„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 22.12.2016
ძალაში შესვლა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №16
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 29/12/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 10,749 სიტყვა · ~54 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
22.12.2016 მიღება
01.01.2017 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032 სახანძრო სამაშველო სამსახური
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 25.12.2015 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 25.12.2017 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 23.12.2014 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 21.12.2018 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 21.12.2023

დოკუმენტის ტექსტი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16 2016 წლის 22 დეკემბერი ქ. ბათუმი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ    საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული დანართისა. 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე დანართი თავი I ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015  წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 14,791,951 18,846,054 1 401, 340 17,444,714 16,247,910 16,247,910 გადასახადები 641,257 4,445,681 4,445,681 5,050,000 5,050,000 გრანტები 12,448,183 13,153,977 1 401, 340 11,752,637 10,063,850 10,063,850 სხვა შემოსავლები 1,702,512 1,246.396 1,246.396 1,134,060 1,134,060 ხარჯები 9 792 067 10,637,666 10,637,666 9,266,832 9,266,832 შრომის ანაზღაურება 2,283,262 2,198,713 2,198,713 1,981,520 1,981,520 საქონელი და მომსახურება 871 733 1,274,514 1,274,514 1,255,604 1,255,604 პროცენტი 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 3,004,706 3,766,314 3,766,314 3,722,440 3,722,440 გრანტები 280,995 364 646 364 646 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 438,586 224,194 224,194 253,175 253,175 სხვა ხარჯები 2,912,785 2,809, 285 2,809, 285 2,054,093 2,054,093 საოპერაციო სალდო 4999885 8,208,388 1401340 6,807,048 6,981,078 6,981,078 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8338444 9,894,587 1401340 8,493,247 6,966,778 6,966,778 ზრდა 8374155 9 965272 1 401 340 8 563,932 6,966,778 6,966,778 კლება 35711 70 685 70 685 0 0 მთლიანი სალდო -3338559 -1 686199 -1 686199 14300 14300 ფინანსური აქტივების ცვლილება -3366150 -1 866 379 -1 866 379 14300 14300 ზრდა 0 0 14300 14300 ვალუტა და დეპოზიტები 0 0 14300 14300 კლება 3366150 1 866 379 1 866 379 0 0 ვალუტა და დეპოზიტები 3366150 1 866 379 1 866 379 0 0 ვალდებულებების ცვლილება -27591 -180180 0,000 -180180 0 0 ზრდა 0 0 კლება 27591 180 180 180 180 0 0 საშინაო ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 14,827,662 18,916,739 1 401 340 17,515,399 16,247,910 16,247,910 შემოსავლები 14,791,951 18,846,054 1 401 340 17,444,714 16,247,910 16,247,910 არაფინანსური აქტივების კლება 35711 70 685 70 685 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები 18,193,813 20, 783,118 1 401 340 19381,778 16,247,910 16,247,910 ხარჯები 9,792,067 10,637,666 10,637,666 9,266,832 9,266,832 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,374,155 9 965 272 1 401 340 8563,932 6,966,778 6,966,778 ფინანსური აქტივების ზრდა 14,300 14,300 ვალდებულებების კლება 27,591 180 180 180 180 0 0 ნაშთის ცვლილება -3,366,151 -1 866 379 -1 866 379 0 0 მუხლი 3🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 247 910  ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 14,791,951 18 846054 1 401 340 17 444 714 16,247,910 0 16,247,910 გადასახადები 641,257 4 445 681 0 4 445 681 5,050,000 0 5,050,000 გრანტები 12,448,183 13 153 977 1 401 340 11 752 637 10,063,850 0 10,063,850 სხვა შემოსავლები 1,702,512 1 246 396 1 246 396 1,134,060 0 1,134,060 ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 641,257 4 445, 681 4 445, 681 5 050 000 5 050 000 საშემოსავლო გადასახადი 1324 000 1324 000 1,700,000 1,700,000 ქონების გადასახადი 641,257 3 121. 681 3 121. 681 3,350,000 3,350,000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        305,199 2 354,646 2 354,646 2,583,000 2,583,000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 75,916 51.217 51.217 50,000 50,000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               41,685 41,637 41,637 42,000 42,000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           218,457 674,181 674,181 675,000 675,000 სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები 0 0 0 0 სხვა გადასახადები 0 0 0 0 ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10063850  ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა გრანტები 12,448,183 13,153,977 10,063,850 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,501,842 3,976,137 4.827,350 მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 1,454.442 3 000 000 4.827,350 მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 47.400 976 137 0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 10946341 9,177,840 5,236,500 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 9226900 7,776,500 5,236,500 გათანაბრებითი ტრანსფერი 9226900 7,776,500 5,236,500 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 719 441 1 401 340         0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 316 149 1 401 340 0 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი             403292 0 0 გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,134,060 ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1,702,512 1,246,396 1,134,060 შემოსავლები საკუთრებიდან 563,287 292,312 192,900 პროცენტები 394,599 140,000 0 რენტა 168,688 152,312 192,900 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     119,746 92,312 92,900 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 48,942 60,000 100,000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 594,533 498,375 541,160 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 542,569 443,375 483,160 სანებართვო მოსაკრებელი 52,210 72,800 72.500 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  131 100 100 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0 0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 442,000 330 475 370 560 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 48,228 40,000 40,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 51 964 55 000 58 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 51 964 55 000 58 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 476,287 361,058 400,000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 68,405 94,651 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 266 832 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2016წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 9,766,359 10,637,666 0 10,637,666 9,266,832 9,266,832 შრომის ანაზღაურება 2,283,262 2,198,713 2,198,713 1,981,520 1,981,520 საქონელი და მომსახურება 846,025 1,274,514 1,274,514 1,255,604 1,255,604 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 3,004,706 3,766,314 3,766,314 3,722,440 3,722,440 გრანტები 280,995 364,646 364,646 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 438,586 224,194 224,194 253,175 253,175 სხვა ხარჯები 2,912,785 2 809 285 2 809 285 2,054,093 2,054,093 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6966778 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6966778 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 53561 14000 0 თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4 763325 6,240,564 4,495.337 განათლება 2793524 2 223,357 1,539,388 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 763 745 1 412088 932,053 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 0 65,263 0 სულ ჯამი 8 374 155 9,965,272 6,966,778 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 35 711 70 685 0 არაწარმოებული აქტივები 35 711 70 685 0 მიწა 35 711 70 685 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16247910 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდები გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება 2015-წლის ფაქტი 2016-წლის გეგმა 2017-წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,765,108 0 2,765,108 3,147,302 0 3,147,302 2,568,170 0 2,568,170 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,765,108 0 2,765,108 3,147,302 0 3,147,302 2,568,170 0 2,568,170 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი   ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,737,468 0 2,737,468 2,922,302 0 2,922,302 2,515,170 0 2,515,170 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 27,640 0 27,640 225,000 0 225,000 53,000 0 53,000 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 თავდაცვა 87,328 0 87,328 97,800 0 97,800 89,000 0 89,000 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 314,750 0 314,750 0 0 0 0 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 280,995 0 280,995 0 0 0 0 0 7032 სახანძრო სამაშველო სამსახური 33,755 0 33,755 0 0 0 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 1,173,309 403,292 770,017 549,154 0 549,154 939,365 0 939,365 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0 0 0 20,371 0 20,371 58,604 0 58,604 7045 ტრანსპორტი 1,173,309 403,292 770,017 528,783 0 528,783 880,761 0 880,761 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,173,309 403,292 770,017 528,783 0 528,783 880,761 0 880,761 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 გარემოს დაცვა 523,307 0 523,307 663,988 0 663,988 456,900 0 456,900 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 195,400 0 195,400 254,000 0 254,000 254,000 0 254,000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0 0 0 150,586 0 150,586 0 0 0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 327,907 0 327,907 259,402 0 259,402 202,900 0 202,900 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 6,551,335 1,316,149 5,235,186 7,482,547 1,401,340 6,081,207 5,909,448 0 5,909,448 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2,066,927 0 2,066,927 1,542,186 0 1,542,186 1,210,091 0 1,210,091 7063 წყალმომარაგება 2,660,950 2,660,950 4,011,093 4,011,093 4,529,357 4,529,357 7064 გარე განათება 442,309 442,309 527,928 527,928 170,000 170,000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1,381,149 1,316,149 65,000 1,401,340 1,401,340 0 0 0 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 72,383 72,383 179,733 179,733 330,316 330,316 7072 ამბულატორიული მომსახურება 0 0 0 0 0 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 72,383 72,383 179,733 0 179,733 330,316 0 330,316 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,701,093 0 1,701,093 2,460,083 0 2,460,083 1,467,003 0 1,467,003 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1,276,860 0 1,276,860 810,500 0 810,500 327,723 0 327,723 7082 მომსახურება კულტეურის სფეროში 394,233 0 394,233 1,609,583 0 1,609,583 1,094,280 0 1,094,280 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი  საქმაანობა 30,000 0 30,000 40,000 0 40,000 45,000 0 45,000 7086     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 0 709 განათლება 4,594,949 0 4,594,949 4,863,853 0 4,863,853 4,303,528 0 4,303,528 7091 სკოლამდელი აღზრდა 3,756,375 0 3,756,375 4,096,923 0 4,096,923 3,646,088 0 3,646,088 7092 ზოგადი განათლება 299,257 0 299,257 30,744 0 30,744 0 0 0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 539,317 0 539,317 736,186 0 736,186 657,440 0 657,440 710 სოციალური დაცვა 382,660 0 382,660 1,158,478 0 1,158,478 184,180 0 184,180 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 13,031 0 13,031 12,021 0 12,021 15,330 0 15,330 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 369,629 0 369,629 1,146,457 0 1,146,457 168,850 0 168,850  სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 18,166,222 1,719,441 16,446,781 20,602,938 1,401,340 19,201,598 16,247,910 16,247,910 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 14,300 ლარის ოდენობით. მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  14,300 ლარის ოდენობით, განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება    0 ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული და კულტურული პროგრამები სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 13🔗. პრემიები 2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 14🔗. პასუხისმგებლობა 2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301) განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება. 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01) დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3041 წერტის ექსპლოატაცია, 2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030302) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303) მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 41-აუზია 2100კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04) დაგეგმილიასოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. 2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05) მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02) სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNIჩEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1270-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. 3.2 სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02) 2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 41 დაწყებითი სკოლა. 3.2.1  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05) მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016 წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. • 2017 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები: • ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა. 4.1.1 ააიპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01) ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში. (ფეხბურთის ჯგუფში - 94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში - 10; თავისუფალ ჭიდაობაში - 58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში - 90; ქართულ ჭიდაობაში - 10; მშვილდოსნობაში - 34; ძიუდოში - 34; ძალოსნობაში - 28; ხელბურთში - 15;) სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 0501 01) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი. სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა. 4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ. 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: •  კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება; •  ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები; •  კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 100 ახალგაზრდა. 4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600) ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. 5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. 5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0102) პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში. 5.1.3   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103) პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ანახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას. პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად „ექიმისჩანთის” შესაბამისად. 5.1.4 დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104) თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც. სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს. პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას. 5.1.5 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0109) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია  მათთვის ადგილზე ექიმამდელი  სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან  პროგრამა განხორციელდება  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც  დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა. გამგეობის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკოსაშუალებებისშეძენა. პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრებააჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის პროგრამის ანალოგიურად.   5.1.6 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 10) პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია.  აღნიშნულის  გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს  პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის  შეუზღუდავად. 5.1.7 PA ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 11) ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია  ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში. 5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 01) პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერთჯერადად, კვირაში 7 დღის განმავლობაში. 5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02) პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. 5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი. 5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.5  0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს. 5.2.6 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი. 5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09) პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა - 10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა  90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით. 5.2.8 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12) ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და  მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამული კოდი დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 18,193,813 20,783,118 1,401,340 19,381,778 16,247,910 0 16,247,910 მომუშავეთა რიცხოვნობა 148 150 0 150 150 0 150 ხარჯები 9,792,067 10,637,666 0 10,637,666 9,266,832 0 9,266,832 შრომის ანაზღაურება 2,283,262 2,198,713 0 2,198,713 1,981,520 0 1,981,520 საქონელი და მომსახურება 871,733 1,274,514 0 1,274,514 1,255,604 0 1,255,604 სუბსიდიები 3,004,706 3,766,314 0 3,766,314 3,722,440 0 3,722,440 გრანტები 280,995 364,646 0 364,646 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 438,586 224,194 0 224,194 253,175 0 253,175 სხვა ხარჯები 2,912,785 2,809,285 0 2,809,285 2,054,093 0 2,054,093 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,374,155 9,965,272 1,401,340 8,563,932 6,966,778 0 6,966,778 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 14,300 0 14,300 ვალდებულებების კლება 27,591 180,180 0 180,180 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,765,059 3,322,482 0 3,322,482 2,565,170 0 2,565,170 მომუშავეთა რიცხოვნობა 142 144 144 144 144 ხარჯები 2,683,907 3,128,302 0 3,128,302 2,565,170 0 2,565,170 შრომის ანაზღაურება 2,212,202 2,126,933 2,126,933 1,916,920 1,916,920 საქონელი და მომსახურება 448,585 740,296 0 740,296 578,270 0 578,270 სოციალური უზრუნველყოფა 0 16,853 16,853 0 0 სხვა ხარჯები 23,120 244,220 244,220 69,980 69,980 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53,561 14,000 14,000 0 0 ვალდებულებების კლება 27,591 180,180 180,180 0 0 01 01  მუნიციპალიტეტის საკრებულო 725,022 752,333 752,333 665,180 665,180 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 29 29 29 29 ხარჯები 715,238 752,333 752,333 665,180 665,180 შრომის ანაზღაურება 621,361 525,788 525,788 479,570 479,570 საქონელი და მომსახურება 93,877 213,897 213,897 185,610 185,610 სოციალური უზრუნველყოფა 11,548 11,548 0 სხვა ხარჯები 0 1,100 1,100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,784 0 0 01 02  მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2,012,446 2,169,969 2,169,969 1,849,990 1,849,990 მომუშავეთა რიცხოვნობა 114 115 115 115 115 ხარჯები 1,968,669 2,155,969 2,155,969 1,849,990 1,849,990 შრომის ანაზღაურება 1,590,841 1,601,145 1,601,145 1,437,350 1,437,350 საქონელი და მომსახურება 354,708 526,399 526,399 392,660 392,660 სოციალური უზრუნველყოფა 0 5,305 5,305 0 0 სხვა ხარჯები 23,120 23,120 23,120 19,980 19,980 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,777 14,000 14,000 0 0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 220,000 220,000 50,000 50,000 ხარჯები 0 220,000 220,000 50,000 50,000 სხვა ხარჯები 0 220,000 220,000 50,000 50,000 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და  სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 27,591 180,180 180,180 0 0 ვალდებულებების კლება 27,591 180,180 180,180 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება 402,078 97,800 0 97,800 89,000 0 89,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6 6 6 ხარჯები 402,078 97,800 0 97,800 89,000 0 89,000 შრომის ანაზღაურება 71,060 71,780 71,780 64,600 64,600 საქონელი და მომსახურება 16,268 26,020 0 26,020 24,400 0 24,400 გრანტები 280,995 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 33,755 0 0 0 0 02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 87,328 97,800 97,800 89,000 89,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6 6 6 ხარჯები 87,328 97,800 97,800 89,000 89,000 შრომის ანაზღაურება 71,060 71,780 71,780 64,600 64,600 საქონელი და მომსახურება 16,268 26,020 26,020 24,400 24,400 02 02 სახანძრო სამაშველო სამსახური 33,755 0 0 0 0 ხარჯები 33,755 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 33,755 0 02 03 სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 280,995 0 0 0 0 ხარჯები 280,995 0 0 0 0 გრანტები 280,995 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8,275,591 8,700,689 1,401,340 7,299,349 7,308,713 0 7,308,713 ხარჯები 3,512,266 2,460,125 0 2,460,125 2,799,076 0 2,799,076 საქონელი და მომსახურება 381,172 458,200 0 458,200 430,000 0 430,000 სუბსიდიები 459,909 694,469 0 694,469 633,350 0 633,350 სხვა ხარჯები 2,671,185 1,307,456 0 1,307,456 1,735,726 0 1,735,726 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,763,325 6,240,564 1,401,340 4,839,224 4,495,337 0 4,495,337 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 14,300 0 14,300 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1,173,309 500,085 0 500,085 880,761 0 880,761 ხარჯები 917,377 500,085 0 500,085 844,333 0 844,333 საქონელი და მომსახურება 7,259 13,000 0 13,000 0 0 0 სხვა ხარჯები 910,118 487,085 0 487,085 844,333 0 844,333 არაფინანსური აქტივების ზრდა 255,932 0 0 0 36,428 0 36,428 03 01 01 ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია 249,847 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 53,365 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 53,365 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 196,482 0 0 03 01 02 ფერდდამცავი კედლების მოწყობა 856,753 487,085 0 487,085 844,333 0 844,333 ხარჯები 856,753 487,085 0 487,085 844,333 0 844,333 სხვა ხარჯები 856,753 487,085 487,085 844,333 844,333 03 01 03 მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით  საწვავით უზრუნველყოფა 7,259 13,000 13,000 0 0 ხარჯები 7,259 13,000 13,000 0 0 საქონელი და მომსახურება 7,259 13,000 13,000 0 0 03 01 04 სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა 59,450 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,450 0 0 03 01 05 სოფელკაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუ ღელეზე ხიდის მოწყობა 0 0 0 36,428 36,428 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 36,428 36,428 03 02 სოფლის მეურნეობა 0 20,371 0 20,371 58,604 0 58,604 ხარჯები 0 20,371 0 20,371 58,604 0 58,604 სხვა ხარჯები 0 20,371 0 20,371 58,604 0 58,604 03 02 01 მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი 0 0 0 0 58,604 0 58,604 ხარჯები 0 0 0 0 58,604 0 58,604 სხვა ხარჯები 58,604 58,604 03 02 02 მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 0 20,371 0 20,371 0 0 0 ხარჯები 20,371 0 20,371 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 20,371 20,371 0 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7,102,282 8,180,233 1,401,340 6,778,893 6,369,348 0 6,369,348 ხარჯები 2,594,889 1,939,669 0 1,939,669 1,896,139 0 1,896,139 საქონელი და მომსახურება 373,913 445,200 0 445,200 430,000 0 430,000 სუბსიდიები 459,909 694,469 0 694,469 633,350 0 633,350 სხვა ხარჯები 1,761,067 800,000 800,000 832,789 832,789 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,507,393 6,240,564 1,401,340 4,839,224 4,458,909 0 4,458,909 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 14,300 14,300 03 03 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 442,309 527,928 527,928 170,000 170,000 ხარჯები 129,720 166,200 166,200 170,000 170,000 საქონელი და მომსახურება 129,720 166,200 166,200 170,000 170,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 312,589 361,728 361,728 0 0 03 03 01 01 განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია 129,720 166,200 166,200 170,000 170,000 ხარჯები 129,720 166,200 166,200 170,000 170,000 საქონელი და მომსახურება 129,720 166,200 166,200 170,000 170,000 03 03 01 09 ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით  გარე განათების მოწყობა 21,260 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,260 03 03 01 10 ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა 12,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,000 03 03 01 11 ფერიაში გოგაძეების ჭების  მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 7,335 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,335 03 03 01 12 სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა 22,372 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,372 03 03 01 13 სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე გარე განათების მოწყობა 17,744 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,744 03 03 01 14 სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 18,953 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,953 03 03 01 15 სოფ. ქვედა ჯოჭოში  გარე განათების მოწყობა 20,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000 03 03 01 16 სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა 6,145 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,145 03 03 01 17 სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა 13,647 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,647 03 03 01 18 სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა 13,521 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,521 03 03 01 19 სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში  გარე განათების მოწყობა 35,646 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,646 03 03 01 20 სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 6,945 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,945 0 0 03 03 01 21 სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე  გარე განათების მოწყობა 21,951 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,951 03 03 01 22 სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა 34,190 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,190 03 03 01 23 სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის  გარე განათების მოწყობა 14,449 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,449 03 03 01 24 გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე 27,584 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,584 03 03 01 25 სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე  გარე განათების მოწყობა 18,847 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,847 0 0 03 03 01 26 სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა 7,362 7,362 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,362 7,362 0 03 03 01 27 განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა 11,938 11,938 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,938 11,938 0 03 03 01 28 სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 18,314 18,314 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,314 18,314 0 03 03 01 29 სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 30,028 30,028 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,028 30,028 0 03 03 01 30 სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 10,892 10,892 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,892 10,892 0 03 03 01 31 სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა 34,216 34,216 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,216 34,216 0 03 03 01 32 სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა 59,468 59,468 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,468 59,468 0 03 03 01 33 სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა 10,600 10,600 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,600 10,600 0 03 03 01 34 სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა 37,177 37,177 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,177 37,177 0 03 03 01 35 სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 1,562 1,562 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,562 1,562 0 03 03 01 36 სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა 35,680 35,680 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,680 35,680 0 03 03 01 37 სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა 2,413 2,413 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,413 2,413 0 03 03 01 38 სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა 23,644 23,644 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,644 23,644 0 03 03 01 39 სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა 8,400 8,400 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,400 8,400 0 03 03 01 40 სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა 8,834 8,834 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,834 8,834 0 03 03 01 41 თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 61,200 61,200 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61,200 61,200 0 03 03 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 208,598 269,000 269,000 254,000 254,000 ხარჯები 208,598 269,000 269,000 254,000 254,000 საქონელი და მომსახურება 208,598 269,000 269,000 254,000 254,000 03 03 02 01 სანიტარული დასუფთავება 195,400 254,000 254,000 254,000 254,000 ხარჯები 195,400 254,000 254,000 254,000 254,000 საქონელი და მომსახურება 195,400 254,000 254,000 254,000 254,000 03 03 02 02 სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი 55,198 15,000 15,000 0 0 ხარჯები 13,198 15,000 15,000 0 0 საქონელი და მომსახურება 13,198 15,000 15,000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,000 0 0 03 03 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 2,933,659 4,406,081 4,406,081 4,732,257 4,732,257 ხარჯები 459,909 642,819 642,819 498,900 498,900 სუბსიდიები 459,909 642,819 0 642,819 498,900 0 498,900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,473,750 3,763,262 0 3,763,262 4,219,057 0 4,219,057 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 14,300 0 14,300 03 03 03 02 სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა 0 31,533 31,533 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,533 31,533 0 03 03 03 06 თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 528,654 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 528,654 0 0 03 03 03 09 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 272,709 244,402 244,402 202,900 202,900 ხარჯები 272,709 244,402 244,402 202,900 202,900 სუბსიდიები 272,709 244,402 244,402 202,900 202,900 03 03 03 14 სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი 67,250 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67,250 0 0 03 03 03 16 სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა 121,239 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 121,239 0 0 03 03 03 17 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა 96,646 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96,646 0 0 03 03 03 18 სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა 18,347 