ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
- ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 18.12.2015
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №57 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №31
2016 წლის 21 ივნისი
ქ. გორი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №57 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №57 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24/12/2015; 190020020.35.148.016304) „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის:
სულ
მათ შორის:
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11,479.7
17,285.6
5,591.9
11,693.7
19,258.7
6,782.5
12,476.2
გადასახადები
925.9
1,012.7
0.0
1,012.7
1,325.0
0.0
1,325.0
გრანტები
9,277.3
15,136.0
5,591.9
9,544.1
16,988.1
6,782.5
10,205.6
სხვა შემოსავლები
1,276.5
1,136.9
0.0
1,136.9
945.6
0.0
945.6
ხარჯები
7,464.4
10,217.4
130.5
10,087.0
13,674.0
1,666.0
12,007.9
შრომის ანაზღაურება
1,656.6
2,103.2
57.2
2,046.0
2,598.1
71.9
2,526.2
საქონელი და მომსახურება
1,319.4
1,437.1
33.2
1,403.9
1,806.6
136.6
1,670.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
271.0
0.0
271.0
სუბსიდიები
1,966.1
5,036.6
0.0
5,036.6
5,723.6
0.0
5,723.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,810.5
934.9
0.0
934.9
2,319.6
1,451.0
868.6
სხვა ხარჯები
711.8
705.6
40.0
665.6
935.0
6.5
928.4
საოპერაციო სალდო
4,015.3
7,068.2
5,461.5
1,606.7
5,584.7
5,116.4
468.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,801.0
5,198.7
3,766.5
1,432.1
9,893.9
7,578.1
2,315.8
ზრდა
2,109.6
5,293.5
3,766.5
1,526.9
10,143.9
7,578.1
2,565.8
კლება
308.6
94.8
0.0
94.8
250.0
0.0
250.0
მთლიანი სალდო
2,214.3
1,869.5
1,694.2
175.3
-4,309.2
-2,461.7
-1,847.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2,214.3
1,864.7
1,694.2
170.5
-4,354.3
-2,461.7
-1,892.6
ზრდა
2,214.3
1,864.7
1,694.2
170.5
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2,214.3
1,864.7
1,694.2
170.5
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
4,354.3
2,461.7
1,892.6
ვალუტა და
დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
0.0
4,354.3
2,461.7
1,892.6
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
-4.8
0.0
-4.8
-45.1
0.0
-45.1
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
4.8
0.0
4.8
-45.1
0.0
-45.1
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
4.8
0.0
4.8
-45.1
0.0
-45.1
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის:
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11,788.3
17,380.4
5,591.9
11,788.5
19,508.7
6,782.5
12,726.2
შემოსავლები
11,479.7
17,285.6
5,591.9
11,693.7
19,258.7
6,782.5
12,476.2
არაფინანსური აქტივების კლება
308.6
94.8
0.0
94.8
250.0
0.0
250.0
ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
9,574.0
15,515.74
3,897.70
11,618.03
23,862.9
9,244.1
14,618.8
ხარჯები
7,464.4
10,217.4
130.5
10,087.0
13,674.0
1,666.0
12,007.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,109.6
5,293.5
3,766.5
1,526.95
10,143.9
7,578.1
2,565.8
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
2,214.3
1,864.8
1,661.3
203.6
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
4.8
0.0
4.8
45.1
0.0
45.1
ნაშთის ცვლილება
2214.3
1864.8
1661.3
203.6
-4354.3
-2461.7
-1892.6
“;
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13,674.0 (ცამეტი მილიონ ექვსას სამოცდათოთხმეტი ათასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2014
წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის:
სულ
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7,464.4
10,217.4
130.5
10,087.0
13,674.0
1,666.0
12,007.9
შრომის ანაზღაურება
1,656.6
2,103.2
57.2
2,046.0
2,598.1
71.9
2,526.2
საქონელი და მომსახურება
1,319.4
1,437.1
33.2
1,403.9
1,806.6
136.6
1,670.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
271.0
0.0
271.0
სუბსიდიები
1,966.1
5,036.6
0.0
5,036.6
5,723.6
0.0
5,723.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,810.5
934.9
0.0
934.9
2,319.6
1,451.0
868.6
სხვა ხარჯები
711.8
705.6
40.0
665.6
935.0
6.5
928.4
“;
დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9,893.9 (ცხრა მილიონ რვაას ოთხმოცდაცამეტი ათას ცხრაასი) ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,143.9 (ათი მილიონ ასორმოცდასამი ათას ცხრაასი) ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015წლის ფაქტი
2016 წლის
პროექტი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
24.1
127.8
194.3
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
2.9
2.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,902.1
4,152.1
9,340.6
04 00
განათლება
122.9
960.6
521.2
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0.0
50,0
55.7
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
60.5
0,0
30.0
სულ ჯამი
2,109.6
5,293.5
10,143.9
ბ) განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250.0 (ორას ორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით, მათ შორის:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2014წლის ფაქტი
2015წლის დაზუსტებული გეგმა
2016წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
308.6
94.8
250.0
ძირითადი აქტივები
0.0
94.8
190.0
მატერიალური მარაგები
226.2
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
82.4
0.0
60.0
“;
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
ფუნქ. კოდი
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
პროექტი
7
მთლიანი ხარჯები
9,574.0
15,510.9
23,817.8
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,068.9
2,871.4
4,108.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,068.9
2,871.4
4,108.5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,068.9
2,871.4
4,003.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
105.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
76.8
76.6
101.1
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
76.8
76.6
101.1
704
ეკონომიკური საქმიანობა
948.3
1209.4
1,522.4
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
564.1
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
948.3
1,009.0
886.6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
378.9
564.1
735.3
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
569.4
444.9
151.3
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკის სფეროში
0.0
200.3
635.7
705
გარემოს დაცვა
831.5
1,348.1
5,984.3
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
232.4
78.7
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
599.1
1,269.4
5,984.3
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,680.3
2,998.4
3,505.3
7061
ბინათმშენებლობა
3.0
3.6
4.9
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
0.0
5.0
10.0
7064
გარე განათება
99.4
227.2
168.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,577.9
2,767.5
3,322.4
707
ჯანმრთელობის დაცვა
65.3
0.0
35.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
65.3
0.0
35.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
566.3
2,545.4
2,940.5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
179.1
1,693.0
1,566.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
387.2
852.4
1,364.2
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
10.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
1,526.2
3,428.6
3,129.6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,526.2
1,904.0
510.7
7092
ზოგადი განათლება
0.0
1,524.6
2,595.7
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
2,595.7
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
23.2
710
სოციალური დაცვა
1,810.4
1,033.0
2,491.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
75.2
225.6
275.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
13.9
25.9
60.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
61.3
199.7
215.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1,526.3
25.8
1,461.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4.0
34.5
70.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.8
8.9
20.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
204.1
738.2
665.0
“;
ვ) მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის ა.გ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.გ) სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება( პროგრამული კოდი 03 01 03)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ატენში არსებული დაზიანებული ხიდის აღდგენა. პროგრამის ფარგლებში გზების მდგომარეობის შენარჩუნების გამო მოხდება სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და კონტროლი. აგრეთვე, მოხდება სოფელ მერეთის, კოშკას და გუგუტიანთკარის შიდა საუბნო საავტომობილო გზების სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სატრანსპორტო კომუნიკაციის მოწესრიგება; ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.“;
ზ) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 18. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გორის
მუნიციპალიტეტი
9,574.0
15,515.7
3,897.7
11,618.0
23,862.9
9,244.1
14,618.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
202
205
0
205
208
0
208
ხარჯები
7,464.4
10,217.4
130.5
10,087.0
13,674.0
1,666.0
12,007.9
შრომის ანაზღაურება
1,656.6
2,103.2
57.2
2,046.0
2,598.1
71.9
2,526.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,109.6
5,293.5
3,766.5
1,526.9
10,143.9
7,578.1
2,565.8
ვალდებულებების კლება
0.0
4.8
0.0
4.8
45.1
0.0
45.1
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,068.9
2,876.2
0.0
2,876.2
4,153.6
0.0
4,153.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
196
199
0
199
202
0
202
ხარჯები
2,044.8
2,743.6
0.0
2,743.6
3,914.2
0.0
3,914.2
შრომის ანაზღაურება
1,592.9
2,046.0
0.0
2,046.0
2,526.2
0.0
2,526.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.1
127.8
0.0
127.8
194.3
0.0
194.3
ვალდებულებების კლება
0.0
4.8
0.0
4.8
45.1
0.0
45.1
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
494.9
697.8
0.0
697.8
824.1
0.0
824.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
30
0
30
31
0
31
ხარჯები
494.9
672.9
0.0
672.9
788.0
0.0
788.0
შრომის ანაზღაურება
309.0
460.2
0.0
460.2
538.0
0.0
538.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
24.9
0.0
24.9
36.0
0.0
36.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1,574.0
2,178.5
0.0
2,178.5
3,224.5
0.0
3,224.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
167
169
0
169
171
0
171
ხარჯები
1,549.9
2,070.7
0.0
2,070.7
3,021.2
0.0
3,021.2
შრომის ანაზღაურება
1,283.9
1,585.8
0.0
1,585.8
1,988.2
0.0
1,988.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.1
102.9
0.0
102.9
158.3
0.0
158.3
ვალდებულების კლება
0.0
4.8
0.0
4.8
45.0
0.0
45.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
105.0
0.0
105.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
105.0
0.0
105.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
76.8
76.7
60.6
16.2
101.1
101.0
0.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
0
6
6
0
6
ხარჯები
76.8
60.6
13.2
13.9
99.1
99.0
0.1
შრომის ანაზღაურება
63.7
57.2
57.2
0.0
71.9
71.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.9
0.0
2.9
2.0
2.0
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების
ხელშეწყობა
76.8
76.7
60.6
16.2
101.1
101.0
0.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6.0
0.0
6.0
6
0
6
ხარჯები
76.8
73.8
59.9
13.9
99.1
99.0
0.1
შრომის ანაზღაურება
63.7
57.2
57.2
0.0
71.9
71.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.9
0.0
2.9
2.0
2.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,460.1
6,921.7
3,263.6
3,658.1
12,063.8
7,661.2
4,402.6
ხარჯები
1,558.0
2,769.6
70.6
2,699.0
2,723.2
111.0
2,612.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,902.1
4,152.1
3,193.0
959.2
9,340.6
7,550.1
1,790.5
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
378.9
564.1
0.0
564.1
735.3
0.0
735.3
ხარჯები
378.9
564.1
0.0
564.1
557.0
0.0
557.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
178.3
0.0
178.3
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
378.9
564.1
0.0
564.1
507.0
0.0
507.0
ხარჯები
378.9
564.1
0.0
564.1
507.0
0.0
507.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 02
ქუჩების მოვლა
ზამთრის სეზონზე
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
03 01 03
სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება
0.0
0.0
0.0
0.0
178.3
0.0
178.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
178.3
0.0
178.3
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,503.3
1,811.9
876.8
935.2
6,305.0
4,814.0
1,491.1
ხარჯები
935.0
672.0
0.0
672.0
415.7
0.0
415.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
568.3
1,139.9
876.8
263.1
5,889.3
4,814.0
1,075.4
03 02 01
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
99.4
227.2
0.0
227.2
168.0
0.0
168.0
ხარჯები
99.4
122.4
0.0
122.4
168.0
0.0
168.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
104.8
0.0
104.8
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
232.4
78.7
0.0
78.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
232.4
78.7
0.0
78.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
599.1
1,057.5
876.8
180.8
5,922.3
4,814.0
1,108.4
ხარჯები
46.0
22.4
0.0
22.4
43.0
0.0
43.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
553.1
1,035.1
876.8
158.3
5,879.3
4,814.0
1,065.4
03 02 05
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
03 02 06
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
569.4
444.9
0.0
444.9
151.3
0.0
151.3
ხარჯები
554.2
444.9
0.0
444.9
151.3
0.0
151.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 09
საკადასტრო რუქების მომზადება
3.0
3.6
0.0
3.6
4.9
0.0
4.9
ხარჯები
3.0
3.6
0.0
3.6
4.9
0.0
4.9
03 02 10
ამხანაგობების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
48.5
0.0
48.500
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
48.5
0.0
48.500
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
0.0
1,778.2
85.3
1,692.8
1,701.0
0.0
1,701.0
ხარჯები
0.0
1,372.2
0.0
1,372.2
1,312.2
0.0
1,312.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
406.0
85.3
320.7
388.8
0.0
388.8
03 03 01
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
0.0
37.7
0.0
37.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
37.7
0.0
37.7
0.0
0.0
0.0
03 03 02
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
0.0
211.9
85.3
126.6
62.0
0.0
62.0
ხარჯები
0.0
6.3
0.0
6.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
205.6
85.3
120.3
62.0
0.0
62.0
03 03 03
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
0.0
123.6
0.0
123.6
85.0
0.0
85.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
123.6
0.0
123.6
85.0
0.0
85.0
03 03 04
გამწვანების ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 05
სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა
0.0
39.0
0.0
39.0
185.0
0.0
185.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
39.0
0.0
39.0
185.0
0.0
185.0
03 03 06
მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 07
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
19.0
0.0
19.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
19.0
0.0
19.0
03 03 08
ა(ა)იპ თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური
0.0
1,365.9
0.0
1,365.9
1,051.8
0.0
1,051.8
ხარჯები
0.0
1,365.9
0.0
1,365.9
1,021.8
0.0
1,021.8
სუბსიდიები
0.0
1,365.9
1,365.9
1,021.8
0.0
1,021.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
03 03 09
ა(ა)იპი გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური
0.0
0.0
0.0
0.0
298.2
0.0
298.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
290.4
0.0
290.4
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
290.4
0.0
290.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
7.8
0.0
7.8
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
1,577.9
2,368.7
2,335.2
33.5
2,854.2
2,847.2
7.0
ხარჯები
244.1
70.6
70.6
0.0
111.0
111.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,333.8
2,298.0
2,264.6
33.5
2,743.2
2,736.2
7.0
03 05
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
398.7
0.0
398.7
468.2
0.0
468.2
ხარჯები
0.0
90.7
0.0
90.7
327.2
0.0
327.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
308.1
0.0
308.1
141.0
0.0
141.0
04 00
განათლება
1,526.2
3,428.6
573.6
2,855.0
3,129.6
25.9
3,103.7
ხარჯები
1,403.3
2,468.0
0.0
2,468.0
2,608.4
0.0
2,608.4
სუბსიდიები
1,403.3
2,438.5
0.0
2,438.5
2,608.4
0.0
2,608.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122.9
960.6
573.6
387.0
521.2
25.9
495.3
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,526.2
1,904.0
573.6
1,330.4
510.7
25.9
484.8
ხარჯები
1,403.3
943.4
0.0
943.4
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,403.3
913.9
0.0
913.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122.9
960.6
573.6
387.0
510.7
25.9
484.8
04 02
ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება
0.0
1,524.6
0.0
1,524.6
2,595.7
0.0
2,595.7
ხარჯები
0.0
1,524.6
0.0
1,524.6
2,585.2
0.0
2,585.2
სუბსიდიები
0.0
1,524.6
1,524.6
2,585.2
0.0
2,585.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
10.5
0.0
10.5
04 03
განათლების ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
23.2
0.0
23.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
23.2
0.0
23.2
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
23.2
0.0
23.2
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
566.3
1,179.5
0.0
1,179.5
1,888.8
0.0
1,888.8
ხარჯები
566.3
1,129.5
0.0
1,129.5
1,833.1
0.0
1,833.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
50.0
0.0
50.0
55.7
0.0
55.7
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
179.1
327.2
0.0
327.2
514.6
0.0
514.6
ხარჯები
179.1
327.2
0.0
327.2
514.6
0.0
514.6
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3.5
13.7
0.0
13.7
21.6
0.0
21.6
ხარჯები
3.5
13.7
0.0
13.7
21.6
0.0
21.6
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
175.6
307.0
0.0
307.0
484.5
0.0
484.5
ხარჯები
175.6
307.0
0.0
307.0
484.5
0.0
484.5
სუბსიდიები
175.6
307.0
0.0
307.0
484.5
0.0
484.5
05 01 03
შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა
0.0
6.5
0.0
6.5
8.5
0.0
8.5
ხარჯები
0.0
6.5
0.0
6.5
8.5
0.0
8.5
სუბსიდიები
0.0
6.5
0.0
6.5
8.5
0.0
8.5
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
387.2
751.0
0.0
751.0
1,079.4
0.0
1,079.4
ხარჯები
387.2
701.0
0.0
701.0
1,035.7
0.0
1,035.7
სუბსიდიები
387.2
701.0
0.0
701.0
894.7
0.0
894.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
50.0
0.0
50.0
43.7
0.0
43.7
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
64.9
0.0
64.9
74.1
0.0
74.1
ხარჯები
0.0
14.9
0.0
14.9
57.1
0.0
57.1
სუბსიდიები
0.0
14.9
0.0
14.9
51.4
0.0
51.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
50.0
0.0
50.0
17.0
0.0
17.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
196.0
196.0
0.0
196.0
263.1
0.0
263.1
ხარჯები
196.0
196.0
0.0
196.0
261.9
0.0
261.9
სუბსიდიები
196.0
196.0
0.0
196.0
261.9
0.0
261.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
05 02 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა
173.6
385.3
0.0
385.3
403.9
0.0
403.9
ხარჯები
173.6
385.3
0.0
385.3
381.9
0.0
381.9
სუბსიდიები
173.6
385.3
0.0
385.3
381.9
0.0
381.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
22.0
0.0
22.0
05 02 04
გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმის ხელშეწყობა
17.6
34.6
0.0
34.6
36.8
0.0
36.8
ხარჯები
17.6
34.6
0.0
34.6
35.8
0.0
35.8
სუბსიდიები
17.6
34.6
0.0
34.6
35.8
0.0
35.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
05 02 05
კულტურული ღონისძიებების პროექტების
ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა
0.0
35.2
0.0
35.2
68.5
0.0
68.5
ხარჯები
0.0
35.2
0.0
35.2
68.5
0.0
68.5
სუბსიდიები
0.0
35.2
0.0
35.2
43.3
0.0
43.3
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
05 02 06
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“
0.0
35.0
0.0
35.0
123.0
0.0
123.0
ხარჯები
0.0
35.0
0.0
35.0
120.5
0.0
120.5
სუბსიდიები
0.0
35.0
0.0
35.0
120.5
0.0
120.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
05 02 07
გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 08
კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვის , კულტურული მემკვიდრეობის, რელიგიური მნიშვნელობის ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის პროგრამა
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
101.4
0.0
101.4
294.8
0.0
294.8
ხარჯები
0.0
101.4
0.0
101.4
282.8
0.0
282.8
სუბსიდიები
0.0
101.4
0.0
101.4
278.3
0.0
278.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
12.0
05 03 01
ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება
0.0
1.4
0.0
1.4
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
0.0
1.4
0.0
1.4
32.0
0.0
32.0
სუბსიდიები
0.0
1.4
0.0
1.4
27.5
0.0
27.5
05 03 02
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი
0.0
100.0
0.0
100.0
262.8
0.0
262.8
ხარჯები
0.0
100.0
0.0
100.0
250.8
0.0
250.8
სუბსიდიები
0.0
100.0
0.0
100.0
250.8
0.0
250.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
12.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,875.7
1,033.0
0.0
1,033.0
2,526.0
1,456.0
1,070.0
ხარჯები
1,815.2
1,033.0
0.0
1,033.0
2,496.0
1,456.0
1,040.0
საქონელი და მომსახურება
4.8
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
102.7
0.0
102.7
120.0
0.0
120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,810.4
930.3
0.0
930.3
2,311.0
1,451.0
860.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.5
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
06 01
სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
65.3
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,810.4
1,033.0
0.0
1,033.0
2,491.0
1,451.0
1,040.0
ხარჯები
1,810.4
1,033.0
0.0
1,033.0
2,491.0
1,451.0
1,040.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,810.4
930.3
0.0
930.3
2,311.0
1,451.0
860.0
06 02 01
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარება
4.0
7.0
0.0
7.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
4.0
7.0
0.0
7.0
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
7.0
0.0
7.0
10.0
0.0
10.0
06 02 02
დედ-მამით ობოლი ახალგაზრდების დახმარება
4.0
10.0
0.0
10.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
4.0
10.0
0.0
10.0
15.0
0.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
10.0
0.0
10.0
15.0
0.0
15.0
06 02 03
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
24.0
109.9
0.0
109.9
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
24.0
109.9
0.0
109.9
100.0
0.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.0
109.9
0.0
109.9
100.0
0.0
100.0
06 02 04
ცერებრალური დამბლით,აუტიზმით, დაუნის და ფენილკეტონურიის სინდრომით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება
31.2
86.0
0.0
86.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
31.2
86.0
0.0
86.0
100.0
0.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
31.2
86.0
0.0
86.0
100.0
0.0
100.0
06 02 05
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
6.1
3.8
0.0
3.8
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
6.1
3.8
0.0
3.8
15.0
0.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.1
3.8
0.0
3.8
15.0
0.0
15.0
06 02 06
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება
1,522.3
18.8
0.0
18.8
1,451.0
1,451.0
0.0
ხარჯები
1,522.3
18.8
0.0
18.8
1,451.0
1,451.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,522.3
18.8
0.0
18.8
1,451.0
1,451.0
0.0
06 02 07
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
36.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
36.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
36.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 08
სპორტსმენების და სტუდენტების დახმარება
38.4
38.9
0.0
38.9
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
38.4
38.9
0.0
38.9
60.0
0.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
38.4
38.9
0.0
38.9
0.0
0.0
0.0
06 02 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
25.5
106.0
0.0
106.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
25.5
106.0
0.0
106.0
100.0
0.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.5
106.0
0.0
106.0
100.0
0.0
100.0
06 02 10
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება
71.6
279.4
0.0
279.4
180.0
0.0
180.0
ხარჯები
71.6
279.4
0.0
279.4
180.0
0.0
180.0
სოციალური უზრუნველყოფა
71.6
279.4
0.0
279.4
180.0
0.0
180.0
06 02 11
სქოლიოზით დაავადებული ახალგაზრდების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
0.8
4.9
0.0
4.9
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.8
4.9
0.0
4.9
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
4.9
0.0
4.9
10.0
0.0
10.0
06 02 12
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
9.3
102.7
0.0
102.7
120.0
0.0
120.0
ხარჯები
9.3
102.7
0.0
102.7
120.0
0.0
120.0
სუბსიდიები
0.0
102.7
0.0
102.7
120.0
0.0
120.0
06 02 13
მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
18.2
100.9
0.0
100.9
95.0
0.0
95.0
ხარჯები
18.2
100.9
0.0
100.9
95.0
0.0
95.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.2
100.9
0.0
100.9
95.0
0.0
95.0
06 02 14
ხანძრების, დაუძლეველი ძალის, ბუნებრივიმოვლენების(გარდა განზრახ, ან უხეში
გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანის) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანისათვის დაზარალებული ოჯახების დახმარება
4.8
14.8
0.0
14.8
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
4.8
14.8
0.0
14.8
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.8
14.8
0.0
14.8
20.0
0.0
20.0
06 02 15
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
13.9
18.4
0.0
18.4
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
13.9
18.4
0.0
18.4
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.9
18.4
0.0
18.4
30.0
0.0
30.0
06 02 16
სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
0.0
7.5
0.0
7.5
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0.0
7.5
0.0
7.5
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
7.5
0.0
7.5
30.0
0.0
30.0
06 02 17
დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება
0.0
75.0
0.0
75.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
0.0
75.0
0.0
75.0
60.0
0.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
75.0
0.0
75.0
60.0
0.0
60.0
06 02 18
ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება
0.0
20.0
0.0
20.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0.0
20.0
0.0
20.0
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
20.0
0.0
20.0
30.0
0.0
30.0
06 02 19
რეინტეგრირებული, სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული, სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0.0
4.0
0.0
4.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
4.0
0.0
4.0
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
4.0
0.0
4.0
10.0
0.0
10.0
06 02 20
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0.0
24.5
0.0
24.5
55.0
0.0
55.0
ხარჯები
0.0
24.5
0.0
24.5
55.0
0.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
24.5
0.0
24.5
55.0
0.0
55.0
06 03
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი