„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 22.12.2016
ძალაში შესვლა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №16
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 29/12/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | სახანძრო სამაშველო სამსახური |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №16
2016 წლის 22 დეკემბერი
ქ. ბათუმი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული დანართისა.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე
დანართი
თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
14,791,951
18,846,054
1 401, 340
17,444,714
16,247,910
16,247,910
გადასახადები
641,257
4,445,681
4,445,681
5,050,000
5,050,000
გრანტები
12,448,183
13,153,977
1 401, 340
11,752,637
10,063,850
10,063,850
სხვა შემოსავლები
1,702,512
1,246.396
1,246.396
1,134,060
1,134,060
ხარჯები
9 792 067
10,637,666
10,637,666
9,266,832
9,266,832
შრომის ანაზღაურება
2,283,262
2,198,713
2,198,713
1,981,520
1,981,520
საქონელი და მომსახურება
871 733
1,274,514
1,274,514
1,255,604
1,255,604
პროცენტი
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
3,004,706
3,766,314
3,766,314
3,722,440
3,722,440
გრანტები
280,995
364 646
364 646
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
438,586
224,194
224,194
253,175
253,175
სხვა ხარჯები
2,912,785
2,809, 285
2,809, 285
2,054,093
2,054,093
საოპერაციო სალდო
4999885
8,208,388
1401340
6,807,048
6,981,078
6,981,078
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8338444
9,894,587
1401340
8,493,247
6,966,778
6,966,778
ზრდა
8374155
9 965272
1 401 340
8 563,932
6,966,778
6,966,778
კლება
35711
70 685
70 685
0
0
მთლიანი სალდო
-3338559
-1 686199
-1 686199
14300
14300
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-3366150
-1 866 379
-1 866 379
14300
14300
ზრდა
0
0
14300
14300
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
14300
14300
კლება
3366150
1 866 379
1 866 379
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
3366150
1 866 379
1 866 379
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
-27591
-180180
0,000
-180180
0
0
ზრდა
0
0
კლება
27591
180 180
180 180
0
0
საშინაო
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
14,827,662
18,916,739
1 401 340
17,515,399
16,247,910
16,247,910
შემოსავლები
14,791,951
18,846,054
1 401 340
17,444,714
16,247,910
16,247,910
არაფინანსური აქტივების კლება
35711
70 685
70 685
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
18,193,813
20, 783,118
1 401 340
19381,778
16,247,910
16,247,910
ხარჯები
9,792,067
10,637,666
10,637,666
9,266,832
9,266,832
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,374,155
9 965 272
1 401 340
8563,932
6,966,778
6,966,778
ფინანსური აქტივების ზრდა
14,300
14,300
ვალდებულებების კლება
27,591
180 180
180 180
0
0
ნაშთის ცვლილება
-3,366,151
-1 866 379
-1 866 379
0
0
მუხლი 3🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 247 910 ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
14,791,951
18 846054
1 401 340
17 444 714
16,247,910
0
16,247,910
გადასახადები
641,257
4 445 681
0
4 445 681
5,050,000
0
5,050,000
გრანტები
12,448,183
13 153 977
1 401 340
11 752 637
10,063,850
0
10,063,850
სხვა შემოსავლები
1,702,512
1 246 396
1 246 396
1,134,060
0
1,134,060
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
641,257
4 445, 681
4 445, 681
5 050 000
5 050 000
საშემოსავლო გადასახადი
1324 000
1324 000
1,700,000
1,700,000
ქონების გადასახადი
641,257
3 121. 681
3 121. 681
3,350,000
3,350,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
305,199
2 354,646
2 354,646
2,583,000
2,583,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
75,916
51.217
51.217
50,000
50,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
41,685
41,637
41,637
42,000
42,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
218,457
674,181
674,181
675,000
675,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
0
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
0
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10063850 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
გრანტები
12,448,183
13,153,977
10,063,850
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1,501,842
3,976,137
4.827,350
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1,454.442
3 000 000
4.827,350
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
47.400
976 137
0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
10946341
9,177,840
5,236,500
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
9226900
7,776,500
5,236,500
გათანაბრებითი ტრანსფერი
9226900
7,776,500
5,236,500
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 719 441
1 401 340
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 316 149
1 401 340
0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
403292
0
0
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,134,060 ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1,702,512
1,246,396
1,134,060
შემოსავლები საკუთრებიდან
563,287
292,312
192,900
პროცენტები
394,599
140,000
0
რენტა
168,688
152,312
192,900
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
119,746
92,312
92,900
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
48,942
60,000
100,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
594,533
498,375
541,160
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
542,569
443,375
483,160
სანებართვო მოსაკრებელი
52,210
72,800
72.500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
131
100
100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
442,000
330 475
370 560
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
48,228
40,000
40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
51 964
55 000
58 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
51 964
55 000
58 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
476,287
361,058
400,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
68,405
94,651
0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
9 266 832 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2016წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
9,766,359
10,637,666
0
10,637,666
9,266,832
9,266,832
შრომის ანაზღაურება
2,283,262
2,198,713
2,198,713
1,981,520
1,981,520
საქონელი და მომსახურება
846,025
1,274,514
1,274,514
1,255,604
1,255,604
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
3,004,706
3,766,314
3,766,314
3,722,440
3,722,440
გრანტები
280,995
364,646
364,646
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
438,586
224,194
224,194
253,175
253,175
სხვა ხარჯები
2,912,785
2 809 285
2 809 285
2,054,093
2,054,093
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6966778 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6966778 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
53561
14000
0
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 763325
6,240,564
4,495.337
განათლება
2793524
2 223,357
1,539,388
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
763 745
1 412088
932,053
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
65,263
0
სულ ჯამი
8 374 155
9,965,272
6,966,778
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
35 711
70 685
0
არაწარმოებული აქტივები
35 711
70 685
0
მიწა
35 711
70 685
0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16247910 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური კლასიფი
კაციის კოდები
გადასახდელების
(ხარჯების) დასახელება
2015-წლის ფაქტი
2016-წლის გეგმა
2017-წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
2,765,108
0
2,765,108
3,147,302
0
3,147,302
2,568,170
0
2,568,170
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,765,108
0
2,765,108
3,147,302
0
3,147,302
2,568,170
0
2,568,170
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,737,468
0
2,737,468
2,922,302
0
2,922,302
2,515,170
0
2,515,170
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
27,640
0
27,640
225,000
0
225,000
53,000
0
53,000
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
87,328
0
87,328
97,800
0
97,800
89,000
0
89,000
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
314,750
0
314,750
0
0
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
280,995
0
280,995
0
0
0
0
0
7032
სახანძრო სამაშველო სამსახური
33,755
0
33,755
0
0
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,173,309
403,292
770,017
549,154
0
549,154
939,365
0
939,365
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
0
0
0
20,371
0
20,371
58,604
0
58,604
7045
ტრანსპორტი
1,173,309
403,292
770,017
528,783
0
528,783
880,761
0
880,761
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,173,309
403,292
770,017
528,783
0
528,783
880,761
0
880,761
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკურ სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
705
გარემოს დაცვა
523,307
0
523,307
663,988
0
663,988
456,900
0
456,900
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება
და განადგურება
195,400
0
195,400
254,000
0
254,000
254,000
0
254,000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0
0
0
150,586
0
150,586
0
0
0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
გარემოს დაცვის სფეროში
327,907
0
327,907
259,402
0
259,402
202,900
0
202,900
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
6,551,335
1,316,149
5,235,186
7,482,547
1,401,340
6,081,207
5,909,448
0
5,909,448
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2,066,927
0
2,066,927
1,542,186
0
1,542,186
1,210,091
0
1,210,091
7063
წყალმომარაგება
2,660,950
2,660,950
4,011,093
4,011,093
4,529,357
4,529,357
7064
გარე განათება
442,309
442,309
527,928
527,928
170,000
170,000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,381,149
1,316,149
65,000
1,401,340
1,401,340
0
0
0
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
72,383
72,383
179,733
179,733
330,316
330,316
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0
0
0
0
0
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
72,383
72,383
179,733
0
179,733
330,316
0
330,316
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,701,093
0
1,701,093
2,460,083
0
2,460,083
1,467,003
0
1,467,003
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1,276,860
0
1,276,860
810,500
0
810,500
327,723
0
327,723
7082
მომსახურება კულტეურის სფეროში
394,233
0
394,233
1,609,583
0
1,609,583
1,094,280
0
1,094,280
7084
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი
საქმაანობა
30,000
0
30,000
40,000
0
40,000
45,000
0
45,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
0
709
განათლება
4,594,949
0
4,594,949
4,863,853
0
4,863,853
4,303,528
0
4,303,528
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3,756,375
0
3,756,375
4,096,923
0
4,096,923
3,646,088
0
3,646,088
7092
ზოგადი განათლება
299,257
0
299,257
30,744
0
30,744
0
0
0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
539,317
0
539,317
736,186
0
736,186
657,440
0
657,440
710
სოციალური დაცვა
382,660
0
382,660
1,158,478
0
1,158,478
184,180
0
184,180
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
13,031
0
13,031
12,021
0
12,021
15,330
0
15,330
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
369,629
0
369,629
1,146,457
0
1,146,457
168,850
0
168,850
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
18,166,222
1,719,441
16,446,781
20,602,938
1,401,340
19,201,598
16,247,910
16,247,910
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 14,300 ლარის ოდენობით.
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 14,300 ლარის ოდენობით,
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11🔗.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12🔗.
სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13🔗.
პრემიები
2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14🔗.
პასუხისმგებლობა
2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3041 წერტის ექსპლოატაცია,
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030302)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 41-აუზია 2100კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილიასოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNIჩEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1270-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 41 დაწყებითი სკოლა.
3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)
მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016 წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
• 2017 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:
• ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.
4.1.1 ააიპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში. (ფეხბურთის ჯგუფში - 94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში - 10; თავისუფალ ჭიდაობაში - 58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში - 90; ქართულ ჭიდაობაში - 10; მშვილდოსნობაში - 34; ძიუდოში - 34; ძალოსნობაში - 28; ხელბურთში - 15;)
სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 0501 01)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.
2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
• კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
• ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
• კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 100 ახალგაზრდა.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0102)
პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)
პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ანახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.
პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად „ექიმისჩანთის” შესაბამისად.
5.1.4 დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.
სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.
პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.
5.1.5 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0109)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან პროგრამა განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა. გამგეობის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკოსაშუალებებისშეძენა. პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრებააჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის პროგრამის ანალოგიურად.
5.1.6 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 10)
პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია. აღნიშნულის გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის შეუზღუდავად.
5.1.7 PA ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 11)
ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერთჯერადად, კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.
5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.
5.2.6 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.
5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა - 10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის დღეში 7 ლარის ოდენობით.
5.2.8 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
პროგრამული
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის ასიგნებანი
18,193,813
20,783,118
1,401,340
19,381,778
16,247,910
0
16,247,910
მომუშავეთა რიცხოვნობა
148
150
0
150
150
0
150
ხარჯები
9,792,067
10,637,666
0
10,637,666
9,266,832
0
9,266,832
შრომის ანაზღაურება
2,283,262
2,198,713
0
2,198,713
1,981,520
0
1,981,520
საქონელი და მომსახურება
871,733
1,274,514
0
1,274,514
1,255,604
0
1,255,604
სუბსიდიები
3,004,706
3,766,314
0
3,766,314
3,722,440
0
3,722,440
გრანტები
280,995
364,646
0
364,646
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
438,586
224,194
0
224,194
253,175
0
253,175
სხვა ხარჯები
2,912,785
2,809,285
0
2,809,285
2,054,093
0
2,054,093
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,374,155
9,965,272
1,401,340
8,563,932
6,966,778
0
6,966,778
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
14,300
0
14,300
ვალდებულებების კლება
27,591
180,180
0
180,180
0
0
0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,765,059
3,322,482
0
3,322,482
2,565,170
0
2,565,170
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142
144
144
144
144
ხარჯები
2,683,907
3,128,302
0
3,128,302
2,565,170
0
2,565,170
შრომის ანაზღაურება
2,212,202
2,126,933
2,126,933
1,916,920
1,916,920
საქონელი და მომსახურება
448,585
740,296
0
740,296
578,270
0
578,270
სოციალური უზრუნველყოფა
0
16,853
16,853
0
0
სხვა ხარჯები
23,120
244,220
244,220
69,980
69,980
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,561
14,000
14,000
0
0
ვალდებულებების კლება
27,591
180,180
180,180
0
0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
725,022
752,333
752,333
665,180
665,180
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
29
29
29
29
ხარჯები
715,238
752,333
752,333
665,180
665,180
შრომის ანაზღაურება
621,361
525,788
525,788
479,570
479,570
საქონელი და მომსახურება
93,877
213,897
213,897
185,610
185,610
სოციალური უზრუნველყოფა
11,548
11,548
0
სხვა ხარჯები
0
1,100
1,100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,784
0
0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2,012,446
2,169,969
2,169,969
1,849,990
1,849,990
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114
115
115
115
115
ხარჯები
1,968,669
2,155,969
2,155,969
1,849,990
1,849,990
შრომის ანაზღაურება
1,590,841
1,601,145
1,601,145
1,437,350
1,437,350
საქონელი და მომსახურება
354,708
526,399
526,399
392,660
392,660
სოციალური უზრუნველყოფა
0
5,305
5,305
0
0
სხვა ხარჯები
23,120
23,120
23,120
19,980
19,980
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,777
14,000
14,000
0
0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
220,000
220,000
50,000
50,000
ხარჯები
0
220,000
220,000
50,000
50,000
სხვა ხარჯები
0
220,000
220,000
50,000
50,000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
27,591
180,180
180,180
0
0
ვალდებულებების კლება
27,591
180,180
180,180
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
402,078
97,800
0
97,800
89,000
0
89,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
6
ხარჯები
402,078
97,800
0
97,800
89,000
0
89,000
შრომის ანაზღაურება
71,060
71,780
71,780
64,600
64,600
საქონელი და მომსახურება
16,268
26,020
0
26,020
24,400
0
24,400
გრანტები
280,995
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
33,755
0
0
0
0
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
87,328
97,800
97,800
89,000
89,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
6
ხარჯები
87,328
97,800
97,800
89,000
89,000
შრომის ანაზღაურება
71,060
71,780
71,780
64,600
64,600
საქონელი და მომსახურება
16,268
26,020
26,020
24,400
24,400
02 02
სახანძრო სამაშველო სამსახური
33,755
0
0
0
0
ხარჯები
33,755
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
33,755
0
02 03
სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები
280,995
0
0
0
0
ხარჯები
280,995
0
0
0
0
გრანტები
280,995
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8,275,591
8,700,689
1,401,340
7,299,349
7,308,713
0
7,308,713
ხარჯები
3,512,266
2,460,125
0
2,460,125
2,799,076
0
2,799,076
საქონელი და მომსახურება
381,172
458,200
0
458,200
430,000
0
430,000
სუბსიდიები
459,909
694,469
0
694,469
633,350
0
633,350
სხვა ხარჯები
2,671,185
1,307,456
0
1,307,456
1,735,726
0
1,735,726
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,763,325
6,240,564
1,401,340
4,839,224
4,495,337
0
4,495,337
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
14,300
0
14,300
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1,173,309
500,085
0
500,085
880,761
0
880,761
ხარჯები
917,377
500,085
0
500,085
844,333
0
844,333
საქონელი და მომსახურება
7,259
13,000
0
13,000
0
0
0
სხვა ხარჯები
910,118
487,085
0
487,085
844,333
0
844,333
არაფინანსური აქტივების ზრდა
255,932
0
0
0
36,428
0
36,428
03 01 01
ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია
249,847
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
53,365
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
53,365
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196,482
0
0
03 01 02
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა
856,753
487,085
0
487,085
844,333
0
844,333
ხარჯები
856,753
487,085
0
487,085
844,333
0
844,333
სხვა ხარჯები
856,753
487,085
487,085
844,333
844,333
03 01 03
მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით საწვავით უზრუნველყოფა
7,259
13,000
13,000
0
0
ხარჯები
7,259
13,000
13,000
0
0
საქონელი და მომსახურება
7,259
13,000
13,000
0
0
03 01 04
სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა
59,450
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,450
0
0
03 01 05
სოფელკაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუ ღელეზე ხიდის მოწყობა
0
0
0
36,428
36,428
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
36,428
36,428
03 02
სოფლის მეურნეობა
0
20,371
0
20,371
58,604
0
58,604
ხარჯები
0
20,371
0
20,371
58,604
0
58,604
სხვა ხარჯები
0
20,371
0
20,371
58,604
0
58,604
03 02 01
მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი
0
0
0
0
58,604
0
58,604
ხარჯები
0
0
0
0
58,604
0
58,604
სხვა ხარჯები
58,604
58,604
03 02 02
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
0
20,371
0
20,371
0
0
0
ხარჯები
20,371
0
20,371
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
20,371
20,371
0
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7,102,282
8,180,233
1,401,340
6,778,893
6,369,348
0
6,369,348
ხარჯები
2,594,889
1,939,669
0
1,939,669
1,896,139
0
1,896,139
საქონელი და მომსახურება
373,913
445,200
0
445,200
430,000
0
430,000
სუბსიდიები
459,909
694,469
0
694,469
633,350
0
633,350
სხვა ხარჯები
1,761,067
800,000
800,000
832,789
832,789
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,507,393
6,240,564
1,401,340
4,839,224
4,458,909
0
4,458,909
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
14,300
14,300
03 03 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
442,309
527,928
527,928
170,000
170,000
ხარჯები
129,720
166,200
166,200
170,000
170,000
საქონელი და მომსახურება
129,720
166,200
166,200
170,000
170,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
312,589
361,728
361,728
0
0
03 03 01 01
განათების წერტების
მოვლა-ექსპლუატაცია
129,720
166,200
166,200
170,000
170,000
ხარჯები
129,720
166,200
166,200
170,000
170,000
საქონელი და მომსახურება
129,720
166,200
166,200
170,000
170,000
03 03 01 09
ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
21,260
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,260
03 03 01 10
ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
12,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,000
03 03 01 11
ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
7,335
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,335
03 03 01 12
სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა
22,372
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,372
03 03 01 13
სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე
გარე განათების მოწყობა
17,744
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,744
03 03 01 14
სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
18,953
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,953
03 03 01 15
სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე განათების მოწყობა
20,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,000
03 03 01 16
სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა
6,145
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,145
03 03 01 17
სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა
13,647
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,647
03 03 01 18
სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
13,521
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,521
03 03 01 19
სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის
სოფლებში გარე განათების მოწყობა
35,646
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,646
03 03 01 20
სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
6,945
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,945
0
0
03 03 01 21
სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე გარე განათების მოწყობა
21,951
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,951
03 03 01 22
სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
34,190
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,190
03 03 01 23
სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა
ერგეს მიმართულებით ცენტრალური
გზის გარე განათების მოწყობა
14,449
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,449
03 03 01 24
გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე
27,584
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,584
03 03 01 25
სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა
18,847
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,847
0
0
03 03 01 26
სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა
7,362
7,362
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,362
7,362
0
03 03 01 27
განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა
11,938
11,938
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,938
11,938
0
03 03 01 28
სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
18,314
18,314
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,314
18,314
0
03 03 01 29
სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა
30,028
30,028
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,028
30,028
0
03 03 01 30
სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
10,892
10,892
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,892
10,892
0
03 03 01 31
სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა
34,216
34,216
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,216
34,216
0
03 03 01 32
სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა
59,468
59,468
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,468
59,468
0
03 03 01 33
სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა
10,600
10,600
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,600
10,600
0
03 03 01 34
სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა
37,177
37,177
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,177
37,177
0
03 03 01 35
სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
1,562
1,562
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,562
1,562
0
03 03 01 36
სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
35,680
35,680
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,680
35,680
0
03 03 01 37
სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა
2,413
2,413
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,413
2,413
0
03 03 01 38
სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა
23,644
23,644
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,644
23,644
0
03 03 01 39
სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა
8,400
8,400
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,400
8,400
0
03 03 01 40
სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა
8,834
8,834
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,834
8,834
0
03 03 01 41
თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
61,200
61,200
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,200
61,200
0
03 03 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
208,598
269,000
269,000
254,000
254,000
ხარჯები
208,598
269,000
269,000
254,000
254,000
საქონელი და მომსახურება
208,598
269,000
269,000
254,000
254,000
03 03 02 01
სანიტარული დასუფთავება
195,400
254,000
254,000
254,000
254,000
ხარჯები
195,400
254,000
254,000
254,000
254,000
საქონელი და მომსახურება
195,400
254,000
254,000
254,000
254,000
03 03 02 02
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
55,198
15,000
15,000
0
0
ხარჯები
13,198
15,000
15,000
0
0
საქონელი და მომსახურება
13,198
15,000
15,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,000
0
0
03 03 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
2,933,659
4,406,081
4,406,081
4,732,257
4,732,257
ხარჯები
459,909
642,819
642,819
498,900
498,900
სუბსიდიები
459,909
642,819
0
642,819
498,900
0
498,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,473,750
3,763,262
0
3,763,262
4,219,057
0
4,219,057
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
14,300
0
14,300
03 03 03 02
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
0
31,533
31,533
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,533
31,533
0
03 03 03 06
თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
528,654
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
528,654
0
0
03 03 03 09
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
272,709
244,402
244,402
202,900
202,900
ხარჯები
272,709
244,402
244,402
202,900
202,900
სუბსიდიები
272,709
244,402
244,402
202,900
202,900
03 03 03 14
სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი
67,250
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67,250
0
0
03 03 03 16
სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა
121,239
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121,239
0
0
03 03 03 17
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა
96,646
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96,646
0
0
03 03 03 18
სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა
18,347
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,347
0
0
03 03 03 19
სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება
42,336
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,336
0
0
03 03 03 20
სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე 60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება
89,999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89,999
0
0
03 03 03 21
სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა
28,366
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,366
0
0
03 03 03 22
სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა
162,074
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162,074
0
0
03 03 03 23
მახინჯაურიში №3, №5 და №7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
25,630
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,630
0
0
03 03 03 24
ფერიაში საჯარო სკოლისათვის
სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია
11,748
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,748
0
0
03 03 03 25
სოფელ ფერიაში სახლი №28 და №30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა
21,139
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,139
0
0
03 03 03 26
ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა
144,152
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144,152
0
0
03 03 03 27
სოფ. მნათობში სახლი №29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა
17,165
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,165
0
0
03 03 03 28
სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა
36,407
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,407
0
0
03 03 03 29
სოფელ ქვედა სამების ქუჩა №4 ჩიხი 3 სახლი №4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა
14,343
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,343
0
0
03 03 03 30
სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
32,254
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,254
0
0
03 03 03 31
ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო
ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა
22,108
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,108
0
0
03 03 03 32
სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში 30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
20,874
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,874
0
0
03 03 03 33
სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა
84,146
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,146
0
0
03 03 03 34
თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა
15,136
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,136
0
0
03 03 03 35
სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
47,238
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,238
0
0
03 03 03 36
სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
138,621
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,621
0
0
03 03 03 37
ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
124,138
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124,138
0
0
03 03 03 38
სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია
102,472
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,472
0
0
03 03 03 39
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია
309,735
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309,735
0
0
03 03 03 40
სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა
97,959
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97,959
0
0
03 03 03 41
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა
39,274
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,274
0
0
03 03 03 42
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
201,500
398,417
398,417
296,000
296,000
ხარჯები
187,200
398,417
398,417
296,000
296,000
სუბსიდიები
187,200
398,417
398,417
296,000
296,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,300
0
0
03 03 03 43
მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა I-II ეტაპი
0
1,650,000
1,650,000
1,824,638
1,824,638
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1,650,000
1,650,000
1,824,638
1,824,638
03 03 03 44
თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა.
0
57,708
57,708
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
57,708
57,708
0
03 03 03 45
სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.
0
150,956
150,956
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150,956
150,956
0
03 03 03 46
სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.
0
170,000
170,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
170,000
170,000
0
03 03 03 47
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.
0
97,500
97,500
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
97,500
97,500
0
03 03 03 48
სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.
0
25,129
25,129
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25,129
25,129
0
03 03 03 49
სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია
0
52,277
52,277
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
52,277
52,277
0
03 03 03 50
სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.
0
174,999
174,999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
174,999
174,999
0
03 03 03 51
სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.
0
94,998
94,998
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
94,998
94,998
0
03 03 03 52
სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.
0
86,000
86,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
86,000
86,000
0
03 03 03 53
სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.
0
199,693
199,693
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
199,693
199,693
0
03 03 03 54
სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.
0
14,810
14,810
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14,810
14,810
0
03 03 03 55
სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.
0
5,825
5,825
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,825
5,825
0
03 03 03 56
სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
0
112,112
112,112
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
112,112
112,112
0
03 03 03 57
სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.
0
5,728
5,728
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,728
5,728
0
03 03 03 58
სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.
0
14,923
14,923
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14,923
14,923
0
03 03 03 59
სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.
0
11,998
11,998
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11,998
11,998
0
03 03 03 60
სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა
0
126,613
126,613
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
126,613
126,613
0
03 03 03 61
სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
0
55,622
55,622
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
55,622
55,622
0
03 03 03 62
სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
36,379
36,379
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
36,379
36,379
0
03 03 03 63
სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა
0
9,200
9,200
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9,200
9,200
0
03 03 03 64
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა
0
93,070
93,070
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
93,070
93,070
0
03 03 03 65
სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0
50,037
50,037
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50,037
50,037
0
03 03 03 66
სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
183,814
183,814
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
183,814
183,814
0
03 03 03 67
სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
150,072
150,072
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150,072
150,072
0
03 03 03 68
სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა
0
102,266
102,266
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
102,266
102,266
0
03 03 03 70
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა
0
0
0
268,966
268,966
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
268,966
268,966
03 03 03 71
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა
0
0
0
193,709
193,709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
193,709
193,709
03 03 03 72
სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის 100 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
190,464
190,464
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
190,464
190,464
03 03 03 73
არსებულ წყალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების დამონტაჟება
0
0
0
456,139
456,139
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
456,139
456,139
03 03 03 74
სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა I ეტაპი
0
0
0
1,000,000
1,000,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1,000,000
1,000,000
03 03 03 75
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაობი
0
0
0
135,185
135,185
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
135,185
135,185
03 03 03 76
სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია
0
0
0
149,956
149,956
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
149,956
149,956
03 03 03 77
სს ,,აჭარისწყლისალიანსის" საწესდებოკაპიტალისშენატანი
0
0
0
14,300
14,300
ფინანსური აქტივების ზრდა
14,300
14,300
03 03 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3,264,269
2,815,574
1,401,340
1,414,234
972,641
0
972,641
ხარჯები
1,761,067
800,000
0
800,000
832,789
0
832,789
სხვა ხარჯები
1,761,067
800,000
0
800,000
832,789
0
832,789
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,503,202
2,015,574
1,401,340
614,234
139,852
0
139,852
03 03 04 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
84,879
100,000
100,000
100,000
100,000
ხარჯები
84,879
100,000
100,000
100,000
100,000
სხვა ხარჯები
84,879
100,000
100,000
100,000
100,000
03 03 04 02
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1,316,149
1,401,340
1,401,340
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,316,149
1,401,340
1,401,340
0
03 03 04 04
ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა
50,880
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,880
0
0
03 03 04 06
ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა
27,668
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,668
0
0
03 03 04 07
ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
24,443
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,443
0
0
03 03 04 08
სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან
24,862
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,862
0
0
03 03 04 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა
59,200
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,200
0
0
03 03 04 11
სამშენებლო მასალების შეძენა
65,000
0
0
0
0
ხარჯები
65,000
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
65,000
0
0
03 03 04 12
სოციალური სახლის მშენებლობა
1,611,188
700,000
700,000
732,789
732,789
ხარჯები
1,611,188
700,000
700,000
732,789
732,789
სხვა ხარჯები
1,611,188
700,000
700,000
732,789
732,789
03 03 04 13
სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
86,571
86,571
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
86,571
86,571
0
03 03 04 14
სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა
65,400
65,400
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,400
65,400
0
03 03 04 15
ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა
22,799
22,799
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,799
22,799
0
03 03 04 16
ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა
73,250
73,250
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,250
73,250
0
03 03 04 17
ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა
61,970
61,970
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,970
61,970
0
03 03 04 18
აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა
58,000
58,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,000
58,000
0
03 03 04 19
ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა
35,456
35,456
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,456
35,456
0
03 03 04 20
სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
138,812
138,812
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,812
138,812
0
03 03 04 21
სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება
28,698
28,698
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,698
28,698
0
03 03 04 22
გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
8,058
8,058
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,058
8,058
0
03 03 04 23
ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა
8,968
8,968
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,968
8,968
0
03 03 04 24
მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა
4,700
4,700
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,700
4,700
0
03 03 04 25
ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა
4,200
4,200
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,200
4,200
0
03 03 04 26
სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა
4,270
4,270
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,270
4,270
0
03 03 04 27
სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის გაფართოება
13,082
13,082
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,082
13,082
0
03 03 04 28
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები
0
0
139,852
139,852
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
139,852
139,852
03 03 05
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
211,447
110,000
110,000
106,000
106,000
ხარჯები
35,595
10,000
10,000
6,000
6,000
საქონელი და მომსახურება
35,595
10,000
10,000
6,000
6,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175,852
100,000
100,000
100,000
100,000
03 03 05 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
27,640
5,000
5,000
3,000
3,000
ხარჯები
27,640
5,000
5,000
3,000
3,000
საქონელი და მომსახურება
27,640
5,000
5,000
3,000
3,000
03 03 05 02
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
7,955
5,000
5,000
3,000
3,000
ხარჯები
7,955
5,000
5,000
3,000
3,000
საქონელი და მომსახურება
7,955
5,000
5,000
3,000
3,000
03 03 05 03
საპროექტო საძიებო
დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
175,852
100,000
100,000
100,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175,852
100,000
100,000
100,000
100,000
03 03 06
ააიპ ხელვაჩაურის
სასაფლაოები
0
51,650
51,650
134,450
134,450
ხარჯები
0
51,650
51,650
134,450
134,450
სუბსიდიები
51,650
51,650
134,450
134,450
04 00
განათლება
4,070,632
4,162,667
4,162,667
3,681,088
3,681,088
ხარჯები
1,277,108
1,929,310
1,929,310
2,141,700
2,141,700
სუბსიდიები
1,262,108
1,894,310
0
1,894,310
2,106,700
0
2,106,700
სხვა ხარჯები
15,000
35,000
35,000
35,000
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,793,524
2,233,357
2,233,357
1,539,388
1,539,388
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
3,756,375
4,096,923
4,096,923
3,646,088
3,646,088
ხარჯები
1,262,108
1,894,310
1,894,310
2,106,700
2,106,700
სუბსიდიები
1,262,108
1,894,310
1,894,310
2,106,700
2,106,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,494,267
2,202,613
2,202,613
1,539,388
1,539,388
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
1,294,293
1,976,510
1,976,510
2,106,700
2,106,700
ხარჯები
1,262,108
1,894,310
1,894,310
2,106,700
2,106,700
სუბსიდიები
1,262,108
1,894,310
1,894,310
2,106,700
2,106,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,185
82,200
82,200
0
04 01 02
ბაგა ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
2,462,082
2,120,413
2,120,413
1,539,388
1,539,388
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,462,082
2,120,413
0
2,120,413
1,539,388
0
1,539,388
04 01 02 01
ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა
18,154
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,154
0
0
04 01 02 02
სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი
327,274
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
327,274
0
0
04 01 02 03
ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა
18,442
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,442
0
0
04 01 02 04
სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა
265,898
255,592
255,592
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
265,898
255,592
255,592
0
04 01 02 05
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
141,315
401,284
401,284
410,000
410,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141,315
401,284
401,284
410,000
410,000
04 01 02 07
სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია
4,700
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,700
0
0
04 01 02 08
კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში
საბავშვო ბაღის მოწყობა
331,442
155,474
155,474
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
331,442
155,474
155,474
0
04 01 02 09
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში
697,477
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
697,477
0
0
04 01 02 10
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში
207,715
368,000
368,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207,715
368,000
368,000
0
04 01 02 11
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში
188,300
334,699
334,699
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188,300
334,699
334,699
0
04 01 02 12
სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი
140,818
45,312
45,312
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
140,818
45,312
45,312
0
04 01 02 13
ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
29,496
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,496
0
0
04 01 02 14
ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
17,854
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,854
0
0
04 01 02 15
სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
44,706
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,706
0
0
04 01 02 16
ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
28,491
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,491
0
0
04 01 02 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის მშენებლობა I- II ეტაპი
0
396,898
396,898
183,390
183,390
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
396,898
396,898
183,390
183,390
04 01 02 18
თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
29,799
29,799
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29,799
29,799
0
04 01 02 19
განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
31,800
31,800
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31,800
31,800
0
04 01 02 20
სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები
0
44,555
44,555
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
44,555
44,555
0
04 01 02 21
სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები
0
57,000
57,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
57,000
57,000
0
04 01 02 22
სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
945,998
945,998
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
945,998
945,998
04 02 00
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
314,257
65,744
65,744
35,000
35,000
ხარჯები
15,000
35,000
35,000
35,000
35,000
სხვა ხარჯები
15,000
35,000
35,000
35,000
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
299,257
30,744
30,744
0
0
04 02 05
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
15,000
35,000
35,000
35,000
35,000
ხარჯები
15,000
35,000
35,000
35,000
35,000
სხვა ხარჯები
15,000
35,000
35,000
35,000
35,000
04 02 06
ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
47,468
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,468
0
0
04 02 07
სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
18,447
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,447
0
0
04 02 08
სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
112,186
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,186
0
0
04 02 09
სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია
23,449
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,449
0
0
04 02 10
მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია
97,707
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97,707
0
0
04 02 11
სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.
0
30,744
30,744
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30,744
30,744
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,225,410
3,161,269
3,161,269
2,089,443
2,089,443
ხარჯები
1,461,665
1,749,181
1,749,181
1,157,390
1,157,390
სუბსიდიები
1,272,355
1,177,535
1,177,535
982,390
982,390
გრანტები
0
364,646
364,646
0
0
სხვა ხარჯები
189,310
207,000
207,000
175,000
175,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
763,745
1,412,088
1,412,088
932,053
932,053
05 01
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
736,633
2,001,680
0
2,001,680
1,446,260
0
1,446,260
ხარჯები
727,622
869,092
869,092
766,930
766,930
სუბსიდიები
669,626
803,092
0
803,092
711,930
0
711,930
სხვა ხარჯები
57,996
66,000
0
66,000
55,000
0
55,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,011
1,132,588
0
1,132,588
679,330
0
679,330
05 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის
სახელოვნებო სკოლა
342,400
392,097
392,097
351,980
351,980
ხარჯები
336,300
392,097
392,097
351,980
351,980
სუბსიდიები
336,300
392,097
392,097
351,980
351,980
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,100
0
0
05 01 02
ააიპ კულტურის ცენტრი
336,237
410,995
410,995
359,950
359,950
ხარჯები
333,326
410,995
410,995
359,950
359,950
სუბსიდიები
333,326
410,995
410,995
359,950
359,950
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,911
0
0
05 01 03
კულტურის ღონისძიებები
57,996
66,000
66,000
55,000
55,000
ხარჯები
57,996
66,000
66,000
55,000
55,000
სხვა ხარჯები
57,996
66,000
66,000
55,000
55,000
05 01 05
სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია
0
213,839
213,839
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
213,839
213,839
0
05 01 06
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია
0
837,555
837,555
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
837,555
837,555
0
05 01 07
ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები
0
81,194
81,194
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
81,194
81,194
0
05 01 08
სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია II ეტაპი
0
0
0
309,330
309,330
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
309,330
309,330
05 01 09
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
370,000
370,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
370,000
370,000
05 02
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
30,000
40,000
40,000
45,000
45,000
ხარჯები
30,000
40,000
40,000
45,000
45,000
სხვა ხარჯები
30,000
40,000
40,000
45,000
45,000
05 03
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,458,777
1,119,589
1,119,589
598,183
598,183
ხარჯები
704,043
840,089
840,089
345,460
345,460
სუბსიდიები
602,729
374,443
374,443
270,460
270,460
გრანტები
0
364,646
364,646
0
0
სხვა ხარჯები
101,314
101,000
101,000
75,000
75,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
754,734
279,500
0
279,500
252,723
0
252,723
05 03 01
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
181,917
309,089
309,089
270,460
270,460
ხარჯები
181,917
309,089
309,089
270,460
270,460
სუბსიდიები
181,917
309,089
309,089
270,460
270,460
05 03 02
სპორტული ღონისძიებები
101,314
101,000
101,000
75,000
75,000
ხარჯები
101,314
101,000
101,000
75,000
75,000
სხვა ხარჯები
101,314
101,000
101,000
75,000
75,000
05 03 03
შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა
420,812
65,354
65,354
0
0
ხარჯები
420,812
65,354
65,354
0
0
სუბსიდიები
420,812
65,354
65,354
0
05 03 04
ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
0
364,646
364,646
0
0
ხარჯები
0
364,646
364,646
0
0
გრანტები
364,646
364,646
0
05 03 05
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
754,734
279,500
279,500
252,723
252,723
არაფინანსური აქტივების ზრდა
754,734
279,500
0
279,500
252,723
0
252,723
05 03 05 01
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა
0
16,780
16,780
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
16,780
16,780
0
05 03 05 02
ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი
651,917
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
651,917
0
0
05 03 05 03
მინიმოედნის მოწყობა სოფ. ქვედა სამებაში
23,490
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,490
0
0
05 03 05 04
სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინიმოედნის მოწყობა
79,327
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,327
0
0
05 03 05 05
სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება
0
48,543
48,543
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
48,543
48,543
0
05 03 05 06
სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.
0
19,797
19,797
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19,797
19,797
0
05 03 05 07
სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.
0
49,998
49,998
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
49,998
49,998
0
05 03 05 08
სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია
0
38,391
38,391
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38,391
38,391
0
05 03 05 09
სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
0
105,991
105,991
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
105,991
105,991
0
05 03 05 11
სოფელ აჭარისწყლის ცენტრში საფეხბურთო მოედნის მოწყობა
0
0
0
223,000
223,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
223,000
223,000
05 03 05 12
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია
0
0
0
29,723
29,723
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
29,723
29,723
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
455,043
1,338,211
1,338,211
514,496
514,496
ხარჯები
455,043
1,272,948
1,272,948
514,496
514,496
საქონელი და მომსახურება
25,708
49,998
49,998
222,934
222,934
სუბსიდიები
10,334
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
404,831
207,341
0
207,341
253,175
0
253,175
სხვა ხარჯები
14,170
1,015,609
0
1,015,609
38,387
0
38,387
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
65,263
0
65,263
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
72,383
179,733
179,733
330,316
330,316
ხარჯები
72,383
114,470
114,470
330,316
330,316
საქონელი და მომსახურება
25,708
49,998
49,998
222,934
222,934
სუბსიდიები
10,334
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
22,171
25,000
25,000
68,995
0
68,995
სხვა ხარჯები
14,170
39,472
39,472
38,387
0
38,387
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
65,263
0
65,263
0
0
0
06 01 01
ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
25,708
49,998
49,998
66,267
66,267
ხარჯები
25,708
49,998
49,998
66,267
66,267
საქონელი და მომსახურება
25,708
49,998
49,998
66,267
66,267
სამედიცინო ხარჯები
25,708
49,998
49998
66,267
66,267
06 01 02
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
10,334
15,960
15,960
15,960
15,960
ხარჯები
10,334
15,960
15,960
15,960
15,960
სუბსიდიები
10,334
0
0
სხვა ხარჯები
15,960
15,960
15,960
15,960
06 01 03
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
14,170
23,512
23,512
22,427
22,427
ხარჯები
14,170
23,512
23,512
22,427
22,427
სხვა ხარჯები
14,170
23,512
23,512
22,427
22,427
06 01 04
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
22,171
25,000
25,000
23,964
23,964
ხარჯები
22,171
25,000
25,000
23,964
23,964
სოციალური უზრუნველყოფა
22,171
25,000
25,000
23,964
23,964
06 01 06
სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია
0
50,976
50,976
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,976
50,976
0
06 01 07
სოფელ აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0
7,298
7,298
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,298
7,298
0
06 01 08
სოფელ წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0
6,989
6,989
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,989
6,989
0
06 01 09
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
0
0
0
156,667
156,667
ხარჯები
0
0
0
156,667
156,667
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
156,667
156,667
სამედიცინო ხარჯები
156,667
156667
06 01 10
პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
0
0
23,769
23,769
ხარჯები
0
0
0
23,769
23,769
სოციალური უზრუნველყოფა
23,769
23,769
06 01 11
ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
0
0
21,262
21,262
ხარჯები
0
0
0
21,262
21,262
სოციალური უზრუნველყოფა
21,262
21,262
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
382,660
1,158,478
1,158,478
184,180
184,180
ხარჯები
382,660
1,158,478
1,158,478
184,180
184,180
სოციალური უზრუნველყოფა
382,660
182,341
182,341
184,180
184,180
სხვა ხარჯები
0
976,137
976,137
0
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
13,031
12,021
12,021
15,330
15,330
ხარჯები
13,031
12,021
12,021
15,330
15,330
სოციალური უზრუნველყოფა
13,031
12,021
12,021
15,330
15,330
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
5,200
5,050
5,050
5,650
5,650
ხარჯები
5,200
5,050
5,050
5,650
5,650
სოციალური უზრუნველყოფა
5,200
5,050
5,050
5,650
5,650
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
70,900
61,100
61,100
67,500
67,500
ხარჯები
70,900
61,100
61,100
67,500
67,500
სოციალური უზრუნველყოფა
70,900
61,100
61,100
67,500
67,500
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
27,000
28,000
28,000
26,000
26,000
ხარჯები
27,000
28,000
28,000
26,000
26,000
სოციალური უზრუნველყოფა
27,000
28,000
28,000
26,000
26,000
06 02 05
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
21,000
12,600
12,600
16,200
16,200
ხარჯები
21,000
12,600
12,600
16,200
16,200
სოციალური უზრუნველყოფა
21,000
12,600
12,600
16,200
16,200
06 02 06
სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)
213,899
0
0
0
0
ხარჯები
213,899
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
213,899
06 02 07
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა
0
976,137
976,137
0
0
ხარჯები
0
976,137
976,137
0
0
სხვა ხარჯები
0
976,137
976,137
0
06 02 08
0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
10,700
7,300
7,300
8,400
8,400
ხარჯები
10,700
7,300
7,300
8,400
8,400
სოციალური უზრუნველყოფა
10,700
7,300
7,300
8,400
8,400
06 02 09
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
20,930
43,120
43,120
44,100
44,100
ხარჯები
20,930
43,120
43,120
44,100
44,100
სოციალური უზრუნველყოფა
20,930
43,120
43,120
44,100
44,100
06 02 10
პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
9,650
9,650
0
0
ხარჯები
0
9,650
9,650
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
9,650
9,650
0
06 02 11
ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
0
2,500
2,500
0
0
ხარჯები
0
2,500
2,500
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2,500
2,500
0
06 02 12
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
1,000
1,000
1,000
1,000
ხარჯები
0
1,000
1,000
1,000
1,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
1,000
1,000
1,000
1,000