ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 22.12.2016
ძალაში შესვლა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო ქურთას მუნიციპალიტეტი
ნომერი №11
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 29/12/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7049 | სხვა ხარჯები |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში |
| 7084 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქურთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქურთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’
დოკუმენტის ტექსტი
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №11
2016 წლის 22 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის 1-ლი –
მე-2 პუნქტის საფუძველზე ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
თავი I
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
ქურთის მუნიციპალიტეტის წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
შემოსავლები
2,010,5
2,131,0
2,122.6
გადასახადები
0,0
2,0
0,0
გრანტები
1,995,1
2,129,0
2,122,6
სხვა შემოსავლები
15,4
0,0
0,0
ხარჯები
2,594,9
2,119.3
2,096.9
შრომის ანაზღაურება
1,031,7
1.037,5
933.2
საქონელი და მომსახურება
217,2
231,3
208.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
პოცენტი
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
433,3
403,8
382.1
სოციალური უზრუნველყოფა
196,8
125,8
201.0
სხვა ხარჯები
715,9
320,9
372.0
საოპერაციო სალდო
–584,4
11,7
25.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,6
33,8
25.7
მთლიანი სალდო
–588,0
–22,1
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
–588,5
–22,1
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
588,0
22,1
0,0
კლება
588,5
22,1
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
–0,5
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
კლება
0,5
0,0
0,0
საშინაო
0,5
0,0
0,0
მუხლი 2🔗.
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2
016 წლის გეგმა
201
7 წლის გეგმა
შემოსულობები
2,010,5
2,131,0
2,122,6
შემოსავლები
2,010,5
2,131,0
2,122,6
გადასახადები
0,0
2,0
0,0
ქონების გადასახადი
0,0
2,0
0,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
0,0
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
0,0
0,0
0,0
გრანტები
1,995,1
2,129,0
2,122.6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1,995,1
2,129,0
2,122,6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,995.1
2,129,0
2122,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,915,1
2032,6
2,032,6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
80,0
90,0
90,0
ინფრა სტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
6,4
0,0
სხვა შემოსავლები
15,4
0,0
0,0
მუხლი 3🔗.
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,122,6 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
შემოსავლები
2,010,5
2,131,0
2,122,6
გადასახადები
0,0
2,0
0,0
გრანტები
1,995,1
2,129,0
2,122,6
სხვა შემოსავლები
15,4
0,0
0,0
მუხლი 4🔗.
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2122.6 ათასი ლარის ოდენობით :
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლისგეგმა
გრანტები
1,995,1
2,129,0
2,122,6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1,995,1
2,129,0
2,122,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,915,1
2,032,6
2,032,6
ინფრასტრუქტურის განვითარების და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
6,4
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
80,0
90,0
90,0
მუხლი 5🔗.
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 0.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
15,4
0,0
0,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
15,4
0,0
0,0
პროცენტები
15,4
0,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0,0
0,0
0,0
მუხლი 6🔗.
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2,122,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
ქურთის მუნიციპალიტეტი
99,0
2,153,1
2,122,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
81
81
81
ხარჯები
2,594,9
2,119,3
2,096.9
შრომის ანაზღაურება
1,031,7
1,037,5
933.2
ხელფასი
1,031,7
1,037,5
933.2
საქონელი და მომსახურება
217,2
231,3
208.6
სუბსიდიები
433,3
403,8
382.1
სოციალური უზრუნველყოფა
196.8
125,8
201.0
სხვა ხარჯები
715,9
320,9
372.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
33,8
25.7
ვალდებულებების ცვლილება
0,5
0,0
0,0
კლება
0,5
0,0
0,0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგან.
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,6
3,7
3,7
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოარაცია
0,0
30,1
22.0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,166,4
1,191,9
1,065.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,166,4
1,161,9
1065.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,166,4
1161,9
1065.3
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
702
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
78,8
80,0
73,5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
253,5
79,7
148.8
7049
სხვა ხარჯები
253,5
49,6
123.8
70410
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
30,1
22.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
262,6
237,8
206.6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
161,5
141,0
126.9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
85,8
76,8
69.2
7084
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
15,3
20,0
10.5
ხარჯები
15,3
20,0
10.5
საქონელი და მომსახურება
13,4
17,5
8.0
სხვა ხარჯები
1,9
2,5
2,5
709
განათლება
186,0
186,0
193.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
186,0
186,0
186,0
7092
განათლების ხელშეწყობა
0,0
0,0
7,0
710
სოციალური დაცვა
651,7
377,7
435.4
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
71011
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
58,0
0,0
58,0
7102
ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა
39,0
47,0
53,0
7103
მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
12,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.
43,3
30,0
30,0
7105
სარიტუალო ღონისძიებები
52,8
38,0
38,0
7109
დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის მატერიალური და ფინანსური დახმარების უზრუნველყოფა
458,6
262,7
243.6
დევნილთა ოჯახებისთვის სტიქიური უბედურებების დროს ფინანსური დახმარება
0,5
0,0
5,0
დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის სოციალური უზრუნველყოფა
458,6
262,7
244.4
სხვა ხარჯები
458,6
262,7
244.4
სულ
2,599,0
2,153,1
2,122.6
მუხლი 9🔗.
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ იქნეს 7.2 ათასი ლარი, საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის.
მუხლი 10🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90,0 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს:
ა) „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 73.5 ათასი ლარი.
ბ) გარდაცვლილ დევნილთა სარიტუალო ღონისძიების დასაფინანსებლად 16.5 ათასი ლარი.
მუხლი 11🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური პროგრამირების დასაფინანსებლად გამოიყოფილ იქნეს 435.4 ათასი ლარი. თანხის განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები.
მუნიციპალიტეტის ძირითად პრიორიტეტებად განისაზღვრა:
1. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00); ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
ა. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად,ყოველ ახალშობილზე სამასი(300) ლარის ოდენობოთ;
ბ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა. (პროგრამული კოდი 06 01 02) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფინანსური დახმარებაკანონმდებლობის თანახმად, თვითოეულ ბენეფიციარზე ორასი (200) ლარის ოდენობით;
გ. 80 და 80 წელს გადაცილებული მოხუცთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 03) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 80და მეტი წლის მოხუცთა დახმარება თვითოეულ ბენეფიციალზე ორასი(200)ლარის ოდენობით;
დ. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დევნილ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თვითოეულ ოჯახზე ხუთასი(500)ლარის ოდენობით;
ე. ოჯახების და ბავშვთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 05) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველი ახალშობილის ოჯახზე ფინანსური დახმარება სამასი (300)ლარის ოდენობით და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ფინანსური დახმარება თვითოეულზე ორასი(200) ლარის ოდენობით;
ვ. უმუშევართა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 06) პროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებენ დევნილთა ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთის მუნიციპალიტეტში, სასურსათო კალათით (თვითოეულ კალათში შევა: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი,10 ლიტრა ზეთი, 5კილოგრამი შაქარი და 5კგ.წიწიბურა. დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს,ხოლო არა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა ოჯახებს ქურთის მუნიციპალიტეტის მიერ სურსათის დასაწყობებულ ადგილზე;
–
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცემა ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად.
2. ინფრასტრუქტურურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი03 00) აღნიშნული მიმართულება ქურთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის იმფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.
ქვე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
ა. კომუნალური იმფრა სტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: დევნილთა კომპაქტურ ჩასხლებებში;
– სასმელი წყლის მილების შეცვლა;
– კოტეჯების დათბუნება;
– შიდა გზების მოხრეშვა მოშანდაკება;
– სანიაღვრე სისტემების მოწყობა;
– გარე განათების სისტემის უზრუნველყოფის მიზნით ნათურების შესყიდვა შეცვლა
ბ. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
–
დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა;
–
დაზიანებული იატაკების შეცვლა;
–
სპორტული მოედნის მოწყობა;
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია განათლების ხელშეწყობა –
ა. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01);
ქვე პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი მთლიანად დააფინანსებს კოდის და ბაზალეთის საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯებს.
– ბ. განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება განალების ხელშეწყობა კერძოდ მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსწავლე ახალგაზრდობის ტრანსპორტირება სკოლამდე და სკოლიდან სახლამდე.
4. მოსახლეობის კულტურულ,სპორტულ და ახალგაზრდული ღონისძიებების
ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00);
ქვე პროგრამის პარგლებში დაფინანსდება:
ა. სპორტის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვე პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთის“ (პროგრამული კოდი 05 01 02), კრივისა და ჭიდაობი სპორტული სკოლის (პროგრამული კოდი 05 01 01) მიმდინარე ხარჯები.
ბ.კულტურის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02) ქვე პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა. მუსიკალური სკოლა ჰარმონიას(პროგრამული კოდი 05 02 01) და
გაზეთი „ხეობის მაცნეს“ (პროგრამული კოდი 05 02 02) მიმდინარე ხარჯები.
გ. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვე პროგრამის ფარგლებსში დაფინანსდება, როგორც კულტურული ასევე სპორტული ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში, მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება და სხვა კულტურული ღონისძიებები.
5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამულიკოდი 02 00); საქართველოს სამხედრო საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქურთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და მათი გაწვევის უზრუნველყოფა.
მუხლი 13🔗.
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2015 წლის ქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
ქურთის მუნიციპალიტეტი
2,599,0
2,153,1
2,122,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
81,0
81,0
81,0
ხარჯები
2,594,9
2,119,3
2,096,9
შრომის ანაზღაურება
1.031,7
1.037.5
933,2
საქონელი და მომსახურება
217,2
231,3
208,6
სუფსიდიები
433,3
403,8
382,1
სოციალური უზრუნველყოფა
196,8
125,8
201,0
სხვა ხარჯები
715.9
320,9
372
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
33,8
33,8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,166,4
1,191,9
1,065,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
74,0
74,0
74,0
ხარჯები
1,162,8
1,188,2
1,061,6
შრომის ანაზღაურება
961,8
965,9
867,5
საქონელი და მომსახურება
195.4
205.4
185,8
სოციალური უზრუნველყოფა
3,7
10,8
5.0
სხვა ხარჯი
1,9
6,1
3.3
არაფინანსურიაქტივების ზრდა
3,6
3.7
3.7
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
386.4
392,5
356,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
18,0
18,0
ხარჯები
386.4
392.5
356,8
შრომის ანაზღაურება
313.8
319.5
289,8
საქონელი და მომსახურება
71.4
72.2
66,0
სხვა ხარჯები
1.2
0.8
1.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
780,0
799,4
708,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56,0
56,0
56,0
ხარჯები
776,4
795,7
704,8
შრომის ანაზღაურება
648.0
646.4
577,7
საქონელი და მომსახურება
124,0
133.2
119,8
,
სოციალური დახმარება.
3,7
10,8
5,0
სხვა ხარჯები
0.7
5.3
2.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.6
3.7
3.7
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და აღსრულების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯი
0,0
0,0
0,0
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
78,0
80,0
73.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
7,0
7,0
7,0
ხარჯები
78.3
80.0
73.5
შრომის ანაზღაურება
69.9
71.6
65,7
საქონელი და მომსახურება
8.4
8.4
7,8
ვალდებულებების კლება საშინაო
0,5
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
253,5
79,7
148,8
ხარჯები
253.5
49.6
126,8
სხვა ხარჯი
253.5
49.6
126,8
არაფინანსური აქტივები
0.0
30,1
22,0
03 01
კომუნალუერი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციად და ექსპლუატაცია
99,7
26,8
68,1
ხარჯები
99,7
15,6
56,9
სხვა ხარჯი
99,7
15,6
56,9
არაფინანსური აქტივები
0.0
11,2
11.2
03 02
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
153.8
52.9
80,7
ხარჯები
153.8
34.0
69,9
სხვა ხარჯები
153.8
34.0
69,9
არაფინანსური აქტივები
0.0
18.9
10,8
04 00
განათლება
186.0
186.0
193,0
ხარჯები
186.0
186..0
193,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
7,0
სუბსიდია
186,0
186,0
186,0
04 01
ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება
186.0
186.0
193,0
ხარჯები
186.0
186.0
193,0
04 02
განათლების ხელშეწყობა
0,0
0,0
7,0
ხარჯები
0,0
0,0
7,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
7,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
262.6
237.8
206,6
ხარჯები
262.6
237.8
206,6
საშტატო რიცხოვნება
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13.4
17.5
8.0
სხვა ხარჯები
1.9
2.5
2.5
სუბსიდიები
247.3
217.8
196,1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
161.5
141.0
126,9
ხარჯები
161.5
141.0
126,9
სუბსიდიები
161.5
141.0
126,9
05 01 01
ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა
64.0
64.0
57,6
ხარჯები
64.0
64.0
57,6
სუბსიდიები
64.0
64.0
57,6
05 01 02
ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“
97.5
77.0
69,3
ხარჯები
97.5
77.0
69,3
სუბსიდიები
97.5
77.0
69,3
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
85.8
76.8
69,2
ხარჯები
85.8
76.8
69,2
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0,0
სუბსიდიები
85.8
76,8
69,2
05 02 01
მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“
30.8
29.3
26,4
ხარჯები
30.8
29.3
26,4
სუბსიდიები
30.8
29.3
26,4
05 02 04
საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“
55.0
47.5
42,8
ხარჯები
55.0
47.5
42,8
სუბსიდიები
55.0
47.5
42,8
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
15.3
20.0
10.5
ხარჯები
15.3
20.0
10.5
საქონელი და მომსახურება
13.4
17.5
8.0
სხვა ხარჯი
1.9
2.5
2.5
06 01
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
651.7
377.7
435,4
ხარჯები
651.7
377.0
435,4
სოციალური დახმარებები
193.1
115.0
196,0
სხვა ხარჯები
458.6
262.7
239,4
06 01 01
მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
12.0
ხარჯები
0.0
0.0
12.0
სოციალური დახმარება
0.0
0.0
12.0
06 01 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება
58.0
0.0
58.0
ხარჯები
58.0
0.0
58.0
სოციალური დახმარებები
58.0
0.0
58.0
06 01 03
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
39.0
47.0
53,0
ხარჯები
39.0
47.0
53,0
სოციალური დახმარებები
39.0
47.0
53,0
06 01 04
სარიტუალო ღონისძიებები
52.8
38.0
38.0
ხარჯები
52.0
38.0
38.0
სოციალური დახმარებები
52.0
38.0
38.0
06 01 05
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
43.3
30.0
30.0
ხარჯები
43.3
30.0
30.0
სოციალური დახმარებები
43.3
30.0
30.0
06 01 06
დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური და ფულადი დახმარების პროგრამა.
458.6
262.7
244,4
ხარჯები
458,6
262,7
244,4
სოციალური დახმარება
0,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
458.6
262.7
239,4
06 01 06 01
სტიქიური უბედურების დროს დაზარალებულ დევნილთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით
0.0
0.0
5.0
სოციალური დახმარება
0,0
0,0
5,0
06 01 06 02
დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხა სახის მატერიალური დახმარებები.
458.6
262.7
239,4
სხვა ხარჯები
458,6
262,7
239,4
თავი III
გარდამავალი დებულებანი
მუხლი 14🔗
დადგენილება ძალაშია 2017 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი