,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №16
2016 წლის 8 ივლისი
ქ. საგარეჯო
,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 06/01/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016231).
1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1–15 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12146,700
10971,618
10930,784
3582,193
7348,591
გადასახადები
2453,460
2455,288
2600,000
0,000
2600,000
გრანტები
8108,900
7082,459
6852,693
3582,193
3270,500
სხვა შემოსავლები
1584,340
1433,871
1478,091
0,000
1478,091
ხარჯები
7003,300
6852,507
6958,912
1,450
6957,462
შრომის ანაზღაურება
1965,400
1616,651
1675,770
0,000
1675,770
საქონელი და მომსახურება
1811,610
1350,977
1487,474
0,000
1487,474
პროცენტი
6,100
4,292
2,908
0,000
2,908
სუბსიდიები
2602,190
3099,621
3264,801
0,000
3264,801
გრანტები
0,000
267,399
35,324
0,000
35,324
სოციალური უზრუნველყოფა
615,300
339,112
366,740
0,000
366,740
სხვა ხარჯები
2,700
174,455
125,895
1,450
124,445
საოპერაციო სალდო
5143,400
4119,111
3971,872
3580,743
391,129
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3627,740
3549,866
5909,239
4402,260
1506,980
ზრდა
3877,490
3744,459
6074,239
4402,260
1671,980
კლება
249,750
194,593
165,000
0,000
165,000
მთლიანი სალდო
1515,660
569,245
-1937,367
-821,517
-1115,850
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1505,260
372,100
-1965,399
-821,517
-1143,882
ზრდა
1505,260
372,100
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტები
1505,260
372,100
0,000
0,000
0,000
კლება
0,000
0,000
1965,399
821,517
1143,882
ვალუტა და დეპოზიტები
0,000
0,000
1965,399
821,517
1143,882
ვალდებულებების ცვლილება
-10,400
-197,146
-28,032
0,000
-28,032
კლება
10,400
197,146
28,032
0,000
28,032
საშინაო
10,400
197,146
28,032
0,000
28,032
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
შემოსულობები
12396.459
11166,211
11095,784
შემოსავლები
12146.717
10971,618
10930,784
არაფინანსური აქტივების კლება
249.742
194,593
165,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
-348.9
1842,6
-261,231
ვალდებულებების ზრდა
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
10890.240
10794,112
13061,183
ხარჯები
6845.322
6852,507
6958,912
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4034.555
3744,459
6074,238
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
1157.319
2214,7
-2226,630
ვალდებულებების კლება
10.362
197,146
28.032
ნაშთის ცვლილება
1506.219
372,1
-1965,399
მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 10 930,784 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12146.717
10971,618
10930,784
3582,193
7348,591
გადასახადები
2453.339
2455,288
2600,000
0,000
2600,000
გრანტები
8108.918
7082,459
6852,693
3582,193
3270,500
სხვა შემოსავლები
1584.400
1433,871
1478,091
0,000
1478,091
მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2600,000 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
გადასახადები
2453.399
2455,288
2600,000
ქონების გადასახადი
2453.379
2455,258
1900,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
219.258
267,880
100,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
12.682
12,515
30,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1970.300
1609,465
1670,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
249.502
564,069
100,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1.637
0,000
0,000
საშემოსავლო გადასახადი
0,02
0,000
700,000
მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 852,693 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
გრანტები
8108.918
7082,459
6852,693
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8108.918
7082,459
6852,693
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3580.800
3812,000
3270,500
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3370.800
3602,000
3060,500
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
210.000
210,000
210,000
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,000
0,000
0,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4528,118
3270,459
3582,193
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
3513,321
2258,163
2500,030
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1014,797
1012,296
1082,163
მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1478,091 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1584.400
1433,871
1478,091
შემოსავლები საკუთრებიდან
626.777
646,738
622,000
პროცენტები
66.675
90,955
60,000
რენტა
560.102
555,783
562,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
557.355
546,259
560,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
2.747
9,523
2,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
128.860
62,217
82,500
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
121.589
56,220
74,000
სანებართვო მოსაკრებელი
76.724
13,552
30,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.033
0,053
0,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
3.600
2,600
4,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
41.232
40,015
40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
7.271
5,997
8,500
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
7.271
5,997
8,500
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
825.022
719,739
760,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
3.741
5,177
13,591
მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6958,912 ათასი ლარის ოდენობით
:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6845,322
6852,507
6958,912
1,450
6957,462
შრომის ანაზღაურება
1965,384
1616,651
1675,770
0,000
1675,770
საქონელი და მომსახურება
1654,985
1350,977
1487,474
0,000
1487,474
პროცენტი
6,078
4,292
2,908
0,000
2,908
სუბსიდიები
2600,943
3099,621
3264,801
0,000
3264,801
გრანტები
0,0
267,399
35,324
0,000
35,324
სოციალური უზრუნველყოფა
615,233
339,112
366,740
0,000
366,740
სხვა ხარჯები
2,700
174,455
125,895
1,450
124,445
მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5909,239 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6074,239 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
10,575
10,629
27,480
27,480
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,000
0,000
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3497,948
3215,597
5685,339
4228,541
1456,798
04 00
განათლება
420,613
407,658
303,362
170,454
132,908
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
91,520
4,753
19,590
2,481
17,109
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
13,900
105,822
38,468
0,784
37,684
ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 165,000 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
249,742
194,593
165,000
ძირითადი აქტივები
83,799
10,468
65,000
მატერიალური მარაგები
0,0
0,000
0,000
ფასეულობები
12,009
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
153,934
184,125
100,000
მიწა
153,934
184,125
100,000
მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2263,790
2027,375
2195,762
0,000
2195,762
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2257,690
2023,083
2192,854
0,000
2192,854
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2257,690
2023,083
2159,790
0,000
2159,790
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,000
0,000
33,064
0,000
33,064
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
6,100
4,292
2,908
0,000
2,908
702
თავდაცვა
119,060
98,230
115,600
0,000
115,600
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
296,530
273,000
0,000
0,000
0,000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1145,000
1827,655
3102,865
2542,721
560,144
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
2,400
10,785
158,943
158,943
0,000
70421
სოფლის მეურნეობა
2,400
10,785
158,943
158,943
0,000
7045
ტრანსპორტი
1142,600
1816,869
2943,922
2383,778
560,144
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1142,600
1816,869
2943,922
2383,778
560,144
705
გარემოს დაცვა
981,200
638,013
712,879
105,679
607,200
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
489,200
556,928
552,156
1,356
550,800
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
492,000
81,085
109,323
104,323
5,000
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
51,400
0,000
51,400
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2357,860
1735,666
2986,716
1580,141
1406,575
7063
წყალმომარაგება
1977,200
1263,671
1737,565
1214,343
523,222
7064
გარე განათება
214,060
330,515
572,681
187,943
384,738
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
166,600
141,480
676,471
177,855
498,616
707
ჯანმრთელობის დაცვა
98,240
109,147
116,769
0,784
115,985
7072
ამბულატორიული მომსახურება
15,340
17,263
27,769
0,784
26,985
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
82,900
91,884
89,000
0,000
89,000
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1103,650
1174,954
1206,705
2,481
1204,224
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
535,220
598,394
597,225
0,000
597,225
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
512,930
524,394
552,780
2,481
550,299
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
26,600
26,493
26,700
0,000
26,700
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
28,900
25,673
30,000
0,000
30,000
709
განათლება
1928,360
2061,131
1993,855
171,904
1821,951
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1859,960
1982,292
1918,355
171,904
1746,451
7092
ზოგადი განათლება
68,400
78,839
75,500
0,000
75,500
710
სოციალური დაცვა
587,100
651,796
602,000
0,000
602,000
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,000
10,350
12,000
0,000
12,000
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,000
10,350
12,000
0,000
12,000
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
200,900
301,886
225,500
0,000
225,500
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1,800
1,800
1,800
0,000
1,800
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0,000
3,050
10,000
0,000
10,000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
38,800
38,497
40,500
0,000
40,500
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
340,200
290,963
305,600
0,000
305,600
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
5,400
5,250
6,600
0,000
6,600
სულ
10880,790
10596,966
13033,151
4403,710
8629,441
მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-1937,367) ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-1965,399) ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1965,399 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-28,032) ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210 000 ლარი, მიიმართოს:
ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
89 000 ლარი;
ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის –
115 600 ლარი;
გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
5 400 ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“.
2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილების II თავის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
10891,190
10794,112
13061,183
4403,710
8657,473
მომუშავეთა რიცხოვნობა
165,000
164,000
177,000
177,000
ხარჯები
7003,300
6852,507
6958,912
1,450
6957,462
შრომის ანაზღაურება
1965,400
1616,651
1675,770
1675,770
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3877,490
3744,459
6074,239
4402,260
1671,980
ვალდებულებების კლება
10,400
197,146
28,032
28,032
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2274,190
2039,623
2220,869
2220,869
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125,000
155,000
168,000
168,000
ხარჯები
2253,190
2016,745
2168,282
2168,282
შრომის ანაზღაურება
1633,210
1535,806
1597,025
1597,025
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,600
10,629
27,480
27,480
ვალდებულებების კლება
10,400
12,248
25,107
25,107
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
595,400
575,060
596,425
596,425
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28,000
32,000
32,000
32,000
ხარჯები
595,400
571,265
591,530
591,530
შრომის ანაზღაურება
437,620
415,037
413,645
413,645
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,795
4,520
4,520
ვალდებულებების კლება
0,375
0,375
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1662,290
1448,122
1574,940
1574,940
მომუშავეთა რიცხოვნობა
97,000
123,000
136,000
136,000
ხარჯები
1651,690
1441,188
1540,780
1540,780
შრომის ანაზღაურება
1195,590
1120,769
1183,380
1183,380
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,600
6,834
22,960
22,960
ვალდებულებების კლება
0,100
11,200
11,200
01 03
სარეზერვო ფონდი
33,064
33,064
ხარჯები
33,064
33,064
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
16,500
16,440
16,440
16,440
ხარჯები
6,100
4,292
2,908
2,908
ვალდებულებების კლება
10,400
12,148
13,532
13,532
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
415,590
371,230
115,600
115,600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40,000
9,000
9,000
9,000
ხარჯები
415,590
371,230
115,600
115,600
შრომის ანაზღაურება
332,190
80,845
78,745
78,745
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
296,530
273,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,000
ხარჯები
296,530
273,000
შრომის ანაზღაურება
240,850
3,578
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
119,060
98,230
115,600
115,600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9,000
9,000
9,000
9,000
ხარჯები
119,060
98,230
115,600
115,600
შრომის ანაზღაურება
91,340
77,267
78,745
78,745
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4484,060
4376,276
6802,460
4228,541
2573,919
ხარჯები
1138,230
985,736
1117,121
1117,121
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3345,830
3215,597
5685,339
4228,541
1456,798
ვალდებულებების კლება
174,943
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1142,600
1816,869
2943,922
2383,778
560,144
ხარჯები
31,800
12,993
10,000
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1110,800
1803,876
2933,922
2383,778
550,144
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3174,860
2417,927
3182,067
1666,908
1515,159
ხარჯები
1090,930
940,678
1066,358
1066,358
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2083,930
1302,306
2115,709
1666,908
448,801
ვალდებულებების კლება
174,943
03 02 01
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
1977,200
1438,614
1737,565
1214,343
523,222
ხარჯები
381,500
174,754
193,400
193,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1595,700
1088,918
1544,165
1214,343
329,822
ვალდებულებების კლება
174,943
03 02 02
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
214,060
330,515
572,681
187,943
384,738
ხარჯები
214,060
253,456
294,340
294,340
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77,059
278,341
187,943
90,398
03 02 03
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
951,200
562,510
684,223
104,323
579,900
ხარჯები
462,970
487,647
569,068
569,068
არაფინანსური აქტივების ზრდა
488,230
74,863
115,155
104,323
10,832
03 02 04
ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა
30,000
75,503
28,656
1,356
27,300
ხარჯები
30,000
24,821
9,550
9,550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,682
19,106
1,356
17,750
03 02 06
სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით
2,400
10,785
158,943
158,943
ხარჯები
2,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,785
158,943
158,943
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
166,600
141,480
676,471
177,855
498,616
ხარჯები
15,500
32,066
40,763
40,763
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151,100
109,414
635,708
177,855
457,853
04 00
განათლება
1928,360
2068,018
1993,855
171,904
1821,951
ხარჯები
1507,760
1653,473
1690,493
1,450
1689,043
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420,600
407,658
303,362
170,454
132,908
ვალდებულებების კლება
6,888
04 01
სკოლამდელი განათლება
1859,960
1989,179
1918,355
171,904
1746,451
ხარჯები
1439,360
1574,634
1617,993
1,450
1616,543
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420,600
407,658
300,362
170,454
129,908
ვალდებულებების კლება
6,888
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
67,300
78,039
75,100
75,100
ხარჯები
67,300
78,039
72,100
72,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,000
3,000
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
1,100
0,800
0,400
0,400
ხარჯები
1,100
0,800
0,400
0,400
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1103,650
1175,221
1209,605
2,481
1207,124
ხარჯები
1017,070
1170,201
1187,115
1187,115
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86,580
4,753
19,590
2,481
17,109
ვალდებულებების კლება
0,267
2,900
2,900
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
535,220
598,394
597,225
597,225
ხარჯები
458,020
593,641
590,116
590,116
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77,200
4,753
7,109
7,109
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
500,400
561,957
526,901
526,901
ხარჯები
423,200
557,204
519,792
519,792
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77,200
4,753
7,109
7,109
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
34,820
36,437
70,324
70,324
ხარჯები
34,820
36,437
70,324
70,324
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
512,930
524,661
555,680
2,481
553,199
ხარჯები
503,550
524,394
540,299
540,299
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,380
12,481
2,481
10,000
ვალდებულებების კლება
0,267
2,900
2,900
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
493,430
504,319
516,960
516,960
ხარჯები
484,050
504,319
506,960
506,960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,380
10,000
10,000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
19,500
20,342
38,720
2,481
36,239
ხარჯები
19,500
20,075
33,339
33,339
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,481
2,481
ვალდებულებების კლება
0,267
2,900
2,900
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
28,900
25,673
30,000
30,000
ხარჯები
28,900
25,673
30,000
30,000
05 05
საგამომცემლო საქმიანობა
26,600
26,493
26,700
26,700
ხარჯები
26,600
26,493
26,700
26,700
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
685,340
763,744
718,794
0,784
718,010
ხარჯები
671,460
655,122
680,301
680,301
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,880
105,822
38,468
0,784
37,684
ვალდებულებების კლება
2,800
0,025
0,025
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
98,240
109,147
116,769
0,784
115,985
ხარჯები
89,460
96,809
92,985
92,985
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,780
12,338
23,784
0,784
23,000
06 02
სოციალური პროგრამები
587,100
654,596
602,025
602,025
ხარჯები
582,000
558,313
587,316
587,316
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,100
93,484
14,684
14,684
ვალდებულებების კლება
2,800
0,025
0,025
06 02 01
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
380,800
331,260
347,925
347,925
ხარჯები
380,800
331,260
347,900
347,900
ვალდებულებების კლება
0,025
0,025
06 02 02
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
167,600
179,300
180,000
180,000
ხარჯები
162,500
174,683
165,316
165,316
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,100
4,617
14,684
14,684
06 02 03
ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა
33,300
125,387
45,500
45,500
ხარჯები
33,300
33,720
45,500
45,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
88,867
ვალდებულებების კლება
2,800
06 02 04
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
5,400
5,250
6,600
6,600
ხარჯები
5,400
5,250
6,600
6,600
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
3,050
10,000
10,000
ხარჯები
3,050
10,000
10,000
06 02 06
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
10,350
12,000
12,000
ხარჯები
10,350
12,000
12,000
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული