პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტიური 2014 წლის ფაქტიური 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში
„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15
2015 წლის 22 მაისი
ქ. ქარელი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1🔗
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09/12/2014; 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები.
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წ ფაქტობრივი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 355,6
12154.48
3693.83
8460.65
11370.5
3859.6
7510.9
გადასახადები
489,2
781.65
0.0
781.65
448
0.0
448
გრანტები
9 789,1
9954.93
3693.83
6261.10
10249.6
3859.6
6390
სხვა შემოსავლები
1 077,2
1417.9
0.0
1417.9
672.9
0.0
672.9
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.16
6143.17
8591.6
643.9
7947.7
შრომის ანაზღაურება
2 460,2
2132.62
0.0
2132.62
2021.7
0.0
2021.7
საქონელი და მომსახურება
991
1139.07
10,75
1128.32
1451.1
0.0
1451.1
სუბსიდიები
1 363,1
1554.34
0.0
1554.34
2234.0
0.0
2234.0
გრანტები
0,0
0.0
310.3
0.0
310.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1 190,5
1316.6
646.6
670
843
0.0
843
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1732.6
643.9
1087.7
საოპერაციო სალდო
4692,1
4699.14
2381.66
2317.48
2778.9
3215.7
-436.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3647,4
2992.75
2296.98
695.77
6299.5
4469.3
1830.2
ზრდა
3673,5
3025.74
2296.98
728.75
6299.5
4469.3
1830.2
კლება
26,1
32.99
0.00
32.99
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
1 044,8
1706.39
84.68
1621.71
-3520.7
-1253.6
-2267.1
ვალუტა და დეპოზიტები
1 141,3
1706.39
84.68.0
1621.71
0.0
0.0
0.0
ზრდა
1 141,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
96,5
0
0
0.0
0.0
0.0
კლება
96,5
3520.7
1253.6
2267.1
ვალდებულების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
ფაქტობრივი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11 381,6
12187.46
3693.8
8493.64
11370.5
3859.6
7510.9
შემოსავლები
11 355,5
12154.5
3693.8
8460.7
11370.5
3859.6
7510.9
არაფინანსური აქტივების კლება
26.1
33.0
0.0
33.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10 336,8
10481.1
3609.1
6871.9
14891.1
5113.1
9778.0
ხარჯები
6663,4
7455.33
1312.16
6143.17
8591.6
643.9
7947.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3673,5
3025.7
2297.0
728.7
6299.5
4469.3
1830.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
1 044,8
1706.4
84.7
1621.7
-3520.7
-1253.6
-2267.1
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8591.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.17
6143.17
8591.6
643.9
7947.7
შრომის ანაზღაურება
2460,2
2132.62
0.0
2132.62
2021.7
0.0
2021.7
საქონელი და მომსახურება
991,0
1139.07
10,75
1128.32
1451.1
0.0
1451.1
სუბსიდიები
1363,1
1554.34
0.0
1554.34
2234.0
0.0
2234.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
310.3
0.0
310.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1190,5
1316.6
646.6
670
843
0.0
843
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1731.6
643.9
1087.7
დ) დადგენილების მე-8 მუხლის ,,ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6299.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6299.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2013 წ ფაქტი
2014 წ ფაქტი
2015 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
72,3
100.4
268.5
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
3.10
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3523,5
2909.6
5345.6
04 00
განათლება
0,0
0,0
400.6
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
77.7
12.7
284.8
სულ ჯამი:
3673.5
3025.7
6299.5
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2013 ფაქტობრივი
2014 ფაქტობრივი
2015 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2795,1
2474.2
2841.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2795,1
2474.2
2821.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2795,1
2474.2
2761.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
60,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
20
702
თავდაცვა
118,8
122.1
129.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
299.3
319.7
315.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
299,3
319.7
315.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2742,4
1779.6
4934.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
81,9
666.9
1419,3
70421
სოფლის მეურნეობა
81,9
666.9
1419,3
7045
ტრანსპორტი
2660,5
1112.7
3514.8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2660,5
1112.7
3514.8
705
გარემოს დაცვა
371,3
654
1026,7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
277,4
457.4
512
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
93,9
196.7
514.7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1302,2
1679.6
1315.1
7061
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
6,9
2.0
6
7063
წყალმომარაგება
328,5
524
200
7064
გარე განათება
200,4
172.7
170
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
751,6
970.3
939.1
707
ჯანმრთელობის დაცვა
74.0
80.0
80
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
80
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
810,9
752.4
1360.6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
220,8
244.9
594.1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
455,3
399.5
660.5
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
135,0
108
106
709
განათლება
689,0
1350.1
1981,8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
668,3
1331,6
1959,8
7092
ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
19,0
18.5
22
710
სოციალური დაცვა
1133,8
1269.4
906.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
44,2
50.0
60
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
413,7
506
751,5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
675,9
713.3
95
სულ
10 336,8
10481.1
14891,1
ვ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
2015 წლის 20 იანვრის საქართველოს მთავრობის №39 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყო 2 824 314 ლარი - ქარელის მუნიციპალიტეტში ყინწვისი-გვერძინეთის გზის (2 300 000 ლარი) და სოფელ დირბში მისასვლელი გზის (542 314 ლარი) ასფალტირების სამუშაოების ჩასატარებლად.
რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, რომელიც ემსახურება ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდ ნაწილს. ქარელის მუნიციპალიტეტის ყინწვისი-გვერძინეთის 8 კმ-იანი საავტომობილო გზა ადგილობრივი მნიშვნელობისაა, რომელიც 13 სოფლის 2500 მცხოვრებს აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, საკოლმეურნეო ბაზართან. ამავე დროს ამ გზის გაყოლებაზე მდებარეობს ათეულობით ტურისტული ობიექტები.
გზას რამდენიმე ათეული წელი არ ჩატარებია რეაბილიტაცია, გადაადგილება უჭირს როგორც სატრანსპორტო საშუალებებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს, სავალ ნაწილზე გაჩენილია ორმოები, მხოლოდ მცირე ნაწილზეა შემორჩენილი (ფრაგმენტებად) ასფალტბეტონის საფარი. სოფლების მოსახლეობა დიდი ხანია ითხოვს გზის გაკეთებას.
აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ 13 სოფლის მოსახლეობას გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. 2500-მდე მოსახლეს გაუადვილდება გადაადგილება, მოსავლის (მარცვლეული კულტურები, ხილი, ბოსტნეული და ა.შ.) დაბინავება, საკოლმეურნეო ბაზარზე მისვლა და თავისი პროდუქციის გაყიდვა, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას. ამ გზით ბავშვები უფრო მარტივად ივლიან სკოლაში და სკოლისგარეშე დაწესებულებებში. გაიზრდება როგორც შიდა, ასევე გარე ტურისტების ნაკადი ამ ტერიტორიაზე არსებულ 20-მდე ტურისტულ ობიექტთან.
პროექტს გააჩნია მაღალი როგორც ეკონომიკური, ასევე სოციალური ეფექტი. პროექტის განხორციელება არ ახდენს გარემოზე ნეგატიურ ზეგავლენას. აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც მის მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დირბში მისასვლელი 2 კმ-იანი გზა ადგილობრივი მნიშვნელობისაა, რომელიც ემსახურება ქარელის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ დიდ სოფელს, რომელშიც ცხოვრობს 3019 ადამიანი, ასევე მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლების მოსახლეობის დიდ ნაწილსაც. აღნიშნული გზა მოსახლობას აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, საკოლმეურნეო ბაზართან.
პროექტის მიზანია სოფელ დირბში მისასვლელი 2 კმ. სიგრძის ქუჩების რეაბილიტაცია.
აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ სოფელ დირბის მოსახლეობას გაუუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. 3019 მოსახლეს გაუადვილდება გადაადგილება, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას. ამ გზით ბავშვები უფრო მარტივად ივლიან სკოლაში და სკოლისგარეშე დაწესებულებებში.
პროექტს გააჩნია მაღალი სოციალური ეფექტი. პროექტის განხორციელება არ ახდენს გარემოზე ნეგატიურ ზეგავლენას. აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც მის მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი.
,,შოთას წყარომდე“' მისასვლელი საავტომობილო გზა (3.6 კმ) ადგილობრივი მნიშვნელობისაა, რომელიც 1000 მცხოვრებს აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, საკოლმეურნეო ბაზართან. ამავე დროს ეს გზა ემსახურება დასასვენებელ ადგილს ,,შოთას წყაროს"..
გზას რამდენიმე ათეული წელი არ ჩატარებია რეაბილიტაცია, გადაადგილება უჭირს როგორც სატრანსპორტო საშუალებებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს, სავალ ნაწილზე გაჩენილია ორმოები, მხოლოდ მცირე ნაწილზეა შემორჩენილი (ფრაგმენტებად) ასფალტბეტონის საფარი. სოფლების მოსახლეობა დიდი ხანია ითხოვს გზის გაკეთებას.
აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. სოფლის 1000 მცხოვრებელს გაუადვილდება გადაადგილება, მოსავლის (მარცვლეული კულტურები, ხილი, ბოსტნეული და ა.შ.) დაბინავება, საკოლმეურნეო ბაზარზე მისვლა და თავისი პროდუქციის გაყიდვა, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისის მიღებას. ამ გზით ბავშვები უფრო მარტივად ივლიან სკოლაში და სკოლამდელ დაწესებულებებში.
პროექტს გააჩნია მაღალი სოციალური ეფექტი. პროექტის განხორციელება არ ახდენს გარემოზე ნეგატიურ ზეგავლენას. აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც მის მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი.
მოსახლობას აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, საკოლმეურნეო ბაზართან. გზების პრობლემა აწუხებს როგორც სატრანსპორტო საშუალებების მეპატრონეებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს, სავალ ნაწილზე გაჩენილია ორმოები, მოსახლეობა დიდი ხანია ითხოვს გზის გაკეთებას. განსაკუთრებით რთულია გადაადგილება ზამთრის პერიოდში.
პროგრამის მიზანია ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.
აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. გაადვილდება გადაადგილება, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას. აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც რეაბილიტაციის შემდგომ, გზების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი.".
ზ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.ე) საკადასტრო რუკების მომზადება (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების და მიწების ელექტრონული ნახაზებისა და საკადასტრო გეგმების მომზადება.“
.
თ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,გ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,გ.ბ) ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება სტადიონის და სკვერის მოწყობა.“
ი) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია: სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში; მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე; მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-საწვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. 2015 წლის განმავლობაში 586 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ძიუდოს, სამბოს, ქართული ჭიდაობის სექციები, სადაც 416 ბავშვთან მუშაობს 17 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე ფეხბურთის სექცია, სადაც 109 ბავშვთან მუშაობს 4 მწვრთნელი. განსაკუთრებული წარმატებით გამოირჩევა ჭადრაკის სექცია, სადაც გაერთიანებულია 23 ბავშვი და 1 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე კრივის და ხელბურთის სექცია, სადაც გაერთიანებულია 38 ბავშვი და 2 მწვრთნელი.
იგეგმება სოფელ რუისში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია;“.
კ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის, აგარის სახელოვნებო სკოლა და რუისის სამუსიკო სკოლა, სადაც სწავლობს 356 ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას. ქარელის სახელოვნებო სკოლისათვის გამოყოფილია -69180 ლარი; აგარის სახელოვნებო სკოლა - 56038 ლარი; რუისის სამუსიკო სკოლა- 46082 ლარი; აღნიშნულ სკოლებში ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და ვიოლინოს განყოფილებები, ასევე სიმღერის გუნდები ,,ქოზიფა’’, ,,აგარა’’, ,,მროვი’’.
იგეგმება აგარის ხელოვნების და რუისის სამუსიკო სკოლების სარემონტო სამუშაოები და ინსტრუმენტებით აღჭურვა.“.
ლ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ბ.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.დ) კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 3 სოფლის კლუბი (კეხიჯვარი, ბრეთი, ხვედურეთი) და ერთი ქალაქის კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ბავშვთა დრამატული თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები. აღნიშნულ პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება“.
მ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.გ) ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დასახმარებლად განხორციელდება შემდეგი სახის სოციალური პროექტები:
„მკურნალობის თანადაფინანსება“ - საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება, რომელიც ძალაშია 2013 წლის 1 ივლისიდან, მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურადაა გაწერილი ყველა ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი სერვისი.
აღნიშნული დადგენილებით დარჩენილია მთელი რიგი არაანაზღაურებადი სამედიცინო სერვისები როგორც გამოკვლევები, (მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები), ასევე სხვა სერვისები, რომელთა ხელმისაწვდომობა დღეის მდგომარეობით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ დიდი ტვირთია, ხშირ შემთხვევაში კი შეუძლებელი გარკვეული სახის სამედიცინო მომსახურება.
აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა სოციალური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის ან ოპერაციის თანადაფინანსებას 40%-ით.
იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი არ აღემატება 500 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება 100%-ით, ხოლო თუ პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი აღემატება 500 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება აუნაზღაურებელი თანხის 40%–ით, მაგრამ არანაკლებ 500 და არაუმეტეს 4000 ლარისა. სულ მკურნალობის თანადაფინანსებისათვის გამოყოფილია 465000 ლარი;“.
ნ) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტიური
2014 წლის ფაქტიური
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10,336.8
10,481.07
3,609.14
6,871.93
14,891.1
5,113.1
9,778.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
477.0
152.0
0.0
152.0
164,0
ხარჯები
6,663.3
7,455.3
1,312.2
6,143.2
8591.6
643.9
7947.7
შრომის ანაზღაურება
2,460.2
2,132.6
0.0
2,132.6
2,021.7
0.00
2,021.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,673.5
3,025.7
2,297.0
728.8
6299.5
4469.3
1830.3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,795.1
2,474.2
0.0
2,474.2
2841.8
0.00
2841.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140.0
112.0
0.0
112.0
155.00
0.00
155.00
ხარჯები
2,722.8
2,373.8
0.0
2,373.8
2,573.3
0.00
2573.3
შრომის ანაზღაურება
2,097.8
1,760.2
0.0
1,760.2
1924.1
0.00
1,924.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.3
100.4
0.0
100.4
268.5
0.00
268.5
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
826.8
671.8
0.0
671.8
632.2
0.0
632.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
11.0
11.0
25.0
25.0
ხარჯები
819.7
671.8
0.0
671.8
627.7
0.0
627.7
შრომის ანაზღაურება
576.7
476.9
0.0
476.9
452.5
0.0
452.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.1
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
4.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,968.3
1,802.4
0.0
1,802.4
2,129.6
0.0
2,129.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119.0
101.0
101.0
130.0
130.0
ხარჯები
1,903.1
1,702.0
0.0
1,702.0
1,865.7
0.0
1,865.7
შრომის ანაზღაურება
1,521.1
1,283.3
0.0
1,283.3
1,471.6
0.0
1,471.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.2
100.4
0.0
100.4
264.0
0.0
264.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
60.00
0.00
60.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
60.00
0.00
60.00
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
20.00
0.00
20.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.00
0.00
20.00
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
418.2
441.8
0.0
441.8
444.6
0.0
444.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
40.0
0.0
40.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
418.2
438.7
0.0
438.7
444.6
0.0
444.6
შრომის ანაზღაურება
362.3
372.4
0.0
372.4
97.6
0.0
97.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
299.3
319.7
0.0
319.7
315.0
0.0
315.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
31.0
0.0
ხარჯები
299.3
316.6
0.0
316.6
315.0
0.0
315.0
შრომის ანაზღაურება
275.8
287.2
0.0
287.2
4.0
0.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
118.8
122.1
0.0
122.1
129.6
0.0
129.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
9.0
9.0
9.0
ხარჯები
118.8
122.1
0.0
122.1
129.6
0.0
129.6
შრომის ანაზღაურება
86.5
85.2
0.0
85.2
93.6
0.0
93.6
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,415.8
4,113.3
2,821.8
1,291.5
7,275.8
5,113.1
2,162.7
ხარჯები
892.3
1,203.7
524.8
678.9
1,930.2
643.9
1,286.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,523.5
2,909.6
2,297.0
612.6
5,345.9
4,469.3
876.4
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
2,660.5
1,112.7
976.7
136.0
3,514.8
3,116.9
397.9
ხარჯები
213.3
281.3
145.3
136.0
376.4
292.6
83.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,447.2
831.4
831.4
0.0
3,138.4
2,824.3
314.1
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,003.7
2,055.2
986.0
1,069.2
1,786.7
337.7
1,449.0
ხარჯები
644.8
830.2
328.7
501.5
1,232.2
89.7
1,142.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
359.0
1,225.0
657.3
567.6
554.5
248.0
306.5
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
200.4
172.7
0.0
172.7
170.0
0.0
170.0
ხარჯები
143.4
107.9
0.0
107.9
170.0
0.0
170.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.0
64.8
0.0
64.8
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
277.4
457.4
0.0
457.4
512.0
0.0
512.0
ხარჯები
277.4
362.9
0.0
362.9
512.0
0.0
512.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
94.5
0.0
94.5
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
93.9
196.7
184.2
12.5
514.7
89.7
425.0
ხარჯები
38.0
187.3
176.8
10.5
208.2
89.7
118.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.9
9.4
7.4
2.0
306.5
0.0
306.5
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
327.9
524.0
116.2
407.8
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
179.1
122.7
116.2
6.5
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.8
401.3
0.0
401.3
0.0
0.0
0.0
03 02 05
სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
საკადასტო რუკების მომზადება
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
ხარჯები
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
03 02 07
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
81.9
666.9
650.0
16.9
384.00
248.00
136.00
ხარჯები
0.0
22.6
10.7
11.9
136.00
0.00
136.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.9
644.3
639.3
5.0
248.00
248.00
0.00
03 02 08
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 10
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
751.6
945.3
859.1
86.3
939.1
623.34
315.8
ხარჯები
34.3
92.1
50.8
41.3
60.00
0.00
60.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
717.3
853.2
808.2
45.0
879.1
623.34
255.8
03 03 01
გამწვანების ღონისძიებები
34.3
41.3
0.0
41.3
60.00
0.00
60.00
ხარჯები
34.3
41.3
0.0
41.3
60.00
0.00
60.00
03 03 02
ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა
219.9
345.3
300.3
45.0
879.1
623.34
255.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219.9
345.3
300.3
45.0
879.1
623.34
255.8
03 03 03
ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 04
სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 05
ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
1,035.3
1,035.3
0.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
261.7
261.7
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
773.6
773.6
0.00
04 00
განათლება
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
1,981.80
0.00
1,981.80
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155.0
0.0
0.0
ხარჯები
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
1,581.10
0.00
1,581.10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
400.70
0.00
400.70
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
1,959.80
0.00
1,959.80
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
1,559.10
0.00
1,559.10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
400.70
0.00
400.70
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
810.9
752.4
0.0
752.4
1,360.6
0.0
1,360.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
733.2
739.7
0.0
739.7
1,075.9
0.0
1,075.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.7
12.7
0.0
12.7
284.8
0.0
284.8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
220.8
244.9
0.0
244.9
594.1
0.0
594.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
210.6
232.2
0.0
232.2
310.0
0.0
310.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.2
12.7
0.0
12.7
284.1
0.0
284.1
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
455.2
399.5
0.0
399.5
660.5
0.0
660.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
387.7
399.5
0.0
399.5
659.9
0.0
659.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.7
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
191.1
199.5
0.0
199.5
310.1
0.0
310.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78.0
0.0
0.0
ხარჯები
191.1
199.5
0.0
199.5
309.4
0.0
309.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.7
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
35.3
35.300
0.0
35.3
44.7
0.0
44.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.3
35.3
0.0
35.3
44.7
0.0
44.7
05 02 04
კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა
51.0
55.0
0.0
55.0
166.8
0.0
166.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
0.0
0.0
ხარჯები
51.0
55.0
0.0
55.0
166.8
0.0
166.8
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
89.1
22.0
0.0
22.0
24.6
0.0
24.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
0.0
0.0
ხარჯები
21.6
22.0
0.0
22.0
24.6
0.0
24.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
30.4
30.0
0.0
30.0
41.4
0.0
41.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
0.0
0.0
ხარჯები
30.4
30.0
0.0
30.0
41.4
0.0
41.4
05 02 07
კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
43.3
41.0
0.0
41.0
43.0
0.0
43.0
ხარჯები
43.3
41.0
0.0
41.0
43.0
0.0
43.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
ხარჯები
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.0
88.0
0.0
88.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
120.0
88.0
0.0
88.0
70.0
0.0
70.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
986.5
0.0
986.5
ხარჯები
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
986.5
0.0
986.5
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
906.5
0.0
906.5
ხარჯები
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
906.5
0.0
906.5
06 02 01
უფასო სასადილოს სფინანსება
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
06 02 02
კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის კომპენსაცია
559.0
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
559.0
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
ხარჯები
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
06 02 05
სარიტუალო მომსახურება
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
06 02 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება
7.6
13.1
0.0
13.1
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
7.6
13.1
0.0
13.1
20.0
0.0
20.0
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი