ორგ. კოდ დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №4
2013 წლის 25 იანვარი
ქ. წალკა
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად,წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 08/01/2013, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 19020020.35.155.016096) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
3115.6
6224.2
1229.3
4994.9
4483.6
0,0
4483.6
გადასახადები
940,5
1154.0
0,0
1165.0
756,1
0,0
756,1
გრანტები
2 598,4
3373.4
1309.5
2063.9
1 664,9
0,0
1 664,9
სხვა შემოსავლები
228,2
1589.9
0,0
1589.9
144,0
0,0
144,0
ხარჯები
2 470,0
3219.9
119.8
3100.1
3218.3
0,0
3218.3
შრომის ანაზღაურება
848,5
1126.4
0,0
1126.4
1773.5
0,0
1573.5
საქონელი და მომსახურება
1 023,3
1184.3
119.8
1064.5
811.5
0,0
811.5
სუბსიდიები
274,5
594.7
0.0
597.7
623.3
0,0
623.3
გრანტები
200,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
98,6
193.4
0,0
193.4
194.0
0,0
194.0
სხვა ხარჯები
25,1
19.1
0,0
19.1
16.0
0
16.0
საოპერაციო სალდო
1 297,1
2899.4
1189.7
1709.7
-653.3
0,0
-653.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
206,7
2226.5
1109.5
1117.0
1205.3
0,0
1205.3
ზრდა
645,6
3004.3
1109.5
1894.8
1265.3
0,0
1265.3
კლება
438,9
777.8
0,0
777.8
60,0
0,0
60,0
მთლიანი სალდო
1 090,4
672.9
80.2
592,7
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1 090,4
670.9
80.2
590.7
0,0
0,0
0,0
ზრდა
1 090,4
670.9
80.2
590.7
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
1 090,4
670.9
80.2
590.7
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
2.0
0,000
2.0
0,000
0,000
0,000
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4 206,0
6895.1
1309.5
5585.6
2 625,0
0,0
2 625,0
შემოსავლები
3 767,1
6117.3
1309.5
4807.8
2 565,0
0,0
2 565,0
არაფინანსური აქტივების კლება
438,9
777.8
0,0
777.8
60,0
0,0
60,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
3 115,6
6224.2
1229.3
4994.9
4483.6
0,0
4483.6
ხარჯები
2470
3219.9
119.8
3100.1
3218.3
0
3118.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
645,6
3004.3
1109.5
1894.8
1265.6
0
1265.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
1 090,4
670.9
80.2
590.7
1858.6
0,0
1858.6
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3218,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2 470,0
3219.9
119.8
3100.1
3218.3
0,0
3218.3
შრომის ანაზღაურება
848,5
1126.4
0,0
1126.4
1573.5
0,0
1573.5
საქონელი და მომსახურება
1 023,3
1184.3
119.8
1064.5
811.5
0,0
811.5
სუბსიდიები
274,5
594.7
0,0
594.7
623.3
0,0
623.3
გრანტები
200,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
98,6
193.4
0,0
193.4
194
0,0
194
სხვა ხარჯები
25,1
19.1
0,0
19.1
16.0
0,0
16.0
დ) დადგენილების მე-8 მუხლის ტექსტში, „ა“ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 1205,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1265,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
106,2
248.5
80.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
65.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
539,4
2352.4
1010.0
04 00
განათლება
0,0
49.9
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0,0
353.5
110.3
სულ ჯამი
645,6
3004.3
1265.3
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 483,6
1999,5
2058,5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 468,6
1869,5
2058,5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 447,9
1802,8
2018,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
20,7
66,7
40,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
100,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
15,0
30,0
0,0
702
თავდაცვა
45,4
51,8
72,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
267,0
216,6
281,5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
267,0
216,6
281,5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
645,8
1886,1
419,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
10,5
0,0
5,0
70421
სოფლის მეურნეობა
10,5
0,0
5,0
7045
ტრანსპორტი
155,4
1329,2
404,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
155,4
1 329,2
404,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
479,9
556,9
10,0
705
გარემოს დაცვა
88,3
128.6
45.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
88,3
128.6
45.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
185,8
972.1
899.0
7063
წყალმომარაგება
116,5
850.8
799.0
7064
გარე განათება
69,3
121.3
100.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
31,4
31.5
33,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
31,4
31.5
33,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
243,7
653.4
420.6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
70,3
315.8
168.3
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
148,3
294.1
215.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
25.1
43.5
37.3
709
განათლება
26,0
89.2
51.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
26,0
89.2
51.0
710
სოციალური დაცვა
98,6
193.4
194.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
98,6
193.4
194.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
98,6
193.4
194.0
სულ
3 115,6
6224,2
4483,6
ვ) წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტს დაემატოს მე-16 მუხლი
„მუხლი 16. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
ორგ. კოდ
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წალკის მუნიციპალიტეტი
3 115,6
6224,2
1229,3
4994,9
4483,6
0,0
4493,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
108,0
0,0
108,0
127,0
0,0
127,0
ხარჯები
2470
3219,9
119,9
3100,1
3218,3
0,0
3218,3
შრომის ანაზღაურება
848,5
1126,4
0,0
1126,4
1573,5
0,0
1573,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
645,6
3004,3
1109,5
1894,8
1265,3
0,0
1265,3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1483,6
1999,5
0,0
1999,5
2058,5
0,0
2058,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
85,0
0,0
85,0
101,0
0,0
101,0
ხარჯები
1 377,4
1751,0
0,0
1751,0
1978,5
0,0
1978,5
შრომის ანაზღაურება
739,3
986,9
0,0
986,9
1353,5
0,0
1353,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106,2
248,5
0,0
248,5
80,0
0,0
80,0
01 01
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
332,3
440,5
0,0
440,5
678,0
0,0
678,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
18,0
18,0
18,0
ხარჯები
330,8
414,6
0,0
414,6
638,0
0,0
638,0
შრომის ანაზღაურება
216,0
242,5
0,0
242,5
382,5
0,0
382,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,5
25,9
0,0
25,9
40
0,0
40,0
01 02
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 115,6
1 362,3
0,0
1362,3
1340,5
0,0
1340,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67,0
67,0
83,0
83,0
ხარჯები
1 010,9
1139,7
0,0
1139,7
1300,5
0,0
1300,5
შრომის ანაზღაურება
523,3
744,4
0,0
744,4
971,0
0,0
971,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,7
222,6
0,0
222,6
40,0
00
40
01 03
სარეზერვო ფონდი
20,7
66,7
0,0
66,7
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
20,7
66,7
0,0
66,7
40,0
0,0
40,0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
15,0
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
15,0
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
01 05
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
312,4
268,4
0,0
268,4
353,5
0,0
353,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
23,0
0,0
23,0
26,0
0,0
26,0
ხარჯები
312,4
268,4
0,0
268,4
288,5
0,0
288,5
შრომის ანაზღაურება
109,2
139,5
0,0
139,5
220,0
0,0
220,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
103,0
132,4
0,0
132,4
281,5
0,0
281,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
18,0
21,0
21,0
ხარჯები
103,0
132,4
0,0
132,4
216,5
0,0
216,5
შრომის ანაზღაურება
74,3
98,9
0,0
98,9
178,0
0,0
178,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
164,0
84,2
0,0
84,2
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
164,0
84,2
0,0
84,2
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
45,4
51,8
0,0
51,8
72,0
0,0
72,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,0
5,0
5,0
5,0
ხარჯები
45,4
51,8
0,0
51,8
72,0
0,0
72,0
შრომის ანაზღაურება
34,9
40,6
0,0
40,6
42,0
0,0
42,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
919,9
2986,8
1239,3
1757,5
1363,0
0,0
1363,0
ხარჯები
380,5
634,5
119,8
514,6
353,0
0,0
353,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
539,4
2352,4
1109,5
1242,9
1010,0
0,0
1010,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
155,4
1137,5
237,0
900,5
330,0
0,0
330,3
ხარჯები
115,5
131,5
76,2
55,3
30,0
0,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,9
1006,0
160,8
845,2
300
0,0
300
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
274,1
1100,7
470,2
630,5
949,0
0,0
949,0
ხარჯები
147,7
337,0
7,4
329,6
249,0
0,0
249,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126,4
763,7
462,8
300,9
700
0,0
700
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
116,5
850,8
453,2
397,6
799,0
0,0
799,0
ხარჯები
35,2
179,6
6,8
172,8
149,0
0,0
149,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81,3
671,2
446,4
224,8
650,0
0,0
650,0
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
10,5
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
88,3
128,6
0,0
128,6
45,0
0,0
45,0
ხარჯები
88,3
128,6
0,0
128,6
45,0
0,0
45,0
03 02 04
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
69,3
121,3
17,0
104,3
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
24,2
28,8
0,6
28,2
50,0
0,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,1
92,5
16,4
76,1
50,0
0,0
50,0
03 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
479,9
556,9
522,1
34,8
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
117,3
36,2
36,2
00
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
362,6
520,7
485,9
34,8
10,0
0,0
10,0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
0,0
191,7
0,0
191,7
74,0
0,0
74,0
ხარჯები
0,0
129,7
0,0
129,7
74,0
0,0
74,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
62,0
0,0
62,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
26,0
91,2
0,0
91,2
61,0
0,0
61,0
ხარჯები
26,0
41,3
0,0
41,3
61,0
0,0
61,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
49,9
0,0
49,9
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
26,0
89,2
0,0
89,2
51,0
0,0
51,0
ხარჯები
26,0
39,3
0,0
39,3
51,0
0,0
51,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
49,9
0,0
49,9
0,0
0,0
0,0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0,0
2,0
0,0
2,0
10
0,0
10
ხარჯები
0,0
2,0
0,0
2,0
10,0
0,0
10,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
243,7
653,4
0,0
653,4
420,6
0,0
420,6
ხარჯები
243,7
299,9
0,0
299,9
310,3
0,0
310,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
353,5
0,0
353,5
110,3
0,0
110,3
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
70,3
315,8
0,0
315,8
168,3
0,0
168,3
ხარჯები
70,3
80,9
0,0
80,9
108,0
0,0
108,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
234,9
0,0
234,9
60,3
0,0
60,3
05 01 01
სპორტული სკოლები
54,8
301,5
0,0
301,5
148,3
0,0
148,3
ხარჯები
54,8
66,6
0,0
66,6
88,0
0,0
88,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
234,9
0,0
243,9
60,3
0,0
60,3
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
15,5
14,3
0,0
14,3
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
15,5
14,3
0,0
14,3
20,0
0,0
20,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
148,3
294,1
0,0
294,1
215,0
0,0
215,0
ხარჯები
148,3
187,0
0,0
187,0
165,0
0,0
165,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
107,1
0,0
107,1
50,0
0,0
50,0
05 02 01
კულტურის სახლები
50,4
177,6
0,0
177,6
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
50,4
70,5
0,0
70,5
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
107,1
0,0
107,1
0,0
0,0
0,0
05 02 02
ბიბლიოთეკა
33,0
35,8
0,0
38,8
95,0
0,0
95,0
ხარჯები
33,0
35,8
0,0
35,8
45,0
0,0
45,0
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
64,9
80,7
0,0
80,7
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
64,9
80,7
0,0
80,7
20,0
0,0
20,0
05 04
რელიგია
25,1
43,5
0,0
43,5
37,3
0,0
37,3
ხარჯები
25,1
32,0
0,0
32,0
37,3
0,0
37,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
11,5
0,0
11,5
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
130,0
224,9
0,0
224,9
227,0
0,0
227,0
ხარჯები
130,0
224,9
0,0
224,9
227,0
0,0
227,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
31,4
31,5
0,0
31,5
33,0
0,0
33,0
ხარჯები
31,4
31,5
0,0
31,5
33,0
0,0
33,0
06 02
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
98,6
193,4
0,0
193,4
194,0
0,0
194,0
ხარჯები
98,6
193,4
0,0
193,4
194,0
0,0
194,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაჩიტიძე