ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2016 წლის 10 ნოემბერი
ქ. მარნეული
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30.12.2015, №190020020.35.159.016222) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1.
ბიუჯეტის №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
20107,9
22249.1
16362.0
5887.1
23467.8
17287.2
6180.6
გადასახადები
3959,5
3912.3
3912.3
0.0
9099.9
9099.9
0.0
გრანტები
13028,0
15051.6
9164.5
5887.1
11043.1
4862.5
6180.6
სხვა შემოსავლები
3120,5
3285.2
3285.2
0.0
3324.8
3324.8
0.0
ხარჯები
9958,9
11828.0
11499.3
328.7
13800.6
13408.3
392.3
შრომის ანაზღაურება
2179,7
2512.6
2512.6
0.0
3165.4
3165.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
3079,5
2548.0
2231.4
316.6
3159.2
2796.0
363.2
პროცენტი
118,4
102.5
102.5
0.0
84.7
84.7
0.0
სუბსიდიები
3692,3
5044.9
5044.9
0.0
5412.9
5412.9
0.0
გრანტები
0,0
190.8
190.8
0.0
337.1
337.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
846,9
839.9
839.9
0.0
991.0
991.0
0.0
სხვა ხარჯები
42,1
589.3
577.2
12.1
650.4
621.3
29.2
საოპერაციო სალდო
10149,1
10421.1
4862.8
5558.4
9667.2
3878.9
5788.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
9115,9
11616.2
5745.4
5870.8
13693.0
7817.8
5875.2
ზრდა
9294,02
11882.3
6011.5
5870.8
13981.0
8105.8
5875.2
კლება
178,1
266.1
266.1
0.0
288.0
288.0
0.0
მთლიანი სალდო
1033,2
-1195.0
-882.6
-312.4
-4025.8
-3938.9
-86.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
908,1
-1774.8
-1377.8
-397.0
-4383.0
-4270.4
-112.6
ზრდა
1945,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1945,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
1037,1
1774.8
1377.8
397.0
4383.0
4270.4
112.6
ვალუტა და დეპოზიტები
1037,1
1774.8
1377.8
397.0
4383.0
4270.4
112.6
ვალდებულებების ცვლილება
-125,1
-579.8
-495.2
-84.6
-357.2
-331.6
-25.7
კლება
125,1
579.8
495.2
84.6
357.2
331.6
25.7
საშინაო
125,1
579.8
495.2
84.6
357.2
331.6
25.7
ბალანსი
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
2.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
21323,1
22515.2
16628.1
5887.1
23755.8
17575.2
6180.6
შემოსავლები
20107,9
22249.1
16362.0
5887.1
23467.8
17287.2
6180.6
არაფინანსური აქტივების კლება
178,1
266.1
266.1
0.0
288.0
288.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
21323,1
24290.0
18006.0
6284.1
28138.8
21845.6
6293.2
ხარჯები
9958,9
11828.0
11499.3
328.7
13800.6
13408.3
392.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9294,0
11882.3
6011.5
5870.8
13981.0
8105.8
5875.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
1945,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
125,1
579.8
495.2
84.6
357.2
331.6
25.7
ნაშთის ცვლილება
-1037,1
-1774.8
-1377.8
-397.0
-4383.0
-4270.4
-112.6
“.
3.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
20107,9
22249.1
16362.0
5887.1
23467.8
17287.2
6180.6
გადასახადები
3959,5
3912.3
3912.3
0.0
9099.9
9099.9
0.0
გრანტები
13028,0
15051.6
9164.5
5887.1
11043.1
4862.5
6180.6
სხვა შემოსავლები
3120,5
3285.2
3285.2
0.0
3324.8
3324.8
0.0
“.
4.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები“
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
გრანტები
13028,0
15051.6
11043.1
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
13028,0
15051.6
11043.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
8793,3
9164.5
4862.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
8543,3
8914.5
4612.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
250,0
250.0
250.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4234,7
5887.1
6180.6
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2297,7
5887.1
6180.6
სხვა სპეციალური ტრანსფერი
1937,0
0.0
0.0
5.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
9958,9
11828.0
11499.3
328.7
13800.6
13408.3
392.3
შრომის ანაზღაურება
2179,7
2512.6
2512.6
0.0
3165.4
3165.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
3079,5
2548.0
2231.4
316.6
3159.2
2796.0
363.2
პროცენტი
118,4
102.5
102.5
0.0
84.7
84.7
0.0
სუბსიდიები
3692,3
5044.9
5044.9
0.0
5412.9
5412.9
0.0
გრანტები
0,0
190.8
190.8
0.0
337.1
337.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
846,9
839.9
839.9
0.0
991.0
991.0
0.0
სხვა ხარჯები
42,1
589.3
577.2
12.1
650.4
621.3
29.2
6.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
167,9
282.8
596.6
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
57,5
0.9
2.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8454,0
10164.1
10667.0
04 00
განათლება
385,6
566.0
1621.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
229,0
868.5
1093.1
სულ ჯამი
9294,0
11882.3
13979.8
ბ)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
178,1
230.0
288.0
ძირითადი აქტივები
41,9
20.0
100.0
არაწარმოებული აქტივები
136,2
210.0
188.0
მიწა
136,2
210.0
188.0
“.
7.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3607,2
4293.9
5547.2
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3488,8
4191.4
5462.5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3287,2
4050.4
5098.7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
201,5
141.0
363.8
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
118,4
102.5
84.7
702
თავდაცვა
137,7
142.9
183.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
269,1
208.3
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
269,1
208.3
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
6736,0
8213.5
8722.4
70421
სოფლის მეურნეობა
104,7
588.8
755.8
70435
ელექტროენერგეტიკა
48,8
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
4094,7
5646.7
5643.7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4094,7
5646.7
5643.7
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
2487,9
1978.0
2322.9
705
გარემოს დაცვა
1320,9
1712.1
1133.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1121,8
1054.6
1100.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
199,1
657.4
33.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3065,4
3954.7
4536.1
7061
ბინათმშენებლობა
319,9
403.9
42.1
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
3,8
148.0
706.8
7063
წყალმომარაგება
2298,2
2857.8
2876.3
7064
გარე განათება
443,5
545.1
911.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
143,0
137.5
150.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
143,0
137.5
150.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1890,5
2599.9
3335.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
778,6
1254.5
1964.2
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
584,5
1299.7
958.9
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
44,8
34.8
72.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
482,6
10.8
340.8
709
განათლება
1589,9
1942.4
3530.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1534,3
1873.4
3391.0
7092
ზოგადი განათლება
55,6
69.0
139.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
55,6
69.0
139.0
710
სოციალური დაცვა
618,4
1084.8
1000.7
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
375,6
481.3
561.7
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
238,5
491.6
339.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
4,3
111.9
100.0
სულ
19378,0
24290.0
28138.8
“.
8.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდა კვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ, ქ. მარნეულში და სოფლებში ყიზილაჯლო, თაქალო, ქუთლიარი, ალგეთი, სადახლოს სადგური, საიმერლო, წერეთელი, აღმამედლო, ბეგლიარი, წერაქვი, ჯანხოში, სიონი, ალავარი, ნორგიული და სხვა. აგრეთვე დაგეგმილია სოფელ ლეჟბადინში ხიდის მშენებლობა.
დაგეგმილია სოფლებში: სადახლო, კაჩაგანი, თაქალო, კაპანახჩი, შაუმიანი, ალგეთი, თამარისი, ქუთლიარი, პირველი ქესალო, გზების სარეაბილიტაციოდ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, მიღებული ტრანსფერის ნაშთი 7,1 ათასი ლარი მოხმარდება სოფელ შაუმიანში ხიდის რეაბილიტაციას.
„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონის, მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 204.9 ათასი ლარი, მათ შორის: სოფელ თაქალოს შიდა გზების რეაბილიტაციაზე – 64.4 ათასი ლარი, სოფელ კასუმლოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციაზე – 20,0 ათასი ლარი, სოფელ დამია–გეურარხის შიდა გზების რეაბილიტაციაზე – 20,0 ათასი ლარი, სოფელ თამარისის შიდა გზების რეაბილიტაციაზე – 25,0 ათასი ლარი, სოფელ ყიზილაჯლოს შიდა გზების რეაბილიტაციაზე– 50.8 ათასი ლარი, სოფელ ქუთლიარის შიდა გზების რეაბილიტაციაზე – 24.8 ათასი ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 ივლისის №1530 განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებაში, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, შეტანილი ცვლილების თანახმად, მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გზების რეაბილიტაციაზე გამოყოფილი ტრანსფერი 2651,2 ათასი ლარი მოხმარდება შემდეგი პროექტების განხორციელებას:
375,9 ათასი ლარი – სოფელ კასუმლოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას;
374,6 ათასი ლარი – სოფელ დამია-გეურარხის შიდა გზების რეაბილიტაციას;
371,3 ათასი ლარი – სოფელ თამარისის შიდა გზების რეაბილიტაციას;
341,0 ათასი ლარი – სოფელ თაქალოს შიდა გზების რეაბილიტაციას;
389,4 ათასი ლარი – სოფელ ქუთლიარში შიდა გზების რეაბილიტაციას;
760,0 ათასი ლარი – სოფელ ყიზილაჯლოში შიდა გზების რეაბილიტაციას.“.
9.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
2016 წლის ასიგნების ფარგლებში მოხდება „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის ნაშთის 103,1ათასი ლარის წარმართვა ბიუჯეტის დანართი №2-ის შესაბამისად, კერძოდ:
სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ 12,7 ათასი ლარი.
წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ 36,1ათასი ლარი.
სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით 1,9 ათასი ლარი სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ.
სოფლებში გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცისათვის 51.6 ათასი ლარი.
მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად სარიტუალო სახლის რეაბილიტაციაზე 0.8 ათასი ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გამოყოფილი ტრანსფერი 2176,7 ათასი ლარი მოხმარდება სოფლის ხელშეწყობის პროექტების განხორციელებას, ბიუჯეტის დანართი №3-ის შესაბამისად, კერძოდ:
სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ 340,0 ათასი ლარი.
წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ 527,9 ათასი ლარი.
სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით 328,2 ათასი ლარი სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ. სავარგულების შემოღობვაზე 29,1 ათასი ლარი.
სოფლებში გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაციისათვის 613,2 ათასი ლარი.
კეთილმოწყობაზე 5,0 ათასი ლარი სკვერის მოსაწყობად, 10,9 ათასი ლარი მოსაცდელების მოსაწყობად, 8,8 ათასი ლარი ახალგაზრდული ცენტრის მოსაწყობად.
მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, სარიტუალო სახლის რეაბილიტაციაზე, სასაფლაოების შემოღობვაზე 86,6 ათასი ლარი, სარიტუალო ინვენტარის შეძენაზე 145,7 ათასი ლარი.
სპორტული ობიექტების მოსაწყობად 77,3 ათასი ლარი.
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციაზე 4,0 ათასი ლარი.
2016 წელს სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების მიზნით 38,0 ათასი ლარი გამოყოფილია გარე განათების მოსაწყობად სოფლებში: სეიდიგოჯალო, ზემო სარალი, ხანჯიგაზლო, არაფლო, ბაითალო, კუშჩუ, აღმამედლო, იმირი, ახლომახმუდლო.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერიდან გამოუყენებელი და 2016 წელს უკან დაბრუნებული თანხა – 5,1 ათასი ლარით იგეგმება სოფელ კასუმლოში სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა და მონტაჟი.“.
10.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
19378,0
24290.0
18006.0
6284.1
28138.8
21845.6
6293.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
248
ხარჯები
9958,9
11828.0
11499.3
328.7
13800.6
13408.3
392.3
შრომის ანაზღაურება
2179,7
2512.6
2512.6
0.0
3165.4
3165.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9294,0
11882.3
6011.5
5870.8
13981.0
8105.8
5875.2
ვალდებულებების კლება
125,1
579.8
495.2
84.6
357.2
331.6
25.7
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3607,2
4293.9
4293.9
0.0
5547.2
5547.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
236
ხარჯები
3314,1
3837.0
3837.0
0.0
4758.0
4758.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1907,3
2390.8
2390.8
0.0
3020.8
3020.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167,9
282.8
282.8
0.0
596.6
596.6
0.0
ვალდებულებების კლება
125,1
174.2
174.2
0.0
192.6
192.6
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
680,8
723.3
723.3
0.0
831.0
831.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
27
ხარჯები
646,7
712.0
712.0
0.0
810.9
810.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
467,3
504.9
504.9
0.0
547.4
547.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,1
1.5
1.5
0.0
20.0
20.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
9.8
9.8
0.1
0.1
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2606,4
3327.1
3327.1
0.0
4267.7
4267.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
209
ხარჯები
2472,6
3022.4
3022.4
0.0
3657.4
3657.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
1440,0
1885.9
1885.9
0.0
2473.4
2473.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133,8
281.2
281.2
0.0
576.6
576.6
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
23.4
23.4
0.0
33.7
33.7
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
76,4
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
ხარჯები
76,4
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
243,5
243.5
243.5
0.0
248.5
248.5
0.0
ხარჯები
118,4
102.5
102.5
0.0
89.7
89.7
0.0
ვალდებულებების კლება
125,1
141.0
141.0
0.0
158.8
158.8
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
406,8
351.3
351.3
0.0
183.6
183.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
ხარჯები
349,4
347.8
347.8
0.0
181.6
181.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
272,4
121.8
121.8
0.0
144.6
144.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,5
0.9
0.9
0.0
2.0
2.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
2.7
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
269,1
208.3
208.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
211,6
205.5
205.5
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0,0
2.3
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.9
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
1.9
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
137,7
142.9
142.9
0.0
183.6
183.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
ხარჯები
137,7
142.2
142.2
0.0
181.6
181.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
106,2
119.5
119.5
0.0
144.6
144.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0.7
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
11122,3
13880.3
7596.2
6284.1
14391.6
8812.9
5578.7
ხარჯები
2668,2
3400.3
3071.6
328.7
3649.7
3257.3
392.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8454,0
10164.1
4293.4
5870.8
10667.0
5506.4
5160.7
ვალდებულებების კლება
0,0
315.9
231.3
84.6
74.9
49.2
25.7
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
3732,4
5239.4
1923.8
3315.6
4767.7
2148.4
2619.3
ხარჯები
274,9
183.1
183.1
0.0
431.5
431.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3457,5
4942.2
1641.6
3300.6
4336.2
1716.9
2619.3
ვალდებულებების კლება
0,0
114.1
99.1
15.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4536,0
6107.6
5049.8
1057.8
5718.1
5043.7
674.5
ხარჯები
1976,5
2516.3
2516.3
0.0
2472.8
2472.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2559,5
3526.5
2468.7
1057.8
3196.1
2521.7
674.5
ვალდებულებების კლება
0,0
64.8
64.8
0.0
49.2
49.2
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1707,3
2066.7
1342.4
724.3
2156.3
1481.8
674.5
ხარჯები
0.0
1.3
1.3
0.0
3.0
3.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1707,3
2027.2
1302.9
724.3
2106.5
1432.1
674.5
ვალდებულებების კლება
0,0
38.2
38.2
0.0
46.7
46.7
0.0
03 02 02
შპს "მარნეულის სოფლის წყლის" დაფინანსება
590,8
791.1
791.1
0.0
720.0
720.0
0.0
ხარჯები
590,8
791.1
791.1
0.0
720.0
720.0
0.0
03 02 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
104,7
588.8
588.8
0.0
755.8
755.8
0.0
ხარჯები
95,0
106.8
106.8
0.0
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,7
482.0
482.0
0.0
748.4
748.4
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.5
0.0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
199,1
657.4
323.9
333.5
33.0
33.0
0.0
ხარჯები
15,7
11.0
11.0
0.0
30.0
30.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183,4
642.8
309.3
333.5
3.0
3.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
3.6
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
319,9
403.9
403.9
0.0
42.1
42.1
0.0
ხარჯები
0.0
150.6
150.6
0.0
42.1
42.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
319,9
230.2
230.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
23.1
23.1
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
443,5
545.1
545.1
0.0
911.0
911.0
0.0
ხარჯები
302,1
433.8
433.8
0.0
582.8
582.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141,4
111.2
111.2
0.0
328.2
328.2
0.0
03 02 07
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
1121,8
1054.6
1054.6
0.0
20.0
20.0
0.0
ხარჯები
972,9
1021.6
1021.6
0.0
10.0
10.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148,9
33.0
33.0
0.0
10.0
10.0
0.0
03 02 08
„ააიპ –
სუფთა მარნეულის" დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
995.0
995.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
995.0
995.0
0.0
03 02 09
„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
03 02 10
ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა
48,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3,8
148.0
148.0
0.0
706.8
706.8
0.0
ხარჯები
3,8
15.8
15.8
0.0
3.0
3.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
132.1
132.1
0.0
703.8
703.8
0.0
03 03 01
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი
3,8
19.8
19.8
0.0
103.7
103.7
0.0
ხარჯები
3,8
15.8
15.8
0.0
3.0
3.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
4.0
4.0
0.0
100.7
100.7
0.0
03 03 02
სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
0,0
128.1
128.1
0.0
603.1
603.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
128.1
128.1
0.0
603.1
603.1
0.0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
362,3
407.3
407.3
0.0
876.0
876.0
0.0
ხარჯები
362,3
356.3
356.3
0.0
350.0
350.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
51.0
51.0
0.0
526.0
526.0
0.0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
2487,9
1978.0
67.4
1910.6
2322.9
38.0
2284.9
ხარჯები
50,7
328.7
0.0
328.7
392.3
0.0
392.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2437,1
1512.3
0.0
1512.3
1904.9
38.0
1866.9
ვალდებულებების კლება
0,0
137.0
67.4
69.6
25.7
0.0
25.7
04 00
განათლება
1589,9
1942.4
1942.4
0.0
3530.0
2815.4
714.6
ხარჯები
1204,3
1352.6
1352.6
0.0
1871.3
1871.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
385,6
566.0
566.0
0.0
1621.0
906.5
714.6
ვალდებულებების კლება
0,0
23.8
23.8
0.0
37.7
37.7
0.0
04 01
ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ დაფინანსება
1148,7
1307.4
1307.4
0.0
1702.5
1702.5
0.0
ხარჯები
1148,7
1283.6
1283.6
0.0
1667.3
1667.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
35.2
35.2
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
23.8
23.8
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
385,6
566.0
566.0
0.0
1688.5
974.0
714.6
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
65.0
65.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
385,6
566.0
566.0
0.0
1585.8
871.3
714.6
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
37.7
37.7
0.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
55,6
69.0
69.0
0.0
139.0
139.0
0.0
ხარჯები
55,6
69.0
69.0
0.0
139.0
139.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1890,5
2599.9
2599.9
0.0
3335.8
3335.8
0.0
ხარჯები
1661,5
1699.6
1699.6
0.0
2236.2
2236.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229,0
868.5
868.5
0.0
1093.1
1093.1
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
31.8
31.8
0.0
6.4
6.4
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
778,6
1254.5
1254.5
0.0
1964.2
1964.2
0.0
ხარჯები
776,6
969.1
969.1
0.0
1100.0
1100.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
285.4
285.4
0.0
864.2
864.2
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
26,8
9.1
9.1
0.0
312.1
312.1
0.0
ხარჯები
26,8
9.1
9.1
0.0
312.1
312.1
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
549,9
660.0
660.0
0.0
750.0
750.0
0.0
ხარჯები
549,9
660.0
660.0
0.0
730.0
730.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის“ დაფინანსება
199,9
300.0
300.0
0.0
57.9
57.9
0.0
ხარჯები
199,9
300.0
300.0
0.0
57.9
57.9
0.0
05 01 04
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
2,0
285.4
285.4
0.0
844.2
844.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
285.4
285.4
0.0
844.2
844.2
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
584,5
1299.7
1299.7
0.0
958.9
958.9
0.0
ხარჯები
570,0
687.9
687.9
0.0
824.2
824.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,5
583.2
583.2
0.0
129.0
129.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
28.7
28.7
0.0
5.7
5.7
0.0
05 02 01
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
465,2
533.7
533.7
0.0
610.0
610.0
0.0
ხარჯები
465,2
533.7
533.7
0.0
585.9
585.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
24.1
24.1
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
104,8
182.9
182.9
0.0
238.3
238.3
0.0
ხარჯები
104,8
154.2
154.2
0.0
238.3
238.3
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
28.7
28.7
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
14,5
583.2
583.2
0.0
110.6
110.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.5
583.2
583.2
0.0
104.9
104.9
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
5.7
5.7
0.0
05 03
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
44,8
34.8
34.8
0.0
72.0
72.0
0.0
ხარჯები
44,8
34.8
34.8
0.0
72.0
72.0
0.0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
482,6
10.8
10.8
0.0
340.8
340.8
0.0
ხარჯები
270,1
7.8
7.8
0.0
240.0
240.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212,5
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
3.1
3.1
0.0
0.8
0.8
0.0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
761,4
1222.3
1222.3
0.0
1150.7
1150.7
0.0
ხარჯები
761,4
1190.8
1190.8
0.0
1103.8
1103.8
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
31.5
31.5
0.0
45.7
45.7
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
143,0
137.5
137.5
0.0
150.0
150.0
0.0
ხარჯები
143,0
137.5
137.5
0.0
148.8
148.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2
1.2
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
618,4
1084.8
1084.8
0.0
1000.7
1000.7
0.0
ხარჯები
618,4
1053.3
1053.3
0.0
955.0
955.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
31.5
31.5
0.0
45.7
45.7
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
375,6
481.3
481.3
0.0
561.7
561.7
0.0
ხარჯები
375,6
462.8
462.8
0.0
560.0
560.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
18.6
18.6
0.0
1.7
1.7
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
238,5
491.6
491.6
0.0
339.0
339.0
0.0
ხარჯები
238,5
478.7
478.7
0.0
295.0
295.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
12.9
12.9
0.0
44.0
44.0
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
4,3
19.8
19.8
0.0
10.0
10.0
0.0
ხარჯები
4,3
19.8
19.8
0.0
10.0
10.0
0.0
06 02 04
სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები
0,0
92.1
92.1
0.0
90.0
90.0
0.0
ხარჯები
0,0
92.1
92.1
0.0
90.0
90.0
0.0
11.
ბიუჯეტის დანართი №3 „საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების საფუძველზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ“ ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი
დანართი №3
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის № 265 განკარგულების საფუძველზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ
№
ტერიტორიული ორგანო
№
სოფელი
პროექტის თანხა
პროექტის დასახელება
1
წერეთელი
1
წერეთელი
32.830
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
2
წერეთელი
12.000
სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის მოწყობა
3
საიმერლო
4.250
სარიტუალო დარბაზის რემონტი
4
საიმერლო
0.600
სასაფლაოს ღობის შესაღებად საღებავის შეძენა
5
საიმერლო
29.000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
6
დიდი ბეგლიარი
9.100
გარე განათების მოწყობა
7
პატარა ბეგლიარი
8.590
გარე განათების მოწყობა
8
ნორგიული
15.280
გარე განათების მოწყობა
ჯამი
111.650
2
ხოჯორნი
1
ხოჯორნი
12.450
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და მილმდენის რეაბილიტაცია
2
ხოჯორნი
10.000
გარე განათების მოწყობა
3
გიულიბახი
10.200
სარიტუალო დარბაზისთვის სამზარეულოს აშენება
4
ბრდაზორი
4.545
გზის მოხრეშვა
5
ცოფი
18.415
გარე განათების მოწყობა
ჯამი
55.610
3
შაუმიანი
1
შაუმიანი
58.833
გარე განათების მოწყობა
2
ხიხანი
13.650
გარე განათების მოწყობა
3
ახკულა
5.960
მოსაცდელის მოწყობა (მგზავრების)
4
ყუდრო
4.655
გზის მოხრეშვა
ჯამი
83.098
4
თამარისი
1
თამარისი
5.000
9 აპრილის სკვერის და სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
2
თამარისი
16.300
სავარგულების შემოღობვა
3
თამარისი სვანების
დასახლება
12.850
სავარგულების შემოღობვა
4
თამარისი
1.000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა (პალატკა)
5
ახალი დიოკნისი
10.100
გარე განათების მოწყობა
6
ალავარი
8.590
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
ჯამი
53.840
5
სადახლო
1
სადახლო
84.000
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
2
სადახლო
5.000
მოსაცდელის მოწყობა (მგზავრების)
3
სადახლო
37.030
მდ. ბანოვშაზე ხიდთან ნაპირსამაგრის მოწყობა
4
სადგ. სადახლო
7.760
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
5
ხულდარა
28.165
გარე განათების მოწყობა
6
მოლაოღლი
32.830
სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა
7
თაზაკენტი
8.553
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
8
ბურმა
6.053
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
ჯამი
209.391
6
ახკერპი
1
ულიანოვკა
8.655
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
2
ახკერპი
3.000
სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის მოწყობა
3
ახკერპი
4.000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
4
ახკერპი
11.466
სასაფლაოზე კედლის რეაბილიტაცია
5
ჩანახჩი
7.720
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
6
ჩანახჩი
4.000
კულტურის სახლის მიმდებარედ საპირფარეშოს მოწყობა
ჯამი
38.841
7
დამია გეურარხი
1
დამია გეურარხი
36.976
გარე განათების მოწყობა
2
ახლოლალო
10.247
გარე განათების მოწყობა
3
ახლოლალო
8.940
გზის მოხრეშვა
4
კიროვკა
17.370
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
5
დამია
10.196
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
ჯამი
83.729
8
კაჩაგანი
1
ყაჩაღანი
74.673
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
2
თაქალო
37.813
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
3
ხანჯიგაზლო
14.637
გარე განათების მოწყობა
4
კირაჩმუღანლო
24.153
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
5
კირაჩმუღანლო
10.000
სარწყავი წყლის ტუმბოს შეძენა
ჯამი
161.276
9
ოფრეთი
1
ოფრეთი
10.625
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2
ხოხმელი
8.865
ახალგაზრდული ცენტრისთვის არსებული შენობის
რეაბილიტაცია
ჯამი
19.490
10
კაპანახჩი
1
ამბაროვკა
17.105
გზის მოხრეშვა
2
ქეშალო
61.441
გარე განათების მოწყობა
3
ილმაზლო
21.010
წყალსაქაჩი ტუმბოსთვის 150 კვტ-მდე ტექ. პირობის შეძენა
4
I ქესალო
33.820
სარწყავი ჭაბურღილის მოწყობა
5
II ქესალო
33.469
გარე განათების მოწყობა
6
კაპანახჩი
31.512
სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა
7
ალგეთის ღვინ.
ქარხნის ტერიტორია
18.407
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
ჯამი
216.764
11
ყულარი
1
ზემო ყულარი
27.610
გზის მოხრეშვა
2
კირიხლო
28.909
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
3
ქვემო ყულარი
16.730
სპორტული მოედნის შეღობვა (ფეხბურთი)
4
ყულარი
15.938
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
5
წითელი სოფელი
19.962
სარიტუალო ინვნეტარის შეძენა
6
მარადისი
11.330
სასაფლაოს ტერიტორიის შეღობვა
7
ბუდიონოვკა
6.263
გზის მოხრეშვა
8
დაშტაფა
8.000
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
9
დაშტაფა
25.869
გარე განათების მოწყობა
ჯამი
160.611
12
ყიზილაჯლო
1
ყიზილაჯლო
122.525
შიდა გზების მოასფალტება
13
შულავერი
1
არაფლო
23.000
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
2
არაფლო
6.307
გარე განათების მოწყობა
3
ახლომახმუდლო
11.000
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
4
ახლომახმუდლო
5.584
გარე განათების მოწყობა
5
ენიკენდი
3.305
სასაფლაოს შესაღობად მილების და მავთულბადის შეძენა
6
ენიკენდი
2.200
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
7
ენიკენდი
8.880
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
8
სეითგოჯალო
4.990
გარე განათების მოწყობა
სეითგოჯალო
9.500
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
9
ზემო სარალი
27.717
გარე განათების მოწყობა
10
ქვემო სარალი
34.821
სპორტული რბილი იატაკისა და ინვენტარის შეძენა
11
ქვემო სარალი
3.000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
12
მარეთი
8.148
წყლის მილების რეაბილიტაცია
13
შულავერი
16.800
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
14
შულავერი
25.700
სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
15
იმირი
20.000
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
16
იმირი
12.347
გარე განათების მოწყობა
ჯამი
345.824
14
კასუმლო
1
კასუმლო
53.627
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
2
აღმამედლო
56.091
გარე განათების მოწყობა
3
ულაშლო
20.000
სასაფლაოს შეღობვა
4
ულაშლო
8.920
გზის მოხრეშვა (სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა)
5
ბეითარაბჩი
16.455
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
6
კუშჩუ
9.147
გარე განათების მოწყობა
7
კუშჩუ
9.255
სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
8
ბაითალო
14.637
გარე განათების მოწყობა
ჯამი
188.132
15
წერაქვი
1
წერაქვი
14.797
გარე განათების მოწყობა
2
სიონი
14.069
სარიტუალო კონსტრუქციების შეძენა
3
ჯანხოში
8.158
გზის მოხრეშვა
ჯამი
37.024
16
ალგეთი
1
ალგეთი
56.335
გზის მოხრეშვა
2
ალგეთი
26.000
გარე განათების მოწყობა
3
საბირკენდი
42.362
გზის მოხრეშვა
4
საბირკენდი
20.000
გარე განათების მოწყობა
5
თაზაკენდი
32.587
გზის მოხრეშვა
6
თაზაკენდი
10.000
გარე განათების მოწყობა
7
თაზაკენდი
5.000
სასაფლაოს შეღობვა
8
აზიზკენდი
48.530
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი
9
გაჯისაკენდი
14.875
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
ჯამი
255.689
17
ქუთლიარი
1
მუღანლო
47.120
სარწყავი წყლის რეაბილიტაცია
2
ქუთლიარი
34.775
გარე განათების მოწყობა
3
ქუთლიარი
10.000
სარწყავი წყლის საქაჩის ელექტრო ძრავის შეცვლა
4
ბაიდარი
25.660
სასმელი წყლის სისტემისა და ტუმბოს მოწყობა
5
ლეჟბადინი
9.615
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
6
ლეჟბადინი
16.000
გარე განათების მოწყობა
7
ხუტორლეჟბადინი
6.081
სასაფლაოზე არსებული ღობის რეაბილიტაცია
8
დოლის ყანა
6.525
სარწყავი მილის შეძენა
ჯამი
155.776
სულ სოფლის პროექტები
2176.745