ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ-ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ-ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №6
2017 წლის 6 იანვარი
ქ. გორი
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტისა, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 23/12/2016; 190020020.35.174.016192) „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16 859,4
18 265,3
3 180,4
15 084,9
16 012,0
210,0
15 802,0
გადასახადები
1 431,7
3 400,0
0,0
3 400,0
4 050,0
0,0
4 050,0
გრანტები
12 961,3
12 491,4
3 180,4
9 311,0
9 695,8
210,0
9 485,8
სხვა შემოსავლები
2 466,4
2 373,9
0,0
2 373,9
2 266,2
0,0
2 266,2
ხარჯები
14 058,6
15 132,7
716,5
14 416,2
12 662,9
210,0
12 452,9
შრომის ანაზღაურება
4 420,6
1 874,2
75,0
1 799,2
1 683,5
70,7
1 612,8
საქონელი და მომსახურება
4 745,7
1 639,8
2,0
1 637,8
1 536,6
16,8
1 519,8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
20,3
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
2 388,2
8 483,9
125,0
8 358,9
7 268,4
112,5
7 155,9
გრანტები
1 354,3
1 061,5
0,0
1 061,5
14,0
0,0
14,0
სოციალური უზრუნველყოფა
511,9
676,1
10,0
666,1
670,7
10,0
660,7
სხვა ხარჯები
617,6
1 396,1
504,5
891,6
1 489,7
0,0
1 489,7
საოპერაციო სალდო
2 800,8
3 132,6
2 463,9
668,7
3 349,1
0,0
3 349,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4 141,6
4 390,9
2 960,4
1 430,4
3 343,9
14,8
3 329,1
ზრდა
4 551,3
5 062,9
2 960,4
2 102,4
3 673,9
14,8
3 659,1
კლება
409,7
672,0
0,0
672,0
330,0
0,0
330,0
მთლიანი სალდო
-1 340,8
-1 258,3
-496,6
-761,7
5,2
-14,8
20,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 558,6
-1 372,7
-546,4
-826,4
-14,8
-14,8
0,0
ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტები
კლება
1 558,6
1 372,7
546,4
826,4
14,8
14,8
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
1 558,6
1 372,7
546,4
826,4
14,8
14,8
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
-217,7
-114,5
-49,8
-64,6
-20,0
0,0
-20,0
ზრდა
კლება
217,7
114,5
49,8
64,6
20,0
0,0
20,0
საშინაო
217,7
114,5
49,8
64,6
20,0
0,0
20,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
17 269,1
18 937,3
3 180,4
15 756,9
16 342,0
210,0
16 132,0
შემოსავლები
16 859,4
18 265,3
3 180,4
15 084,9
16 012,0
210,0
15 802,0
არაფინანსური აქტივების კლება
409,7
672,0
0,0
672,0
330,0
0,0
330,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
18 827,7
20 310,0
3 726,7
16 583,3
16 356,8
224,8
16 132,0
ხარჯები
14 058,6
15 132,7
716,5
14 416,2
12 662,9
210,0
12 452,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 551,3
5 062,9
2 960,4
2 102,4
3 673,9
14,8
3 659,1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
217,7
114,5
49,8
64,6
20,0
0,0
20,0
ნაშთის ცვლილება
-1 558,6
-1 372,7
-546,4
-826,4
-14,8
-14,8
0,0
“;
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 662,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
14 058,6
15 132,7
716,5
14 416,2
12 662,9
210,0
12 452,9
შრომის ანაზღაურება
4 420,6
1 874,2
75,0
1 799,2
1 683,5
70,7
1 612,8
საქონელი და მომსახურება
4 745,7
1 639,8
2,0
1 637,8
1 536,6
16,8
1 519,8
პროცენტი
20,3
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
2 388,2
8 483,9
125,0
8 358,9
7 268,4
112,5
7 155,9
გრანტები
1 354,3
1 061,5
0,0
1 061,5
14,0
0,0
14,0
სოციალური უზრუნველყოფა
511,9
676,1
10,0
666,1
670,7
10,0
660,7
სხვა ხარჯები
617,6
1 396,1
504,5
891,6
1 489,7
0,0
1 489,7
“;
დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 343,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 673,9 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
37,1
89,0
111,1
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3 495,2
4 822,1
3 295,8
04 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
847,9
33,4
0,0
05 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
161,8
110,7
267,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
9,3
0,0
0,0
სულ ჯამი
4 551,3
5 055,2
3 673,9
ბ) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 330,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
409,7
672,0
330,0
ძირითადი აქტივები
8,3
50,0
30,0
არაწარმოებული აქტივები
401,1
622,0
300,0
მიწა
401,1
622,0
300,0
“;
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 241,6
2 649,7
2 506,3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 221,3
2 648,7
2 506,3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 221,3
2 638,5
2 406,3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
10,1
100,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
20,3
1,1
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
702
თავდაცვა
88,1
101,4
91,3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
712,7
0,0
0,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
712,7
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 400,3
6 895,7
4 831,6
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
37,2
70421
სოფლის მეურნეობა
37,2
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
1 963,9
3 857,2
891,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 963,9
3 857,2
891,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
16,9
70473
ტურიზმი
16,9
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1 382,3
3 038,4
3 940,6
705
გარემოს დაცვა
1 477,1
546,8
155,8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
68,8
129,0
0,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
1 408,3
417,8
155,8
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
983,6
1 045,6
973,9
7061
ბინათმშენებლობა
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
388,8
353,2
300,0
7063
წყალმომარაგება
96,0
112,9
95,9
7064
გარე განათება
402,0
459,5
470,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
96,8
120,0
108,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
232,7
233,0
209,7
7072
ამბულატორიული მომსახურეობა
107,9
108,0
97,2
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
124,8
125,0
112,5
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
5 772,1
5 423,3
4 232,6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3 558,0
3 033,9
2 293,2
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
2 184,3
2 359,5
1 812,4
7083
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
29,9
30,0
27,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
100,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709
განათლება
3 094,9
2 479,4
2 515,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3 049,5
2 429,9
2 466,0
7092
ზოგადი განათლება
45,4
40,0
35,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
45,4
40,0
35,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
9,5
14,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
606,7
820,6
820,6
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
209,2
268,0
268,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
174,0
216,0
216,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
35,2
52,0
52,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
44,1
44,4
44,4
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
54,5
65,2
65,2
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
42,9
63,0
63,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
256,1
380,1
380,0
სულ ჯამი
18 609,9
20 195,6
16 336,8
ვ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 5,2 ათასი ლარის ოდენობით.
ზ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -14,8 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 14,8 ათასი ლარის ოდენობით.
თ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რკინიგზის დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის ფუნქციონირების (ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება) ხელშეწყობა.
ასევე გათვალისწინებულია ქ. გორში, კეცხოველის ქუჩაზე და ქარხნის ქუჩის ჩიხში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.
ი) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
ქალაქი გორი
18 827,7
20 310,0
3 726,7
16 583,3
16 356,8
224,8
16 132,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
135,0
135,0
0,0
135,0
135,0
0,0
135,0
ხარჯები
14 058,6
15 132,7
716,5
14 416,2
12 662,9
210,0
12 452,9
შრომის ანაზღაურება
4 420,6
1 874,2
75,0
1 799,2
1 683,5
70,7
1 612,8
საქონელი და მომსახურება
4 745,7
1 639,8
2,0
1 637,8
1 536,6
16,8
1 519,8
პროცენტი
20,3
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
2 388,2
8 483,9
125,0
8 358,9
7 268,4
112,5
7 155,9
გრანტები
1 354,3
1 061,5
0,0
1 061,5
14,0
0,0
14,0
სოციალური უზრუნველყოფა
511,9
676,1
10,0
666,1
670,7
10,0
660,7
სხვა ხარჯები
617,6
1 396,1
504,5
891,6
1 489,7
0,0
1 489,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 551,3
5 062,9
2 960,4
2 102,4
3 673,9
14,8
3 659,1
ვალდებულებების კლება
217,7
114,5
49,8
64,6
20,0
0,0
20,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 457,1
2 698,2
0,0
2 698,2
2 526,3
0,0
2 526,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
128,0
128,0
0,0
128,0
128,0
0,0
128,0
ხარჯები
2 204,5
2 560,8
0,0
2 560,8
2 395,2
0,0
2 395,2
შრომის ანაზღაურება
1 602,7
1 794,7
0,0
1 794,7
1 612,8
0,0
1 612,8
საქონელი და მომსახურება
543,6
713,1
0,0
713,1
736,4
0,0
736,4
პროცენტი
20,3
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,9
17,4
0,0
17,4
12,0
0,0
12,0
სხვა ხარჯები
29,9
34,5
0,0
34,5
34,0
0,0
34,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,1
89,0
0,0
89,0
111,1
0,0
111,1
ვალდებულებების კლება
215,5
48,4
0,0
48,4
20,0
0,0
20,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
508,2
512,4
0,0
512,4
499,5
0,0
499,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24,0
24,0
24,0
24,0
ხარჯები
504,4
512,4
0,0
512,4
476,4
0,0
476,4
შრომის ანაზღაურება
373,9
398,8
0,0
398,8
356,5
0,0
356,5
საქონელი და მომსახურება
103,9
82,6
0,0
82,6
93,9
0,0
93,9
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
3,9
0,0
3,9
2,0
0,0
2,0
სხვა ხარჯები
26,6
27,1
0,0
27,1
24,0
0,0
24,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,8
0,0
0,0
0,0
23,1
0,0
23,1
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1 713,0
2 138,0
0,0
2 138,0
1 906,8
0,0
1 906,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
ხარჯები
1 679,8
2 037,1
0,0
2 037,1
1 818,8
0,0
1 818,8
შრომის ანაზღაურება
1 228,8
1 395,9
0,0
1 395,9
1 256,3
0,0
1 256,3
საქონელი და მომსახურება
439,7
620,3
0,0
620,3
542,5
0,0
542,5
სოციალური უზრუნველყოფა
7,9
13,5
0,0
13,5
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
3,3
7,4
0,0
7,4
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,3
89,0
0,0
89,0
88,0
0,0
88,0
ვალდებულებების კლება
0,0
11,9
0,0
11,9
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
10,1
0,0
10,1
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
0,0
10,1
0,0
10,1
100,0
0,0
100,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
10,1
0,0
10,1
100,0
0,0
100,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
235,9
37,6
0,0
37,6
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
20,3
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
20,3
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
215,5
36,5
0,0
36,5
20,0
0,0
20,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
802,0
101,4
75,0
26,4
91,3
87,5
3,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები
800,8
101,4
75,0
26,4
91,3
87,5
3,8
შრომის ანაზღაურება
86,9
79,5
75,0
4,5
70,7
70,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
15,3
21,9
0,0
21,9
20,6
16,8
3,8
გრანტები
698,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
713,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
712,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
11,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
698,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
88,1
101,4
75,0
26,4
91,3
87,5
3,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
ხარჯები
88,1
101,4
75,0
26,4
91,3
87,5
3,8
შრომის ანაზღაურება
75,0
79,5
75,0
4,5
70,7
70,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
13,1
21,9
0,0
21,9
20,6
16,8
3,8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5 862,0
8 537,9
3 481,1
5 056,8
5 961,3
14,8
5 946,5
ხარჯები
2 365,8
3 658,3
506,5
3 151,8
2 665,5
0,0
2 665,5
შრომის ანაზღაურება
414,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 484,7
823,7
2,0
821,7
638,4
0,0
638,4
სუბსიდიები
14,7
1 751,0
0,0
1 751,0
1 595,1
0,0
1 595,1
გრანტები
26,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
426,0
1 083,6
504,5
579,1
432,0
0,0
432,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 495,2
4 829,8
2 924,8
1 905,0
3 295,8
14,8
3 281,0
ვალდებულებების კლება
1,0
49,8
49,8
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 963,9
3 901,0
2 622,1
1 279,0
891,0
0,0
891,0
ხარჯები
3,2
173,8
0,0
173,8
15,0
0,0
15,0
საქონელი და მომსახურება
3,2
173,8
0,0
173,8
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 960,7
3 683,4
2 578,3
1 105,1
876,0
0,0
876,0
ვალდებულებების კლება
0,0
43,8
43,8
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1 960,7
3 901,0
2 622,1
1 279,0
891,0
0,0
891,0
ხარჯები
0,0
173,8
0,0
173,8
15,0
0,0
15,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
173,8
0,0
173,8
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 960,7
3 683,4
2 578,3
1 105,1
876,0
0,0
876,0
ვალდებულებების კლება
0,0
43,8
43,8
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01 02
ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 575,7
1 914,3
346,5
1 567,8
2 749,7
14,8
2 734,9
ხარჯები
1 079,9
1 120,7
0,0
1 120,7
1 045,9
0,0
1 045,9
შრომის ანაზღაურება
26,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
595,4
613,4
0,0
613,4
600,9
0,0
600,9
სუბსიდიები
14,7
104,0
0,0
104,0
100,0
0,0
100,0
გრანტები
26,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
416,7
403,2
0,0
403,2
345,0
0,0
345,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 495,9
793,7
346,5
447,1
1 703,8
14,8
1 689,0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
402,0
459,5
0,0
459,5
470,0
0,0
470,0
ხარჯები
402,0
459,5
0,0
459,5
470,0
0,0
470,0
საქონელი და მომსახურება
402,0
459,5
0,0
459,5
470,0
0,0
470,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
68,8
129,0
0,0
129,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
68,8
18,7
0,0
18,7
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
68,8
18,7
0,0
18,7
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
110,3
0,0
110,3
0,0
0,0
0,0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
1 408,3
417,8
346,5
71,2
49,8
14,8
35,0
ხარჯები
0,0
39,3
0,0
39,3
35,0
0,0
35,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
39,3
0,0
39,3
35,0
0,0
35,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 408,3
378,5
346,5
31,9
14,8
14,8
0,0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
96,0
112,9
0,0
112,9
95,9
0,0
95,9
ხარჯები
96,0
95,9
0,0
95,9
95,9
0,0
95,9
საქონელი და მომსახურება
96,0
95,9
0,0
95,9
95,9
0,0
95,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
17,0
0,0
17,0
0,0
0,0
0,0
03 02 06
ა(ა)იპ – ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
55,4
111,0
0,0
111,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
55,4
104,0
0,0
104,0
100,0
0,0
100,0
შრომის ანაზღაურება
26,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
104,0
104,0
100,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
7,0
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
03 02 07
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
102,3
330,9
0,0
330,9
1 534,0
0,0
1 534,0
ხარჯები
68,9
50,0
0,0
50,0
45,0
0,0
45,0
სუბსიდიები
14,7
0,0
0,0
0,0
გრანტები
26,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
27,9
50,0
0,0
50,0
45,0
0,0
45,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,4
280,9
0,0
280,9
1 489,0
0,0
1 489,0
03 02 08
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება
388,8
353,2
0,0
353,2
300,0
0,0
300,0
ხარჯები
388,8
353,2
0,0
353,2
300,0
0,0
300,0
სხვა ხარჯები
388,8
353,2
0,0
353,2
300,0
0,0
300,0
03 02 09
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა
37,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 10
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
16,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 11
ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 322,3
2 722,5
512,5
2 210,0
2 320,6
0,0
2 320,6
ხარჯები
1 282,7
2 363,8
506,5
1 857,3
1 604,6
0,0
1 604,6
შრომის ანაზღაურება
387,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
886,1
36,4
2,0
34,4
22,5
0,0
22,5
სუბსიდიები
0,0
1 647,0
0,0
1 647,0
1 495,1
0,0
1 495,1
სხვა ხარჯები
9,3
680,3
504,5
175,8
87,0
0,0
87,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,6
352,7
0,0
352,7
716,0
0,0
716,0
ვალდებულებების კლება
1,0
6,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 01
საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები
28,0
25,0
0,0
25,0
22,5
0,0
22,5
ხარჯები
28,0
25,0
0,0
25,0
22,5
0,0
22,5
საქონელი და მომსახურება
28,0
25,0
0,0
25,0
22,5
0,0
22,5
03 03 02
შადრევნის რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
106,0
0,0
106,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
106,0
0,0
106,0
03 03 03
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
0,0
262,2
0,0
262,2
500,0
0,0
500,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
262,2
0,0
262,2
500,0
0,0
500,0
03 03 04
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის
შეძენა
0,0
0,0
0,0
0,0
87,0
0,0
87,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
87,0
0,0
87,0
03 03 05
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, და ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა
8,2
682,9
512,5
170,4
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
8,2
676,9
506,5
170,4
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
8,2
674,9
504,5
170,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
ვალდებულებების კლება
0,0
6,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 07
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
29,0
92,4
0,0
92,4
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
3,7
14,7
0,0
14,7
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
3,7
9,3
0,0
9,3
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
5,4
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,3
77,7
0,0
77,7
60,0
0,0
60,0
ვალდებულებების კლება
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 08
ა(ა)იპ – სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა
96,8
120,0
0,0
120,0
108,0
0,0
108,0
ხარჯები
96,8
120,0
0,0
120,0
108,0
0,0
108,0
შრომის ანაზღაურება
62,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
34,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
120,0
120,0
108,0
108,0
03 03 09
ა(ა)იპ – ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გორის სანერგე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
84,0
84,0
0,0
84,0
76,2
0,0
76,2
ხარჯები
79,5
77,7
0,0
77,7
76,2
0,0
76,2
შრომის ანაზღაურება
46,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
33,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
77,7
77,7
76,2
76,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,5
6,3
0,0
6,3
0,0
0,0
0,0
03 03 10
მუნიციპალიტეტის გამწვანება
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
7,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
9,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 11
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია
0,2
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,2
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,2
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
03 03 12
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა
1 059,2
1 455,8
0,0
1 455,8
1 310,9
0,0
1 310,9
ხარჯები
1 049,4
1 449,3
0,0
1 449,3
1 310,9
0,0
1 310,9
შრომის ანაზღაურება
272,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
776,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
1 449,3
1 449,3
1 310,9
1 310,9
სხვა ხარჯები
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,8
6,5
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
3 094,9
2 479,4
3,8
2 475,6
2 515,0
0,0
2 515,0
ხარჯები
2 247,0
2 446,0
0,0
2 446,0
2 515,0
0,0
2 515,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
სუბსიდიები
2 213,8
2 406,0
0,0
2 406,0
2 430,0
0,0
2 430,0
სხვა ხარჯები
33,2
40,0
0,0
40,0
35,0
0,0
35,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
847,9
33,4
3,8
29,6
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
3 049,5
2 429,9
3,8
2 426,1
2 466,0
0,0
2 466,0
ხარჯები
2 201,5
2 396,5
0,0
2 396,5
2 466,0
0,0
2 466,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
სუბსიდიები
2 201,5
2 396,5
2 396,5
2 416,0
2 416,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
847,9
33,4
3,8
29,6
0,0
0,0
0,0
04 02
განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა
45,4
40,0
0,0
40,0
35,0
0,0
35,0
ხარჯები
45,4
40,0
0,0
40,0
35,0
0,0
35,0
სუბსიდიები
12,2
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
33,2
40,0
0,0
40,0
35,0
0,0
35,0
04 03
სასკოლო მზაობის
ცენტრის ხელშეწყობა
0,0
9,5
0,0
9,5
14,0
0,0
14,0
ხარჯები
0,0
9,5
0,0
9,5
14,0
0,0
14,0
სუბსიდიები
0,0
9,5
9,5
14,0
14,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
5 772,1
5 423,3
31,9
5 391,5
4 232,6
0,0
4 232,6
ხარჯები
5 610,4
5 312,7
0,0
5 312,7
3 965,6
0,0
3 965,6
შრომის ანაზღაურება
2 170,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
2 617,8
81,2
0,0
81,2
91,2
0,0
91,2
სუბსიდიები
61,3
4 067,2
0,0
4 067,2
3 033,6
0,0
3 033,6
გრანტები
629,4
1 061,5
0,0
1 061,5
14,0
0,0
14,0
სოციალური უზრუნველყოფა
12,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
118,8
102,8
0,0
102,8
826,8
0,0
826,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161,8
110,7
31,9
78,8
267,0
0,0
267,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
3 295,6
2 767,1
31,9
2 735,2
2 051,6
0,0
2 051,6
ხარჯები
3 277,6
2 693,9
0,0
2 693,9
2 051,6
0,0
2 051,6
შრომის ანაზღაურება
1 045,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
2 096,1
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
სუბსიდიები
22,5
2 249,1
0,0
2 249,1
1 380,6
0,0
1 380,6
გრანტები
0,0
393,0
0,0
393,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
112,7
31,8
0,0
31,8
641,0
0,0
641,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,0
73,2
31,9
41,3
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
44,9
45,0
0,0
45,0
641,0
0,0
641,0
ხარჯები
44,9
45,0
0,0
45,0
641,0
0,0
641,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
22,5
13,2
13,2
0,0
სხვა ხარჯები
22,4
31,8
0,0
31,8
641,0
0,0
641,0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
921,5
962,5
0,0
962,5
867,0
0,0
867,0
ხარჯები
919,6
954,3
0,0
954,3
867,0
0,0
867,0
შრომის ანაზღაურება
644,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
200,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
954,3
954,3
867,0
867,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
73,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,9
8,3
0,0
8,3
0,0
0,0
0,0
05 01 03
საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების
ხელშეწყობა
24,8
23,1
0,0
23,1
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
11,5
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
11,5
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,3
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
05 01 04
ა(ა)იპ – „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ შენობის რეაბილიტაცია
2,8
61,8
31,9
30,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
61,8
31,9
30,0
0,0
0,0
0,0
05 01 05
ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი დილა GEORGIA Gori CITY HALL Municipality NLP Football Club DILA under Tengiz Burjanadze“-ს
2 100,9
1 074,3
0,0
1 074,3
336,0
0,0
336,0
ხარჯები
2 098,1
1 074,3
0,0
1 074,3
336,0
0,0
336,0
შრომის ანაზღაურება
290,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 793,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
1 074,3
1 074,3
336,0
336,0
სხვა ხარჯები
14,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 06
ა(ა)იპ – ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა
199,3
197,3
0,0
197,3
177,6
0,0
177,6
ხარჯები
199,3
197,3
0,0
197,3
177,6
0,0
177,6
შრომის ანაზღაურება
108,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
91,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
197,3
197,3
177,6
177,6
05 01 07
ა(ა)იპ – „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა
1,4
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1,4
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
10,0
10,0
0,0
05 01 08
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა
0,0
393,0
0,0
393,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
393,0
0,0
393,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
0,0
393,0
0,0
393,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 301,6
2 449,6
0,0
2 449,6
1 895,0
0,0
1 895,0
ხარჯები
2 157,8
2 412,1
0,0
2 412,1
1 628,0
0,0
1 628,0
შრომის ანაზღაურება
992,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
486,8
61,2
0,0
61,2
61,2
0,0
61,2
სუბსიდიები
38,8
1 611,4
0,0
1 611,4
1 467,0
0,0
1 467,0
გრანტები
629,4
668,4
0,0
668,4
14,0
0,0
14,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
5,6
71,0
0,0
71,0
85,8
0,0
85,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143,8
37,5
0,0
37,5
267,0
0,0
267,0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
396,8
315,0
0,0
315,0
495,6
0,0
495,6
ხარჯები
274,5
313,8
0,0
313,8
283,6
0,0
283,6
შრომის ანაზღაურება
244,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
29,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
313,8
313,8
283,6
283,6
სხვა ხარჯები
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122,2
1,2
0,0
1,2
212,0
0,0
212,0
05 02 03
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა
119,9
130,0
0,0
130,0
117,3
0,0
117,3
ხარჯები
118,6
127,2
0,0
127,2
117,3
0,0
117,3
შრომის ანაზღაურება
110,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
7,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
127,2
127,2
117,3
117,3
სოციალური უზრუნველყოფა
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,4
2,8
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
05 02 04
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა
489,8
490,0
0,0
490,0
441,7
0,0
441,7
ხარჯები
481,7
483,0
0,0
483,0
441,7
0,0
441,7
შრომის ანაზღაურება
325,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
148,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
483,0
483,0
441,7
441,7
სოციალური უზრუნველყოფა
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,1
7,0
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
05 02 05
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სერგი მაკალათიას სახელობის გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა
140,9
206,5
0,0
206,5
241,9
0,0
241,9
ხარჯები
137,9
196,5
0,0
196,5
186,9
0,0
186,9
შრომის ანაზღაურება
106,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
196,5
196,5
186,9
186,9
სხვა ხარჯები
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
10,0
0,0
10,0
55,0
0,0
55,0
05 02 06
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 07
ა(ა)იპ – ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები
36,5
38,0
0,0
38,0
34,2
0,0
34,2
ხარჯები
36,5
38,0
0,0
38,0
34,2
0,0
34,2
შრომის ანაზღაურება
30,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
38,0
38,0
34,2
34,2
05 02 08
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა
29,9
30,0
0,0
30,0
27,0
0,0
27,0
ხარჯები
29,9
30,0
0,0
30,0
27,0
0,0
27,0
შრომის ანაზღაურება
20,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
30,0
30,0
27,0
27,0
05 02 09
გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა
61,2
61,2
0,0
61,2
61,2
0,0
61,2
ხარჯები
61,2
61,2
0,0
61,2
61,2
0,0
61,2
საქონელი და მომსახურება
61,2
61,2
0,0
61,2
61,2
0,0
61,2
05 02 10
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა
52,0
108,1
0,0
108,1
99,8
0,0
99,8
ხარჯები
52,0
108,1
0,0
108,1
99,8
0,0
99,8
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
38,8
23,1
23,1
0,0
გრანტები
13,1
14,0
0,0
14,0
14,0
0,0
14,0
სხვა ხარჯები
0,2
71,0
0,0
71,0
85,8
0,0
85,8
05 02 11
გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა
551,5
589,5
0,0
589,5
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
551,5
589,5
0,0
589,5
0,0
0,0
0,0
გრანტები
551,5
589,5
0,0
589,5
0,0
0,0
0,0
05 02 12
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
155,8
214,4
0,0
214,4
134,7
0,0
134,7
ხარჯები
151,4
212,9
0,0
212,9
134,7
0,0
134,7
შრომის ანაზღაურება
37,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
49,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
148,0
148,0
134,7
134,7
გრანტები
64,9
64,9
0,0
64,9
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,3
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
05 02 13
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა
262,4
266,8
0,0
266,8
241,6
0,0
241,6
ხარჯები
257,6
251,8
0,0
251,8
241,6
0,0
241,6
შრომის ანაზღაურება
117,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
139,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
251,8
251,8
241,6
241,6
სხვა ხარჯები
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,8
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
175,0
206,7
0,0
206,7
186,0
0,0
186,0
ხარჯები
175,0
206,7
0,0
206,7
186,0
0,0
186,0
შრომის ანაზღაურება
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
34,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
206,7
0,0
206,7
186,0
0,0
186,0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03 01
ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
175,0
206,7
0,0
206,7
186,0
0,0
186,0
ხარჯები
175,0
206,7
0,0
206,7
186,0
0,0
186,0
შრომის ანაზღაურება
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
34,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
206,7
206,7
186,0
186,0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
839,4
1 069,9
135,0
934,9
1 030,3
122,5
907,8
ხარჯები
830,2
1 053,6
135,0
918,6
1 030,3
122,5
907,8
შრომის ანაზღაურება
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
84,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
98,4
259,6
125,0
134,6
209,7
112,5
97,2
სოციალური უზრუნველყოფა
491,2
658,8
10,0
648,8
658,7
10,0
648,7
სხვა ხარჯები
9,7
135,2
0,0
135,2
161,9
0,0
161,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
16,2
0,0
16,2
0,0
0,0
0,0
06 01
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მომსახურება
124,8
125,0
125,0
0,0
112,5
112,5
0,0
ხარჯები
124,1
125,0
125,0
0,0
112,5
112,5
0,0
შრომის ანაზღაურება
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
125,0
125,0
112,5
112,5
სოციალური უზრუნველყოფა
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა
107,9
108,0
0,0
108,0
97,2
0,0
97,2
ხარჯები
107,9
108,0
0,0
108,0
97,2
0,0
97,2
შრომის ანაზღაურება
52,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
55,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
108,0
108,0
97,2
97,2
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
597,3
820,6
10,0
810,6
820,6
10,0
810,6
ხარჯები
597,3
820,6
10,0
810,6
820,6
10,0
810,6
სუბსიდიები
98,4
26,6
0,0
26,6
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
489,7
658,8
10,0
648,8
658,7
10,0
648,7
სხვა ხარჯები
9,2
135,2
0,0
135,2
161,9
0,0
161,9
06 03 01
მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
0,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
0,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
06 03 02
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 03
დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება
1,6
1,6
0,0
1,6
1,6
0,0
1,6
ხარჯები
1,6
1,6
0,0
1,6
1,6
0,0
1,6
სოციალური უზრუნველყოფა
1,6
1,6
0,0
1,6
1,6
0,0
1,6
06 03 04
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
33,0
37,7
0,0
37,7
37,7
0,0
37,7
ხარჯები
33,0
37,7
0,0
37,7
37,7
0,0
37,7
სოციალური უზრუნველყოფა
33,0
37,7
0,0
37,7
37,7
0,0
37,7
06 03 06
ცერებრალური დამბლით დაავადებული, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება
30,8
48,2
0,0
48,2
48,2
0,0
48,2
ხარჯები
30,8
48,2
0,0
48,2
48,2
0,0
48,2
სოციალური უზრუნველყოფა
30,8
48,2
0,0
48,2
48,2
0,0
48,2
06 03 07
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
6,3
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
ხარჯები
6,3
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,3
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
06 03 09
სტუდენტების დახმარება
9,0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები
9,0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
სხვა ხარჯები
9,0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
06 03 10
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება
71,1
122,1
0,0
122,1
122,1
0,0
122,1
ხარჯები
71,1
122,1
0,0
122,1
122,1
0,0
122,1
სოციალური უზრუნველყოფა
71,1
122,1
0,0
122,1
122,1
0,0
122,1
06 03 11
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება
172,3
178,0
0,0
178,0
178,0
0,0
178,0
ხარჯები
172,3
178,0
0,0
178,0
178,0
0,0
178,0
სოციალური უზრუნველყოფა
172,3
178,0
0,0
178,0
178,0
0,0
178,0
06 03 12
სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
1,7
8,0
0,0
8,0
8,0
0,0
8,0
ხარჯები
1,7
8,0
0,0
8,0
8,0
0,0
8,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,7
8,0
0,0
8,0
8,0
0,0
8,0
06 03 13
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
98,4
153,4
0,0
153,4
153,4
0,0
153,4
ხარჯები
98,4
153,4
0,0
153,4
153,4
0,0
153,4
სუბსიდიები
98,4
26,6
26,6
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
126,8
0,0
126,8
153,4
0,0
153,4
06 03 14
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
28,4
30,5
0,0
30,5
30,5
0,0
30,5
ხარჯები
28,4
30,5
0,0
30,5
30,5
0,0
30,5
სოციალური უზრუნველყოფა
28,4
30,5
0,0
30,5
30,5
0,0
30,5
06 03 15
ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა)
4,6
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
4,6
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,6
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
06 03 16
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
21,3
26,1
0,0
26,1
26,0
0,0
26,0
ხარჯები
21,3
26,1
0,0
26,1
26,0
0,0
26,0
სოციალური უზრუნველყოფა
21,3
26,1
0,0
26,1
26,0
0,0
26,0
06 03 17
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით
4,5
3,8
0,0
3,8
3,8
0,0
3,8
ხარჯები
4,5
3,8
0,0
3,8
3,8
0,0
3,8
სოციალური უზრუნველყოფა
4,5
3,8
0,0
3,8
3,8
0,0
3,8
06 03 18
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება
42,5
42,8
0,0
42,8
42,8
0,0
42,8
ხარჯები
42,5
42,8
0,0
42,8
42,8
0,0
42,8
სოციალური უზრუნველყოფა
42,5
42,8
0,0
42,8
42,8
0,0
42,8
06 03 19
მარტოხელა დედების დახმარება
3,8
3,5
0,0
3,5
3,5
0,0
3,5
ხარჯები
3,8
3,5
0,0
3,5
3,5
0,0
3,5
სოციალური უზრუნველყოფა
3,8
3,5
0,0
3,5
3,5
0,0
3,5
06 03 20
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება
29,4
53,0
0,0
53,0
53,0
0,0
53,0
ხარჯები
29,4
53,0
0,0
53,0
53,0
0,0
53,0
სოციალური უზრუნველყოფა
29,4
53,0
0,0
53,0
53,0
0,0
53,0
06 03 21
მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება
38,3
53,0
0,0
53,0
53,0
0,0
53,0
ხარჯები
38,3
53,0
0,0
53,0
53,0
0,0
53,0
სოციალური უზრუნველყოფა
38,3
53,0
0,0
53,0
53,0
0,0
53,0
06 03 22
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება
0,2
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
ხარჯები
0,2
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
სხვა ხარჯები
0,2
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
06 03 23
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა
0,2
0,5
0,0
0,5
0,5
0,0
0,5
ხარჯები
0,2
0,5
0,0
0,5
0,5
0,0
0,5
სოციალური უზრუნველყოფა
0,2
0,5
0,0
0,5
0,5
0,0
0,5
06 04
დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა
9,4
16,2
0,0
16,2
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
16,2
0,0
16,2
0,0
0,0
0,0
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიზურაბ როსებაშვილი