ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №31 |
|
2016 წლის 23 დეკემბერი დ. ლენტეხი |
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ბ) დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში 1 იანვირსათვის არსებული თავისუფალი სახსრების ნაშთი ათასი ლარით
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის შემოსავლები 3,026,5 ათასი ლარის ოდენობით.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 220.0 ათასი ლარის ოდენობით.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გრანტები 4985.7 ათასი ლარის ოდენობით
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 120.0 ათასი ლარის ოდენობით
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,00 ათასი ლარით.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2.821.9 ათასი ლარის ოდენობით.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 195,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით.
|
ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 52.5 ათასი ლარი;
ბ) სამხედრო სამსახურის საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 52.5 ათასი ლარი;
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2015 წლის ფაქტი |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ ლები |
|||||
|
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი |
5.936.6 |
2.894.0 |
3.042.6 |
5747.5 |
2534.0 |
3.213.5 |
3.026.5 |
0.0 |
3.026.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
212.0 |
0.0 |
212.0 |
637.0 |
0.0 |
637.0 |
650 |
0.0 |
650 |
|
|
ხარჯები |
2.900.3 |
22.5 |
2.877.8 |
3.080.2 |
0.8 |
3.079.4 |
2.821.9 |
0.0 |
2.821.9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
919.1 |
0.0 |
919.1 |
992.9 |
0.0 |
992.9 |
991.5 |
0.0 |
991.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
521.5 |
0.0 |
521.5 |
492.7 |
0.0 |
492.7 |
449.6 |
0.0 |
449.6 |
|
|
პროცენტი |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1.272.3 |
0.0 |
1.272.3 |
1411.4 |
0.0 |
1411.4 |
1.157.3 |
0.0 |
1.157.3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
107.3 |
0.0 |
107.3 |
119.4 |
0.0 |
119.4 |
167.5 |
0.0 |
167.5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
72.1 |
22.5 |
49.6 |
55.8 |
0.8 |
55.0 |
48.0 |
0.0 |
48.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.642.2 |
2.486.4 |
155.8 |
2658.3 |
2533.2 |
125.1 |
195.6 |
0.0 |
195.6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2.642.2 |
2.486.4 |
155.8 |
2658.3 |
2533.2 |
125.1 |
195.6 |
0.0 |
195.6 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
|
საშინაო |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1.477.4 |
0.0 |
1.477.4 |
1448.8 |
0.0 |
1448.8 |
1.474.3 |
0.0 |
1.474.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
96.0 |
0.0 |
96.0 |
106.0 |
0.0 |
106.0 |
102.0 |
0.0 |
102.0 |
|
|
ხარჯები |
1.435.4 |
0.0 |
1.435.4 |
1439.8 |
0.0 |
1439.8 |
1.465.3 |
0.0 |
1.465.3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
877.1 |
0.0 |
877.1 |
957.0 |
0.0 |
957.0 |
957.0 |
0.0 |
957.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
395.3 |
0 |
395.3 |
329.5 |
0.0 |
329.5 |
301.6 |
0.0 |
301.6 |
|
|
პროცენტი |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
|
|
სუბსიდიები |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
95.2 |
0.0 |
95.2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
12.4 |
0.0 |
12.4 |
10.3 |
0.0 |
10.3 |
64.5 |
0.0 |
64.5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
42.6 |
0.0 |
42.6 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
|
საშინაო |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
409.1 |
0.0 |
409.1 |
425.0 |
0.0 |
425.0 |
412.1 |
0.0 |
412.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
23.0 |
|
23.0 |
23.0 |
|
23.0 |
24.0 |
0.0 |
24.0 |
|
|
ხარჯები |
394.1 |
|
394.1 |
425.0 |
0.0 |
425.0 |
412.1 |
0.0 |
412.1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
305.1 |
0.0 |
305.1 |
315.6 |
0.0 |
315.6 |
315.6 |
0.0 |
315.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
87.5 |
0.0 |
87.5 |
109.4 |
0.0 |
109.4 |
95.0 |
0.0 |
95.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
898.0 |
0.0 |
898.0 |
859.6 |
0.0 |
859.6 |
840.1 |
0.0 |
840.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
73.0 |
|
73.0 |
73.0 |
|
73.0 |
68.0 |
0.0 |
68.0 |
|
|
ხარჯები |
875.0 |
0.0 |
875.0 |
859.6 |
0.0 |
859.6 |
840.1 |
0.0 |
840.1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
572.0 |
0.0 |
572.0 |
641.4 |
0.0 |
641.4 |
641.4 |
0.0 |
641.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
303.0 |
0.0 |
303.0 |
215.2 |
0.0 |
215.2 |
195.7 |
0.0 |
195.7 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23.0 |
0.0 |
23.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
23.0 |
0.0 |
23.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
10.9 |
0.0 |
10.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|
|
ხარჯები |
10.9 |
0.0 |
10.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
10.9 |
0.0 |
10.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 04 |
საბანკო მომსახურების ხარჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 05 |
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 06 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
62.0 |
0.0 |
62.0 |
62.0 |
0.0 |
62.0 |
62.0 |
0.0 |
62.0 |
|
|
ხარჯები |
53.0 |
0.0 |
53.0 |
53.0 |
0.0 |
53.0 |
53.0 |
0.0 |
53.0 |
|
|
პროცენტი |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
|
საშინაო |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
01 07 |
ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
93.0 |
0.0 |
93.0 |
95.2 |
0.0 |
95.2 |
|
|
ხარჯები |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
93.0 |
0.0 |
93.0 |
95.2 |
0.0 |
95.2 |
|
|
სუბსიდიები |
100.0 |
|
100.0 |
93.0 |
0.0 |
93.0 |
95.2 |
0.0 |
95.2 |
|
01 08 |
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.9 |
0.0 |
4.9 |
4.9 |
0.0 |
4.9 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.9 |
0.0 |
4.9 |
4.9 |
0.0 |
4.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.9 |
0.0 |
4.9 |
4.9 |
0.0 |
4.9 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
59.2 |
0.0 |
59.2 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
36.0 |
0.0 |
36.0 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
|
ხარჯები |
59.2 |
0.0 |
59.2 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
42.0 |
0.0 |
42.0 |
35.9 |
0.0 |
35.9 |
34.5 |
0.0 |
34.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
16.6 |
0.0 |
16.6 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
49.0 |
0.0 |
49.0 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
6.0 |
|
6.0 |
6.0 |
|
6.0 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
ხარჯები |
49.0 |
0.0 |
49.0 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
31.8 |
0.0 |
31.8 |
35.9 |
0.0 |
35.9 |
34.5 |
0.0 |
34.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
16.6 |
0.0 |
16.6 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2.766.3 |
2.458.9 |
307.4 |
2848.3 |
2483.2 |
365.1 |
401.6 |
0.0 |
401.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
212.1 |
22.5 |
189.6 |
248.8 |
0.8 |
240.0 |
206.0 |
0.0 |
206.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
73.0 |
0.0 |
73.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|
|
სუბსიდიები |
152.6 |
0.0 |
152.6 |
157.0 |
0.0 |
157.0 |
140.0 |
0.0 |
140.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
29.5 |
22.5 |
7.0 |
10.8 |
0.8 |
10.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.554.2 |
2.436.4 |
117.8 |
2171.4 |
2046.3 |
125.1 |
195.6 |
0.0 |
195.6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2.554.2 |
2.436.4 |
117.8 |
2171.4 |
2046.3 |
125.1 |
195.6 |
0.0 |
195.6 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) |
330.3 |
215.5 |
114.8 |
285.3 |
155.2 |
130.1 |
268.6 |
0.0 |
268.6 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
330.3 |
215.5 |
114.8 |
275.2 |
155.2 |
120.1 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
330.3 |
215.5 |
114.8 |
275.2 |
155.2 |
120.1 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2.041.0 |
1.908.4 |
132.6 |
2293.0 |
2105.9 |
187.1 |
268.6 |
0.0 |
268.6 |
|
|
ხარჯები |
152.1 |
22.5 |
129.6 |
182.8 |
0.8 |
182.0 |
153.0 |
0.0 |
153.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
63.0 |
0.0 |
63.0 |
48.0 |
0.0 |
48.0 |
|
|
სუბსიდიები |
92.6 |
0.0 |
92.6 |
109.1 |
0.0 |
109.1 |
95.0 |
0.0 |
95.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
29.5 |
22.5 |
7.0 |
10.8 |
0.8 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.888.9 |
1.885.9 |
3.0 |
2110.1 |
2105.1 |
5.0 |
115.6 |
0.0 |
115.6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1.888.9 |
1.885.9 |
3.0 |
2110.1 |
2105.1 |
5.0 |
115.6 |
0.0 |
115.6 |
|
03 02 01 |
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი |
22.6 |
0.0 |
22.6 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
22.6 |
0.0 |
22.6 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
|
|
სუბსიდიები |
22.6 |
|
22.6 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
03 02 02 |
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2.6 |
0.0 |
2.6 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
ხარჯები |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 03 |
კომუნალური მომსახურეობა და კეთილმოწყობა /დასუფთავების ღონისძიებები / |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
75.0 |
0.0 |
75.0 |
|
|
ხარჯები |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
75.0 |
0.0 |
75.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
70.0 |
|
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
75.0 |
0.0 |
75.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 04 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
401.3 |
397.3 |
4.0 |
819.8 |
814.8 |
5.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
ხარჯები |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
3.0 |
00 |
3.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
5.0 |
0.0 |
5.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
|
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
397.3 |
397.3 |
0.0 |
814.8 |
814.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
397.3 |
397.3 |
0.0 |
814.8 |
814.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 05 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა) |
324.1 |
324.1 |
0.0 |
547.7 |
547.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
324.1 |
324.1 |
0.0 |
547.7 |
547.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
324.1 |
324.1 |
0.0 |
547.7 |
547.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 06 |
სასაფლაოების მოვლა შენახვის ხარჯები |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
ხარჯები |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 07 |
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
|
1.164.5 |
3.0 |
768.6 |
763.6 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.167.5 |
1.164.5 |
3.0 |
768.6 |
763.6 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1.167.5 |
1.164.5 |
3.0 |
768.6 |
763.6 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
03 02 08 |
საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მშენებლობა |
24.5 |
22.5 |
2.0 |
5.8 |
0.8 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
ხარჯები |
24.5 |
22.5 |
2.0 |
5.8 |
0.8 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
24.5 |
22.5 |
2.0 |
5.8 |
0.8 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
03 03 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
395.0 |
335.0 |
60.0 |
249.1 |
201.1 |
48.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
|
|
ხარჯები |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
48.0 |
0.0 |
48.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
სუბსიდიები |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
48.0 |
0.0 |
48.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
335.0 |
335.0 |
0.0 |
201.1 |
201.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0. |
|
|
ძირითადი აქტივები |
335.0 |
335.0 |
0.0 |
201.1 |
201.0 |
0.0 |
0.0 |
00 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
03 03 01 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
335.0 |
335.0 |
0.0 |
201.1 |
201.1 |
0.0 |
0.0 |
00 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
335.0 |
335.0 |
0.0 |
201.1 |
201.1 |
0.0 |
0.0 |
00 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
335.0 |
335.0 |
0.0 |
201.1 |
201.1 |
0.0 |
0.0 |
00 |
0.0 |
|
03 03 02 |
სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
48.0 |
0.0 |
48.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
|
|
ხარჯები |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
48.0 |
0.0 |
48.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
სუბსიდიები |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
48.0 |
0.0 |
48.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
00 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
00 |
0.0 |
|
04 00 |
განათლება |
253.0 |
50.0 |
253.0 |
391.8 |
50.0 |
341.8 |
275.0 |
0.0 |
275.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
146 |
0.0 |
146 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
341.8 |
0.0 |
341.8 |
275.0 |
0.0 |
275.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
სუბსიდიები |
208.0 |
0.0 |
208.0 |
296.8 |
0.0 |
296.8 |
230.0 |
0.0 |
230.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლება |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
345.0 |
50.0 |
295.0 |
275.0 |
0.0 |
275.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
|
|
ხარჯები |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
295..0 |
0.0 |
295.0 |
275.0 |
0.0 |
275.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
|
|
სუბსიდიები |
165.0 |
0.0 |
165.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
230.0 |
0.0 |
230.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
00 |
0.0 |
0.0 |
|
04 03 |
სხვა სკოლისგარეშე დაწესებულებათა დაფინანსება |
43.6 |
0.0 |
43.6 |
46.8 |
0.0 |
46.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
18.0 |
0.0 |
18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
43.6 |
0.0 |
43.6 |
46.8 |
0.0 |
46.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
43.6 |
|
43.6 |
46.8 |
0.0 |
46.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
766.1 |
0.0 |
766.1 |
716.6 |
0.0 |
716.6 |
640.6 |
0.0 |
640.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
28.0 |
0.0 |
28.0 |
280.0 |
0,0 |
280.0 |
322.0 |
0.0 |
322.0 |
|
|
ხარჯები |
766.1 |
0.0 |
766.1 |
682.2 |
0,0 |
682.2 |
640.6 |
0.0 |
640.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
28.5 |
0,0 |
28.5 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
სუბსიდიები |
732.1 |
0.0 |
732.1 |
688.1 |
0,0 |
688.1 |
615.6 |
0.0 |
615.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
233.5 |
0.0 |
233.5 |
167.0 |
0.0 |
167.0 |
155.0 |
0.0 |
155.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
28.0 |
0.0 |
28.0 |
63.0 |
0,0 |
63.0 |
85.0 |
0.0 |
85.0 |
|
|
ხარჯები |
233.5 |
0.0 |
233.5 |
167.0 |
0.0 |
167.0 |
155.0 |
155.0 |
155.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
233.5 |
0.0 |
233.5 |
167.0 |
0.0 |
167.0 |
155.0 |
0.0 |
155.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
სუბსიდიები |
25.0 |
|
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
05 01 02 |
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლა |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
53.0 |
0.0 |
53.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
ხარჯები |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
53.0 |
0.0 |
53.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
53.0 |
0.0 |
53.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 03 |
გაერთიანებული სპორტული სკოლების დაფინანსება |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
19.0 |
|
19.0 |
21.0 |
0.0 |
21.0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
|
|
სუბსიდიები |
50.0 |
|
50.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
05 01 04 |
ჟახუნდერის სპორტული სკოლის დაფინანსება |
28.0 |
0.0 |
28.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
9.0 |
|
9.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
28.0 |
0.0 |
28.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
28.0 |
|
28.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 04 |
მეკლდეურობა |
30.5 |
0.0 |
30.5 |
29.0 |
0.0 |
29.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
30.5 |
0.0 |
30.5 |
29.0 |
0.0 |
29.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
30.5 |
|
30.5 |
29.0 |
0.0 |
29.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
518.6 |
0.0 |
518.6 |
549.6 |
0.0 |
549.6 |
475,6 |
0,0 |
475,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
217.0 |
0.0 |
217.2 |
237,0 |
0,0 |
237,0 |
|
|
ხარჯები |
518.6 |
0.0 |
518.6 |
527.2 |
0.0 |
527.2 |
475,0 |
0,0 |
475,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
28.5 |
0.0 |
28.5 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
სუბსიდიები |
498.6 |
0.0 |
498.6 |
521.1 |
0.0 |
521.1 |
460,0 |
0,0 |
460,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
18,0 |
0,0 |
18,0 |
|
|
ხარჯები |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
18,0 |
0,0 |
18,0 |
|
|
სუბსიდიები |
20.0 |
|
20.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
18,0 |
0,0 |
18,0 |
|
05 02 02 |
ფოლკლორული ანსამბლი ლაშხეთი |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0.0 |
16.0 |
0.0 |
16.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
ხარჯები |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
18.0 |
|
18.0 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 03 |
სახელოვნებო სკოლების დაფინანსება |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
43.7 |
0.0 |
43.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
43.7 |
0.0 |
43.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
40.0 |
|
40.0 |
43.7 |
0.0 |
43.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 04 |
ბიბლიოთეკების დაფინანსება |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
99.0 |
0.0 |
99.0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0.0 |
51.0 |
0.0 |
51.0 |
46,0 |
0,0 |
46,0 |
|
|
ხარჯები |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
99.0 |
0.0 |
99.0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
|
|
სუბსიდიები |
90.0 |
|
90.0 |
99.0 |
0.0 |
99.0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
|
05 02 05 |
მუზეუმი |
55.0 |
0.0 |
55.0 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0.0 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
19,0 |
0,0 |
19,0 |
|
|
ხარჯები |
55.0 |
0.0 |
55.0 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
55.0 |
|
55.0 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
|
05 02 06 |
შემოქმედებითი კულტურის სახლი |
84.0 |
0.0 |
84.0 |
92.5 |
0.0 |
92.5 |
54,0 |
0,0 |
54,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
51.0 |
0.0 |
51.0 |
31,0 |
0,0 |
31,0 |
|
|
ხარჯები |
84.0 |
0.0 |
84.0 |
92.5 |
0.0 |
92.5 |
54,0 |
0,0 |
54,0 |
|
|
სუბსიდიები |
84.0 |
0.0 |
84.0 |
92.5 |
0.0 |
92.5 |
54,0 |
0,0 |
54,0 |
|
05 02 07 |
მუსიკალური სკოლა |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
25.0 |
|
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 08 |
ჩოლურის კულტურის სახლი |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0.0 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
38.0 |
|
38.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 09 |
ხელედის კულტურის სახლი |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0.0 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 10 |
ანსამბლი ლილე |
33.2 |
0.0 |
33.2 |
31.0 |
0.0 |
31.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
16.0 |
0.0 |
16.0 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
33.2 |
0.0 |
33.2 |
31.0 |
0.0 |
31.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
33.2 |
0.0 |
33.2 |
31.0 |
0.0 |
31.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 11 |
ნანარის კულტურის სახლი |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 12 |
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
16.5 |
0.0 |
16.5 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
ხარჯები |
|
|
|
16.5 |
0.0 |
16.5 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
16.5 |
0.0 |
16.5 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
ხარჯები |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
ხარჯები |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
05 05 |
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა |
42.4 |
0.0 |
42.4 |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
ხარჯები |
42.4 |
0.0 |
42.4 |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
სუბსიდიები |
42.4 |
0.0 |
42.4 |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
05 06 |
საფეხბურთო კლუბი ლენტეხი |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
0.0 |
|
0.0 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
|
|
|
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
170.2 |
0.0 |
170.2 |
179.6 |
0.0 |
179.6 |
179,5 |
0,0 |
179,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
27,0 |
0,0 |
27,0 |
|
|
ხარჯები |
173.9 |
0.00 |
173.9 |
179.6 |
0.0 |
179.6 |
179,5 |
0,0 |
179,5 |
|
|
სუბსიდიები |
79.0 |
0.0 |
79.0 |
72.5 |
0.0 |
72.5 |
76,5 |
0,0 |
76,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
94.9 |
0.0 |
94.9 |
107.1 |
0.0 |
107.1 |
103,0 |
0,0 |
103,0 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
56.0 |
0.0 |
56.0 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
56.0 |
0.0 |
56.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
56.0 |
0.0 |
56.0 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|
|
სუბსიდიები |
56.0 |
0.0 |
56.0 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|
06 02 |
სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ხედამხედველობა |
23.0 |
0.0 |
23.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
24,0 |
0,0 |
24,0 |
|
|
ხარჯები |
23.0 |
0.0 |
23.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
24,0 |
0,0 |
24,0 |
|
|
სუბსიდიები |
23.0 |
0.0 |
23.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
24,0 |
0,0 |
24,0 |
|
06 05 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
99.0 |
0.0 |
99.0 |
107.1 |
0.0 |
107.1 |
103,0 |
0,0 |
103,0 |
|
|
ხარჯები |
99.0 |
0.0 |
99.0 |
107.1 |
0.0 |
107.1 |
103,0 |
0,0 |
103,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
99.0 |
0.0 |
99.0 |
107.1 |
0.0 |
107.1 |
103,0 |
0,0 |
103,0 |
|
06 05 01 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
44.9 |
0.0 |
44.9 |
49.3 |
0.0 |
49.3 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
ხარჯები |
44.9 |
0.0 |
44.9 |
49.3 |
0.0 |
49.3 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
44.9 |
0.0 |
44.9 |
49.3 |
0.0 |
49.3 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
06 05 02 |
სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები) |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
|
ხარჯები |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
06 05 03 |
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები) |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
|
ხარჯები |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
06 05 04 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
27.1 |
0.0 |
27.1 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
|
|
ხარჯები |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
27.1 |
0.0 |
27.1 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
27.1 |
0.0 |
27.1 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
|
06 05 05 |
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
ხარჯები |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
06 05 06 |
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (3 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
7.8 |
0.0 |
7.8 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
ხარჯები |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
7.8 |
0.0 |
7.8 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
7.8 |
0.0 |
7.8 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
06 05 07 |
ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
ხარჯები |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ. ა“ ქვეპუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი.
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 06.01.2016 წ. 190020020.35.115.016181).
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჩანქსელიანი
დანართი №1
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 5.896.1 2.853.5 3.042.6 5.442.7 2229.2 3.213.5 1.595.7 2.849.9 3.026.5 გადასახადები 90.00.0 90.0 150.00.0 150.0 220.00.0 220.0 გრანტები 5.597.1 2.853.5 2.743.6 5.442.7 2229.2 2.856.5 2.686.50.0 2.686.5 სხვა შემოსავლები 209.00.0 209.0 207.00.0 207.0 120.00.0 120.0 ხარჯები 2,900.3 22.5 2,877.8 3.080.20.8 3.079.4 2.821.90.0 2.821.9 შრომის ანაზღაურება 919.10.0 919.1 992.90.0 992.9 991.00.0 991.5 საქონელი და მომსახურება 521.50.0 521.5 492.70.0 492.7 449.60.0 449.6 პროცენტი8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 სუბსიდიები 1,272.30.0 1,272.3 1.411.40.0 1.411.4 1.157.30.0 1.157.3 სოციალური უზრუნველყოფა 107.30.0 107.3 119.40.0 119.4 167.50.0 167.5 სხვა ხარჯები 72.1 22.5 49.6 55.80.8 55.0 48.00.0 48.0 საოპერაციო სალდო 2.995.8 2.831.0 164.8 2362.4 2228.4 134.0 204.60.0 204.6 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3.027.3 2.871.5 155.8 2658.3 2533.2 125.1 195.60.0 195.6 ზრდა 3.027.3 2.871.5 155.8 2658.3 2533.2 125.1 195.60.0 195.6 კლება0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მთლიანი სალდო -31.5 -40.59.0 -31.5 -40.59.0 9.0 0.0 9.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -40.5 -40.50.0 -40.5 -40.50.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 40.5 40.50.0 40.5 40.50.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 40.5 40.50.0 40.5 40.50.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -9.00.0 -9.0 -9.00.0 -9.0 -9.00.0 -9.0 კლება9.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო9.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000.0 0.0 0.0 მუხლი 2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|