
|
1 486 570
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 025 650
|
1 025 650
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 326 461
|
1 326 461
|
-
|
1 404 395
|
1 404 395
|
-
|
460 920
|
460 920
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
74 200
|
74 200
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
119 650
|
119 650
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
25 610
|
25 610
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
218 760
|
218 760
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 326 461
|
1 326 461
|
-
|
1 404 395
|
1 404 395
|
|
22 700
|
22 700
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 216
|
18 216
|
-
|
32 048
|
32 048
|
|
78 720
|
78 720
|
-
|
|
03 02 03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
1344677
|
1344677
|
0
|
1 436 443
|
1436443
|
0
|
20000
|
20000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 326 461
|
1 326 461
|
-
|
1 404 395
|
1 404 395
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 326 461
|
1 326 461
|
-
|
1 404 395
|
1 404 395
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 326 461
|
1 326 461
|
-
|
1 404 395
|
1 404 395
|
|
20 000
|
20 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 216
|
18 216
|
-
|
32 048
|
32 048
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 03 02
|
ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
1 545 290
|
1 545 290
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
150
|
150
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 466 570
|
1 466 570
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 025 650
|
1 025 650
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
440 920
|
440 920
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
74 200
|
74 200
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
119 650
|
119 650
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
25 610
|
25 610
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
218 760
|
218 760
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
2 700
|
2 700
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
78 720
|
78 720
|
-
|
|
03 02 04
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
183350
|
183350
|
0
|
324 067
|
324067
|
0
|
254377
|
254377
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33
|
33
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
168 851
|
168 851
|
-
|
324 067
|
324 067
|
-
|
248 977
|
248 977
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
151 440
|
151 440
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
97 537
|
97 537
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2 000
|
2 000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56 280
|
56 280
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29 057
|
29 057
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6 200
|
6 200
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
168 851
|
168 851
|
-
|
263 017
|
263 017
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
61 050
|
61 050
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 499
|
14 499
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5 400
|
5 400
|
-
|
|
03 02 04 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება
|
183350
|
183350
|
0
|
324 067
|
324067
|
0
|
254377
|
254377
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
33
|
33
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
168 851
|
168 851
|
-
|
324 067
|
324 067
|
-
|
248 977
|
248 977
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
151 440
|
151 440
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
97 537
|
97 537
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2 000
|
2 000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
56 280
|
56 280
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
29 057
|
29 057
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
6 200
|
6 200
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
168 851
|
168 851
|
-
|
263 017
|
263 017
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
61 050
|
61 050
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 499
|
14 499
|
-
|
-
|
|
|
5 400
|
5 400
|
-
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია
|
3815647
|
3815647
|
0
|
3 333 942
|
3333942
|
0
|
8057789
|
8057789
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
102
|
102
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
720 699
|
720 699
|
-
|
639 175
|
639 175
|
-
|
636 960
|
636 960
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
247 540
|
247 540
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
188 320
|
188 320
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
103 020
|
103 020
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 500
|
1 500
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
46 600
|
46 600
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
37 200
|
37 200
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
565 859
|
565 859
|
-
|
588 465
|
588 465
|
-
|
200 000
|
200 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 100
|
1 100
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
154 840
|
154 840
|
-
|
50 710
|
50 710
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 094 948
|
3 094 948
|
-
|
2 694 767
|
2 694 767
|
-
|
7 420 829
|
7 420 829
|
-
|
|
03 02 05 01
|
წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
3047428
|
3047428
|
0
|
2 397 087
|
2397087
|
0
|
7420829
|
7420829
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 047 428
|
3 047 428
|
-
|
2 397 087
|
2 397 087
|
-
|
7 420 829
|
7 420 829
|
-
|
|
03 02 05 01 01
|
სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
432 438
|
432438
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
432 438
|
432 438
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 01 02
|
სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
1 033 863
|
1033863
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
1 033 863
|
1 033 863
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 01 03
|
სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
53 594
|
53594
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
53 594
|
53 594
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 01 04
|
სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
446304
|
446304
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
446 304
|
446 304
|
-
|
|
03 02 05 01 05
|
სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
164 253
|
164253
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
164 253
|
164 253
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 01 06
|
ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
177 023
|
177023
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
177 023
|
177 023
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 01 07
|
დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
518 423
|
518423
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
518 423
|
518 423
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 01 08
|
სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე ლითონის წყალშემკრების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
3 096
|
3096
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
3 096
|
3 096
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 01 09
|
დაბა ჩაქვში (იუსტიციის მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით
|
0
|
0
|
0
|
14 397
|
14397
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
14 397
|
14 397
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 01 10
|
დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
107054
|
107054
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
107 054
|
107 054
|
-
|
|
03 02 05 01 11
|
ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
280150
|
280150
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
280 150
|
280 150
|
-
|
|
03 02 05 01 12
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
1131020
|
1131020
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 131 020
|
1 131 020
|
-
|
|
03 02 05 01 13
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
906900
|
906900
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
906 900
|
906 900
|
-
|
|
03 02 05 01 14
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
401843
|
401843
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
401 843
|
401 843
|
-
|
|
03 02 05 01 15
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
876612
|
876612
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
876 612
|
876 612
|
-
|
|
03 02 05 01 16
|
ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
1236122
|
1236122
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 236 122
|
1 236 122
|
-
|
|
03 02 05 01 17
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა) წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
941950
|
941950
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
941 950
|
941 950
|
-
|
|
03 02 05 01 18
|
სოფელ ჭახათის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
602874
|
602874
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
602 874
|
602 874
|
-
|
|
03 02 05 01 19
|
დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
490000
|
490000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
490 000
|
490 000
|
-
|
|
03 02 05 02
|
შპს "ქობულეთის წყალი"
|
403340
|
403340
|
0
|
210 232
|
210232
|
0
|
200000
|
200000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
403 340
|
403 340
|
-
|
210 232
|
210 232
|
-
|
200 000
|
200 000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
248 500
|
248 500
|
-
|
191 512
|
191 512
|
|
200 000
|
200 000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
154 840
|
154 840
|
-
|
18 720
|
18 720
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 03
|
ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "
|
341359
|
341359
|
0
|
428 943
|
428943
|
0
|
436960
|
436960
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
102
|
102
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
317 359
|
317 359
|
-
|
428 943
|
428 943
|
-
|
436 960
|
436 960
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
247 540
|
247 540
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
188 320
|
188 320
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
103 020
|
103 020
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1 500
|
1 500
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
46 600
|
46 600
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
37 200
|
37 200
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
317 359
|
317 359
|
-
|
396 953
|
396 953
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1 100
|
1 100
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
31 990
|
31 990
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 000
|
24 000
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 04
|
სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
|
23520
|
23520
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23 520
|
23 520
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 05
|
ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა
|
0
|
0
|
0
|
188 800
|
188800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
188 800
|
188 800
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 06
|
დაბა ოჩხამურის წყლის გაუსნებელყოფა
|
0
|
0
|
0
|
108 880
|
108880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
108 880
|
108 880
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 06
|
სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
1488092
|
1488092
|
0
|
3 811 934
|
3811934
|
0
|
2167049
|
2167049
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10 316
|
10 316
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10 316
|
10 316
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 416 501
|
1 416 501
|
-
|
3 811 934
|
3 811 934
|
-
|
2 156 733
|
2 156 733
|
-
|
|
03 02 06 01
|
ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"
|
71591
|
71591
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 06 02
|
მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები
|
1416501
|
1416501
|
0
|
50 904
|
50904
|
0
|
10316
|
10316
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10 316
|
10 316
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
10 316
|
10 316
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 416 501
|
1 416 501
|
-
|
50 904
|
50 904
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 06 03
|
ქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
730 373
|
730373
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
730 373
|
730 373
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 06 04
|
გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი
|
0
|
0
|
0
|
1 232 628
|
1232628
|
0
|
448600
|
448600
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
1 232 628
|
1 232 628
|
|
448 600
|
448 600
|
-
|
|
03 02 06 05
|
ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
1 156 816
|
1156816
|
0
|
136555
|
136555
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
1 156 816
|
1 156 816
|
|
136 555
|
136 555
|
-
|
|
03 02 06 06
|
ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ ჩირაღდნის “ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
51 176
|
51176
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
51 176
|
51 176
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 06 07
|
ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია
|
0
|
0
|
0
|
568 408
|
568408
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
568 408
|
568 408
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 06 08
|
საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)
|
0
|
0
|
0
|
14 700
|
14700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
14 700
|
14 700
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 06 09
|
დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
6 929
|
6929
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
6 929
|
6 929
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 06 10
|
ქალაქ ქობულეთში, ჩოლოქში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის (I ეტაპი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა) მოწყობის სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
302789
|
302789
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
302 789
|
302 789
|
-
|
|
03 02 06 11
|
ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
1067670
|
1067670
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 067 670
|
1 067 670
|
-
|
|
03 02 06 12
|
ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
83466
|
83466
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
83 466
|
83 466
|
-
|
|
03 02 06 13
|
სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
6091
|
6091
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
6 091
|
6 091
|
-
|
|
03 02 06 14
|
სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
8472
|
8472
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
8 472
|
8 472
|
-
|
|
03 02 06 15
|
ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
103090
|
103090
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
103 090
|
103 090
|
-
|
|
03 02 07
|
უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი
|
16792
|
16792
|
0
|
-
|
0
|
0
|
10000
|
10000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
16 792
|
16 792
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10 000
|
10 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16 792
|
16 792
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10 000
|
10 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
16 792
|
16 792
|
-
|
-
|
|
|
10 000
|
10 000
|
-
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
227795
|
227795
|
0
|
752 773
|
549151
|
203622
|
926619
|
926619
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
203 622
|
-
|
203 622
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
203 622
|
-
|
203 622
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
227 795
|
227 795
|
-
|
549 151
|
549 151
|
-
|
926 619
|
926 619
|
-
|
|
03 03 01
|
სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
28041
|
28041
|
0
|
183 657
|
183657
|
0
|
853371
|
853371
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28 041
|
28 041
|
-
|
183 657
|
183 657
|
-
|
853 371
|
853 371
|
-
|
|
03 03 01 01
|
მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია
|
0
|
|
|
183 657
|
183657
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
-
|
183 657
|
183 657
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 01 02
|
ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
278000
|
278000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
278 000
|
278 000
|
-
|
|
03 03 01 03
|
ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
529350
|
529350
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
529 350
|
529 350
|
-
|
|
03 03 01 04
|
ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
41648
|
41648
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
41 648
|
41 648
|
-
|
|
03 03 01 05
|
კარიერის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
4373
|
4373
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
4 373
|
4 373
|
-
|
|
03 03 02
|
მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
114059
|
114059
|
0
|
334 466
|
130844
|
203622
|
18848
|
18848
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
203 622
|
-
|
203 622
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
203 622
|
-
|
203 622
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114 059
|
114 059
|
-
|
130 844
|
130 844
|
-
|
18 848
|
18 848
|
-
|
|
03 03 02 01
|
მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
62 563
|
62563
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
62 563
|
62 563
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 02 02
|
მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია, სახელოვნებო სკოლა,სამხედრო კომისარიატი ) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
39 088
|
39088
|
0
|
18848
|
18848
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
39 088
|
39 088
|
|
18 848
|
18 848
|
-
|
|
03 03 02 03
|
საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება
|
0
|
0
|
0
|
203 622
|
0
|
203622
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
203 622
|
-
|
203 622
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
203 622
|
|
203 622
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 02 04
|
ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
29 193
|
29193
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
29 193
|
29 193
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 03
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
146 800
|
146800
|
0
|
54400
|
54400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
146 800
|
146 800
|
-
|
54 400
|
54 400
|
-
|
|
03 03 03 01
|
ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი
|
0
|
0
|
0
|
130 000
|
130000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
130 000
|
130 000
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 03 02
|
მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
16 800
|
16800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
16 800
|
16 800
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 03 03
|
სანაგვე ურნების შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
50000
|
50000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
50 000
|
50 000
|
-
|
|
03 03 03 04
|
ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
4400
|
4400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
4 400
|
4 400
|
-
|
|
03 03 04
|
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
85695
|
85695
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85 695
|
85 695
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03 05
|
დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
87 850
|
87850
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
87 850
|
87 850
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 04
|
საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
|
149827
|
149827
|
0
|
150 061
|
150061
|
0
|
134000
|
134000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
149 827
|
149 827
|
-
|
150 061
|
150 061
|
|
134 000
|
134 000
|
-
|
|
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
|
1369970
|
0
|
1369970
|
1 390 332
|
0
|
1390332
|
1490696
|
0
|
1490696
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
715
|
-
|
715
|
680
|
-
|
680
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
715
|
-
|
715
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
715
|
|
715
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
680
|
-
|
680
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 369 970
|
-
|
1 369 970
|
1 389 617
|
|
1 389 617
|
1 490 016
|
-
|
1 490 016
|
|
03 06
|
საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები
|
21503
|
21503
|
0
|
22 300
|
22300
|
0
|
28000
|
28000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
21 503
|
21 503
|
-
|
22 300
|
22 300
|
-
|
28 000
|
28 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21 503
|
21 503
|
-
|
22 300
|
22 300
|
-
|
28 000
|
28 000
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
22 300
|
22 300
|
|
28 000
|
28 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
21 503
|
21 503
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 07
|
აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი
|
2502
|
2502
|
0
|
3 909
|
3909
|
0
|
5000
|
5000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 502
|
2 502
|
-
|
3 909
|
3 909
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 502
|
2 502
|
-
|
3 909
|
3 909
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2 502
|
2 502
|
-
|
3 909
|
3 909
|
|
5 000
|
5 000
|
-
|
|
03 08
|
სხვადასხვა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი
|
4890
|
4890
|
0
|
6 996
|
6996
|
0
|
5000
|
5000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4 890
|
4 890
|
-
|
6 996
|
6 996
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 890
|
4 890
|
-
|
6 996
|
6 996
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 890
|
4 890
|
-
|
6 996
|
6 996
|
|
5 000
|
5 000
|
-
|
|
03 09
|
ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
|
2533356
|
2533356
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 533 356
|
2 533 356
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 533 356
|
2 533 356
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 10
|
შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"
|
4956
|
4956
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4 956
|
4 956
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4 956
|
4 956
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 11
|
სასაფლაოების გადატანა/გამაგრება
|
0
|
0
|
0
|
10 428
|
4428
|
6000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
|
|
10 428
|
4 428
|
6 000
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
10 428
|
4 428
|
6 000
|
-
|
-
|
-
|
|
03 12
|
"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის თანამონაწილეობა
|
0
|
0
|
0
|
3 223
|
3223
|
0
|
11502
|
11502
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
|
|
3 223
|
3 223
|
-
|
11 502
|
11 502
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
3 223
|
3 223
|
|
11 502
|
11 502
|
-
|
|
03 13
|
ერთი ერთეული მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
30000
|
30000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
04. 00
|
განათლება
|
2681427
|
2681427
|
0
|
4 377 624
|
4377624
|
0
|
4663800
|
4663800
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
414.5
|
414.5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 566 480
|
1 566 480
|
-
|
1 966 932
|
1 966 932
|
-
|
2 283 670
|
2 283 670
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 263 880
|
1 263 880
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 015 270
|
1 015 270
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21900
|
21900
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
318720
|
318720
|
-
|
|
|
კვების ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
610000
|
610000
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8900
|
8900
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36200
|
36200
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18550
|
18550
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1000
|
1000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 566 480
|
1 566 480
|
-
|
1 941 682
|
1 941 682
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
-
|
-
|
350
|
350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 120
|
1 120
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
24 900
|
24 900
|
-
|
3 400
|
3 400
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 114 947
|
1 114 947
|
-
|
2 410 692
|
2 410 692
|
-
|
2 380 130
|
2 380 130
|
-
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
2677388
|
2677388
|
0
|
4 374 455
|
4374455
|
0
|
4663800
|
4663800
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
414.5
|
414.5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 562 441
|
1 562 441
|
-
|
1 963 763
|
1 963 763
|
-
|
2 283 670
|
2 283 670
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1263880
|
1263880
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1015270
|
1015270
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21900
|
21900
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
318720
|
318720
|
0
|
|
|
კვების ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
610 000
|
610 000
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8 900
|
8 900
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36 200
|
36 200
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18 550
|
18 550
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 562 441
|
1 562 441
|
-
|
1 938 863
|
1 938 863
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 120
|
1 120
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
24 900
|
24 900
|
-
|
3 400
|
3 400
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 114 947
|
1 114 947
|
-
|
2 410 692
|
2 410 692
|
-
|
2 380 130
|
2 380 130
|
-
|
|
04 01 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
1570368
|
1570368
|
0
|
1 963 763
|
1963763
|
0
|
2372955
|
2372955
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
414.5
|
414.5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 562 441
|
1 562 441
|
-
|
1 963 763
|
1 963 763
|
-
|
2 283 670
|
2 283 670
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 263 880
|
1 263 880
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 015 270
|
1 015 270
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
21 900
|
21 900
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
318 720
|
318 720
|
-
|
|
|
კვების ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
610 000
|
610 000
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
8 900
|
8 900
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
36 200
|
36 200
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
18 550
|
18 550
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 562 441
|
1 562 441
|
-
|
1 938 863
|
1 938 863
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1 120
|
1 120
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
24 900
|
24 900
|
|
3 400
|
3 400
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 927
|
7 927
|
-
|
-
|
|
|
89 285
|
89 285
|
-
|
|
04 01 02
|
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
|
1107020
|
1107020
|
0
|
2 410 692
|
2410692
|
0
|
2290845
|
2290845
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 107 020
|
1 107 020
|
-
|
2 410 692
|
2 410 692
|
-
|
2 290 845
|
2 290 845
|
-
|
|
04 01 02 01
|
ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
461 070
|
461070
|
0
|
351557
|
351557
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
461 070
|
461 070
|
|
351 557
|
351 557
|
-
|
|
04 01 02 02
|
ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
183 480
|
183480
|
0
|
237711
|
237711
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
183 480
|
183 480
|
|
237 711
|
237 711
|
-
|
|
04 01 02 03
|
სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
396 013
|
396013
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
396 013
|
396 013
|
|
-
|
-
|
-
|
|
04 01 02 04
|
სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
487450
|
487450
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
487 450
|
487 450
|
-
|
|
04 01 02 05
|
სოფელ ბობოყვათში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
268 342
|
268342
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
268 342
|
268 342
|
|
-
|
-
|
-
|
|
04 01 02 06
|
სოფელ ქაქუთში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
83 159
|
83159
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
83 159
|
83 159
|
|
-
|
-
|
-
|
|
04 01 02 07
|
სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
321 619
|
321619
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
321 619
|
321 619
|
|
-
|
-
|
-
|
|
04 01 02 08
|
სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
357 637
|
357637
|
0
|
84768
|
84768
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
357 637
|
357 637
|
|
84 768
|
84 768
|
-
|
|
04 01 02 09
|
დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
155 344
|
155344
|
0
|
293479
|
293479
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
155 344
|
155 344
|
|
293 479
|
293 479
|
-
|
|
04 01 02 10
|
ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
18 323
|
18323
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
18 323
|
18 323
|
|
-
|
-
|
-
|
|
04 01 02 11
|
კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
9 164
|
9164
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
9 164
|
9 164
|
|
-
|
-
|
-
|
|
04 01 02 12
|
მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
84 191
|
84191
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
84 191
|
84 191
|
|
-
|
-
|
-
|
|
04 01 02 13
|
სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
43 150
|
43150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
43 150
|
43 150
|
|
-
|
-
|
-
|
|
04 01 02 14
|
საბავშვო ბაღებისათვის ატრაქციონის მოწყობა.
|
0
|
0
|
0
|
29 200
|
29200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
29 200
|
29 200
|
|
-
|
-
|
-
|
|
04 01 02 15
|
სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
359170
|
359170
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
359 170
|
359 170
|
-
|
|
04 01 02 16
|
სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
399077
|
399077
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
399 077
|
399 077
|
-
|
|
04 01 02 17
|
საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
7917
|
7917
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
7 917
|
7 917
|
-
|
|
04 01 02 18
|
გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
69716
|
69716
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
69 716
|
69 716
|
-
|
|
04 02
|
სკოლების ხელშეწყობა
|
4039
|
4039
|
0
|
3 169
|
3169
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4 039
|
4 039
|
-
|
3 169
|
3 169
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
4 039
|
4 039
|
-
|
2 819
|
2 819
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
-
|
-
|
350
|
350
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05. 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
5251653
|
5251653
|
0
|
4 313 360
|
4313360
|
0
|
2777131
|
2777131
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
400
|
400
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3 054 406
|
3 054 406
|
-
|
3 660 995
|
3 660 995
|
-
|
2 187 022
|
2 187 022
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 296 630
|
1 296 630
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
135 917
|
135 917
|
-
|
99 096
|
99 096
|
-
|
366 835
|
366 835
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 620
|
1 620
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9 520
|
9 520
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
109 098
|
109 098
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
400
|
400
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7 790
|
7 790
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15 695
|
15 695
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
135 917
|
135 917
|
-
|
99 096
|
99 096
|
-
|
222 712
|
222712
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 898 689
|
2 898 689
|
-
|
3 553 899
|
3 553 899
|
-
|
88 100
|
88 100
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
250 000
|
250 000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19 800
|
19 800
|
-
|
8 000
|
8 000
|
-
|
185 457
|
185 457
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 197 247
|
2 197 247
|
-
|
652 365
|
652 365
|
-
|
590 109
|
590 109
|
-
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1847255
|
1847255
|
0
|
2 326 892
|
2326892
|
0
|
1255367
|
1255367
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43
|
43
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 492 083
|
1 492 083
|
-
|
2 119 047
|
2 119 047
|
-
|
679 908
|
679 908
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
126 240
|
126 240
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
62 408
|
62 408
|
-
|
17 942
|
17 942
|
-
|
41 752
|
41 752
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7 920
|
7 920
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5 960
|
5 960
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200
|
200
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 100
|
4 100
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
62 408
|
62 408
|
-
|
17 942
|
17 942
|
-
|
23 572
|
23572
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 409 875
|
1 409 875
|
-
|
2 093 105
|
2 093 105
|
-
|
88 100
|
88100
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
250 000
|
250000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19 800
|
19 800
|
-
|
8 000
|
8 000
|
-
|
173 816
|
173816
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
355 172
|
355 172
|
-
|
207 845
|
207 845
|
-
|
575 459
|
575459
|
-
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
139480
|
139480
|
0
|
181 165
|
181165
|
0
|
177700
|
177700
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
37
|
37
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
139 480
|
139 480
|
-
|
181 165
|
181 165
|
-
|
177 700
|
177 700
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
110 640
|
110 640
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25 802
|
25 802
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
6 920
|
6 920
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
5 760
|
5 760
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
200
|
200
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3 000
|
3 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
9 922
|
9 922
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
139 480
|
139 480
|
-
|
180 165
|
180 165
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
1 000
|
1 000
|
|
41 258
|
41 258
|
-
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
62408
|
62408
|
0
|
24 942
|
24942
|
0
|
21000
|
21000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
62 408
|
62 408
|
-
|
24 942
|
24 942
|
-
|
21 000
|
21 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
62 408
|
62 408
|
-
|
17 942
|
17 942
|
-
|
9 500
|
9 500
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
62 408
|
62 408
|
-
|
17 942
|
17 942
|
|
9500
|
9500
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
7 000
|
7 000
|
|
11 500
|
11 500
|
-
|
|
05 01 03
|
სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა
|
1293625
|
1293625
|
0
|
1 912 940
|
1912940
|
0
|
88100
|
88100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 290 195
|
1 290 195
|
-
|
1 912 940
|
1 912 940
|
-
|
88 100
|
88 100
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 270 395
|
1 270 395
|
-
|
1 912 940
|
1 912 940
|
|
88 100
|
88 100
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19 800
|
19 800
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 430
|
3 430
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 01 04
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
43740
|
43740
|
0
|
192 146
|
192146
|
0
|
696517
|
696 517
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
121 058
|
121 058
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
121 058
|
121 058
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43 740
|
43 740
|
-
|
192 146
|
192 146
|
-
|
575 459
|
575 459
|
-
|
|
05 01 04 01
|
ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
62 731
|
62731
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
62 731
|
62 731
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 01 04 02
|
მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)
|
0
|
0
|
0
|
115 880
|
115880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
115 880
|
115 880
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 01 04 03
|
სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
468850
|
468850
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
468 850
|
468 850
|
-
|
|
05 01 04 04
|
ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
13 535
|
13535
|
0
|
121058
|
121058
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
121 058
|
121 058
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
121 058
|
121 058
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
13 535
|
13 535
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 01 04 05
|
სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
42635
|
42635
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
42 635
|
42 635
|
-
|
|
05 01 04 06
|
სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
48025
|
48025
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
48 025
|
48 025
|
-
|
|
05 01 04 07
|
ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
3382
|
3382
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
3 382
|
3 382
|
-
|
|
05 01 04 08
|
დაბა ჩაქვში , სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
12567
|
12567
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
12 567
|
12 567
|
-
|
|
05 01 05
|
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
|
308002
|
308002
|
0
|
15 699
|
15699
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
308 002
|
308 002
|
-
|
15 699
|
15 699
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 01 06
|
ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
22050
|
22050
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
6
|
6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22 050
|
22 050
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
15 600
|
15 600
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6 450
|
6 450
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
200
|
200
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 100
|
1 100
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
4 150
|
4 150
|
-
|
|
05 01 07
|
ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
250000
|
250000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
250 000
|
250 000
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
250 000
|
250 000
|
-
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
3404398
|
3404398
|
0
|
1 986 468
|
1986468
|
0
|
1521764
|
1521764
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
357
|
357
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 562 323
|
1 562 323
|
-
|
1 541 948
|
1 541 948
|
-
|
1 507 114
|
1 507 114
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 170 390
|
1 170 390
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
73 509
|
73 509
|
-
|
81 154
|
81 154
|
-
|
325 083
|
325 083
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 620
|
1 620
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 600
|
1 600
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
103 138
|
103 138
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200
|
200
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3 690
|
3 690
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15 695
|
15 695
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
73 509
|
73 509
|
-
|
81 154
|
81 154
|
-
|
199140
|
199140
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 488 814
|
1 488 814
|
-
|
1 460 794
|
1 460 794
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11 641
|
11 641
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 842 075
|
1 842 075
|
-
|
444 520
|
444 520
|
-
|
14 650
|
14 650
|
-
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა
|
526720
|
526720
|
0
|
531 876
|
531876
|
0
|
528510
|
528510
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
132
|
132
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
526 720
|
526 720
|
-
|
531 876
|
531 876
|
-
|
524 110
|
524 110
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
500 160
|
500 160
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23 950
|
23 950
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1 620
|
1 620
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
500
|
500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
15 430
|
15 430
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
320
|
320
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2 500
|
2 500
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3 580
|
3 580
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
526 720
|
526 720
|
-
|
531 876
|
531 876
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4 400
|
4 400
|
-
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი
|
428541
|
428541
|
0
|
412 033
|
412033
|
0
|
435072
|
435072
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
124
|
124
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
423 541
|
423 541
|
-
|
412 033
|
412 033
|
-
|
431 072
|
431 072
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
368 670
|
368 670
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
61 302
|
61 302
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
500
|
500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
36 422
|
36 422
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
5 235
|
5 235
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
19 145
|
19 145
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
423 541
|
423 541
|
-
|
412 033
|
412 033
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1 100
|
1 100
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 000
|
5 000
|
-
|
-
|
|
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი
|
288271
|
288271
|
0
|
276 697
|
276697
|
0
|
237582
|
237582
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
38
|
38
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
288 271
|
288 271
|
-
|
276 697
|
276 697
|
-
|
234 132
|
234 132
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
122 640
|
122 640
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
110 492
|
110 492
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
200
|
200
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
37 166
|
37 166
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3 370
|
3 370
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
7 960
|
7 960
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
61 796
|
61 796
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
288 271
|
288 271
|
-
|
276 697
|
276 697
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3 450
|
3 450
|
-
|
|
05 02 04
|
გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'
|
192792
|
192792
|
0
|
181 385
|
181385
|
0
|
150800
|
150800
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
53
|
53
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
192 192
|
192 192
|
-
|
181 385
|
181 385
|
-
|
150 800
|
150 800
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
144 720
|
144 720
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6 080
|
6 080
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
5 480
|
5 480
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
200
|
200
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
400
|
400
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
192 192
|
192 192
|
-
|
181 385
|
181 385
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
600
|
600
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 05
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
59135
|
59135
|
0
|
81 154
|
81154
|
0
|
114000
|
114000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
59 135
|
59 135
|
-
|
81 154
|
81 154
|
-
|
114 000
|
114 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59 135
|
59 135
|
-
|
81 154
|
81 154
|
-
|
104 459
|
104 459
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
59 135
|
59 135
|
-
|
81 154
|
81 154
|
|
104 459
|
104 459
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
9 541
|
9 541
|
-
|
|
05 02 06
|
კულტურის სახლის მშენებლობა
|
1830475
|
1830475
|
0
|
444 520
|
444520
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 830 475
|
1 830 475
|
-
|
444 520
|
444 520
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 07
|
ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა
|
14374
|
14374
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
14 374
|
14 374
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14 374
|
14 374
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14 374
|
14 374
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 08
|
ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი
|
64090
|
64090
|
0
|
58 803
|
58803
|
0
|
55800
|
55800
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
10
|
10
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
58 090
|
58 090
|
-
|
58 803
|
58 803
|
-
|
53 000
|
53 000
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
|
|
34 200
|
34 200
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18 800
|
18 800
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
400
|
400
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
8 640
|
8 640
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
9 760
|
9 760
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
58 090
|
58 090
|
-
|
58 803
|
58 803
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 000
|
6 000
|
-
|
-
|
|
|
2 800
|
2 800
|
-
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
798392
|
798392
|
0
|
1 092 142
|
1092142
|
0
|
1851630
|
1851630
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
793 519
|
793 519
|
-
|
1 090 142
|
1 090 142
|
-
|
1 851 630
|
1 851 630
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
930
|
930
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
930
|
930
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
113 402
|
113 402
|
-
|
27 440
|
27 440
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
680 117
|
680 117
|
-
|
954 103
|
954 103
|
-
|
1 268 563
|
1 268 563
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
107 599
|
107 599
|
-
|
582 137
|
582 137
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 873
|
4 873
|
-
|
2 000
|
2 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
113064
|
113064
|
0
|
140 899
|
140899
|
0
|
209080
|
209080
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
108 191
|
108 191
|
-
|
140 899
|
140 899
|
-
|
209 080
|
209 080
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
108 191
|
108 191
|
-
|
27 440
|
27 440
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
103 993
|
103 993
|
-
|
190 000
|
190 000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
9 466
|
9 466
|
-
|
19 080
|
19 080
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 873
|
4 873
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
06 01 01
|
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"
|
42343
|
42343
|
0
|
56 062
|
56062
|
0
|
66000
|
66000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
42 343
|
42 343
|
-
|
56 062
|
56 062
|
-
|
66 000
|
66 000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
42 343
|
42 343
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
56 062
|
56 062
|
|
66 000
|
66 000
|
-
|
|
06 01 02
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების, საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
4873
|
4873
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 873
|
4 873
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 01 03
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა
|
57956
|
57956
|
0
|
27 440
|
27440
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
57 956
|
57 956
|
-
|
27 440
|
27 440
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
57 956
|
57 956
|
-
|
27 440
|
27 440
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 01 04
|
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
|
7892
|
7892
|
0
|
9 466
|
9466
|
0
|
19080
|
19080
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
7 892
|
7 892
|
-
|
9 466
|
9 466
|
-
|
19 080
|
19 080
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
7 892
|
7 892
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
9 466
|
9 466
|
|
19 080
|
19 080
|
-
|
|
06 01 05
|
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
4000
|
4000
|
0
|
4000
|
4000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
4 000
|
4 000
|
-
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
4 000
|
4 000
|
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
06 01 06
|
ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
22 627
|
22627
|
0
|
30000
|
30000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
22 627
|
22 627
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
22 627
|
22 627
|
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
06 01 07
|
გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
21 304
|
21304
|
0
|
30000
|
30000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
21 304
|
21 304
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
21 304
|
21 304
|
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
06 01 08
|
მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
60000
|
60000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
685328
|
685328
|
0
|
951 243
|
951243
|
0
|
1642550
|
1642550
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
685 328
|
685 328
|
-
|
949 243
|
949 243
|
-
|
1 642 550
|
1 642 550
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
930
|
930
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
930
|
930
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
5 211
|
5 211
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
680 117
|
680 117
|
-
|
850 110
|
850 110
|
-
|
1 078 563
|
1 078 563
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
98 133
|
98 133
|
-
|
563 057
|
563 057
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
2 000
|
2 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
|
170543
|
170543
|
0
|
179 996
|
179996
|
0
|
134000
|
134000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
170 543
|
170 543
|
-
|
177 996
|
177 996
|
-
|
134 000
|
134 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
170 543
|
170 543
|
-
|
177 996
|
177 996
|
|
134 000
|
134 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
2 000
|
2 000
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02 02
|
ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
92600
|
92600
|
0
|
99 500
|
99500
|
0
|
90000
|
90000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
92 600
|
92 600
|
-
|
99 500
|
99 500
|
-
|
90 000
|
90 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
92 600
|
92 600
|
-
|
99 500
|
99 500
|
|
90 000
|
90 000
|
-
|
|
06 02 03
|
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
38000
|
38000
|
0
|
41 000
|
41000
|
0
|
45000
|
45000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
38 000
|
38 000
|
-
|
41 000
|
41 000
|
-
|
45 000
|
45 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
38 000
|
38 000
|
-
|
41 000
|
41 000
|
|
45 000
|
45 000
|
-
|
|
06 02 04
|
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
|
18120
|
18120
|
0
|
13 500
|
13500
|
0
|
16880
|
16880
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
18 120
|
18 120
|
-
|
13 500
|
13 500
|
-
|
16 880
|
16 880
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
930
|
930
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
1 000
|
1 000
|
|
930
|
930
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18 120
|
18 120
|
-
|
12 500
|
12 500
|
|
15 950
|
15 950
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02 05
|
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
16200
|
16200
|
0
|
18 200
|
18200
|
0
|
20000
|
20000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
16 200
|
16 200
|
-
|
18 200
|
18 200
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16 200
|
16 200
|
-
|
18 200
|
18 200
|
|
20 000
|
20 000
|
-
|
|
06 02 06
|
უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
|
41000
|
41000
|
0
|
28 250
|
28250
|
0
|
31500
|
31500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
41 000
|
41 000
|
-
|
28 250
|
28 250
|
-
|
31 500
|
31 500
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41 000
|
41 000
|
-
|
28 250
|
28 250
|
|
31 500
|
31 500
|
-
|
|
06 02 07
|
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა
|
34967
|
34967
|
0
|
32 573
|
32573
|
0
|
35900
|
35900
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
34 967
|
34 967
|
-
|
32 573
|
32 573
|
-
|
35 900
|
35 900
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34 967
|
34 967
|
-
|
32 573
|
32 573
|
|
35 900
|
35 900
|
-
|
|
06 02 08
|
ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
10 826
|
10826
|
0
|
30000
|
30000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
10 826
|
10 826
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
10 826
|
10 826
|
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
06 02 09
|
სასურსათო ამანათების პროგრამა დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა, სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის
|
5211
|
5211
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5 211
|
5 211
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
5 211
|
5 211
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02 10
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
268687
|
0
|
0
|
504 110
|
504110
|
0
|
1211570
|
1211570
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
268 687
|
-
|
-
|
504 110
|
504 110
|
-
|
1 211 570
|
1 211 570
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
268 687
|
268 687
|
-
|
416 803
|
416 803
|
|
678 513
|
678 513
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
87 307
|
87 307
|
|
533 057
|
533 057
|
-
|
|
06 02 11
|
ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
23 288
|
23288
|
0
|
27700
|
27700
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
23 288
|
23 288
|
-
|
27 700
|
27 700
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
23 288
|
23 288
|
|
27 700
|
27 700
|
-
|
|