გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (10)
დოკუმენტის ტექსტი
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 |
|
2016 წლის 23 დეკემბერი ქ. გარდაბანი |
|
დანართი
თავი I
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში)
თავი II
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 4. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
(ათას ლარებში)
მუხლი 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
მუხლი 6. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
თავი III
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
(ათას ლარებში)
მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
მუხლი 9. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
(ათას ლარებში)
თავი IV
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
მუხლი 12. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
თავი V
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 13. ბიუჯეტის ასიგნებები
თავი VI
მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 14.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 15. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად. მუხლი 16.
დაევალოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით განსაზღვრული ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება განახორციელოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის საფუძველზე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №63 დადგენილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა გენგაშვილი
დანართიგარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ათას ლარებში დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა შემოსულობები 19412,8 26702,8 22660,0 შემოსავლები 18662,2 25702,8 22360,0 არაფინანსური აქტივების კლება 750,6 1000,0 300,0 ფინანსური აქტივების კლება-
-
-
ვალდებულებების ზრდა-
-
-
გადასახდელები 20,362.3 30,455.9 22,660.0 ხარჯები 11,948.7 14,419.8 13,917.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,792.5 15,109.8 8,593.0 ფინანსური აქტივების ზრდა-
-
-
ვალდებულებების კლება 621.1 926.3 150.0 ნაშთის ცვლილება 949.5 3,753.10.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი 67.9 72.0 70.0 სუბსიდიები 4,551.9 5,349.6 6,264.5 გრანტები 366.6 135.0 145.0 სოციალური უზრუნველყოფა 497.9 1,049.0 596.5 სხვა ხარჯები 461.9 450.9 186.5 საოპერაციო სალდო 6,713.5 11,283.0 8,443.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7,042.0 14,109.8 8,293.0 ზრდა 7,792.5 15,109.8 8,593.0 კლება 750.6 1,000.0 300.0 მთლიანი სალდო -328.4 -2,826.8 150.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -949.5 -3,753.10.0
ზრდა 229.80.0
0.0
კლება 1,179.4 3,753.10.0
ვალდებულებების ცვლილება -621.1 -926.3 -150.0 ზრდა0.0
0.0
0.0
კლება 621.1 926.3 150.0 ბალანსი0.0
0.0
0.0
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22,360.0 ათასი ლარის ოდენობით (ათას ლარებში)
დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა შემოსავლები 18,662.2 18,444.90 22,360.0 გადასახადები 7,211.9 14,683.6 19,500.0 გრანტები 8,398.0 7,942.9 260.0 სხვა შემოსავლები 3,052.4 3,076.4 2,600.011
გადასახადები 7,211.8 14,683.6 19,500.0 11111 საშემოსავლო გადასახადი-
2,000.0 2,000.0 11311ქონების გადასახადი მათ შორის:
7,211.8 12,683.6 17,500.0 113111 საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) 1,626.8 10,663.5 10,500.0 113112 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)-
50.1-
113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 19.5 15.0 20.0 113114 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 1,215.9 1,000.0 1,280.0 113115 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 4,347.3 955.0 5,700.0 1136 სხვა გადასახადები ქონებაზე - 0.1-
-
13
გრანტები 8,398.0 7,942.9 260.0133
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8,398.0 7,942.9 260.0 1311 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4,001.4 2,389.5 260.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,741.4 2,129.50.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 260.0 260.0 260.0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად0.0
0.0
0.0
1312 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4,396.6 5,553.40.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 2,843.0 3,899.90.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,553.6 1,653.50.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი0.0
0.0
0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი0.0
0.0
0.0
14
სხვა შემოსავლები 3,052.4 3,076.4 2,600.0141
შემოსავლები საკუთრებიდან 1,006.5 1,000.0 1,000.0 1411 პროცენტები 512.1 500.00 500.0 1415 რენტა 494.5 500.00 500.0 14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 488.7 500.00 500.0 14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან5.8
0.000.0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 450.5 458.1 500.0 1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 448.1 458.1 500.0 14223 სანებართვო მოსაკრებელი 127.8 130.0 220.0 14229 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი0.0
0.0
0.0
142213 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 320.3 328.1 280.0 142214 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის0.0
0.0
0.0
1423 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება2.4
0.0
0.0
14232 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან2.4
0.0
0.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1,500.3 1,521.0 1,000.0144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა1.5
0.0
0.0
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 93.6 97.2 100.0გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
-
-
-
02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა-
4.8
7.4
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2,501.0 8,245.7 3,747.2 03 02 01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 711.5 236.0 230.0 03 02 02 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 10.5 84.5-
03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები-
93.5-
03 02 05 ბინათმშენებლობა 178.32.2
150.0 03 02 07 საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია 483.8 59.0 200.0 03 02 08 ნაპირსამაგრი სამუშაოები 17.7 79.2-
03 02 10 სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია 801.2 2,081.0 1,500.0 03 03 01 კეთილმოწყობის ხარჯები 1,052.5 1,585.0 1,500.0 03 03 02 გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები 137.4-
500.0 03 03 03 ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 443.9 225.2 200.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 1,332.4 1,827.5-
04 01 ბაგა-ბაღების გაერთიანება-
15.0-
05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება-
21.9 10.0 05 01 02 01 ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი-
3.1
-
05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება-
50.0 35.0 05 02 02 02 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება-გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი-
1.1
-
05 02 02 03 ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება-
4.7
-
05 02 02 04 კულტურის ცენტრი-
-
-
05 02 02 07 ა(ა)იპ მეგობრობის ცენტრი-
3.4
-
06 02 04 განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი-
4.6
-
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,792.5 15,109.8 8,593.0 ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათასი ლარის ოდენობით შემოსულობების კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა31
არაფინანსური აქტივების კლება 750.6 1,000.0 300.0311
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 481.5 500.0 200.0314
შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 269.0 500.0 100.0მუხლი 9. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
(ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4,758.5 6,366.3 5,938.3 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 4,690.7 6,294.3 5,868.3 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4,551.3 6,114.3 5,768.3 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 139.4 180.0 100.0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 67.9 72.0 70.0703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 542.7 248.0 230.1 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 156.0 248.0 230.1 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 386.70.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა 2,504.6 8,245.7 3,747.2 7045 ტრანსპორტი 2,504.6 8,245.7 3,747.2 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2,504.6 8,245.7 3,747.2705
გარემოს დაცვა 483.8 79.0 200.0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება0.0
20.00.0
7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 483.8 59.0 200.0706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 6,736.8 8,353.1 6,370.6 7061 ბინათმშენებლობა 17.7 99.20.0
7063 წყალმომარაგება 3,609.3 4,392.3 4,160.6 7064 გარე განათება4.8
10.0 10.0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 3,105.0 3,851.6 2,200.0707
ჯანმრთელობის დაცვა 310.0 260.0 260.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 310.0 260.0 260.0708
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,394.2 1,813.0 1,627.0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 543.3 724.7 593.8 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 816.5 1,025.5 1,023.2 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 34.3 18.0 10.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა0.0
44.80.0
709
განათლება 2,305.3 3,000.0 3,216.8 7091 სკოლამდელი აღზრდა 2,305.3 3,000.0 3,216.8710
სოციალური დაცვა 705.4 1,164.5 920.0 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 102.5 400.0 160.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 499.0 685.3 300.0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 23.4 31.0 228.8 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 80.4 48.2 231.2სულ
19,741.3 29,529.6 22,510.0გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 10. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარის ოდენობით.-
-
ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათ. ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების კლება 1,179.4 3,753.1-
-
-
-
ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 150.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა ვალდებულებების კლება 621.1 926.3 150.0სულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 20362,3 4426,7 15935,6 30455,9 6146,3 24309,6 22660,0 260,0 22400,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0,0
0,0
0,0
218,00,0
218,0 218,00,0
218,0 ხარჯები 11948,7 328,2 11620,5 14419,8 260,0 14159,8 13917,0 260,0 13657,0 შრომის ანაზღაურება 3248,80,0
3248,8 4016,30,0
4016,3 3650,00,0
3650,0 საქონელი და მომსახურება 2753,7 15,8 2737,9 3347,0 45,0 3302,0 3004,5 45,0 2959,5 პროცენტი 67,90,0
67,9 72,00,0
72,0 70,00,0
70,0 სუბსიდიები 4551,9 210,0 4341,9 5349,6 210,0 5139,6 6264,5 210,0 6054,5 გრანტები 366,60,0
366,6 135,00,0
135,0 145,00,0
145,0 სოციალური უზრუნველყოფა 497,91,9
496,1 1049,03,5
1045,5 596,53,5
593,0 სხვა ხარჯები 461,9 100,6 361,3 450,91,5
449,4 186,51,5
185,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7792,5 3942,3 3850,2 15109,8 5839,1 9270,7 8593,00,0
8593,0 ძირითადი აქტივები 7792,5 3942,3 3850,2 15109,8 5839,1 9270,7 8593,00,0
8593,0 ვალდებულებების კლება 621,1 156,2 464,9 926,3 47,2 879,1 150,00,0
150,0 საშინაო 621,1 156,2 464,9 926,3 47,2 879,1 150,00,0
150,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 5013,80,0
5013,8 6681,40,0
6681,4 6088,30,0
6088,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა0,0
0,0
0,0
209,00,0
209,0 209,00,0
209,0 ხარჯები 4636,10,0
4636,1 5883,80,0
5883,8 5424,90,0
5424,9 შრომის ანაზღაურება 3130,60,0
3130,6 3863,50,0
3863,5 3520,00,0
3520,0 საქონელი და მომსახურება 1260,60,0
1260,6 1651,50,0
1651,5 1637,90,0
1637,9 პროცენტი 67,90,0
67,9 72,00,0
72,0 70,00,0
70,0 გრანტები0,0
0,0
0,0
45,00,0
45,0 45,00,0
45,0 სოციალური უზრუნველყოფა 23,90,0
23,9 46,00,0
46,0 52,00,0
52,0 სხვა ხარჯები 153,20,0
153,2 205,80,0
205,8 100,00,0
100,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122,50,0
122,5 482,50,0
482,5 513,40,0
513,4 ძირითადი აქტივები 122,50,0
122,5 482,50,0
482,5 513,40,0
513,4 ვალდებულებების კლება 255,20,0
255,2 315,10,0
315,1 150,00,0
150,0 საშინაო 255,20,0
255,2 315,10,0
315,1 150,00,0
150,0 01 01 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 956,40,0
956,4 1436,00,0
1436,0 1219,50,0
1219,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა0,0
0,0
25,0 25,0 25,0 25,0 ხარჯები 926,80,0
926,8 1282,70,0
1282,7 1192,50,0
1192,5 შრომის ანაზღაურება 639,00,0
639,0 799,90,0
799,9 720,00,0
720,0 საქონელი და მომსახურება 287,70,0
287,7 479,80,0
479,8 460,50,0
460,5 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
12,00,0
12,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,30,0
19,3 149,20,0
149,2 27,00,0
27,0 ძირითადი აქტივები 19,30,0
19,3 149,20,0
149,2 27,00,0
27,0 ვალდებულებების კლება 10,30,0
10,34,1
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
საშინაო 10,30,0
10,34,1
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
01 02 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 3646,00,0
3646,0 4767,40,0
4767,4 4548,80,0
4548,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა0,0
0,0
184,0 184,0 184,0 184,0 ხარჯები 3502,00,0
3502,0 4349,10,0
4349,1 4062,40,0
4062,4 შრომის ანაზღაურება 2491,50,0
2491,5 3063,60,0
3063,6 2800,00,0
2800,0 საქონელი და მომსახურება 972,80,0
972,8 1171,70,0
1171,7 1177,40,0
1177,4 გრანტები0,0
0,0
0,0
45,00,0
45,0 45,00,0
45,0 სოციალური უზრუნველყოფა 23,90,0
23,9 43,00,0
43,0 40,00,0
40,0 სხვა ხარჯები 13,80,0
13,8 25,80,0
25,80,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 103,20,0
103,2 333,30,0
333,3 486,40,0
486,4 ძირითადი აქტივები 103,20,0
103,2 333,30,0
333,3 486,40,0
486,4 ვალდებულებების კლება 40,80,0
40,8 84,90,0
84,90,0
0,0
0,0
საშინაო 40,80,0
40,8 84,90,0
84,90,0
0,0
0,0
01 03 სარეზერვო ფონდი 139,40,0
139,4 180,00,0
180,0 100,00,0
100,0 ხარჯები 139,40,0
139,4 180,00,0
180,0 100,00,0
100,0 სხვა ხარჯები 139,40,0
139,4 180,00,0
180,0 100,00,0
100,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი 272,00,0
272,0 298,00,0
298,0 220,00,0
220,0 ხარჯები 67,90,0
67,9 72,00,0
72,0 70,00,0
70,0 პროცენტი 67,90,0
67,9 72,00,0
72,0 70,00,0
70,0 ვალდებულებების კლება 204,10,0
204,1 226,00,0
226,0 150,00,0
150,0 საშინაო 204,10,0
204,1 226,00,0
226,0 150,00,0
150,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 545,9 11,0 535,0 248,0 35,0 213,0 230,1 35,0 195,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა0,0
0,0
0,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
ხარჯები 542,7 11,0 531,8 243,2 35,0 208,2 222,7 35,0 187,7 შრომის ანაზღაურება 118,20,0
118,2 152,80,0
152,8 130,00,0
130,0 საქონელი და მომსახურება 41,8 11,0 30,8 90,4 35,0 55,4 88,7 35,0 53,7 გრანტები 366,60,0
366,60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 16,10,0
16,10,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
4,8
7,4
0,0
7,4
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
4,8
7,4
0,0
7,4
ვალდებულებების კლება3,2
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო3,2
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 389,30,0
389,30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები 386,70,0
386,70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება3,9
0,0
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები 366,60,0
366,60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 16,10,0
16,10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 156,6 11,0 145,7 248,0 35,0 213,0 230,1 35,0 195,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა0,0
9,0
9,0
9,0
0,0
9,0
ხარჯები 156,0 11,0 145,1 243,2 35,0 208,2 222,7 35,0 187,7 შრომის ანაზღაურება 114,20,0
114,2 152,80,0
152,8 130,00,0
130,0 საქონელი და მომსახურება 41,8 11,0 30,8 90,4 35,0 55,4 88,7 35,0 53,7 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
4,8
7,4
0,0
7,4
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
4,8
7,4
0,0
7,4
ვალდებულებების კლება0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 10077,3 4203,2 5874,1 17271,4 5896,3 11375,1 10317,8 10,0 10307,8 ხარჯები 2055,1 104,8 1950,3 2159,1 10,0 2149,1 2290,6 10,0 2280,6 საქონელი და მომსახურება 1357,54,8
1352,7 1421,0 10,0 1411,0 1050,0 10,0 1040,0 სუბსიდიები 419,50,0
419,5 568,50,0
568,5 1215,60,0
1215,6 სხვა ხარჯები 278,1 100,0 178,1 169,70,0
169,7 25,00,0
25,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7670,1 3942,3 3727,8 14518,7 5839,1 8679,6 8027,20,0
8027,2 ძირითადი აქტივები 7670,1 3942,3 3727,8 14518,7 5839,1 8679,6 8027,20,0
8027,2 ვალდებულებების კლება 352,1 156,1 196,0 593,5 47,2 546,40,0
0,0
0,0
საშინაო 352,1 156,1 196,0 593,5 47,2 546,40,0
0,0
0,0
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2551,6 991,1 1560,5 8629,2 2650,0 5979,2 3747,20,0
3747,2 ხარჯები3,6
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები3,6
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2501,0 991,1 1509,9 8245,7 2650,0 5595,7 3747,20,0
3747,2 ძირითადი აქტივები 2501,0 991,1 1509,9 8245,7 2650,0 5595,7 3747,20,0
3747,2 ვალდებულებების კლება 47,00,0
47,0 383,60,0
383,60,0
0,0
0,0
საშინაო 47,00,0
47,0 383,60,0
383,60,0
0,0
0,0
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4289,4 1525,3 2764,1 4667,7 1308,6 3359,1 4370,6 10,0 4360,6 ხარჯები 1912,7 104,8 1807,9 1945,2 10,0 1935,2 2290,6 10,0 2280,6 საქონელი და მომსახურება 1353,54,8
1348,7 1419,9 10,0 1409,9 1050,0 10,0 1040,0 სუბსიდიები 353,10,0
353,1 365,00,0
365,0 1215,60,0
1215,6 სხვა ხარჯები 206,1 100,0 106,1 160,20,0
160,2 25,00,0
25,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2202,9 1299,5 903,4 2635,4 1298,6 1336,7 2080,00,0
2080,0 ძირითადი აქტივები 2202,9 1299,5 903,4 2635,4 1298,6 1336,7 2080,00,0
2080,0 ვალდებულებების კლება 173,9 121,0 52,9 87,20,0
87,20,0
0,0
0,0
საშინაო 173,9 121,0 52,9 87,20,0
87,20,0
0,0
0,0
03 02 01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1387,4 645,3 742,1 750,90,0
750,9 770,00,0
770,0 ხარჯები 506,80,0
506,8 502,80,0
502,8 540,00,0
540,0 საქონელი და მომსახურება 412,40,0
412,4 497,30,0
497,3 540,00,0
540,0 სხვა ხარჯები 94,40,0
94,45,5
0,0
5,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 711,5 524,9 186,7 236,00,0
236,0 230,00,0
230,0 ძირითადი აქტივები 711,5 524,9 186,7 236,00,0
236,0 230,00,0
230,0 ვალდებულებების კლება 169,1 120,4 48,7 12,20,0
12,20,0
0,0
0,0
საშინაო 169,1 120,4 48,7 12,20,0
12,20,0
0,0
0,0
03 02 02 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 501,80,0
501,8 631,00,0
631,0 900,00,0
900,0 ხარჯები 487,10,0
487,1 531,60,0
531,6 900,00,0
900,0 საქონელი და მომსახურება 487,10,0
487,1 531,60,0
531,6 500,00,0
500,0 სუბსიდიები0,0
0,0
400,0 400,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,50,0
10,5 84,50,0
84,50,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები 10,50,0
10,5 84,50,0
84,50,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება4,2
0,0
4,2
14,90,0
14,90,0
0,0
0,0
საშინაო4,2
0,0
4,2
14,90,0
14,90,0
0,0
0,0
03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 564,20,0
564,2 766,90,0
766,90,0
0,0
0,0
ხარჯები 564,20,0
564,2 646,00,0
646,00,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება 449,10,0
449,1 361,00,0
361,00,0
0,0
0,0
სუბსიდიები 115,0 115,0 280,0 280,00,0
სხვა ხარჯები0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
93,50,0
93,50,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
93,50,0
93,50,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება0,0
0,0
0,0
27,40,0
27,40,0
0,0
0,0
საშინაო0,0
0,0
0,0
27,40,0
27,40,0
0,0
0,0
03 02 04 ბინათმშენებლობა 290,5 207,0 83,5 134,50,0
134,5 175,00,0
175,0 ხარჯები 111,7 100,0 11,7 129,80,0
129,8 25,00,0
25,0 სხვა ხარჯები 111,7 100,0 11,7 129,80,0
129,8 25,00,0
25,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 178,3 106,4 71,82,2
0,0
2,2
150,00,0
150,0 ძირითადი აქტივები 178,3 106,4 71,82,2
0,0
2,2
150,00,0
150,0 ვალდებულებების კლება0,6
0,6
0,0
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
საშინაო0,6
0,6
0,0
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
03 02 05 ქლორის შეძენის ხარჯები4,8
4,8
0,0
10,0 10,00,0
10,0 10,00,0
ხარჯები4,8
4,8
0,0
10,0 10,00,0
10,0 10,00,0
საქონელი და მომსახურება4,8
4,8
0,0
10,0 10,00,0
10,0 10,00,0
03 02 06 მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა0,0
0,0
0,0
20,00,0
20,00,0
0,0
0,0
ხარჯები0,0
0,0
0,0
20,00,0
20,00,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
0,0
20,00,0
20,00,0
0,0
0,0
03 02 07 საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია 483,8 458,2 25,5 61,9 48,8 13,1 200,00,0
200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 483,8 458,2 25,5 59,0 48,8 10,3 200,00,0
200,0 ძირითადი აქტივები 483,8 458,2 25,5 59,0 48,8 10,3 200,00,0
200,0 ვალდებულებების კლება0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
საშინაო0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
03 02 08 ნაპირსამაგრი სამუშაოები 17,7 10,07,7
99,20,0
99,20,0
0,0
0,0
ხარჯები0,0
0,0
0,0
20,00,0
20,00,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები0,0
0,0
0,0
20,00,0
20,00,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,7 10,07,7
79,20,0
79,20,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები 17,7 10,07,7
79,20,0
79,20,0
0,0
0,0
03 02 09 მუნიციპალური შენობების მოვლა-პატრონობა 238,10,0
238,10,0
0,0
0,0
300,00,0
300,0 ხარჯები 238,10,0
238,10,0
0,0
0,0
300,00,0
300,0 სუბსიდიები 238,1 238,10,0
300,0 300,0 03 02 10 სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია 801,2 200,0 601,2 2108,3 1249,9 858,4 1500,00,0
1500,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 801,2 200,0 601,2 2081,0 1249,9 831,1 1500,00,0
1500,0 ძირითადი აქტივები 801,2 200,0 601,2 2081,0 1249,9 831,1 1500,00,0
1500,0 ვალდებულებების კლება0,0
0,0
0,0
27,30,0
27,30,0
0,0
0,0
საშინაო0,0
0,0
0,0
27,30,0
27,30,0
0,0
0,0
03 02 11ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი"
0,0
0,0
0,0
85,00,0
85,0 515,60,0
515,6 ხარჯები0,0
0,0
0,0
85,00,0
85,0 515,60,0
515,6 სუბსიდიები0,0
85,0 85,0 515,6 515,6 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1868,7 319,2 1549,5 2099,8 63,0 2036,8 2200,00,0
2200,0 ხარჯები 138,80,0
138,8 214,00,0
214,00,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება4,0
0,0
4,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები 66,40,0
66,4 203,50,0
203,50,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები 68,40,0
68,49,4
0,0
9,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1633,8 319,2 1314,5 1810,2 63,0 1747,2 2200,00,0
2200,0 ძირითადი აქტივები 1633,8 319,2 1314,5 1810,2 63,0 1747,2 2200,00,0
2200,0 ვალდებულებების კლება 96,20,0
96,2 75,60,0
75,60,0
0,0
0,0
საშინაო 96,20,0
96,2 75,60,0
75,60,0
0,0
0,0
03 03 01 კეთილმოწყობის ხარჯები 1283,5 319,2 964,2 1874,6 63,0 1811,6 1500,00,0
1500,0 ხარჯები 134,80,0
134,8 214,00,0
214,00,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები 66,4 66,4 203,5 203,50,0
0,0
სხვა ხარჯები 68,40,0
68,49,4
0,0
9,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1052,5 319,2 733,3 1585,0 63,0 1522,0 1500,00,0
1500,0 ძირითადი აქტივები 1052,5 319,2 733,3 1585,0 63,0 1522,0 1500,00,0
1500,0 ვალდებულებების კლება 96,20,0
96,2 75,60,0
75,60,0
0,0
0,0
საშინაო 96,20,0
96,2 75,60,0
75,60,0
0,0
0,0
03 03 02 გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები 141,40,0
141,40,0
0,0
0,0
500,00,0
500,0 ხარჯები4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 137,40,0
137,40,0
0,0
0,0
500,00,0
500,0 ძირითადი აქტივები 137,40,0
137,40,0
0,0
0,0
500,00,0
500,0 03 03 03 ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 443,90,0
443,9 225,20,0
225,2 200,00,0
200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 443,90,0
443,9 225,20,0
225,2 200,00,0
200,0 ძირითადი აქტივები 443,90,0
443,9 225,20,0
225,2 200,00,0
200,0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 1367,5 1367,50,0
1874,6 1874,60,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1332,4 1332,40,0
1827,5 1827,50,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები 1332,4 1332,40,0
1827,5 1827,50,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება 35,1 35,10,0
47,2 47,20,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო 35,1 35,10,0
47,2 47,20,0
0,0
0,0
0,0
04 00 განათლება 2305,30,0
2305,3 3000,00,0
3000,0 3216,80,0
3216,8 ხარჯები 2305,30,0
2305,3 2985,00,0
2985,0 3216,80,0
3216,8 სუბსიდიები 2305,30,0
2305,3 2985,00,0
2985,0 3216,80,0
3216,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
15,00,0
15,00,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
15,00,0
15,00,0
0,0
0,0
04 01 01ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება"
2305,30,0
2305,3 3000,00,0
3000,0 3216,80,0
3216,8 ხარჯები 2305,30,0
2305,3 2985,00,0
2985,0 3216,80,0
3216,8 სუბსიდიები 2305,3 2305,3 2985,0 2985,0 3216,8 3216,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
15,00,0
15,00,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
15,00,0
15,00,0
0,0
0,0
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1394,20,0
1394,2 1813,00,0
1813,0 1627,00,0
1627,0 ხარჯები 1394,20,0
1394,2 1728,80,0
1728,8 1582,00,0
1582,0 საქონელი და მომსახურება 93,80,0
93,8 184,20,0
184,2 227,90,0
227,9 სუბსიდიები 1270,30,0
1270,3 1380,70,0
1380,7 1194,10,0
1194,1 გრანტები0,0
0,0
0,0
90,00,0
90,0 100,00,0
100,0 სხვა ხარჯები 30,10,0
30,1 74,00,0
74,0 60,00,0
60,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
84,20,0
84,2 45,00,0
45,0 ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
84,20,0
84,2 45,00,0
45,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 543,30,0
543,3 724,70,0
724,7 593,80,0
593,8 ხარჯები 543,30,0
543,3 699,70,0
699,7 583,80,0
583,8 საქონელი და მომსახურება0,1
0,0
0,1
19,80,0
19,8 44,00,0
44,0 სუბსიდიები 513,10,0
513,1 518,90,0
518,9 379,80,0
379,8 გრანტები0,0
0,0
0,0
90,00,0
90,0 100,00,0
100,0 სხვა ხარჯები 30,10,0
30,1 71,00,0
71,0 60,00,0
60,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
25,00,0
25,0 10,00,0
10,0 ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
25,00,0
25,0 10,00,0
10,0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 100,20,0
100,2 302,70,0
302,7 214,00,0
214,0 ხარჯები 100,20,0
100,2 280,80,0
280,8 204,00,0
204,0 საქონელი და მომსახურება0,1
0,0
0,1
19,80,0
19,8 44,00,0
44,0 სუბსიდიები 70,0 70,0 100,0 100,00,0
0,0
გრანტები0,0
0,0
0,0
90,00,0
90,0 100,00,0
100,0 სხვა ხარჯები 30,10,0
30,1 71,00,0
71,0 60,00,0
60,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
21,90,0
21,9 10,00,0
10,0 ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
21,90,0
21,9 10,00,0
10,0 05 01 02 01ა(ა)იპ- ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი"
443,10,0
443,1 422,00,0
422,0 379,80,0
379,8 ხარჯები 443,10,0
443,1 418,90,0
418,9 379,80,0
379,8 სუბსიდიები 443,1 443,1 418,9 418,9 379,8 379,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 850,90,0
850,9 1043,50,0
1043,5 1033,20,0
1033,2 ხარჯები 850,90,0
850,9 984,30,0
984,3 998,20,0
998,2 საქონელი და მომსახურება 93,70,0
93,7 122,50,0
122,5 183,90,0
183,9 სუბსიდიები 757,20,0
757,2 861,80,0
861,8 814,30,0
814,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
59,20,0
59,2 35,00,0
35,0 ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
59,20,0
59,2 35,00,0
35,0 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 59,40,0
59,4 154,50,0
154,5 208,90,0
208,9 ხარჯები 59,40,0
59,4 104,50,0
104,5 173,90,0
173,9 საქონელი და მომსახურება 59,40,0
59,4 104,50,0
104,5 173,90,0
173,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
50,00,0
50,0 35,00,0
35,0 ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
50,00,0
50,0 35,00,0
35,0 05 02 02 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 791,50,0
791,5 889,00,0
889,0 824,30,0
824,3 ხარჯები 791,50,0
791,5 879,80,0
879,8 824,30,0
824,3 საქონელი და მომსახურება 34,30,0
34,3 18,00,0
18,0 10,00,0
10,0 სუბსიდიები 757,20,0
757,2 861,80,0
861,8 814,30,0
814,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
9,2
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
9,2
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
05 02 02 01 ტელევიზიის დაფინანსება 34,30,0
34,3 18,00,0
18,0 10,00,0
10,0 ხარჯები 34,30,0
34,3 18,00,0
18,0 10,00,0
10,0 საქონელი და მომსახურება 34,30,0
34,3 18,00,0
18,0 10,00,0
10,0 05 02 02 02 ააიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი 121,00,0
121,0 160,00,0
160,0 149,00,0
149,0 ხარჯები 121,00,0
121,0 158,90,0
158,9 149,00,0
149,0 სუბსიდიები 121,0 121,0 158,9 158,9 149,0 149,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
05 02 02 03 ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება 78,40,0
78,4 110,00,0
110,0 99,00,0
99,0 ხარჯები 78,40,0
78,4 105,30,0
105,3 99,00,0
99,0 სუბსიდიები 78,4 78,4 105,3 105,3 99,0 99,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
4,7
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
4,7
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
05 02 02 04ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"
244,70,0
244,7 254,00,0
254,0 254,00,0
254,0 ხარჯები 244,70,0
244,7 254,00,0
254,0 254,00,0
254,0 სუბსიდიები 244,7 244,7 254,0 254,0 254,0 254,0 05 02 02 05ააიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"
110,70,0
110,7 120,00,0
120,0 108,00,0
108,0 ხარჯები 110,70,0
110,7 120,00,0
120,0 108,00,0
108,0 სუბსიდიები 110,7 110,7 120,0 120,0 108,0 108,0 05 02 02 06ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი"
113,50,0
113,5 113,00,0
113,0 101,70,0
101,7 ხარჯები 113,50,0
113,5 113,00,0
113,0 101,70,0
101,7 სუბსიდიები 113,5 113,5 113,0 113,0 101,7 101,7 05 02 02 07ააიპ "მეგობრობის ცენტრი"
88,90,0
88,9 114,00,0
114,0 102,60,0
102,6 ხარჯები 88,90,0
88,9 110,60,0
110,6 102,60,0
102,6 სუბსიდიები 88,9 88,9 110,6 110,6 102,6 102,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება0,0
0,0
0,0
44,80,0
44,80,0
0,0
0,0
ხარჯები0,0
0,0
0,0
44,80,0
44,80,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
0,0
41,80,0
41,80,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1025,9 212,6 813,3 1442,1 215,0 1227,1 1180,0 215,0 965,0 ხარჯები 1015,3 212,5 802,9 1419,9 215,0 1204,9 1180,0 215,0 965,0 სუბსიდიები 556,8 210,0 346,8 415,4 210,0 205,4 638,0 210,0 428,0 სოციალური უზრუნველყოფა 457,91,9
456,1 1003,03,5
999,5 540,53,5
537,0 სხვა ხარჯები0,6
0,6
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება 10,50,2
10,4 17,60,0
17,60,0
0,0
0,0
საშინაო 10,50,2
10,4 17,60,0
17,60,0
0,0
0,0
06 01ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
310,0 210,0 100,0 260,0 210,0 50,0 260,0 210,0 50,0 ხარჯები 310,0 210,0 100,0 260,0 210,0 50,0 260,0 210,0 50,0 სუბსიდიები 310,0 210,0 100,0 260,0 210,0 50,0 260,0 210,0 50,0 06 02 სოციალური პროგრამები 715,92,6
713,3 1182,15,0
1177,1 920,05,0
915,0 ხარჯები 705,42,5
702,9 1159,95,0
1154,9 920,05,0
915,0 სუბსიდიები 246,80,0
246,8 155,40,0
155,4 378,00,0
378,0 სოციალური უზრუნველყოფა 457,91,9
456,1 1003,03,5
999,5 540,53,5
537,0 სხვა ხარჯები0,6
0,6
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება 10,50,2
10,4 17,60,0
17,60,0
0,0
0,0
საშინაო 10,50,2
10,4 17,60,0
17,60,0
0,0
0,0
06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 112,00,0
112,0 409,80,0
409,8 160,00,0
160,0 ხარჯები 102,50,0
102,5 400,00,0
400,0 160,00,0
160,0 სოციალური უზრუნველყოფა 102,50,0
102,5 400,00,0
400,0 160,00,0
160,0 ვალდებულებების კლება9,4
0,0
9,4
9,8
0,0
9,8
0,0
0,0
0,0
საშინაო9,4
0,0
9,4
9,8
0,0
9,8
0,0
0,0
0,0
06 02 02 ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი 23,40,0
23,4 33,10,0
33,1 37,00,0
37,0 ხარჯები 23,40,0
23,4 31,00,0
31,0 37,00,0
37,0 სოციალური უზრუნველყოფა 23,40,0
23,4 31,00,0
31,0 37,00,0
37,0 ვალდებულებების კლება0,0
0,0
0,0
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
საშინაო0,0
0,0
0,0
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
06 02 03 მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები 78,00,0
78,00,0
0,0
0,0
178,00,0
178,0 ხარჯები 78,00,0
78,00,0
0,0
0,0
178,00,0
178,0 სუბსიდიები 78,0 78,00,0
0,0
178,0 178,0 06 02 04ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის"
169,80,0
169,8 160,00,0
160,0 200,00,0
200,0 ხარჯები 168,90,0
168,9 155,40,0
155,4 200,00,0
200,0 სუბსიდიები 168,9 168,9 155,4 155,4 200,0 200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 05 ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 330,10,0
330,1 527,80,0
527,8 100,00,0
100,0 ხარჯები 330,10,0
330,1 525,30,0
525,3 100,00,0
100,0 სოციალური უზრუნველყოფა 330,10,0
330,1 525,30,0
525,3 100,00,0
100,0 ვალდებულებების კლება0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
საშინაო0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
06 02 06 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება2,6
2,6
0,0
5,0
5,0
0,0
10,05,0
5,0
ხარჯები2,5
2,5
0,0
5,0
5,0
0,0
10,05,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა1,9
1,9
0,0
3,5
3,5
0,0
8,5
3,5
5,0
სხვა ხარჯები0,6
0,6
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
ვალდებულებების კლება0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 07 დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დაფინანსება0,0
0,0
0,0
46,40,0
46,4 43,20,0
43,2 ხარჯები0,0
0,0
0,0
43,20,0
43,2 43,20,0
43,2 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
43,20,0
43,2 43,20,0
43,2 ვალდებულებების კლება0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
საშინაო0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
06 02 08 C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,00,0
20,0 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,00,0
20,0 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,00,0
20,0 06 02 09 დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,00,0
10,0 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,00,0
10,0 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,00,0
10,0 06 02 10 უსახლკაროდ დარჩენილთა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,00,0
30,0 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,00,0
30,0 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,00,0
30,0 06 02 11 ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,00,0
20,0 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,00,0
20,0 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,00,0
20,0 06 02 12 ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
06 02 13 შშმ პირთა სოციალური დაცვა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,00,0
50,0 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,00,0
50,0 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,00,0
50,0 06 02 14 სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტიგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,8
0,0
8,8
ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,8
0,0
8,8
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,8
0,0
8,8
06 02 15 სპორტსმენებისა და სტუდენტების მატერიალური დახმარება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,00,0
50,0 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,00,0
50,0 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,00,0
50,0