ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№32
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.124.016218
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 30/12/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №32

2016 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ბაღდათი

 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე მუხლის მეორე ნაწილის,  24-ე მუხლის ,,დ.ა.“ პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილის  შესაბამისად,  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნას ცვლილებები ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ “ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N69 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე , სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016185)

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით :

 

 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015წლის გეგმა

2016 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
  გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
  გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

შემოსავლები

7204,3

8498,61

3353,3

5145,31

7046

2672,8

4373,2

8782,7

გადასახადები

190,8

556,71

0

556,71

210

0

210

900

გრანტები

6497,5

7164,5

3353,3

3811,2

6484

2672,8

3811,2

7199,6

სხვა შემოსავლები

516

777,4

0

777,4

352

0

352

683.1

ხარჯები

4350,8

4433,8

0

4433,8

4496,2

4,8

4491,4

5510,6

შრომის ანაზღაურება

1756,7

1499,2

0

1499,2

1291

0

1291

1198

საქონელი და მომსახურება

592,5

660,5

0

660,5

800,1

0

800,1

673,9

სუბსიდიები

1706

1940,5

0

1940,5

2085

0

2085

2656,5

გრანტი

0

0

0

0

0

0

0

102,4

სოციალური უზრუნველყოფა

294,6

333,6

0

333,6

315,3

0

315,3

328

სხვა ხარჯები

1

0

0

0

4,8

4,8

0

551,6

საოპერაციო სალდო

2853,5

4064,81

3353,3

711,51

2549,8

2668

-118,2

3272,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1303

5470,2

4930,4

539,8

3626,5

2675,7

950,8

4411,3

ზრდა

1471,2

5486,7

4930,4

556,3

3626,5

2675,7

950,8

4611,3

კლება

168,2

16,5

0

16,5

0

0

0

200

მთლიანი სალდო

1550,5

-1405,39

-1577,1

171,71

-1076,7

-7,7

-1069

-1139,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1550,6

-1405,39

-1577,1

171,71

-1058,7

-7,7

-1051

-1391.2

კლება

1550,6

171,71

0

171,71

7,6

0

7,6

1391.2

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

659,9

0

659,9

1391.2

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

0

0

-252

კლება

0

0

0

0

0

0

0

252

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0

0

0

0

398,7

0

398,7

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით :

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
  შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
  შემოსავლები

შემოსულობები

7372,4

8 515,1

3 353,3

5 161,8

8 104,6

2 672,8

5 431,8

10373,9

შემოსავლები

7204,2

8 498,6

3 353,3

5 145,3

7 046,0

2 672,8

4 373,2

8782,7

არაფინანსური აქტივების კლება

168,2

16,5

0,0

16,5

0

0

0

200

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით )

468.2

 

 

 

1 058,6

0,0

1 058,6

1391.2

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

5821.9

9 920,5

4 930,4

4 990,1

8 104,7

2 680,5

5 424,2

10373,9

ხარჯები

4350.7

4 433,8

0,0

4 433,8

4 496,2

4,8

4 491,4

5510,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1471,2

5 486,7

4 930,4

556,3

3 626,5

2 675,7

950,8

4611,9

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით )

0

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

 

 

 

 

252

ნაშთის ცვლილება

-468.2

 

 

 

-1 058,6

0,0

-1 058,6

-1391.2

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8782,7 ათასი ლარის ოდენობით :

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო
  ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
  შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7204.3

8 498,6

3 353,3

5 145,3

7 046,0

2 672,8

4 373,2

8782,7

გადასახადები

190.8

556,7

0,0

556,7

210

 

210

900

გრანტები

6497.5

7 164,5

3 353,3

3 811,2

6 484,0

2 672,8

3 811,2

7199,6

სხვა შემოსავლები

516

777,4

0,0

777,4

352

 

352

683.1

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 900 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის
  ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
  ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
  ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

გადასახადები

190,7

556,7

 

556,7

210

 

210

  900

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

0

0

0

0

0

500

ქონების გადასახადი

190,7

556,7

 

556,7

 

 

 

400

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

104,1

376,9

 

376,9

120

 

120

300

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

10,2

1,8

 

1,8

5

 

5

5

სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

61,2

87,6

 

87,6

25

 

25

25

არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

15,2

90,4

 

90,4

60

 

60

70

 

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7199,6 ათასი ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2013წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
  ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

გრანტები

6497,5

7165,5

3353,3

3811,2

6484

2672,8

3811,2

7199,6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და
  სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

 

 

 

 

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6497,5

7165,5

3353,3

3811,2

6484

2672,8

3811,2

3347,7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3507,1

3811,2

 

3811,2

3811,2

 

3811,2

3347,7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3382,1

3683,2

 

3683,2

3683,2

 

3683,2

3219,7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად

125

128

 

128

128

 

128

128

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2990,4

3353,3

3353,3

 

2672,8

2672,8

 

3851,9

 

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 683.1 ათასი ლარის ოდენობით :

 

დასახელება

2013

 წლის
  ფაქტი

2014

 წლის
  ფაქტი

2015
 წლის
  გეგმა

2016
წლის
პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

516

777,4

352

683.1

შემოსავლები საკუთრებიდან

355,8

555,5

302

380

პროცენტები

35,3

260

32

60

რენტა

320,5

295,5

270

320

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესუ
რსებით სარგებლობისათვის

318,9

294

250

300

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და
მართვაში (უზურფრუქტი , ქირავ
ნობა და სხვა ) გადაცემიდან

1,6

1,5

20

20

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

63,5

85,4

30

88

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები

36,9

57,8

25

25

სანებართვო მოსაკრებელი

13,1

31,3

5

53

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის
გადავადების მოსაკრებელი

0,4

0,8

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებუ
ლი ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

23,4

25,7

20

30

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონე
ლი და მომსახურება

26,6

27,6

5

5

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

26,6

27,6

5

5

ჯარიმები , სანქციები და საურავები

96,7

136,5

20

110

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
  შემოსავლები

 

 

 

100

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , გრანტების გარეშე

 

 

 

5.1

 

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5510,6 ათასი

ლარის ოდენობით , თანდართული რედაქციით :

 

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015წლის გეგმა

2016 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ წიფო
ბიუჯ ეტის
ფონდ ებიდან
  გამოყ ოფილი
ტრანს ფერები

საკუთ არი
შემოს ავლები

სახელმ წიფო
ბიუჯ ეტის
ფონდ ებიდან
  გამოყ ოფილი
ტრანს ფერები

საკუთ არი
შემოს ავლები

ხარჯები

4350,8

4433,8

0

4433,8

4496,2

4,8

4491,4

5510,6

შრომის ანაზღაურება

1756,7

1499,2

0

1499,2

1291

0

1291

1198

საქონელი და მომსახურება

592,5

660,5

0

660,5

800,1

0

800,1

673,9

სუბსიდიები

1706

1940,5

0

1940,5

2085

0

2085

2656.7

გრანტი

0

0

0

0

0

0

 

102,4

სოციალური უზრუნველყოფა

294,6

333,6

0

333,6

315,3

0

315,3

328

სხვა ხარჯები

1

0

0

0

4,8

4,8

0

551,6

 

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4411,3 ათასი ლარის ოდენობით , მათ შორის :

 ა ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4611,3 ათასი ლარის ოდენობით , თანდართული რედაქციით :

 

  კოდი

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014

წლის
ფაქტი

2015წლის
გეგმა

2016 წლის
პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

15,6

76.8

639.8

1406,8

02 00

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

11,1

0.3

 

7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1442,7

5166.7

2590.4

3197,5

04 00

განათლება

 

229.9

396.3

0

05 00

კულტურა , რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,8

13

 

 

 

სულ ჯამი

1471,2

5486.7

3626.5

4611,3

 

 

 

 

 

 

 

 ბ ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200 ათასი ლარის ოდენობით ,

 9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 252 ათასი ლარით

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში , თანდართული რედაქციით :

 

  ფუნქცი ონალ ური
  კოდი

დასახელება

2016 წლის
პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3198,9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური
  საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

3198,9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
  საქმიანობის უზრუნველყოფა

3198,9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

48

702

თავდაცვა

78

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3262,5

7042

სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა

536,6

70421

სოფლის მეურნეობა

536,6

70443

მშენებლობა

0

7045

ტრანსპორტი

2145,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2145,1

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

580,8

705

გარემოს დაცვა

676,5

7051

ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება

676,5

706

საბინაო -კომუნალური მეურნეობა

320,4

7061

ბინათმშენებლობა

145,4

7064

გარე განათება

175

707

ჯანმრთელობის დაცვა

48

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

48

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

1226,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

439,4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

717,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

69

709

განათლება

779,2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

779,2

710

სოციალური დაცვა

736,2

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც
  არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

183

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

525,2

 

სულ

10373,9

11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (უარყოფითია ) 1139.2 ლარის ოდენობით .

12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1391.2 ლარის ოდენობით .

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1391.2 ლარის ოდენობით .

13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 48.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად .

14. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან   მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი , 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს :

ა ) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 47 ათასი ლარი ;

ბ ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ “ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ “ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78 ათასი ლარი ;

გ ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი ;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი “-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება .

 15. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კპიტალური ტრანსფერი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერერი განისაზღვროს 2258.7 ათასი ლარით .

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმარველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 4.02.2016 წლის N 175 განკარგულებით გამოყოფილია 2208 ათასი ლარი . ბაღდათის ზეგანი –საკრაულას 21 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია -567,2 ათასი ლარი , სოფლებში : ხანი , ეწერი , მეორე ობჩა , პირველი ობჩა , ფერსათი საბავშო ბაღების მშენებლობა - 956,8 ათასი ლარი ; ქ .ბაღდათში მრავალბინანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია , და ტერიტორიის კეთილმოწყობა -76,9 ათასი ლარი , ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ . ვარციხეში სამხედრო ნაწილთან მიმავალი ადგ .მნიშვნელობის ს /გზის რეაბილიტაცია -273,3 ათასი ლარი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში მე -2 საჯარო სკოლისაკენ მიმავალი , ობჩა -დიმის დამაკავშირებელი ადგ .მნიშვნელობის ს /გზის რეაბილიტაცია -332,8 ათასი ლარი

„სოფლის მხადამჭერი პროგრამის ფარგლებში , საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმარველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 19.02.2016 წლის №265 განკარგულებით გამოყოფილი 501,7 თასი ლარი .

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 ივლისის №1409 განკრგულებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად 804 ათასი ლარი .

 საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 დეკემბრის №2522 განკრგულებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად 338,2 ათასი ლარი .

 16. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად .

 17. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 17. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 78 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა , მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა .

 2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4259,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება . აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა –შენახვა ,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები .

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა 2145,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების , მგომარეობის შენარჩუნება . ჩამონაშალისგან გაწმენდა , ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება , ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა . ასევე დაპროექტდება ახალი სამუშაოები

 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1533,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა -შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება . . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება .

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცვხა –შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება .

2,4 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 515,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სოფლებში , სოფლის მოსახლების გადაწყვეტილებით ინფრასტრუქტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

3. განათლება 779,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას , რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს , რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება , მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა . მათი რეაბილიტაცია , ინვენტარით უზრუნველყოფა

4. კულტურა , რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1226,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას . ამასთანავე , ერთ -ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი , ისე ფიზიკური თვალსაზრისით ) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება . შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას , წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას , რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება . ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს .

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 439,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის და საფეხბურთო კლუბ „საირმ “-ის ფინანსური მხარდაჭერა , რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება .

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება :

· სპორტული ღონისძიებები

· საფეხბურთი კლუბი „საირმე “

· სპორტული სკოლა

· სამივლინებო ხარჯები

 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 717,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

 მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა , ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები , მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები . გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით ,

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები , რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში .

 4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 39 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა , ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები .

  5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 446 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას . ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება , რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის , არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან .

  5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 48 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას , კერძოდ :

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა , სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება ;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით . ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება , პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება ;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა ;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა ) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება ;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების , აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება ;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ -ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი , მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები .

  5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 398 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას . სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას , მოხუცებულთა , მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს , რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას , მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით .

5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 138 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება , თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა

· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება ; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 300 ლარისა .

5.2.2 სარიტუალო მომსახურება 6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

· სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება , თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში );

· საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება

5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა ;

· სადღესასწაულო დღეებში , სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება .

5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 28 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

· მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა .

მეორე შვილის შეძენა – 200 ლარი

მესამე შვილის შეძენა – 250 ლარი

მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა – 300 ლარი

ტყუპების შეძენა – 400 ლარი

 5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 80 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

· სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით .

 5.2.6 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა

 18. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთვრამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით .

ორგანიზაციული კოდი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
  გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები

საკუთ
არი
შემოს
ავლები

სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
  გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები

საკუთ
არი
შემოს
ავლები

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

5822,

9920,5

4930,4

4990,1

8104,7

2680,5

5424,2

10373,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

188

189

0

189

684

0

684

652

 

ხარჯები

4350,91

4433,81

0

4433,81

4496,2

4,8

4491,4

5510,6

 

შრომის ანაზღაურება

1756,7

1499,2

0

1499,2

1291

0

1291

1198

 

საქონელი და მომსახურება

592,5

660,51

0

660,51

800,1

0

800,1

673,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1471,201

5486,7

4930,4

556,3

3626,5

2675,7

950,8

4611,3

 

ვალდებულებების კლება

0

0,01

0

0,01

0

0

0

252

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულ
ებელი ორგანოების დაფინანსება

1963,7

1876,51

0

1876,51

2375,5

209,8

2165,7

3246,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153

155

0

155

115

0

115

115

 

ხარჯები

1948,1

1799,7

0

1799,7

1735,7

0

1735,7

1588,1

 

შრომის ანაზღაურება

1456,3

1274,2

0

1274,2

1252,5

0

1252,5

1139

 

საქონელი და მომსახურება

490,8

525,5

0

525,5

483,2

0

483,2

439,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,6

76,8

0

76,8

639,8

209,8

430

1394,8

 

ვალდებულებების კლება

0

0,01

0

0,01

0

0

0

264

01 01

ბაღდათის საკრებულო

482,3

402,1

0

402,1

515,4

0

515,4

451,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

16

 

16

20

 

20

20

 

ხარჯები

479,5

402,1

0

402,1

510,4

0

510,4

446,5

 

შრომის ანაზღაურება

348,4

280,2

0

280,2

371

0

371

309

 

საქონელი და მომსახურება

131,1

121,9

0

121,9

139,4

0

139,4

137,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,8

0

0

0

5

0

5

5

01 02

ბაღდათის გამგეობა

1481,4

1474,41

0

1474,41

1830,1

209,8

1620,3

2747,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138

139

 

139

95

 

95

95

 

ხარჯები

1468,6

1397,6

0

1397,6

1195,3

0

1195,3

1093,6

 

შრომის ანაზღაურება

1107,9

994

0

994

881,5

0

881,5

830

 

საქონელი და მომსახურება

359,7

403,6

0

403,6

313,8

0

313,8

253,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,8

76,8

0

76,8

634,8

209,8

425

1401,8

 

ვალდებულებების კლება

0

0,01

0

0,01

0

0

0

252

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

30

0

30

48

 

ხარჯები

0

0

0

0

30

0

30

48

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

30

0

30

48

02 00

თავდაცვა , საზოგადოებრივი
  წესრიგი და უსაფრთხოება

332,401

316,7

0

316,7

298,4

0

298,4

78

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34

34

0

34

35

0

35

6

 

ხარჯები

321,3

316,4

0

316,4

298,4

0

298,4

71

 

შრომის ანაზღაურება

250,4

225

0

225

38,5

0

38,5

59

 

საქონელი და მომსახურება

70,9

91,4

0

91,4

259,9

0

259,9

12

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,101

0,3

0

0,3

0

0

0

7

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის
სამსახური

231,5

222

0

222

220,4

0

220,4

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

 

29

30

 

30

 

 

ხარჯები

220,4

221,7

0

221,7

220,4

0

220,4

0

 

შრომის ანაზღაურება

200,9

179,3

0

179,3

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

19,5

42,4

0

42,4

220,4

0

220,4

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,1

0,3

0

0,3

0

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
  ამაღლების ხელშეწყობა

100,901

94,7

0

94,7

78

0

78

78

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

5

5

 

5

6

 

ხარჯები

100,9

94,7

0

94,7

78

0

78

71

 

შრომის ანაზღაურება

49,5

45,7

0

45,7

38,5

0

38,5

59

 

საქონელი და მომსახურება

51,4

49

0

49

39,5

0

39,5

12

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,001

0

0

0

0

0

0

7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ,
 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1918,5

5645,71

4731,7

914,01

3199,2

2374,4

824,8

4259,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

77

0

77

79

 

ხარჯები

475,9

479,01

0

479,01

666,8

4,8

662

1061,9

 

შრომის ანაზღაურება

50

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,4

4,11

0

4,11

10

0

10

192

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1442,7

5166,7

4731,7

435

2590,4

2369,6

220,8

3197,5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენე
ბლობა -რეაბილიტაცია და
მოვლა -შენახვა

878,1

4500

4260,4

239,6

2031,1

1868,3

162,8

2145,1

 

ხარჯები

32

18,8

0

18,8

32

0

32

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

846,1

4481,2

4260,4

220,8

1999,1

1868,3

130,8

2145,1

03 01 01

ტროტუარების მოწყობა მოვლა
  პატრონობა

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებ
ის რეაბილიტაცია

878,1

4500

4260,4

239,6

2031,1

1868,3

162,8

2145,1

 

ხარჯები

32

18,8

0

18,8

32

0

32

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

846,1

4481,2

4260,4

220,8

1999,1

1868,3

130,8

2145,1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა -რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

542,9

669,61

0

669,61

649,8

4,8

645

1533,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

77

0

77

79

 

ხარჯები

435,5

455,41

0

455,41

559,8

4,8

555

996,9

 

შრომის ანაზღაურება

50

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0,01

0

0,01

0

0

0

187

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107,4

214,2

0

214,2

90

0

90

536,6

03 02 01

ა (ა )იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
  კომუნალური გაერთიანება

196,8

434,3

0

434,3

370

0

370

676,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

77

 

77

79

 

ხარჯები

196,8

246,4

0

246,4

320

0

320

676,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

187,9

0

187,9

50

0

50

0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

0,2

0

0

0

0

0

0

536,6

 

ხარჯები

0,1

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,1

0

0

0

0

0

0

536,6

03 02 03

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
  და ექსპლოატაცია

30,3

26,3

0

26,3

35

0

35

0

 

ხარჯები

0,9

0

0

0

5

0

5

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,4

26,3

0

26,3

30

0

30

0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

266,8

209

0

209

230

0

230

175

 

ხარჯები

188,8

209

0

209

230

0

230

175

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

0

0

0

0

0

175

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78

0

0

0

0

0

0

0

03 02 05

მრავალბინიანი სახლების სახურავე
ბისა და ფასადების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

4,8

4,8

0

133,4

 

ხარჯები

0

0

0

0

4,8

4,8

0

133,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 02 06

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
  ექსპლოატაცია

50

0,01

0

0,01

10

0

10

12

 

ხარჯები

50

0,01

0

0,01

0

0

0

12

 

შრომის ანაზღაურება

50

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0,01

0

0,01

0

0

0

12

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

10

0

10

0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
  ღონისძიებები

8,3

4,8

0

4,8

17

0

17

5

 

ხარჯები

8,3

4,8

0

4,8

17

0

17

5

 

საქონელი და მომსახურება

1,4

4,1

0

4,1

10

0

10

5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 03 01

ქალაქის გამწვანება

1,1

3

0

3

5

0

5

0

 

ხარჯები

1,1

3

0

3

5

0

5

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

3

0

3

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 03 02

საკადასტრო რუქის დამზადება

1,4

1,1

0

1,1

10

0

10

5

 

ხარჯები

1,4

1,1

0

1,1

10

0

10

5

 

საქონელი და მომსახურება

1,4

1,1

0

1,1

10

0

10

5

03 03 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

5,8

0,7

0

0,7

2

0

2

0

 

ხარჯები

5,8

0,7

0

0,7

2

0

2

0

03 03 04

სასაფლაოების მოვლა -პატრონობა

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი
  პროექტები

489,2

471,3

471,3

0

501,3

501,3

0

515,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

489,2

471,3

471,3

0

501,3

501,3

0

515,8

03 05

შპს აგროჰოლდინგი

0,1

0

0

0

40

0

40

60

 

ხარჯები

0,1

0

0

0

40

0

40

60

04 00

განათლება

564,2

942,1

198,7

743,4

1021,5

96,3

925,2

779,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

190

0

190

174

 

ხარჯები

564,2

712,2

0

712,2

625,2

0

625,2

779,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

229,9

198,7

31,2

396,3

96,3

300

0

04 01

ა (ა )იპ ბაღდათის სკოლამდელი
სააღმზრდელო დაწესებულება
  საბავშვო ბაგა ბაღი

474,8

848,2

198,7

649,5

996,3

96,3

900

779,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

174

 

174

174

 

ხარჯები

474,8

621,2

0

621,2

600

0

600

779,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

227

198,7

28,3

396,3

96,3

300

0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

89,4

93,9

0

93,9

25,2

0

25,2

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

16

 

16

 

 

ხარჯები

89,4

91

0

91

25,2

0

25,2

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,9

0

2,9

0

0

0

0

05 00

კულტურა , რელიგია ახალგაზრდ
ული და სპორტული ღონისძიებები

714,71

769,1

0

769,1

809,8

0

809,8

1226,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

0

0

212

0

212

263

 

ხარჯები

712,91

756,1

0

756,1

809,8

0

809,8

1226,2

 

საქონელი და მომსახურება

29,4

39,5

0

39,5

47

0

47

30,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

13

0

13

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

210,71

242,8

0

242,8

325

0

325

439,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

57

0

57

60

 

ხარჯები

208,91

238,3

0

238,3

325

0

325

439,4

 

საქონელი და მომსახურება

15,4

12

0

12

30

0

30

0,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

4,5

0

4,5

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების
  დაფინანსება

15,41

12

0

12

30

0

30

103,2

 

ხარჯები

15,41

12

0

12

30

0

30

103,2

 

საქონელი და მომსახურება

15,4

12

0

12

30

0

30

0,8

05 01 02

ა (ა )იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა

195,3

230,8

0

230,8

145

0

145

197,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

28

 

28

31

 

ხარჯები

193,5

226,3

0

226,3

145

0

145

197,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

4,5

0

4,5

0

0

0

0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „საირმე “

0

0

0

0

150

0

150

139

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

29

 

29

29

 

ხარჯები

0

0

0

0

150

0

150

139

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

450,8

471,3

0

471,3

442,8

0

442,8

717,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

0

0

155

0

155

203

 

ხარჯები

450,8

462,8

0

462,8

442,8

0

442,8

717,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8,5

0

8,5

0

0

0

0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

126,4

134,9

0

134,9

35,1

0

35,1

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

44

 

44

 

 

ხარჯები

126,4

126,4

0

126,4

35,1

0

35,1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8,5

0

8,5

0

0

0

0

05 02 02

 ბიბლიოთეკები

62

62

0

62

15,6

0

15,6

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

15

 

15

 

 

ხარჯები

62

62

0

62

15,6

0

15,6

0

05 02 03

კულტურის სახლები

198

210

0

210

44,7

0

44,7

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

81

 

81

 

 

ხარჯები

198

210

0

210

44,7

0

44,7

0

05 02 04

მუზეუმი

64,4

64,4

0

64,4

20

0

20

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

15

 

15

 

 

ხარჯები

64,4

64,4

0

64,4

20

0

20

0

05 02 05

ააიპ ინფორმაციული უზრუნვე
ლყოფის , ეთნოკულტურისა და
  ტურიზმის განვითარების ფონდი

0

0

0

0

104,4

0

104,4

268

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

0

 

 

47

 

ხარჯები

0

0

0

0

104,4

0

104,4

268

05 02 05

ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის
განვითარების ფონდი .

0

0

0

0

223

0

223

449,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

 

 

0

 

 

156

 

ხარჯები

0

0

0

0

223

0

223

449,8

05 03

პრესა

2,7

2,5

0

2,5

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,7

2,5

0

2,5

0

0

0

0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების
დაფინანსება

14

27,5

0

27,5

17

0

17

30

 

ხარჯები

14

27,5

0

27,5

17

0

17

30

 

საქონელი და მომსახურება

14

27,5

0

27,5

17

0

17

30

05 05

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

36,5

25

0

25

25

0

25

39

 

ხარჯები

36,5

25

0

25

25

0

25

39

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

328,5

370,4

0

370,4

360,3

0

360,3

784,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

15

0

15

15

 

ხარჯები

328,5

370,4

0

370,4

360,3

0

360,3

784,2

06 01

ა (ა )იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი
  ჯანდაცვის ცენტრი

34,8

36,8

0

36,8

45

0

45

48

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

15

 

15

15

 

ხარჯები

34,8

36,8

0

36,8

45

0

45

48

06 02

სოციალური პროგრამები

293,7

333,6

0

333,6

315,3

0

315,3

736,2

 

ხარჯები

293,7

333,6

0

333,6

315,3

0

315,3

736,2

06 02 01

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა
  ოჯახის წევრებზე სამედიცინო
დახმარება

133,3

133,6

0

133,6

150,1

0

150,1

138

 

ხარჯები

133,3

133,6

0

133,6

150,1

0

150,1

138

06 02 02

 დაკრძალვის ხარჯები

0,8

2,9

0

2,9

5

0

5

2

 

ხარჯები

0,8

2,9

0

2,9

5

0

5

2

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული მთ
ლიანობისათვის დაღუპულ მებრ
ძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

6

4,3

0

4,3

3

0

3

3

 

ხარჯები

6

4,3

0

4,3

3

0

3

3

06 02 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

39,8

39,8

0

39,8

45

0

45

45

 

ხარჯები

39,8

39,8

0

39,8

45

0

45

45

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალუ
რი დაცვა

12,3

13,2

0

13,2

20

0

20

28

 

ხარჯები

12,3

13,2

0

13,2

20

0

20

28

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგა
დ მიყენებული ზიანის ხარჯი

60,3

27

0

27

45

0

45

418,2

 

ხარჯები

60,3

27

0

27

45

0

45

418,2

06 02 07

სხვა გაუთვალისწინებელი
  ხარჯებისათვის

38,2

107,8

0

107,8

42,2

0

42,2

97

 

ხარჯები

38,2

107,8

0

107,8

42,2

0

42,2

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ მაჩიტაძე