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,347 0 0 03 03 03 19 სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება 42,336 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,336 0 0 03 03 03 20 სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე  60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება 89,999 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,999 0 0 03 03 03 21 სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა 28,366 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,366 0 0 03 03 03 22 სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა 162,074 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 162,074 0 0 03 03 03 23 მახინჯაურიში №3, №5 და №7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 25,630 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,630 0 0 03 03 03 24 ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია 11,748 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,748 0 0 03 03 03 25 სოფელ ფერიაში სახლი №28 და №30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა 21,139 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,139 0 0 03 03 03 26 ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა 144,152 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144,152 0 0 03 03 03 27 სოფ. მნათობში სახლი №29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა 17,165 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,165 0 0 03 03 03 28 სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა 36,407 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,407 0 0 03 03 03 29 სოფელ ქვედა სამების ქუჩა №4 ჩიხი 3 სახლი №4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა 14,343 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,343 0 0 03 03 03 30 სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 32,254 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,254 0 0 03 03 03 31 ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი  სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა 22,108 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,108 0 0 03 03 03 32 სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში 30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 20,874 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,874 0 0 03 03 03 33 სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა 84,146 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,146 0 0 03 03 03 34 თხილნარის მეურნეობაში  სეპტიკის მოწყობა 15,136 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,136 0 0 03 03 03 35 სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 47,238 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47,238 0 0 03 03 03 36 სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 138,621 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138,621 0 0 03 03 03 37 ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 124,138 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 124,138 0 0 03 03 03 38 სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია 102,472 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,472 0 0 03 03 03 39 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის  რეაბილიტაცია, გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია 309,735 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 309,735 0 0 03 03 03 40 სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე  წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა 97,959 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97,959 0 0 03 03 03 41 სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა 39,274 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,274 0 0 03 03 03 42 შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი'' 201,500 398,417 398,417 296,000 296,000 ხარჯები 187,200 398,417 398,417 296,000 296,000 სუბსიდიები 187,200 398,417 398,417 296,000 296,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,300 0 0 03 03 03 43 მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა I-II ეტაპი 0 1,650,000 1,650,000 1,824,638 1,824,638 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1,650,000 1,650,000 1,824,638 1,824,638 03 03 03 44 თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა. 0 57,708 57,708 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 57,708 57,708 0 03 03 03 45 სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა. 0 150,956 150,956 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 150,956 150,956 0 03 03 03 46 სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა. 0 170,000 170,000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 170,000 170,000 0 03 03 03 47 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში  არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა. 0 97,500 97,500 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 97,500 97,500 0 03 03 03 48 სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა. 0 25,129 25,129 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 25,129 25,129 0 03 03 03 49 სოფ. სარფში ცენტრალური  წყალსადენის რეკონსტრუქცია 0 52,277 52,277 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 52,277 52,277 0 03 03 03 50 სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა. 0 174,999 174,999 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 174,999 174,999 0 03 03 03 51 სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა. 0 94,998 94,998 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 94,998 94,998 0 03 03 03 52 სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება. 0 86,000 86,000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 86,000 86,000 0 03 03 03 53 სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა. 0 199,693 199,693 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 199,693 199,693 0 03 03 03 54 სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა. 0 14,810 14,810 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 14,810 14,810 0 03 03 03 55 სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. 0 5,825 5,825 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5,825 5,825 0 03 03 03 56 სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა. 0 112,112 112,112 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 112,112 112,112 0 03 03 03 57 სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა. 0 5,728 5,728 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5,728 5,728 0 03 03 03 58 სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი  ორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.  0 14,923 14,923 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 14,923 14,923 0 03 03 03 59 სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა. 0 11,998 11,998 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 11,998 11,998 0 03 03 03 60 სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა 0 126,613 126,613 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 126,613 126,613 0 03 03 03 61 სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე 0 55,622 55,622 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 55,622 55,622 0 03 03 03 62 სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 36,379 36,379 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 36,379 36,379 0 03 03 03 63 სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა 0 9,200 9,200 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9,200 9,200 0 03 03 03 64 სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა 0 93,070 93,070 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 93,070 93,070 0 03 03 03 65 სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 0 50,037 50,037 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50,037 50,037 0 03 03 03 66 სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის  სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა 0 183,814 183,814 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 183,814 183,814 0 03 03 03 67 სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა 0 150,072 150,072 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 150,072 150,072 0 03 03 03 68 სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა 0 102,266 102,266 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 102,266 102,266 0 03 03 03 70 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა 0 0 0 268,966 268,966 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 268,966 268,966 03 03 03 71 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა 0 0 0 193,709 193,709 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 193,709 193,709 03 03 03 72 სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის 100 ტონიანი  რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა 0 0 0 190,464 190,464 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 190,464 190,464 03 03 03 73 არსებულ წყალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების დამონტაჟება 0 0 0 456,139 456,139 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 456,139 456,139 03 03 03 74 სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა I ეტაპი 0 0 0 1,000,000 1,000,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1,000,000 1,000,000 03 03 03 75 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაობი 0 0 0 135,185 135,185 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 135,185 135,185 03 03 03 76 სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია 0 0 0 149,956 149,956 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 149,956 149,956 03 03 03 77 სს ,,აჭარისწყლისალიანსის" საწესდებოკაპიტალისშენატანი 0 0 0 14,300 14,300 ფინანსური აქტივების ზრდა 14,300 14,300 03 03 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 3,264,269 2,815,574 1,401,340 1,414,234 972,641 0 972,641 ხარჯები 1,761,067 800,000 0 800,000 832,789 0 832,789 სხვა ხარჯები 1,761,067 800,000 0 800,000 832,789 0 832,789 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,503,202 2,015,574 1,401,340 614,234 139,852 0 139,852 03 03 04 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 84,879 100,000 100,000 100,000 100,000 ხარჯები 84,879 100,000 100,000 100,000 100,000 სხვა ხარჯები 84,879 100,000 100,000 100,000 100,000 03 03 04 02 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 1,316,149 1,401,340 1,401,340 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,316,149 1,401,340 1,401,340 0 03 03 04 04 ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა 50,880 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,880 0 0 03 03 04 06 ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა 27,668 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,668 0 0 03 03 04 07 ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 24,443 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,443 0 0 03 03 04 08 სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან 24,862 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,862 0 0 03 03 04 10 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა 59,200 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,200 0 0 03 03 04 11 სამშენებლო მასალების შეძენა 65,000 0 0 0 0 ხარჯები 65,000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 65,000 0 0 03 03 04 12 სოციალური სახლის მშენებლობა 1,611,188 700,000 700,000 732,789 732,789 ხარჯები 1,611,188 700,000 700,000 732,789 732,789 სხვა ხარჯები 1,611,188 700,000 700,000 732,789 732,789 03 03 04 13 სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 86,571 86,571 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 86,571 86,571 0 03 03 04 14 სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა 65,400 65,400 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,400 65,400 0 03 03 04 15 ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა 22,799 22,799 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,799 22,799 0 03 03 04 16 ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა 73,250 73,250 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73,250 73,250 0 03 03 04 17 ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა 61,970 61,970 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61,970 61,970 0 03 03 04 18 აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა 58,000 58,000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,000 58,000 0 03 03 04 19 ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა 35,456 35,456 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,456 35,456 0 03 03 04 20 სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 138,812 138,812 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138,812 138,812 0 03 03 04 21 სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება 28,698 28,698 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,698 28,698 0 03 03 04 22 გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 8,058 8,058 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,058 8,058 0 03 03 04 23 ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა 8,968 8,968 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,968 8,968 0 03 03 04 24 მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა 4,700 4,700 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,700 4,700 0 03 03 04 25 ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა 4,200 4,200 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,200 4,200 0 03 03 04 26 სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა 4,270 4,270 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,270 4,270 0 03 03 04 27 სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის  გაფართოება 13,082 13,082 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,082 13,082 0 03 03 04 28 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები 0 0 139,852 139,852 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 139,852 139,852 03 03 05 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 211,447 110,000 110,000 106,000 106,000 ხარჯები 35,595 10,000 10,000 6,000 6,000 საქონელი და მომსახურება 35,595 10,000 10,000 6,000 6,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 175,852 100,000 100,000 100,000 100,000 03 03 05 01 აუდიტის მომსახურების  ხარჯები 27,640 5,000 5,000 3,000 3,000 ხარჯები 27,640 5,000 5,000 3,000 3,000 საქონელი და მომსახურება 27,640 5,000 5,000 3,000 3,000 03 03 05 02 აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები 7,955 5,000 5,000 3,000 3,000 ხარჯები 7,955 5,000 5,000 3,000 3,000 საქონელი და მომსახურება 7,955 5,000 5,000 3,000 3,000 03 03 05 03 საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება 175,852 100,000 100,000 100,000 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 175,852 100,000 100,000 100,000 100,000 03 03 06 ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები 0 51,650 51,650 134,450 134,450 ხარჯები 0 51,650 51,650 134,450 134,450 სუბსიდიები 51,650 51,650 134,450 134,450 04 00 განათლება 4,070,632 4,162,667 4,162,667 3,681,088 3,681,088 ხარჯები 1,277,108 1,929,310 1,929,310 2,141,700 2,141,700 სუბსიდიები 1,262,108 1,894,310 0 1,894,310 2,106,700 0 2,106,700 სხვა ხარჯები 15,000 35,000 35,000 35,000 35,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,793,524 2,233,357 2,233,357 1,539,388 1,539,388 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 3,756,375 4,096,923 4,096,923 3,646,088 3,646,088 ხარჯები 1,262,108 1,894,310 1,894,310 2,106,700 2,106,700 სუბსიდიები 1,262,108 1,894,310 1,894,310 2,106,700 2,106,700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,494,267 2,202,613 2,202,613 1,539,388 1,539,388 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 1,294,293 1,976,510 1,976,510 2,106,700 2,106,700 ხარჯები 1,262,108 1,894,310 1,894,310 2,106,700 2,106,700 სუბსიდიები 1,262,108 1,894,310 1,894,310 2,106,700 2,106,700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,185 82,200 82,200 0 04 01 02 ბაგა ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა 2,462,082 2,120,413 2,120,413 1,539,388 1,539,388 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,462,082 2,120,413 0 2,120,413 1,539,388 0 1,539,388 04 01 02 01 ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა 18,154 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,154 0 0 04 01 02 02 სოფ.აჭარისწყალში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი 327,274 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 327,274 0 0 04 01 02 03 ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა 18,442 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,442 0 0 04 01 02 04 სოფელ ზედა მახოში  120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა 265,898 255,592 255,592 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 265,898 255,592 255,592 0 04 01 02 05 ინვენტარის შეძენის ხარჯები 141,315 401,284 401,284 410,000 410,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141,315 401,284 401,284 410,000 410,000 04 01 02 07 სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია 4,700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,700 0 0 04 01 02 08 კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა 331,442 155,474 155,474 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 331,442 155,474 155,474 0 04 01 02 09 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში 697,477 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 697,477 0 0 04 01 02 10 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში 207,715 368,000 368,000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 207,715 368,000 368,000 0 04 01 02 11 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში 188,300 334,699 334,699 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 188,300 334,699 334,699 0 04 01 02 12 სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი 140,818 45,312 45,312 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140,818 45,312 45,312 0 04 01 02 13 ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 29,496 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,496 0 0 04 01 02 14 ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 17,854 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,854 0 0 04 01 02 15 სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 44,706 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,706 0 0 04 01 02 16 ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 28,491 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,491 0 0 04 01 02 17 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის მშენებლობა I- II ეტაპი 0 396,898 396,898 183,390 183,390 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 396,898 396,898 183,390 183,390 04 01 02 18 თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 0 29,799 29,799 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 29,799 29,799 0 04 01 02 19 განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 0 31,800 31,800 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 31,800 31,800 0 04 01 02 20 სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები 0 44,555 44,555 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 44,555 44,555 0 04 01 02 21 სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები 0 57,000 57,000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 57,000 57,000 0 04 01 02 22 სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 945,998 945,998 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 945,998 945,998 04 02 00 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 314,257 65,744 65,744 35,000 35,000 ხარჯები 15,000 35,000 35,000 35,000 35,000 სხვა ხარჯები 15,000 35,000 35,000 35,000 35,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 299,257 30,744 30,744 0 0 04 02 05 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 15,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ხარჯები 15,000 35,000 35,000 35,000 35,000 სხვა ხარჯები 15,000 35,000 35,000 35,000 35,000 04 02 06 ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია 47,468 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47,468 0 0 04 02 07 სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია 18,447 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,447 0 0 04 02 08 სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია 112,186 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112,186 0 0 04 02 09 სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია 23,449 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,449 0 0 04 02 10 მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია 97,707 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97,707 0 0 04 02 11 სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა. 0 30,744 30,744 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30,744 30,744 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2,225,410 3,161,269 3,161,269 2,089,443 2,089,443 ხარჯები 1,461,665 1,749,181 1,749,181 1,157,390 1,157,390 სუბსიდიები 1,272,355 1,177,535 1,177,535 982,390 982,390 გრანტები 0 364,646 364,646 0 0 სხვა ხარჯები 189,310 207,000 207,000 175,000 175,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 763,745 1,412,088 1,412,088 932,053 932,053 05 01 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 736,633 2,001,680 0 2,001,680 1,446,260 0 1,446,260 ხარჯები 727,622 869,092 869,092 766,930 766,930 სუბსიდიები 669,626 803,092 0 803,092 711,930 0 711,930 სხვა ხარჯები 57,996 66,000 0 66,000 55,000 0 55,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,011 1,132,588 0 1,132,588 679,330 0 679,330 05 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა 342,400 392,097 392,097 351,980 351,980 ხარჯები 336,300 392,097 392,097 351,980 351,980 სუბსიდიები 336,300 392,097 392,097 351,980 351,980 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,100 0 0 05 01 02 ააიპ კულტურის ცენტრი 336,237 410,995 410,995 359,950 359,950 ხარჯები 333,326 410,995 410,995 359,950 359,950 სუბსიდიები 333,326 410,995 410,995 359,950 359,950 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,911 0 0 05 01 03 კულტურის ღონისძიებები 57,996 66,000 66,000 55,000 55,000 ხარჯები 57,996 66,000 66,000 55,000 55,000 სხვა ხარჯები 57,996 66,000 66,000 55,000 55,000 05 01 05 სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია 0 213,839 213,839 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 213,839 213,839 0 05 01 06  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია 0 837,555 837,555 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 837,555 837,555 0 05 01 07 ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები 0 81,194 81,194 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 81,194 81,194 0 05 01 08 სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია II ეტაპი 0 0 0 309,330 309,330 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 309,330 309,330 05 01 09 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები 0 0 0 370,000 370,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 370,000 370,000 05 02 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 30,000 40,000 40,000 45,000 45,000 ხარჯები 30,000 40,000 40,000 45,000 45,000 სხვა ხარჯები 30,000 40,000 40,000 45,000 45,000 05 03 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,458,777 1,119,589 1,119,589 598,183 598,183 ხარჯები 704,043 840,089 840,089 345,460 345,460 სუბსიდიები 602,729 374,443 374,443 270,460 270,460 გრანტები 0 364,646 364,646 0 0 სხვა ხარჯები 101,314 101,000 101,000 75,000 75,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 754,734 279,500 0 279,500 252,723 0 252,723 05 03 01 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 181,917 309,089 309,089 270,460 270,460 ხარჯები 181,917 309,089 309,089 270,460 270,460 სუბსიდიები 181,917 309,089 309,089 270,460 270,460 05 03 02 სპორტული ღონისძიებები 101,314 101,000 101,000 75,000 75,000 ხარჯები 101,314 101,000 101,000 75,000 75,000 სხვა ხარჯები 101,314 101,000 101,000 75,000 75,000 05 03 03 შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა 420,812 65,354 65,354 0 0 ხარჯები 420,812 65,354 65,354 0 0 სუბსიდიები 420,812 65,354 65,354 0 05 03 04 ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი 0 364,646 364,646 0 0 ხარჯები 0 364,646 364,646 0 0 გრანტები 364,646 364,646 0 05 03 05  სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია 754,734 279,500 279,500 252,723 252,723 არაფინანსური აქტივების ზრდა 754,734 279,500 0 279,500 252,723 0 252,723 05 03 05 01 ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა 0 16,780 16,780 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 16,780 16,780 0 05 03 05 02 ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი 651,917 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 651,917 0 0 05 03 05 03 მინიმოედნის მოწყობა სოფ. ქვედა სამებაში 23,490 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,490 0 0 05 03 05 04 სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინიმოედნის მოწყობა 79,327 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79,327 0 0 05 03 05 05 სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება 0 48,543 48,543 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 48,543 48,543 0 05 03 05 06 სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა. 0 19,797 19,797 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 19,797 19,797 0 05 03 05 07 სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა. 0 49,998 49,998 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 49,998 49,998 0 05 03 05 08 სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია 0 38,391 38,391 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 38,391 38,391 0 05 03 05 09 სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია 0 105,991 105,991 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 105,991 105,991 0 05 03 05 11 სოფელ აჭარისწყლის ცენტრში საფეხბურთო მოედნის მოწყობა 0 0 0 223,000 223,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 223,000 223,000 05 03 05 12 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია 0 0 0 29,723 29,723 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 29,723 29,723 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 455,043 1,338,211 1,338,211 514,496 514,496 ხარჯები 455,043 1,272,948 1,272,948 514,496 514,496 საქონელი და მომსახურება 25,708 49,998 49,998 222,934 222,934 სუბსიდიები 10,334 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 404,831 207,341 0 207,341 253,175 0 253,175 სხვა ხარჯები 14,170 1,015,609 0 1,015,609 38,387 0 38,387 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 65,263 0 65,263 0 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 72,383 179,733 179,733 330,316 330,316 ხარჯები 72,383 114,470 114,470 330,316 330,316 საქონელი და მომსახურება 25,708 49,998 49,998 222,934 222,934 სუბსიდიები 10,334 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 22,171 25,000 25,000 68,995 0 68,995 სხვა ხარჯები 14,170 39,472 39,472 38,387 0 38,387 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 65,263 0 65,263 0 0 0 06 01 01 ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 25,708 49,998 49,998 66,267 66,267 ხარჯები 25,708 49,998 49,998 66,267 66,267 საქონელი და მომსახურება 25,708 49,998 49,998 66,267 66,267     სამედიცინო ხარჯები 25,708 49,998 49998 66,267 66,267 06 01 02 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა 10,334 15,960 15,960 15,960 15,960 ხარჯები 10,334 15,960 15,960 15,960 15,960 სუბსიდიები 10,334 0 0 სხვა ხარჯები 15,960 15,960 15,960 15,960 06 01 03 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 14,170 23,512 23,512 22,427 22,427 ხარჯები 14,170 23,512 23,512 22,427 22,427 სხვა ხარჯები 14,170 23,512 23,512 22,427 22,427 06 01 04 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 22,171 25,000 25,000 23,964 23,964 ხარჯები 22,171 25,000 25,000 23,964 23,964 სოციალური უზრუნველყოფა 22,171 25,000 25,000 23,964 23,964 06 01 06 სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია 0 50,976 50,976 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,976 50,976 0 06 01 07 სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია 0 7,298 7,298 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,298 7,298 0 06 01 08 სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია 0 6,989 6,989 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,989 6,989 0 06 01 09 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 0 0 0 156,667 156,667 ხარჯები 0 0 0 156,667 156,667 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 156,667 156,667     სამედიცინო ხარჯები 156,667 156667 06 01 10 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 0 0 0 23,769 23,769 ხარჯები 0 0 0 23,769 23,769 სოციალური უზრუნველყოფა 23,769 23,769 06 01 11 ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 0 0 0 21,262 21,262 ხარჯები 0 0 0 21,262 21,262 სოციალური უზრუნველყოფა 21,262 21,262 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 382,660 1,158,478 1,158,478 184,180 184,180 ხარჯები 382,660 1,158,478 1,158,478 184,180 184,180 სოციალური უზრუნველყოფა 382,660 182,341 182,341 184,180 184,180 სხვა ხარჯები 0 976,137 976,137 0 0 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 13,031 12,021 12,021 15,330 15,330 ხარჯები 13,031 12,021 12,021 15,330 15,330 სოციალური უზრუნველყოფა 13,031 12,021 12,021 15,330 15,330 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 5,200 5,050 5,050 5,650 5,650 ხარჯები 5,200 5,050 5,050 5,650 5,650 სოციალური უზრუნველყოფა 5,200 5,050 5,050 5,650 5,650 06 02 03 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 70,900 61,100 61,100 67,500 67,500 ხარჯები 70,900 61,100 61,100 67,500 67,500 სოციალური უზრუნველყოფა 70,900 61,100 61,100 67,500 67,500 06 02 04 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 27,000 28,000 28,000 26,000 26,000 ხარჯები 27,000 28,000 28,000 26,000 26,000 სოციალური უზრუნველყოფა 27,000 28,000 28,000 26,000 26,000 06 02 05 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 21,000 12,600 12,600 16,200 16,200 ხარჯები 21,000 12,600 12,600 16,200 16,200 სოციალური უზრუნველყოფა 21,000 12,600 12,600 16,200 16,200 06 02 06  სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი) 213,899 0 0 0 0 ხარჯები 213,899 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 213,899 06 02 07 სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა 0 976,137 976,137 0 0 ხარჯები 0 976,137 976,137 0 0 სხვა ხარჯები 0 976,137 976,137 0 06 02 08 0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 10,700 7,300 7,300 8,400 8,400 ხარჯები 10,700 7,300 7,300 8,400 8,400 სოციალური უზრუნველყოფა 10,700 7,300 7,300 8,400 8,400 06 02 09 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 20,930 43,120 43,120 44,100 44,100 ხარჯები 20,930 43,120 43,120 44,100 44,100 სოციალური უზრუნველყოფა 20,930 43,120 43,120 44,100 44,100 06 02 10 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 0 9,650 9,650 0 0 ხარჯები 0 9,650 9,650 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 9,650 9,650 0 06 02 11 ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 0 2,500 2,500 0 0 ხარჯები 0 2,500 2,500 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 2,500 2,500 0 06 02 12 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0 1,000 1,000 1,000 1,000 ხარჯები 0 1,000 1,000 1,000 1,000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 1,000 1,000 1,000 1,000