ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 22.12.2016
ძალაში შესვლა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო ქურთას მუნიციპალიტეტი
ნომერი №11
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 29/12/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 2,232 სიტყვა · ~11 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
22.12.2016 მიღება
01.01.2017 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
704 ეკონომიკური საქმიანობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7049 სხვა ხარჯები
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში
7084 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
7091 სკოლამდელი აღზრდა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

დოკუმენტის ტექსტი

ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 2016 წლის 22 დეკემბერი ქ. თბილისი ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის 1-ლი – მე-2 პუნქტის საფუძველზე ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს: თავი I ქურთის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის  წლის  ბიუჯეტის  ბალანსი განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება     2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა შემოსავლები 2,010,5 2,131,0 2,122.6 გადასახადები 0,0 2,0 0,0 გრანტები 1,995,1 2,129,0 2,122,6 სხვა შემოსავლები 15,4 0,0 0,0 ხარჯები 2,594,9 2,119.3 2,096.9 შრომის ანაზღაურება 1,031,7 1.037,5 933.2 საქონელი და მომსახურება 217,2 231,3 208.6 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 პოცენტი 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 433,3 403,8 382.1 სოციალური უზრუნველყოფა 196,8 125,8 201.0 სხვა ხარჯები 715,9 320,9 372.0 საოპერაციო სალდო –584,4 11,7 25.7 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,6 33,8 25.7 მთლიანი სალდო –588,0 –22,1 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება –588,5 –22,1 0,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 588,0 22,1 0,0 კლება 588,5 22,1 0,0 ვალდებულებების ცვლილება –0,5 0,0 0,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 კლება 0,5 0,0 0,0         საშინაო 0,5 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   შემოსულობები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,  თანდართული რედაქციით:                      დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2       016 წლის გეგმა 201     7 წლის გეგმა შემოსულობები 2,010,5 2,131,0 2,122,6 შემოსავლები 2,010,5 2,131,0 2,122,6 გადასახადები 0,0 2,0 0,0 ქონების გადასახადი 0,0 2,0 0,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        0,0 0,0 0,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           0,0 0,0 0,0 გრანტები 1,995,1 2,129,0 2,122.6 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,995,1 2,129,0 2,122,6 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1,995.1 2,129,0 2122,6 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1,915,1 2032,6 2,032,6 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 80,0 90,0 90,0 ინფრა სტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 0,0 6,4 0,0 სხვა შემოსავლები 15,4 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. ქურთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,122,6 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა შემოსავლები 2,010,5 2,131,0 2,122,6 გადასახადები 0,0 2,0 0,0 გრანტები 1,995,1 2,129,0 2,122,6 სხვა შემოსავლები 15,4 0,0 0,0 მუხლი 4🔗. ქურთის  მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის  გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2122.6 ათასი ლარის ოდენობით : დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლისგეგმა გრანტები 1,995,1 2,129,0 2,122,6 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,995,1 2,129,0 2,122,6  გათანაბრებითი ტრანსფერი 1,915,1 2,032,6 2,032,6 ინფრასტრუქტურის განვითარების და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 0,0 6,4 0,0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 80,0 90,0 90,0 მუხლი 5🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სხვა  შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 0.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 15,4 0,0 0,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 15,4 0,0 0,0 პროცენტები 15,4 0,0 0,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,0 0,0 0,0 მუხლი 6🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2,122,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა ქურთის მუნიციპალიტეტი 99,0 2,153,1 2,122,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 81 81 81 ხარჯები 2,594,9 2,119,3 2,096.9 შრომის ანაზღაურება 1,031,7 1,037,5 933.2 ხელფასი 1,031,7 1,037,5 933.2 საქონელი და მომსახურება 217,2 231,3 208.6 სუბსიდიები 433,3 403,8 382.1 სოციალური უზრუნველყოფა 196.8 125,8 201.0 სხვა ხარჯები 715,9 320,9 372.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,6 33,8 25.7 ვალდებულებების ცვლილება 0,5 0,0 0,0 კლება 0,5 0,0 0,0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების  ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგან. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3,6 3,7 3,7 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოარაცია 0,0 30,1 22.0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,166,4 1,191,9 1,065.3 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,166,4 1,161,9 1065.3 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,166,4 1161,9 1065.3 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0,0 0,0 0,0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0,0 0,0 0,0 702 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 78,8 80,0 73,5 704 ეკონომიკური საქმიანობა 253,5 79,7 148.8 7049 სხვა ხარჯები 253,5 49,6 123.8 70410 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 30,1 22.0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 0.0 0.0 0.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 262,6 237,8 206.6 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 161,5 141,0 126.9 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 85,8 76,8 69.2 7084 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 15,3 20,0 10.5 ხარჯები 15,3 20,0 10.5 საქონელი და მომსახურება 13,4 17,5 8.0 სხვა ხარჯები 1,9 2,5 2,5 709 განათლება 186,0 186,0 193.0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 186,0 186,0 186,0 7092 განათლების ხელშეწყობა 0,0 0,0 7,0 710 სოციალური დაცვა 651,7 377,7 435.4 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,0 0,0 71011 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 58,0 0,0 58,0 7102 ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა 39,0 47,0 53,0 7103 მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა 0,0 0,0 12,0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.                                                     43,3 30,0 30,0 7105 სარიტუალო ღონისძიებები 52,8 38,0 38,0 7109 დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის მატერიალური და ფინანსური დახმარების უზრუნველყოფა 458,6 262,7 243.6 დევნილთა ოჯახებისთვის სტიქიური უბედურებების დროს ფინანსური დახმარება 0,5 0,0 5,0 დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის სოციალური უზრუნველყოფა 458,6 262,7 244.4 სხვა ხარჯები 458,6 262,7 244.4 სულ 2,599,0 2,153,1 2,122.6 მუხლი 9🔗. საჯარო მოხელეთა  კვალიფიკაციის  ამაღლება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ იქნეს 7.2  ათასი ლარი,  საჯარო   მოხელეთა  კვალიფიკაციის  ამაღლებისთვის. მუხლი 10🔗. სახელმწიფო   ბიუჯეტიდან მიღებული  მიზნობრივი  ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90,0 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს: ა) „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 73.5 ათასი ლარი. ბ) გარდაცვლილ  დევნილთა სარიტუალო  ღონისძიების დასაფინანსებლად 16.5 ათასი  ლარი. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური პროგრამირების დასაფინანსებლად  გამოიყოფილ იქნეს 435.4 ათასი ლარი. თანხის განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  პრიორიტეტები  და  პროგრამები. მუნიციპალიტეტის ძირითად პრიორიტეტებად განისაზღვრა: 1. მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00); ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ა. მრავალშვილიანი  ოჯახების  სოციალური დაცვა   (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად,ყოველ ახალშობილზე სამასი(300) ლარის ოდენობოთ; ბ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა. (პროგრამული კოდი 06 01 02) პროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა ფინანსური დახმარებაკანონმდებლობის თანახმად, თვითოეულ ბენეფიციარზე  ორასი (200) ლარის ოდენობით; გ. 80 და 80 წელს გადაცილებული მოხუცთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 03) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 80და მეტი წლის მოხუცთა დახმარება თვითოეულ ბენეფიციალზე ორასი(200)ლარის ოდენობით; დ. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დევნილ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თვითოეულ ოჯახზე ხუთასი(500)ლარის ოდენობით; ე. ოჯახების და ბავშვთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 05) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველი  ახალშობილის ოჯახზე ფინანსური დახმარება  სამასი (300)ლარის ოდენობით და დედ-მამით  ობოლ ბავშვთა  ფინანსური დახმარება  თვითოეულზე ორასი(200) ლარის ოდენობით; ვ. უმუშევართა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 01 06) პროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებენ დევნილთა ოჯახები, რომლებიც  მუდმივად ცხოვრობდნენ  ქურთის მუნიციპალიტეტში, სასურსათო კალათით (თვითოეულ კალათში შევა: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი,10 ლიტრა ზეთი, 5კილოგრამი შაქარი და 5კგ.წიწიბურა. დახმარება  გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს,ხოლო არა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა ოჯახებს  ქურთის მუნიციპალიტეტის მიერ სურსათის დასაწყობებულ ადგილზე; – სტიქიური უბედურებების  შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე  გაიცემა ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად. 2. ინფრასტრუქტურურის  მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი03 00) აღნიშნული მიმართულება ქურთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის  იმფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. ქვე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ა. კომუნალური იმფრა სტრუქტურის მშენებლობა  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: დევნილთა კომპაქტურ ჩასხლებებში; – სასმელი წყლის მილების შეცვლა; – კოტეჯების დათბუნება; – შიდა გზების მოხრეშვა მოშანდაკება; – სანიაღვრე სისტემების მოწყობა;                                                                                             – გარე განათების სისტემის უზრუნველყოფის მიზნით ნათურების შესყიდვა შეცვლა ბ. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: – დევნილთა  ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა; – დაზიანებული იატაკების შეცვლა; – სპორტული მოედნის მოწყობა; 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია განათლების ხელშეწყობა – ა. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01); ქვე პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი მთლიანად დააფინანსებს კოდის  და ბაზალეთის საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო  ხარჯებს. – ბ. განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება განალების ხელშეწყობა კერძოდ მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსწავლე ახალგაზრდობის ტრანსპორტირება სკოლამდე  და სკოლიდან სახლამდე. 4. მოსახლეობის  კულტურულ,სპორტულ და ახალგაზრდული  ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00); ქვე პროგრამის პარგლებში დაფინანსდება: ა. სპორტის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01 01) ­ ქვე პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთის“ (პროგრამული კოდი 05 01 02), კრივისა და ჭიდაობი სპორტული სკოლის (პროგრამული კოდი 05 01 01) მიმდინარე ხარჯები.  ბ.კულტურის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი  05 02)    ქვე  პროგრამის  ფარგლებში დაფინანსდება:  ა. მუსიკალური სკოლა ჰარმონიას(პროგრამული კოდი 05 02 01)  და   გაზეთი „ხეობის მაცნეს“ (პროგრამული კოდი 05 02 02) მიმდინარე ხარჯები. გ. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05) ქვე პროგრამის ფარგლებსში დაფინანსდება, როგორც კულტურული ასევე სპორტული  ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის  დამკვიდრებაში, მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება და სხვა კულტურული ღონისძიებები. 5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამულიკოდი 02 00);  საქართველოს სამხედრო საბრძოლო მზადყოფნის  ამაღლებისათვის ქურთის მუნიციპალიტეტში  ხორციელდება  წვევამდელთა მობილიზება და მათი გაწვევის  უზრუნველყოფა. მუხლი 13🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის   ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2015  წლის ქტი 2016  წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,599,0 2,153,1 2,122,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 81,0 81,0 81,0 ხარჯები 2,594,9 2,119,3 2,096,9 შრომის ანაზღაურება 1.031,7 1.037.5 933,2 საქონელი და მომსახურება 217,2 231,3 208,6 სუფსიდიები 433,3 403,8 382,1 სოციალური უზრუნველყოფა 196,8 125,8 201,0 სხვა ხარჯები 715.9 320,9 372 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,6 33,8 33,8 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,166,4 1,191,9 1,065,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 74,0 74,0 74,0 ხარჯები 1,162,8 1,188,2 1,061,6 შრომის ანაზღაურება 961,8 965,9 867,5 საქონელი და მომსახურება 195.4 205.4 185,8 სოციალური უზრუნველყოფა 3,7 10,8 5.0 სხვა ხარჯი 1,9 6,1 3.3 არაფინანსურიაქტივების ზრდა 3,6 3.7                         3.7 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 386.4 392,5 356,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18,0 18,0 18,0 ხარჯები 386.4 392.5 356,8 შრომის ანაზღაურება 313.8 319.5 289,8 საქონელი და მომსახურება 71.4 72.2 66,0 სხვა ხარჯები 1.2 0.8 1.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 780,0 799,4 708,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56,0 56,0 56,0 ხარჯები 776,4 795,7 704,8 შრომის ანაზღაურება 648.0 646.4 577,7 საქონელი და მომსახურება 124,0 133.2 119,8 , სოციალური დახმარება. 3,7 10,8 5,0 სხვა ხარჯები 0.7 5.3 2.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 3.7 3.7 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და აღსრულების დაფინანსება 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯი 0,0 0,0 0,0 02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 78,0 80,0 73.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 7,0 7,0 7,0 ხარჯები 78.3 80.0 73.5 შრომის ანაზღაურება 69.9 71.6 65,7 საქონელი და მომსახურება 8.4 8.4 7,8 ვალდებულებების კლება  საშინაო 0,5 0,0 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 253,5 79,7 148,8 ხარჯები 253.5 49.6 126,8 სხვა ხარჯი 253.5 49.6 126,8 არაფინანსური აქტივები 0.0 30,1 22,0 03  01 კომუნალუერი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციად და ექსპლუატაცია 99,7 26,8 68,1 ხარჯები 99,7 15,6 56,9 სხვა ხარჯი 99,7 15,6 56,9 არაფინანსური აქტივები 0.0 11,2 11.2 03 02 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 153.8 52.9 80,7 ხარჯები 153.8 34.0 69,9 სხვა ხარჯები 153.8 34.0 69,9 არაფინანსური აქტივები 0.0 18.9 10,8 04 00 განათლება 186.0 186.0 193,0 ხარჯები 186.0 186..0 193,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 7,0 სუბსიდია 186,0 186,0 186,0 04 01 ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება 186.0 186.0 193,0 ხარჯები 186.0 186.0 193,0 04 02 განათლების ხელშეწყობა 0,0 0,0 7,0 ხარჯები 0,0 0,0 7,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 7,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 262.6 237.8 206,6 ხარჯები 262.6 237.8 206,6 საშტატო რიცხოვნება 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0  საქონელი და მომსახურება 13.4 17.5 8.0 სხვა ხარჯები 1.9 2.5 2.5 სუბსიდიები 247.3 217.8 196,1 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 161.5 141.0 126,9 ხარჯები 161.5 141.0 126,9 სუბსიდიები 161.5 141.0 126,9  05 01 01 ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა 64.0 64.0 57,6 ხარჯები 64.0 64.0 57,6 სუბსიდიები 64.0 64.0 57,6 05 01 02 ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“ 97.5 77.0 69,3 ხარჯები 97.5 77.0 69,3 სუბსიდიები 97.5 77.0 69,3 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 85.8 76.8 69,2 ხარჯები 85.8 76.8 69,2 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0,0 სუბსიდიები 85.8 76,8 69,2 05 02 01 მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“ 30.8 29.3 26,4 ხარჯები 30.8 29.3 26,4 სუბსიდიები 30.8 29.3 26,4 05 02 04 საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“ 55.0 47.5 42,8 ხარჯები 55.0 47.5 42,8 სუბსიდიები 55.0 47.5 42,8 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება 15.3 20.0 10.5 ხარჯები 15.3 20.0 10.5  საქონელი და მომსახურება 13.4 17.5 8.0 სხვა ხარჯი 1.9 2.5 2.5 06 01 მოსახლეობის   სოციალური უზრუნველყოფა 651.7 377.7 435,4 ხარჯები 651.7 377.0 435,4 სოციალური დახმარებები 193.1 115.0 196,0 სხვა ხარჯები 458.6 262.7 239,4 06 01 01 მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა 0.0 0.0 12.0 ხარჯები 0.0 0.0 12.0 სოციალური დახმარება 0.0 0.0 12.0 06 01 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება 58.0 0.0 58.0 ხარჯები 58.0 0.0 58.0 სოციალური დახმარებები 58.0 0.0 58.0 06 01 03 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 39.0 47.0 53,0 ხარჯები 39.0 47.0 53,0 სოციალური დახმარებები 39.0 47.0 53,0 06 01 04 სარიტუალო ღონისძიებები 52.8 38.0 38.0 ხარჯები 52.0 38.0 38.0 სოციალური დახმარებები 52.0 38.0 38.0 06 01 05 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა 43.3 30.0 30.0 ხარჯები 43.3 30.0 30.0 სოციალური დახმარებები 43.3 30.0 30.0 06 01 06 დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური  და  ფულადი დახმარების პროგრამა. 458.6 262.7 244,4 ხარჯები 458,6 262,7 244,4 სოციალური დახმარება 0,0 0,0 5,0  სხვა ხარჯები 458.6 262.7 239,4 06 01 06 01 სტიქიური უბედურების დროს დაზარალებულ დევნილთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით 0.0 0.0 5.0 სოციალური დახმარება 0,0 0,0 5,0 06 01 06 02  დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხა სახის მატერიალური დახმარებები. 458.6 262.7 239,4 სხვა ხარჯები 458,6 262,7 239,4 თავი III გარდამავალი  დებულებანი მუხლი 14🔗 დადგენილება  ძალაშია  2017 წლის 1 იანვრიდან. საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი